880 2,380 2,380 2,380
|
|
- Camilla Bendtsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Chefgruppens sparekatalog - 2. budgetseminar Nr. Beskrivelse Virkning i Kommentar SFO - betaling V,a,m½,c,l,f stigning kr. 200 fra 600 til kr ,000 Kulturpulje museum v a/200,m/150,c,l/150,f/ pt. budget i alt kr ,000 Frivillig koordinatoren v,a,m,c,l,f ,000 Udviklingspulje v, a,m,c2017,l+200,f pt. budget kr ,000 Markedsføringspulje v,m,c,l,f pt. budget kr ,000 Struktur på dagspasning v, a,c Kommunalisering/privatisering af Fanø Børnehave 150,000 Naturpleje - til minimum budget v,a,m ,m,ok ov,c,l,f pt. budget kr ,000 Folkesundhed - a,m,c,l+100,f f.eks. Sund i september, budget pt ,000 grønthøster på 1 % i stedet for prisfremskrivning v,l,f 1, Tilbagekøbspuljen slettes v,a,m,c,l,f ,000 Førtidspension analyseret 2½ person tilgang v,a,m,c,l,f personale/omstruk på kt 6 v,m,c,l,f Tilbagerulning af pædagogpuljen v,c,l, gns. tilskud kan nedsættes 193 pt. pr. ung v,a,m,c,l,f Nedsættes til kr. 150 pr. ung Genindførelse af gebyrordningen v,a,m,c, l(100,200,300,400),f Estimeret beløb ved lån af skole- og Fanø Hallen transport af børn til klubarrangementer v,½a,½m,c,l,f turneringskørsel, opstregning af boldbaner Byggesagsgebyrer på helårsboliger v,a,m,c?,l,f P-pladsen ved plejecentret v,a24,m,c24,l,f Lystbådehavnen v,½a,m,c,l,f afsat til alt vedligehold 10 timer mindre til genoptræning v, m,c,l,f en tidligere opnormering for at reducere ventetiden Forebyggende foranstaltninger v,a,m,c,l?,f reduktion af ergoteaupeut timer, fra 3 til 2 stillinger Mindre sygeplejerske på plejecentret v,m Mindre vejledning og forebyggelse Sundhedsklinik - v,a,m,c,l? Borgerne kommer til Sundhedshuset, personalet sparer transport Forebyggelse v,c Mindre forebyggelse på sundhedsområdet, kost mv. Besparelse som alle eller et flertal er enige i Indsat i spillerumsopgørelsen 5,831 5,831 5,831 5,831 Fanø Vand har ekstraordinært afdraget 0 0 Flyttet til afdrag i spillerumsopgørelsen. Disse ligger nu i vores kasse, og mangler derfor som indtægt i 2017 og 2018 det må derfor være ok, at der laves et træk på kassen i 2017 og 2018 på et lignende beløb Ok til besparelse - beløbsstørrelse uafklaret Serviceniveau på offentligt transport (v)a i i mio, m,c,l: 300/17, f½ i overslag 300 1,800 1,800 1, ,000 kulturskolen v,a,c?, pt. budget pt. 566 inkl. alle musikarrangementer Formidling (v),c ,380 2,380 2,380 SKAT a, skat 0,8; m?, l 0,5;f1,0; Sum 5,831 5,831 5,831 5,831 nb ændring skyldes offentlig transport, der først kan træde i kraft i 2017 Forslag fra byrådsseminar Udbud Materialegård brutto udgift (genbrug)= havneafgiften - nyt anlæg Vi laver en investering på kr. 10 mio på havnen, øger havneafgiften med et årligt tilbagebetaling. Fremtid for lystbådehavnen L: anlæg skubbes, kun digerne i 2017 F: anlæg udgår, kun digerne fortsætter A: anlæg
2 Chefgruppens sparekatalog - 2. budgetseminar Nr. Beskrivelse Virkning i Kommentar SFO - betaling V,a,m½,c,l,f stigning kr. 200 fra 600 til kr ,000 Formiddagspause, rådhuset er taget Kulturpulje museum v a/200,m/150,c,l/150,f/ pt. budget i alt kr ,000 Frivillig koordinatoren v,a,m,c,l,f ,000 Serviceniveau på offentligt transport (v)a i i mio, m,c,l: 300/17, f½ i overslag 300 1,800 1,800 1, ,000 Udviklingspulje v, a,m,c2017,l+200,f pt. budget kr ,000 Markedsføringspulje v,m,c,l,f pt. budget kr ,000 Struktur på dagspasning v, a,c Kommunalisering/privatisering af Fanø Børnehave 150,000 Naturpleje - til minimum budget v,a,m ,m,ok ov,c,l,f pt. budget kr ,000 Folkesundhed - a,m,c,l+100,f f.eks. Sund i september, budget pt ,000 Pristalsfremskrivning reduceres, dog ikke løn og overførsle a,m,c ,000 grønthøster på 1 % i stedet for prisfremskrivning v,l,f 1, A Admnistration på rådhuset a, m Bryllupsopgaver Materialegården Tilbagekøbspuljen slettes v,a,m,c,l,f ,000 Førtidspension analyseret 2½ person tilgang v,a,m,c,l,f personale/omstruk på kt 6 v,m,c,l,f Klub nedlægges c?, Ikke noget klubtilbud, netto, da forældrebetaling bortfalder? Tilbageruling af pædagogpuljen v,c,l, Tilbageruling af nedsættelse af vuggestuetakster c i 2018, l i 2018(300,400,500),f gns. tilskud kan nedsættes 193 pt. pr. ung v,a,m,c,l,f Nedsættes til kr. 150 pr. ung Genindførelse af gebyrordningen v,a,m,c, l(100,200,300,400),f Estimeret beløb ved lån af skole- og Fanø Hallen L Fanø Hallen reduktion l transport af børn til klubarrangementer v,½a,½m,c,l,f turneringskørsel, opstregning af boldbaner blå flag c Byggesagsgebyrer på helårsboliger v,a,m,c?,l,f P-pladsen ved plejecentret v,a24,m,c24,l,f kulturskolen v,a,c?, pt. budget pt. 566 inkl. alle musikarrangementer Lystbådehavnen v,½a,m,c,l,f afsat til alt vedligehold Kvalitetsstandarder på plejeområdet: Rengøring 2 til 3 uger Rengøring 2 til 4 uger 272 ved nedsættelse til 4 uger 10 timer mindre til genoptræning v, m,c,l,f en tidligere opnormering for at reducere ventetiden Forebyggende foranstaltninger v,a,m,c,l?,f reduktion af ergoteaupeut timer, fra 3 til 2 stillinger Mindre sygeplejerske på plejecentret v,m Mindre vejledning og forebyggelse Sundhedsklinik - v,a,m,c,l? Borgerne kommer til Sundhedshuset, personalet sparer transport Forebyggelse v,c Mindre forebyggelse på sundhedsområdet, kost mv. ledelseslaget, Folkeskoleområdet,SFO l,m,f Formidling (v),c Nedsættelse af antal byrådsmedlemmer til forudsagt at formandshonorar og udvalgsvederlag udbetales som nu Politiker, møder, repræsentation mv l Fanø Vand har ekstraordinært afdraget 0 0 Flyttet til afdrag i spillerumsopgørelsen. Disse ligger nu i vores kasse, og mangler derfor som indtægt i 2017 og 2018 det må derfor være ok, at der laves et træk på kassen i 2017 og 2018 på et lignende beløb SKAT a, skat 0,8; m?, l 0,5;f1,0; Sum 10,215 11,815 12,115 12,415 nb ændring skyldes offentlig transport, der først kan træde i kraft i 2017 Forslag fra byrådsseminar Udbud Materialegård brutto udgift (genbrug)= havneafgiften - nyt anlæg Vi laver en investering på kr. 10 mio på havnen, øger havneafgiften med et årligt tilbagebetaling. Fremtid for lystbådehavnen L: anlæg skubbes, kun digerne i 2017 F: anlæg udgår, kun digerne fortsætter A: anlæg
3 Fanø Kommune. Spillerumsopstilling , nr.1.0 IM + TÆ indlagt Bemærkninger: Hovedkontiene 0-6 budgetteres i 2017-priser, hovedkontiene 7 og 8 budgetteres i løbende priser. Budgetbeløb er opført i 1000 kr. Beløb med foranstillet - = indtægter Budget Overslag Overslag Overslag Drift / refusion, skattefinansieret område: Udgifter: Konto 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 6,903 6,845 6,790 6,790 Konto 2. Trafik og infrastruktur 6,466 6,466 6,466 6,466 Konto 3. Undervisning og kultur 35,914 35,691 35,691 35,691 Konto 4. Sundhedsområdet 18,715 18,715 18,715 18,715 Konto 5. Sociale opgaver og beskæftig 100,181 98,831 98,904 98,978 Konto 6. Administration 36,729 36,655 36,808 36,654 Drift / refusion i 2016-priser 204, , , ,294 Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 0-6 4,755 9,625 14,492 S&S - ældreområdet Socialrådgiver Flygtninge Voksenområdet Børneområdet besparelse Netto drift, uden brugerfinansierede områder, med pris- og lønstigninger 205, , , ,655 Afdrag på lån 2,998 3,075 3,156 2,692 "Fanø Vand" indbetalt i Finansforskydninger, herunder kirkesk , , , ,549 Indtægter: Renter Udligning og tilskud fra staten -14,194-12,464-12,729-13,001 Skatter -193, , , ,362 Evt. mer skat - 1 procentpoint
4 Sanktion , , , ,203 Økonomisk spillerum før anlæg, det skattefinansierede område: Resultat, alle 4 budgetår
5 Budget Overslag Overslag Overslag Økonomisk spillerum før anlæg, det skattefinansierede område: Resultat, alle 4 budgetår Anlæg, det skattefinansierede område: Konto 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Salg af byggegrunde Digevedligehold mv Cykel og vandresti, pulje Konto 2 Trafik og infrastruktur m.v. Generel byforskønnelse Vejforbedring - Vestervejen 0 Anlæg i alt, skattefinansieret område Lån Pris- og lønstigninger i overslagsårene vedr. anlægsudgifter Økonomisk spillerum, det skattefinansierede område, drift og anlæg: Resultat 17 1,423 1,
6 Økonomisk spillerum, det skatte- Budget Overslag Overslag Overslag finansierede område, drift og anlæg Resultat 17 1,423 1, Konto 1 Forsyningsvirksomheder Brugerfinansierede områder, drift: Affaldshåndtering, driftsoverskud -1,879-1,879-1,879-1,879 Brugerfinansierede områder, anlæg: Finansering af brugerfinansierede områder: Afdrag på lån, affald Afrunding Resultat -1, ,321
7 Mellemregning med Renovation: Opsamlet gæld ultimo regnskab 5, Budgetteret driftsoverskud -1,786 Budgetteret anlægsudgift 0 Opsamlet gæld ultimo , Budgetteret driftsoverskud -1,879 Budgetteret anlægsudgift 0 Opsamlet gæld ultimo , Budgetteret driftsoverskud -1,879 Budgetteret anlægsudgift 0 Opsamlet gæld ultimo Budgetteret driftsoverskud -1,879 Budgetteret anlægsudgift 0 Opsamlet gæld ultimo , Budgetteret driftsoverskud -1,879 Budgetteret anlægsudgift Opsamlet tilgodehavende ultimo ,863 Restgæld på lån - affaldsområdet: Nyt lån optaget i 2009, gæld ultimo ,679 Nyt lån optaget i 2010, gæld ultimo Nyt lån optaget i 2011, gæld ultimo ,858 Samlet gæld - Ultimo ,535 Samlet gæld - Ultimo ,449 Samlet gæld - Ultimo ,751 Samlet gæld - Ultimo ,031 Samlet gæld - Ultimo ,288 Samlet gæld - Ultimo ,522
8 Kassebeholdningens størrelse - totalbudgettet: Ultimo 2015, likviditetsbinding 5,9 mio. dep. 6,118 Ultimo 2016, likviditetsbinding 7,5 mio. dep. 10,402 Ultimo 2017,likviditetsbinding 7,2 mio. dep 11,572 Ultimo 2018, likviditetsbinding 6,5 mio. dep. 11,313 Ultimo 2019, likviditetsbinding 6,3 mio. dep 11,132 Ultimo 2020, likviditetsbinding 6,0 mio. dep 12,453 Kassebeholdningens størrelse - inkl. udlæg til brugerfinansierede områder: Kassebeholdni ng/skatteindtæ gt i % Ultimo 2015, likviditetsbinding 5,9 mio. dep. 11,557 Ultimo 2016, likviditetsbinding 7,5 mio. dep. 14,055 Ultimo 2017,likviditetsbinding 7,2 mio. dep 13, % Ultimo 2018, likviditetsbinding 6,5 mio. dep. 11, % Ultimo 2019, likviditetsbinding 6,3 mio. dep 9, % Ultimo 2020, likviditetsbinding 6,0 mio. dep 8, % Kassebeholdningens størrelse - inkl. udlæg til affald samt jord til salg Grunde og jordbeholdning pr. august 15 8,189 Kassebeholdni ng/skatteindtæ gt i % Ultimo 2015, likviditetsbinding 5,9 mio. dep. 11,557 Ultimo 2016, likviditetsbinding 7,5 mio. dep. 19,746 Ultimo 2017,likviditetsbinding 7,2 mio. dep 21, % Ultimo 2018, likviditetsbinding 6,5 mio. dep. 19, % Ultimo 2019, likviditetsbinding 6,3 mio. dep 17, % Ultimo 2020, likviditetsbinding 6,0 mio. dep 16, % Kassebeholdningens størrelse - inkl. udlæg til affald og ejendomsskatter Nettoudlæg til ejendomsskatter pr. august 13,063 Kassebeholdni ng/skatteindtæ gt i % Ultimo 2015, likviditetsbinding 5,9 mio. dep. 11,557 Ultimo 2016, likviditetsbinding 7,5 mio. dep. 27,118 Ultimo 2017,likviditetsbinding 7,2 mio. dep 26, % Ultimo 2018, likviditetsbinding 6,5 mio. dep. 24, % Ultimo 2019, likviditetsbinding 6,3 mio. dep 22, % Ultimo 2020, likviditetsbinding 6,0 mio. dep 21, % Øvrige bemærkninger: Opgørelser på siderne 4-5 er udarbejdet på baggrund af: Regnskab 2015 Budget 2016 inkl. tillægsbevillinger meddelt af byrådet til og med 28/ Budgetforslag 2017 og overslag 2018, 2019 og 2020 er udarbejdet efter indberetning af tekniske ændringer
9 Stigning i skatteprocent Udskrivningsgrundlaget for
10
11 Den konservative byrådsgruppes besparelseskatalog. Nr. Beskrivelse Virkning i SFO Takststigning Kulturmidler (kto. 360, 364) Frivillig koordinatoren Offentlig transport/ramme 300 1,200 1,200 1,200 Udviklingspulje Markedsføringspulje Puljebesparelse dagpasning Naturpleje - budgettilretning Kampagnepenge vedr. folkesundhed Pristalsfremskrivning reduceres, dog ikke løn og overførsler Administration af bryllupsturisme Tilbagekøbspuljen slettes Førtidspension analyseret 2½ person tilgang Omstrukturering i administration Tilbageruling af pædagogpuljen Tilbageruling af nedsættelse af vuggestuetakster Aktivitetstilskud nedsættes til 150 kr. pr. ung Genindførelse af gebyrordningen Turneringskørsel Byggesagsgebyrer på helårsboliger P-pladsen ved plejecentret Kulturskolen Lystbådehavnen Arbejdsgange ældre, pleje, genoptræning (efter analyse) Omstrukturering af admin/ledelse - SFO/skole ,613 7,230 7,422 7,422
Fanø Kommune. Spillerumsopstilling ,
Fanø Kommune. Spillerumsopstilling 2017-2020, 4.9.2016 IM + TÆ indlagt Bemærkninger: Hovedkontiene 0-6 budgetteres i 2017-priser, hovedkontiene 7 og 8 budgetteres i løbende priser. Budgetbeløb er opført
Læs mereBudget Overslag Overslag Overslag Drift / refusion, skattefinansieret område: Udgifter:
Fanø Kommune. Spillerumsopstilling 2017-2020, nr.4.0 Budgetforlig indarbejdet Bemærkninger: Hovedkontiene 0-6 budgetteres i 2017-priser, hovedkontiene 7 og 8 budgetteres i løbende priser. Budgetbeløb er
Læs mereNetto drift, uden brugerfinansierede områder, med pris- og lønstigninger 205, , , ,318
Fanø Kommune. Spillerumsopstilling 2017-2020, nr.3.0 Budgetforlig indarbejdet Bemærkninger: Hovedkontiene 0-6 budgetteres i 2017-priser, hovedkontiene 7 og 8 budgetteres i løbende priser. Budgetbeløb er
Læs mereByrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden
Byrådets 1. behandling den 10. september Fanø kommunes budget for perioden 2019 2022 Udgangspunktet i budgetlægningen Fanø Kommune - Budget 2019-22 Spillerumsopstilling nr. 2.0 Budget Overslag Overslag
Læs mereKommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.
Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet
Læs mereBudget budgetbehandling 7. oktober 2019
Budget 2020-2023 1. budgetbehandling 7. oktober 2019 Budgetprocessen Kommuneaftale 6/9 og tal modtaget 25/9 Budgetseminar i Byrådet 26-27-28/9 Første behandling af budget 7/10 Borgermøde og høring 8/10
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereBUDGET INFORMATION BUDGETINFORMATION
BUDGET INFORMATION 2018 BUDGETINFORMATION BUDGETINFORMATION 2018 Jammerbugt Kommunes budget for 2018 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2017. Den 8. - 9. september blev der afholdt budgetseminar,
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mere227. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereForankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.
NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereBilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst
Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt
Læs mere19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer
Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne
Læs mereVelkommen til dialogmøde om Budget
Velkommen til dialogmøde om Budget 2016-2019 Rammen Aftale om kommunernes økonomi De brændende platforme Ny økonomisk politik Samfundsøkonomien Økonomiaftalen 2016 Omprioriteringsbidrag 1% Netto forværres
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereBudget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013
Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg
Læs mereFinansiering. (side 26-33)
(side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereFavrskov Kommune 29. september Aftale om budget
Favrskov Kommune 29. september 2016 Aftale om budget 2017-20 1. Indledning Der er 28. september 2016 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2017-20. Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre,
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereBudgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.
2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,
Læs mereBudget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017
Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på
Læs mereSAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG
SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereIndstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts
Læs mereØkonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget
Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 1 Økonomi- og planudvalget Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 58 Redningsberedskab (brandvæsen og tidligere
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereFavrskov Kommune 27. september Aftale om budget
Favrskov Kommune 27. september 2017 Aftale om budget 2018-21 2. Budgetaftalen Partierne bag budgetaftalen har aftalt følgende ændringer og præciseringer i forhold til Budgetforslag 2018-21 (vedlagt som
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereSAMMENDRAG BUDGET
SAMMENDRAG BUDGET 2017-2020 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de
Læs mereMøde nr.: 19 Mødedato: Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: Mødested: Mødelokale 1
Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 19 Mødedato: 29.09.2009 Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: 14.00-14.40 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budget 2010, budgetforslag
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereØkonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget
Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget 2018-2021 1 Økonomi- og planudvalget Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 58 Redningsberedskab Det kommunale redningsberedskab,
Læs mereBudget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016
Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån
Læs mereBudget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Læs mereNOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune
NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget
Læs mereGenerelle bemærkninger
Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra
Læs mereFinansiering. (side 28-35)
Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Læs mereØkonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18
Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående
Læs mereBudgetrevision III. Økonomiudvalg og Byråd September, 2013
Budgrevision III Økonomiudvalg og Byråd September, 2013 Administrationen forventer, at Holbæk Kommune får mindreforbrug på 19,9 mio. kr. på driftsudgifterne. Økonomi- og aktivitsopfølgningen pr. august
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereBilag A: Økonomisk politik
Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 07.22 Renter af likvide aktiver -3.470-2.892-2.423-2.042 05 Indskud i pengeinstitutter -3.470-2.892-2.423-2.042
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereØkonomisk Politik for Greve Kommune
Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den
Læs mereØkonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------
Læs mereBudget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 2020
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereBalanceforskydninger
- 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereForligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)
DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereBudget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013
Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder
Læs mereFinansiering. (side 12-19)
Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,
Læs mereSAMMENDRAG BUDGET
SAMMENDRAG BUDGET 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereOversigt over bevillinger i budget 2015
Oversigt over bevillinger i budget 2015 Kommunens bevillingsniveau er fastsat i kommunens "principper for økonomistyring". Bevillingsniveauet tager udgangspunkt i at samtlige kommunens udgiftsområder er
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,
Læs mereAfstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget
Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 9 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering 145 146 i hele 1.000 kr. B2019 BO2020 BO2021 BO2022 07.22 Renter af likvide aktiver -3.056-2.269-1.778-1.599 05 Indskud i pengeinstitutter -3.056-2.269-1.778-1.599
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereNotat. Økonomiudvalget. Spørgsmål fra ØU
Notat Økonomiudvalget Spørgsmål fra ØU Spørgsmål: Hvordan balancerer udgifter og indtægter på forsyningsområdet i forhold til hvilei-sig-selv princippet også set i forhold til kommunens skattefinansierede
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereOversigtsbind 2014 Kolding Kommune
Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over
Læs mereAfstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget
Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 11 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget
Læs mereSkatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014
Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6
Læs mereHovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -
- 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under
Læs mereAfstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Ændringsforslag fra Ø
1/10 Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2019-2022 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning Ændringsforslag fra Ø To forslag der øger det økonomiske råderum 1. Ændringsforslag Forøgelse
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereØkonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.
Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866
Læs mereBudget 2009 til 1. behandling
Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der
Læs mereIntroduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk
Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3
Læs mereFor 2018 fastlægges bevillingsbindingen på udvalgsniveau, og som nettobevillinger.
29 Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2018. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Social- og Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster
Læs mere5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik
5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på
Læs mereHovedkonto 7. Renter og finansiering
Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter
Læs mereAfstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget
Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2017-2020 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 6 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget
Læs mereResultatopgørelse, budget 2016-19
Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereUdkast. Byrådets Økonomiske politik. April 2017
Udkast Byrådets Økonomiske politik April 2017 2 Formål Byrådets økonomiske politik sætter mål for budgetlægning og en økonomisk styring, der sikrer, at kommunens økonomi er i balance og robust, således
Læs mere(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer
Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,
Læs mere