Regnskab Budget Arbejdsmarkedsudvalget
|
|
- Mathias Bech
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 10. Arbejdsmarkedsudvalget Forsørgelsesydelser og Jobcenter (1.000 kr. / 2009 pl) Regnskab overslag Arbejdsmarkedsudvalget Forsørgelsesydelser Jobcenter På beskæftigelsesområdet, har de sidste år været karakteriseret ved faldende ledighed og stigende udgifter til sygedagpenge. Denne udvikling forventes i 2009 med endnu stærkere pres på fleksjob og førtidspensioner. tet forudsætter, at der i 2009 kan opnås væsentlige reduktioner i antallet af lange sygedagpenge- og ledighedsydelsessager. Endelig lægges der op til en højere aktiveringsgrad for gruppen af kontanthjælpsmodtagere. erne til førtidspension er placeret under Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde, men de forskellige typer af forsørgelsesudgifter kan ikke ses isoleret fra hinanden. Der er tale om forbundne kar, hvor fleksjob eller længerevarende forsørgelsesydelser, som for eksempel kontanthjælp, må ses som alternativ til førtidspension. Det seneste år er der ikke gennemført større lovændringer på beskæftigelsesog integrationsområdet med betydning for budgetlægningen for Arbejdsmarkedsudvalgets budget består af driftsområderne forsørgelsesydelser og Jobcenter. Jobcenterdelen vedrører selve beskæftigelsesindsatsen samt løntilskud, der udbetales direkte til arbejdsgivere, fx fleksjobtilskud. 1 KL s sektorskrivelse 5.1 om beskæftigelse og integration af 25. februar
2 Arbejdsmarkedsudvalgets budget består fortrinsvist af overførselsudgifter. Forsørgelsesydelser (1.000 kr. / 2009 pl) Regnskab overslag Forsørgelsesydelser Introduktionsydelse Repatriering Sygedagpenge Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Revalidering Løntilsk. mv. til pers. i fleksjob og pers. i lønstilsk... jf. målgrp. 2 nr. 6, jf. Lov om akt.besk....) Introduktionsydelse (funktion ) Området omfatter: - er til introduktionsydelse samt hjælp i særlige tilfælde til udlændinge der er omfattet af integrationsloven I 2008 blev statsrefusionen nedsat fra 75% til 50%. forudsætninger: tet forudsætter, at der i 2009 gennemsnitligt er 11 personer der modtager introduktionsydelse. I første halvdel af 2008 var det tilsvarende antal 15 personer. Tilbud til udlændinge - introduktionsydelse (funktion ) 004 Ydelse til udlændinge Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge bruttoudgifter Statsrefusion ydelser (50%) Statsrefusion hjælp særlige tilfælde (50%) NETTOBUDGET I ALT introduktionsydelse
3 Sygedagpenge (fkt ) Området omfatter udbetaling af sygedagpenge. Kommunen er medfinansierende på alle personer, der er sygemeldt længere end 4 uger. Ved sygemeldinger på over 52 uger er udgiften 100 % kommunal. erne til sygedagpenge har været markant stigende i 2007 og Det store pres på sygedagpengeområdet har i 2008 afspejlet sig i, at der også er mange sager, der har haft en varighed på mere end 52 uger. Første halvår af 2008 har Holstebro haft 139 sager i gennemsnit med en varighed på mere end et år. I 2007 var tallet 124. I 2008 er tallet til gengæld faldet hver fra januar til juli samlet har der været et fald på 33 i forhold til januar. I økonomiaftalen fra juni mellem kommunerne og regeringen, forventes der en vækst i de kommunale udgifter til sygedagpenge på 17,8 % fra regnskab 2007 til budget 2009 (nominelt). Den aftalte vækst ville indebære et nettobudget til sygedagpenge i Holstebro i 2009 på 79,1 mio. kr. tet på netto 70,4 mio. kr. forudsætter dermed, at det lykkes at fastholde en bedre udvikling end forventet for landets kommuner set under ét. Det forventes, at Holstebro kan reducere antallet af lange sager i forhold til niveauet i forudsætninger Der forventes et antal sygedagpengemodtagere svarende til Dette er samtidig et fald i forhold til det seneste antal (juli 2008). tet indebærer især en forventning om, at det igen kan lykkes at få nedbragt antallet af sager på mere end 52 uger. Januar til juli 2008 har der været 139 lange sager gennemsnitligt og det forudsættes, at dette tal kan nedbringes til 124 i oplægget til 2009 bygger på følgende forudsætninger: Sygedagpenge (funktion ) 001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion Sygedagpenge uden refusion Sygedagpenge med 50% refusion Sygedagpenge til forældre m. alvorligt syge børn Regresindtægter Konsulent bruttobudget Statsrefusion 002 Konti m. 50% refusion Refusion vedr. forældre med syge børn (50%) NETTOBUDGET I ALT sygedagpenge
4 Kontanthjælp (fkt ) 2007 indebar et væsentligt fald i kommunernes udgifter til kontanthjælp i forhold til et år tidligere. I 2007 var der gennemsnitligt 836 personer på kontanthjælp i Holstebro, og første halvdel af 2008 er der 840 personer. erne til kontanthjælp forventes i 2009 at udgøre 48,3 mio. kr. svarende til 10 årspersoner færre end antallet i 2007 og første del af I 2008 forventes et fortsat, men dog aftagende ledighedsfald. Ved udgangen af 2008 forventer Beskæftigelsesregionen, at ledighedsniveauet vil være på nogenlunde samme niveau som ultimo 2007, men den gruppe af kontanthjælpsmodtagere, der nu er tilbage i Jobcentrene har typisk brug for en individuel, længerevarende beskæftigelsesindsats. Statsrefusionen til kontanthjælp er forskellig alt efter om borgeren er aktiv eller passiv. I aktive perioder er refusionen 65%, hvorimod refusionen er 35%, når borgeren er passiv. Aktiveringsgraden og hvor godt det lykkes at få så mange kontanthjælpsmodtagere som muligt gjort aktive har dermed stor økonomisk betydning. Holstebro kommune har traditionelt haft en høj aktiveringsgrad i forhold til en gennemsnitlig kommune. Det fremgår for eksempel, når man ser på Arbejdsmarkedsstyrelsens resultatrevisioner, hvor Holstebro både i 2007 og i første kvartal af 2008 har en aktiveringsgrad, der ligger 13%-point over landsgennemsnittet. Holstebro kommunes udgifter til kontanthjælp ligger under landsgennemsnittet set i forhold til antal indbyggere. forsætninger tet forudsætter, at antallet af kontanthjælpsmodtagere kommer på niveau med Samtidig forventes en aktiveringsgrad på 50%, hvilket er mere end det faktiske i 2007 på 48% og første halvdel af 2008, hvor 46% har været aktive. 76
5 Kontanthjælp forsørgere Særlig støtte Kontanthjælp ikke forsørgere Kontanthjælp til personer fyldt 60 uden social Kontanthjælp til unge Tilbagebetaling (35% ref.) 91, 93 LAS og Tilbagebetaling (65% ref.) 91, 93 LAS og Tilbagebetaling (50% ref.) 65 LAS Tilbagebetaling terminsydelser 92 LAS, 50% Bruttobudget i alt Statsrefusion Konti med 35% refusion Konti med 50% refusion NETTOBUDGET I ALT kontanthjælp ikke-aktiverede KONTANTHJÆLP til aktiverede (funktion ) 004 Særlig støtte 34 LAS Godtgørelse LAB Forsørgelse til personer i tilbud efter kap. 10 og Hjælp til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion Kontanthjælp og starthjælp uder forrevalidering Tilbagebetaling LAS kap. 12 bruttobudget Statsrefusion af udgifterne på grp. 04 og 10 minus grp NETTOBUDGET I ALT kontanthjælp til aktiverede KONTANTHJÆLP til ikke-aktiverede (funktion ) LØNTILSKUD TIL PERSONER I TILBUD EFTER Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap. 12 (funktion ) 011 Løntilskud til personer i tilbud efter LAB kap Refusion af udgifterne på grp. 11, 65% NETTOBUDGET I ALT løntilskud efter kapitel
6 Revalidering forsørgelsesydelser (funktion ) Området omfatter udgifter til revalideringsydelse og tillægsydelser i forbindelse med revalidering. forudsætninger tet forudsætter, at antallet af revalidender reduceres med 15 årspersoner i forhold til antallet de første 8 er af REVALIDERING (funktion ) 001 Merudgifter til bolig under revalidering 65% ref Revalideringsydelse med 65% ref Tillægsydelser under revalidering og merudgifter til bolig 003 under revalidering og forrevalidering Tilskud til selvstændig virksomhed Revalideringsydelse ifm. virksomhedspraktik, 65% ref bruttobudget Statsrefusion af udgifter på grp. 003 (50%) (65%) NETTOBUDGET I ALT revalidering ydelser Revalidering udgifter til køb af revalideringstilbud (funktion ) Området omfatter: - udbetaling af løntilskud til virksomheder, der afklarer og optræner revalidender, - støtte til særlige udgifter ved revalidering, værktøj og arbejdsredskaber, - udgifter til erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser - driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter - betaling for revalidenders uddannelse 2007 var det første år, hvor kommunerne skulle betale uddannelsesinstitutionerne for revalidenders uddannelse. Det er tale om en helt ny finansieringsmodel for uddannelsesstederne og forbruget i 2007 kan derfor ikke tages som udtryk for det faktiske udgiftsniveau. Prisen varierer meget fra uddannelse til uddannelse, men ud fra de regninger, der er modtaget indtil nu, forudsættes, at den gennemsnitlige årspris for uddannelse er kr. Arbejdsmarkedsudvalget har i 2007 besluttet, at revalideringsforløb fremover skal tilrettelægges, så revalideringen kan gennemføres på så kort tid som muligt samtidig med at revalidendens forudsætninger bliver tilgodeset. 78
7 Herudover skal arbejdsmarkedets behov være indikator for, hvilke redskaber (uddannelser og aktiviteter), der skulle bringes i anvendelse for at bringe personer tilbage til arbejdsmarkedet, f.eks. ved at rette uddannelsesindsatsen imod erhverv med mangel på arbejdskraft de såkaldte flaskehalsområder. Det kan nu konstateres, at der i forhold til tidligere er flere revalideringsforløb af kortere varighed. forudsætning Det forventes med disse tiltag, at udgifterne til revalideringstilbud vil udgøre netto 12,8 mio. kr., jf. efterfølgende budgetforudsætninger. 007 Driftsudgifter ifm revalidering og uddannelsesaktiviteter Køb af revalderingstilbud Betaling for revalidenders uddannelse Løntilskud ifm. revalidenders ansættelse med løntilskud, 65% ref bruttobudget Statsrefusion af udgifterne på grp. 008 (65%) NETTOBUDGET I ALT - revalidering køb af tilbud Refusion af udgifterne under grp. 007 konteres under fkt Ledighedsydelser (funktion ) Ny lovgivning indebærer, at kommunerne fra 2008 ikke længere kan få refusion af ledighedsydelse, når en fleksjobvisiteret har været ledig i 18 ud af 24 er. Det samlede antal modtagere af ledighedsydelse ligger i de første er af 2008 på niveau med Der er aktuelt 30 ledighedsydelsessager i 2008, som bliver fuldt ud kommunalt finansieret på grund af varighed. Det forudsættes, at Jobcentret i 2009 kan opnå en halvering i dette antal. Der er sat stærk fokus på området og der sker en særlig opfølgning på de lange ledighedsydelsessager med henblik på at fremskynde en afklaring i de længerevarende sager. forudsætninger Jobcentret har stor fokus på at reducere antallet af de lange sager. Antallet af lange sager er i første halvdel af 2008 på 30 gennemsnitligt. Det forventes, at den tætte opfølgning, der sker i forhold til ledighedsydelsessagerne vil medføre, at antallet af lange sager i 2009 kan reduceres til 23 årspersoner. 79
8 LEDIGHEDSYDELSE (funktion ) 010 Ledighedsydelse under ferie, 50% ref Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse, 35% ref Ledighedsydelse før 1. fleksjob, 35% ref Ledighedsydelser over 18 mdr. (uden refusion) Ledighedsydelse ml. fleksjob, 35% ref Ledighedsydelse under sygdom og barsel, 35% ref bruttobudget Statsrefusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud (50%) Statsrefusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud (35%) NETTOBUDGET I ALT ledighedsydelse Som det fremgår af oversigten indebærer budgetoplægget en forventning om, at de lange sager kan nedbringes til 23 årspersoner. Fleksjob erne til løntilskud til fleksjob er steget år for år både på landsplan og lokalt i Holstebro. I 2007 udgjorde de kommunale nettoudgifter til fleksjob i Holstebro 29,4 mio. kr. (2008-priser). Der forventes fortsat et stort pres på fleksjobområdet primært langvarige kontanthjælpsmodtagere og sygdomsramte, der ikke kan vende tilbage til job eller revalideres. Den forventede fortsatte udvikling på fleksjobområdet er ikke indarbejdet i den foreløbige budgetramme for 2009 og det vurderes, at der er brug for en forøgelse af rammen på 3,5 mio. kr. Der er 65% statsrefusion af kommunernes udgifter til fleksjob-tilskud. Fleksjob bevilges som en varig forsørgelse og antallet af fleksjob har været stigende siden fleksjob-ordningen blev indført. Dette er baggrunden for stigningen fra 2007 til 2008 og igen til budget Holstebro kommune ligger højt i antallet af fleksjobs i forhold til en gennemsnitskommune. 80
9 forudsætninger FLEKSJOB MV. (funktion ) 003 Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger målgruppe 2, nr, 5 (tidl. skånejob) Driftsudgifter for personer i fleksjob, tidl. skånejob og handicappede, 50% ref Løntilskud på 1/3 af lønnen fleksjob, 65% ref Løntilskud på 1/2 af lønnen fleksjob, 65% ref Løntilskud på 2/3 af lønnen fleksjob, 65% ref Tilskud på 1/2 løn selvstændigt erhvervsdrivende, 65% ref Tilskud på 2/3 løn selvstændigt erhvervsdrivende, 65% ref bruttobudget Statsrefusion af udgifter til løntilskud (50%) Statsrefusion af udgifter til løntilskud (65%) NETTOBUDGET I ALT Jobcenter overslag (1.000 kr. / 2009 pl) Regnskab Jobcenter Beboelse Andre faste ejendomme Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) Introduktionsprogram m.v Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Revalidering Løntilsk. mv. til pers. i fleksjob og pers. i lønstilsk... jf. målgrp. 2 nr. 6, jf. Lov om akt.besk....) Jobcentre Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger
10 Tilbud til udlændinge (funktion ) forudsætninger Området omfatter: Introduktionsprogram til flygtninge sprogundervisning, samfundsforståelse, aktivering mv. Finansieringsreglerne på integrationsområdet er ændret radikalt fra den 1/ En del af ændringerne vedrører aktiveringsudgifterne på kontanthjælpsområdet, da timetilskud til danskundervisning bortfalder og erstattes af en refusionsordning. Driftsudgifter til aktivering mv. (funktion , , og ) Området omfatter kommunens driftsudgifter til tilbud efter kap i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til kontanthjælpsmodtagere dels på Projektgården og dels hos eksterne udbydere. Endvidere indgår bidrag til produktionsskoleelever, skoleydelse og undervisningsudgifter samt praktikløn ved offentlige arbejdsgivere til EGU-elever samt udgifter til jobtræningsordninger til AF-ledige. Hertil kommer arbejdsskadeforsikring til aktiverede. forudsætning Der er som led i kampagnen Uddannelse til alle lagt op til et større forbrug af Erhvervsgrunddannelsespladser (EGU). Det er uvist præcis hvor meget større tilgangen til EGU vil blive, men da budgetrammen ikke har været fuldt ud forbrugt tidligere, forventes det, at budgetrammen er tilstrækkelig. tet forudsætter endvidere, at det lykkes at få ekstern medfinansiering til aktiveringsindsatsen. Der forudsættes finansiering fra eksterne på i alt 0,4 mio. kr. fra flaskehalspuljen. Arbejdsskadeforsikring for aktiverede (funktion ) 022 Pulje arbejdsskadeforsikring aktiverede NETTOBUDGET I ALT Arbejdsskadeforsikring for aktiverede (funktion ) 022 Pulje arbejdsskadeforsikring aktiverede Seniorjob til personer over 55 år (funktion )
11 BESKÆFTIGELSEORDNINGER (funktion ) 001 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere Orlovsydelse til modtagere af ledighedsydelse Særlig tilrettelagte projekter i kommunalt regi Projektgården Indtægter Projektgården Andre faste projekter Vision 7500 (stednr.) Indtægter Vision Projekt Virksomhedscenter Særlig tilrettelagte projekter i privat regi (LAB 32 stk.1 nr.2) Arbejdsmarkedsuddannelser Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb er og tilskud til jobcentre - flaskehalsindsats, komm. 008 målgrupper Jobtræning med løntilskud til offentlige er til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (LAB 76 og 77) er til mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (LAB 78-81) er til opkvalificering af ansatte og til intro ved ansættelse af kontanthj.modtagere (LAB 99 og 101) Ordinære uddannelsesforløb (LAB 32 stk. 1 nr. 3) er ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthj. og startshjælpsmodtagere (LAB kap ) er og tilskud til jobcentre vedr. komm. målgrupper - akutte flaskehalsproblemer (styringsloven 42) 0 bruttobudget Statsrefusion af orlovsydelse Statsrefusion af driftsudgifter (50%) Statsrefusion af køb af revalideringstilbud (fkt. 5.80) Statsrefusion af betaling for uddannelse (fkt. 5.80) NETTOBUDGET I ALT beskæftigelsesordninger
8. Arbejdsmarkedsudvalget
8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250
Læs mere8. Arbejdsmarkedsudvalget
8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning
Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk
Læs mere6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget
6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den
Læs mereBudgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.
opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr. 30.06. blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling
Læs mereAktivering og beskæftigelse side 1
Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...
Læs mereBudgetopfølgning 30. september Arbejdsmarkedsudvalget. Samlet resultat 87,2 108,4 95,6 12,9 0,0 80,4 75, Oprindeligt budget 2009.
opfølgning 30. september Forbrug Korrigeret budget Oprindeligt budget 30-09- Till gsbevilling Omplacering 2008 Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % % Samlet resultat 87,2 108,4
Læs mereBudget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)
for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter
Læs mereBudgetopfølgning 31. marts Forbrug
opfølgning 31. marts tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering, nettoudgifter Forbrug 31-03- Oprindeligt budget Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 20,9 95,6
Læs mereBudget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked
Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED
Læs mereBudget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereBeskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats
DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget Budget 2009 Mio. kr.
Mio. kr. Samlet resultat 95,6 Jobcenter 87,8 Jobcenter 4,1 Løntilskud til personer i flexjob 25,5 Løntilskud ledige ansat i kommuner 1,7 Beskæftigelsesordninger -2,9 Sygedagpenge 30,0 Kontanthjælp 13,3
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280
Læs mereArbejdsmarkedsområdet
Arbejdsmarkedsområdet På s område er næsten alle udgiftsposter indenfor overførsels området. Der er budgetteret med et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser. Produktionsskoler
Læs mere5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion
Læs mere8. Arbejdsmarkedsudvalget
8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494
Læs mereBilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.
Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal
Læs mereVækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereDen samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:
Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480
Læs mereBilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.
Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528
Læs mereBESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET
BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområder: Aktivering s. 1 Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere s. 2 De takstfinansierede
Læs mereUngdommens Uddannelsesvejledning
Arbejdsmarked - serviceudgifter 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Udgifter 3.739 Indtægter 0 Netto 3.739 Ungdommens Uddannelsesvejledning er et tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv,
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereOrienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner
Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem
Læs mere19. Arbejdsmarkedspolitik
9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373
Læs mereRevalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561
Læs mereRevalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion
Læs mereAktivering og beskæftigelse side 1
Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...
Læs mereVed formand for Beskæftigelsesudvalget, Johannes Vesterby
Tema: Overførselsindkomster Ved formand for, Johannes Vesterby Budgetteret udgift til overførselsindkomster i 2008 (1000 kr.) Kontanthjælp Sygedagpenge Revalidering Løntilskud Intro. ydelse Besk. ordninger
Læs mereBeskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereSKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget 97 Budget 2012 Budget overslag 2013 Budget overslag 2014 Budget overslag 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 644.352 656.468 668.063 682.988 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 644.352
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets
Læs mere1 of 7. Indholdsfortegnelse
1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mereSKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget
10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige
Læs mereOrienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner
Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: Juni.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juni Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for
Læs mereBUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereTilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mereSocial- og arbejdsmarked
Social- og arbejdsmarked Området Social- og arbejdsmarkedet udgør 8,5 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Faste ejendomme
Læs mereBudget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked
Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362
Læs mereUdvalget for erhverv og beskæftigelse
Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret
Læs mereAktivering og beskæftigelse side 1
Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61
Læs mereOverblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter
Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854
Læs mere1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13
skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR
Læs mereArbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.
Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens
Læs mereARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER
Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter
Læs mereUdvalget for Erhverv og Beskæftigelse
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Budgetrevision 2 April 2013 Ved denne revision skal der foretages en del korrektioner, hvilket blandt andet skyldes etableringen af Socialtilsyn Øst og forskydninger
Læs mereBilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014
Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112
Læs mereSocial- og arbejdsmarked
Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265
Læs mereUdvalget for Arbejdsmarkedet
Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereHøring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner
Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne
Læs mereARBEJDSMARKEDSUDVALG BEMÆRKNINGER
185 ARBEJDSMARKEDSUDVALG BEMÆRKNINGER 186 Arbejdsmarked - serviceudgifter 00.25.11 Boliger til flygtninge Udgifter 85 Indtægter -35 Netto 50 Boliger til integration af flygtninge og midlertidig boligplacering
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.8 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) 5.58.80 Revalidering 1 Drift 001 Afløb af merudgifter
Læs mereNOTAT Økonomisk Afdeling
NOTAT Økonomisk Afdeling På baggrund af udvikling i forbrug og aktivitetsniveau på arbejdsmarkedsområdet i første kvartal 2012, har Økonomistaben i samarbejde med Jobcentret udarbejdet nærværende kvartalsopfølgningsnotat,
Læs mereUdvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt
Udvalget for Arbejdsmarked soversigt Bemærkninger Faste ejendomme - Serviceudgifter Hovedfunktion 00.25 Udgifter 89-38 Netto 51 1. Boliger til flygtninge, netto kr. 51.000 Boliger til integration af flygtninge
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mere1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets
NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereSKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.
10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige
Læs mere03 Beskæftigelse- & Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget
Budgetbemærkninger til budget 20122015!!!!"!# $!# $!!$# $#%#!%!!$# $#%#!%!!$# $#%#!% 305 Ungdomsuddannelse 31.588 32.288 33.371 1.084 31.725 32.449 724 31.725 32.449 724 31.725 32.449 724 310 Integration
Læs mereOrientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner
Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante
Læs mere2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.
Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler
Læs mereBeskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mere- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget 16.546 Tilbud til udlændinge 13.814 16.588 16.588 16.588 16.557 Midlertidige ydelser 245.495 245.476 245.476 245.476 16.558 Permanente ydelser 258.684 260.690 260.690 260.690 16.568
Læs mereBudget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked
Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017
Læs mereBruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,
Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september
Læs mereUdvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.
Udvalget for Arbejdsmarked soversigt BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget for
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge
Læs mereOrientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner
Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale
Læs mereMer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*
Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne
Læs mereVækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.
Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs merePolitikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008
Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet
Læs mereVækstudvalget - Beskæftigelsesindsats
Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats
Læs mereBESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER
HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: JOBCENTER BUDGETOPFØLGNING
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: JOBCENTER BUDGETOPFØLGNING 30.04.10 Guldborgsund kommune Maj Indledning Jobcenter opfølgningen er opgjort i nettoudgifter. Staten yder på de fleste udgiftsområder en procentsats
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag
Læs mere