Prioriteringsforslag Valgte forslag Beløb i kr. i 2016-priser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prioriteringsforslag Valgte forslag Beløb i kr. i 2016-priser"

Transkript

1 Bornholms Regionskommune Forslag i budgetforlig 2017 Budget Prioriteringsforslag Udv. Dr. Forlig nr. Beskrivelse af forslaget Børne- og Skoleudvalget BSU D BSU-01 Reduktion i antal pladser Mælkebøtten BSU D BSU-02 Dagtilbudsstruktur i Svaneke- tilbagerulning af BSU D BSU-03 strukturbesparelse og kompensation for driftsunderskud Dagtilbudsstruktur på Nordlandet - tilbagerulning af strukturbesparelse og kompensation for driftsunderskud BSU D BSU-04 Lavere aktivitetsniveau på regionale tilbud BSU D BSU-05 Nyt børnehus på Nordbornholm, Allinge BSU D BSU-06 Rammereduktion på 1,5 pct. i Løvstikken BSU D BSU-07 BSU D BSU-08 Fast bevilling til Det gule team, herunder flytning af åben anonym rådigvning Opnormering med 1 socialpsykolog og 0,5 mio. kr. til udførerdelen BSU D BSU-09 Tilbageførsel af samling af udførerdelene i Børn og Familie BSU D BSU-10 Huslejebudget Heldagsskolen BSU D BSU-11 Fald i antallet af udstedte skolebuskort BSU D BSU-12 Tilpasning af budgetmodel Kildebakken BSU D BSU-13 Nedjustering af budgetsikringspulje BSU D BSU-14 Nedsættelse af lærernes undervisningstid 0,5 time Fritids- og Kulturudvalget FKU D FKU-01 Øget driftstilskud til Bornholms Museum FKU D FKU-02 Rasch Galleri FKU D FKU-03 Fortsættelse af kulturaftalen FKU D FKU-04 Velfærdsalliance FKU D FKU-05 Fritidspasordningen, beløbet fordobles FKU D FKU-06 It-aftale FKU D FKU-07 Materialelicenser Social- og Sundhedsudvalget SU D SSU-01 Overgang til biler på gule plader, hjemmeplejen Valgte forslag Beløb i kr. i 2016-priser Dato: :46 Side 1 af 4

2 Bornholms Regionskommune Forslag i budgetforlig 2017 Budget Prioriteringsforslag Udv. Dr. Forlig nr. Beskrivelse af forslaget SU D SSU-02 Opgradering af biler i hjemmeplejen primært til brug for aftenog nattevagter SU D SSU-03 Minibus Nylars SU D SSU-04 Reducering af vikarudgifter if med SKI aftale, hjemmeplejen og plejeboligområdet SU D SSU-05 Øget normering natteamet, hjemmeplejen SU D SSU-06 Madmor i køkkene, leve-bo miljøer: Lunden, Nørremøllecentret og Aabo SU D SSU-07 Hospice pladser på Bornholms Hospital SU D SSU-08 Kompetenceudvikling i center for ældre SU D SSU-09 Seniordage afregnes if ansættelsesbrøk SU D SSU-10 Nedsættelse af budgettet til huslejedifferencer på Kommandanthøjen SU D SSU-11 Gartnerparken flere ressourcer til beboere som ikke har et SU D SSU-12 dagtilbud Nexøhuset udvidelse af ressourcer til aktivtiet- og samvær i helhedstilbud SU D SSU-13 Tilgang af sager SU D SSU-14 Hjælpemidler - Leverandøraftale på diabetesområdet SU D SSU-15 Tandplejen - Besparelse på materialekøb SU D SSU-16 Tandplejen - Personalereduktion SU D SSU-17 SU D SSU-18 Tværgående Sundhedsteam - Ændret dimensionering af sosu uddannelserne Mad- og måltidskonsulent med fokus på økologi og lokale fødevarer Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget EBU D EBU-01 Langvarige kontanthjælpssager EBU D EBU-02 Målrettet Branceforløb EBU D EBU-03 Indsats for flere voksenlærlinge EBU D EBU-04 EGU-elever i private virksomheder EBU D EBU-05 EGU-elever i BRK virksomheder EBU D EBU-06 Brancheforløb og Real kompetence vurdering(rkv) af Integrationsflygtninge Valgte forslag Beløb i kr. i 2016-priser Dato: :46 Side 2 af 4

3 Bornholms Regionskommune Forslag i budgetforlig 2017 Budget Prioriteringsforslag Udv. Dr. Forlig nr. Beskrivelse af forslaget EBU D EBU-07 Uddannelsesvejledning EBU D EBU-08 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse STU EBU D EBU-09 Integration EBU D EBU-10 Opnormering af vielseskontoret 0,3 årsværk EBU D EBU-11 Lokal turistinformation ekstra i 3 år EBU D EBU-12 Medfinansiering af renovering af bygning 3 på Bright Park Teknik- og Miljøudvalget TMU D TMU-01 Besparelse på trafikplanlægning TMU D TMU-02 Bedre Bolig Bornholm energirådgivning til private boligejere TMU D TMU-03 Fastholdelse af serviceniveau for miljøgodkendelser til landbrug 0,5 årsværk TMU D TMU-04 Nedskrivning af budget vedr. indtægter fra byggesagsgebyrer TMU D TMU-05 Mekanisk bekæmpelse rynket rose TMU D TMU-06 Store Torv i Rønne TMU D TMU-07 El-biler 8 biler TMU D TMU-08 Lukning af Karetmagergården i Hasle TMU D TMU-09 Nedlæggelse af servicefunktionen på Rønneskolen TMU D TMU-10 Genåbning af Mosaikskolens bygninger i Østerlars TMU D TMU-11 Lejeindtægt boliger Østerlars TMU D TMU-12 Forøgelse af egenindtægter på idrætsområdet TMU D TMU-13 Flytning af Allinge bibliotek til Kongeskærskolen - Forslag B TMU D TMU-14 Rengøringen i de kommunale bygninger, skoler m.v. hjemtages fra 31/ TMU A TMU-A1 Nedrivnings- og renoveringspulje TMU A TMU-A2 Områdeforskønnelse af Åkirkeby TMU A TMU-A3 Rønne Havnefront (flytte BAT, Remisen) TMU A TMU-A4 Strategisk helhedsplan for Folkemødet og Allinge TMU A TMU-A5 Tejn Borgerforening TMU A TMU-A6 Lys til Nexø børnehave + opstregning TMU A TMU-A7 ESCO fase 2 TMU A TMU-A8 Renovering af taget på Kunstmuseet i Rø Valgte forslag Beløb i kr. i 2016-priser Dato: :46 Side 3 af 4

4 Bornholms Regionskommune Forslag i budgetforlig 2017 Budget Prioriteringsforslag Udv. Dr. Forlig nr. Beskrivelse af forslaget TMU A TMU-A9 Natur Bornholm påkrævet bygningsvedligehold TMU A TMU-A10 Udskiftning af stråtaget på den selvejende institution Melstedgård TMU A TMU-A11 Renovering af rør og stofledninger, Musikhuset TMU A TMU-A12 Nyt børnehus på Nordbornholm, Allinge TMU A TMU-A13 Flytning af Allinge bibliotek til Kongeskærskolen - Forslag B TMU AP TMU-A14 Toftegården TMU A TMU-A15 Videreførelse af udbredelsen af leve-bo miljø på plejecentre TMU A TMU-A16 2 sygeplejeklinikker TMU A TMU-A17 Indretning af 3 boliger Østerlars TMU A TMU-A18 Salg af landbrugsjord Økonomi- og Planudvalget ØPU D ØPU-01 Revision ØPU D ØPU-02 Konsulentbistand ØPU D ØPU-03 Tilbageførsel af besparelse vedr. konkurrenceudsættelse ØPU D ØPU-04 Virtualisering ØPU D ØPU-05 Reduktion af kommunalbestyrelsens budget ØPU D ØPU-06 Kontrol af sociale klausuler, kædeansvar o.l. ØPU D ØPU-07 Revitalisering og opgradering af BGI ØPU A ØPU-A1 Medfinansiering af boliger til studerende, unge på overførselsindkomst og flygtninger Valgte forslag Beløb i kr. i 2016-priser Tværgående Finansiering ØPU E ØPU-L1 ESCO fase 2 - lånefinansiering ØPU L ØPU-L2 Ekstra lånoptag TOTAL Dato: :46 Side 4 af 4

5 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Reduktion af pladser i Mælkebøtten Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Forslaget reducerer antallet af pladser i specialbørnehaven Mælkebøtten med 2,0 fra 25 til 23. Antallet af børn med behov for et specialtilbud har i gennem de sidste år vist en tydelig faldende tendens. Dette skyldes både den demografiske udvikling, inklusion og resultatet af øget fosterdiagnostik. I skoleåret 2016/2017 er der indskrevet 9 børn. Der skal min. være indskrevet 10 børn for at Mælkebøtten driftsmæssigt er bæredygtig. Til BSU s møde i oktober 2016 fremlægges en sag om et antal pladser til nye målgrupper, og hvor et eventuelt provenu som følge heraf tilgår kassebeholdningen. Ingen Ingen Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau Side 5

6 Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Dagtilbudsstruktur i Svaneke- tilbagerulning af strukturbesparelse og kompensation for driftsunderskud Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Samlet oversigt over tilbagerullet beløb og driftskompensation (1.000 kr.) 50 pct. af besparelsen vedrørende opfølgning på dagtilbudsstruktur Besparelsen vedrørende tilpasning af specialområdet, struktur Kompensation for driftsunderskud - underskudsdækning I alt Tilbagerulning af strukturbesparelse I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 m.fl. blev der indlagt to besparelser med virkning fra Det drejede sig om en årlig rammebesparelse på 3,0 mio. kr. som opfølgning på dagtilbudsstrukturen og en årlig rammebesparelse på specialområdet på dagtilbud på 1,5 mio. kr. I forbindelse med budgetprocessen for 2017 er det besluttet, at de tidligere vedtagne besparelser inddrages i kompensationssagerne for henholdsvis Svaneke og Nordbornholm. Beløbsmæssigt fordeles den indlagte besparelse dermed omkring dagtilbudsstrukturen med halvdelen på hvert af de to udvidelsesforslag. KB behandlede den 26. maj 2016 to punkter omkring dagtilbudsstrukturen på henholdsvis Nordlandet og Mælkebøtten /Svaneke. KB besluttede følgende omkring dagtilbudsstrukturen i Svaneke Mælkebøtten og Svaneke Børnehus: Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016: Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt. Side 6

7 Liste B kan ikke medvirke, idet de ønsker at fastholde en sammenlægning af Mælkebøtten og Svaneke Børnehus som beskrevet i scenarie 7. Børne- og Skoleudvalget, den 3. maj 2016: Børne- og Skoleudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at både Mælkebøtten og Svaneke Børnehus bevares, og at driftsfinansieringen af denne løsning (underskudsdækning og indlagt besparelse) afklares i forbindelse med budget Bente Johansen kan ikke medvirke, idet hun ønsker at fastholde en sammenlægning af Mælkebøtten og Svaneke Børnehus som beskrevet i scenarie 7. Som følge heraf indgår der to udvidelsesforslag vedrørende driften i budgetprocessen for Da forslagene om ændringer i dagtilbudsstrukturen, med de deraf følgende besparelser, ikke nød politisk opbakning, tilbageføres de allerede besluttede besparelser hermed. For dagtilbudsstrukturen i Svaneke drejer det sig om: Overblik over tilbagerullet beløb (1.000 kr.) 50 pct. af besparelsen vedrørende opfølgning på dagtilbudsstruktur Besparelsen vedrørende tilpasning af specialområdet, struktur Kompensation for driftsunderskud - underskudsdækning Ved opretholdelse af Svaneke Børnehus, vil det forventede antal indskrevne børn i de kommende år, komme under bæredygtighedsgrænsen på 40 børneenheder. Udvidelsesforslaget dækker forskellen mellem det tildelte budget iht. det forventede antal indskrevne og det tildelte budget ved 40 børneenheder. Overblik over forventet kompensation Forventet antal indskrevne børneenheder 28,3 27,5 Bæredygtighedsgrænse 40,0 40,0 Antal børneenheder under 40 11,7 12,5 Nettoudgift (1.000 kr.) Såfremt udvidelsesforslaget ikke gennemføres, vil det have omfattende servicemæssige konsekvenser for det samlede dagtilbud på Bornholm Såfremt udvidelsesforslaget ikke gennemføres, vil målet om tidlig indsats i førskolealderen ikke kunne gennemføres Forslaget er behandlet i BSU den 3. maj og KB 26. maj 2016 Side 7

8 Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Dagtilbudsstruktur på Nordlandet - tilbagerulning af strukturbesparelse og kompensation for driftsunderskud Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Samlet oversigt over tilbagerullet beløb og driftskompensation (1.000 kr.) 50 pct. af besparelsen vedrørende opfølgning på dagtilbudsstruktur Kompensation for driftsunderskud - underskudsdækning I alt Tilbagerulning af strukturbesparelse I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 m.fl. blev der indlagt to besparelser på med virkning fra Det drejede sig om en årlig rammebesparelse på 3,0 mio. kr. som opfølgning på dagtilbudsstrukturen og en årlig rammebesparelse på specialområdet på dagtilbud på 1,5 mio. kr. Beløbsmæssigt fordeles den indlagte besparelse omkring dagtilbudsstrukturen med halvdelen på hvert af de to udvidelsesforslag. KB behandlede den 26. maj 2016 to punkter omkring dagtilbudsstrukturen på henholdsvis Nordlandet og Mælkebøtten /Svaneke. KB besluttede følgende omkring dagtilbudsstrukturen på Nordlandet: Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016: Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt. BSU s indstilling: Børne- og Skoleudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at både Tejn og Allinge Børnehus bevares, og at driftsfinansieringen af denne løsning (underskudsdækning og indlagt besparelse) afklares i forbindelse med budget Til budget 2017 ønskes en belysning af anlægsomkostningerne ved at udvide Tejn Børnehus til at rumme alle Side 8

9 børn i Allinge-Tejn, og anlægsomkostningerne ved at bygge et helt nyt børnehus til at rumme alle børn i Allinge-Tejn. Som følge heraf indgår der to udvidelsesforslag vedrørende driften i budgetprocessen for Da forslagene om ændringer i dagtilbudsstrukturen, med de deraf følgende besparelser, ikke nød politisk opbakning, tilbageføres de allerede besluttede besparelser hermed. For dagtilbudsstrukturen på Nordlandet drejer det sig om: Overblik over tilbagerullet beløb (1.000 kr.) 50 pct. af besparelsen vedrørende opfølgning på dagtilbudsstruktur Kompensation for driftsunderskud - underskudsdækning Ved opretholdelse af Tejn Børnehus, vil det forventede antal indskrevne børn i de kommende år, komme under bæredygtighedsgrænsen på 40 børneenheder. Udvidelsesforslaget dækker forskellen mellem det tildelte budget iht. det forventede antal indskrevne og det tildelte budget ved 40 børneenheder. Overblik over forventet kompensation Forventet antal indskrevne børneenheder 24,6 25,0 Bæredygtighedsgrænse 40,0 40,0 Antal børneenheder under 40 15,4 15,0 Nettoudgift (1.000 kr.) Som følge af et nyt børnehus i Allinge, forventes underskudsdækningen ikke at være nødvendig fra Såfremt udvidelsesforslaget ikke gennemføres, vil det have omfattende servicemæssige konsekvenser for det samlede dagtilbud på Bornholm Såfremt udvidelsesforslaget ikke gennemføres, vil målet om tidlig indsats i førskolealderen ikke kunne gennemføres Forslaget er behandlet i BSU den 3. maj og KB den 26. maj Side 9

10 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Lavere aktivitetsniveau på regionale tilbud Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn PPR råder over budgettet til en lang række regionale tilbud, samt undervisningsmæssige udgifter i forbindelse med bl.a. hospitalsindlæggelser væk fra Bornholm. Budgettet er to-delt, hvor en af udgifter til de regionale specialtilbud, betales efter objektive kriterier (børnetal) og en anden del efter forbrug. Langt hen af vejen har BRK kun begrænset indflydelse på omfanget af forbruget. Fx hvis et barn bliver indlagt på Rigshospitalet i en længere periode, medfører dette en udgift til undervisning. Der har dog været en tendens de seneste 2 år til et reduceret udgiftsniveau. En forklaring kan findes i, at den forebyggelige indsats I BF har betydet, at færre er blevet indlagt med fx spiseforstyrrelser, som følge af en bedre lokal indsats. Besparelsen er afhængig af behovet og rummer derfor i sit udgangspunkt ingen servicemæssige forringelser Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau Side 10

11 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Rammereduktion på 1,5 pct. i Løvstikken Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Løvstikken pålægges en rammebesparelse på kr. Dette svarer til 1,5 pct. af husets samlede budgetramme (brutto). Besparelsen har effekt fra 1. januar 2017 Forslaget realiseres ved dels at reducere vikardækningen - herunder organisere køkkenfunktionen så den bliver mindre afhængig af vikardækning, og dels at reducere overarbejde i forbindelse med hospitalsindlæggelse/sundhedsfaglige konsultationer i København for døgnanbragte børn og unge. Dette ved at indgå lokalaftale med de faglige organisationer. Det økonomiske grundlag for driften af Løvstikken bygger på et vist samlet volumen i opgaver. Det er derfor ikke sandsynligt at besparelsen kan realiseres, samt at budgettet kan overholdes, såfremt antallet af især døgnanbragte børn falder ved fraflytning. Side 11

12 Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Fast bevilling til det gule team, herunder flytning af åben anonym rådgivning Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Det Gule Team blev etableret pr. 1. marts 2016 i en erkendelse af, at Anbringelsesgrundlagets fokus på børnelinealens orange og røde børn/unge skabte en gruppe børn og unge for hvem en mindre indsats kan forebygge yderligere mistrivsel og dermed at de bliver orange og røde. Teamet blev i første omgang oprettet som et midlertidigt projekt finansieret af overført mindreforbrug fra tidligere år. Teamet samler og opnormerer de kommunale ressourcer primært i forhold til gadeplansmedarbejdere og skoledagtilbudsrådgivere. Med en permanentgørelse af Det Gule Team etableres det som en selvstændig organisatorisk enhed i Center for Børn og Familie med egen leder. Samtidig flyttes Servicelovens 11.3 Åben anonym rådgivning til det gule team fra Familiebehandlingen. Hovedårsagen til dette er, at det vil blive mere rent, hvilke ydelser der er forebyggende og hvilke der er visiterede. På den måde vil det således også blive helt klart, hvor mange ressourcer der er placeret i det forebyggende arbejde og hvor mange ressourcer der er til visiterede sager, da der ikke længere vil være medarbejdere der leverer begge slags ydelser. Levering af en mindre, forebyggende indsats forventes at reducere mistrivsel hos familier, børn og unge under børnelinealens gule del og undgå en forværring af situationen. Forebyggelse vil, på længere sigt, resultere i færre sager. Korte intensive indsatser fra Myndigheds side vil hurtigere få barnet/den unge tilbage i børnelinealens gule del og forhindre tilbagefald til den orange/røde del gennem forebyggende indsatser. Indsatsen forventes at understøtte Børne- og Skoleudvalgets mål vedr. Tidlig indsats og En folkeskole for alle. Udvalget evaluerer og følger op på indsatserne ultimo 2017 Side 12

13 Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Opnormering med 1 socialpsykolog og 0,5 mio. kr. til udførerdelen Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Som en del af budgetprocessen er der politisk spurgt til mulige, hensigtsmæssige opprioriteringer af den kommunale udførerdel af indsatsen overfor sårbare børn og unge. Udførerdelen leverer bevilgede indsatser. Nr. 1 Tilbageførsel af besparelse fra B2016: Rammereduktion på 5 pct. i Ungehuset A Opnormering 2,0 stilling i Børne- og Familiehuset B Opnormering 1,0 stilling i Børne- og Familiehuset Lørdagsåbent i Børne- og Familiehuset Tilbageførsel af besparelse fra B2016: Rammereduktion på 5 pct. i Børne- og Familiehuset 5A Opnormering 1,0 familiebehandler i Familiebehandlingen B Opnormering 2,0 familiebehandler i Familiebehandlingen Opnormering med ½ socialpsykolog - Terapiforløb Opnormering med 1 socialpsykolog - Forældrekompetenceundersøgelser Med budget 2017 afsættes midler til en socialpsykolog og 0,5 mio. kr. til opprioritering af udførerdelen efter nærmere prioritering i Børne- og Skoleudvalget. Udførerområdet er beskåret gennem de seneste år, og det medfører et pres på levering af visiterede indsatser. Dette medfører i nogle tilfælde ventelister. En styrkelse af udførerdelen vil reducere disse ventelisteproblemstillinger. Børne- og skoleudvalgets mål om Tidlig indsats; understøttelse af målet om fx en folkeskole for alle. Side 13

14 Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Tilbageførsel af samling af udførerdelene i Børn og Familie Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn I budgetforliget for 2015 blev det besluttet at samle udførerdelene i Center for Børn og Familie. Dette forventes at øge mulighederne for at udnytte de samlede kompetencer med både større effektivitet og kvalitet. Konkret var Slottet i Rønne beskrevet som case for samlingen. I erkendelse af at der ikke for nuværende er en tilgængelig og tilstrækkelig stor bygningsmasse centralt placeret i Rønne til formålet udsættes planerne og dermed den indlagte besparelse frem til udgangen af Det er stadig et ønske at gennemføre samlingen, og der skal arbejdes videre med planerne og en beskrivelse af forudsætningerne for en samling i en konkret bygningsmasse. Dette arbejde skal indgå i budgettet for 2018 med henblik på at foretage de nødvendige bygningsmæssige tilpasninger i 2018 og muliggøre drift at en samlet udførerdel pr. 1. januar For det første er der kompetencer og specialer i de enkelte teams, som i højere grad vil kunne bruges i de andre teams. For det andet er der indsatser og aktiviteter, som ikke kan realiseres i de nuværende lokaler. For det tredje giver en samling mulighed for yderligere koordinering og samarbejde i de enkelte sager i overensstemmelse med intentionerne i sverigesmodellen. Børne- og Skoleudvalgets mål om en tidlig indsats. Der vil forventeligt skulle prioriteres et betydeligt beløb til ombygning af en eksisterende bygningsmasse. Af mulige bygninger kan peges på Østre Skole, Gymnasiet i Søborgstræde og Slottet. Side 14

15 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole, Kultur og Fritid Huslejebudget på Heldagsskolen fjernes Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Heldagsskolen får budget til leje af lokaler på Rønneskolen. Heldagsskolen har ikke udgifter til denne leje. Ingen Ingen Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2017 Side 15

16 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole, Kultur og Fritid Fald i antallet af udstedte skolebuskort Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der er de seneste år konstateret faldende antal udstedte skolebuskort som følge af faldende børnetal. For skoleområdets vedkommende indebærer det med de aktuelt gældende zonepriser færre udgifter til skolebuskort. Det forventede fremadrettede mindreforbrug er baseret på det konstaterede mindreforbrug i Det forventede mindreforbrug forventes at være 1,3 mio.kr. Med budgettet reserveres således 300 t.kr. med henblik på at undersøge og finansiere mulighederne for, at der kan gives skolebuskort ved anvendelse af frit folkeskolevalg i større udstrækning end i dag. Mulighederne afdækkes, afgrænses og udmøntes via Børne- og Skoleudvalget og som en del af en ændret styrelsesvedtægt for det bornholmske skolevæsen. En ny ordning træder i kraft hurtigst muligt. Selve mindreforbruget indeholder ingen servicemæssige konsekvenser. En udvidelse i hvem der kan få kommunalt betalt skolebuskort til en folkeskole vil være en serviceforbedring for disse familier og øge mobiliteten og attraktiviteten af det offentlige skoletilbud på Bornholm. Børne- og Skoleudvalgets mål om Den nye bornholmske folkeskole og delmål om en øget andel af elever, der går i en folkeskole på Bornholm. Der skal tages forbehold for, at eventuelle virkninger af skolestrukturen der trådte i kraft pr. 1/8-2015, endnu ikke er afspejlet fuldt ud i udgiftsniveauet. Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. Side 16

17 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole, Kultur og Fritid Tilpasning af antal pladser i Kildebakkens SFO i forhold til antal tilmeldte elever Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Kildebakken er hidtil blevet tildelt budget til fritidsdelen på baggrund af det samlede antal elever på skolen. Det foreslås at tildelingen ændres til kun at omfatte det faktiske antal tilmeldte elever i SFO og SFO-klub. Ingen Ingen Nedprioriteringsforslaget er beregnet på baggrund af følgende forudsætninger: Tildeling pr. elev skoledel: kr. (2016-pl) Tildeling pr. elev fritidsdel: kr. (2016-pl) Elevtalsudgangspunktet før/efter for budgettildelingen er vist i tabellen nedenfor. : Forventet i dag Forventet fremadrettet Skole Fritid Skole Fritid 2017/ / / / Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau Side 17

18 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole, Kultur og Fritid Bortfald af budgetsikringspulje Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Forslaget indebærer at budgetsikringspuljen bortfalder. Budgetsikringspuljen blev besluttet etableret i forbindelse med KB s behandling af Handleplan for skoleområdet i forhold til budgetopfølgningen pr. 31/7-2014, hvor formålet var at imødegå uforudsete udgifter i forbindelse med langtidssygdom og fratrædelser i forbindelse med implementeringen af skolereform og strukturændringer på tværs af skolevæsnet. Forslaget indebærer at budgetsikringspuljen falder helt bort. Der er ingen eksterne servicemæssige konsekvenser, ud over at udfordringer med fx langtidssygdom og fratrædelser skal håndteres indenfor den afsatte økonomi på den enkelte skole i lokale prioriteringer. Internt har forslaget konsekvenser såfremt der konstateres uforudsete udgifter til langtidssygdom og fratrædelser på tværs af skolevæsenet. Ingen Ingen Side 18

19 Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole, Kultur og Fritid Nedsættelse af lærernes undervisningstid med 0,5 time Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Det foreslås at sænke lærernes og børnehaveklasseledernes gennemsnitlige ugentlige undervisningstid med en halv time, svarende til 20 timer på årsbasis. Forslaget tager udgangspunkt i: - at den gennemsnitlige undervisningstid for lærere sænkes til 746 timer fra skoleåret 2017/ at den gennemsnitlige undervisningstid for børnehaveklasseledere sænkes til 813 timer fra skoleåret 2017/2018 Side 19

20 Udvidelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Øget driftstilskud til Bornholms Museum Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Forslaget består af en forhøjelse af Bornholms Museums driftstilskud med 1,5 mio. kr. i 2017 og I 2019 og frem forhøjes driftstilskuddet med 1,0 mio. kr. Ifølge ansøgningen vil det øgede tilskud sikre, at den arkæologiske virksomhed kan fortsætte på Bornholms Museum og sikre, at museet kan opfylde de basale krav til et statsanerkendt kulturhistorisk museum. Ifølge ansøgningens budget søges beløbet konkret til finansiering af en administrerende arkæolog ( kr.), en faginspektør for perioden Nyere tid ( kr.), drift af nyt magasin ( kr.) og bevaringsarbejde herunder ansættelser til konservering og registrering ( kr.). Senest i november 2015 har Bornholms Museum sammen med kommunen rettet henvendelse til staten med et ønske om et øget stateligt tilskud, men har fået afslag. Bornholms Museum modtager i 2017 et kommunalt driftstilskud på i alt kr. svarende til inkl. moms. Budgettet inkluderer udmøntningen af effektiviseringsbesparelser vedtaget i budgetforliget for Udover afdelingen på Sct. Mortensgade omfatter budgettet også tilskuddet til afdelingerne Melstedgård og Hjorths Fabrik. Museet har tidligere ansøgt om en forhøjelse af driftstilskud til bl.a. varetagelsen af arkæologiske virksomhed. Museet fik i forbindelse med budgetforliget for 2009 bevilget kr. I 2011 fik museet bevilget et engangstilskud på kr., som fra 2012 blev bevilget som et fast tilskud jf. budgetforliget for Senest har Bornholms Museum sammen med Bornholms Kunstmuseum købt kommunale lokaler på Tejn Havn, som museerne skal anvende til magasiner. Lokalerne er på kvadratmeter. For så vidt angår Bornholms Museums arkæologiske portefølje kan museet bl.a. sammenlignes med Silkeborg Museum. I 2015 modtog Silkeborg Museum et statsligt driftstilskud på kr., og et kommunalt tilskud på kr. Samme år modtog Bornholms Museum et statsligt driftstilskud på kr. og kr. inkl. moms i kommunalt driftstilskud. Dog er det uvist om antallet af danefæ er sammenligneligt. Bornholms Museums vil få et forbedret økonomisk grundlag til at varetage museets lovbestemte forpligtelser. Bornholms Museum anfører i ansøgningen, at såfremt de nødvendige midler ikke tilvejebringes, er der risiko for at varetagelsen af det arkæologiske område udskilles fra Bornholms Museum og overgår til andre aktører. Side 20

21 Da beløbet der er ansøgt kun bevilget i 2017 og 2018 og det reduceres fra og med 2019 til 1 mio.kr. vil Museet allerede nu skulle arbejde hen imod en organisering af arbejdet som gør det muligt at leve op til forpligtelserne for den afsatte økonomiske ramme. - Forslaget er behandlet i FKU den 4. maj og ØPU 17. maj Side 21

22 Udvidelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Rasch Galleri Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Rasch Galleri i Rønne modtager i dag ikke noget driftstilskud fra Bornholms Regionskommune. Det tidligere tilskud blev fjernet i Med dette forslag genindføres et årligt driftstilskud på kr for at understøtte Galleriets egen indsats med at tilvejebringe sponsormidler, gaver o.lign. Galleri Rasch kombinerer udstillinger med kendte kunstnere og mindre kendte kunstnere, der dermed får en chance for at vise deres værker. Der udstilles billedkunst, keramik, glas mv. Tilskuddet til Rasch Galleri sker med henblik på at sikre, at Rønne kan bevare et udstillingssted. Side 22

23 Udvidelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Fortsættelse af kulturaftalen Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Den nuværende Kulturaftale udløbet i 2017 og der skal derfor forhandles en ny gældende fra 2018 og fire år frem. Den nuværende kulturaftale indeholder et kommunalt bidrag på gennemsnitligt kr. pr. år. Der er i budget 2018 og frem afsat kr. Med budgetforøgelsen på yderligere kr. vil der kunne forhandles en ny kulturaftale ud fra et gennemsnitligt, årligt, kommunalt budget på kr. dvs. samme niveau som i den nuværende kulturaftale. Side 23

24 Udvidelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Velfærdsalliance Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Bornholms Regionskommune og DBU Bornholm er i dialog om at indgå en flerårig samarbejdsaftale kaldet en Velfærdsalliance. Aftalen vil berøre flere dele af kommunens driftsområder, herunder kommunens folkeskoler og børnehaver. Der er igangsat en bred proces om aftalen, som vil skulle endeligt godkendes politisk. Der afsættes kr. årligt som et rammebeløb til at understøtte indgåelsen af en eventuel Velfærdsalliance. Side 24

25 Udvidelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Fritidspasordningen, beløbet fordobles Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Bornholms Regionskommune tildeler gratis fritidspas til børn og unge, hvor det skønnes, at deltagelse i fritidsaktiviteter vil kunne være afgørende for barnets/den unges trivsel og udvikling. Et fritidspas giver barnet/den unge mulighed for at deltage gratis i én specifik fritidsaktivitet, dog max kr. Målgruppe Målgruppen er udsatte børn og unge i alderen 6 år til og med 17 år. I vurderingen af hvilke børn/unge, der kan komme i betragtning til et fritidspas, kan et eller flere af nedenstående forhold indgå: Sociale og økonomiske forhold i familien Personlige forhold som eksempelvis mobning, ensomhed/isolation Andre pædagogiske hensyn Med en fordobling af det afsatte beløb vil flere børn og unge kunne modtage et fritidspas. Side 25

26 Besparelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 22 Biblioteker Center for Skole, Kultur og Fritid It-aftale, biblioteksprogrammel Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn En ny aftale med firmaet Axiell betyder, at Bornholms Biblioteker årligt sparer kr. Aftalen er gældende fra 1. januar 2016, men på grund af udgifter til gammel aftale (opsigelsesvarsel) og opstartsudgifter til Axiell i 2016, så har den nye aftale først fuld gennemslagskraft fra Aftalen sikrer, at den nuværende IT-drift opretholdes. Hvis det politisk besluttes, at biblioteket skal tilsluttes et nyt landsdækkende IT-system i 2018, vil der komme udgifter til konvertering til det nye system som betyder, at der ikke kan påregnes besparelser i Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2017 Side 26

27 Besparelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 22 Biblioteker Center for Skole, Kultur og Fritid Materialelicenser Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Bibliotekernes netmusik-ordning ophørte ved årsskiftet, hvilket betyder, at den hidtidige licensafgift på årligt kr. for fri benyttelse af netmusikken (flatrate-aftale) bortfalder. Det bliver ikke muligt at kompensere for den ophørte service ved at forhøje indkøbene af musik til udlån. Netmusikken havde over lån årligt. Det samlede udlån vil falde tilsvarende. - Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2017 Side 27

28 Besparelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre Hjemmeplejen, leasing af biler på gule plader Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn At hjemmeplejen fremadrettet leaser et antal biler på gule plader, således at der kun er 2 passagersæder i bilerne. Der kan være geografisk store teams, hvor man i dag kører 4-5 medarbejdere sammen i én bil om morgenen fra grupperummet og ud til et andet lokalområde, hvorfra man cykler videre ud til borgeren. Senere på dagen samles man op igen og transporteres samlet til grupperum. Denne mulighed vil ikke være mulig når der kun er plads til 1 passager. Derfor skal der til dette formål fortsat være et vist antal biler på hvide plader. Ingen Forslaget er beregnet ud fra oplysninger fra BRK s bilflådestyringskontor Side 28

29 Udvidelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre Opgradering af biler i Hjemmeplejen primært til brug for aften- og nattevagter Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Bornholms Regionskommune har i dag 39 biler, der kører om aftenen og natten. Det drejer sig om 30 biler fordelt på 5 landdistrikter i Hjemmeplejen, 6 biler i Rehabiliteringsteamet og 3 biler i Akutsygeplejen. Vinterregulativet beskriver, at rydning af klasse C veje indstilles kl og genoptages om morgenen, når Klasse A og B veje er ryddede og synede. Dette kan være fra kl. 7, men det kan også være senere. Udgiften til en firehjulstrækker vil være ca kr. Denne løsning vil i nogle situationer gøre det nemmere og mere trygt for medarbejderne at komme ud til borgere i landområder. Nuværende biler koster ca kr. årligt. Merudgiften er således ca kr. pr. bil. Det afsatte beløb vil gøre det muligt at opgradere ca af de nuværende biler og Center for Ældre og Center for Sundhed vil i fællesskab prioritere hvilke ruter der særligt vil have gavn af biler med firehjulstræk om aftenen og natten. Medarbejdernes sikkerhed og borgernes sikkerhed for at medarbejderne kan nå frem. Side 29

30 Udvidelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre Minibus Nylars Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Merudgift 300 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse - heraf udvidelse på løn Der indkøbes en minibus til anvendelse for Plejecenteret i Nylars. Midlerne fra velfærdspuljen går til indkøb af 2 minibusser til hhv. Nørremølle og Åbo. Samlet anslået pris: kr. ( kr. pr. stk., ex moms). Der forventes at være et overskud på ca kr., hvoraf de kr. skal bruges på driftsomkostninger det første år (vægtafgift og forsikring). Der vil således være ca kr. tilbage som vil kunne indgå i finansiering af en bus til Nylars. Driftsudgifterne til minibusser beløber sig til ca kr. årligt pr. bus. Driften af busserne på Nørremølle og Åbo forventes sikret gennem reklamesponsorater samt beboernes brugerbetaling. Driften af den nuværende bus i Nylars, finansieres af reklamesponsorater, beboernes brugerbetaling og penge fra en arv. Adgang til minibusser gør det muligt for beboerne at komme mere rundt. Side 30

31 Besparelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre Reduceret eksternt vikarforbrug if med tilslutning til SKI aftale Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn I forlængelse af BRKs tilslutning til SKI-aftale vedr. vikarydelser på ældreområdet forventes der at kunne opnås en besparelse if det nuværende eksterne vikarbureaus priser. Besparelsen er beregnet ud fra det faktiske forbrug i årene 2012 til Forbruget i 2015 og i de første måneder af 2016 har været væsentligt højere end de foregående år hvilket bl.a. skyldes høj sygdomsfrekvens og rekrutteringsproblemer. Ingen Ingen Forslaget er beregnet på baggrund af vikarbureauets priser på Fyn og Sælland, da prisniveauet på Bornholm pt ikke kendes. Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2017 Side 31

32 Udvidelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre Øget normering, natteamet, Hjemmeplejen Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Forslaget indebærer, at natteamet tilføres ekstra ressourcer, som udmøntes i samarbejde med Social- og Sundhedsudvalget. En ekstra medarbejder i nattevagt vil betyde, at medarbejderne i nattens løb vil få større mulighed for at få luft på listerne samt at de vil kunne løse opgaver for borgerne i de tidlige morgentimer, som måtte ønske det. Der vil også være større mulighed for fleksibel planlægning bl.a. af besøg, som kræver 2 medarbejdere; dette kan reducere ventetid på nødkald. Side 32

33 Udvidelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre Leve-bo miljøer madmor i køkkenerne på Lunden, Nørremøllecenteret og Aabo Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn I forbindelse med den politiske beslutning i budget 2017 om at udbrede levebomiljøer på plejecentrene med etablering af køkkener på plejecentrene Lunden, Nørremøllecenteret og Aabo afsættes ressourcer til ansættelse af personale til at understøtte indsatsen. Tiltaget gennemføres gradvist i 2017 og 2018 i takt med at ombygningerne gennemføres. Beboernes muligheder for at deltage i tilberedning af egne måltider styrkes. Side 33

34 Udvidelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre Hospicepladser på Bornholms Hospital Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Forslaget vedrører kommunens budget til finansiering af øget brug af hospicepladser i forbindelse med etablering af 2 hospicepladser på Bornholms Hospital. Et hospiceophold hører under reglerne for frit sygehusvalg. Det betyder, at det er gratis, og at det er patienten og dennes pårørende der selv kan vælge hospice. Terminale borgere henvises direkte fra egen læge til et hospice, og kommunen er forpligtiget til at betale kr. pr. døgn for borgerens ophold på hospice. Bornholm har hidtil ikke haft et lokalt tilbud om hospice og søgningen til hospice har derfor været begrænset. Der forventes en betydelig større søgning, når tilbuddet etableres på Bornholm. Med Aftale om Kræftplan III har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tildelt Region Hovedstaden 12 af de 42 nye hospicepladser, der over de næste tre år skal etableres rundt om i landet. 2 pladser forventes placeret på Bornholms Hospital og forventer svar fra Ministeriet snarest. Opprioriteringsforslaget er baseret på følgende forudsætninger: -Der vil forsat være borgere der søger hospice udenfor Bornholm, hvorfor det nuværende budget ikke vil kunne finansiere medudgifterne ved et tilbud på Bornholm - 90 % af de 2 hospicepladser på Bornholm er belagt med bornholmere - En indlæggelse på hospice forventes at reducere udgiften til kommunal medfinansiering, idet antallet af indlæggelser reduceres. Bornholms Hospital oplyser således, at vil ske en udvidelse med 2 hospicepladser og forventer at disse pladser vil være mere eller mindre fuldt belagte.. Hospitalet oplyser samtidig, at de forventer, at det i stort omfang vil være de samme patienter, der i dag indlægges/er indlagt og indlægges hyppigt på A2/palliativt afsnit, hvor der er stor overbelægning. Hvor mange færre indlæggelser årligt er vanskeligt at vurdere. I udvidelsesforslaget er der indregnet en reduktion med gns.. 0,5 indlæggelse pr. uge til en gns. værdi af kr % af hospicepladserne er et alternativ til ophold i eget hjem med gns. 1,5 times hjemmepleje dagligt De 2 hospicepladser på Bornholms Hospital er et nyt tilbud på Bornholm og en serviceudvidelse for bornholmerne. Side 34

35 Side 35

36 Besparelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre Kompetenceudvikling i center for ældre Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift -600 Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn -600 I forbindelse med implementering af Den rehabiliterende Organisation er der tilført midler til Center for Ældre, til ekstraordinær kompetenceudvikling i Da denne opgave er så omfattende, vil der ikke være behov for eller tid til øvrig kompetenceudvikling i 2017, hvorfor budgettet kan lægges ind i besparelseskataloget. Fra 2018 og overslagsår vil der igen være behov for det oprindelige budget til kompetenceudvikling; Center for Ældre har, i forbindelse med en budgettilpasning indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område afgivet kr af budget til kompetenceudvikling, så der er ikke grundlag for en yderligere, permanent reduktion. Ingen Ingen Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau i 2017 Side 36

37 Besparelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre Reduktion som følge af ændret praksis vedr. senior- og omsorgsdage Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Ledelsen i Center for Ældre har, efter dialog med medarbejderne i MED-regi, besluttet at senior- og omsorgsdage fremover afregnes i forhold til ansættelsesbrøk i stedet for som hele dage, uanset medarbejderens ugentlige arbejdsnorm. Denne beslutning sikrer, at alle medarbejdere behandles ens, uanset ansættelsesbrøk og dermed bør retfærdighedsfølelsen blandt medarbejderne styrkes. Som konsekvens af denne beslutning kan der anvises en besparelse på centrets lønbudget. Ingen. Medarbejdere på deltid vil opleve, at deres omsorgs- eller seniordage bliver mindre værd Ingen Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2017 Side 37

38 Besparelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri og Handicap Center for Psykiatri og Handicap Nedsættelse af budgettet til huslejedifferencer på Kommandanthøjen Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn I forbindelse med lukningen af Botilbuddet B1 og flytningen til Kommandanthøjen måtte beboernes huslejeudgift ikke stige. Differencen er en udgift for kommunen indtil beboerne evt. fraflytter botilbuddet. Det er en ordning der alene er gældende for beboerne som har lejekontrakt. Det har vist sig at stigningen ikke blev så høj som forventet. Dertil kommer at beboersammensætningen har ændret sig. Det betyder, at budgettet overstiger aktuelt den reelle udgift for kommunen, hvorfor vi foreslår en nedsættelse af budgettet med kr. Ingen konsekvenser. Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau Side 38

39 Udvidelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri og Handicap Center for Psykiatri og Handicap Gartnerparken flere ressourcer til beboere som ikke har et dagtilbud. Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Forslaget er at udvide Gartnerparkens budget svarende til 35 timer. Forslaget vil give mulighed for at tilrettelægge aktiviteter midt på dagen i alle hverdage. For den enkelte beboer vil det betyde at man går fra et passivt til et aktivt tilbud og det vil øge den enkeltes mulighed for vedligeholdelse af færdigheder et punkt som Socialtilsynet i 2016 bemærker i deres tilsynsrapport. Det anføres også heri, at flere af de ældre beboere snart ønsker at gå på pension. Herudover vil der blive mere tid til beskrivelse af faglige tilgange og målopfølgning som er et udviklingspunkt i rapporten fra Det sociale Tilsyn i Gartnerparken rummer i alt 32 beboere, hvor størstedelen af beboerne over årene er blevet mere plejekrævende. Herudover kan en del af beboere ikke længere magte beskæftigelse i samme omfang som tidligere og de har derfor et ønske om at være helt eller delvist hjemmegående. Aktuelt betyder det, at der er: o 6 beboere er hjemme hele dagen o 7 beboere er ca. halv tid i deres dagtilbud o 7 beboere har en hjemmedag om ugen o 5 beboere har en halv hjemmedag om ugen o 7 beboere benytter dagtilbuddet fuldtid (ca ) Side 39

Resultatopgørelser

Resultatopgørelser Resultatopgørelser 2014-2020 Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2014 2015 2016 Det skattefinansierede område Indtægter

Læs mere

Bornholms Regionskommune Nye og ændrede forslag i høring Budget Udvidelsesforslag

Bornholms Regionskommune Nye og ændrede forslag i høring Budget Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Dagtilbudsstruktur på Nordlandet - tilbagerulning af strukturbesparelse og kompensation for driftsunderskud Forslag nr. BSU-03 1.000 kr.

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Emne: - Dagtilbudsstruktur i Svaneke- tilbagerulning af strukturbesparelse og kompensation for driftsunderskud Forslag nr. BSU-11-50 1.000

Læs mere

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget Anlæg ALLE UDVALG -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget -11.056-11.409-11.409-11.409 0 Fritids- og Kulturudvalget -918-918 -918-918 255 Social- og Sundhedsudvalget -12.582-23.882-31.182-34.982

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning BSU-11-01 Organisatorisk sammenlægning af Mælkebøtten og Løvstikken -235-485 -485-485 BSU-11-02 Lukning af De Utrolige År -1.258-1.258-1.258-1.258 BSU-11-03 Nedjustering

Læs mere

Resultatopgørelser

Resultatopgørelser Budgetforlig Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2015-2021 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2015 2016 2017 Det skattefinansierede område

Læs mere

Budget Generelle bemærkninger til 1. behandling af budgettet

Budget Generelle bemærkninger til 1. behandling af budgettet Budget 2017 Generelle bemærkninger til 1. behandling af budgettet Økonomi og Personale - September 2016 GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2017 med overslagsårene 2018-2020 er vedtaget

Læs mere

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget Mindre udgift

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget Mindre udgift Driftstilskud til Bornholms Idrætsråd Forslag nr. FKU2101 1.000 kr. 2016priser Nuværende budget 47 47 47 47 Mindre udgift 47 47 47 47 Nettobesparelse 47 47 47 47 heraf besparelser på løn Forslaget består

Læs mere

Bornholms Regionskommune Opprioriteringsforslag Budget 2015-2018

Bornholms Regionskommune Opprioriteringsforslag Budget 2015-2018 Bornholms Regionskommune Budget 2015-2018 Forslag nr Titel Udvalg Center BSU-04 Øgede driftsudgifter til IT i tilknytning til etablering af lærerarbejdspladser Børne- og Skoleudvalget 539 539 539 539 FKU-10

Læs mere

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-11-01 PAU - niveautilpasning BSU N D BSU-11-02 Reduktion af pulje til små børnehuse BSU N D BSU-11-03 Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje BSU N D

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-11-01 PAU - niveautilpasning BSU N D BSU-11-03 Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje BSU N D BSU-12-01 Hjemtagelse af familieplejeopgaver BSU N D BSU-12-03

Læs mere

Bevilling 55 Ejendomme og service

Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,

Læs mere

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. oktober 2018)

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. oktober 2018) Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. oktober ) 2019 Gennemsnitspriser og korrigeret budgetramme for 2019 er angivet i 2019 priser. Aktivitetstal fra nyt system Ved årskiftet 2017/18

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 Åbent punkt 7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 00.30.10P19-0014 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 07-04-2015 7 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-

Læs mere

2 Budget 2017: Nye og ændrede forslag

2 Budget 2017: Nye og ændrede forslag Åbent punkt 2 Budget 2017: Nye og ændrede forslag 00.30.02G01-0016 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Handicaprådet 19-09-2016 2 Hvem beslutter Handicaprådet beslutter Resumé Som en del af Bornholms

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. juli 2018)

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. juli 2018) Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. juli ) 2019 Aktivitetstal fra nyt system Ved årskiftet 2017/18 overgik vi fra at trække aktivitetstal i AØL til at trække aktivitetstal i DUBU.

Læs mere

Udvidelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Alle udvalg

Udvidelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Alle udvalg Bornholms Regionskommune ADMINISTRATIVE UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2016-2019 Udvidelser (1.000 kr. ) Alle udvalg 13.410 17.723 17.701 16.967 BSU-60 Nedsættelse af lærernes gns. undervisningstid fra skoleåret

Læs mere

NOTAT. Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur

NOTAT. Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur NOTAT Børne og Uddannelsesforvaltningen Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Kort resume og hovedkonklusion I 2014 og 2015, hvor inklusionsprocenten var meget høj,

Læs mere

Forslag nr Titel BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Anlæg 2015 Anlæg 2016 Anlæg 2017 Anlæg 2018 J/N Bemærkning BSU-01 Bortfald af tilskud til administration af skolemadsordninger på de 4-696 -696-696 -696 almene

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Overordnet lægger vi vægt på færrest mulige besparelser på ældreområdet og i forhold til de socialt udsatte grupper.

Overordnet lægger vi vægt på færrest mulige besparelser på ældreområdet og i forhold til de socialt udsatte grupper. Bornholms Regionskommune Kristendemokraternes forslag til budget 2019: Vedhæftet her et regneark, hvor vi lander præcis på 20,0 mio. kr., med besparelser på lige godt 21 mio. kr. og opprioriteringsforslag

Læs mere

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget Mindre udgift

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget Mindre udgift Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd Forslag nr. FKU-21-01 1.000 kr. 2017-priser Nuværende budget 48 48 48 48 Mindre udgift - 48-48 - 48-48 Nettobesparelse -48-48 -48-48 Forslaget består af en 100

Læs mere

I tilknytning til denne beslutning er der indlagt følgende driftsbesparelser på bygningerne:

I tilknytning til denne beslutning er der indlagt følgende driftsbesparelser på bygningerne: Beslutningen Budget 2013 indeholder en beslutning om, at: Administrationsbygningerne i Aakirkeby, på Østre Ringvej i Rønne, og i Nyker udfases som kommunale arbejdspladser. Nexø Rådhus fastholdes som administrationsbygning

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram,

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget

Bornholms Regionskommune Budget Resultatopgørelser 2017-2023 Budgetforlig 2020 Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2017 2018 2019 Det skattefinansierede

Læs mere

Resultatopgørelser 2011-2017

Resultatopgørelser 2011-2017 Version: Budgetforlig 2.9.2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2011-2017 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Månedsrapportering pr. 28. februar 2018

Månedsrapportering pr. 28. februar 2018 Månedsrapportering pr. 28. februar 22. marts Specialundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Resultatopgørelser 2012-2018

Resultatopgørelser 2012-2018 Version: Budgetforlig Beløb i mio. kr. - Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2012 2013 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter

Læs mere

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. Bemærkninger til budget 2017 politikområde Ældre Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. I 1.000

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103 Tilskud til Wonderfestiwall Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget 103 103 103 103 Mindre udgift - 103-103 - 103-103 Nettobesparelse - 103-103 - 103-103, anlæg Forslaget omfatter en

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur

Læs mere

Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019

Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 Til: Børn og Læring Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 25. april 2019 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Status for budgetopfølgning 2019 på bevillingen

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Serviceniveau-reduktioner

Serviceniveau-reduktioner CENTER FOR ØKONOMI Dato: 30. september 2019 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Sagsid: 00.30.04-P05-3-19 Serviceniveau-reduktioner 2020-2023 Social- og Sundhedsudvalget/50.54

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2016

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2016 Budgetopfølgning III pr. 3. september Oversigt over er og "udgiftsneutrale" er 216 Sundhedsområdet 3.135-77 -23 af,1 mio. kr. fra puljen til sundhedsfremme og forebyggelse til visitationen -1 af overskydende

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail:tgl@balk.dk Kontakt: sagsbehandler Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalgets mål for 2018

Social- og Sundhedsudvalgets mål for 2018 Social- og Sundhedsudvalgets mål for 2018 SSU-01 Delmål 1 Rygning: Bornholms Regionskommune skal understøtte at færre ryger og færre udsættes for passiv rygning. Der sker et fald i andelen af borgere,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme: Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme: Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet BØRNE- OG UNGERÅDGIVNING Dato: 15. marts 2016 Tlf. dir.: 4477 2919 E-mail: hbr@balk.dk Kontakt: Heidi Rostgaard Sagsid: 00.30.14-G01-2-16 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme:

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.) Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Budgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Budgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG REDUKTION Sæt kryds ( X ) EFFEKTIVISERING ( ) Lb. Nr. PKU-F-01 Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) Udvalg: Plan & Kulturudvalget Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Læs mere

9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 00.30.10P19-0023 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 10-04-2018 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-,

Læs mere

Prioriteringsforslag 2016-2019. Valgte forslag Beløb i 1.000 kr. i 2015-priser 2016 2017 2018 2019

Prioriteringsforslag 2016-2019. Valgte forslag Beløb i 1.000 kr. i 2015-priser 2016 2017 2018 2019 Bornholms Regionskommune Budget 2016-2019 Prioriteringsforslag 2016-2019 Udv. Ty Dr. Forlig nr. Beskrivelse af forslaget Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-01 Reduktion af dagplejepædagoger BSU N D BSU-02

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Serviceniveau-reduktioner

Serviceniveau-reduktioner CENTER FOR ØKONOMI Dato: 23. september 2019 Tlf. dir.: 2479 8824 E-mail: jba2@balk.dk Kontakt: Jeppe Bønløkke Bang Sagsid: 00.30.04-P05-3-19 Serviceniveau-reduktioner 2020-2023 Børne- og Skoleudvalget/Ramme

Læs mere

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på

Læs mere

Budgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet

Budgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, fritidsklubber, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler,

Læs mere

7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet

7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet Åbent punkt 7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet 00.30.04P05-0006 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Social- og Sundhedsudvalget 24-06-2015 2 Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 7

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Implementering af budget

Implementering af budget Implementering af budget 2017-2020 Sager markeret med grøn kræver ikke yderligere politisk behandling. Sager markeret med gul behandles på dagens udvalgsmøde. Sager markeret med rød behandles på et senere

Læs mere

9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 00.30.10P19-0020 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 04-04-2017 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-

Læs mere

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier. , Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag

Læs mere

BUDGET 2016-2019. Budgetforlig 2016. Nye og ændrede forslag

BUDGET 2016-2019. Budgetforlig 2016. Nye og ændrede forslag BUDGET 2016-2019 Budgetforlig 2016 Nye og ændrede forslag Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Styrkelse af dagtilbud, opretholdelse af små børnehaver i 2016

Læs mere

Besparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget pr. 25. juni Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget

Besparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget pr. 25. juni Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget 2019-2022 pr. 25. juni 2018 Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl Umiddelbar implementering Evt. bemærkninger Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget Årlig spareramme: 4.606.000

Læs mere

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder

Læs mere

Center for Skole og dagtilbud

Center for Skole og dagtilbud Budgetnotat -19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 21. februar 2014 Dok.nr. 26438-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal

Læs mere

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed

Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021 2022 Udvalgets samlede ramme 822.846 858.781 869.282 869.282 Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019

Læs mere

Administrativt sparekatalog

Administrativt sparekatalog Administrativt sparekatalog Budget 2014-2017 Budgetseminar 2 et Samlet af Økonomi og Analyse 7. juni 2013 Rammebesparelse - Idrætsområder Forslag nr. 15-01 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 10.173

Læs mere

Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet. 1. Aftaledelen af ældreområdet. Bilag til sag om 2. budgetopfølgning 2017

Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet. 1. Aftaledelen af ældreområdet. Bilag til sag om 2. budgetopfølgning 2017 Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet 1. Aftaledelen af ældreområdet Aftaledelen af ældreområdet kommer ud med et forventet merforbrug på 9,6 mio. kr. i 2017. Herudover kommer 3,8 mio. kr. i

Læs mere

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer 1. Generel indsats myndighed Forbedret sagsfremstilling/beslutningsgrundlag Kvalitativ opfølgning på målopfyldelse Gennemførsel af uddannelsesdage (i pct.) 100% 90% 100% 100% Maksimalt 45 børnesager pr.

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister SOCIAL OG SUNDHED Dato: 27. juli 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 50.52

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Budgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 928,1 947,1 947,9

Læs mere