Budgetopf. incl. forpl.-akk. For. (FIB042)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopf. incl. forpl.-akk. For. (FIB042)"

Transkript

1 Budgetopf. incl. forpl.-akk. For. (FIB042) Korr. Oprindeligt / s % Samlet resultat ,52 BIU - Integration Resultat , Resultat ,80 Sprogcenter Furesø Resultat ,58 Drift Resultat ,58 # - U ,65 XG Anden indtægtsdækkende virksomhed I ,23 XG Intern afregning Furesø U ,77 I ,00 XG Betaling fra andre myndigheder I ,20 XG Driftsramme Furesø Sprogcenter U ,94 I ,00 XG Furesø Sprogcenter Intern afregning U I Introduktionspro. Resultat ,12 Drift Resultat ,56 XG Udg til tilbud til ydelsesm 23a U ,92 XG Udg til tilbud til ydelsesm 23b U ,15 XG Udg. til mentor for ydelsesm 23d U 0 0 0,00 XG Udg til tilbud til selvforsørg 23a U ,00 XG Udg til tilbud til selvforsørg 23b U 2-2 0,00 XG Udg. til mentor for selvforsørg 23d U 3-3 0,00 XG Udg til opkvalifi. og introdukt 24a U ,38 XG Udg til danskuddan. til ydelsesm U ,77 XG Udg til danskudd.-selvforsørg U ,54 XG Udg til danskudd del af introforløb U ,51 XG Udg til danskud for øvrige kursister U ,81 XG Tolkeudgifter U 5-5 0,00 XG Udg til kurser danske samf-ydelsesm U XG Intern afregning Furesø U ,87 XG Betalinger til andre myndigheder U XG Grundtilskud for udlændinge I ,69 XG Resultattil påbeg kompetence udd I ,34 XG Resultatt består prøve i dansk I ,26 XG Resultatt kommer i ordinær beskæf I ,99 Regnskabsrapport Side 1 af 10

2 Korr. Oprindeligt / s % BIU - Integration Introduktionspro. Drift XG Vedtaget besparelse U Statsrefusion Resultat ,93 XG Ref af udg på gr I ,34 XG Ref af udg. på gr. 013 I ,92 XG Ref af udg. på gr I , Resultat ,88 Introduktionsydelser Resultat ,88 Drift Resultat ,53 XG Kontanthjælp til udlændinge U ,80 XG Hjælp i særlige tilfælde udlændinge U ,50 XG Tilba vedr ydelse 75 pct Ref I 0 0 0,00 XG Tilba hjælp i særl/tilfæl 75 pct ref I ,00 Statsrefusion Resultat ,59 XG Ref vedr intro/ydel for udlændinge I ,93 XG Ref vedr hjælp i særl/tilfæl m.v. I , Resultat ,00 Repatriering Resultat ,00 Drift Resultat ,13 XG Hjælp til repatriering U ,13 Statsrefusion Resultat ,13 XG Ref vedr. hjælp repatriering 100 pct I ,13 BIU - Sygedagpenge Resultat , Resultat ,22 Sygedagpenge Resultat ,22 Drift Resultat ,06 XG Sygedagp efter 52 uger uden Ref U ,43 XG Sygedagp uden ref, pga. mangl. Opf. U XG Sygedagp uge 50 pct. Ref U ,53 XG Dagpenge alv. syge børn 50 pct.ref U ,01 XG Sygedagp. uge pct. Ref U ,66 XG Sygedagp. uge pct. Ref U ,91 XG Afløb af driftsudg, s-dagp 50pct. U ,58 XG Hjælpemid sygedagp 50 pct ref U ,01 XG RegresIndt. I ,94 Statsrefusion Resultat ,29 XG Ref sygedagp 50 pct(3,5,8,9,12 u 90) I ,32 Regnskabsrapport Side 2 af 10

3 Korr. Oprindeligt / s % BIU - Sygedagpenge Sygedagpenge Statsrefusion XG Berigtigelser I ,16 XG Ref dagpenge 50 pct. Al/syge børn I ,70 XG Ref sygedagp/lønt 65 pct (092,093) I XG Ref af sygedagp30 pct (006) I ,91 BIU - Kontanthjælp Resultat , Resultat ,75 Soc.formål aktivlov Resultat ,75 Drift Resultat ,61 XG Tilbagebetaling U ,00 I ,48 XG Udgifter vedr. samværsret med børn U ,91 XG Hjælp til udgifter til sygebe. m.v. U ,52 XG Hjælp til enkeltudgifter og flytning U ,14 Statsrefusion Resultat ,48 XG Ref af gr og 017 I , Resultat ,54 Kontanthjælp Resultat ,54 Drift Resultat ,60 XG Kontanthjælp uden rettidigt tilbud U ,00 XG Kontanthjælp 30 pct. U ,93 XG Særlig støtte med 30 pct. Ref U ,24 XG Kontanthjælp ikke forsøg 30 pct. U ,56 XG Konhj +60 u/ret pens, asyla 30 pct U ,53 XG Kontanthjælp unge 30 pct. U ,71 XG Tilba af hjælp ydet med 35 pct. Ref I ,75 XG Tilba af hjælp ydet med 50 pct. Ref I ,95 XG Tilba af terminsydelser 35 pct. I ,00 XG Tilba af terminsydelser 50 pct. I ,99 XG Tilba af hjælp med 30 pct. Ref I ,73 Statsrefusion Resultat ,73 XG Ref tilba konhj., mv. på (092,094) I ,96 XG Ref konhj (013,016,017, ,097) I ,07 XG Berigtigelser I 0 0 0,00 XG Ref konhj 35 pct (006,091,093,095) I , Resultat ,00 Konhj vedr flygt Resultat ,00 Regnskabsrapport Side 3 af 10

4 Korr. Oprindeligt / s % BIU - Kontanthjælp Konhj vedr flygt Drift Resultat XG Hjælp til flygtninge de første 3 år U Statsrefusion Resultat ,00 XG Ref vedr. flygtninge med 75 pct. Ref I , Resultat ,20 Aktiverede konhj Resultat ,20 Drift Resultat ,29 XG Særlig støtte med 50 pct. Ref U ,44 XG Særlig støtte med 30 pct. Ref U ,84 XG Godtgørelse med 50 pct. Ref U ,07 XG Forsør af pers i tilbud 30 pct. Ref U ,41 XG Lønt til pers i tilbud 50 pct. Ref U ,18 XG Hjmid til pers m nedsat arbejdsevne U ,86 XG Fors, ord. udd. og v.praktik 50 pct. U ,01 XG Tilbagebetaling med 65 pct. Ref I ,63 XG Tilbagebetaling med 30 pct. Ref I ,97 XG Hjælpemidler U ,73 XG Vejledning og opkvalf U ,50 Statsrefusion Resultat ,99 XG Ref 50 pct. (grp 4,11,12,15, 93) I ,33 XG Berigtigelse I ,08 XG Ref 30 pct., (grp 5,10,14,97) I ,62 BIU - Forsikrede ledige Resultat , Resultat ,84 Dagpenge forsik led Resultat ,84 Drift Resultat ,84 XG Dagp aktive perioder i pct U ,63 XG Dagp i pas perioder i pct. U ,22 XG Dagpenge ved mangl. rettidighed U ,41 XG Medfinans 50 pct. af befordingsgodt. U ,04 XG Dagpenge i aktive perioder 50 pct. U ,30 XG Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. U ,18 XG Dagpenge i passive perioder, 70 pct. U ,93 XG Udd ydelse u/6ugers selv udd 70 pct. U ,07 BIU - Revalidering/Fleksjob Resultat , Resultat ,91 Regnskabsrapport Side 4 af 10

5 Korr. Oprindeligt / s % BIU - Revalidering/Fleksjob Revalidering ydelsen Resultat ,91 Drift Resultat ,25 # - U 0 0 0,00 XG Revalideringsydelse med 30 pct. refu U ,99 XG Hjælpemidler og revalidering, 50 pct U ,14 XG Løn til pers i løntilskud (skånejob) U ,28 XG Revaydelse ifm virksomhedspr 65 pct. U XG Revalideringsydelse med 50 pct. Ref U ,14 XG Tilbagebet. hj. ydet med 65 pct. ref I ,88 Statsrefusion Resultat ,92 XG Ref af udg 50 pct (001, 003, 006 mv) I ,56 XG Berigtigelser I 0 0 0,00 XG Ref lønt/reva 65 pct (008, 011 mv) I ,00 XG Ref 30 pct (002,minus 094). I , Resultat ,57 Lønt mv, fleksj/lønt Resultat ,57 Drift Resultat ,31 XG Udg.hj.midler og befordringsgodtg U ,00 XG Led.yd. ikke Refsberr. U ,76 XG Løn pers i lønt,skånejob 50 pct. Ref U ,60 XG Ledighedsydelse u/ferie 30 pct. U ,26 XG Udg fleksjob og lønskudsstillinger U ,31 XG Lønt på 1/3 af løn, fleksjob, 65 pct U ,00 XG Lønt på 1/2 af løn, fleksjob, 65 pct U ,42 XG Lønt på 2/3 af løn, fleksjob, 65 pct U ,91 XG Tilsk 1/2 af løn, sel.erhv.dr 65 pct U ,12 XG Tilsk 2/3 af løn, sel.erhv.dr 65 pct U ,21 XG Led.yd før første flexj. 30 pct. ref U ,63 XG Ledighedsy mellem flexj. 30 pct. ref U ,26 XG Led.yd under sygdom og barsel 30 pct U XG Indt tilb.bet. Lønt/fleksjob 100 pct I ,00 XG Konhj.modt. med længerev. ledighed U ,00 XG Led.yd pers i aktivering 30 pct. ref U ,53 XG Særlig ydelse til pers i aktiv 30 pc U ,00 XG Indt tilba fra led- og særlig ydelse I ,00 XG Led.yd.akti 50 pct.ref, 104,stk.1 AK U ,70 Regnskabsrapport Side 5 af 10

6 Korr. Oprindeligt / s % BIU - Revalidering/Fleksjob Lønt mv, fleksj/lønt Drift XG Indt tilba ledigh/særlig yd. 30 pct. I ,00 Statsrefusion Resultat ,87 XG Berigtigelser I 1-1 0,00 XG Ref dr.udg 50 pct(004,008,009 m.v) I ,94 XG Ref af ydelser 65 pct. ( ,108) I ,51 XG Ref Af Udg. til ledyd/særyd 30 pct. I ,02 BIU - Arb.mar.ordninger Resultat , Resultat ,99 Produktionsskoler Resultat ,99 Drift Resultat ,99 # - U , Resultat ,96 Erhvervsgrundudd. Resultat ,96 Drift Resultat ,89 # - U ,07 XG Erh.grund.udd - Skoleydelse U ,00 XG Erh.grund.udd - Udgifter værkstedsskoler U ,88 XG Erh.grund.udd - Underv.udgift.kom.skoler U ,67 XG Erh.grund.udd -Supplerende tilskud U Statsrefusion Resultat ,23 XG Refusion af udgifter 65 pct. gr 001 I ,23 XG Refusion udgift. 50% gr 002,003 I Resultat ,35 Driftudg beskæft ind Resultat ,40 Drift Resultat ,01 XG Driftsu til ordinær udd for dagp U ,84 XG Øvrige driftsu for dagp U ,07 XG Driftsu ordinær udd for konhj m.v U ,49 XG Øvrige driftsu for konhj m.v. U ,45 I ,91 XG Driftsu til ordinær udd reva/forreva U ,65 XG Øvrige driftsu for reva/forreva U ,78 XG Driftsu til ordinær udd for sygedagp U ,39 XG Sporskiftetilskud vedr. sygedagpenge U ,22 I ,00 XG Øvrige driftsudgifter for sygedagp U ,04 Regnskabsrapport Side 6 af 10

7 Korr. Oprindeligt / s % BIU - Arb.mar.ordninger Driftudg beskæft ind Drift XG Øvrige driftsudgifter for sygedagp I XG Øvrige driftsu ledigydelsesmodtagere U ,91 XG Driftsu seks ugers selvvalgt udd U ,50 Statsrefusion Resultat ,15 XG Ref driftsu 50 pct fælles driftsloft I ,15 Virksomhedscentre Resultat ,77 Drift Resultat ,77 # - U ,77 FUUA Resultat ,28 Drift Resultat ,28 # - U ,00 XG Ungeenheden Indtægter/Udgifter U ,43 I ,26 Særlige fleksjob Resultat ,89 Drift Resultat ,89 # - U ,00 XG Særl. tilrettel. projekt. i kommune regi U Flere nydanske i job Resultat ,00 Drift Resultat ,00 XG Flere nydanskere i job, udg/indtægter U ,50 I ,50 Proj. Brug for alle Resultat ,00 Drift Resultat ,00 XG Projekt Brug for alle - Indtægter/Udgift U , Resultat ,41 Beskæftindsat forsik Resultat ,41 Drift Resultat ,18 XG Afløb 2010, Bonusbet. andre aktører U 3-3 0,00 XG Hjælpemidler med 50 pct. Ref U ,63 XG Pers ass til handicap i erhv 50 pct. U ,78 XG Pers ass til handicap udd. 50 pct. U XG Afløb 2010, 75%, o/55 priv. virks U ,74 XG Lønt udd.aftaler for ledige 100 pct. U ,90 XG Lønt udd.aftaler for beskæft 100 pct U ,58 XG Udg/tils. til initi vedr virks.luk U ,00 XG Budget til Midtvejsregulering U Regnskabsrapport Side 7 af 10

8 Korr. Oprindeligt / s % BIU - Arb.mar.ordninger Beskæftindsat forsik Drift XG Lønti st./reg arbg/selvej ins 50 pct U ,45 XG Private arb.giver 50 pct. Ref U ,50 XG o/55år i private virks. 50 pct. Ref U ,24 XG Forsikr. ledige - komm. arbg 50 pct. U ,55 Statsrefusion Resultat ,77 XG Ref af udg. 100 pct. gr. 13,14,16,17 I ,73 XG Berigtigelse I ,04 XG Ref af udg. med 50pct. gr. 6,7,8 I ,58 XG Ref lønt med 50pct. ( ) I , Resultat ,40 Løn forsik led ansat Resultat ,40 Drift Resultat ,40 # - U ,00 XG Løn til forsikr. Ledige U , Resultat Seniorjob Resultat Drift Resultat XG Løn til personer i seniorjob U Statsrefusion Resultat XG Tilskud til kommunale seniorjobs I Resultat ,12 Beskæftigelsesordnin Resultat ,12 Drift Resultat ,89 # - U ,00 XG Orlovsydelse til kontanthj.modtagere U XG Lønudg., konhjælpsm og selvfors U ,17 XG Tilskud til befordring U 1-1 0,00 XG Udg. til hjælpemid til akt. Konhj U ,69 XG Udgifter til mentor U XG Vejled. og opkvalif. af årige U ,00 XG Udg. til mentor for flere personer U ,01 XG Jobpræmie til enlige forsørgere U ,74 XG Forsikrede ledige U ,72 XG Ikke forsikrede ledige U ,41 XG Ledighedsydelse/Flexjob U ,13 XG Projekt Læse, skrive og regne u/30 år U ,00 Regnskabsrapport Side 8 af 10

9 Korr. Oprindeligt / s % BIU - Arb.mar.ordninger Beskæftigelsesordnin Drift XG Projekt Læse, skrive og regnekursus U ,00 Skæringsdato Aktuel bruger Statiske filtre Kapitalmidler Profitcenter Kontoplan. CO-område Regnskabsårsvariant Finansområde InfoProvider Kunde identifikation Hansen, Susanne Munk XG Revalidender U ,11 XG Sygedagpengemodtagere U ,25 Statsrefusion Resultat ,14 XG Berigtigelser I ,00 XG Ref af orlovsydelse til I XG Ref hjæplm/mentorudg årige I ,00 XG Ref af udg til jobpræmieordnin I , Resultat ,76 LBR Resultat ,63 Drift Resultat ,63 # - U ,00 XG AC projektet U ,01 XG Annoncering mv. U ,78 XG Bomi U ,92 XG LBR Indtægter I ,98 Etnisk dag Resultat ,94 Drift Resultat ,94 XG Etnisk dag Indtægter U ,00 XG Farverige Furesø U ,47 XG Teaterforestillinger U 9-9 0,00 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Furesø kommune 190/0020 KMD OPUS Kontoplan 190/0020 KMD OPUS Firmakode Kalenderår, 4 særperioder KMD Opus FI-område ZCFORPL; ZCFIBO190; ZCSL1_190 Furesø Dynamiske filtre Dranst Drift; Statsrefusion Regnskabsrapport Side 9 af 10

10 Nøgletal Vælg rapporttype ; Korr. ; s % ; s % 2011; Udgiftsbaseret Variabler Profitcenter (autorisation) Furesø kommune; _REST Udenfor hierarki Regnskabsår Periode JAN Skaleringsfaktor (1/1000) Omkostningsart Kapitalmidler Beskæftigelses- og I Nyeste data <=1250 Omkostningsart Furesø ( ) Kundeidentifikation Furesø Finans Opfølgnings infocube ZCFIBO190 Kapitalmidler Hierarki Furesø ( ) Hierarki for profitcenter Furesø kommune ( ) ZKMDVFI_CUBE_FAKT ZCSL1_190 ZKMDVFI_CUBE_BUD2 ZCFIBO190 Skaleringsfaktor query ÅÅÅÅ Regnår tidsafhæng data ZKMDV_M_SIN_EXIT_FISCYEAR_ Regnskabsrapport Side 10 af 10

BEU - AKTIVITETSOMRÅDER. Side 1 af 9

BEU - AKTIVITETSOMRÅDER. Side 1 af 9 BEU - AKTIVITETSOMRÅDER Bilag 2 A BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET Kontante ydelser 259.174-85.295 259.072-85.295 259.072-85.295 259.072-85.295 BEU - Sygedagpenge 55.482-17.781 55.380-17.781 55.380-17.781

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET Aktivitetsområde/profitcenter Dranst

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET Aktivitetsområde/profitcenter Dranst I ALT 301.323-100.631 200.692 295.495-100.204 195.291 294.906-100.148 194.757 295.145-100.360 194.784 Aktivitetsområde - Kontante ydelser 245.944-82.384 163.560 244.359-81.957 162.402 244.242-81.901 162.341

Læs mere

Furesø Kommune Budget 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Bilag 1a.

Furesø Kommune Budget 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Bilag 1a. Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Bilag 1a. PSPelement Artskonto Bemærkning Beskæftigelses og Erhvervsudvalget i alt 19.866 18.049 18.049 18.049 BEU Sygedagpenge 8.857 8.857 8.857 8.857 Sygedagpenge 8.857

Læs mere

Budgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002)

Budgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002) /-overslag - flere versioner (FIB002) Udvalget for Arbejdsmarked 798.501-275.403 Arbejdsmarked 798.501-275.403 Serviceudgifter 17.149-5.516 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89-38 0025 Faste

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Analyserapport (FIB045)

Analyserapport (FIB045) Analyserapport (FIB045) Samlet resultat 160.264 159.042 159.273 159.223 ØU - Adm. org - løn Furesø kommune U 167.549 166.327 166.558 166.508 I -7.285-7.285-7.285-7.285 Direktionen U 10.798 10.798 10.798

Læs mere

Analyserapport (FIB045)

Analyserapport (FIB045) Analyserapport (FIB045) Regnskabsår 2015 2016 By- og Teknikudvalget By og teknik Serviceudgifter Byfornyelse og boligforbedring Spar/Lån S/L 16 35-35 BÅT 16 35-35 Endelig spar/lån 2014/2015 16 0 Spar/lån

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Budgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002)

Budgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002) /-overslag - flere versioner (FIB002) Regnskabsår 2014 Økonomiudvalget 284.218-18.858 Økonomiudvalg 284.218-18.858 Serviceudgifter 284.218-18.858 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.494-2.984

Læs mere

Budgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002)

Budgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002) /-overslag - flere versioner (FIB002) Udvalget for Børn og Familie 858.555-139.349 Familie 189.049-38.320 Serviceudgifter 177.509-32.948 03 Undervisning og kultur 17.329-2.382 0322 Folkeskolen m.m. 17.329-2.382

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget. Detailbudget på kostbærer

Arbejdsmarkedsudvalget. Detailbudget på kostbærer Detailbudget på kostbærer Sociale Formål 52705000 Overf. til personer,skattepligtige ydels - Efterlevelseshjælp (akt. 85a) 115.351 Sociale Formål 52709000 Overf. ej skattepligtige ydelser cpr kr - Hjælp

Læs mere

År til dato/måned (FIBC13)

År til dato/måned (FIBC13) År til dato/måned (FIBC13) Udgiftsbaseret s % Forventet regnskab s % Idrætsområder Kontogrupper 7.717.065 8.252.344 535.279 94 7.808.645 94,6 Personale 3.735.659 3.747.800 12.141 100 3.736.624 99,7 Aktiviteter

Læs mere

Budgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002)

Budgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002) /-overslag - flere versioner (FIB002) 190002070 Social- og Sundhedsudvalget 19000200020 Furesø kommune U 917.649 926.191 926.904 926.904 I -72.203-69.945-69.797-69.797 190002021 Center for Børn og Voksne

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet 2015

Arbejdsmarkedsområdet 2015 Arbejdsmarkedsområdet i alt 265.909 284.207 285.070 19.161 971 Social sikring 180.462 198.210 197.889 17.427 0 002511 Beboelse 119 17 107-12 0 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 119 107 17-12 1 Drift

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udgift Indtægt i alt 16 Arbejdsmarkedsudvalget 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 1 Skattefinansieret 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 01 Overførselsudgifter excl. 1.238.232.885-529.323.586

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug opfølgning 31. marts tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering, nettoudgifter Forbrug 31-03- Oprindeligt budget Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 20,9 95,6

Læs mere

Budget. Budgetrapport pr. 30. september Arbejdsmarkedsudvalget (Jobcenter)

Budget. Budgetrapport pr. 30. september Arbejdsmarkedsudvalget (Jobcenter) Budget Budgetrapport pr. 3. september (Jobcenter) Ringsted Kommune Budgetrapport pr. 31.1.27 Beskæftigelsesudvalget 23. november 27 Ringsted Kommune 1 Budgetrapport pr. 31.1.27 Beskæftigelsesudvalget 23.

Læs mere

År til måned (FIBL13)

År til måned (FIBL13) År til måned (FIBL13) Periodens Samlet resultat 23.266.508,63 28.360.971 5.094.462 82,0 28.250.301 99,6 Molsskolen Resultat 15.926.115,64 19.493.752 3.567.636 81,7 19.726.584 101,2 - Total Syddjurs Kommune

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200

Læs mere

Budgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002)

Budgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002) /-overslag - flere versioner (FIB002) Regnskabsår 2014 Udvalget for Sundhed og Omsorg 823.576-135.173 Handicap 237.888-59.376 Serviceudgifter 235.372-58.109 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 993.527.500-297.077.000 696.450.500 01 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 982.498.300-297.077.000

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr. opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr. 30.06. blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 001 Afløb,

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september Arbejdsmarkedsudvalget. Samlet resultat 87,2 108,4 95,6 12,9 0,0 80,4 75, Oprindeligt budget 2009.

Budgetopfølgning 30. september Arbejdsmarkedsudvalget. Samlet resultat 87,2 108,4 95,6 12,9 0,0 80,4 75, Oprindeligt budget 2009. opfølgning 30. september Forbrug Korrigeret budget Oprindeligt budget 30-09- Till gsbevilling Omplacering 2008 Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % % Samlet resultat 87,2 108,4

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2009 Mio. kr.

Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2009 Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 95,6 Jobcenter 87,8 Jobcenter 4,1 Løntilskud til personer i flexjob 25,5 Løntilskud ledige ansat i kommuner 1,7 Beskæftigelsesordninger -2,9 Sygedagpenge 30,0 Kontanthjælp 13,3

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

eskæftigelses- og Integrationsudvalget

eskæftigelses- og Integrationsudvalget Furesø Kommune Budget 2013 B eskæftigelses- og Integrationsudvalget Politikområdets indhold varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende beskæftigelse og integration, herunder:

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 00sudgifter

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk.

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.8 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) 5.58.80 Revalidering 1 Drift 001 Afløb af merudgifter

Læs mere

Arbejdsmarked. Mariagerfjord Kommune Økonomi. 10. april 2012 Vagner Bjørn. b93b9893-9c5f-4305-bcab-2aee75e54429.xls 1. Forbrug JAN -MAR kr.

Arbejdsmarked. Mariagerfjord Kommune Økonomi. 10. april 2012 Vagner Bjørn. b93b9893-9c5f-4305-bcab-2aee75e54429.xls 1. Forbrug JAN -MAR kr. Arbejdsmarked Funktion - Hovedfunk Funktion Dranst Samlet resultat Forbrug JAN -MAR 2012 1000 kr. Korr. budget 2012 1000 kr. Rest. korr. budget 2012 1000 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget

Læs mere

Oversigt over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013

Oversigt over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013 over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013 Oversigt Kilde: Statsregnskabet2011 www.oes-cs.dk 44.980,3 Dagpenge 20.619.300.000

Læs mere

År til dato - overblik (FIBL30)

År til dato - overblik (FIBL30) År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet

Arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsområdet På s område er næsten alle udgiftsposter indenfor overførsels området. Der er budgetteret med et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser. Produktionsskoler

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 97 Budget 2012 Budget overslag 2013 Budget overslag 2014 Budget overslag 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 644.352 656.468 668.063 682.988 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 644.352

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budget Talspecifikationer Arbejdsmarkedsudvalget

Budget Talspecifikationer Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2018-2021 Talspecifikationer Arbejdsmarkedsudvalget 1 Drift (i 1.000 kr.) Type Funktion Profitcenter Artskonto Arbejdsmarkedspulje 053540 Beskæftigelsesindsats 056890 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget 6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområder: Aktivering s. 1 Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere s. 2 De takstfinansierede

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 8.10 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig 5.57.72 Sociale formål 252 355 449 412 Indtægter fra central refusionsordn., grp. 018 0 0-46 -7 5.57.73

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget Beskæftigelses og Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget 20142017 "!!! "!! "! Ungdomsuddannelse 19.736 20.973 1.238 19.736 20.974 1.238 19.736 20.973 1.238 19.736 20.973 1.238 Integration 10.185

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt

Udvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt Udvalget for Arbejdsmarked soversigt Bemærkninger Faste ejendomme - Serviceudgifter Hovedfunktion 00.25 Udgifter 89-38 Netto 51 1. Boliger til flygtninge, netto kr. 51.000 Boliger til integration af flygtninge

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning Arbejdsmarked - serviceudgifter 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Udgifter 3.739 Indtægter 0 Netto 3.739 Ungdommens Uddannelsesvejledning er et tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv,

Læs mere

År til dato/måned (FIBC13)

År til dato/måned (FIBC13) År til dato/måned (FIBC13) Udgiftsbaseret s % Forventet regnskab s % Idrætsområder Kontogrupper 7.568.652 8.240.424 671.772 92 Personale 3.716.578 3.747.800 31.222 99 Aktiviteter og materialer 1.592.727-485.139-2.077.866-328

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR. Udvalget for Arbejdsmarked soversigt BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget for

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2011 Budget 2011 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig og miljøforanst............

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge.

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab Regnskabsoversigter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Årsberetning 2012 side 1 REGNSKABSOVERSIGT 00 Direktionen * 9.416 18.523 16.010 1.949 00 Direktion * 9.416 16.010 1.949 1

Læs mere

C. Renter i alt

C. Renter i alt HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB i 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2012 Tillægsbevill. 2012 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Dette funktionsområde anvendes til registrering

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl. korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere