I gang- BO BO BO Igangværende/nye anlæg værende Nye

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I gang- BO BO BO Igangværende/nye anlæg værende Nye"

Transkript

1 Nr. Anlægsprojekter BF2016 Udvalgets beslutning I gang- BO BO BO Igangværende/nye anlæg værende Nye udvalget i alt ØU : Anbefales til prioritering ØU - Bruttoudgift ØU - Bruttoindtægt Agerhøj udstykningen - udgift Agerhøj udstykningen - indtægt Digitalisering Projektansættelser Frivillighedscenter Skimmelsvamp/arbejdsmiljø ESDH-acadre Sikringstiltag Opsætning af "Guestnet" 170 udgår Renovering Rådhuskælder 275 Social- og sundhedsudvalget i alt SSU : Anbefales SSU - brutto anlægsudgifter SSU - brutto anlægsindtægter Udskiftning af nødkald - plejecentre Udskiftning af nødkald - eget hjem Udskiftning af PC / iphone / minipad Nyt omsorgssystem - KMD Nexus Udskiftning af vinduer i gruppelokale, Birkehøj Udearealer ved Sundheds- og frivillighedscenter Børneudvalget BU - brutto anlægsudgifter BU - anlægsindtægter 1) BU : Anbefales til prioritering 300 Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til u BU : Anbefales til prioritering 2) 1) BU : Anbefales til prioritering 301 Renovering og vedligeholdelse af kommunale legepladser BU : Anbefales til prioritering 2) 302 Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev Lærkehuset, asfaltering af vendeplads Humlebien, belægning indgang fra Ved Munkevænget Skolereform PC og uddannelse til lærere og pædagoger i skolerne BU : Anbefales til prioritering 1) BU : Anbefales til prioritering 2) BU : Anbefales til prioritering 1) BU : Anbefales til prioritering 2) BU : Anbefales til prioritering 1) BU : Anbefales til prioritering 2) BU : Anbefales til prioritering 1) BU : Anbefales til prioritering 2) BU : Anbefales til prioritering 1) BU : Anbefales til prioritering 2)

2 Nr. Anlægsprojekter BF2016 Udvalgets beslutning I gang- BO BO BO Igangværende/nye anlæg værende Nye Store Heddinge skole, ny belægning BU : Anbefales til prioritering 1) BU : Anbefales til prioritering 2) 308 Trafiksikkerhed - parkeringsarealet ved Strøbyskolen 600 BU : Anbefales til prioritering 1) BU : Anbefales til prioritering 2) BU : Anbefales til prioritering, men der 309 ønskes en samlet plan. BU forslår, at der afsættes kr. i 2016 og 2, 5 mio. kr. i Skoler/Institutioner - Indeklima overslagsårene Natur- Fritids- og kulturudvalget - anbefalinger til prior NFK - anlægsudgifter - anbefalinger til prioritering NFK - anlægsindtægter - anbefaling til prioritering NFK : Behandles i august Vandløb NFK beslutning NFK : Anbefales til prioritering NFK : Behandles i august Unesco NFK : Anbefales til prioritering NFK : Behandles i august Projektpulje Grønt Råd NFK : Anbefales til prioritering NFK : Behandles i august Udviklingspulje NFK : Anbefales til prioritering NFK : Behandles i august Natura plejeplaner NFK : Anbefales til prioritering NFK : Behandles i august Vandløbsregulativer NFK : Anbefales til prioritering NFK : Behandles i august NFK : Anbefales ikke. Anbefales til prioritering af Steen Nielsen (A) og Natur og Miljø i landsbyer 50 Jan Jespersen (Ø) NFK : Behandles i august Tværgående projekt stier i kommunen NFK : Anbefales til prioritering NFK : Behandles i august Pulje til oprensning af gadekær NFK : Ændring til kr Anbefales til prioritering NFK : Behandles i august Støtte til sløjning af brønde og boringer NFK : Anbefales til prioritering NFK : Behandles i august Grønt tag svømmehal NFK : Anbefales til prioritering NFK : Behandles i august NFK : Anbefales til prioritering. Beløbet i Stevnshal model 2, nybyg skal evt. være væsentlig højere. NFK : Behandles i august NFK : Anbefales ikke, bør tænkes ind i Indretning motionsrum 1 sal svømmehal 4000 ny Stevnshal NFK : Behandles i august NFK : Anbefales ikke, problematikken Svømmehal, vind ved indgang 440 skal indtænkes i ny Stevnshal

3 Nr. Anlægsprojekter BF2016 Udvalgets beslutning I gang- BO BO BO Igangværende/nye anlæg værende Nye NFK : Behandles i august Toiletbygning/scene Hårlev Byskov 500 NFK : Anbefales til prioritering 414 NFK : Behandles i august Energilandsby Holtug 50 NFK : Anbefales til prioritering 415 NFK : Behandles i august Udvikling af lokalområder NFK : Anbefales til prioritering 416 NFK : Behandles i august Indsatsplaner NFK : Anbefales til prioritering 417 NFK : Behandles i august Aktiviteter ifm klimatilpasningsplan NFK : Anbefales til prioritering 418 NFK : Behandles i august Renovering af sluseport NFK : Anbefales til prioritering 419 NFK : Behandles i august Kultur Munkegården 175 NFK : Anbefales til prioritering 420 NFK : Behandles i august Strøby Fælles 100 NFK : Anbefales til prioritering 421 NFK : Behandles i august Parkeringsareal Hårlevhallen 70 NFK : Anbefales ikke 422 Pulje Forsamlingshuse 200 NFK : Anbefales til prioritering 423 Udskiftning af trapper i Rødvig 180 NFK : Anbefales til prioritering 424 Hårlev byskovs fremtid forslag NFK : Anbefales ikke forslag NFK : Anbefales ikke 426 Udviklingspulje Stevns Fyrcenter NFK : Anbefales til prioritering Anbefalinger på NFK's møde Fredning Stevns Klint?? Plan og teknikudvalget i alt PTU - anlægsudgifter i alt PTU - anlægsindtægter i alt NFK : Der kan være behov for anlægsinvestering i forbindelse med eventuel fredning af Stevns Klint 500 Busskure Vejnettet, udmatrikulering PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 502 Omfartsvej Strøby Egede PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 503 Hotherskolen - delprojekter 1595 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 503a Hotherskolen - delprojekter PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 504 Energibesparende foranstaltninger PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 504a Energibesparende foranstaltninger PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 505 Seas Investeringsbidrag PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 506 Strøbyskolen, isolering, tagbelægning m.m PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 510 Oversvømmelser PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 511 Renovering fortove PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 512 Renovering af kantsten og fortove PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering

4 Nr. Anlægsprojekter BF2016 Udvalgets beslutning I gang- BO BO BO Igangværende/nye anlæg værende Nye Vedligeholdelse stisystem PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 514 Ikke kontraktbundne opgaver PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 515 Vedskøllevejens Allebeplantning PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 516 Vejtræer PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 517 Cykelsti Klippinge til Magleby PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 518 Cykelsti Store Heddinge til Sigerslev PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 519 Cykelsti Hårlev - Endeslev - Himlingøje PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering Tilskud cykelpulje PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 520 Store Heddinge Skole - Udskiftning beklædningsplader PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 521 Store Heddinge Skole - Renovering tag 572 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 522 Strøbyskolen - Udskift. facader indskoling PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 523 Strøbyskolen - Nye solafskærmninger 528 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 524 Lodbjerggård - Ændring af ovenlys 550 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 525 Materielgården - Opbevaringsplads 484 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 527 Materielgården - Diverse renovering 634 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 528 Trafiksikkerhedsråd PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 529 Trafiksikkerhedsplan PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 530 Etablering af Gyldenrisvej, Strøby Egede PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 531 Kystvejen/Stevnsvejen - aflastningsvej PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 532 Nedrivning ejendomme PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 533 Renovering af elevatorer PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 534 Pulje udenomsarealer kom. ejendomme PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 536 Stevns Fyr - Renovering af kloak 275 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 537 Hårlev Bibliotek - udskiftning af vinduer 165 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 538 Undersøg./udbedring korroderede murbind PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 539 Ældre og handicapboliger PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 540 Bygværker/broer - vedligehold/reparation PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 541 Havnevej 21 - kloakering 100 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering Brutto anlægsudgifter i alt Brutto anlægsindtægter i alt Anlæg i alt ) Henning Urban Dam Nielsen (A) ønskede ikke at behandle budgetforslag 2016 på nuværende tidspunkt. De væsentligste årsager er som følger: - De helt overordnede politiske prioriteringer af en samlet kommunalbestyrelse har ikke fundet sted endnu. - Det fremgår ikke af budgetforslaget, hvordan det aftalte indhold på de politiske frirumsmøder skal afspejle sig i det samlede budget for ) Henning Urban Dam Nielsen (A) afventer de videre politiske forhandlinger.

5 Nr. Funktion udvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Agerhøj udstykningen - udgift Agerhøj udstykningen - indtægt Digitalisering Projektansættelser Frivillighedscenter Nye anlæg Skimmelsvamp/arbejdsmiljø ESDH-acadre Sikringstiltag Opsætning af "Guestnet" Renovering Rådhuskælder 275 I alt anlæg

6 Igangværende anlæg Udvalg: udvalget Dato 2. juni 2015 Agerhøjudstykningen i Store Heddinge Udgift Indtægt Salg og færdiggørelse af udstykningen Agerhøj i Store Heddinge.

7 Igangværende anlæg Udvalg: udvalget Dato 2. juni Digitalisering jfr. Digitaliseringstrategi Løn til digitaliseringsleder Videreførelse af eksisterende digitaliseringsprojekter fra 2015 jfr. Digitaliseringsstrategien samt nye projekter med start i 2014 og Borgerbetjenings- og kanalstrategiens handlingsplansinitiativer 100 It-kompentence borgere 300 Intranet-projektledelse 450 Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 80 Digital kommuneplan 200 OS2 samarbejde (It-arkitektur/Kitos) 200 Selvbetjeningsløsninger m.v. 80 Monopolbrud - Kombit 650 Digitaliseringsleder 520 I alt 2.580

8 Igangværende anlæg Udvalg: udvalget Dato 2. juni Projektansættelser Der er afsat en pulje til projektansættelser. Igangværende tiltag/projekter, der kræver tidsbegrænset ansættelser.

9 Igangværende anlæg Udvalg: udvalget Dato 2. juni Frivillighedscenter Opstart/etablering af Stevns Frivillighedscenter Stevns Kommune har gennem de seneste år forgæves søgt puljemidler og LAG-midler til opstart og drift af et frivillighedscenter i kommunen, med henblik på at etablere et formelt samarbejde mellem de mange frivillige aktører, hvoraf mange løbende efterspørger hjælp og støtte til fortsat drift og udvikling af deres tilbud og aktiviteter. Det vurderes at Stevns Kommune herved kan bidrage til at styrke det frivillige arbejde, og at et frivillighedscenter kombineret med en frivillighedskonsulent kan sikre gode og effektive rammer for en fortsat udvikling af det vigtige og nødvendige frivillige arbejde. Et frivillighedscenter vil kunne medvirke til at frivillighedsområdet kan vokse både i forhold til antallet af frivillige og i forhold til borgere, der kan få hjælp og støtte gennem frivillige indsatser og initiativer. Der er fortsat behov for vækst i udbuddet af frivillige indsatser, for at opnå den mangfoldighed, der afspejler borgernes behov - der kan f.eks. peges på behovet målrettet sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter indenfor KRAM-området, og gerne indsatser, hvor hele familien inddrages. Men også aktiviteter målrettet pårørende til syge samt indsatser rettet mod børn og unge med særlige behov samt borgere med anden etnisk baggrund kunne ønskes. Fra den løbende dialog med borgere og frivillige foreninger er der kendskab til, at der ofte efterspørges kommunal hjælp og støtte til en række administrative og praktiske opgaver, f.eks. hjælp til at søge puljemidler, iværksætte nye projekter, udarbejde budgetter og regnskaber, rekruttere nye frivillige m.v. Der er lagt op til, at et frivillighedscenter naturligt kunne have lokaler i det nye sundhedscenter i Hårlev, hvor der kunne skabes god grobund for et tættere samarbejde mellem kommunen og frivillighedsområdet. Det vurderes hensigtsmæssigt at få et frivillighedscenter startet op så hurtigt som muligt, således at opsarts- og implementeringsfase kan gennemføres, og således at frivillighedsområdet kan inddrages i planlægningsfasen i forbindelse med det nye sundhedscenter i Hårlev. Tidsplan : Opstarts- og implementeringsfase Løn til projektleder og projektmedarbejder Øvrige personaleudgifter Materialer, afvikling af temadage m.v Fra 2016 kun lederløn, personaleudgifter og materiale/aktivitetsudgifter.

10 Nye anlæg Udvalg: udvalget Dato 2. juni Skimmelsvampundersøgelser/arbejdsmiljø Beløb er afsat efter skøn over behovet for indeklima og skimmelsvampundersøgelser.

11 Nye anlæg Udvalg: udvalget Dato 2. juni ESDH-acadre 250 Stevns Kommune står overfor skift af nyt ESDH System (1½ år periode). Budgettet er fastlagt udfra følgende i 2016: Budget i 2016 Færdiggørelse/Uddannelse 50 System - snitflader øvrige systemer 200 I alt 250

12 Nye anlæg Udvalg: udvalget Dato 2. juni Sikringstiltag forsikringsområdet Nedenstående er et bud på de midler, der forventes anvendt inden for de enkelte områder. Vurderingen er givet ud fra generelle erfaringer med udbud på området. Der vil selvfølgelig ske efterfølgende udbud/licitation af de enkelte områder. Det betyder også, at der vil kunne ske forskydning af beløbene inden for den angivne tidsperiode. Handleplanen for Forsikringsenheden er godkendt på økonomiudvalgets møde den 20/ Indsatsområder: Risikostyringspolitik Forsikringspolitik Sikringspolitik Sikring af nybyggeri og ombygning på kommunens institutioner Sikringsniveauer på alle institutioner gennemgås ABA anlæg (Automatisk brandalarmeringsanlæg) Placering af affaldscontainere Etablering af adgangskontrol AIA anlæg Automatiske indbrudslarmer ITV - videoovervågning Skybrudsskader 1. Vandalarm 2. Klimatilpasning efter Stevns Kommunes klimatilpasningsstrategi Transientbeskyttelse Termografering IT- sikring Afledt drift ved sikringstilag Arbejdsulykker analyseres i de enkelte arbejdsmiljøgrupper Fokus på instruktion af arbejdets udførelse Investeringsbudget i kr. Projekt 2016 ABA anlæg 400 Placering af affaldscontainere 100 Adgangskontrol 100 Øvrige sikringstiltag 100 ITV - videoovervågning 150 Vandalarm 50 Transientbeskyttelse 100 Termografering 100 IT- sikring 30 I alt 1.130

13 Nye anlæg Udvalg: udvalget Dato 2. juni Opsætning af "Guestnet" internet? Afholdes i år indenfor eks. Budget Etablering og drift af gæstenet på Rådhuset i Store Heddinge, Det kommende Sundhedscenter samt Birkehøj. Etablering af internt VLAN på eksisterende internet. Opsætning af ekstra trådløse access points og licenser til disse Sikkerhedsløsning: udlevering af kode. i kr. Etablering: Konsulentbistand Hardware Software Drift Drift af gæstenet forventes at kunne ske indenfor eksisterende ramme Tidsplan Gæstenettet kan først etableres efter flytning til Store Heddinge.

14 Nye anlæg Udvalg: udvalget Dato 2. juni Renovering Rådhuskælder 275 Hovedbygningens kælder på den nord/vestlige har siden den blev bygget for mange år siden stået med råvægge og gulv. I forbindelse med samling af administrationen er der behov for at kælderpladsen til brug for arkivering. i kr. Indhentet tilbud til udførelse af opgaven 275

15 Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Nye anlæg Udskiftning af nødkald - plejecentre SSU : Anbefales Udskiftning af nødkald - eget hjem SSU : Anbefales Udskiftning af PC / iphone / minipad SSU : Anbefales Nyt omsorgssystem - KMD Nexus SSU : Anbefales Udskiftning af vinduer i gruppelokale, Birkehøj SSU : Anbefales. 205 Udearealer ved Sundheds- og frivillighedscenter SSU : Anbefales. Anlæg i alt

16 Anlæg Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 10. juni 2015 Integreret døgnpleje: Udskiftning af nødkald på plejecentrene Nyt anlæg - udskiftning af nødkaldeanlæg, plejecentrene. Administrationen indstiller at nødkaldeanlæg på plejecentrene Plushøj, Stevnshøj, Brohøj og Hotherhaven udskiftes som følge af forældelse. Plejecentret Hotherhaven har 71 plejeboliger og korttidspladser, hvortil der er knyttet et nødkaldeanlæg, således at beboeren kan tilkalde hjælp ved behov. Nødkaldeanlæg er etableret i 1970'erne og service leverandør kan ikke længere skaffe reservedele. Plejecenter Brohøj, Plushøj og Stevnshøj har samlet 83 plejeboliger, hvortil der er knyttet et nødkaldeanlæg i hvert hus, således at beboerne kan tilkalde hjælp efter behov ved at trække i snor monteret i et af boligens værelser. Snorekaldet kan ikke nå rundt i hele boligen, svagtseende beboere har svært ved at se snoren og beboere med dårlig finmotorik kan ikke tage fat i snoren, ligesom nødkald ringer i hele huset til gene for øvrige beboere. Udskiftning til moderne anlæg, hvor nødkald udløses fra en kropsbåren enhed, vil fjerne ovenstående udfordringer. Samlet investering 775 t.kr. Nyt anlæg Hotherhaven 200 t.kr. (år 1) Nyt anlæg Brohøj (demensløsning) 225 t.kr. (år 1) Nyt anlæg Plushøj 175 t.kr. (år 2) Nyt anlæg Stevnshøj 175 t.kr. (år 2)

17 Anlæg Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 10. juni 2015 Integreret døgnpleje: Udskiftning af nødkald i borgerens egegt hjem Nyt anlæg - udskiftning af nødkaldeanlæg, borgerens eget hjem. Administrationen indstiller at nødkaldeanlæg i borgerens eget hjem udskiftes. Nødkaldeanlæg i eget hjem er i dag koblet til telefonnettet. I takt med at fastnet telefonen udfases er der behov for at nødkald kobles på internettet. Samlet investering 399 t.kr. 210 nødkald á kr. pr. nødkald 399 t.kr. Pris forudsætter at alle nødkald skiftes samtidigt.

18 Anlæg Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 10. juni 2015 Integreret døgnpleje: Udskiftning af PC / iphone / minipad Nyt anlæg - udskiftning af PC'ere, iphone og minipad i den integrerede døgnpleje. Administrationen indstiller at personalets pc'ere, Iphones og Minipads udskiftes. Den integrerede pleje benytter sig af it-udstyr, som efterhånden er af ældre dato og derfor trænger til udskiftning. De gamle Iphone 4 vil være udtjent med udgangen af 2015 og særligt ved overgangen til Smartcare, som skal køre som en app, er der behov for nyere udstyr. Samlet investering 900 t.kr. Udskiftning af 35 ældre pc-ere 200 t.kr. (år 1) Udskiftning af 175 stk. Iphone/minipad over 2 år 350 t.kr. (år 1) 350 t.kr. (år 2)

19 Anlæg Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 10. juni 2015 Integreret døgnpleje: KMD omsorgssystem - ny platform Nyt anlæg - Nyt KMD omsorgssystem i stedet for CARE Administrationen indstiller at det eksisterende omsorgssystem CARE konverteres til KMD's nye omsorgssystem KMD Nexus. KMD planlægger at udfase KMD CARE og erstatte det med det nye system således at de sidste kuner overføres i CARE er således ikke en mulig løsning efter udløbet af nuværende aftale mellem Stevns Kommune og KMD. Stevns Kommunes leveringsaftale med KMD vedrørende CARE er indgået under SKI's Rammekontrakt ASP/Cloud. Leveringsaftalen udløber august Der vil være behov for at inddrage eksterne konsulenter samt øgede interne ressourcer til at kunne gennemføre en sådan implementering af nyt system. Herudover vil det være nødvendigt med brugeruddannelse, herunder nye arbejdsgangsbeskrivelser m.v. Samlet investering t.kr. Eksterne konsulenter, herunder KMD 750 t.kr. (år 1) Est.KMD Projektledelse og øvrige interne ressourcer 750 t.kr. (år 1) Eksterne konsulenter, herunder KMD 250 t.kr. (år 2) Est.KMD Projektledelse og øvrige interne ressourcer 250 t.kr. (år 2)

20 Anlæg Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 10. juni 2015 Birkehøj Udskiftning af vinduer i gruppelokale Nyt anlæg - udskiftning af vinduer i gruppelokale på Birkehøj. I flere år har APV'en påvist et problem med kulde i dette lokale. Udbedringen blev fremført som anlægsønske til Budget 2015, men blev udsat til 2016 ved budgetforliget. Teknik & Miljø har besigtiget lokalet. Det formodes at problemet opstår på grund af træk, da den generelle indetemperatur er i normalområdet. Træk i et lokale vil opleves på kroppen som en lavere temperatur. Trækken opstår sandsynligvis ved de store, og mange, vinduer og vinduespartier, der dækker store dele af vægfladerne på 3 ug af 4 vægge. De fleste af vinduerne er fra bygningens oprindelse (1928). Ydermere er det sandsynligt at der ved vinduerne er muret massivt igennem, hvilket er almindeligt for den tid, hvor bygningen er opført. Massiv gennemmuring ved vinduer øger dog kuldevandringen fra formur til bagmur. Det anbefales at skifte alle vinduer og vinduespartier til ny med 3 lag glas, da dette vil give den bedste isoleringsevne. Nye vinduer har mindre kuldenedfald fra ruderne og er bedre isolerede i karmene. Derudover anbefales at udføre en adskillelse af for- og bagmur med en såkaldt kuldebros-isolering, når der er frit tilgængeligt i forbindelse med at vinduerne er afmonterede. Samlet investering Udskiftning af vinduer Isolering af false Uforudsete udgifter - 20% Rådgiver 127 t.kr. 75 t.kr. 20 t.kr. 20 t.kr. 12 t.kr.

21 Anlæg Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 10. juni 2015 Sundheds- og frivillighedscenter 205 Etablering af udenomsarealer Nyt anlæg - etablering af udenomsarealer ved Sundheds- og frivillighedscentret Sundheds- og frivillighedscentret tages i brug i sommeren Det har ikke været en del af det oprindelige projekt at afsætte budget til at færdiggøre og sikre bedre udnyttelse af udvendige arealer. Flere borgere har rettet henvendelse om muligheden for at forskønne området ud mod Hovedgaden og skabe bedre rammer for parkering, herunder handicapparkering. Administrationen vurderer, at der med simple indsatser, f.eks. en sti rundt om hele matriklen, kan skabes meget gode rammer for at inddrage udvendige arealer i træningen. Samlet investering - vurderet på baggrund af lignende projekt i anden kommune t.kr.

22 Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg Nye anlæg Renoveringspulje til skoler, institutioner og BU : Anbefales til prioritering 1) klubber, herunder midler til udenomsarealer BU : Anbefales til prioritering 2) Renovering og vedligeholdelse af kommunale BU : Anbefales til prioritering 1) legepladser BU : Anbefales til prioritering 2) 302 Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev BU : Anbefales til prioritering. BU ser gerne, at processen starter i ) BU : Anbefales til prioritering. BU ser gerne, at processen starter i ) 303 Lærkehuset, asfaltering af vendeplads 385 BU : Anbefales til prioritering 1) BU : Anbefales til prioritering 2) 304 Humlebien, belægning indgang fra Ved Munkevænget 220 BU : Anbefales til prioritering 1) BU : Anbefales til prioritering 2) 305 Skolereform BU : Anbefales til prioritering 1) BU : Anbefales til prioritering 2) 306 PC og uddannelse til lærere og pædagoger i skolerne BU : Anbefales til prioritering 1) BU : Anbefales til prioritering 2) 307 Store Heddinge skole, ny belægning BU : Anbefales til prioritering 1) BU : Anbefales til prioritering 2) 308 Trafiksikkerhed - parkeringsarealet ved Strøbyskolen 600 BU : Anbefales til prioritering 1) BU : Anbefales til prioritering 2)

23 Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg Ny Skoler/Institutioner - Indeklima BU : Anbefales til prioritering, men der ønskes en samlet plan. BU forslår, at der afsættes kr. i 2016 og 2, 5 mio. kr. i overslagsårene Anlæg i alt ) Henning Urban Dam Nielsen (A) ønskede ikke at behandle budgetforslag 2016 på nuværende tidspunkt. De væsentlige årsager er som følger: - De helt overordnede politiske prioriteringer af en samlet kommunalbestyrelse har ikke fundet sted endnu. - Det fremgår ikke af budgetforslaget, hvordan det aftalte indhold på de politiske frirumsmøder skal afspejle sig i det samlede budget for ) Henning Urban Dam Nielsen (A) afventer de videre politiske forhandlinger.

24 Igangværende/nye anlæg Udvalg: Børneudvalget Dato 9. juni Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer En renoveringspulje på 2 mio. kr. til nødvendige arbejder i løbet af året til skoler, institutioner og klubber Der kan eventuelt komme en eller anden form for anlægsinvestering, når lejeaftalen med Boestofte udløber. Pulje på 2 mio. kr.

25 Igangværende/nye anlæg Udvalg: Børneudvalget Dato 9. juni Renovering og vedligeholdelse af kommunale legepladser Til løbende renovering af kommunale legepladser afsættes en pulje på kr. En pulje på kr.

26 Igangværende/nye anlæg Udvalg: Børneudvalget Dato 9. juni Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev Børnepasningsplan - Område Store Heddinge Rådgiver har udarbejdet skitseforslag til ombygning/renovering af Børnecentret Erikstrup ("scenarie 6"), som blev forelagt Børneudvalget den 26. juni Her blev det besluttet, at der arbejdes videre med dette scenarie og der i forbindelse med budget 2013 indarbejdes et anlægsønske på i alt 25 mio. kr. I budget 2013 er indarbejdet 1 mio. kr. til projektering og 1 mio. kr. til evt. renovering/nedrivning af ældre bygninger Der henvises i øvrigt til sag nr. 464 på Børneudvalgets møde den 26. juni I forbindelse med budget 2014 blev der indarbejdet 1 mio. kr. i 2015 og 18 mio. kr. i 2016 og 2017 til eventuelle ændringer i Område Store Heddinge og Område Hårlev. I dette forslag er de 2 x 18 mio. kr. flyttet til 2017 og Indarbejdet i budget 2013 (i 1000 kr.) - Projektering Evt. nedrivning af institution Indarbejdet i budget 2014 (i 1000 kr.) Ombygning/renovering af Erikstrup Børnecenter Ombygning/renovering i Område Hårlev

27 Igangværende/nye anlæg Udvalg: Børneudvalget Dato 9. juni ? Lærkehuset, asfaltering af vendeplads 385 Vendepladsen v. Lærkehuset er opbygget af grus. Med tiden bliver dette opkørt og det er derfor hensigtsmæssigt at få denne asfalteret så den hænger sammen med det øvrige vejareal. I sammenhæng med arbejdet vil der blive udført en sammenkobling af fortovet og stien der udgår øst for vendepladsen. Dette vil højne trafiksikkerheden for gående til og fra stien. I forbindelse med arbejdet vil det blive vurderet om vendepladsen er nødvendig eller om det kan udlægges til tiltrængt ekstra parkering ved institutionen. Der afsættes til opbygning af bærelag samt udlægning af asfalt. Der afsættes ,- til at forbedre trafiksikkerheden for gående og cyklister.

28 Igangværende/nye anlæg Udvalg: Børneudvalget Dato 9. juni ? Humlebien, belægning indgang fra Ved Munkevænget 220 Indgangen fra Munkevænget til børnehaven Humlebien er i meget dårlig stand og belægningen er brudt op flere steder. Asfaltarbejder er ikke indeholdt i D&V-puljen, hvorfor der ansøges om midler til dette arbejde. Der er regnet med belægning af asfalt. Der er 250 m2 Da det er en indkørsel der nu er afskærmet med låge, formodes den fremtidige trafik at være gående og cyklende, altså let trafik. Ny belægning 100 Opretning af bund 100 rådgiver 20

29 Igangværende/nye anlæg Udvalg: Børneudvalget Dato 9. juni Skolereform Motion og bevægelse Som opfølgning på skolereformen afsættes midler til inventar og anskaffelser, samt aktiviteter til understøttelse af arbejdet med motion og bevægelse på Stevnsskolerne. Camp Stevns Der afsættes midler til etablering af særligt tilbud til sårbare og svage unge for at styrke deres personlige og sociale udvikling og deres faglige niveau. Tilbudet udformes som et intensivt forløb over flere uger med særlige lærings- og undervisningsforløb samt udviklende aktiviteter. Det forventes at op mod 50 unge kan deltage i forløbet. Udstyr til understøttelse af digital læring Anskaffelse af PC ere, Ipads og en række suplerende digitale undervisningsmidler. Kompetenceudvikling Videreruddannelse af folkeskolelærere, i forhold til uddannelsesfag og faglige vejlederfunktioner, samt anvendelse af digitale platforme. Innovationspulje Videreførsel af innovationspulje til udvikling af Stevnsskolerne Udvikling af særlige indsatsområder Der anvendes midler til skolernes samarbejde med frivillige idrætsforeninger, kulturelle foreninger, organisationer m.fl. til understøttelse af arbejdet med at åben skole. Der anvendes midler til udvikling af samarbejde mellem skoler og erhvervsvirksomheder. Der anvendes midler til udvikling af det internationale arbejde på Stevnsskolernes indskoling, mellemtrin og udskoling. Motion og bevægelse Camp Stevns 500 Kompetenceudvikling Innovationspulje Udvikling af særlige indsatsområder Udstyr til understøttelse af digital læring I alt 7.800

30 Igangværende/nye anlæg Udvalg: Børneudvalget Dato 9. juni PC og uddannelse til lærere og pædagoger i skolerne I 2013/2014 er der indkøbt IT-udstyr til samtlige lærere/undervisere på skolerne. Der ønskes afsat midler til opgradering/anskaffelse af PC ere igen i 2016/2017. I forbindelse med anskaffelse af IT-udstyr skal der tilbydes kurser både i forhold til nye medarbejdere samt opgradering af nuværende medarbejdere. I 1000 kr PC til alle lærere og pædagoger i skolerne IT-uddannelse til lærere og pædagoger i skolerne I alt

31 Igangværende/nye anlæg Udvalg: Børneudvalget Dato 9. juni ? Store Heddinge skole, ny belægning På St. Heddinge Skole er belægningerne flere steder revnet og slidt. Det ønskes at få lavet ny belægning, som der i hovedstrøget kan holde til kørsel, så ikke belægningen bliver ødelagt af diverse kørsel. Samtidig ønskes der at man i samme omgang får lavet de resterende flisearealer, så man kan få lavet en god, pæn og holdbar helhedsløsning på skolen. Etablering af ny flisebelægning Uforudsete udgifter 110 I alt 1.650

32 Igangværende/nye anlæg Udvalg: Børneudvalget Dato 9. juni Trafiksikkerhed - parkeringsarealet ved Strøbyskolen 600 Stevns kommune er via borgerhenvendelser og ved møde med henholdsvis skolebestyrelsen og bestyrelsen af AIK blevet opmærksom på, at trafikanter oplever udfordringer med trafikkaos på parkeringsarealet ved Strøbyskolen. Denne udfordring opleves forstærket grundet længere skoledage jr. den ny skolereform, kombineret med trafik i forbindelse med fritidsaktiviteter tilknyttet Strøbyskolen. På parkeringsarealerne forekommer der bil- og bustrafik, tung trafik og trafik af bløde trafikanter. Der er således ikke en adskillelse af de forskellige trafikantgrupper, hvilket resulterer i utrygge og trafikfarlige situationer. Der forekommer trængsel grundet manglende parkeringspladser, der skyldes langtidsparkering af tunge køretøjer samt en uhensigtsmæssig indretning af parkeringsarealet. Parkeringsarealet bør indrettes så der opnås total adskillelse af hård og blød trafik. Udkast til skitseforslag er udarbejdet af Teknik & Miljø. Håndteringen af langtidsparkering tung trafik er henvist til PTU og behandlet på maj mødet Eventuelle forbedringsforslag: - Synliggørelse af trafikveje for blød og hård trafik via afmærkning og skiltning - Etablering af fodgængerareal mellem parkerede biler og indgangsfacade til skolen. - Forbedring af oversigtsforhold ved fjernelse af de to små jordvolde på parkeringsarealet. - Etablering af stiforbindelse mellem børnehave og skole. - Ny indretning af parkeringspladser. - Indførelse af lastbilforbud, med ærindekørsel tilladt (drøftes i PTU maj) De samlede omkostninger skønnes til kr. til henholdsvis projektering samt entreprenørudgifter. Fjernelse alle volde 3 volde og grønt 200 Rådgiver, projektering/skitseforslag 50 Entreprenørudgifter estimeret 350 I alt 600 Afledt drift: Der vil skulle påregnes en afledt driftsudgift årligt på kr. til vedligeholdelse af de nyplantede arealer (græsklipning 30 min 1 gang om ugen, derudover lugning af bede og beskæring 2 timer hver anden uge). En udgift som i dag afsættes lejlighedsvis i forhold til vedligeholdelse af volde og ofte giver store udfordringer i forhold til budgethåndteringen. Tidsplan Projektering og udførelse i 2016

33 Igangværende/nye anlæg Udvalg: Børneudvalget Dato 18. august Ny Skoler/Institutioner - Indeklima? Til forbedring af indeklimaet (læringsmiljøet) i skoler og institutioner har Teknik og Miljø fået foretaget en screening og efterfølgende vurderet mulige scenarier på løsninger med optimering af lys-, lyd- og ventilationsforhold. Der vil komme yderligere information på Børneudvalgets møde den 18. august 2015 Vurdering af økonomien forventes at foreligge på Børneudvalgets møde den 18. august 2015

34 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Udvalgets BF BO BO BO beslutning Nr. Igangværende/nye anlæg Igangværende anlæg 400 Vandløb NFK beslutning NFK : Behandles i august NFK : Anbefales til prioritering 401 Unesco NFK : Behandles i august NFK : Anbefales til prioritering Nye anlæg 402 Projektpulje Grønt Råd NFK : Behandles i august NFK : Anbefales til prioritering 403 Udviklingspulje NFK : Behandles i august NFK : Anbefales til prioritering 404 Natura plejeplaner NFK : Behandles i august NFK : Anbefales til prioritering 405 Vandløbsregulativer NFK : Behandles i august NFK : Anbefales til prioritering 406 Natur og Miljø i landsbyer 50 NFK : Behandles i august NFK : Anbefales ikke. Anbefales til prioritering af Steen Nielsen (A) og Jan Jespersen (Ø) 407 Tværgående projekt stier i kommunen NFK : Behandles i august NFK : Anbefales til prioritering

35 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Udvalgets BF BO BO BO beslutning Nr. Igangværende/nye anlæg 408 Pulje til oprensning af gadekær - Alternativ Alternativ NFK : Behandles i august NFK : Ændring til kr. anbefales til prioritering 409 Støtte til sløjning af brønde og boringer NFK : Behandles i august NFK : Anbefales til prioritering 410 Grønt tag svømmehal NFK : Behandles i august NFK : Anbefales til prioritering 411 Stevnshal, nybyg Indretning motionsrum 1 sal svømmehal NFK : Behandles i august NFK : Anbefales til prioritering. Beløbet i 2017 skal eventuelt være væsentlig højere. NFK : Behandles i august NFK : Anbefales ikke, bør tænkes ind i ny Stevnshal. 412 Svømmehal, vindfang ved indgang 440 NFK : Behandles i august NFK : Anbefales ikke, problematikken skal indtænkes i ny Stevnshal. 413 Toiletbygning/scene Hårlev Byskov 500 NFK : Behandles i august NFK : Anbefales til prioritering 414 Energilandsby Holtug 50 NFK : Behandles i august NFK : Anbefales til prioritering

36 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Udvalgets BF BO BO BO beslutning Nr. Igangværende/nye anlæg 415 Udvikling af lokalområder NFK : Behandles i august NFK : Anbefales til prioritering 416 Indsatsplaner - Vandindvinding NFK : Behandles i august NFK : Anbefales til prioritering 417 Aktiviteter ifm klimatilpasningsplan NFK : Behandles i august NFK : Anbefales til prioritering 418 Renovering af sluseport (4 nye sluseporte) NFK : Behandles i august NFK : Anbefales til prioritering 419 Kultur Munkegården 175 NFK : Behandles i august NFK : Anbefales til prioritering 420 Strøby Fælled 100 NFK : Behandles i august NFK : Anbefales til prioritering 421 Parkeringsareal Hårlevhallen 70 NFK : Behandles i august NFK : Anbefales ikke 422 Pulje Forsamlingshuse 200 NFK : Anbefales til prioritering NY Udskiftning af trapper i Rødvig 180 NFK : Anbefales til prioritering NY Hårlev byskovs fremtid Forslag NFK : Anbefales ikke Forslag NFK : Anbefales ikke

37 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Udvalgets BF BO BO BO beslutning Nr. Igangværende/nye anlæg NY Udviklingspulje Stevns Fyrcenter NFK: : Anbefales til prioritering Anbefalinger på NFK s møde Fredning - Stevns Klint?? NFK : Der kan være behov for anlægsinvestering i forbindelse med eventuel fredning af Stevns Klint. NFK s anbefalinger til prioritering i alt Max anlæg i alt

38 Igangværende/nye anlæg Udvalg: NFK Dato 400 Vandløb NFK beslutning Sommeren 2011 blev den næst vådeste sommer siden man begyndte at registrere nedbørsmæmgder i Danmark. NFK udvalget beslutttede derfor 31. januar 2012 at der årligt skal afsættes kr. til indsats omkring offentlige vandløb.

39 Igangværende/nye anlæg Udvalg: NFK Dato 401 Unesco KB har afsat 3 mil Stevns Klint verdensarv i årene Beløbet skal bruges til at understøtte de opgaver der skal løses i henhold til forvaltningsplanen for Stevns Klint. Opgaverne varetages af udviklingsgruppen Stevns klint som har ansat fagligt personale til sekretariatsfunktionen. Opgaverne er bl. a udviklingen af Højerup med nyt besøgscenter for verdensarven. Monitering af verdensarvsstrækningen og kontakt til diverse interessenter langs klinten.

40 Igangværende/nye anlæg Udvalg: NFK Dato 402 Projektpulje Grønt råd Der er i 2007 oprettet er Grønt Råd i Stevns Kommune. Den afsatte budgetramme er til brug for tilskud til opgaver, som skal udføres som følge af beslutning i rådet i samarbejde med NFK. Der kommer flere forslag om naturforbedringer fra rådet. Der er givet midler til at oprette en grebandk hvor fiskenet, leer mv. kan lånes af ungdomsorganisationer.

41 Igangværende/nye anlæg Udvalg: NFK Dato 403 Udviklingspulje Udviklingspuljen skal sikre etableringen af projekter, ved at garantere en kommunal egenfinansiering ved fond- og puljesøgninger. Dette gælder bl.a. for fondsansøgning i forbindelse med etablering af rekreative områder, håndtering af regnvand, borgerinddragelsesforløb, forbedringer af lokale forhold i de Stevns Landsbyer mv.

42 Igangværende/nye anlæg Udvalg: NFK Dato 404 Natura plejeplaner Efter vedtagelse af de kommunale handleplaner for Natura 2000 er vedtaget ultimo 2012, skal kommunerne udarbejde konkrete plejeplaner for del af områderne. Denne opgaver vil i visse tilfælde kræve specialviden som fagligt ikke er tilstede i kommunen. Driftsplanerne er en konkret plan for et område, som målrettet redegøre for hvilken indsats der skal gennemføres for at opnå det ønskede naturmæssige resultat. Ex. hvorledes plejen skal foregå omkring de særlige og meget artsrige knoldkær i Tryggevælde ådal.

43 Igangværende/nye anlæg Udvalg: NFK Dato 405 Vandløbsregulativer Som led i vandplanerne og de stillede krav til vandløbene skal de eksisterende vandløbsregulativer revideres. Som udgangspunkt skal alle offentlige vandløb have et regulativ. Regulativerne vil blive ændret i takt med at rørlagt vandløb åbnes. Større spærringer fjernes eller grødeskæringen ændres.et større antal regulativer skal revideres i perioden Det forventes at alle er revideret i perioden 2013 og 16. En revision forventes at koste ca kr. pr regulativ, afhængig af behov for opmåling mv. Der skal udarbejdes nyt regulativ for en række af de 20 offentlige vandløb.

44 Igangværende/nye anlæg Udvalg: NFK Dato 406 Natur og Miljø i landsbyer 50 Projektet blev sat igang i 2010 til udvikling af landsbyernes nærmiljø. Med fokus på de rekreative muligheder.pleje af gadekær, borde/bænke, stier mm. Projekterne i landbyerne sættes i gang sammen med borgerne som selv overtager driften.

45 Igangværende/nye anlæg Udvalg: NFK Dato 407 Tværgående projekt stier i kommunen Stevns Kommune ønsker at tilbyde borgere og besøgende et varieret og sammenhængende net af stier og rekreative ruter, som skal gå på tværs af kommunen og på tværs af interesser. Projekt Rekreative ruter har til formål at kortlægge og vurdere eksisterende stier og derefter foreslå tiltag, som forbereder og sammenkobler kommunens stier og ruter, så folk får mulighed for at bevæge sig ud i det stevnske landskab, hvad enten deres interesse er sundhed/motion, naturoplevelser eller områdets kulturhistorie. Resultatet af arbejdet skal være en samlet plan, som definerer temaer og mulige ruter i fremtiden. Herefter er ønsket at lave en strategi for formidling af ruterne med foldere og info omkring de enkelte stiers tema og beliggenhed, så ruterne gøres tilgængelige for alle på kommunens hjemmeside, Friluftsguiden.dk og Udinaturen.dk.

46 Igangværende/nye anlæg Udvalg: NFK Dato 408 Pulje til oprensning af gadekær I forbindelse med landsbyprojekterne tages der ikke fat på en fysisk oprensning af gadekæret da det medfører væsentlige omkostninger til at fjerne bundslammet fra gadekæret. Bundslammet betragtes som stærkt forurenet og skal derfor på specieldepot. Der er lavet en tilstandsrapport over de 44 gadekær i kommunen. For at få et bedre dyre og planteliv anbefales det at der der på nogle af gadekærene foretages en oprensning.

47 Igangværende/nye anlæg Udvalg: NFK Dato 409 Støtte til sløjning af brønde og boringer Der blev i 2013 afsat kr. til støtte til frivillige sløjfninger af gamle drikkevandsbrønde. Der blev udbetalt kr. i støtte til hver sløjfning. Ordningen har resulteret i 24 sløjfninger med støtte i Pga. det gode resultat er ordningen videreført med tilskud på kr. pr. sløjfning i Beløbet på er taget fra for driftsbevillinen til sagsbehandling på brønde og børinger Der er en stor besparelse pr. sag ved at støtte frem for at give påbud. Det er desuden en meget mere positiv oplevelse for borgeren, der får økonomisk hjælp til en opgave, som vil blive pålagt borgeren på et eller andet tidspunkt alligevel. Et øget tilskud fra 2015 vil fremme sløjfningerne og dermed mindske den risiko for forurening af drikkevandet som kan ske på grund af ubenyttede brønde og boringer.

48 Igangværende/nye anlæg Udvalg: NFK Dato 410 Grønt tag svømmehal I forbindelse med, at Stevns Kommune modtog tilbud på den nye svømmehal i 2010 fik kommunen en tillægspris på levering og montering af grønt tag. (Stenurt) Taget blev fravalgt af økonomiske årsager. Grønt tag vinder udbredelse idet opsamling af regnvand i det levende materiale har en dokumenteret effekt på reduktion af vand som afledes til kloaksystemer. Afhængig af tagtype og hældning kan der opnås en reduktion af tilledning til kloak på mellem 60 til 70 %. Der er driftomkostninger forbundet med grønt tag, idet der skal foretages vanding i tørkeperioder og der skal gødes hvert år i de første fem år. Der skal også være gennemgang af taget for at sikre, at træer ikke får rodfæste. Levering og montering af grønt tag vil koste kr Tillagt til byggestyring

49 Igangværende/nye anlæg Udvalg: NFK Dato 411 Stevnshal model 2, nybyg Indretning motionsrum 1 sal svømmehal Sagen har været behandlet på KB møde Ifølge udarbejdet rådgiverrapport fra Danakon vil en samlet renovering af hallen koste 12,6 mio. kr. Hvis der i stedet for opføres ny "stålhal" vil hallens pris udgøre ca. 7,9 mio. kr. Der til kommer nedrivning af den gamle hal på 1,5 mio. kr. og ønskes der f.eks cafeterielign. forhold for både den nye hal og svømmehallen skal der der regnes med ca. 1 mio. kr. Model 1: Renovering af gammel hal budget 2010 niveau Model 2: Hallens pris (ny hal) uforuset Nedrivning gammel hal Cafeterialignende forhold Byggestyring I alt Indretning motionsrum 1 sal svømmehal Inventar skydebaneanlæg mv Projektering spadestik forår 2017

50 Igangværende/nye anlæg Udvalg: NFK Dato 412 Svømmehal, vind ved indgang 440 Vindfang v. svømmehallen En utilsigtet virkning af indretningen af den nye svømmehal betyder at personalet sidder i gennemtræk dagligt ved udførsel af deres arbejde. Det er forsøgt at minimere gennemtrækken ved opsætning af fejelister, men der er stadig vind ind i forhallen når hoveddørene åbner og lukker Det anbefales derfor at opsætte et vindfang ved indgangen til svømmehallen, således at vinden bremses inden denne kommer ind af dørene. Det anbefales at vindfanget tegnes af den tegnestue som har tegnet svømmehallen for at bevare det arkitektoniske udtryk. Det er muligt at der kan findes en anden løsning i samarbejde med tegnestuen. Vindfang, skøn på baggrund af andet projekt

51 Igangværende/nye anlæg Udvalg: NFK Dato 413 Toiletbygning Hårlev Byskov 400 Scene 100 Hårlev Borger og Erhvervsforening søgte til budget 2014 om midler til etablering af toilet/vand og strøm i Hårlev Byskov. Stevns kommune modtog ansøgningen 26. juli 2013, hvor 2. version til budget 2014 allerede var udfærdiget. HBE har et ønske om at viderudvikle Hårlev Byskov til forskellige kulturelle formål for foreninger m.m. 4 lokale håndværkere har givet et prisoverslag på ca kr. for toiletbygning udført i lærketræ. Derudover ønske om en scene, anslået udgifter kr. Der kan evt søges LAG-midler i 2015 eller fra andre fonde.

52

53 Igangværende/nye anlæg Udvalg: NFK Dato 414 Energilandsby Holtug 50 Energilandsby Holtug blev i april 2013 udvalg som én af de to Energilandsbyer på Stevns. Projektet løber over en toårig indkøringsperiode og er finansieret via en anlægsbevilling på kr. Holtug Energilandsby har sit udspring i det lokale samarbejdsforum, der består af borgerforening, forsamlingshuset, lodsejere, strandlauget, vandværket, menighedsrådet og bøgeskovens sejlklub. Der bor 268 borgere i Holtug fordelt på 124 adresser. Energilandsbyen har siden sin opstart bl.a. afholdt en energimarkedsdag lørdag den 17. august 2013 hvor et par hundrede mennesker kom forbi Grønningen. Der har været afholdt møder om LAR løsninger for private grundejere, udskiftning af oliefyr, energirenovering mv. De har lavet en idebank, hvor de samarbejder om fælles indkøb af bræde og træpiller, fælles indkøb af LED, fokus på køkkenhaver med bl.a. byttedage og indkøb af en fælles el-cykel. Der arbejdes pt på at få fælles grøn elforsyning, oplæg ved skorstensfejerforbundet omkring fyringsæsonen og der planlægges en inspirationstur til Samsø. Som det fremgår af ovenstående er der gang i mange forskelligartede aktiviteter og energilandsbyen vil gerne fortsætte det arbejde som nu er kommet så godt i gang og ansøger derfor om midler der kan understøtte dette arbejde. De ansøger om en toårig anlægsbevilling på kr. fordelt over 2015 & 2016.

Munkevænget 220 BU : Anbefales til prioritering 1)

Munkevænget 220 BU : Anbefales til prioritering 1) Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende anlæg Nye anlæg 300 301 Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer 2.000 2.000 2.000 2.000

Læs mere

Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning Igangværende/nye anlæg Nye anlæg

Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning Igangværende/nye anlæg Nye anlæg Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Nye anlæg 300 301 Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer 2.000 2.000 2.000 2.000 BU 18.08.15: Anbefales

Læs mere

Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2016 2017 2018 2019. Igangværende anlæg.

Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2016 2017 2018 2019. Igangværende anlæg. Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Nye anlæg 200 5.32 Udskiftning af nødkald - plejecentre 425 350 0 0 SSU 10.6.15: Anbefales.

Læs mere

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 6.505 5.810 5.210 5.

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 6.505 5.810 5.210 5. Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Igangværende anlæg 100 0.02 Agerhøj udstykningen - udgift 100 100 100 100 100 0.02 Agerhøj udstykningen

Læs mere

Igangværende anlæg SSU : Sagen udsat til

Igangværende anlæg SSU : Sagen udsat til Nr. Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2017 2018 2019 2020 Igangværende anlæg SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 SSU 20.6.16: 200 Udskiftning af nødkald

Læs mere

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I alt anlæg

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I alt anlæg Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 100 0.02 Agerhøj udstykningen - udgift 100 100 100 100 0.02 Agerhøj udstykningen - indtægt -500-500 -500-500 101

Læs mere

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I alt anlæg

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I alt anlæg Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg ØU 3/6: Drøftet uden politisk stillingtagen til de administrative forslag. 100 0.02 Agerhøj udstykningen

Læs mere

Natur- Fritids- og Kulturudvalget BF BO BO BO beslutning Igangværende/nye anlæg 2016 2017 2018 2019

Natur- Fritids- og Kulturudvalget BF BO BO BO beslutning Igangværende/nye anlæg 2016 2017 2018 2019 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Udvalgets BF BO BO BO beslutning Igangværende anlæg Vandløb NFK beslutning 230 230 230 230 Behandles i august Unesco 3.000 3.000 Behandles i august Nye anlæg Projektpulje

Læs mere

Igangværende anlæg SSU : Sagen udsat til

Igangværende anlæg SSU : Sagen udsat til Nr. Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 SSU 20.6.16: 200 Udskiftning af nødkald - plejecentre 350

Læs mere

Finansiering i alt - skatter og tilskud

Finansiering i alt - skatter og tilskud Nr. Resultatopgørelse Hele 1.000 kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter BF2016 - Ændringsforslag fra V-O-C-B BF 2016 statsgaranti 2017 2018 2019 Finansiering i alt - skatter og tilskud

Læs mere

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 25.295 6.310 5.810 5.

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 25.295 6.310 5.810 5. Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 100 0.02 Agerhøj udstykningen - udgift 100 100 100 100 0.02 Agerhøj udstykningen - indtægt -500-500

Læs mere

Anlægsoversigt - budget til politisk prioritering

Anlægsoversigt - budget til politisk prioritering Økonomiudvalget Igangværende (skal) 101 Agerhøjudstykning 100 100 100 100 105 Digitalisering 1.580 1.580 1.580 1.580 109 Monopolbruddet - implementeringsomk. 507 33 13 0 Til prioritering (Skal) 104 Sikringstiltag

Læs mere

SSU Flygtninge/Drift udover det der er indarbejdet

SSU Flygtninge/Drift udover det der er indarbejdet Finansiering i alt - skatter og tilskud -1.300.368-1.299.557-1.300.285-1.306.434 Hævelse af indkomstskatteprocent til 25,3% - forudsat ingen sanktion -10.000-10.868-11.172-11.497 Netto serviceudgifter

Læs mere

Opr. budget Periodisering. overført til 2019

Opr. budget Periodisering. overført til 2019 Investeringsoversigt (- = indtægt / + = udgift) I hele 1.000 kr. Opr. budget 2018 Periodisering overført til 2019 Korr. budget 2018 BO1 2019 BO2 2020 BO3 2021 Anlæg i alt 65.637 18.937 46.700 130.633 60.694

Læs mere

306a Folkeskoler - Ønsker fra skolerne BU : Anbefales til prioritering.

306a Folkeskoler - Ønsker fra skolerne BU : Anbefales til prioritering. Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 300 Genanskaffelse af IT på skolerne 1.000 0 0 1.000 BU 07.06.16: Anbefales til prioritering. 301 Skolereform

Læs mere

Natur- Fritids- og Kulturudvalget BF BO BO BO beslutning Nr. Igangværende/nye anlæg 2016 2017 2018 2019. Igangværende anlæg

Natur- Fritids- og Kulturudvalget BF BO BO BO beslutning Nr. Igangværende/nye anlæg 2016 2017 2018 2019. Igangværende anlæg Natur- Fritids- og Kulturudvalget Udvalgets BF BO BO BO beslutning Nr. Igangværende anlæg 400 Vandløb NFK beslutning 230 230 230 230 401 Unesco 3.000 3.000 Nye anlæg 402 Projektpulje Grønt Råd 50 50 50

Læs mere

Netto serviceudgifter 877.756 877.473 876.968 876.863

Netto serviceudgifter 877.756 877.473 876.968 876.863 Resultatopgørelse Hele 1.000 kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter Budgetaftale 2015 - partierne: (V-B-C-O-L) BF 2015 statsgaranti 2016 2017 2018 Finansiering i alt -1.247.928-1.256.378-1.272.494-1.289.768

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 prioritering 301 3.01-5.14

Læs mere

Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. Nye anlæg 11.

Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. Nye anlæg 11. Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Bruttoanlægsudgifter Bruttoanlægsindtægter SSU 4.6.14: Nr. 200-202 anbefales. 11.211

Læs mere

Forv. Regnskab Afv. i alt Anlæg i alt

Forv. Regnskab Afv. i alt Anlæg i alt Anlæg BOP 2, pr. 31.05.18 I 1.000 kr. U /I Opr. Budget Korr. Budget Forv. Regnskab 2018 Afv. i alt 2018 Forv. Tillægsbev. BOP 3 2018 Forv. Overførsel til 2019 Projekt igangsat Ja/nej Kan projektet udskydes?

Læs mere

Politisk Prioritering

Politisk Prioritering Nyt Stevns - forslag til budget 2018-2021 Resultatopgørelse BF BO BO BO Hele 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 Positive beløb = udgifter stats-garanti Negative beløb = indtægter 17-pl 17-pl 17-pl 17-pl BF2018

Læs mere

Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg

Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 300 Genanskaffelse af IT på skolerne 1.000 0 0 1.000 BU 07.06.16: Anbefales til prioritering. 301 Skolereform

Læs mere

Nr. Funktion NFK Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 400 003850 Vandløb NFK beslutning 230 230 230 230 Forslaget blev drøftet 401 064862 Unesco 3.000 3.000 3.000?

Læs mere

Nr. Funktion NFK Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF

Nr. Funktion NFK Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Nr. Funktion NFK Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 400 003850 Vandløb NFK beslutning 230 230 230 230 Forslaget blev drøftet 401 064862 Unesco 3.000 3.000 3.000?

Læs mere

Tillægsbevilling. Korr. Budget Forbrug 2016

Tillægsbevilling. Korr. Budget Forbrug 2016 PTU anlæg i alt 48.244 24.341 3.860 28.201 27.649 552 75.894 45.497 PTU anlægsudgifter i alt U 51.314 24.341 4.852 29.193 28.635 558 79.950 50.641 PTU anlægsindtægter i alt I -3.070 - -992-992 -986-6 -4.056-5.144

Læs mere

PTU

PTU Plan- og Teknikudvalg (PTU) anlæg 24.341 0 49.591 73.932 59.597-14.335 200 14.535 51.555 22.377 PTU anlæg - udgifter 24.341 0 54.707 79.048 64.375-14.673 200 14.873 67.516 27.460 PTU anlæg - indtægter

Læs mere

BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye version 2 værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018

BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye version 2 værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018 BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye version 2 værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018 udvalget i alt 21.985 3.310 6.310 5.810 5.810 ØU - anlægsudgifter i alt 22.485 4.410 6.810 6.310 6.310 ØU - anlægsindtægter

Læs mere

Børneudvalget Anlægsforslag Budget

Børneudvalget Anlægsforslag Budget Børneudvalget Anlægsforslag Budget 2018-2021 I 1000 kr. BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning Børneudvalget 10.629 9.700 9.700 6.900 Igangværende (Skal) 1.000 500 0 0 Skolereform 2015-2020

Læs mere

budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Ændringer version 2 til basis budget BO BO BO - serviceudgifter BF2016 2017 2018 2019 Afledt drift 95 123 123 123 Børneudvalget 0 20 20 20 Natur- Fritids- og kulturudvalget 95 103 103 103 IKKE

Læs mere

Opr. budget 1000 kr. Tillægs bevillinger. Korr. budget

Opr. budget 1000 kr. Tillægs bevillinger. Korr. budget Opr. Forv. forbrug Afvigelse i alt tillægsbev. i overf. Til 2018 PTU anlæg i alt 26.842 45.497 72.339 39.090-33.249-12.406 20.843 PTU anlæg - Indtægter I - -5.582-5.582-5.582 0 0 0 PTU anlæg - udgifter

Læs mere

Nr. Funktion NFK BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Unesco

Nr. Funktion NFK BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Unesco Nr. Funktion BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 400 064862 Unesco 2.000 1.500 1.500 1.500 401 005280 Projektpulje grønt råd 2017 50 50 50 50 402 Udviklingspulje 2017 175 175 175 175

Læs mere

Budget 2015 Socialdemokraternes ændringsforslag. BU.

Budget 2015 Socialdemokraternes ændringsforslag. BU. Budget 2015 Socialdemokraternes ændringsforslag. BU. Stevns kommune står over for store udfordringer med hensyn til et faldende børnetal. I den forbindelse har vi valgt at prioritere børneområdet. Vi ønsker,

Læs mere

Tillægsbevillinger. Korr. budget. fra budget 2015

Tillægsbevillinger. Korr. budget. fra budget 2015 Opr. Budget Ompl Overført fra 2015 Tillægsbevillinger Korr. Forventet forbrug Afvigelse i alt Afv. forventet tillægsbev. Plan- og Teknikudvalget (PTU) anlæg i alt 24.341 0 49.591 180 74.112 50.657-23.455

Læs mere

Børneudvalget Anlægsforslag Budget

Børneudvalget Anlægsforslag Budget Børneudvalget Anlægsforslag Budget 2018-2021 I 1000 kr. BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning Børneudvalget 11.567 9.700 9.700 6.900 Igangværende (Skal) 1.750 500 0 0 Skolereform 2015-2020

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 301 3.01-5.14 302 3.01-5.14

Læs mere

BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018

BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018 BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018 Økonomiudvalget i alt 21.985 2.335 6.310 5.810 5.810 ØU - anlægsudgifter i alt 22.485 3.435 6.810 6.310 6.310 ØU - anlægsindtægter

Læs mere

Nr. Funktion NFK Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg

Nr. Funktion NFK Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Nr. Funktion Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 400 064862 Unesco 2.000 1.500 1.500 1.500 Anbefales opjusteres tilbage til 3. mio. 400a 064862 Unesco 3.000 3.000

Læs mere

Børn, Unge og Læring Anlæg Budget

Børn, Unge og Læring Anlæg Budget Børn, Unge og Læring Anlæg Budget 2019-2022 I 1000 kr. BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Udvalgets beslutning Igangværende Renovering 30001 Indeklima skoler/institutioner 3.000 3.000 3.000 3.000 15.05.18:

Læs mere

Oprindelig Budget Tillægsbevilling

Oprindelig Budget Tillægsbevilling Anlægsoversigt - overførsler fra til 2017 / Oprindelig Budget Tillægsbevilling Korrigeret Budget Regnskab (forbrug) Rest korr. Budget Beløb der ønskes overført til 2017 Ø anlæg i alt 6.255-4.931 1.324

Læs mere

Forventet forbrug Afv. korr. budget budget

Forventet forbrug Afv. korr. budget budget Anlæg Bop2 - pr. 31.5.2015 1.000 kr. Oprinde-ligt Ompl. Korr. Forventet forbrug 2015 Afv. korr. 2015 Overf. til 2016 Tillægsbev. Frigivet Ikke frigivet Plan- og teknikudvalget (PTU) anlæg i alt 24.955

Læs mere

ØU

ØU Økonomiudvalget (ØU) i alt 7.151-19.750 0 12.879 324 2.997-2.673 ØU - udgifter U 9.751 1.500 0 23.408 34.703 33.376 1.327 ØU - indtægter -2.600-21.250 0-10.529-34.379-30.379-4.000 Vejprojekt med Køge U

Læs mere

Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018

Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018 Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018 Nærværende handleplan er udarbejdet efter en sikringsgennemgang på alle institutioner i samarbejde med rådgiver og de krav, forsikringsselskaberne

Læs mere

Økonomiudvalget Anlæg Budget

Økonomiudvalget Anlæg Budget Økonomiudvalget Anlæg Budget 2020-2023 I 1000 kr. Igangværende Jordforsyning BF 2020 BO 2021 BO 2022 BO 2023 10001 Agerhøjudstykningen 300 300 300 300 10001 Agerhøjudstykningen indtægt -2.500-2.000-2.000-2.000

Læs mere

Forv. Regnskab Korr. Budget. Opr. Budget

Forv. Regnskab Korr. Budget. Opr. Budget Anlæg BOP 3, pr. 30.09.18 I 1.000 kr. U /I Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Afv. i alt Tillægsbev. BOP 3 Overførsel til 2019 Ikke frigivet Anlæg i alt 46.700 97.725 80.864-16.861-1.140 15.721 4.528 I

Læs mere

Korr. budget budget 2014

Korr. budget budget 2014 Anlægsprojekter - opsamling af anlægs der Økonomi i alt 30.780 64.833 46.852-17.981 18.105-5.226 ØU - anlægsudgifter i alt 31.280 68.033 49.840-18.193 18.307 5.101 ØU - anlægsindtægter i alt -500-3.200-2.988

Læs mere

:54 Side 1 af 10

:54 Side 1 af 10 Anlægsprojekter - opsamling af anlægsbudget der til budget 2014 i. b der Indb. 2014 Indb. Økonomiudvalget i alt 8.694 15.715 3.881-3.881 1.196 Økonomiudvalg - udgifter U 9.694 30.893 5.739-5.739 10.256

Læs mere

ØU 08.06.16: Anb. til videre prioritering

ØU 08.06.16: Anb. til videre prioritering Nr. Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I gangværende ØU 08.06.16: Anb. til videre prioritering 100 Agerhøjudstykning, udgifter 100 100 100 100 100 Agerhøjudstykning,

Læs mere

Økonomiudvalget Anlægsforslag

Økonomiudvalget Anlægsforslag Økonomiudvalget Anlægsforslag 2018-2021 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Igangværende (skal) 101 Agerhøjudstykning 100 100 100 100 105 Digitalisering 1.580 1.580 1.580 1.580 109 Monopolbruddet - implementeringsomk.

Læs mere

Anlægsforslag Version 2 Budget

Anlægsforslag Version 2 Budget Anlægsforslag Version 2 Budget 2019-2022 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Skal 3.180 3.000 3.000 3.000 Natur & Miljø 40003 Verdensarv Stevns AET 3.000 3.000 3.000 3.000

Læs mere

ØU : Anb. til videre prioritering

ØU : Anb. til videre prioritering Nr. Alle udvalg Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Nr. Økonomiudvalget I gangværende ØU 08.06.16: Anb. til videre prioritering 100 Agerhøjudstykning, udgifter 100 100 100 100 100

Læs mere

Økonomiudvalget Anlægsforslag

Økonomiudvalget Anlægsforslag Økonomiudvalget Anlægsforslag 2018-2021 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Igangværende (skal) 101 Agerhøjudstykning 100 100 100 100 105 Digitalisering 1.580 1.580 1.580 1.580 109 Monopolbruddet - implementeringsomk.

Læs mere

Natur- Fritids- og Kulturudvalget

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Natur- Fritids- og Kulturudvalget Anlægsforslag BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Udvalgets beslutning Til prioritering (Skal) 400 Verdensarv Stevns 3.000 3.000 3.000 3.000 Afventer 402 Natura 2000 50 50

Læs mere

Budget Kort gennemgang af:

Budget Kort gennemgang af: Budget 2014 Kort gennemgang af: Driftsbudget på udvalgsområder Økonomisk politik Forslag til tidsplan (Budgetforslag 2015, Budgetopfølgning 2014, Regnskab 2013) Børneudvalgets driftsbudget på politikområder

Læs mere

Anlægsforslag Version 2 Budget Økonomiudvalget

Anlægsforslag Version 2 Budget Økonomiudvalget Anlægsforslag Version 2 Budget 2019-2022 Økonomiudvalget BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Skal 6.110 5.410 4.110 3.710 IT 10008 Udskiftning af SAN ØU 700 0 0 0 10009 GDPR - løbende compliance ØU 400 400

Læs mere

frigivet Etape 2 udenomsarealer ikke færdiggjort endnu, såvel som den sidste mangelafhjælpning foregår. Derfor ikke lukket endnu

frigivet Etape 2 udenomsarealer ikke færdiggjort endnu, såvel som den sidste mangelafhjælpning foregår. Derfor ikke lukket endnu Økonomiudvalget (ØU) i alt 7.151-19.750 0 12.879 324 2.997-2.673 ØU - udgifter U 9.751 1.500 0 23.408 34.703 33.376 1.327 ØU - indtægter -2.600-21.250 0-10.529-34.379-30.379-4.000 Vejprojekt med Køge U

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Regnskab 2013 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5% af budgetrammen og

Læs mere

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Balancekatalog Budget

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Balancekatalog Budget Natur- Fritids- og Kulturudvalget Balancekatalog Budget 2018-2021 Ændringer Udvalgets beslutning Regnskab 2016 Oprindeligt 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 MAX forslag i alt -1.012-762

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Anlægsforslag Budget Økonomiudvalget

Anlægsforslag Budget Økonomiudvalget Anlægsforslag Budget 2019-2022 Økonomiudvalget BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Igangværende Renovering 10001 Mandehoved, renovering - tilstandsrapport ØU 1.260 1.460 380 0 Salg 10002 Agerhøjudstykningen

Læs mere

Halvårsregnskab Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Halvårsregnskab 2016 Halvårsregnskab 2016 viser det forventede regnskab for 2016.

Halvårsregnskab Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Halvårsregnskab 2016 Halvårsregnskab 2016 viser det forventede regnskab for 2016. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 216 Halvårsregnskab 216 Halvårsregnskab 216 Halvårsregnskab 216 viser det forventede regnskab for 216. Økonomi Indhold Indledning...3 Økonomisk politik...4 Regnskabsopgørelse...5

Læs mere

Anlægsforslag Version 2 Budget

Anlægsforslag Version 2 Budget Anlægsforslag Version 2 Budget 2018-2021 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Økonomiudvalget Afventer 101 Agerhøjudstykning Igangværende (Skal) 100 100 100 100 102 Agerhøjudstykning Til prioritering (Kan)

Læs mere

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2016 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

PLEJECENTERPLAN - BESLUTNINGSOPLÆG

PLEJECENTERPLAN - BESLUTNINGSOPLÆG NOTAT 26. MARTS 2018 JOURNALNUMMER SKREVET AF TINA MØRK OG THOMAS JAKOBSGAARD PLEJECENTERPLAN - BESLUTNINGSOPLÆG BAGGRUND Flertalsgruppen har ønsket at genbehandle KB s beslutning om Plejecenterplan og

Læs mere

NFK : Anbefales til 8 prioritering 4008

NFK : Anbefales til 8 prioritering 4008 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Natur- Fritids og Kulturudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 - Nye anlæg 4006 03851 Hårlev Byskov 45

Læs mere

Social og Sundhed Anlæg Budget

Social og Sundhed Anlæg Budget Social og Sundhed Anlæg Budget 2019-2022 I 1000 kr. Udvalg BF 2019 2020 2021 2022 SSU's beslutning Igangværende Nybyggeri 20.001 Ændring af plejecenterstruktur SSU 400 400 0 0 14.5.18: Anbefales 20.002

Læs mere

PTU den 9. juni 2015: Anbefales

PTU den 9. juni 2015: Anbefales Nr. Plan og Teknikudvalg Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg Igangværende anlæg PTU den 9. juni 2015: Anbefales 500 Busskure 300 501 Vejnettet, udmatrikulering 75 75 75 75 502 Omfartsvej

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Budget Ikke indarbejdede ændringer

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Budget Ikke indarbejdede ændringer Natur- Fritids- og Kulturudvalget Budget 2018-2021 Ikke indarbejdede ændringer Regnskab 2016 Oprindeligt 2017 Basisb 2018 Ændringer BF BO 2018 2019 BO 2020 BO 2021 Udvalgets beslutning 2.049 1.956 2.215-762

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Social og Sundhed Anlæg Budget

Social og Sundhed Anlæg Budget Social og Sundhed Anlæg Budget 2019-2022 I 1000 kr. Udvalg BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 SSU's beslutning Skal Nybyggeri 20.001 Ændring af plejecenterstruktur SSU 400 400 0 0 14.5.18: Anbefales 20.002

Læs mere

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014 - Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Åben Referat Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen,

Læs mere

Anlæg - Budgetlægningen

Anlæg - Budgetlægningen BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:

Læs mere

Åben Referat Ældreråd. Lokale 1, Birkehøj, Bjælkerupvej 32, 4660 Store Heddinge 13. januar 2014 Kl. 10:00-12:00

Åben Referat Ældreråd. Lokale 1, Birkehøj, Bjælkerupvej 32, 4660 Store Heddinge 13. januar 2014 Kl. 10:00-12:00 Åben Referat Lokale 1, Birkehøj, Bjælkerupvej 32, 4660 Store Heddinge 13. januar 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihi, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe

Læs mere

24 deltagere (6 NFK-medlemmer, 4 øvrige KB-medlemmer, 14 fra Rådhus-administrationen).

24 deltagere (6 NFK-medlemmer, 4 øvrige KB-medlemmer, 14 fra Rådhus-administrationen). Opsamling fra Café-møde i NFK 4. april 2017 Budget 2018 24 deltagere (6 NFK-medlemmer, 4 øvrige KB-medlemmer, 14 fra Rådhus-administrationen). NFK 9. maj 2017 Beslutning NFK er enig i Styrkerne. NFK ønsker

Læs mere

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Lukket Referat Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

NOTAT. vedr. ændring af anvendelse/salg af plejecentre

NOTAT. vedr. ændring af anvendelse/salg af plejecentre NOTAT vedr. ændring af anvendelse/salg af plejecentre -------------------- I Stevns Kommune er der følgende plejecentre: Hotherhaven, Præstemarken 76, 4652 Hårlev, bestående af: Præstemarken 2-20, Præstemarken

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset Rådhuspladsen 4, St. Heddinge 17. august 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset Rådhuspladsen 4, St. Heddinge 17. august 2015 Kl. 10:15-12:15 Åben Referat Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset Rådhuspladsen 4, St. Heddinge 17. august 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup,

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00 Åben Referat Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut Madsen,

Læs mere

Ældreråd. Referat. Mødelokale 1, 16. maj 2017 Kl. 10:15. Medlemmer

Ældreråd. Referat. Mødelokale 1, 16. maj 2017 Kl. 10:15. Medlemmer Referat Mødelokale 1, Kl. 10:15 Medlemmer Flemming Pihl Marianne Jensen Lilly Meisner Pedersen Birthe Høfler Bodil Nielsen Helmut Madsen Karsten P. Smith Oda Petersen Jens Kierkegaard Bemærkning: Afbud

Læs mere

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Eventklare Værftshaller Nr.: Værftshallerne anvendes med stor succes til diverse events og der er stor søgning på leje af

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Plan og Teknikudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Funktion Plan og Teknikudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Funktion Plan og Teknikudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau Kollektiv Trafik 5.010 2.31

Læs mere

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2 9. januar 2017 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Oda Petersen og Jens Kierkegaard.

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2 9. januar 2017 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Oda Petersen og Jens Kierkegaard. Referat Mødelokale 2 Kl. 10:15 Medlemmer Flemming Pihl Marianne Jensen Lilly Meisner Pedersen Birthe Høfler Bodil Nielsen Helmut Madsen Karsten P. Smith Oda Petersen Jens Kierkegaard Bemærkning: Afbud

Læs mere

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 370 370 370 370 1200 6.41 Honorar - Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2 6. februar 2017 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Helmut Madsen.

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2 6. februar 2017 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Helmut Madsen. Referat Mødelokale 2 Kl. 10:15 Medlemmer Flemming Pihl Marianne Jensen Lilly Meisner Pedersen Birthe Høfler Bodil Nielsen Helmut Madsen Karsten P. Smith Oda Petersen Jens Kierkegaard Bemærkning: Afbud

Læs mere

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 17. marts 2015 Digitaliseringsstrategi

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 17. marts 2015 Digitaliseringsstrategi Notat Vedrørende: Opfølgning pr. 2016 på Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Sagsnavn: Opfølgning på Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Sagsnummer: 85.13.00-G01-1-16 Skrevet af: Bent Højlund E-mail: bh@randers.dk

Læs mere

500 Busskure 300 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering

500 Busskure 300 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering Nr. Plan og Teknikudvalg Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg Igangværende anlæg 500 Busskure 300 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 501 Vejnettet, udmatrikulering 75 75

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Natur- Fritids og Kulturudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget

IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Natur- Fritids og Kulturudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Natur- Fritids og Kulturudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Balanceforslag 40000 33250 Lukning af Hårlev

Læs mere

Børn, Unge og Læring Anlæg Budget

Børn, Unge og Læring Anlæg Budget Børn, Unge og Læring Anlæg Budget 2019-2022 I 1000 kr. BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Udvalgets beslutning Skal IT Folkeskoler - IT - PC ere til lærere og elever (Alternativt forslag til nr. 30.022) 1.000

Læs mere

Intro - BUL Økonomi Budget 2019

Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Anita Iversen august 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

BF

BF Balanceforslag - Budget 2018-2021, opdateret 27.6.2017 Bemærk at flere af forslagene er gensidigt udelukkende ( = *) Total for alle balancekatalog forslag -35.128-44.152-45.263-45.179 BF 2018 Total, max

Læs mere

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2, 7. juni 2018 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud: Helmut Madsen og Lilly Meisner Pedersen.

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2, 7. juni 2018 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud: Helmut Madsen og Lilly Meisner Pedersen. Referat Mødelokale 2, Kl. 10:15 Medlemmer Susanne Kierch Anna K. M. Hansen Hans C. Bech Dorete Olsen Jette Olsen Britta Jensen-Terpet Helmut Madsen Bodil Nielsen Lilly Meisner Pedersen Bemærkning: Afbud:

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere