( i kr ) Overslagsår 01 - fremskrevet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "( i kr ) Overslagsår 01 - fremskrevet"

Transkript

1 09. Tværfaglighed og sundhedsfremme ( i kr..000) Overslagsår 0 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje PPR, Sundhedspleje, Støttepædagogkorps og Heldagsskole Besparelse vedr. IP-telefoni I alt Tekniske blokke: Lovændringer: Tekniske blokke + / - T Omplacering ml. Uddannelsespolitik og Tværfaglighed og Sundhedsfremme T2 Budget vedr special-sfo i folkeskolen Overførsel af pensionsbidrag fra aktive til passive tjenestemænd -36 Tekniske blokke efter juni 200 T3 Stigende priser på befordring af elever Overførsel af pensionsbidrag fra aktive til passive tjenestemænd -34 Ændring i P/L-skøn juni Tekniske ænderinger efter budgetseminaret den august 200 Fordeling af fællesudgifter til 2 nye børneog familiehuse - ØK nye børne- og familiehuse - ØK legestuelokationer Teknisk Basisbudget Reduktioner (grønne blokke) R Reduktion af budget for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Besparelse rengøring 5% I alt Konsekvenser af strateginotatet S Analyse af transport for det specialpædagogiske område 0 til 8 år S2 Analyse af specialundervisning S3 Metodeudvikling - tidlig opsporing og indsats for aldersgruppen 0 til 0 år

2 Yderligere reduktioner R2 Reduktion af takster på entreprenøraftaler R % takstnedsættelse på specialiserede tilbud i Region Syddanmark fra 20 og R5 Reduktion af budgettet ved Heldagsskolen Ådalen yderligere 5 % R6 Hjemtagelse af elever fra private heldagsskoler R7 Besparelse på kørselskonto ved Solsikken R8 Realiseret gevinst på visiterede områder R9 Reduceret ekstrabevilling til special og AKT-klassebørn i SFO R0 Rammereduktion på decentrale lokationer R5 Rammereduktion på Støttepædagogkorpset R7 Rammereduktion vedr Fynsordningen Budget til. behandling

3 Blok nr. R2 Reduktionsblok 09 Tværfaglighed og Sundhedsfremme Reduktion af takster på entreprenøraftaler Beløb - ændringer Netto 000 kr Specialundervisning for voksne (CSV) Specialrådgivning for småbørn Udredning og spec.undervisn. børn med erhvervet hjerneskade Fysio- og ergoterapi børn (Fynsordningen) I alt På mødet den 28. januar 200 i Kommunaldirektørforum Fyn var der - på baggrund af den udarbejdede analyse af området - enighed om, at udgifterne til entreprenøraftalerne skal effektiviseres med 5 % fra og med 20. Det forudsættes, at denne beslutning efterleves, og derfor reduceres budgettet til de fire entreprenøraftaler under Politik for Tværfaglighed og Sundhedsfremme med 5 %. Der er også entreprenøraftaler under Sundhedspolitik, Psykiatri- og Handicappolitik, Børn og Unge Særlig Indsats, Uddannelsespolitik og Træningspolitik samt sammenhæng til blok R7 Lavere udgifter til fysioog ergoterapi (Fynsordningen). Det er entreprenøren, der tager stilling til, hvordan besparelsen udmøntes. Det er Odense Kommune for de fire nævnte aftaler. Såfremt Assens Kommune ikke havde hjemtaget Fynsordningen i eget regi, ville der have været en reduktion på anslået kr. i forhold til Fynsordningen. Denne besparelse er indarbejdet i det budget, der danner udgangspunkt for Assens Kommunes egen ordning.

4 Blok nr. R2 Forudsat at takster og abonnementer reduceres som aftalt vil der fortsat være et uændret aktivitetsniveau, men med et reduceret serviceniveau. Det reducerede serviceniveau i forhold til den 3 årige ungdomsuddannelse vil medføre, at især eleverne med generelle indlæringsvanskeligheder og eleverne med sociale og emotionelle vanskeligheder vil modtage deres undervisning på større hold, og den individuelle uddannelsesindsats herved vil blive forringet. Indsatsen i forhold til de meget fysisk og psykisk ressourcekrævende elever vil ikke kunne reduceres grundet deres svære handicap. 2

5 Blok nr. R3 Reduktionsblok Beløb Tværfaglighed og Sundhedsfremme 2 +3 % takstnedsættelse på køb af pladser på specialiserede tilbud i Region Syddanmark fra 20 og 202. Netto 000 kr Regionale tilbud Odense Kommune Øvrige kommuner I alt netto reduktionsblokken Kommunernes Kontakt Råd Syddanmark (KKR) besluttede på sit møde den 2. juni 200: At alle udbydere skal anbefales en reduktion af de samlede omkostninger på det specialiserede socialområde fra januar 20 At KKR anbefaler en reduktion af taksterne på 2 % i 20 og 3 % i 202 At reduktionen omfatter alle tidligere amtstilbud samt nyoprettede specialiserede kommunale tilbud efter 2007 At alle kommuner og regionen melder deres beslutning om takstreduktion tilbage til arbejdsgruppen, således at der kan følges op på sagen på KKR-mødet den 25. august 200 At der tværkommunalt/regionalt på længere sigt alene følges op på tilbud omfattet af rammeaftalen En reduktion med 2 % af taksterne vil umiddelbart for Assens Kommune kunne give en samlet besparelse på kr. på køb af pladser under rammeaftalen hos regionen samt på de kommunale specialskoler. Og yderligere 3 % fra 202 vil medføre mindreudgifter på kr. så den samlede besparelse udgør kr. pr. år. Der vil være større sikkerhed for beregningen efter KKRs møde den 25. august 200. Der er budgetteret ud fra at alle takster sænkes som henstillet. Det er. juli præciseret fra KKR, at henstillingen ikke gælder specialundervisning, men Odense, som er den betydeligste udbyder for Assens Kommune, har i juni vedtaget at reducere alle takster med 5 %. Derfor fastholdes den forventede besparelse, i forventning om at andre kommuner i lighed med Assens gennemfører reduktioner på specialskolerne. Rammebesparelsen på Solsikken (R8) og Pilehaveskolen (R9) vil betyde en 9 % reduktion på Assens Kommunes specialtilbud.

6 Blok nr. R3 Taksterne for 200 er fremskrevet til 20-niveau med KL s pris- og lønskøn. De samlede udgifter er herefter reduceret med 2 % for 20, og yderligere 3 % for efter følgende forventede pladsfordeling. Område Institution Helårselever Særlige dagtilbud i andre kommuner/regionen Platanhaven,0 Specialundervisning i regionale tilbud Fredericiaskolen 4,0 Kastaniely,0 Møllebakken,0 Byhaveskolen 4,0 Dalumskolen,0 Kommunale specialskoler Ejbyskolen, lav takst 0,0 Enghaveskolen 9,0 Lindholmskolen,0 Lumby Skole 2,0 Middelfart Heldagsskole,0 Nyborg Heldagsskole,0 Nørrebjergskolen, høj takst 6,0 Nørrebjergskolen, lav takst 2,0 Paarup Skole 9,6 Rosengårdskolen, høj takst,6 Rosengårdskolen, lav takst 2,0 Skrillingeskolen 0,0 Tarup Heltidsundervisning,0 Udby Behandlingshjem,0 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Fredericiaskolen objektiv andel andel Nyborgskolen objektiv andel andel Byhaveskolen 4,0 Special-SFO Ejbyskolen 2,0 Enghaveskolen 8,0 Lindholmskolen,0 Lumby Skole 2,0 Nørrebjergskolen 6,0 Paarup Skole 9,6 Rosengårdskolen KLASK 2,6 Rosengårdskolen, høj takst,0 Skrillingeskolen 8,0 om af blokken En generel takstreduktion på 2+3 % på specialiserede tilbud vil kunne give Assens Kommune en besparelse på de pladser, der købes hos andre kommuner. 2

7 Blok nr. R5 Reduktionsblok Beløb - ændringer Tværfaglighed og Sundhedsfremme / Politik for børn og unge særlig indsats Reduktion af budgettet til Heldagsskolen Ådalen med yderligere 5 % Netto 000 kr Besparelse på skoledel (T&S) Besparelse på social andel(b&u) I alt netto Evt. afledte Anlægsudgifter % reduktion af budgetrammen for den decentrale enhed Heldagsskolen Ådalen. Der er budgetlagt med 6 pladser på Ådalen i 20, hvoraf pladser forventes besat med Assens-børn, og 5 pladser sælges kommuner. Ådalens budget er opdelt i en skoledel (46%) og en social andel (54%). Besparelsen er således fordelt på politikområderne Tværfaglighed & Sundhedsfremme (T&S) og Børn & Unge særlig indsats (B&U). Fordeling af besparelse (i.000 kr.): Besparelse på skoledel - T&S's budget -92 Besparelse på social andel - B&U's budget -09 Mindre indtægt fra andre kommuner -9 Reduktion af Ådalens budget med 5 % -292 Sammenhæng til blok R4 Reduktion af budgettet til Heldagsskolen Ådalen med 5 %. Der er taget udgangspunkt i Assens-børn på Heldagsskolen Ådalen. Nedlæggelse af 0,642 stilling Ved nedskrivning af tildeling til Heldagsskolen Ådalen, vil skolens mulighed for tilrettelæggelse af de særlige undervisningstilbud og den familiestøttende indsats, reduceres.

8 Blok nr. R6 Reduktionsblok Beløb - ændringer Tværfaglighed og Sundhedsfremme / Politik for Børn og unge særlig indsats Hjemtagelse af elever fra private heldagsskoler til tilbud i eget regi Netto 000 kr Besparelse på skoledel T&S Besparelse på socialdel - B&U I alt netto Hjemtagelse af 6 elever fra private heldagsskoler til tilbud i eget regi pr.. august 20. Der er identificeret et fagligt indsatsområde omkring målgruppen for heldagsskoler. Der er iværksat et fælles procesforløb for Tværfaglighed og Sundhedsfremme og Børn og Unge særlig indsats, omkring revisitering af elever på heldagsskoler, i første omgang elever ved Billesbølle og Lærkeskolen. Dette arbejde forventes afsluttet senest i foråret 20, således at eventuelle revisiteringer kan ske fra skoleåret 20/202. I 20 realiseres 5/2 af besparelsen, da hjemtagelsen sker pr.. august 20. (i.000 kr.): Hjemtagelse af 3 elever fra Billesbølle -.93 Hjemtagelse af 3 elever fra Lærkeskolen Udgift til 6 elever i eget regi - anslået.500 Netto besparelse Der vil ved hjemtagelse af børn fra private heldagsskoler, kunne være behov for, at den indsats, som heldagsskolerne varetager i forhold til børnenes familier, skal varetages af familiehusene. Der er derfor sammenhæng mellem denne reduktionsblok, og reduktionsblokke på familiehusområdet. Forudsætningen for beregningen er, at 3 elever hjemtages fra Lærkeskolen, 3 hjemtages fra Billesbølle. Ingen Der vil ved hjemtagelse af børn fra de private heldagsskoler, være behov for grundig revisitation af børnene til enten eksisterende undervisningstilbud, evt. med særlig støtte, eller udvikling af nye undervisningstiltag.

9 Blok nr. R7 Reduktionsblok Beløb - ændringer Tværfaglighed og Sundhedsfremme Besparelse på kørselskontoen ved Solsikken Netto 000 kr I alt netto Opgaven vedr. befordring af børn til Solsikken ved Møllebakken i Årup er udlagt til Solsikkens decentrale budget. Der kan konstateres et overskud på kørselskontoen i 2009, og der forventes en yderligere reduktion af udgifterne efter at kørslen har været i udbud. Derfor gennemføres en ram,mereduktion på kr på denne befordringskonto. Blok R8 Rammebesparelse ved Solsikken Ingen.

10 Blok nr. R8 Reduktionsblok 09 Tværfaglighed og Sundhedsfremme Besparelse og realiseret gevinst på de visiterede områder Beløb - ændringer Netto.000 kr Støttepædagogkorpset, færre timer Færre visitationer til AKT-klasser fra. aug Færre visitationer til Pilehaveskolen fra aug. 20 Flere specialklassepladser Færre visitationer til eksterne heldagsskoler fra. aug (skoledelen) Flere pladser Nybo/Ådalen Inklusionstiltag og kompetence udvikling Netto i alt Fra. august 20 visiteres færre børn til støttetimer i børnehaver og færre elever til AKT-klasser, Pilehaveskolen og eksterne heldagsskoler. Målsætningen er dels at tilvejebringe en del af besparelsen for budget 20 og overslagsår, dels at tilvejebringe de nødvendige ressourcer til kompetenceudvikling og inkluderende tiltag, således at flere børn/elever kan inkluderes i kommunes almindelige tilbud inden for dagtilbud og undervisning. Forudsætningen for at opfylde målsætningen om færre visiterede børn/elever til særlige tilbud er at der arbejdes målrettet og konkret med Tidlig indsats i dagtilbud Konsultativ og inkluderende indsats på skolerne Fokus på og tæt samarbejde med forældre. Konkret iværksættes følgende initiativer/omlægning af nuværende opgaver pr.. januar 20. Det betyder, at de enkelte decentrale områder, inden for egen budgetramme, skal finde midler til finansiering af: En inklusionskonsulent til Dagtilbudsområdet, der tilknyttes støttepædagogkorpset En AKT- konsulent til skoleområdet, der tilknyttes PPR En forældrerådgiver, der tilknyttes Pilehaveskolen En småbørnskonsulent, der tilknyttes Sundhedsplejen Fokusområdet med initiativet/omlægning af opgaver er hhv. nedbringelse af støttepædagogtimer (Støttepædagogkorpset) nedbringelse af visitationer til Pilehaveskolen (Pilehaveskolen)

11 Blok nr. R8 nedbringelse af visitationer til AKT-klasser (PPR) nedbringelse af visitationer til særlige foranstaltninger/tilbud i dagtilbud og skoler (Sundhedsplejen). En anden væsentlig forudsætning for at opfylde målsætningen om færre visiterede børn/elever til særlige tilbud er en strategisk planlægning og igangsætning af kompetenceudvikling inden for området. Besparelsen i 20 på de visiterede ydelser tilføres kassen. I overslagsårene forventes der et stigende provenu, efterhånden som den faldende visitation får helårs - og kumulativ virkning. Dette provenu tilbageføres som investering i udvikling af kompetencer i eget regi, og som lønmidler i forbindelse med inkluderende tiltag. Kompetenceudviklingen vil være målrettet medarbejdere i dagtilbud og skoler samt faggrupper, der arbejder inden for det specialpædagogiske område. Skønnet ressourceforbrug i alt til 500 medarbejdere a 90 timer 9 mio. kr. fordelt på årene 202 til 205. De konkrete forslag til kompetenceudvikling bliver udarbejdet i tæt samarbejde med de involverede medarbejdergrupper. Udover at omlægning af opgaver skal finansieres af ressourcer inden for den nuværende ramme i de decentrale områder Støttepædagogkorps, Pilehaveskolen, PPR og Sundhedsplejen, er der indarbejdet rammebesparelser i blokkene R4, R5, R6 og R9. Helårspersoner Støttepædagogkorpset, færre timer Færre visitationer til -,26-3, AKT-klasser fra. aug. 20 Færre visitationer til Pilehaveskolen fra. aug. 20 -,26-3, Flere,26 3, specialklassepladser fra. august 20. Færre visitationer til -0,42 -, eksterne heldagsskoler fra. aug. 20 Flere pladser i eget regi (Nybo/Ådalen) 0,42, Initiativerne / omlægning af opgaver finansieres af ressourcer inden for den nuværende ramme i de decentrale områder Støttepædagogkorps, Pilehaveskolen, PPR og Sundhedsplejen, enten ved omlægning af arbejdsopgaver eller ved personaleudskiftning. Blokken tilgodeser Regeringens og KL s Aftale om kommunernes økonomi 2

12 Blok nr. R8 for 20, 360 graders eftersyn af skolerne samt rapporten Specialundervisning i folkeskolen veje til bedre organisering og styring hvor det bl.a. fremgår, at man vil arbejde for en omstilling i folkeskolen, således at målsætningen om inklusion bidrager til en reduktion af den andel af ressourcerne, der anvendes til specialundervisning at frigjorte ressourcer på området bl.a. kan styrke den almindelige undervisning i folkeskolen. at skolerne skal have tilført specialpædagogiske kompetencer at specialskoler fremover skal fungere som eksterne kompetencecentre at der skal være øget fokus på fagligheden i specialundervisningen at der skal være større fokus på kompetencer og kompetenceudviklingsstrategier Blokken tilgodeser endvidere det varslede lovforslag om at afgrænse specialundervisning til kun at omfatte støtte i mindst 2 ugentlige undervisningstimer i specialklasser og i specialskoler. I forbindelse med budget 20 har borgerne haft mulighed for at komme med forslag til besparelser. Denne blok tilgodeser ønske fra en borger om hjælp til at blive bedre forældre. Initiativerne indgår i projektet Organisering, styring og udvikling af specialundervisningen i Assens kommune principgodkendt af Børne- og undervisningsudvalget den 3. august 200. Ud over omlægning af opgaver inden for de ovennævnte fagområder vil der være besparelser inden for de enkelte fagområder. Disse besparelser beskrives i reduktionsblokkene R4, R5, R6 og R9 herunder også en samlet beskrivelse af af omlægning af opgaver og besparelserne. 3

13 Blok nr. R9 Reduktionsblok 09 Tværfaglighed og Sundhedsfremme Reduceret tildeling til specialklasse- og AKT-elever i SFO Beløb - ændringer Netto 000 kr Mindreudgift I den gældende tildelingsmodel tildeles ca kr. pr. elev pr. år. Tildelingen reduceres med.333 kr. pr. elev pr. år. Der er beregnet ud fra 57 AKT-og specialklasseelever i SFO fordelt på seks skoler SFO-stillinger (60 % pæd., 40 % pæd.medhj.) 0,23 0,23 0,23 0,23 Ved reduktion af personaleressourcer vil SFO s mulighed for at rumme disse elever blive reduceret.

14 Blok nr. R0 Reduktionsblok 09 Tværfaglighed og Sundhedsfremme Rammereduktion på decentrale lokationer Beløb - ændringer Netto 000 kr Mindreudgift Besparelse Besparelsen forventes finansieret indenfor budgettet.

15 Blok nr. R5 Reduktionsblok 09 Tværfaglighed og Sundhedsfremme Rammereduktion på Støttepædagogkorpset Beløb - ændringer Netto 000 kr Mindreudgift Tildelingen til Støttepædagogkorpset reduceres med kr. i 20. I blok R8 indgår bl.a. nedbringelse af visitationer til støttepædagogtimer m.v. Som en forudsætning for at realisere dette tiltag, skal der findes en inklusionskonsulent inden for støttepædagogkorpset, enten ved omlægning af arbejdsopgaver eller ved personaleudskiftning. Reduktionen er ét-årig. Med besparelse og omlægning af personaleressourcer til en inklusionskonsulent vil der blive færre timer til fordeling til det enkelte barn. Besparelsen vil endvidere betyde reduceret mulighed for opkvalificering i form af kurser og uddannelse samt reduceret mulighed for vikardækning ved sygdom. Bemærkningerne omfatter også i forhold til blok R8.

16 Blok nr. R7 Reduktionsblok Beløb - ændringer Tværfaglighed og Sundhedsfremme Lavere udgifter til fysio- og ergoterapi (Fynsordningen) Netto 000 kr I alt netto Abonnementordningen med Odense kommune vedr. Fynsordningen er opsagt pr. 3. december 200.Opgaven hjemtages og tilrettelægges i samarbejde med specialbørnehaven Møllebakken og specialskolen Pilehaveskolen. Der reduceres med kr. ud af et budget på,2 mio. Fynsordningen omfatter fysio- og ergoterapi til børnene i specialbørnehaven Møllebakken. Blok R2 reduktion af takster på entreprenøraftaler. I alt reduceres anslået kr. Fysio- og ergoterapi til 3 børn i specialbørnehaven Solsikken ved Møllebakken. Der er tale om at ansætte fysio- og ergoterapeuter i Assens Kommune til erstatning for de ydelser, som hidtil er rekvireret fra Odense Kommune. Såfremt Assens Kommune ikke havde hjemtaget Fynsordningen i eget regi, ville der have været en reduktion på anslået kr. i forhold til Fynsordningen. Denne besparelse er vil sammen med besparelsen i denne blok betyde, at det tidligere budget for Fynsordningen sammenlagt vil blive reduceret med kr.. Der er igangsat et arbejde der bl.a. har til formål at beskrive serviceniveauet for fysio og ergoterapitilbuddet til børnene i specialbørnehaven Møllebakken. I entreprenørordningen indgik bl.a. kørsel til og fra Møllebakken. Denne udgift vil blive minimeret, når ordningen ligger i eget regi.

17 Blok nr. S Strategiblok 09 Tværfaglighed og Sundhedsfremme Analyse af transport inden for det specialpædagogiske område 0 til 8 år. Beløb - ændringer Netto 000 kr Mindreudgift Målet med analysen er at nedbringe udgifterne til befordring af børn fra Assens Kommune i specialskoler og specialbørnehaver i andre kommuner. I forbindelse med budget 200 blev der vedtaget en besparelse på kr. der bl.a omfatter transport inden for det specialpædagogiske område. Der er udarbejdet beskrivelse og kommissorium for projektet samt en tidsplan. Den nedsatte projektgruppe har udarbejdet delrapport ved udgangen af maj. Delrapporten omfatter afdækning af nuværende befordring. I henhold til den justerede tidsplan vil den samlede rapport foreligge ultimo september herunder forslag og anbefalinger til tiltag, der forventes at kunne minimere udgiften til transport.

18 Blok nr. S2 Strategiblok 09 Tværfaglighed og Sundhedsfremme Analyse af specialundervisning i folkeskolen Beløb - ændringer Netto 000 kr Mindreudgift Den forventede besparelser fremgår af Blokkene R2, R6, R8, R4, R5, R6, R7 og R9. Formålet med analysen er at kortlægge, hvilke faktorer der er medvirkende til udgiftspresset inden for specialundervisningen i Assens kommune samt komme med forslag til konkrete initiativer, der kan minimere udgiften til specialundervisningen. Konkret er der iværksat følgende tiltag: Fra. august 20 visiteres færre børn til støttetimer i børnehaver og færre elever til AKT-klasser, Pilehaveskolen og eksterne heldagsskoler Revisitering af elever fra eksterne heldagsskoler pr.. august 20 Fynsordningen er opsat med virkning pr. 3. december 200 Taksten til den treårige ungdomsuddannelse er reduceret med 5 % med virkning fra den. januar 20. Blok 8 Besparelser og realiseret gevinst på det visiterede område samt blokkene R2, R6, R4, R5, R6, R7 og R9. Se nærmere i de ovenfor anførte blokke. Se nærmere i de ovenfor anførte blokke. Det videre arbejde med analyse af specialundervisningen i Assens Kommune er beskrevet i projektet Organisering, styring og udvikling af specialundervisningen i Assens kommune, som er principgodkendt af Børne- og undervisningsudvalget den 3. august 200. Bemærkninger i forhold til visitering: Forudsætningen for at opfylde målsætningen om færre visiterede børn/elever til særlige tilbud er at der arbejdes målrettet og konkret med Tidlig indsats i dagtilbud Konsultativ og inkluderende indsats på skolerne Fokus på og tæt samarbejde med forældre. Konkret iværksættes følgende initiativer/omlægning af nuværende opgaver pr.. januar 20. Det betyder, at de enkelte decentrale områder, inden for egen budgetramme, skal finde midler til finansiering af: En inklusionskonsulent til Dagtilbudsområdet, der tilknyttes støttepædagogkorpset

19 Blok nr. S2 En AKT- konsulent til skoleområdet, der tilknyttes PPR En forældrerådgiver, der tilknyttes Pilehaveskolen En småbørnskonsulent, der tilknyttes Sundhedsplejen. Fokusområdet med initiativet/omlægning af opgaver er hhv. Nedbringelse af støttepædagogtimer (Støttepædagogkorpset) Nedbringelse af visitationer til Pilehaveskolen (Pilehaveskolen) Nedbringelse af visitationer til AKT-klasser (PPR) Nedbringelse af visitationer til særlige foranstaltninger/tilbud i dagtilbud og skoler (Sundhedsplejen). En anden væsentlig forudsætning for at opfylde målsætningen om færre visiterede børn/elever til særlige tilbud er en strategisk planlægning og igangsætning af kompetenceudvikling inden for området. Besparelsen i 20 på de visiterede ydelser tilføres kommunekassen. I overslagsårene forventes der et stigende provenu, efterhånden som den faldende visitation får helårs - og kumulativ virkning. Dette provenu tilbageføres som investering i udvikling af kompetencer i eget regi, og som lønmidler i forbindelse med inkluderende tiltag. Konsekvenser er beskrevet under de respektive blokke. 2

20 Blok nr. S3 09 Tværfaglighed og Sundhedsfremme Strategiblok Metodeudvikling tidlig opsporing og indsats for aldersgruppen 0 til 0 år. Beløb - ændringer Netto 000 kr Mindreudgift I metodeudviklingen er der fokus på følgende områder: o syn på barnet(ressourcetilgang/barnets kontekst) o overgange sundhedsplejen->dagplejen->børnehave- >børnehaveklasse/indskolingen o faglig usikkerhed o mødevirksomhed o ekstern sparring o sundhedsplejen Et væsentlig omdrejeningpunkt i projekt er kompetenceudvikling af frontmedarbejdere. Der skal foretages en løbende vidensopsamling i kommunerne af metoden og implementeringen af metoden under udviklingsprocessen. EVA (Danmarks Evalueringsindtitut) foretager en løbende evaluering af, om målene med redskaberne opnås, og hvordan metode og redskaber fungerer inden for rammerne af det kommunale tværfaglige arbejde og organisering af arbejdet. På sigt er det formålet at reducere i udgifterne til indgribende og udgiftstunge tilbud og støtteforanstaltninger til børn og unge. Blok 8 Besparelser og realiseret gevinst på det visiterede område Fremgår af Blok 8 Fremgår af Blok 8 Forskningen om social arv viser, at på skoleområdet opdages problemerne omkring et barn typisk først et stykke tid efter, at barnet er startet i skolen og at tidlig opsporing af problemer både i forhold til barnets alder og problemets omfang kan medvirke til, at den hjælp barnet skal have for at udvikle sig fagligt og socialt vil være mindre omfattende og indgribende og dermed også mindre ressourcekrævende. Forskningsprojektet Opkvalificering af den tidlige indsats i kommunerne mere viden og bedre redskaber har bl.a. fokus på overgang fra dagpleje til børnehave og fra børnehave til skole og på, hvorledes man i indskolingen systematisk kan arbejde med at opfange børns signaler på dårlig trivsel og manglende motivation for indlæring således, at der på et tidligt tidspunkt

21 Blok nr. S3 kan sættes ind med en relevant indsats i et tæt samarbejde med forældrene. 2

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

10. Politik for børn og unge særlig indsats

10. Politik for børn og unge særlig indsats 10. Politik for børn og unge særlig indsats ( i kr. 1.000) 2011 2012 2013 2014 Overslagsår 01 - fremskrevet 92.980 93.050 93.118 93.118 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

NOTAT. Status på de enkelte forslag

NOTAT. Status på de enkelte forslag GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Administration Status til Børne- og Undervisningsudvalget om tilpasning af tilbudsviften til støttekrævende børn og unge Af: Jakob Thune NOTAT I forbindelse

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer

Læs mere

Uddannelse, Børn og Familie

Uddannelse, Børn og Familie Uddannelse, Børn og Familie Reduktionsblokke 2019-2022 Beløb i 1.000 kr. Personalekonsekvenser, antal fuldtidsstillinger 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 UBF -25.801-25.804-25.674-25.595-50,25-50,30-50,00-49,90

Læs mere

Godkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling

Godkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling Punkt 3. Godkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling 2015-057885 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender at der gennemføres en reduktion af ressourcerne til DUS-tilbuddene

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret : Det

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2018 Skoleområdet: 516.741.390 Folkeskolen m.m: 487.207.270

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver Kvalitet og Særopgaver varetager opgaver inden for følgende områder: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Specialskoler og SFO på specialskoler Dagbehandling/ heldagsskole Støttepædagoger Specialbørnhaver

Læs mere

UVM. Konference

UVM. Konference UVM. Konference 070909 # Lumby Skole # Spurvelundskolen # Stige Skole Bækholmskolen # Søhusskolen # Agedrup Skole # # Kroggårdsskolen # Korup Skole # Næsby Skole # Sct. Hans # Skole # Abildgårdskolen #

Læs mere

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING Erikstrupskolens skolebestyrelse har nøje gransket Endelig rapport angående rationalisering på specialundervisningsområdet marts 2009. Rapporten beskriver udførligt

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

10 vigtigste ting at vide

10 vigtigste ting at vide Vejledning til nye administrative procedurer i forbindelse med specialpædagogisk bistand Greve Byråd besluttede den 26. april 2011 at udlægge ressourcer til specialundervisningen jf. notatet Oplæg til

Læs mere

Kommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune

Kommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune Kommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune Formål: 31.10.2017 Sagsnr. 17/11175 Kommissoriet skal angive pejlemærker og retning for de konkrete forslag til omlægning af

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Temadrøftelse af Specialundervisning. Skoleudvalget

Temadrøftelse af Specialundervisning. Skoleudvalget Temadrøftelse af Specialundervisning Skoleudvalget 03.04.2018 Handlemuligheder Der er primo 2018 igangsat en proces frem mod en ny model for samarbejdet om inklusion i Aalborg Kommune. Dette arbejde er

Læs mere

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer Sektor: Forslagets betegnelse: 5.50 Børn og Unge Forslag til alternative besparelser i Børn og Unge i stedet for forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts 2009

Budgetopfølgning 31. marts 2009 Generelt Nærværende budgetopfølgning omfatter de budgetområder, der figurerer under afsnittet, og budgetopfølgningen vil blive forelagt på mødet i april. De øvrige budgetområder under vil blive forelagt

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

01. Politisk organisation

01. Politisk organisation 01. Politisk organisation Overslagsår 01 - fremskrevet 9.350 9.351 9.350 9.350 I alt 9.350 9.351 9.350 9.350 Afholdelse af folketingsvalg i 2011 1.100 Ændring i PL skøn juni 2010-118 -118-118 -118 T02

Læs mere

Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug:

Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: I denne budgetopfølgning er effekten af overførsler vedrørende 2009 ikke udmøntet i korrigeret vedtagne budget, hvorfor det ikke afspejler sig i regnskabsafvigelsen.

Læs mere

Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på et "Læring og Trivsel for Børn og Unge" Nr. Løsning på budgetreduktioner fra tidligere år - i mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2 Reduktion i antallet af

Læs mere

Notat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem

Notat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. august 2016 Tlf. dir.: 2325 7928 E-mail: cvk@balk.dk Kontakt: Henrik Thorning Notat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem Det specialiserede

Læs mere

Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende

Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende skole Indledning Nærværende analyse er en del af kommunens turnusanalyse på skoleområdet. Denne analyse vedrører indsatsområdet

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Virksomhedsrapport Skoleudvalget

Virksomhedsrapport Skoleudvalget Virksomhedsrapport Skoleudvalget Økonomisk ledelsesinformation Pr. 31. maj 217 Indholdsfortegnelse: Sektor Skoler Side 2 Funktion 3.22.1 - Folkeskoler Side 3 Funktion 3.22.4 - PPR Side 4 Funktion 3.22.5

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Kvalitetseftersyn på inklusions- og specialundervisningsområdet Afrapportering om udfordringer og anbefalinger

Kvalitetseftersyn på inklusions- og specialundervisningsområdet Afrapportering om udfordringer og anbefalinger Kvalitetseftersyn på inklusions- og specialundervisningsområdet Afrapportering om udfordringer og anbefalinger 1 Indledning Inklusion har præget den offentlige debat siden 2012, hvor der blev gennemført

Læs mere

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE Sundhedspolitik (tværgående) Sundhedsplejen tilbud til småbørnsfamilier Sundhedsplejen

Læs mere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om fysio- og ergoterapeutisk bistand til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om fysio- og ergoterapeutisk bistand til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om fysio- og ergoterapeutisk bistand til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet,

Læs mere

Præsentation Økonomi

Præsentation Økonomi Præsentation Økonomi Driftsbevillinger 1. Budgetopfølgning 2018 Undervisnings- og Børneudvalget Bevillingsniveauer Politikområder Undervisnings- og Børneudvalget Dagtilbud 0-6 årige Undervisning og pædagogiske

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019

Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 Til: Børn og Læring Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 25. april 2019 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Status for budgetopfølgning 2019 på bevillingen

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Specialundervisning

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Specialundervisning Punkt 4. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Specialundervisning 2018-019018 Skoleforvaltningen indstiller, at orienteres, drøfter og tilkendegiver i hvilket omfang, konklusionerne skal indgå i

Læs mere

Budget 2018 og budgettildelingsmodeller

Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Børne- og Uddannelsesudvalgets budget 2018 (1.259,3 mio. kr. netto) 2 BU-mødet 7/3-2018 Dagtilbudsområdets budget 2018 (398,4 mio. kr. netto) Dagpleje Den centrale

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41 Familieafdelingen 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 27: Heldagsskoler Svendborg Kommune driver heldagsskolerne Gl. Nyby og Juulgaarden, samt har ca.

Læs mere

Regeringen og KL kommer med den første status for kommunernes omstilling til øget inklusion

Regeringen og KL kommer med den første status for kommunernes omstilling til øget inklusion Regeringen og kommer med den første status for kommunernes omstilling til øget inklusion Regeringen og har i Aftalen om kommunernes økonomi for 2013 aftalt, at der skal ske en årlig afrapportering af status

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

NOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg vedr. specialundervisningsområdet

NOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg vedr. specialundervisningsområdet Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 313598 Brevid. 3161746 Ref. MAUF Dir. tlf. 46315211 martinuf@roskilde.dk NOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg vedr. specialundervisningsområdet 15. maj 2019 Roskilde

Læs mere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning og specialundervisning af børn med erhvervet hjerneskade

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning og specialundervisning af børn med erhvervet hjerneskade Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning og specialundervisning af børn med erhvervet hjerneskade Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere

Læs mere

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af udsatte børn og voksne

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af udsatte børn og voksne Punkt 6. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af udsatte børn og voksne 2017-058284 Skoleforvaltningen indstiller, at orienteres, drøfter og tilkendegiver i hvilket omfang, konklusionerne skal indgå

Læs mere

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 Forslag til politiske indsatsområder og spørgsmål i relation hertil inden for Børn og Familie: Dagpleje: Politisk indsatsområde 1: Den Røde tråd 1. Beskriv kort jeres samarbejde

Læs mere

1 Undervisnings- og Børneudvalget

1 Undervisnings- og Børneudvalget 1 Undervisnings- og Børneudvalget Politikområde 12: Dagtilbud 0 6 årige 1.1 Ændret forældrebetaling vedr. børn i specialtilbuddene Æsken og Galaksen Der er lovgivningsmæssigt grundlag for at opkræve forældrebetaling

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Besparelsesblokke til Genopretningsplan uddannelse, børn og familie

Indholdsfortegnelse - Besparelsesblokke til Genopretningsplan uddannelse, børn og familie Indholdsfortegnelse - Besparelsesblokke til Genopretningsplan uddannelse, børn og familie Oversigt over besparelsesforslag 2018 2019 2020 2021 Blok 1: Flytning af Helhedsskolen i Flemløse -59-495 -495-495

Læs mere

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen.

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen. E.1 Kvaliteten af specialundervisningen efter kommunalreformen Den 17. september 2009 Emne: Kvalitet i specialundervisningen Notatet Kvalitet i specialundervisningen er et baggrundspapir til hovedstyrelsens

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

4. BS Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialklasser m.v. i Horsens Kommune

4. BS Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialklasser m.v. i Horsens Kommune 4. BS Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialklasser m.v. i Horsens Kommune 00.30.02-G01-1-16 Resumé Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialskoler, specialklasser mv. på Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct.

Læs mere

Virksomhedsrapport Skoleudvalget

Virksomhedsrapport Skoleudvalget Virksomhedsrapport Skoleudvalget Økonomisk ledelsesinformation Pr. 3. april 217 Indholdsfortegnelse: Sektor Skoler Side 2 Funktion 3.22.1 - Folkeskoler Side 3 Funktion 3.22.4 - PPR Side 4 Funktion 3.22.5

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune

Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune - Målgruppe, ydelse, proces og bevilling Specialpædagogisk bistand til småbørn Ét af formålene med dagtilbudsloven er at forebygge

Læs mere

Kommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune

Kommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune Kommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune Formål: 23.11.2017 Sagsnr. 17/11175 Kommissoriet skal angive pejlemærker og retning for de konkrete forslag til omlægning af

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole Nr. 2019 2020 2021 2022 Investering LAER 4.1 takst på de takstfinansierede områder -0,10-0,10-0,10-0,10 0,00 Skoler 0.-9. klasse LAER 6 LAER 7 Ændring af aldersgrupper for opkrævning

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Handicaprådet. det d. 8. april 2008. FagU Fagsekretariat for Undervisning. undervisning@faaborgmidtfyn.dk

Handicaprådet. det d. 8. april 2008. FagU Fagsekretariat for Undervisning. undervisning@faaborgmidtfyn.dk Handicaprådet det d. 8. april 2008 FagU Fagsekretariat for Undervisning undervisning@faaborgmidtfyn.dk Disposition 1) Kommunens tilbud og indsats på specialundervisningsområdet, herunder tilbud til: -

Læs mere

14. Politik for børn og unge særlig indsats ( i kr. 1.000) 2009 2010 2011 2012 Overslagsår 01 - fremskrevet 77.354 76.477 76.477 76.477 Arbejdsskadeforsikring -86-86 -86-86 Indkøbsaftaler Ny Løn 51 51

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Ved spørgsmål kontakt Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk Tlf. 24 96 55 32 I Norddjurs Kommune vil vi arbejde målrettet

Læs mere

Strategisk blok - S01

Strategisk blok - S01 14. Myndighed SSU S01 udmøntning af budgetaftalen 2017-2020. Ændring af tildeling på 103 og 104 dag- og beskæftigelsestilbud Ændring af tildeling på dag-og beskæftigelsestilbud med 5 % -1.011-1.011-1.011-1.011

Læs mere

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af PPR

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af PPR Punkt 7. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af PPR 2018-019020 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres, drøfter og tilkendegiver i hvilket omfang, konklusionerne skal indgå i det

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Baggrund: Den vedtagne politik bygger på Mariagerfjord kommunes børnepolitik. Inklusionspolitikken skal ligeledes ses i sammenhæng anbefalingerne fra regeringens

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5

Læs mere

Kommissorium for oprettelse af Specialbørnehaven Knasten

Kommissorium for oprettelse af Specialbørnehaven Knasten Kommissorium for oprettelse af Specialbørnehaven Knasten Oprettelse af knasttilbud i en daginstitution for børn, der har behov for særlig hensyntagen og støtte. Projektet forventes afsluttet med projektrapport

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Temadrøftelse vedr. PPR. Skoleudvalget den 3. april 2018

Temadrøftelse vedr. PPR. Skoleudvalget den 3. april 2018 Temadrøftelse vedr. PPR Skoleudvalget den 3. april 2018 PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en rådgivningsenhed i Skoleforvaltningen, der yder pædagogisk psykologisk vejledning til børn, forældre,

Læs mere

Notat. En ny budgettildelingsmodel på det specialpædagogiske område

Notat. En ny budgettildelingsmodel på det specialpædagogiske område Notat En ny budgettildelingsmodel på det specialpædagogiske område Indledning I de senere år er der blevet sat ekstra fokus på inklusion i Assens Kommune. Senest er iværksat Projekt Inklusion. Formålet

Læs mere

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1 Sidenr. 1 Organisering og økonomisk styring af særligt tilrettelagt specialundervisning J.nr.: 17.03.00.A00 Sagsid.: 10/2629 SAGSFREMSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender forslag til organisering

Læs mere

Baggrund for budgetanalyse på specialundervisningsområdet

Baggrund for budgetanalyse på specialundervisningsområdet Baggrund for budgetanalyse på specialundervisningsområdet Afgrænsning Specialundervisning og specialtilbud er begreber, der bruges i mange forskellige sammenhænge og kontekster. I nedenstående tages der

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere