Muligheder for at øge indtægter fra brugerbetalte ydelser.
|
|
- Ada Clemmensen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Muligheder for at øge indtægter fra brugerbetalte ydelser. I forbindelse med Økonomiudvalgets førstebehandling af budgetforslaget den 26. august 2015 blev der efterspurgt en oversigt over hvilke muligheder, der er for at øge indtægterne fra brugerbetalte ydelser gennem forøgelse af eksisterende indtægter og/eller ved nye betalingsområder. Økonomi har været i dialog med alle områder og indhentet oplysninger om mulighederne. Resultatet fremgår af nedenstående oversigt, der skal opfattes som et katalog over de forskellige emner, man kan vælge at arbejde videre med. 1. Områder, hvor lovgivningen ikke udelukker brugerbetaling, men hvor der ikke er betaling i dag. Børneområdet Bleer til alle 0-2 årige Det er muligt, at bede forældrene om at medbringe bleer til alle 0-2 årige. Dette vil give en nettobesparelser på ca Der er her taget højde for søskenderabat. Børneområdet be-mærker, at det vil resultere i ekstraopgaver for personalet, når de skal sikre, at alle forældre medbringer bleer og diskussion med forældrene om, hvorfor der nu igen skal fyldes op med bleer. Der er endvidere en engangsudgift til etablering af opbe-varingsplads og depotplads til de medbragte bleer for det enkelte barn i pusleområderne. Den ekstra opbevaring af bleerne i pusleområderne vil gøre det vanskeligt at opretholde den for-nødne hygiejnestandard. Børneområdet kan derfor ikke anbefa-le indførelse af 100 % brugerbetaling for bleer. Områdets vurdering: Nettobesparelse (efter søskenderabat):
2 Kultur Brugerbetaling ved Ung i Rudersdal Ung i Rudersdals aktiviteter er i al væsentlighed forankret i ungdomsskoleloven. Denne lov nævner ikke noget om brugerbeta-ling men blot, at tilbuddene skal være frit tilgængeligt for alle, hvilket generelt har været tolket som, at der skal være gratis adgang. UiR har tidligere været i kontakt med Undervisningsmi-nisteriet om denne tolkning og har fået beskeden, at man ikke ser nogen forhindring for, at der arbejdes med brugerbetaling på ungdomsskoleaktiviteter. Indførelse af fuld brugerbetaling på aktiviteter under ungdomsskoleloven vurderes derfor mulig. En konsekvens heraf vil formentlig afholde en del brugere for at gøre brug af aktiviteten, og en del af formålet med lovgivningen og aktiviteterne er, at sikre, at alle og særligt ressourcesvage unge skal have adgang til en meningsfuld fritid med mulighed for udvikling af personlige, so-ciale og faglige kompetencer. Afhænger af niveauet for brugerbetalingen. Psykiatri og Handicap Gebyr for deltagelse i aktiviteter drevet i henhold til servicelovens 79 Der kan opkræves gebyr for deltagelse i aktiviteter drevet i henhold til servicelovens 79. For Psykiatri og Handicaps vedkommende handler det om 1) Værestedet Elmehuset i Holte, som erstattes af det nye kompetence- og aktivitetscenter på Rønnebærvej, når det kan ibrugtages ved årsskiftet, 2) Ruder Es under Rudersdal Støtteog Aktivitetscenter. Ruder Es flytter til Teglporten ultimo året, og 3) Aktiviteterne i Kulturhuset i Ebberød. Konsekvenserne af at opkræve takster for disse åbne aktiviteter (der 2
3 er ikke visitation) vil være, at formentlig de fleste borgere vil fravælge tilbuddet. En stor del af de borgere, som kommer der, er borgere på overførselsindkomst (pension, kontanthjælp, sygedagpenge). Derudover er det borgere, som for manges vedkommende er socialt udsatte, og hvor deltagelse i aktiviteten er en forebyggende indsats, som kan forebygge, at de får brug for mere omfattende og dyrere, støtte. Psykiatri og handicap arbejder ud fra et rehabiliterings perspektiv, som i høj frad grad går ud på at få borgerne ud af individuel og visiteret støtte til fx brug af åbne tilbud, som er langt billigere end visiterede tilbud. Forvaltningen kan ikke anbefale, at der pålægges deltagerbetaling på dette område. Teknik og Miljø Vejbelysning på private fællesveje Rudersdal Kommune betaler i dag for alle driftsudgifter til vejbelysningen på private fællesveje. Betalingen sker som følge af en generel vurdering af, at vejbelysningen er en trafiksikkerhedsmæssig foranstaltning. Dette kunne genvurderes konkret i forhold til de enkelte private fællesveje. En opsigelse af den kommunale betaling af driftsudgifterne eller en andel heraf vil dog ramme skævt i kommunen, idet langt de fleste private fællesveje er i den sydlige del af kommunen. Udgifterne til de private fællesveje udgør ca. 25 % af vejbelysningsudgifterne, svarende til ca. 2.6 mio. Der vil det første år være en startomkostning til opsætning af målere på hver fællesvej, så belysningen adskilles fra de offentlige veje. Udgiften hertil vurderes til 1,5 mio. som engangsudgift. Betaling for brug af kommunale arealer Dette kan f.eks. være til cirkus, koncerter, udstillinger m.m. 3
4 Taksterne kan opdeles i offentligt arrangement med en pris på f.eks. 500 /arrangement og kommercielle arrangementer, hvor prisen kunne være pr. gang Det forventes, at der vil kunne fås en indtægt herved på ca /år. 2. Områder, hvor lovgivningen giver mulighed for forhøjelse af eksisterende takster og lign. Skoleområdet SFO-takster På skoleområdet opkræver vi i dag forældrebetaling for SFO/SFK. I henhold til Folkeskolelovens 50, stk. 2 opkræves betaling af forældre til børn, der er optaget i SFO/SFK. Kommunalbestyrelsen fastsætter størrelsen af forældrebetaling. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen er takst niveauet fastholdt til trods for at SFO/SFK åbningstiden er blevet kortere som følge af længere skoledage. I forhold til evt. at sætte taksterne op på forældrebetaling af SFO/SFK er forvaltningens vurdering at det reelt ikke vil medføre en øget indtægt, da vores vurdering er at forældre i højere grad end i dag vil vælge at udmelde deres børn tidligere. Det er en tendens vi allerede nu kan se for særlig SFK børn. Indtægtsbudgettet for forældrebetaling er på 64,5 mio. i 2015, hertil kommer at kommunen i hht fl 50, stk. 2 yder søskendetilskud til familier med mere end et barn i SFO/SFK samt hel eller delvis fripladstilskud. Netto er indtægtsbudgettet derfor 44,2 mio. i
5 Kultur Foreninger mv. s betaling for supplerende ydelser i forbindelse med lån af lokaler Som udgangspunkt siger folkeoplysningsloven, at kommunen skal stille egnede lokaler og udendørs anlæg vederlagsfrit til rådighed med fornødent udstyr for kommunens godkendte foreninger i det omfang kommunen ikke selv skal benytte dem. I forlængelse heraf er der indført et taksregulativ med betaling for supplerende ydelser, f.eks. for brug ud over kl. 23, for brug ud over tildelt tid o.s.v. Taksterne gælder for alle de lokaler Kulturområdet disponeret over. Derudover kan visse lokaler lejes af ikke godkendte foreninger, private, virksomheder m.fl. Kultursekretariatet administrerer disse generelle takster, der fremskrives hvert år ved budgetlægningen. Da indtægtsbudgettet fremskrives tilsvarende, og da brugen kan være meget svingende på de enkelte ejendomme / lokaler, sker det ofte, at en del ejendommes indtægtsbudget ikke kan realiseres. Kultursekretariatet vil undersøge om der fortsat er lovgivningsmæssig mulighed for at opkræve gebyrer for foreningernes brug af kommunens lokaler og udendørs anlæg, og i givet fald på hvilke betingelser. Endvidere arbejder Kulturområdet i forlængelse af idrætsanalysen på at tilvejebringe nye regler for udlån og benyttelse af kommunens lokaler og udendørs anlæg, bl.a. for at tilgodese nye brugergruppers adgang til kommunens lokaler på idrætsanlæg og kulturcentre i det omfang, foreningerne ikke benytter dem. Her tænkes også mulighed for, at enkeltstående personer kan leje lokaler på timebasis. Indtægterne vedr. lokaleleje primært ved idrætscentrene har i hvert af årene 2014 og 2015 udgjort ca. 0,5 mio. 5
6 Gebyrer for overskridelse af lånetiden for biblioteksmaterialer Bibliotekslovens bestemmelser - LBK nr. 100 af 30/01/2013, Kapitel 3, 21: Kommuner kan opkræve et gebyr for overskridelse af lånetiden. Gebyret kan højst udgøre 20 for materialer, som en bruger har lånt samtidig, som har samme lånetid, og som afleveres samlet, dog højst 10 for børn og unge under 14 år. Såfremt overskridelsen er mere end 7 dage, vil gebyret kunne forhøjes til 120, dog højst 55 for børn under 14 år. Såfremt overskridelsen er mere end 30 dage, vil gebyret kunne forhøjes til 230, dog højst 120 for børn under 14 år. Områdets vurdering: Erfaringerne viser, at gebyrerne har en præventiv virkning, hvilket betyder, at borgene i højere grad afleverer til tiden. På nuværende tidspunkt opnår biblioteket ikke den budgetterede indtægt. Hvis gebyrerne hæves til den maksimale grænse, vil det sandsynligvis ikke give højere indtægter end i øjeblikket. Erfaringerne viser også, at det kan være vanskeligt for nogle borgere, at udrede de høje gebyrer, hvis de ikke får afleveret til tiden. Meget høje gebyrer kan derfor medvirke til at nogle borgere herunder børn vil fravælge/ikke få lov til at bruge biblioteket. Deltagerbetaling ved musikskolen Musikskolen er underlagt, at deltagerbetalingen ikke må overstige 33 % af lønomkostningerne i forhold til de nuværende regler for 6
7 statsrefusion. I Musikskolen budgetteres der med at ramme så tæt på de 33 % som muligt, hvilket vil sige, at der ikke kan skrues særlig meget på indtægterne for deltagerbetaling. Elevindtægterne har i de sidste 2 år udgjort 30 % af lønomkostningerne. Dog skal man være yderst opmærksom på ikke at overstige 33 %, hvorfor det er godt at have en lille buffer, da det kan være svært at forudsige, dels indtægterne og lønudgifterne helt præcist. Området vurderer, at musiskolen har mulighed for at opkræve ca mere i forbindelse med deltagerbetaling. Musikskolen betaling for leje af instrumenter Større brugerbetaling på instrumentleje. Instrumentlejen er dog allerede temmelig høj og det kan være svært at vide, hvor meget mere der kan tages i instrumentleje, uden at det vil betyde nedgang i antal udlejninger. I 2016/17 bliver instrumentlejen sat til pr. år. En stigning i instrumentleje vil ikke betyde noget for statsrefusionen. Indtægterne fra instrumentleje udgør under pr. år. Indtægter ved Rudersdal Museer For Rudersdal Museer vil der formentlig være mulighed for moderat øgede indtægter på følgende takstområder: Entré, rundvisninger og andre arrangementer (der opereres allerede med en moderat forhøjelse desangående i budget , men det vurderes, at der stadig er et vist spillerum, før taksterne bliver for høje ift. andre lignende museer og dermed kontraproduktive). Taksterne er ikke lovregulerede. 7
8 Serviceydelser (primært Arkivet), eksempelvis afgifter for digitalisering og videreformidling af dokumenter/fotos på forespørgsel fra borgere. Her ligger endnu en mulig indtægtskilde. Omfanget af disse serviceydelser er p.t. beskedent, hvorfor en prissætning ikke vil medføre en væsentlig merindtægt. Disse takster er ej heller lovregulerede. Indtægtsbudgettet for Rudersdal Museer udgør Forøgelse af billetpriserne i svømmehallerne På svømmehalsområdet hæves taksterne i et af de fremlagte tilpasningsforslag til budget på KFU s budgetområde til et niveau, svarende til de omkringliggende kommuner. Tidligere erfaringer har vist, at hæves disse takster ud over dette niveau, vil kommunens borgere søge til svømmehallerne i nabokommunerne. Det er områdets vurdering, at en yderligere prisstigning ikke vil give øgede indtægter på grund af lavere efterspørgsel. Forøgelse af billetpriser i Reprisen (biograf) Billetpriserne til de almindelige biografforestillinger kan hæves eksempelvis med 5 for en helaftensforestilling. Der blev i 2014 solgt billetter i Reprisen, heraf til helaftensfilm. Det er dog usikkert, hvor stor en prisstigning, omsætningen kan bære, uden at blive udlignet af lavere efterspørgsel. 8
9 Ældre Kørsel efter Servicelovens 117 Ældreområdet opkræver betalinger for kørsel til daghjem, kørsel (efter visitation) til aktivitetscenter og kørsel til ambulant genoptræning og vedligeholdende træning efter serviceloven. Taksterne vedrørende kørsel blev ved politisk beslutning opjusteret primo 2015 med virkning på Ældreområdet fra Brugerbetaling ved aktivitetscentre På aktivitetscentrene opkræves endvidere brugerbetalinger for deltagelse i hold-aktiviteter. Evt. materialeudgifter i forbindelse med aktivitetscentrenes hold-aktiviteter dækkes tillige af brugerne selv. Borgerne betaler her udover for den mad, kaffe m.v. som de nyder, mens de er i centrene. Der er et vist kommunalt tilskud til forplejningen på aktivitetscentrene (personaleudgifterne). Brugerbetalingen er øget flere år i træk ud over den almindelige fremskrivning Teknik og Miljø Takster på Kirkegårdsområdet Taksterne vedr. f.eks. erhvervelse/fornyelse af brugsret, fællesomkostninger, renholdelse mv. kan hæves, således at vedligeholdelse af kirkegårde gøres omkostningsneutrale. Teknik og Miljø foreslår følgende reguleringer 1. Erhvervelse/fornyelse af brugsret 2016 Forslag Borgere bosat i Rudersdal Kommune, pr. m² pr. år 38,00 85,00 9
10 Borgere bosat uden for Rudersdal Kommune, pr. m² pr. år 72,00 240,00 Fornyelse af brugsret, pr. m² pr. år 38,00 120,00 2. Fællesomkostninger* Borgere bosat i Rudersdal Kommune, pr. m² pr. år 38,00 120,00 Borgere bosat uden for Rudersdal Kommune, pr. m² pr. år 72,00 240,00 Fællesomkostninger betales altid svarende til brugsretten 3. Fællesgrav Urneplads for borgere bosat i Rudersdal Kommune Inkluderer brugsret, fællesomkostninger samt vedligeholdelse Urneplads for borgere bosat uden for Rudersdal Kommune Inkluderer brugsret, fællesomkostninger samt vedligeholdelse Kisteplads for borgere bosat i Rudersdal Kommune Inkluderer brugsret, fællesomkostninger samt vedligeholdelse Kisteplads for borgere bosat uden for Rudersdal Kommune Inkluderer brugsret, fællesomkostninger samt vedligeholdelse 2.350, , , , , , , ,00 4. Renholdelse* Gravsteder pr. m² pr. år 140,00 440,00 Skovkirkegård pr. m² pr. år 70,00 220,00 Ovenstående forslag til takstregulering vil give en samlet merindtægt på 6,3 mio. på basis af antal kirkegårdshandlinger i Der er regnet med et frafald på 10% i forhold til 2015, da der formodentligt vil flere som for eksempel vil vælge selv at foretage renhold. Fra de 6,3 mio. trækkes 1 mio. til løbende fornyelse af kirkegårdenes hække, stier, beplantning m.m. Dermed medfører takstforhøjelsen en budgetmæssig konsekvens på netto 5,3 mio. 10
11 Ændrede takster for serviceordning på private fællesveje Teknik og Miljø foreslår, at taksterne for serviceordninger på private fællesveje kan hæves. Vedr. vintervedligeholdelse fra 384 inkl. moms pr ejendom til 800 Og vedr. vejvedligeholdelse fra 411 inkl. moms pr. ejendom til 950 Ved ændring af takster i henhold til ovenstående vil der med det nuværende antal tilmeldte give en indtægtsforøgelse på:. Vintertjeneste: 1,6 mio. Vejvedligehold: 0,8 mio. I alt 2,4 mio. Det må dog forventes, at mange vil framelde sig ordningen, hvis prisen stiger som foreslået. Provenuet ved takster er 2,1 mio. 11
Oversigt over tilpasningsforslag, fremlagt på møderne i fagudvalgene den
Oversigt over tilpasningsforslag, fremlagt på møderne i fagudvalgene den 8.6.2016 Miljø- og Teknikudvalget Udvalgets andel af tilpasningskrav 2017: 2,4 mio.kr., 2018: 3,6 mio.kr. og 2019-: 4,8 mio.kr.
Læs mereBØU kr kr kr kr.
Budget 2012-15 Besparelsesforslag: Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) Brugerbetaling Betaling af udgifter i forbindelse
Læs mereÅrhus Kommunes Kirkegårde Udviklingsplan
Bilag: Finansiering af Kirkegårdsudviklingsplan Århus Kommunes Kirkegårde Udviklingsplan 2010-2014. Driften af Århus kommunes kirkegårde og krematorium samt de investeringer vedrørende arealer og bygninger,
Læs mereOrganisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII
Organisering af fritidsdelen Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Gennem fælles værdier i Børne- og Ungepolitikken og ved skolechefens overordnede ledelse skabes
Læs mereBrugerbetaling og tilskud Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling
Brugerbetaling og tilskud er Nr. Politikområde Bestilling 2020 2021 2020 2023 BSU 1 30 Egenbetaling af bleer i dagsinstitutioner -120.000-120.000-120.000-120.000 BSU 2a 31 Øget brugerbetaling på SFO-området
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs merenærmeste kr.): Restbudget 2017 Kulturelle aktiviteter Folkeoplysende voksenundervisning
er: Justering af internt organisatorisk samt borgerrettede puljer (løn, tjenestemænd, folkeoplysning, aktivitetstilskud mv.) Flere ØU 1 Administrationen vurderer, at de interne organisatoriske puljer vedr.
Læs mereMuligheder for tilpasning af budgetforslaget
Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal
Læs mereKapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge.
Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes Klub 789 og Ungehusene Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Øget forældrebetaling på fritidsinstitutioner Forældrebetalingen skal øges for fritidsinstitutionerne for de 6-9 årige i København, så den kommer
Læs mereEffektiviserings- og prioriteringskatalog
23. maj 2017 Effektiviserings- og prioriteringskatalog Indhold KF1. Musik & Billedskolen - reduktion af soloelevpladser IKKE MEDTAGET...3 KF2. Færre betjente åbningstimer på bibliotekerne MEDTAGET I BUDGETTET
Læs mereSocialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227
Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereTil Børne- og Ungdomsudvalget 27. februar Sagsnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 27. februar 2019 Notat om Børne- og Ungdomsforvaltningens takster og muligheder for indtægter gennem
Læs mereBudget 2019 drift Kultur- og Fritidsudvalget
1000 kr. DRIFT Pol. Nr. Kultur og Fritid - Bidrag til finansieringskatalog 2019 2020 2021 2022 Org. budget 2019 og overslagsår 4.02.001 Biblioteket -840-840 -840-840 1 Reduceret åbningstid hovedbiblioteket
Læs merePuljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud
Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR
Læs mereBUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI
BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien
Læs mereGenberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Genberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer,
Læs mereNotat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag
Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering
Læs mereBilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Strategi og Økonomi Bilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017 Bilag 1 indeholder følgende forslag: Effektiviseringsforslag til budget
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereStyrelseslovens 41a gælder:
TAKSTER I Styrelseslovens 41a gælder: Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mereSamlet overblik over Reduktionsforslag
Samlet overblik over Reduktionsforslag 2018-2021 Økonomiudvalget -3.940-4.264-4.264-4.264 Udvalget for Skole, Familie og Børn -7.730-13.403-13.047-13.024 Udvalget for Ældre og Handicappede -537-2.503-2.503-2.503
Læs mereMerudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.
for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram,
Læs merePå de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.
På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet
Læs mereMødesagsfremstilling
Mødesagsfremstilling Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Skoleudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 17-08-2010 Dato: 05-07-2010 Sag nr.: KB 173 Sagsbehandler: Pia Mehlsen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget
Læs mereBudget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Læs mereat Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning.
Pkt.nr: 13 Tilskud til privat børnepasning 230407 Indstilling: at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Formål med indstilling: At orientere om lovændring vedrørende
Læs mereTakster - Budget 2017 og budget 2018 Incl. moms
Takster - Budget 2017 og budget 2018 Incl. moms 2017 2018 2017 2018 Institutionstakster (11 måneders betaling) Erstatning af beholder: Dagpleje 3.376 140 liter 694 Vuggestue (52 timer/uge) 3.250 190 liter
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)
Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked
Læs mereBudgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG
REDUKTION Sæt kryds ( X ) EFFEKTIVISERING ( ) Lb. Nr. PKU-F-01 Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) Udvalg: Plan & Kulturudvalget Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Læs mereIndstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen
Læs merePolitisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik
Politisk økonomirapportering 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Til og med maj måned Regnskab 1. juni 2010 Forbrug og budget For hele udvalget er forbrugsprocenten ultimo maj måned 2010 på 49,4%. Ultimo
Læs mereFORSLAG TIL ORGANISERING AF DEN NYE ÅMOSESKOLE PÅ BAGGRUND AF FUSIONEN MED AUTISTKLASSERNE PÅ SKOLEN PÅ SØNDERAGER
FORSLAG TIL ORGANISERING AF DEN NYE ÅMOSESKOLE PÅ BAGGRUND AF FUSIONEN MED AUTISTKLASSERNE PÅ SKOLEN PÅ SØNDERAGER CENTER FOR BØRN OG LÆRING OG CENTER FOR UDVIKLING OG ØKONOMI HERNING KOMMUNE, 2019 Indhold
Læs mereUdtalelse. Forslag fra Liberal Alliance om tilskud til forældrepasning i hjemmet. BØRN OG UNGE Aarhus Kommune
Udtalelse Til Aarhus Byråd Via Magistraten 3. oktober 2016 Side 1 af 8 Forslag fra Liberal Alliance om tilskud til forældrepasning i hjemmet 1. Konklusion Principielt er Børn og Unge enig i, at der skal
Læs mereKonsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien
Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte
Læs mereSkatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal
Læs mereBØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden
MELLEMKOMMUNALE BETALINGSAFTALER SKOLE og SFO Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet Aftalen gælder den fulde mellemkommunale afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens
Læs mereArbejdsmiljø- og MED-organisation Oktober 2014 Læsevejledning Organisationen herunder har; 1 Område-MED, der dækker samtlige enheder 1, der dækker 2 enheder, som samtidig har 1 fælles Arbejdsmiljøgruppe
Læs mereSamlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Børn og Skole
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Børn og Skole Nr. Effektiviseringer 2019 2020 2021 2022 LAER 4.1 takst på de takstfinansierede områder Skoler 0.-9.
Læs mereIndstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,
Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Læs mereBETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde
BETALINGSREGLEMENT for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde 2 1.0. Almindelige regler - gældende for såvel de obligatoriske som de "frivillige" takster,
Læs mereTabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021
Notat 27. april 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser samlede mindreindtægter på 3,7 mio. kr. i 2018 stigende til 18,4
Læs merePRIORITERINGSKATALOG BUDGET Forslagsnr. Tekst, der beskriver forslaget
PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2018-2021 Forslagsnr. Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 4.01 Kultur 4.02 Fritid 402.08.01.18 Tilpasning af til Sportsrideklub 100 100 100 100 402.08.02.18 Greve
Læs mereKnud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling
Læs mereDansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010
Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget
Læs mereTakster Til arrangementer hvor der opkræves entré, pr. arrangement 1.000, ,00
Takster 2019 Alle beløb er i årets priser, pr. år, excl. moms, hvis ikke andet er nævnt. FRITIDSFACILITETER Foreninger og klubber hjemmehørende i Horsens Kommune er i henhold til folkeoplysningsloven berettiget
Læs mereOpfølgning på Budget Pr. 31. maj Udvalget for Miljø og Teknik
Regnskab Opfølgning på Budget 2010 Pr. 31. maj 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse 1 Opsamling... 3 2 Veje, grønne områder og miljø... 3 3 Kommunale ejendomme... 7 2 1 Opsamling 1.1 Budgetramme
Læs merePolitikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Ældre Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. I 1.000
Læs mere1. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse
Læs mereTabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021
Notat 10. juli 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser mindreindtægter på 109,0 mio. kr. i 2018 som bliver til merindtægter
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv
1. Centrets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål o Konkretisering af de overordnede strategier for kommunens udvikling og udarbejdelse af de nødvendige planer for at skabe de fysiske rammer
Læs mereBudgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER
Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER for folkekirkens kirkegårde i Nordre, Vestre og Søndre Provsti, Aarhus Kommune, gældende fra 1. september 2012. Der er ikke tilknyttet
Læs mereKompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold
Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03
Læs mereBilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018
Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever
Læs mereBILAG SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET TAKSTER I 2018
TAKSTER I Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192, BEK nr. 1324 af 16/12 2014 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2019-2022 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereHjemmel: Lov om Social Service 192, BEK nr af 16/
Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192, BEK nr. 1324 af 16/12 2014 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering. Betalingen
Læs mereForslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning
Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer
Læs mereBemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud
Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereTakstblad Budget 2011
1 Familie og Børn Takster for udlejning af lokaler i skoleregi: Haller + Frederiksværk festsal kl. 17.00 22.00 mandag - torsdag 2.070 2.090 Haller + Frederiksværk festsal kl. 17.00 22.00 fredag - søndag
Læs mere:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves
Læs mereIndhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2
Reduktionsforslag for Sundheds- og psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri. Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2 K17 Aftale i region Sjælland om at reducere i taksten med 1,5 % for
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden
MELLEMKOMMUNALE BETALINGSAFTALER SKOLE og SFO Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet Aftalen gælder den fulde mellemkommunal afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens
Læs mereBilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:
ARBEJDSMARKED Dato: 28. juni 2019 Tlf. dir.: 41750258 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-3-19 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:
Læs mereForslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)
Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.
Læs mere' % %# ( ") %% " "(-.(-! ( <.!
""# $"" " #$ & ' $ ) * +)) *,& ) ) -. /0 )1 &# ) ' # ") *$+)23 " ' # *# "-.- " 04)5$6..#7007. -7...# 8 7 9.970. :.. #0. ".0;
Læs mereIndstilling. Takststigning pr. 1. januar 2009 for varmeområdet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Teknik Miljø. Den 22.
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik Miljø Den 22. oktober 2008 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Takststigning pr. 1. januar 2009 for varmeområdet 1. Resume Da forventet regnskab
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre
Læs mereBUPL s høringssvar til Næstved Kommunes implementering af folkeskolereformen
BUPL s høringssvar til Næstved Kommunes implementering af folkeskolereformen BUPL skal hermed svare på kommunens høringsmateriale vedrørende implementering af den kommende skolereform i Næstved Kommune.
Læs mereByrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden
Byrådets 1. behandling den 10. september Fanø kommunes budget for perioden 2019 2022 Udgangspunktet i budgetlægningen Fanø Kommune - Budget 2019-22 Spillerumsopstilling nr. 2.0 Budget Overslag Overslag
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereAftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014
1 Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014 Helligåndshuset Fritidscentret www.fritidscentret.dk 2 Indhold: 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Fritidscentret hvem
Læs mereENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter
Læs mereBUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION
Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.
Læs mereFrederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15
Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31.8. Dok. nr.: 143026/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 4-2 Bibliotek og Borgerservice 129.724
Læs mereOprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau
A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det
Læs mereReduktionskatalog for Hjørring Bibliotekerne
Reduktionskatalog for Hjørring Bibliotekerne Biblioteksvirksomhed er et lovbundet område og har til formål at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Hjørring Bibliotekerne har biblioteker
Læs mereStatus på Sundhed i Bevægelse 2015
Punkt 3. Status på Sundhed i Bevægelse 2015 2015-046999 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at tager orienteringen om status på Sundhed i Bevægelse til efterretning og godkender at tilbuddet på
Læs mereORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"
Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER
Læs mereReferat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14.
Efter velkomst og en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer, orienterede Steen om skolens økonomi. Steen forklarede søjlediagrammet, hvor hele søjlen viser udgiften pr. elev i folkeskolen. 120 100
Læs merePRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017
F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereNOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget
NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 på Børneudvalgets
Læs mereI det følgende præsenteres de borgerrettede takster for Taksterne fastsættes af byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
BILAG er I det følgende præsenteres de borgerrettede takster for. erne fastsættes af byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen By- og Kulturudvalget: BBR-meddelelser samt vurderings- og ejendomsattester
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereUdvalg for skole og ungdomsuddannelse
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse BILAG 3d - USU 1.000 kr./-pl, netto Aktivitetsområde - Skole og FFO -2.228-2.204-1.449 1.696 1 Demografi skoleområdet -2.868-2.865-2.098 1.044 2 Demografi og styringsprincipper
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereBudget 2015 i Politisk høring
i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000
Læs mereBilag 3. Fremskrivningsnotat budget
Bilag 3. Fremskrivningsnotat budget 2019-2022 Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling 1. marts 2018 2016-006381-43 Fremskrivningsnotat budget 2019-22 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den
Læs mereØkonomivurdering. 2. kvartal 2013
Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8
Læs mereRETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER
RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER 1. Hvem kan låne kommunens lokaler Foreninger i Skanderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med
Læs mereDet specialiserede voksenområde
Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereTabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016
Ikke decentraliserede områder MBU 1. Søskenderabatter Tabel 1. forudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Foræl Funktion Forældrebetaling Søskenderabat Andel drebe taling Søskenderabat Andel* 3.22.05
Læs merePolitikerspørgsmål vedr. ledsagelse og støtte i ferier mv. til borgere i sociale botilbud mv.
Socialforvaltningen Adm. Direktør Henrik Appel Esbensen, MB 31. januar 2014 Sagsnr. 2014-0018483 Dokumentnr. 2014-0018483-7 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 22. januar 2014, hvor du
Læs mereBudget 2015 i Politisk høring
Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt
Læs mere