Bilag 5 Noter til anlægsoversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5 Noter til anlægsoversigt"

Transkript

1 Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet i sin helhed, og når der er tale om komplekse anlægsopgaver består beskrivelsen af et program-oplæg. Programoplægget sikrer blandt andet den præcise definition af opgaven, de afledte konsekvenser i bred forstand, samt et forslag til tidsplan. Udarbejdelse af programoplæg vil øge muligheden for en tidsmæssig mere realistisk budgettering af rådighedsbeløb henover årene. Nye større projekter uden tidligere udarbejdet programoplæg vil ofte først kunne afsættes i et senere år end det aktuelle budgetår. Rammebevillinger. En rammebevilling er en anlægsbevilling, som er fælles for flere mindre projekter af samme karakter. I forbindelse med den årlige budgetvedtagelse giver Byrådet til disse projekter en anlægsbevilling og et rammerådighedsbeløb. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet. Eventuelle uforbrugte bevillinger og rådighedsbeløb bortfalder ved årets udgang. Rådighedsbeløb er de tal som fremgår af budgetterne, og som der i budgetlægningen foretages prioriteringer imellem. En anlægsbevilling vil ofte skulle forbruges over flere år, og derfor opdeles anlægsbevillingen i det nødvendige antal rådighedsbeløb. Anlægsnoter til de enkelte projekter. Alle beløb er angivet i 2015-priser. 1. Udskiftning af låse og sikringer Næstved kommune har igennem en årrække opgraderet og forbedret kommunens låsesystemer og alarmanlæg. Finansieringen af projektet har tidligere foregået primært igennem risikostyrings-budgettet, og altså som en driftsudgift. Det er ikke mere muligt i det eksisterende budget og da der stadig er behov for en løbende opgradering af systemerne foreslås en anlægsbevilling på i alt 4 millioner kr. fordelt over fire år med kr. 1 million om året med virkning fra Beløbene skal primært bruges til at udskifte alarmanlæg og låsesystemer, som er forældede, således at anlæggene bliver tidssvarende og fremover lever op til de sikkerhedskrav, som er gældende herunder den vedtaget sikringspolitik af byrådet og de godkendte sikringsniveauer fra Forsikring & Pension. 2. Investeringsoversigt Jord og bygninger. Se særskilt bilag (Forslag til investeringsoversigt Jord og bygninger) dok.nr Projekt Ressource City. Etablering af Ressource City kræver tre typer investeringer: 1. Sekretariat 2. Fysiske rammer 3. Udviklingsplan for Maglemølle Den samlede investering anslås at være 4,4 mio. kr., men de 2,4 mio. hentes i allerede afsat Budget. Sekretariatet forventes at have driftsudgifter til varme, vand, el samt vedligeholdelse af grønne arealer plus kommunikationsaktiviteter i sine første leveår. Herefter forventes sekretariatet at være selvbærende. 4. Udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområder. Økonomi- og Indenrigsministeriet har imødekommet ansøgningen fra Næstved Kommune om midler fra den ekstraordinære lånepulje vedr. udrulning af højhastighednet og mobildækning Side 1 af 11

2 til de tyndere befolkede dele af kommunerne. I alt 8 kommuner har modtaget tilsagn. Næstved Kommune søgte om 3 mio. kr. i 2014 og Men under indtryk af det høje antal ansøgere er betingelserne for låneoptagelsen efterfølgende ændret, således at kommunen selv skal erlægge kr. af det udarbejdede projekt (eller ca. 17%). En reduktion i budgettet medfører en tilsvarende reduktion i lånedispensationen. Afdrag og renter på lånet er beregnet til kr. årligt. 5. Tandplejen udskiftning af klinikudstyr på Tandreguleringsafdelingen. Ombygningen af Tandplejen på Parkvej omfattede IKKE tandreguleringsafdelingen. De 6 Units (tandlægestole med boremaskiner m.v.) er næsten 15 år gamle, slidte og utidssvarende. Da de er udgået af produktionen, er det allerede nu problematisk at skaffe reservedele til dem. Alle 6 units bruges dagligt, hvilket betyder, at de skal kunne fungere for at det ikke skal gå ud over børnenes tandreguleringsbehandlinger. Hver unit ude af drift betyder en mindskning af patientflowet på 15 %. Klinikskabene er fra Det er køkkenskabe og derfor ikke indrettet som moderne klinikskabe og lever ikke op til kravene i dag. Både units og klinikskabe bør udskiftes Af hensyn til driften foreslås anlægget at løbe over 3 år. 6. Etablering af bygning i forbindelse med samarbejde med region Sjælland om fælles bolig til psykiatri. Der er ingen anlægsudgift, men en afledt drift vedr. huslejeudgift i forbindelse med husfællesskab med Region Sjællands distriktspsykiatri i forbindelse med projekt integreret psykiatri (Trieste-projektet). Dele af Næstved Kommunes socialpsykiatri ventes at skulle flytte sammen med distriktspsykiatrien i lokaler på sygehuset. Omfanget er ikke kendt på nuværende tidspunkt, hvorfor der ikke er beregninger på evt. besparelse ved andre lejemål. Der er lavet et overslag på forventet afledt drift, som skal skabe grundlag for hus fællesskab, når projektet i 2015 når til sammenflytning. 7. Erhvervet hjerneskade bygningsfællesskab med Næstved sygehus. Der er ingen anlægsudgift. Løbende driftsudgift omhandler huslejeudgift. 8. Nyt sundhedscenter. I forbindelse med Strukturreformen overtog kommunerne en række sundhedsopgaver. Hovedparten af disse er organisatorisk og fysisk forankret på Sundhedscentret. Denne løsning blev besluttet i 2006 / 2007 udelukkende som en midlertidig løsning. Siden etableringen af det midlertidige Sundhedscenter på Præstøvej (ombygget gammelt plejehjem) er antallet af borgere, der frekventerer Sundhedscentret steget markant. På genoptræningsområdet er stigningen eksempelvis svarende til 200 %. Således var antallet af besøgende på Sundhedscentret i 2013 ca og hertil skal yderligere lægges de mange frivillige, der også benytter bygningen, specielt udenfor normal åbningstid. I 2013 besluttede det gamle Sundhedsudvalg, at der skulle igangsættes en proces m.h.p. et nyt sundhedscenter. M.h.p. opstart af denne proces omprioriterede Sundhedsudvalget anlægsbudgettet for 2014, således at der blev tilvejebragt et beløb på til igangsætning af en første og indledende proces vedr. nyt Sundhedscenter. Side 2 af 11

3 Processen for udarbejdelse af programoplæg er derfor igangsat i det nye Sundheds- og Psykiatriudvalg. Denne proces munder bl.a. ud i, at der ultimo 2015 foreligger overslagsberegninger for opførelse af et nyt sundhedscenter. Henset til den økonomiske situation har Udvalget besluttet at udskyde anlægsforslag til nyt Sundhedscenter til 2016, 2017 og De indsatte beløb er overordnet vurderet på baggrund af erfaringer fra andre kommuner ved byggeri af nyt sundhedscenter. Beløbene vil kunne variere væsentligt afhængig af ønsker og muligheder i Næstved. 9. Forbedring af de fysiske rammer. Byrådet vedtog budget 2014 med et beløb på kr. i overslagsårene Beløbet dækkede over både politikområde handicappede og politikområde psykiatri. Beløbet fordeler sig med kr. til handicapområdet og kr. til psykiatriområdet forholdsmæssigt fordelt efter de samlede budget på områderne. Der ønskes forsat afsat et beløb til forbedring af de fysiske rammer. Adgangsforholdene i Jernbanegade, hvor støttecentret holder til optimeres med en udvendig elevator, som vil fremme adgangsforholdene for borgere, der ikke kan benytte trapper. 10. Næstved madservice Rammebevilling til løbende udskiftning af køkkenudstyr. 11. Anlægsprojekter i distrikterne Rammebevilling pr. år. Byrådet vedtog budget 2014 med et beløb på kr. i overslagsårene Beløbet dækkede over både politikområde handicappede og politikområde psykiatri. Beløbet fordeler sig med kr. til handicapområdet og kr. til psykiatriområdet forholdsmæssigt fordelt efter de samlede budget på områderne. Der ønskes forsat afsat et beløb til forbedring af de fysiske rammer. Adgangsforholdene i Jernbanegade, hvor støttecentret holder til optimeres med en udvendig elevator, som vil fremme adgangsforholdene for borgere, der ikke kan benytte trapper. 12. Forbedring af de fysiske rammer. Byrådet vedtog budget 2014 med et beløb på kr. i overslagsårene Beløbet dækkede over både politikområde handicappede og politikområde psykiatri. Beløbet fordeler sig med kr. til handicapområdet og kr. til psykiatriområdet forholdsmæssigt fordelt efter de samlede budget på områderne. Der ønskes forsat afsat et beløb til forbedring af de fysiske rammer. 13. Mødested for borger tilknyttet Soc. Pæd. Center Næstved Nord. Etablering af mødested for borgere tilknyttet Soc. Pæd. Center i Næstved Nord. Anlægsudgiften skal anvendes til indretning af lokale. 14. Susålandets skole indskolings- og SFO-afsnit samt renovering mellemtrins- og udskolingsområder. Færdiggørelse af om- og tilbygningsprojektet på Susålandets Skole jf. Skoleudbygningsplanen. 15. Ny bus til børnehaven Frit 16. I børnehaven Frit 16 er det er væsentlig forudsætning p.g.a. de begrænsede fysiske rammer inde og ude, at børnene dagligt kan køre ud i Næstved natur. I starten af 2014 blev det konstateret, at på trods af at begge busserne var godkendt til syn, så var sikkerhedsselerne ikke monteret i overensstemmelse med gældende regler. Det betød, at kørsel med begge busser straks blev indstillet. Den ene af busserne er p.t. (ult. April) ved at få monteret nye og lovlige seler, således at kørslen snart kan genoptages. Side 3 af 11

4 Den anden og ældste bus er i en sådan forfatning, at den alligevel skal udskiftes. Derfor foreslås afsat kr til anskaffelse af en nyere bus til Frit Pulje til ekstraordinær indvendig vedligeholdelse herunder større udgifter i forbindelse med AT-påbud. Puljen anvendes til at gennemføre større ekstraordinære indvendige vedligeholdelsesarbejder, som ikke vil kunne gennemføres inden for den enkelte skoles eget budget til indvendig vedligehold. Større vedligeholdelsesarbejder, der vurderes at kunne resultere i påbud fra Arbejdstilsynet, prioriteres. Der ligger pt. ønsker for mere end 10 mio. kr. Det afsatte budget anvendes til større renoveringsarbejder som fx udskiftning eller renovering af gulve, afhjælpning af akustiske forhold, etablering af lovpligtig ventilation og udskiftning af belysning samt ekstraudgifter til bortskaffelse af farligt byggeaffald i forbindelse med renovering, når der fx konstateres bly, PCB eller andre farlige stoffer ved ombygning og renovering. 17. Pulje til APV problemer og indeklima. I gennem de sidste mange år har der været afsat en pulje på ca. kr. 2,0 mio. til udbedring af større problemer, der konstateres i de lovpligtige APV undersøgelser, andre opstående indeklimaproblemer samt indvendig vedligehold, der overstiger en skoles almindelige rammer. På området er der for langt de fleste institutioner tale om, at de har en alder på år, og der opstår løbende behov for at løse arbejdsmiljøproblemer. Hvis ikke der er midler til at løse problemerne, så vil kommunen i langt højere grad opleve at få påbud fra Arbejdstilsynet. 18. Sikring af pladsgarantien. For at kunne sikre pladsgarantien også i en tid med faldende børnetal så er det nødvendigt at der afsættes en mindre anlægspulje, så der kan gennemføres mindre strukturændringer i de enkelte institutioner. Hvis der skal kunne ske en optimering af udnyttelsen af de fysiske rammer i fremtiden, så vil det være en forudsætning, at der er afsat midler til at foretage mindre fysiske forandringer af lokalerne. 19. It, skoleområdet IT-investeringer på skoleområdet. 20. Skoleudbygningsplanen. Fortsat implementering af skoleudbygningsplanen, idet prioritering af projekterne tages op, når analysen af skole-, SFO- og klubstrukturen er færdig. 21. Holmegaard, udstillings- og formidlingscenter. Der afsættes midler til formidling af Holmegaard og Kähler. 22. Rønnebæksholm. Fortsat renovering og udvikling af Rønnebæksholm. Afsættes årligt rammebeløb med godkendelse i Kulturudvalget. Midlerne anvendes til renovering og forbedring af f.eks. publikumsfaciliteter. 1 etape er igangsat i 2014 og 2. etape forventes igangsat i 2015 til renovering og indretning af kunstværksted i det gamle herregårdskøkken i kælderen. Dette skal blandt andet bruges af skoleklasser (skolereform) og familier. I 2015 er planen desuden at indrette rum til publikum med fleksible muligheder (spise medbragt mad / tegnerum / inforum) i det historiske kælderrum under havestuen, hvor Marie Tofts berømte gudelige samlinger fandt sted. 23. Grønnegades Kaserne Kulturcenter. Fortsat renovering og udvikling af Grønnegades Kaserne. Afsættes årligt rammebeløb med Side 4 af 11

5 godkendelse i Kulturudvalget. Af større opgaver forestår: Elevator Renovering af mødelokaler, toiletter, Gammel Ridehus Belægning (tilgængelighed) Belysning Formidling/information/skiltning. 24. Herlufmagle Svømmebad. Renovering af svømmebad. Oprindeligt afsat 3,1 million. Andel til renovering af anlæg udbetalt i Af det samlede renoveringsarbejde mangler der for 1,91 million som afsat i Renovering af eksisterende faciliteter. Rammebeløb til renovering og vedligeholdelse af kommunale og selvejende institutioner. Som eksempel kan nævnes renovering af vagtbygningen på Grønnegades Kaserne Kulturcenter som skal benyttes til Talentskolens film- og animationslinje. Ligeledes ønsker Kulturudvalget at prioritere en renovering af toiletterne i Gl. Ridehus i Af andre eksempler kan nævnes renovering af kommunale idrætsanlæg og/eller selvejende idrætshaller. 26. Facilitetsplan, uprioriterede midler. Baggrunden er Facilitets- og udviklingsplan for Næstved Kommune i Den er udført i samarbejde med Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund samt Center for Idræt og Arkitektur. Anlægsbudget skal medvirke til at realisere idékatalog i rapporten Bevægelsesarealer og motionsruter, skolen som kulturelt og fysisk samlingssted, fra forsamlingshus til kulturhus, udvikling af vandhus og udvikling af idræts- og Kulturformidling. Af eksempler kan nævnes pennabaner (8 kantede små indhegnede baner), parkour v/ungdomsskolen, multibaner, møde i efteråret 2014 med forsamlingshuse om deres udfordringer, skilte der viser vej til de mange faciliteter i Næstved Kommune m.m. 27. Forsamlings- og kulturhuse. Kultur- og forsamlingshusenes muligheder i lokalområderne skal styrkes. Der er mulighed for medfinansiering fra staten i 2015 i forholdet 40% fra kommunen og 60% fra staten. Jf. punkt 76 på Kulturudvalgets dagsorden d. 11. august Opgradering af Næstved Svømmehal jf. nye krav fra Krav til miljøgodkendelse af indendørsbassiner på 25 meter er skærpede og skal opfyldes i Kræver med sikkerhed større og bedre renseteknik og pumper, men antagelig også egentlige ombygninger. Berører også Fladsåhallen og Herlufsholm svømmehal. Det kan ikke afvises, at det kan forårsage krav også til Herlufmagle Friluftsbad og varmtvandsbassinet i Birkebjergparken. 29. Multibaneanlæg i Rådmandshaven. Multibaneanlæg omfatter boldbane på kunstgræs til selvorganiserede aktiviteter. 30. Musikskole, lydstudie, akustikregulering samt scenelys i søjlesal. Indretning af permanent lydstudie i lokale 6. Scenelys i søjlesal. Akustikregulering. 31. Dirtjump Understøtte selvorganiserede aktiviteter Side 5 af 11

6 Dirt jumping er en udfordrende stilart indenfor mountainbiking. Man kører på en udendørs bane med en serie af forskellige hop formet af en særlig lerklinet jord. Modsat bmx handler det ikke om at konkurrere mod hinanden, og der er derfor heller ikke startbåse, eller andet der larmer. Dirt jumping handler om kontrol over cyklen og om at udfordre sig selv på banen. De seneste år har dirt jumping vundet frem overalt i verden, hvor især actionsport-fans har fået øjnene op for de muligheder, der kan udfoldes på en mountainbike. Næstved Ungdomsskole er bygherre og driftsherre på projekt Dirt jump, der anlægges i et samarbejde mellem Ungdomsskolen, Center for Plan & Erhverv og Center for Kultur & Borgerservice. Materialet til de ønskede hop på banen er omkostningstunge og omfatter udover lerklinet jord, en container til opbevaring af cykler, hjelme og øvrigt sikkerhedsudstyr samt opsætning af lysmaster. 32. Street Mekka. Etablering af Street Mekka på Maglemølle (PM10) Næstved kommune har siden 2008 deltaget i samarbejdet omkring det danske non-profit integrationsprojektet Gam3 Zones, der for Næstved kommune har medført et meget betydningsfuldt samarbejde med Gam3 omkring Street Basket, Street Soccer og Street Dance gennem alle årene. Street Mekka Næstved skal med vægt på bevægelse, tilgængelighed, brugerinddragelse og fleksibilitet skabe et friskt pust til ungdoms- og idrætskulturen i hele Næstved. Street Mekka Næstved vil være et ønskescenarie for vore unge mennesker, hvor det handler om en slags gadeidræt, hvor de unge selv kan være medbestemmende med langt løsere rammer, som de således selv i høj grad skal være med til at forme, når de dyrker idræt. Udendørs gadeidrætsaktiviteter har barske vilkår i Danmark, hvor det ustadige danske vejr, og den lange vinterperiode, giver gadeidrætten vanskelige vilkår. Et Street Mekka med forankring af gadeidrætten i en indendørs facilitet vil motivere ikke mindst inaktive unge i alderen år til aktivitet. 33. Skøjtebane. Etablering af udendørs skøjtebane. 34. Strukturændring biblioteket Der er indarbejdet et forslag om strukturændring på biblioteks- og borgerserviceområdet som en del af Direktionens råderumspulje. Strukturændringen forventes, at effektivisere driften med 1,5 mio. kr. om året. Det er vurderet, at der skal foretages investeringer for ca. 1,7 mio. kr. som følge af strukturændringen. Kommunen har fået dispensation til at låne 1 mio. kr. i 2015 til investeringen. Der afsættes et anlægsbeløb på 1 mio. kr. i Hvis der skal bruges yderligere investeringer i forbindelse med strukturændringen, skal de prioriteres inden for udvalgets anlægsramme. 35. Vådområdeprojekter statsfinansieret. I forbindelse med statens vandplan I, skal der i Næstved Kommune gennemføres i alt 8 større vådområdeprojekter til at mindske udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet. Projekterne er pålagt kommunen fra staten og er derfor obligatoriske. Staten har meddelt at projektperioden udvides, således at ikke påbegyndte projekter kan udskydes til igangsættelse i 2017, hvilket medfører udvidelse af realiseringsperioden frem til Da det er staten der finansierer projekterne, er arbejdsgangen således at Kommunen lægger pengene ud i det indeværende år, hvorefter staten refunderer udgiften i det kommende år. Derfor vil de resterende indtægter svarende til forbruget året før komme i 2020, hvor de sidste projekter er blevet afsluttet. Side 6 af 11

7 De aktuelle indsatser skal foretages ved hhv.: Bjørnebækken, Evegrøften, Saltø Å, Fladså v. Rettestrup, Vetterslev, Aversi, Tyvelse og Vinkælderrenden. 36. Vandløbsprojekter statsfinansieret. I forbindelse med statens vandplan I, skal der gennemføres 43 mindre projekter til at forbedre vandmiljøet i Næstved Kommune. Projekterne er pålagt kommunen fra statens og er derfor obligatoriske. Da det er staten der finansierer projekterne, er arbejdsgangen således at Kommunen lægger pengene ud i det indeværende år, hvorefter staten refunderer udgiften i det kommende år. Derfor vil de resterende indtægter svarende til forbruget året før komme i 2018, hvor de sidste projekter er blevet afsluttet. Indsatserne i projekterne består i hhv.: Genåbning af rørlagte strækninger, Fjernelse af spærringer, Vandløbsrestaureringer, ændret vedligeholdelse samt restaurering af Snesere Sø. 37. Ring Syd. Projektering er igangsat. Etape fra Præstøvej til Parkvejs planlagte forlængelse af besluttet projekteret og udbudt. Øvrige dele af Ring Syd-projektet medtages, hvis der opnås gode priser. 38. Vejlys Udskiftning af armaturer. Igangværende projekt vedr. lovmæssig udskiftning af kviksølvarmaturer. Der er givet en anlægsbevilling på i alt 9,5 mio. kr. i Byrådets møde den 25. juni Investeringsudgifterne kan finansieres af lån til energibesparende foranstaltninger. 39. Vandplanprojekter samt øvrige vandløbsprojekter egen indsats. Inden det er muligt at søge om finansiering af projekterne fra statslige puljer er det nødvendigt at igangsætte undersøgelser og foretage sonderinger af viljen blandt lodsejerne til at indgå i projekterne. Der er korte ansøgningsfrister, og kommunen kan kun få andel i de statslige midler hvis der hurtigt er projekter klar. En del af den afsatte ramme anvendes til dette formål. Projekterne bygger på frivillighed. Det er derfor nødvendigt at de statslige midler for både vådområdeprojekter og vandløbsprojekter kan suppleres med kommunale midler, så projekterne kan suppleres med forskellige andre tiltag, for at opnå den nødvendige lodsejeropbakning. Det er således nødvendigt at med kommunal medfinansiering, som finansieres fra denne ramme. Ikke alle projekter gennemføres hensigtsmæssigt i den rækkefølge som beskrives i vandplanerne. Nogle projekter bliver langt bedre og billigere når de gennemføres i tilknytning til andre kommunale eller statslige aktiviteter. Der bliver søgt selvstændigt om delvis finansiering af disse projekter i andre statslige puljer. F.eks. gennemførtes i 2011 flere vandløbsprojekter i forbindelse med anlæg af de store veje omkring Næstved. En del af rammen anvendes til disse indsatser. Da realiseringsperioden for vådområder er blevet udvidet samt opstart af den kommende vandplan 2 i 2016, vil der fremadrettet i hele budgetperioden være behov for at kunne gennemføre de indsatser som beskrevet ovenover. 40. Natura 2000 planer/planlægning og naturforvaltning rammebevilling. De statslige naturplaner som blev udsendt i december 2011 medfører at kommunen skal gennemføre en lang række projekter i Natura 2000 områderne, som er EU-udpegede særligt værdifulde naturområder. I Næstved Kommune drejer det sig om Præstø Fjord, Holme-gårds Mose, Susåen med en række tilknyttede områder samt Karrebæk-/Dybsø Fjorde. Næstved Kommune har i 2012 i et samarbejde med nabokommunerne og naturstyrelsen udarbejdet handleplaner for indsatsen. Projekterne drejer sig fx om sløjfning af dræn, rydning af træer og buske samt opsætning af hegn. Der er tale om store og omkostningstunge projekter, der strækker sig over flere år. Side 7 af 11

8 Indsatsen skal finansieres af de natur-forvaltningsmidler kommunerne fik overført fra de tidligere amter. Den kommunale indsats suppleres af midler indhentet ved ansøgning fra eksterne puljer. En forudsætning for at kunne anvende puljerne er typisk 50% egenfinansiering. Indsatsen i Natura 2000 områderne finansieres desuden af landbrugsstøtte-ordninger som lodsejerne selv skal søge og LIFE-midler, som kan anvendes til de allerstørste projekter. 41. Natura 2000-planer/ biodiversitet og naturstier rammebevilling. De statslige naturplaner som blev udsendt i december 2011 medfører at kommunen skal gennemføre en lang række projekter i Natura 2000 områderne, som er EU-udpegede særligt værdifulde naturområder. I Næstved Kommune drejer det sig om Præstø Fjord, Holme-gårds Mose, Susåen med en række tilknyttede områder samt Karrebæk-/Dybsø Fjorde. Næstved Kommune har i 2012 i et samarbejde med nabokommunerne og naturstyrelsen udarbejdet handleplaner for indsatsen. Projekterne drejer sig fx om gravning af vandhuller, etablering af græsning og bekæmpelse af invasive arter som rynket rose. Der er tale om store og omkostningstunge projekter, der strækker sig over flere år. Indsatsen skal finansieres af de natur-forvaltningsmidler kommunerne fik overført fra de tidligere amter. Den kommunale indsats suppleres af midler indhentet ved ansøgning fra eksterne puljer. En forudsætning for at kunne anvende puljerne er typisk 50% egenfinansiering. Indsatsen i Natura 2000 områderne finansieres desuden af landbrugsstøtte-ordninger som lodsejerne selv skal søge og LIFE-midler, som kan anvendes til de allerstørste projekter. Dertil kommer at kommunerne har en række forpligtelser i forhold til bevaring af biodiversitet særligt de arter som er omfattet af habitat-direktivet. Ofte ønskes rekreative tiltag i forbindelse med projekterne fx naturstier denne del er udelukkende kommunal finansieret. 42. Kolonihavevejen. Vejen begynder ved Østre Ringvej (omkring Kalbyrisvejens udmunding) og slutter i krydset mellem Jørgen Jensensvej og Hvedevænget, og altså uden udvidet jernbaneunderføring. En væsentlig forudsætning for stationsnær Campus. 43. Indføring af fodsporet til Næstved by. Fodsporet som gang- og cykelsti føres frem fra Ringstedgade til Næstved Station langs banelegemet (kræver tilladelser/aftaler med Banedanmark og grundejere). 44. Renovering af Kirkestræde. Der er p.t. ikke planer om ledningsomlægninger, men gadens udformning foreslås bragt i niveau med de øvrige gågader ved Axeltorv. 45. Campus Munkebakken, parkområde. Munkebakken får en ny funktion, når campus etableres. Dette medfører et behov for, at Munkebakken tilføres nye opholdsmuligheder til studerende og borgere i form af tidssvarende faciliteter, der giver mulighed for både fordybelse, motion, oplevelser og bevægelse samt, at der skabes tryghed og tilgængelighed og bedre forbindelse til bymidten. 46. Grøn Plan rammebevilling. Anvendes til finansiering af projekter i forbindelse med gennemførelsen af Grøn Plan. Fortrinsvis friluftsprojekter og projekter med lokal inddragelse. Eksempler er etablering af en hjertesti, ridestier samt sheltere. 47. Modulvogntog, rammebeløb. Nødvendige ombygninger af kommunale veje, hvis der skal godkendes modulvogntogskørsel - - skal enten betales af ansøger eller kommunen. P.t. har vi 2 projekter Side 8 af 11

9 a) Stenstrup Industri b) Ardagh i Holmegård. Muligvis kommer der ønsker ved Maglemølle/Havnen. Afsættes som rammebeløb. 48. Cykelsikkerhed og cykelstier. Rammebevilling til forbedrede forhold for cyklister ved etablering af enten nye cykelstier eller anden cyklistvenlig vejindretning, f.eks. 2 1-veje (Udtales: to minus en veje ), som er eksisterende mindre veje, primært del af skoleveje, der opstribes og skiltes som smalle veje med mulighed for at vige ind på cykelbane. Nye cykelstier kunne være: a) Cykelsti langs Spragelsevej mellem Herlufmagle og Tybjerg Bakker 7, 9 mio. kr. b) Cykelsti langs Skelbyvej og Nyvej mellem Skelby og Glumsø - 16 mio. kr. c) Cykelsti langs Skælskørvej, Karrebæk Menstrup 18 mio. kr. d) Cykelsti langs Reinstrupvej, Fuglebjerg Skelby 20,5 mio. kr. e) Cykelsti Skelbyvej, Nyvej Næsbybro 17,5 mio. kr. f) Cykelsti Trælløsevej, Skelby Herlufmagle 8,2 mio. kr. g) Cykelsti Skullerupvej og Ravnstrupvej, Glumsø Herlufsmagle 11,6 mio. kr. h) Cykelsti Rødebrovej, Holmegård Susåen 6,7 mio. kr. i) Cykelsti Nr. Tvedevej og Brandelev Stationsvej 8,7 mio. kr. j) Cykelsti Bystævnet og Holmevej (Rønnebæk Brandelev) 8,0 mio. kr. k) Cykelsti langs Præstø Fjord 8,2 mio. kr. l) Cykelsti Sneserevej og Smedstrupvej (Blangslev Præstø Fjord) 11,8 mio. kr. 49. Slidlag på veje. Indhentning af efterslæb. Vejdirektoratet er valgt som rådgiver for Kommunes veje, Vejdirektoratet har været rådgiver gennem en lang årrække. Vejene bliver vurderet af Vejdirektoratet en gang om året. Der bliver lavet en sær vurdering på 1/3 af vejene hvert år. Rapporten for 2013 beskriver et efterslæb på ca. 30 mio. Kr. Herudover vurderer rapporten at der skal bruges ca. 20 mio. Kr. om året i en årrække. På driftsbudgettet er der p.t. afsat ca. 9 mio. kr. /år 50. Handicaptiltag, rammebeløb pr. år. Der identificeres løbende behov for at forbedre tilgængeligheden på veje, fortove, pladser osv. 51. Nye legepladser. Anlæg af nye legepladser og forbedring/udvidelse af eksisterende. 52. Vandplan 2, Vandløbsprojekter statsfinansieret. I forbindelse med statens vandplan II, skal der gennemføres en række vandløbsprojekter til at forbedre vandmiljøet i Næstved Kommune. Projekterne er pålagt kommunen fra statens og er derfor obligatoriske. Da det er staten der finansierer projekterne, er arbejdsgangen således at Kommunen lægger pengene ud i det indeværende år, hvorefter staten refunderer udgiften i det kommende år. Vandplan II starter i 2016 og afsluttes i Derfor vil de resterende indtægter svarende til forbruget året før komme i 2022, hvor de sidste projekter er blevet afsluttet. Indsatserne i projekterne består i hhv.: Genåbning af rørlagte strækninger, Fjernelse af spærringer, Vandløbsrestaureringer samt ændret vedligeholdelse. 53. Farimagsvej. Fra Hvedevænget til Ringstedgade er der de sidste sporrester efter Maglemølle-jernbanen. Hvis de fjernes og vejens opstribning ændres, kan der blive plads til længere højresvingsbane mod Ringsted og en cykelbane. Side 9 af 11

10 54. Axeltorv Hjultorvet. Gaden indretning bringes i niveau med øvrige gågader ved Axeltorv. 55. Campus Tilkørsel fra Rampen og etablering af fladeparkering på Tjæregrunden. Forbindelse mellem Rampen og P-plads etableres ved sideudvidelse af eksisterende sti. Mod nordøst etableres med spuns og jordpåfyldning. P-plads ændres ikke. Grunden forudsættes købt i Opførsel af stort parkeringshus på Tjæregrunden P-hus i 3 etager på hele Tjæregrunden (575 pladser) 57. Campus Anlæg af sti fra P-plads på Tjæregrunden til station. Anlæg af sti langs banelegemet (Remisestien) indeholder jordarbejde og overfladebehandling. Selve gennemføringen under Rampen er medtaget i andet projekt. 58. Øvrige arbejder Ring Syd. Når selve vejforbindelsen mellem Præstøvej og Vordingborgvej er etableret som besluttet, forventes der at være tilstødende anlæg, som vil forbedre udbyttet af projektet (afhænger af, hvor langt pengene rækker ). Følgende kan nævnes: Opgradering ved eks. Englebjergvej ud for Stenstrup Industriområde, Parkvejs forlængelse, cykelstier, kvaliteten af tilslutningen på Vordingborgvej, bilbro ved Rønnebæk skole. 59. Campus Nyanlæg af Teatergade i forbindelse med opbygning af Campus. Erfaring fra renoveringen af Jernbanegade er, at anlægsudgifterne til flisebelagt gade er ca. 4 mio. kr. pr. 100 m nyanlæg. Den strækning af Teatergade, der indgår i Campusprojektet anslås til at være 250 m. Anlægsoverslaget inkluderer ikke evt. afledte udgifter til renovering af kloakeringen på strækningen. 60. Opretning af vejbroer, rammebeløb pr. år. Rammebeløb. Broerne i de kommunale vejanlæg ældes/nedslides. Det har været nødvendigt, at nedsætte den tilladte max. vægt på den del broer, hvilket giver især vognmænd og landmænd gener ved omkørsler. Broerne skal gennemgås og udbedres. 61. Forlængelse af stibroen. Stibroen over baneterrænet ved Næstved Station blev omkring år 2000 udført som 1. etape af en bro helt til Grønnegades Kaserne og centrums stisystem over Farimagsvej. 2. etape vil åbne byen mod stationen og mod den østlige bydel. 62. Garage og værkstedsfaciliteter Park og Vej. Ombygning af garage og værkstedsfaciliteter. 63. Axeltorv 2. etape. Området udenfor træerne på Axeltorv er ikke fornyet endnu og trænger til opgradering. 64. Ramsherred. Når cykelgadedesignet er gennemført på Jernbanegade vil det være naturligt at færdiggøre det øverste stykke af Ramsherred som sivegade. 65. Rotterspærer. For en række af kommunens virksomheder (skoler, institutioner, ældrecentre) er der lovkrav Side 10 af 11

11 om etablering af rottespærre på ejendommens kloak. Der er meddelt anlægsbevilling. 66. Energimærkning. Kommunens bygninger skal være energimærkede. Energimærkning skal fornyes hvert 5. år. Manglende mærkning sanktioneres med bøde. 67. El- og energibesparende foranstaltninger. Årlig rammebevilling. Opfølgning på energimærkningen og energibesparende foranstaltninger. Fra 2015 med gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 20 år. Fagudvalg træffer beslutning om anvendelsen. 68. Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer. Oprettende vedligeholdelse af bygninger og installationer. Rammebeløb. 69. Opfyldelse af spildevandsplanen. Spildevandsplanerne omfatter tilslutning af kommunale ejendomme til kloakforsyningen. Skønsmæssigt 2 ejendomme om året i 3 år. 70. Tilgængelighedspulje. Tilgængelighedsmærkning (angiver graden af handicaptilgængelig på flere parametre) er klar for en række bygninger. Mærkninger angiver eventuelle barrierer og mangler. Vil antagelig give ønsker om afhjælpning af disse og ønsker om flere bygninger, der mærkes. 71. Medfinansiering af statsmidler til landsbyfornyelse. Næstved Kommune har mulighed for at udløse statsmidler på op til 8.2 mio. kr. over to år. Dette forudsætter en kommunal medfinansiering på 40 % svarende til mio. kr. Midlerne skal anvendes landsbyfornyelse og benyttes til: 1. At fjerne faldefærdige private huse og erhvervs ejendomme i landsbyerne og derved øge attraktiviteten af lokalområderne initiativer som kan understøtte kommunens fokus på at øge bosætningen. Eksempel herpå er indgivet af Fladså lokalråd. 2. At opkøbe nedslidte ejendomme og tidligere erhvervsvirksomheder mhp. fornyelse og forskønnelse. Eksempel herpå om opkøb af spånpladefabrikken er indgivet af Glumsø Lokalråd, 3. At støtte istandsættelse og nedslidte ejer- og andelsboliger, 4. At støtte istandsættelse af forsamlingshuse og andre bygninger med lignende anvendelse og 5. At fjerne skrot og affald på boligejendomme mv. Side 11 af 11

Indhold Holmegaard, Udstillings- og formidlingscenter... 2

Indhold Holmegaard, Udstillings- og formidlingscenter... 2 Anlægsblokke for Indhold Holmegaard, Udstillings- og formidlingscenter... 2 Rønnebæksholm... 3 Grønnegades kaserne kulturcenter... 4 Herlufmagle svømmebad... 5 Renovering af faciliteter... 6 Facilitetsplan,

Læs mere

Bilag 7 Noter til anlægsoversigt

Bilag 7 Noter til anlægsoversigt Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet

Læs mere

Bilag 7 Noter til anlægsoversigt 2015-2024

Bilag 7 Noter til anlægsoversigt 2015-2024 Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet

Læs mere

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 Udbredelse af bredbånd og mobildækning

Læs mere

Noter til anlægsoversigt

Noter til anlægsoversigt Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet

Læs mere

Noter til anlægsoversigt

Noter til anlægsoversigt Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet

Læs mere

Noter til anlægsoversigt

Noter til anlægsoversigt Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet

Læs mere

ANLÆGSBLOK OMSORGS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET

ANLÆGSBLOK OMSORGS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET 7-1 Næstved Madservice rammebevilling pr. år 7-2 Nyt Sundhedscenter 7-3 Nyt vaskeanlæg på Hjælpemiddeldepot 8-1 Ældreområdet - rammebevilling 9-1 Handicapområdet - Rammebevilling 24-1 Psykiatriområdet

Læs mere

Anlæg - budgetkontrol pr. 1. oktober hele kr.

Anlæg - budgetkontrol pr. 1. oktober hele kr. brug 03 Fælles formål U* 0 0 0 0 0 0 0??? Vandkulturhus, rådgiver m.v. U 0 0 800 b Jfr. Beslutning i Byrådet den 15/9-15. Dækkes ved reduktion af byggemodningsbudgettet. 800 04 IT U* 500 0 2.500 0 3.000

Læs mere

Noter til anlægsoversigt

Noter til anlægsoversigt Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet

Læs mere

ANLÆGSFORSLAG BUDGET (hele kr.)

ANLÆGSFORSLAG BUDGET (hele kr.) ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2019-2028 (hele 1.000 kr.) Økonomiudvalget Politikområde Administration (AB) AB-141 DM i Skills 2019 B U 8.000 Politikområde Jord og Bygninger (AD) AD-4 Byggemodning - boligformål:

Læs mere

Teknisk Anlæg. Nr Igangværende projekter Ring Syd - betaling vedr. aftale med Banedanmark 14.

Teknisk Anlæg. Nr Igangværende projekter Ring Syd - betaling vedr. aftale med Banedanmark 14. Teknisk Anlæg Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 17-1 Igangværende projekter Ring Syd - betaling vedr. aftale med Banedanmark 14.100 17-2 Ny Glumsø Station 3.100 17-3 Nyanlæg af Teatergade i forbindelse

Læs mere

Vedtaget anlægsbudget

Vedtaget anlægsbudget I -priser (Hele 1.000 kr.) Anlægsprojekter med en k markering er kvalitetsfondsprojekter Fælles formål 1 010807 Udskiftning af låse og sikringer u 1.015 1.015 1.015 1.015 2 651812 Incitamentspuljen u 458

Læs mere

ANLÆGSFORSLAG BUDGET (hele kr.)

ANLÆGSFORSLAG BUDGET (hele kr.) ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2020-2028 (hele 1.000 kr.) Økonomiudvalget Politikområde Jord og Bygninger (AD) AD-4 Byggemodning - boligformål: - rammebeløb, udgift U 36.400 17.240 14.990 2.040 2.510 2.040 2.040

Læs mere

Bilag 3: Anlæg - budgetkontrol pr. 1. april hele kr.

Bilag 3: Anlæg - budgetkontrol pr. 1. april hele kr. Vedtaget Tillægsbev. Heraf overført Korrigeret For Restbudget Forventet Bemærkninger Forslag til 04 IT U* 2.605 2.605 2.605 3 2.602 Projekt undervejs, men kan først 668810 Udbredelse af bredbånd og mobildækning

Læs mere

Noter til anlægsoversigt

Noter til anlægsoversigt Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet

Læs mere

Indhold. Anlægsblokke for Økonomi-udvalg. Udskiftning af låse og sikringer Investeringsoversigt Jord og bygninger...

Indhold. Anlægsblokke for Økonomi-udvalg. Udskiftning af låse og sikringer Investeringsoversigt Jord og bygninger... Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 1 Nr. 1 Prioritetsnr. Udskiftning

Læs mere

Noter til anlægsoversigt

Noter til anlægsoversigt Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet

Læs mere

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit Anlægsblokke for Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit 16... 2 Pulje til APV problemer og indeklima... 3 Sikring af pladsgarantien... 4 Forbedring af legepladser... 5 Pulje til forbedring af de fysisk

Læs mere

Anlæg - budgetkontrol pr. 1. juli hele kr.

Anlæg - budgetkontrol pr. 1. juli hele kr. Anlæg - budgetkontrol pr. 1. jul - hele 1.000 kr. Vedtaget Tillægsbev. Heraf overført Korrigeret For Restbudget Forventet Bemærkninger Forslag til 03 Administration U* 167 167 167 172-5 651866 Vandkulturhus

Læs mere

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018 Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne Januar 218 Styrelsesvedtægten Teknisk Udvalg 18. Teknisk Udvalg består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-,

Læs mere

Anlæg - budgetkontrol pr. 1. oktober hele kr.

Anlæg - budgetkontrol pr. 1. oktober hele kr. brug 03 Administration U* 167 167 167 172-5 651866 Vandkulturhus - Rådgiver og peojektleder 2015 U 167 167 167 172-5 0 04 IT U* 2.631 2.631 2.631 1 2.630. Projektet er lånefinansieret. Lånedispensation

Læs mere

Forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2016 til 2017.

Forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2016 til 2017. Forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2016 til 2017. Politikområde 04 IT 668810 6688100400 dbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområderne 2.604.710 Arbejdet er ikke færdigt, men

Læs mere

Anlæg - budgetkontrol pr. 1. oktober hele kr.

Anlæg - budgetkontrol pr. 1. oktober hele kr. Anlæg - budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 - hele 1.000 kr. Vedtaget Tillægsbev. Heraf overført Korrigeret For Restbudget Forventet Bemærkninger Forslag til 04 IT U* 2.605 2.605 2.605 3 2.602 668810 Udbredelse

Læs mere

2019 hele kr hele kr.

2019 hele kr hele kr. Forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2018 til 2019 Politikområde - Administration DM i Skills 2019 XA-141-2 U 1.606.091 Arbejdet fortsætter og afsluttes i 2019 I alt U 1.606.091 Politikområde

Læs mere

Anlægsbudget

Anlægsbudget Næstved kommunes Anlægsbudget 2017-2020 Ved Borgmester Carsten Rasmussen Agenda Næstved Kommunes anlægsbudget Byinventar og byrum Cyklisme - Pause - Vandkulturhuset Infrastruktur Byudviklingen ved Munkebakken

Læs mere

ANLÆGSBLOKKE ØKONOMIUDVALGET

ANLÆGSBLOKKE ØKONOMIUDVALGET 18-1 DM i Skills 2019 18-2 Rådmandshaven 20 - Tagrenovering 18-3 Opfyldelse af spildevandsplan 18-4 Energimærkning 18-5 Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer 18-6 El- og energibesparende

Læs mere

Forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015.

Forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015. Forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015. Politikområde 04 IT 668810 668 81 004-00 Udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområderne u 2.500.000 Til udrulning af højhastighedsnet

Læs mere

Indhold Susålandets skole - indskolings- og SFO-afsnit samt renovering af mellemtrins- og udskolingsområder... 2

Indhold Susålandets skole - indskolings- og SFO-afsnit samt renovering af mellemtrins- og udskolingsområder... 2 Anlægsblokke for Indhold Susålandets skole - indskolings- og SFO-afsnit samt renovering af mellemtrins- og udskolingsområder... 2 Pulje til ekstraordinær indvendig vedligeholdelse herunder større udgifter

Læs mere

Noter til anlægsoversigt

Noter til anlægsoversigt Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet

Læs mere

Overføres til 2018 hele kr. XA-1-3 U Projekt undervejs, men kan først gennemføres i 2018.

Overføres til 2018 hele kr. XA-1-3 U Projekt undervejs, men kan først gennemføres i 2018. Forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2017 til 2018. Politikområde 04 IT Udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområderne XA-1-3 U 2.602.086 Projekt undervejs, men kan først gennemføres

Læs mere

Cykelsikkerhed og cykelstier: Prioritering af rammebevilling 2018

Cykelsikkerhed og cykelstier: Prioritering af rammebevilling 2018 Cykelsikkerhed og cykelstier: Prioritering af rammebevilling 2018 10-04-2018 Nr. Projekt Overslagspris (mio. kr.) 1 Dobbeltrettet cykelsti mellem Rådmandshaven og Fabriksvej 0,45 2 2-1-vej mellem Rønnebæk

Læs mere

Anlæg - budgetkontrol pr. 1. oktober hele kr.

Anlæg - budgetkontrol pr. 1. oktober hele kr. Anlæg - budgetkontrol pr. 1. oktober 2014 - hele 1.000 kr. Sted nr. Anlægsprojekt Budget Tillægs- Korr. Overf til Korr. Forbrug Rest- Forventet Bemærkninger Forslag til 03 Fælles Formål U * 1.473-576 897

Læs mere

Anlæg - budgetkontrol pr. 1. juli hele kr.

Anlæg - budgetkontrol pr. 1. juli hele kr. Anlæg - budgetkontrol pr. 1. juli 2014 - hele 1.000 kr. Sted nr. Anlægsprojekt Budget Tillægs- Korr. Forbrug Rest- Forventet Bemærkninger Forslag til vedtaget bevilling/ budget pr. 2/6 budget afvigelse

Læs mere

Bevillingsoversigt - Anlæg

Bevillingsoversigt - Anlæg Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret

Læs mere

Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode

Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode Sagsnr. 01.05.18-P17-1-16 Dato 1-9-2016 Sagsbehandler Sofia Mulla Kølmel Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode 2010-15 og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode 2016-21.

Læs mere

Natura 2000 handleplan - gennemførelse

Natura 2000 handleplan - gennemførelse Natura 2000 handleplan - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013 2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer sig

Læs mere

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Trafik og Grønne områder

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Trafik og Grønne områder Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger, vintervedligeholdelse og kollektiv

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17 Udvalget for Teknik og Miljø Budget 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Drift og anlæg: Vedligehold af ejendomme 1.019 1.019 1.019 1.019 Små trafiksikkerhedsprojekter 1.529 1.529 1.529 1.529 Ny skolestruktur

Læs mere

Anlæg - Budgetlægningen

Anlæg - Budgetlægningen BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:

Læs mere

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat 10 mio. kr. fordelt med 7,1 mio. kr. i 2018 og 2,9 mio. kr. i 2019 til kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund UDVIKLING & ERHVERV Kultur & fritid Dato: 20-10-2014 Kontaktperson: Henning Steen Jensen Dir. tlf.: 7996 6380 E-mail: hsj@vejenkom.dk NOTAT Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter Baggrund

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Anlægsblokke Teknisk Udvalg

Anlægsblokke Teknisk Udvalg Anlægsblokke 2019 2028 Teknisk Udvalg 15-1 Vådområdeprojekter, statsfinansieret 15-2 Vandløbsprojekter, statsfinansieret 15-3 Vandplan 2, Vandløbsprojekter, statsfinansieret 15-4 Vandplanprojekter og øvrige

Læs mere

Når kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre.

Når kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre. Dato: 7. april 2014 Til: Økonomiudvalg og byråd Vedrørende: i Holbæk Kommune Indledning Holbæk Kommune havde efter kommunesammenlægningen i 2007 en gæld på 700 mio. kr. ved udgangen af 2013 var gælden

Læs mere

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg 2010-2013 Oversigt over Anlæg Anlæg totalt 24.475 7.500 7.500 7.500 Afledt drift totalt 0 200 200 200 Udvalg I alt nye sforslag 6.500 3.500 3.500 3.500 Afledt drift af ovenstående Tude Ådal - naturgenopretning

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Opfølgning på budgetforlig for 2017

Opfølgning på budgetforlig for 2017 Opfølgning på budgetforlig for 2017 Budgetforliget indeholder en række mål, som der følges op på i dette dokument. Opfølgningen sker ud fra nedenstående skala. Opfølgning i 2017 Resultatet forventes nået.

Læs mere

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010 Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 21 Anlægget vedrører: Eksisterende rådighedsbeløb til skolerenoveringsplanen. Udmøntning på konti: 3.22.1 Udgifter 16.921 3.765 3.765 3.765 Netto 16.921 3.765

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Forventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter

Forventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager TEU, Anlæg Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået igangværende anlæg. Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger.

Læs mere

1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden

1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden Notat Vedrørende: Salgsindtægter, baseline Indledning I forbindelse med aftale om budget 2019-2022 blev Investeringsplan2028 også vedtaget. Med Investeringsplan2028 afsættes samlet 1.160 mio. kr. over

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Godkendelse af revideret handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Godkendelse af revideret handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Punkt 9. Godkendelse af revideret handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2019-2022 2019-036797 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, godkender den reviderede handlingsplan for rottebekæmpelse

Læs mere

Direktionens anlægsforslag budget indeholder investeringsoversigt (IO) og bruttoanlægskatalog (bk) *)

Direktionens anlægsforslag budget indeholder investeringsoversigt (IO) og bruttoanlægskatalog (bk) *) Låne opt. Direktionens anlægsforslag budget 2019-2022 - indeholder investeringsoversigt (IO) og bruttoanlægskatalog () *) Direktionens forslag prioritet 1 2019 2020 2021 2022 Afl. drift Evt. bemærkninger

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb tidligere 2018 2019 2020 2021 alt U 45.113 64.004 56.005 49.659 49.659 11.987 276.427-14.800-42.364 0 0 0 0-57.164 Miljø- og Teknikudvalget U 7.010 35.750 14.323 3.388 3.388 11.987 75.846 Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-201 x Forslag Reduktion i budget for GudenåSamarbejdet Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb Der foreslås en besparelse på driftsbudgettet på 90.000 kr. på området for Gudenåkomiteen, der har

Læs mere

Regnskab 2017 U I U U

Regnskab 2017 U I U U 002023 Byggemodning af Sydbyen 010013 Installation af energimålere U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 I 0 0-241.614 241.614 U 0 32.810 0 32.810 erne anvendes til gassikring af Ørnestensbjerget og til

Læs mere

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014.

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014. Bilag ØU 100823 pkt. 02_03 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR - MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag C 1. OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk

Læs mere

6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg

6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg 6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Skattefinansieret anlæg Breddeidrættens faciliteter 2019-22... 3 Anlægspulje til idrætsformål

Læs mere

Aarhus Ø - Vejbroer til Ø1, Ø2 og Ø3 på Pier 4 - Etape 8

Aarhus Ø - Vejbroer til Ø1, Ø2 og Ø3 på Pier 4 - Etape 8 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. marts 2016 Aarhus Ø - Vejbroer til Ø1, Ø2 og Ø3 på Pier 4 - Etape 8 Anlægsbevilling til vejbroer (projektering og udførelse) til

Læs mere

Regnskab U Nej U Nej I

Regnskab U Nej U Nej I 002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere U 0 985.129 715.838 269.291 Nej 269.291 U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 Nej 275.159 I 0 0-241.614 241.614

Læs mere

8. Landdistriktsudvalget Anlæg

8. Landdistriktsudvalget Anlæg 8. Landdistriktsudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 8. Landdistriktsudvalget Skattefinansieret anlæg Pulje til indsats mod dårlige boliger... 3 Pulje til byfornyelsesprojekter... 4 Forsøgsprojekt Hald...

Læs mere

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

6. Kultur- og fritidsudvalget Anlæg

6. Kultur- og fritidsudvalget Anlæg 6. Kultur- og fritidsudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 6. Kultur- og fritidsudvalget Skattefinansieret anlæg Anlægspulje til idrætsformål 2018... 3 Ombygning af Vorup skoles idrætshal, Voruphuset...

Læs mere

Anbefalinger og indstillinger fra administrationen (1)

Anbefalinger og indstillinger fra administrationen (1) Sagsnr. 04.04.00-P20-1-18 Projekt Nye vand- og svømmefaciliteter Dato 14-06-2019 Dokument Nyt eller eksisterende Sagsbehandler Henriette Hemmingsen Anbefalinger og indstillinger fra administrationen (1)

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Plan- og Erhvervsudvalget

Plan- og Erhvervsudvalget Plan- og Erhvervsudvalget Tilskud til erhvervsaktiviteter; 2,6 Turisme; 3,8 Tilskud Næstved Erhverv; 4,5 Plan- og Erhvervsudvalget Anlæg Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1. prioritet 14-2 14-2 14-2a 14-2a

Læs mere

Nummer: A101. Anlægsforslag 2010 og overslagsår. Økonomiudvalget. Anlægget vedrører: Køb af jord. Udmøntning på konti:

Nummer: A101. Anlægsforslag 2010 og overslagsår. Økonomiudvalget. Anlægget vedrører: Køb af jord. Udmøntning på konti: Nummer: A101 Anlægget vedrører: Køb af jord Udmøntning på konti: 00.22.02 Udgifter 4.000 4.000 4.000 4.000 Netto 4.000 4.000 4.000 4.000 Beskrivelse af anlægsforslag: Pulje til køb af jord. Forslaget er

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2018

Budgetkontrol pr. 1. april 2018 Politikområde Politikere 1 Fælles formål 361 9 752 391 2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 12.416 4.43 12.397-19 3 Kommissioner, råd og nævn 559 153 559 4 Valg m.v. 1.687 11 45-1.237 5 Markedsføring NK 1.395

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

21-09-2011 BilagØU_110926_pkt.03_05. Ændringsforslag fra partigrupper m.fl. + = merudgifter / mindreindtægter - = mindreudgifter / merindtægter

21-09-2011 BilagØU_110926_pkt.03_05. Ændringsforslag fra partigrupper m.fl. + = merudgifter / mindreindtægter - = mindreudgifter / merindtægter 1 Direktionens forslag om et anlægsbudget på netto 125 mio. kr. er indarbejdet i budgetforslaget. Dette forudsætter at anlægsbudgettet i overslagsår 2012-2014, som godkendt ved budgetvedtagelsen for 2011-2014

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Projektnavn: Etablering af handicaptoilet, Carl Nielsen-skolen Etablering af handicaptoilet. sudgifter 160 i alt 160 i alt Det anførte beløb er baseret på byggeafdelingens overslag. Ifølge byggesagkyndige

Læs mere

Investeringsstrategi for Idræts- og facilitetsområdet i Halsnæs Kommune 2017, 18, og 19

Investeringsstrategi for Idræts- og facilitetsområdet i Halsnæs Kommune 2017, 18, og 19 Investeringsstrategi for Idræts- og facilitetsområdet i Halsnæs Kommune 2017, 18, og 19 På Byrådsmødet den 28. juni 2016 blev anbefalingerne fra Udvalget for Kultur og Sundhed i forhold til investeringsstrategien

Læs mere

Børn, Unge og Læring Anlæg Budget

Børn, Unge og Læring Anlæg Budget Børn, Unge og Læring Anlæg Budget 2019-2022 I 1000 kr. BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Udvalgets beslutning Igangværende Renovering 30001 Indeklima skoler/institutioner 3.000 3.000 3.000 3.000 15.05.18:

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Børneudvalget Anlægsforslag Budget

Børneudvalget Anlægsforslag Budget Børneudvalget Anlægsforslag Budget 2018-2021 I 1000 kr. BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning Børneudvalget 10.629 9.700 9.700 6.900 Igangværende (Skal) 1.000 500 0 0 Skolereform 2015-2020

Læs mere

Anlægsprojekter til budget kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + =

Anlægsprojekter til budget kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = Kassebeholdning, mio. kr. Anlægsprojekter til budget 2019-2022 1.000 kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = 2019 2020 2021 2022 145,7 129,8 126,7 130,7 merudgifter) 2019 2020 2021 2022 Udvalget

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb alt U 33.986 104.931 93.990 62.590 33.690 14.781 343.968-7.302 0-800 0 0 0-8.102 Miljø- og Teknikudvalget U 8.936 27.173 4.800 8.507 3.436 14.527 67.379 Børne- og Skoleudvalget U 15.213 15.213 30.426 Vækst-

Læs mere