Udvalget for Miljø og Teknik. Budgetkontrol pr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Miljø og Teknik. Budgetkontrol pr"

Transkript

1 Økonomisk oversigt Udvalget for Miljø og Teknik Budgetkontrol pr Resultatopgørelse Regnskab Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Overfør- Budget Budget regnskab selskrav Tusind. kr Drift Svendborg Affald Svendborg Kraftvarme Brugerfinansieret i alt Veje Natur og miljø Byggeri og beredskab Byggerådgivning Entreprenørafdelingen Sekretariat IT Skattefinansieret i alt Drift i alt Anlæg Svendborg Affald Svendborg Kraftvarme Brugerfinansieret i alt Veje Natur og miljø Byggeri og beredskab Byggerådgivning Skattefinansieret i alt Anlæg i alt Udvalget i alt = udgifter, - = indtægter *) Inkl. overførsler fra 2007.

2 Resumé driftsudgifter Udvalget for Miljø og Teknik I 2008 risikerer kommunen modregning i bloktilskuddet, hvis vedtaget budget overskrides. Det er en følge af finanslovsaftalen, hvor det fremsatte lovforslag, giver Velfærdsministeren hjemmel til en individuel modregning i kommunernes bloktilskud for 2009, hvis kommunerne overskrider de vedtagne budgetter for Forslaget indebærer tilsvarende stramninger på anlægsområdet. På Miljø og Tekniks område er det brugerfinansierede område fritaget for ovenstående. På det skattefinansierede område udgør driftens korrigerede budget pr i alt 132,1 mio. kr. netto mod 118,2 mio. kr. netto i vedtaget budget. Forskellen på 13,9 mio. kr. kan primært henføres til, at der er overført 15,1 mio. kr. fra 2007 til Herudover er der overført 0,8 mio. kr. fra Økonomiudvalget til IT-afdelingen vedr. leasing puljen, mens 1,5 mio. kr. vedrører midler fra lønpuljen under Økonomiudvalget. Forskellen mellem forventet regnskab og korrigeret budget på det skattefinansierede driftsområde er et mindreforbrug på 17,3 mio. kr. netto., hvoraf 16,1 mio. kr. forventes overført til Overførselsbeløbet er 2,1 mio. kr. mere end overførselskravet på driften for UMTs område. Entreprenørafdelingen forsøger at indfri reduktionsblokken på kr. vedr. salg af stillepladser, men ventes tidligst effektueret i 2009.Salgs- og ombygningsbudgettet vil i løbet af november blive flyttet til anlægsområdet. På Veje kan det oplyses at siden budgetrapporten i august viser forventet regnskab på driften en netto forbedring på ca. 4 mio. kr. Forskellen kan henføres til: Merindtægter fra parkering. De sidste 2 måneder er sat til pr. måned. Det svarer til den dårligste måned i Merindtægt for opkrævning af ledningsbidrag for opgravning i kommunens veje. Vi har i nogle år haft et efterslæb med opkrævninger, og når den sidste opkrævning for de 3 første kvartaler bliver udsendt sidst på året er efterslæbet indhentet. De indtægter der hidtil har været bogført stammer fra opgørelser fra 4. kvartal i 2006 og hele "Merindtægt" ved korrektion af moms på ledningsarbejder. Der er ikke tale om en reel merindtægt, da beløbet udgiftsføres på driftsprægede anlægsudgifter. På IT-området forventes en merudgift på 1,3 mio. kr. Merforbruget kan henføres til, at der i forhold til KMD-aftalen er der dukket en ekstraudgift op på drift af BBR-system, som der ikke har været taget højde for i aftalen med leverandøren. Endvidere er der et merforbrug på serverpark til konsulentydelser og en nødvendig reparation af backup-systemet. Merforbruget på konsulentydelser kunne delvis have været med i sidste budgetkontrol. Vi kan allerede nu forudse en licensstigning til næste år grundet indkøb af nye maskiner, hvor licensen ikke er finansieret. I øvrigt henvises til nedenstående uddybende/supplerende bemærkninger. Svendborg Affald På driften forventes der en netto merindtægt på 1,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som hovedsageligt kan henføres til, at renteudgifter til lån genbrugsplads først realiseres i 2009, samt en ikke budgetteret renteindtægt fra Klintholm på 0,4 mio. kr. Der henvises til perioderegnskabet pr , som er forelagt UMT , samt perioderegnskab pr der fremlægges UMT Svendborg Kraftvarme Ingen bemærkninger til driften. Der henvises til perioderegnskabet pr , som er forelagt UMT

3 Veje På området forventes en merindtægt på 1,133 mio. kr. på grund af regulering af moms for opkrævninger fra Der er tale om en fiktiv merindtægt, da den modsvares af et merforbrug på 1,133 mio. kr. på driftsprægede anlæg. Herudover forventes det indtil videre, at årets budget bliver brugt bortset fra 10,253 mio. kr. der skal overføres til 2009 på grund af finanslovsaftalen som nævnt under resumé driftsudgifter. Indtil videre dækker over, at vejret kan betyde, at bestilte og igangværende arbejder i november og december bliver udskudt til I år er der særlig mange opgave der skal udføres i årets sidste måneder, på grund af, at mange driftsopgaver først kunne igangsættes sent på grund af ovennævnte finanslovsaftale. Hvad har vi nået i 2008? Med baggrund i Strategisk aftalestyring (god fremkommelighed på sikre veje og stier) har der i 2008 været særlig fokus på at renovere vore grusstier ved boligområderne samt regulere rabatterne langs vore veje. Begge områder har været forsømt igennem mange år. Renovering af stierne har været brugt som en udfyldningsopgave, til vintermånederne. Administrationen har vurderet, at ved lapning og opretning af mindre partier på en sti, fik vi for lidt for de afsatte midlerne. Derfor har vi planlagt en gennemgribende renovering af samtlige stier over en firårig periode. Stierne bliver fræset op, og materialerne fordeles, udjævnes og tromles. Herved bliver der et minimalt materialeforbrug, og stierne bliver som nye igen. Stibommene bliver ved samme lejlighed udskiftet efter behov til nogle mere tidssvarende bomme. Rabatterne langs vore veje har ikke været reguleret over de seneste 8 til 10 år, primært på grund af skærpede krav til håndtering af rabatjorden. De skærpede krav består i, at al vejjord er blevet defineret som forurenet. Det har betydet, at der enten skal tages mange og dyre prøver eller at rabatjorden skal køres i specialdepot. Som et alternativ kan rabatjorden genanvendes på vejarealer. Det kan være skråningsanlæg, støjvolde eller til at fylde på rabatterne, hvor der opstår huller eller, hvor vejbanen er hævet på grund af nye belægninger. For kunne bruge overskudsjorden til rabatfyld, opblandes den med stenmaterialer. I år er samtlige rabatter blevet fræset, efterfyldt og reguleret forår og efterår. Til efterfyldning er indkøbt stabilt grus. I eftersommeren er der yderligere gravet af rabatter, hvor de har været for høje. Der er udført afgravning på ca. 40 km. vej. Formålet er, vejvandet kan løbe ud i rabatten og sive ned i stedet for at sive ned langs asfaltkanten. Herved mindskes risikoen for, at asfaltkanterne køres i stykker, og der opstår huller langs kørebanen. Det har i flere år været et stort problem for cyklisterne. Den afgravede rabatjord (ca m 3 ) deponeres og skal til næste år brugs som fyld langs asfaltkanterne. Herved spares der på køb af stabilt grus. Ligeledes med baggrund i Strategisk aftalestyring har der i år været fokus på samarbejdet med Entreprenørafdelingen. Målet er gennem dialogbaseret aftalestyring eller partnerskabslignende aftalegrundlag og offentlig-privat samarbejde, at sikre bedst mulig udnyttelse af ressourcer og materiel. De 2 ovenfor nævnte projekter med renovering af stier og regulering af rabatter er gennemført i samarbejde med Entreprenørafdelingen og eksterne entreprenører. Eksterne entreprenører har bidraget med specielmaskiner og Entreprenørafdelingen har bidraget med mandskab og egne maskiner. Ligeledes har der fra årets start været fokus på driftsaftaler med Entreprenørafdelingen. Med udgangspunkt i tidligere aftaler og arbejdsbeskrivelser er det et mål i år at opdatere serviceniveau i forhold til de afsatte midler. Derfor bruges der i år ressourcer både hos bestiller og udfører for at registrere mængder og

4 beregne enhedspriser. De indsamlede nøgletal skal danne baggrund for næste års driftsaftaler mellem bestiller og udfører. Natur og Miljø På området forventes en overførsel til 2009 på 2,815 mio. kr. Natur og Grønne områder. Plejen af de grønne områder har forløbet tilfredsstillende og der har været plads til enkelte nye tiltag. Fx er der i samarbejde med private etableret ny badebroer og nyt strandanlæg ved Øreodden. De mange kommunale legepladser fra de 3 gamle kommuner er blevet registreret og sikkerheds checket. En del har måttet fjernes, men der har også været plads i budgettet til enkelte renoveringer. På naturområdet er der også i samarbejde med de private lodsejere gennemført pleje af tilgroede arealer og der etableret nye græsninger som plejeforanstaltning. Derudover er der igangsat en opdatering af registreringen af beskyttede naturarealer. Vandløb Vandløbsplejen er efter kommunalreformen lagt ind i faste rammer i overensstemmelse med vandløbsregulativernes bestemmelser. Det har medført ændringer nogle steder, fordi vandløbene har været vedligeholdt for hårdhændet i forhold til regulativbestemmelserne. Men det har kun medført få klager fra lodsejere. Der er også igangsat større vandløbsrestaureringer nu med tilskud fra især Havørred Fyn projektet. Miljø Driftsmidlerne på miljø dækker mange forskellige aktiviteter: Vandindvinding, industrimiljø, badevand, råstoffer og jordforurening. Specielt skal nævnes at der på jordforureningsområdet med bistand fra konsulenter er gennemført en registrering af muligt forurenede arealer som administreres med et offentligt tilgængeligt IT system. Der er også gennemført undersøgelse af jordforurening på en række børneinstitutioner, som har medfør forbyggende tiltag. Sagerne er nu overgivet til Regionen til egentlig oprydning. På badevandsområdet gennemføres analyser af badevandet og vi har etableret 2 nye Blå Flag strande. Badevandkvaliteten har været i top. Der er også i fællesskab med de øvrige fynske kommuner etableret en Miljøvagt, så der døgnet rundt er vagt i tilfælde af miljøuheld. Denne ordning er etableret som erstatning for den ordning amtet havde. Endelig skal nævnes at vi nu næsten er færdige med at opbygge et kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur og miljø området. Systemet sikrer ensartethed i sagsbehandlingen og at kvaliteten er i orden. Byggeri og beredskab På området forventes en mindreudgift på ca. 1,25 mio. kr. vedr. diverse kursusvirksomhed. Beløbet er disponeret til øvrige driftsudgifter, men overføres til 2009 i lyset af presset på kommunens serviceudgifter. Byggerådgivning Budgettet for 2008 indeholder udgifter til vedligeholdelse af nogle kommunale bygninger, samt energispareprojekter. Derudover indeholder budgettet ligeledes lejeindtægter og forpagtningsindtægter. På området forventes samlet mindreudgift på ca. 1,1 mio. kr. som overførsel til Forudsætninger for budgetkontrollen oktober 2008 hvor der specielt kan nævnes: Ejendommen Sørupvej 29 er solgt pr , hvilket giver en netto mindre indtægt i 2008 på kr Dette giver afsmittende virkning på budget 2009, idet der ikke er taget højde for forholdet ved budgetlægningen.

5 Frederiksgade 5 har stået tom hele 2008 og er endnu ikke udbudt til salg. Ifølge oplysninger fra juridisk kontor vil dette ske snarest. Der er en netto mindre indtægt i 2008 på kr og der vil være udgifter til ejerforeningen, der ikke kan opkrævers hos en lejer. Det ene lejemål på ejendommen Troensevej 1A er ophørt pr Der er etableret nyt lejemål pr Færgevej 21 er overdraget til havnen, og i budgetkontrollen er der hverken regnet med udgifter eller indtægter for denne ejendom i I budgettet for 2008 var der regnet med en nettoudgift på kr Der er planlagt følgende istandsættelsesarbejder i 2008: Rutebilstationen reparation af cykelstativer samt udvendig maling. Vester Skerninge gl. station (lokalhistorisk arkiv) reparation af skorstene Lunde Kursuscenter reparation af kloak og dele af tag. Navigationsskolen nyt gelænder Christiansminde pavillon reparation af borde og bænke Vandmøllen Christiansminde reparation af vandhjul, maling af hus Vandmøllen, Kogtved reparation af vandhjul Christiansmøllen diverse reparationer Der er indgået en aftale med entreprenørafdelingen om daglig rengøring mv. af de offentlige toiletter. Der er for 2008 aftalt et årligt beløb, baseret på aftalt serviceniveau. Beløbet erlægges første gang i juni Ordningen evalueres sidst på året. Det resterende budgetbeløb på området er til istandsættelser i forbindelse med eventuelle hærværk, ligesom der er driftsudgifter til el, vand og varme. I forbindelse med budget 2008 blev der vedtaget en reduktionsblok på kr. Beløbet er tænkt som en indtægt for hjemtagelse af mindre projekteringsopgaver fra andre direktørområder. Der er hjemtaget projekter svarende til reduktionsblokken. Hvad har vi nået i 2008? Nogle af de planlagte reparationer er udskudt til 2009 med respekt af overholdelse af nettobudgettet, der har i 2008 været et mindre råderum på baggrund af de solgte/ikke udlejede ejendomme. Det skal IKKE ses som et udtryk for, at reparationerne ikke er nødvendige. Der er planlagt følgende istandsættelsesarbejder i 2008: Rutebilstationen reparation af cykelstativer samt udvendig maling cykelstativer - Repareret i 2008 maling er udskudt til Vester Skerninge gl. station (lokalhistorisk arkiv) reparation af skorstene - Reparationen er udskudt til 2009 Lunde Kursuscenter reparation af kloak og dele af tag. - Hvis det er muligt udskydes reparationerne til 2009 Navigationsskolen nyt gelænder Christiansminde pavillon reparation af borde og bænke Vandmøllen Christiansminde reparation af vandhjul, maling af hus Vandmøllen, Kogtved reparation af vandhjul Christiansmøllen diverse reparationer

6 Entreprenørafdelingen Entreprenørafdelingen skal overføre kr. som mindreforbrug til 2009 samt udmønte reduktionsblokken på kr. Med en samlet reduktion af driftsbudgettet på kr. skal Entreprenørafdelingen være den foretrukne leverandør i Svendborg Kommune, ligesom Bestiller og Udfører skal være meget opmærksomme på ydelsesbeskrivelser og serviceniveau. Der er indgået et offentligt privat samarbejde på vandløbsområdet med henblik på at udmønte den aftalte reduktionsblok på kr. Reduktionsblokken på dialogbaseret aftalestyring på kr. forventes indgået på området vintervedligeholdelse. I forbindelse med arbejdet omkring salg af bygninger, har det vist sig, at den forventede salgsindtægt på materialegårdene har været for optimistisk, da grundene er belastet af forurening. Entreprenørafdelingen forsøger at indfri reduktionsblokken på kr. ved salg af en af bygningerne, hvilket medfører at de nødvendige garageanlæg ikke kan opføres på Bodøvej 18. Reduktionen på de netto 1,5 mio. kr. vil i løbet af november blive overført til anlæg, idet salg og ombygning mv. anses for værende anlæg og skal holdes udenfor den ordinære drift. Entreprenørafdelingen arbejder videre med hensyn til aftalestyringen mellem udvalg/direktionen omfattende videreudvikling af Bestiller, Udfører og Modtagermodellen på markedsvilkår, effektivisering og styring af Entreprenørafdelingens produktion samt fokus på Svendborg Kommunes Værdigrundlag. Der forventes således, en driftsoverførsel af et mindreforbrug til 2009 på kr. og en mindreindtægt på kr. til Hvad har vi nået i 2008? Status for entreprenørafdelingens aftalestyring 2008 Grøn Gul (100 %) ( %) Organisationsudvikling Målsætning 1 Personale- og kompetenceudvikling Mobilitetsløsninger Fælles stilleplads Bodøvej 14 og 18 Kravspecifikation/dialogbaseret aftalestyring Kontoplan Målsætning 2 Ombrydning af det decentrale Ny jobnummerbog Lagerstyring Afrapportering af dagsedler Udarbejdelse af mission/vision Stafetordning for de 4 værdier Målsætning 3 SWOT analyse 360 graders lederevaluering Måling af ledelse og trivsel Rød (0-50 %)

7 Sekretariat og Udvikling Pr. 1. august er der ansat 3 ekstra personer i et midlertidigt ansættelsesforhold i Natur og Miljø landbrugs- og miljøsager. Formålet er at afvikle ophobningen af sager. Udgifterne til disse personer finansieres via brugerbetaling for behandling af sagerne. Ny funktionschef er startet 1. oktober 2008 i Bygge - Industri og Veje 2 medarbejdere i Natur og Miljø har opsagt deres stillinger til fratræden pr. 31. august I forbindelse med bestræbelserne på at få normeringen ned på oprindeligt niveau inden 2008 er disse stillinger ikke genbesat. Der regnes med 2 måneders lønbesparelse i 2008, idet der skal afregnes feriepenge/feriefridage både rest for indeværende år samt optjent i år mv., det skønnes at svare til 1-2 månedsløn (september + oktober). Generel besparelse på udgifter til møder mv. rammer Miljø og Teknik med kr Besparelsen på kr er fordelt på: Annoncer kr Møder, mm kr IT-licenser kr Besparelserne søges indeholdt i budgettet med tilbageholdenhed på andre områder, såsom kontorhold mm. Hvad har vi nået i 2008? Byggesagsgebyr: Der er langt større indtægter i 2008 end budgetteret, hvilket skyldes en større mængde byggesager. Der er taget højde for det i budget IT Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. primært vedrørende licenser, ligesom der er en udgift til blanketsystemet, som der ikke har været taget højde for på kr. ved sidste budgetkontrol. Merforbruget overførtes til Der er en risiko for at budgettet ikke kan holde på området "serverpark", som indeholder udgifter til servere (hardware) og driftsstøtte (ekstern konsulent-bistand). Det er vanskeligt at sige i hvilken størrelsesorden det vil blive, da det afhænger af i hvilket omfang IT-afdelingen skal afholde udgifter til forbedring af svartider på systemer som Notes, Acadre og GIS samt hvilket behov der bliver for at trække på eksterne ressourcer ifm med driften. Derudover er der dukket en ekstraudgift op på drift af et KMD-system, som der ikke har været taget højde for i aftalen med leverandøren. Vi kan allerede nu forudse en licensstigning til næste år grundet indkøb af nye maskiner, hvor licensen ikke er finansieret.

8 Resumé anlægsudgifter Udvalget for Miljø og Teknik Pr. 31. oktober 2008 udgør korrigeret budget i alt 109,0 mio. kr. netto mod 60,8 mio. kr. netto i vedtaget budget. Forskellen på 48,2 mio. kr. er på både det brugerfinansierede- og skattefinansierede område, og kan primært henføres til, at der er overført 37,5 mio. kr. fra 2007 til 2008, heraf 5.1 mio. kr. vedr. Jordforsyning som er fritaget for bloktilskudreduktion. Forskellen mellem forventet regnskab og korrigeret budget er et mindreforbrug på 53,1 mio. kr. netto, heraf forventes der overført 30,0 mio. kr. til 2009 vedr. ny genbrugsplads. Af de resterende 23,1 mio. kr. forventes 23,8 mio. kr. ligeledes overført fra 2008 til 2009, primært på vejområdet. Siden budgetrapporten i august er forventet regnskab på anlæg under Veje steget med ca. 14 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at der fra august blev givet mulighed for at igangsætte nogle af de anlægsprojekter, der ellers var sat på stand by på grund af regeringsindgrebet. Der blev mulighed for at igangsættes arbejder for ca. 10 mio. kr. Yderligere er der efter sommerferien igangsat en byggemodning af Erhverv Øst for et budget på 7,4 mio. kr. i Da muligheden for at sætte flere anlægsarbejder i gang under Veje kom relativt sent på året, er det ikke alle de igangsatte arbejder der afsluttes i Netto mindreforbruget uddybes jf. nedenstående. Svendborg Affald På anlægsbudgettet for 2008 er der afsat 30 mio. kr. til ny genbrugsplads. Projektet forventes overført og igangsat i Beløbet revideres ved regnskabsafslutningen når projektets økonomi kendes nærmere. Der vil evt. være medfinansiering af driftsstatus på mio. kr. Herudover er der et restbudget på 0,271 mio. kr. som er overført fra Dette beløb forventes brugt til det videre forprojekteringsarbejde vedr. ny genbrugsplads. Beløbet er ikke med i puljen vedr. bloktilskudsreduktion. Veje Budgettet er opdelt i 2 områder Anlæg veje og Jordforsyning. Det samlede vedtagne budget på jordforsyning udgør kr. 0,- og på veje udgør vedtaget budget 25 mio. kr. På grund af store overførsler fra 2007 blev en stor del af anlægsprogrammet ikke sat i gang i foråret. Budgettet er opdelt i 2 områder Anlæg veje og Jordforsyning. Det samlede vedtagne budget på jordforsyning udgør kr. 0,- og på veje udgør vedtaget budget 25 mio. kr. På grund af store overførsler fra 2007 blev en stor del af anlægsprogrammet ikke sat i gang i foråret. Veje Der er disponeret 5 mio. kr. i forbindelse med konstatering på Økonomiudvalget den 20. maj, hvor der blev mulighed for at bruge 5 mio. kr. mere af anlægsrammen. Den seneste beslutning efter sommerferien om mulighed for yderligere forbrug på 10 mio. kr. af anlægsrammen er disponeret fuldt ud primært til asfaltarbejder. Resten er der disponeret med ca. 1,8 mio. kr. til cykelsti langs Rantzausmindevej, 1,0 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter og ca. 1,1 mio. kr. til renovering af trafiksignaler. Alle arbejder er sat i gang og afsluttes først i det nye år. Der er godkendt skitseprojekt for stibroen over Joh. Jørgensens Vej, og et detailprojekt for broen er klar til behandling i december. Herefter kan arbejdet udbydes og igangsættes først i det nye år. Stibroen er en del af Vejbetjening af et nyt forretningscenter ved Ole Rømers Vej. Afdelingen har også arbejdet med den nye rundkørsel ved Svendborg Storcenter. Det her været en del administrativt arbejde med ekspropriation af arealer til den nye rundkørsel. Ekspropriationen blev påklaget og er endnu ikke behandlet.

9 Da Mølmarksvej blev lukket efter sommerferien på grund af arbejder ved motorvejen, besluttede administrationen at igangsætte anlæg af rundkørslen, selv om klagen ikke var behandlet. Det medførte en ny klage, som dog blev afvist, og arbejdet er godt i gang, og afsluttes inden jul. Udgifterne afholdes af projektet (Lidl og Sjælsøgruppen), hvorfor det ikke er med i budgetopgørelsen. De største anlægsprojekter (Nyborgvej samt Ring Nord) er afsluttet, og økonomien er ved at være opgjort. Begge projekter ser ud til at balancere med budgettet. Jordforsyning Byggemodningerne af 1. etape til erhverv i Kirkeby samt hele boligområdet i Traverskiftet er afsluttet, bortset for slidlag og finisharbejder, der først skal udføres i I Kirkeby holder budgettet, men i Traverskiftet er der et merforbrug, der skyldes afholdte udgifter til kloakbidrag (1,9 mio. kr.), vand- og el tilslutning. Merforbruget opvejes af tilslutningsbidrag, der indgår ved salg af grundene. Der er foreløbig indgået 1,58 mio. kr. Udgifter og indtægter var ikke indeholdt i bevillingen til byggemodningen. Yderligere er 3 mindre boligområder i Gl. Gudme Kommune afsluttet. Der har ikke været afsat budget til selve byggemodningen for et område i Hesselager, hvorved der skabes et merforbrug. Merforbruget kan finansieres af et mindre forbrug på byggemodningen i Vindeby Vest. Oprettelse af grundejerforeninger og overdragelse af boligområderne ved Stævnegårdsvej og Vindeby Vest er afsluttet, og en lignende overdragelse er sat i gang for Boligområdet Traverskiftet. Der bruges mange ressourcer på disse overdragelser ikke mindst, når det er flere år siden anlægsarbejderne er afleveret af entreprenøren. Derfor er overdragelsen af Traverskiftet også sat i gang allerede nu, selv om arbejdet med slidlag og finish først afsluttes i forsommeren Erhvervsområde Øst er sat i gang efter sommerferien, og der har været arbejdet på højtryk for at få grunde klar til salg i efteråret. Det er lykkedes. Der har været store omkostninger til arkæologiske undersøgelser på 1. etape, og budgettet er overskredet. Derfor er arealer der skal undersøges nu reduceret til de arealer der umiddelbart er mest salgsbare. Når et revideret budget foreligger, skal det afklares, om der bliver behov for merbevilling eller omdisponering. Foreløbig kan merudgifterne finansieres på grund af en rimelig god licitation. Natur og miljø Anlægsbudgettet på ca. 2,7 mio. kr. til legepladser og vedligeholdelse af vandløb m.m. er planlagt udnyttet, og er frigivet til konkrete projekter. Et projekt om renovering af søerne ved Christiansminde er sat i bero fordi der er indgivet klage efter Naturbeskyttelsesloven. Det vil betyde at der vil være en mindre udgift på anlægsbudgettet på ca kr. som overføres til Endvidere forventes overført kr. projektet Søer ved Christiansminde og fra rådighedsrammen. Byggeri og beredskab De 0,4 mio. kr. som er afsat til nyt tag til beredskabsdepotet, forventes overført til Byggerådgivning Beløbet på ca. 2,2 mio. kr. til energispareprojekter er igangsat på følgende områder: Hesselager skole og Børnehaven Løkken Sct. Michael skole og Oure Børnehave

Udvalget for Miljø og Teknik

Udvalget for Miljø og Teknik Økonomisk oversigt Resultatopgørelse Regnskab Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Overførbudget budget regnskab selskrav Mio. kr 2007 2008 2008 *) 2008 Drift Svendborg Affald -3,7-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0

Læs mere

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Teknik- og Erhvervsudvalget Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget 2019 Forbrug pr. 31.3.2019 Forventet regnskab 2019 Afvigelse i forhold til korr. budget Heraf

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010 Side 1 af 10 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser forhold til korr. Skattefinansieret - drift: Entreprenørafdelingen -3,2 0,4 1,2-0,6-1,8 Beredskab 9,6 10,6 10,5 10,5 0,0 Byg, Veje og Miljø -1,9-1,9-4,4-4,4

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Miljø- og teknikudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* Forventet budget regnskab tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Aarhus Kommunes regnskab for 2018 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold

Læs mere

Acadre: marts 2014

Acadre: marts 2014 NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Forslag. Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009

Forslag. Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009 2007/2 LSF 174 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-2400-54 Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 217 Politikområde Natur, vand og Miljø i 1. kr. 217 1 Naturbeskyttelse: 2 - Naturforvaltningsprojekter 1.25 297 1.55-15 3 - Sandflugt 58 58 58 4 Vandløbsvæsen: 5 - Fælles formål

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/5 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Ældrerådet 251 0 251 0 2 Tomgangsleje 3.498

Læs mere

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018. Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:

Læs mere

Opfølgning på Budget Pr. 31. maj Udvalget for Miljø og Teknik

Opfølgning på Budget Pr. 31. maj Udvalget for Miljø og Teknik Regnskab Opfølgning på Budget 2010 Pr. 31. maj 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse 1 Opsamling... 3 2 Veje, grønne områder og miljø... 3 3 Kommunale ejendomme... 7 2 1 Opsamling 1.1 Budgetramme

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.957

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Resume Børne- og ungdomsudvalget har i alt fået overført et overskud på 6,6 mio. kr. fra regnskab 2016. På nuværende tidspunkt forventer vi

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 33,9 mio. kr. på drift og 61,3 mio. kr. på anlæg. Samlet

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014 kontrol pr. 1. oktober 2. POLITIKERE I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab fht korr. budget Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 11.908 13.190 9.591 13.937 747 Udenfor selvforvaltning,

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2018

Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring

Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring Resterende Overførsel Ordinær over- Ekstraordinær Nr. AftalekapitalmidOmråde

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget. Miljø- og teknikudvalget, samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Teknik- og Erhvervsudvalget Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget 2018 Forbrug pr. 30.6.2018 Forventet regnskab 2018 Afvigelse i forhold til korr. budget Heraf

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Forretningsgange vedrørende anlægs- og udstykningsregnskaber samt oversigt over anlægsarbejder indenfor byggemodningsområdet.

Forretningsgange vedrørende anlægs- og udstykningsregnskaber samt oversigt over anlægsarbejder indenfor byggemodningsområdet. Forretningsgange vedrørende anlægs- og udstykningsregnskaber samt oversigt over anlægsarbejder indenfor byggemodningsområdet. Nedenstående regler er gældende fra tidspunktet for revisionens godkendelse

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud

Læs mere

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik Politisk økonomirapportering 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Til og med maj måned Regnskab 1. juni 2010 Forbrug og budget For hele udvalget er forbrugsprocenten ultimo maj måned 2010 på 49,4%. Ultimo

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 15 Natur, vand og miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 7.749

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Acadre:

Acadre: Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt

Læs mere

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Trafik og Grønne områder

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Trafik og Grønne områder Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger, vintervedligeholdelse og kollektiv

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence

Læs mere

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 472.639.658 420.895.000

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2019 Forsyningsområdet 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0,000 Park og Vej 134,344-24,544

Læs mere

3. Budgetopfølgning 31. marts 2015

3. Budgetopfølgning 31. marts 2015 Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 4. maj 215 3. Budgetopfølgning 31. marts 215 15-714 Sagsfremstilling Administrationen har gennemført opfølgningen pr. 31. marts. Budgetopfølgningen

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.503

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger,

Læs mere

Pixiudgave Regnskab 2016

Pixiudgave Regnskab 2016 Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Korrigeret budget (incl. Overførsler fra 2012 til =2-6

Korrigeret budget (incl. Overførsler fra 2012 til =2-6 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr Budget Till.bev. + Gen.bev. Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2018 Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000-5,622-5,623 0,000 Park og Vej 131,804-15,552 116,252 113,939-2,313-3,550 Byggeri og

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere