Bilag 1 - Afstemningstema, pr. 4. oktober 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 - Afstemningstema, pr. 4. oktober 2013"

Transkript

1 side 1 af 51 Bilag 1 - Afstemningstema, pr. 4. oktober 2013 Der er indkommet ændringer til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen Ændringer indarbejdet i forhold til udgave udsendt med dagsordnen d. 2. oktober: 5-6 rækkefølge ændret, så mest vidtgående kommer først 22 indstilles af c, v, b (krydser manglede) Nyttiggørelse af eksisterende busordning i SFO 95 indstilles også af SF Udvidelse på Familie og ungerådgivningen i forlængelse af sammenlægning med PPR 96 SF frafalder Styrkelse af Familierådgivningens åbne rådgivning 12 Ø frafalder SSP-puljen - tilpasning til faktisk forbrug 18A Nyt ændringsforslag fra Ø Sunde skoler for alle børn - forsøgsordning m skolemad på en eller flere skoler 19 indstilles også af Ø Klubtilbud for alle - længere åbningstid i klubberne 20 indstilles også af Ø Inklusionsindsats i skolerne 89 Ø frafalder Stordriftsfordele ved vækst i børnetallet 109 indstilles også af Ø Hævelse af rådighedsbeløbet for økonomisk svage ældre 152 indstilles også af Ø Pulje til forbedret kollektiv trafik 165 rækkefølge ændret, så mest vidtgående kommer først 289 indstilles også af Ø Plads til bevægelse - renovering af skolegårde 314 indstilles også af Ø Ny idræthal 354 indstilles også af Ø Cykelpakke II De enkelte ændringsforslag er listet udvalgsvis (pr. bevilling) ud fra følgende kriterier. DRIFT 1 ) Tekniske ændringsforslag fra forvaltningen er listet først Der er indarbejdet ét nyt teknisk ændringsforslag vedr. merudgifter til Socialtilsyn Syd (0,8 mio. kr.) på Børne- og Socialudvalget. 2 ) I det omfang der er fuld enighed om forslag listes disse herefter øverst 3 ) Herefter er forslag listet fordelt på budgetreduktioner og budgetudvidelser 4 ) Indenfor hver type (reduktioner og udvidelser) er forslag grupperet emnemæssigt, så forslag vedrørende det samme kommer efter hinanden 5 ) Forslag med samme emne står med det økonomisk mest vidtgående først (største effektivisering el. største udvidelse) Økonomisk mest vidtgående vurderes ud fra budgetåret 2014, herefter budgetår 2015 etc.

2 side 2 af 51 ANLÆG 6 ) Under anlæg gælder som på drift, at forslag med enighed står øverst. 7 ) Herefter er forslag grupperet udvalgsvis med det økonomisk mest vidtgående først. Forslag med samme emne står med det økonomisk mest vidtgående først (største effektivisering el. største udvidelse) Økonomisk mest vidtgående vurderes ud fra 2014, herefter budgetår 2015 etc. 8 ) Der hvor uenigheder vurderes at være begrundet i periodiseringer, er der afveget fra rækkefølgen, således at det ikke er det mest vidtgående, der kommer først 9 ) Det foreslås, at der til sidst stemmes om en anlægspulje i 2014 og BO-år, som afstemmer anlægsbudgettet til en ramme på: mio. kr Budgetoverslag b forøgelse (2 mia. kr. på landsplan) Anlægsloft herefter (direktionens anlægsplan) Prioriteringspulje Overførsel fra Oprindelig indmeldt til KL Nedjustering i forlængelse af KL-proces -20 Anlægsloft herefter (b 2014): ) Beslutning i forhold til anlægsplanen påvirker driftsbevillingerne i det omfang, der vedtages ændringer på afledt drift. 9 ) Jf. forretningsorden stemmes om én bevilling ad gangen, dvs. afstemning om et udvalg genoptages ikke senere. 10 ) Det foreslås, at der aftales følgende undtagelse hertil: Efter afstemning om anlæg (hvorefter ændring på afledt drift er kendt) stemmes om afsættelse af en pulje på serviceudgifterne (jf. mulighed for at afsætte op til 1 pct. af serviceudgifterne i en pulje), som sikrer udnyttelse af servicerammen. Serviceudgifter i Magistratens budgetforslag Ændringer m flertal i afstemningstemaet: Serviceudgifter herefter: Behov for justering af pulje: Usikkerhedspulje i Magistratens budgetforslag Justering af puljen Puljer herefter FINANSIELLE POSTER 11 ) På de finansielle poster er forslag om skattenedsættelser og skatteforhøjelse listet med det mest vidtgående forslag i 2014 først (netto skat og tilskud- og udligning under ét med udgangspunkt i 2014)

3 side 3 af 51 De økonomiske konsekvenser af de enkelte ændringsforslag Nøgletal "servicerammeoverholdelse" viser, at alle forslag overholder servicerammen, LA, F og Ø ligger under. Nøgletal "anlægsloft" viser, i hvilket omfang det enkelte budgetforslag ligger over eller under den anlægsramme, som FK har meldt ind i KL regi, jf. dot 9 ovenfor. I alle beregningerne er forudsat, at der afsættes 25 mio. kr. til overførsler fra 2013 til 2014 og evt. mindreforbrug på anlæg i fht. rammen er forudsat afsat som udisponeret pulje Den økonomiske konsekvens af budgetforslag med skattenedsættelser er beregnet både med fuldt og halvt tilskud. Det er foreløbigt uklart, hvilket tilskud kommunen får, men det er KL s forventning, at der vil blive tale om en skævvridning af puljetilskuddet, der med de seneste indmeldinger fra kommunerne om skattelettelser for mellem mio. kr. skønnes at give kommunen et tilskud på pct. Dette svarer ca. til halvt tilskud. C, B Servicerammeoverholdelse (+ = over servicerammen) Forudsat usikkerhedspulje (opr. 30 mio. kr. årligt) Anlægsloft (+ = over anlægsloftet) Balance (+ = kasseopbygning) Ultimo kasse Forudsætninger vedr. indtægter: fuldt tilskud indkomstskat nedsat med 0,3 procentpoint til 22,8 dækningsafgift erhverv nedsat med 2 promille til 6 grundskyld uændret Balance og kasse v. halvt tilskud Balance (+ = kasseopbygning) Ultimo kasse

4 side 4 af 51 V Servicerammeoverholdelse (+ = over servicerammen) Forudsat usikkerhedspulje (opr. 30 mio. kr. årligt) Anlægsloft (+ = over anlægsloftet) Balance (+ = kasseopbygning) Ultimo kasse Forudsætninger vedr. indtægter: fuldt tilskud indkomstskat nedsat med 0,3 procentpoint til 22,8 dækningsafgift erhverv nedsat med 2 promille til 6 grundskyld nedsat til 24 promille Balance og kasse v. halvt tilskud Balance (+ = kasseopbygning) Ultimo kasse LA Servicerammeoverholdelse (+ = over servicerammen) Forudsat usikkerhedspulje (opr. 30 mio. kr. årligt) Anlægsloft (+ = over anlægsloftet) Balance (+ = kasseopbygning) Ultimo kasse Forudsætninger vedr. indtægter: fuldt tilskud indkomstskat nedsat med 0,3 procentpoint til 22,8 dækningsafgift erhverv afskaffes grundskyld Fastfrosset grundskyld (følger inflationen), grundskyldspromille på 25,66 i 2014, 24,57 i 2015, 23,65 i 2016 og 22,88 i Balance og kasse v. halvt tilskud Balance (+ = kasseopbygning) Ultimo kasse

5 side 5 af 51 A Servicerammeoverholdelse (+ = over servicerammen) Forudsat usikkerhedspulje (opr. 30 mio. kr. årligt) Anlægsloft (+ = over anlægsloftet) Balance (+ = kasseopbygning) Ultimo kasse Forudsætninger vedr. indtægter: indkomstskat uændret dækningsafgift erhverv uændret grundskyld uændret gældsafvikling 94 F Servicerammeoverholdelse (+ = over servicerammen) Forudsat usikkerhedspulje (opr. 30 mio. kr. årligt) Anlægsloft (+ = over anlægsloftet) Balance (+ = kasseopbygning) Ultimo kasse Forudsætninger vedr. indtægter: indkomstskat uændret dækningsafgift erhverv uændret grundskyld uændret

6 side 6 af 51 Ø Servicerammeoverholdelse (+ = over servicerammen) Forudsat usikkerhedspulje (opr. 30 mio. kr. årligt) Anlægsloft (+ = over anlægsloftet) Balance (+ = kasseopbygning) Ultimo kasse Forudsætninger vedr. indtægter: inkl. sanktion indkomstskat uændret dækningsafgift erhverv hæves til maks (10 promille) grundskyld uændret

7 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 7 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag nummer C B V I A F Ø Drifts og forsyningsudvalget Ref DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag INGEN FORSLAG Driftsbevilling herefter DFU

8 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 8 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: nummer C B V I A F Ø Undervisningsudvalget Ref DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, 1. behandling x x x x x x x Udgiftsneutrale omplaceringer i 2. FR 2013 KB SER Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske ændringsforslag 1 x x x x x x x Udgiftsneutral omplacering vedr. edoc licenser SER 2 x x x x x x x Digitaliseringsplanen (besluttes under Magistraten, dette er en afledt udgiftsneutral omplacering) T SER 3 x x x x x x x Udgiftsneutral omplacering vedr. IT-udvidelse i forbindelse med folkeskolereformen. Modpost på Magistraten SER Enstemmigt indstillet 4 x x x x x x x Relokering af gadepiloter (UU) UU SER 5 x x x x x x x PPR og Familie- og Ungerådgivningen i fælles lokaler D SER Budgetreduktioner 5 x Salg af skolepladser til udenbyselever pr. 1/8 2014: 24 klassekvotient (inkl. udgift til flere elever i FK folkeskoler) SER Salg af skolepladser til udenbyselever pr. 1/8 2014, 23 klassekvotient, forudsat 75 pct. Opfyldelse (inkl. udgift til flere 6 x elever i FK folkeskoler) SER Salg af skolepladser til udenbyselever pr. 1/8 2014: 22 7 x x klassekvotient (inkl. udgift til flere elever i FK folkeskoler) SER 8 x Tilpasning ressourcestyringsmodel skoleområdet UU SER 9 x Intern benchmark - Harmonisering af åbningstid SFO til kl. 16 om fredagen UU SER Intern benchmark - Harmonisering af åbningstid SFO til kl. 10 x x x om fredagen UU SER 11 x x x x x x Fælles tilbud for alle klubbørn med digitaliseret fremmøde og justering af takster UU SER 12 x x x SSP-puljen - tilpasning til faktisk forbrug UU SER 13 x Folkeskolereform (A2), inkl. moderniseringsaftale SER 14 x x x x Folkeskolereform (B4), inkl. moderniseringsaftale SER 15 x x Folkeskolereform (A1), inkl. moderniseringsaftale SER UU-

9 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 9 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: nummer C B V I A F Ø Undervisningsudvalget Ref Budgetudvidelser 16 x Nedsættelse af SFO takst (med 210 kr.) SER 17 x x x x Nedsættelse af SFO takst (med 100 kr.) SER 18A x Sunde skoler for alle børn - forsøgsordning m skolemad på en eller flere skoler SER Sunde skoler for alle børn - forsøgsordning m skolemad på en 18B x eller flere skoler SER 19 x x Klubtilbud for alle - længere åbningstid i klubberne SER 20 x x Inklusionsindsats i skolerne SER 21 x x x x Busordning i SFO D SER 22 x x x Nyttiggørelse af eksisterende busordning i SFO D SER 23 x x x x Nedsættelse takst klub (100 kr.) SER 24 x x x x x x Implementering af folkeskolereformen: Midler til digitalisering og muligheder for motion og bevægelse SER 25 x x x x Sommerundervisning D SER 26 x x x x x x Normering af ungdomsklubber D SER 27 x Efteruddannelse til lærere SER 28 x Pulje til støttetimer SER 29 x Pulje til specialundervisning SER 30 x Rådighedsbeløb skoler og SFO SER 31 x Udvidelse på PPR i forlængelse af sammenlægning med Familie og ungerådgivningen SER 32 x x Modersmålsundervisning SER 33 x x x x x x Digitalt elevhandleplans- og evalueringssystem D SER Driftsbevilling herefter UU-

10 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 10 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: nummer C B V I A F Ø Sundheds- og Omsorgsudvalget Ref DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, 1. behandling x x x x x x x Udgiftsneutrale omplaceringer i 2. FR 2013 KB SER Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske ændringsforslag 34 x x x x x x x Udgiftsneutral omplacering vedr. edoc licenser SER 35 x x x x x x x Digitaliseringsplanen (besluttes under Magistraten, dette er en afledt udgiftsneutral omplacering) T SER Enstemmigt indstillet 36 x x x x x x x Helhed og sammenhængende borgerforløb på ældreområdet- De forbundne kar": SOU SER 37 x x x x x x x Partnerskab med lokale aktører på sundhedsområdet SOU SER 38 x x x x x x x Opfølgning på tværgående forebyggelsesindsats SOU SER 39 x x x x x x x Opfølning på KORA-rapport SOU SER 40 x x x x x x x Tjek af mellemkommunal refusion og ensartet beboer- og brugerbetaling SOU SER 41 x x x x x x x Omlægning af selvkørende støvsugere til frivillig ordning, overførselsudgift D OVF x x x x x x x SER Budgetreduktioner 42 x Omlægning af rengøringsydelse D SER 43 x x x x x Mindreforbrug på meraktivitetspuljen, dagcenter SOU SER 44 x x x x x x Fortsat udvikling af Træning Til Hverdagen (TTH) til alle SOU SER 45 x x x x x Befordring - fælles løsninger SOU SER Borgeren i centrum i forbindelse med forebyggelses- og 46 x x x x x x genoptræningstilbud SOU SER 47 x x x x x x Kvalitet i madtilbuddet SOU SER 48 x x x x x x De private leverandørers rolle i træningsydelser SOU SER 49 x x x x x x Omstilling og ny Velfærd SOU SER Budgetudvidelser SOU-

11 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 11 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: nummer C B V I A F Ø Sundheds- og Omsorgsudvalget Ref x En tryg alderdom - ældrepakke med omsorg og tryghed for svage ældre SER 51 x Kvalitetsløft i hjemmehjælp/hjemmepleje SER 52 x Kvalitetsløft på plejehjem/plejeboliger (øget normering mm) SER 53 x Øget antal sosu-elever SER 54 x x x x x x Forebyggelse og sundhedsfremme til socialt udsatte D SER 55 x x Styrket forebyggende indsats overfor småtspisende ældre D SER 56 x x x Styrket forebyggende indsats overfor småtspisende ældre D SER 57 x Opfølgning på udviklingen af det lokale sundhedsvæsen i Frederiksberg Kommune D SER Opfølgning på udviklingen af det lokale sundhedsvæsen i 58 x Frederiksberg Kommune D SER Opfølgning på udviklingen af det lokale sundhedsvæsen i 59 x x x Frederiksberg Kommune D SER Forebyggelsespakker med særligt fokus på 60 x forebyggelsesindsatsen til fremme af mental sundhed D SER Forebyggelsespakker med særligt fokus på 61 x x x x forebyggelsesindsatsen til fremme af mental sundhed D SER Frivilligområdet ( 79) løftes med halvdelen af besparelse på 62 x x x x meraktivitetspuljen 500 SER 63 x Tillidsreform SER 64 x x x x x x Indkøbskørselsordning SER 65 x Forundersøgelse vedr. udvidet medarbejder fysioterapi 50 SER Driftsbevilling herefter SOU-

12 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 12 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: nummer C B V I A F Ø Kultur- og Fritidsudvalget Ref DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, 1. behandling x x x x x x x Udgiftsneutrale omplaceringer i 2. FR 2013 KB SER Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske ændringsforslag 66 x x x x x x x Udgiftsneutral omplacering vedr. edoc licenser SER Enstemmigt indstillet 67 x x x x x x x Samling af aktiviteter på Bernhard Bangs Alle KFU SER 68 x x x x x x x Samtænkning af driften mellem Frb. Svømmehal og Damsøbadet KFU SER Budgetreduktioner 69 x Turisme og byrumsaktiviteter og kultur og fritidsaktiviteter SER 70 x Afskaffelse af Stella Polaris SER 71 x 10 pct.s reduktion af puljer under KFU SER 72 x Effektivisering af by- og kulturmagasinet SER Effektivisering af samarbejdet mellem biblioteket og 73 x x x x x x x skolebibliotekerne KFU SER 74 x x 75 x x x Budgetudvidelser Opgradering af filialbibliotekerne Danasvej, Godthåbsvej og Domus Vista SER Understøttelse af Frederiksberg initiativer i forbindelse med Melodi Grand Prix 500 SER 76 x x x Aktiviteter i forb. med Det blå Hus og biblioteket på Danavej SER 77 x Udbredelse af kendskab til Frederiksbergs historie D SER 78 x x x x x Aveny D SER 79 x Udvidet drift kulturhus (Den gule Villa) SER 80 x x x x x x Støtte til handicap idræt SER 81 x x x x Fast tilskud til Idrætsforeningen Kæmperne IFK (IFK.98) SER Driftsbevilling herefter KFU-

13 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 13 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: nummer C B V I A F Ø Børneudvalget Ref DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, 1. behandling x x x x x x x Udgiftsneutrale omplaceringer i 2. FR 2013 KB SER Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske ændringsforslag 82 x x x x x x x Udgiftsneutral omplacering vedr. edoc licenser SER 83 x x x x x x x Digitaliseringsplanen (besluttes under Magistraten, dette er en afledt udgiftsneutral omplacering) T SER 84 x x x x x x x Reviderede takster for Socialtilsyn Syd SER Enstemmigt indstillet 85 x x x x x x x Sprogstimulering af tosprogede førskolebørn - tilpasning til faktisk forbrug BU SER 86 x x x x x x x PPR og Familie- og Ungerådgivningen i fælles lokaler D SER Budgetreduktioner 87 x x x x Stordriftsfordele ved skovafdelinger på samme adresse (justering af skovtillæg) BU SER 88 x x x x x Tilpasning til faktisk fremmøde i udvidet åbningstid i daginstitutionen Nyelandsgården BU SER 89 x x x x x Stordriftsfordele ved vækst i børnetallet BU SER Budgetudvidelser 90 x x x x x x Flere sagsbehandlere i familieafdelingen D SER 91 x Kvalitetsløft børn og unge med særlige behov SER 92 x Pulje til daginstitutioner med mange tosprogede eller socialt udsatte børn SER 93 x Styrkelse af sundhedsplejen SER 94 x x x Børneergoterapeut SER 95 x x Udvidelse på Familie og ungerådgivningen i forlængelse af sammenlægning med PPR SER 96 x x x x Styrkelse af Familierådgivningens åbne rådgivning 250 SER Driftsbevilling herefter BU-

14 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 14 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: nummer C B V I A F Ø Socialudvalget Ref DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, 1. behandling x x x x x x x Udgiftsneutrale omplaceringer i 2. FR 2013 KB SER Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske ændringsforslag 97 x x x x x x x Udgiftsneutral omplacering vedr. edoc licenser SER 98 x x x x x x x PL justering OVF 99 x x x x x x x Reviderede takster for Socialtilsyn Syd SER 100 x x x x x x x Digitaliseringsplanen (besluttes under Magistraten, dette er en afledt udgiftsneutral omplacering) T SER Enstemmigt indstillet 101 x x x x x x x Opsøgende indsats over for borgere på herberger og krisecentre SOC SER 102 x x x x x x x Tjek af mellemkommunal refusion og ensartet beboerog brugerbetaling SOC SER 103 x x x x x x x Videreførelse af søndagsåbent i Café Paraplyen D SER Budgetreduktioner 104 x x x x Skærpet økonomifokus i visitationen SOC SER 105 x x x x x x Investering i faglighed (indgår delvist også på MAG, pkt. 207) D SER 106 x x x x x Ny Velfærd SOC SER Budgetudvidelser 107 x x Rådighedsbeløb kontanthjælp på niveau med KBH OVF 108 x x x x x x Udvikling af nye tilbud (hjemløseplanen) D SER Hævelse af rådighedsbeløbet for økonomisk svage 109 x x ældre OVF Socialpakke: Forøgelse af rådighedsbeløb for 110 x pensionister (500 kr.) SER 111 x x x Rådighedsbeløb pensionister, samboende, 350 kr OVF 112 x Social bæredygtighed boligsocialt samarbejde med Lejerbo og FfB D SER SOC-

15 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 15 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: nummer C B V I A F Ø Socialudvalget Ref Social bæredygtighed boligsocialt samarbejde med 113 x x x x x x Lejerbo og FfB D SER 114 x Reservepulje for den sociale masterplan SER 115 x Socialpakke: Socialøkonomisk pulje x Udvidelse af støtte- kontaktperson ordning SER Kommunens rolle som aktør i civilsamfundet på 117 x x x x socialområdet/sundheds- og omsorgsområdet D SER 118 x x Procesplan for evaluering og fornyelse af tværgående politikker D SER 119 x x x Procesplan for evaluering og fornyelse af tværgående politikker D SER 120 x x x x Digitalisering for særligt udsatte bogere 250 SER 121 x x x Udsatteråd SER 122 x x Socialpakke: Socialrådgivere/værested SER 123 x Socialpakke: Sprogpulje til kvinder af anden etnisk herkomst SER 124 x Ferietilbud for udviklingshæmmede SER 125 x Socialpakke: Koloni for socialt udsatte SER 126 x x x x x x Socialpakke: Øget aktivitet på Flinten SER Driftsbevilling herefter SOC-

16 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 16 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: nummer C B V I A F Ø By- og Miljøudvalget Ref DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, 1. behandling x x x x x x x Udgiftsneutrale omplaceringer i 2. FR 2013 KB SER Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske ændringsforslag 127 x x x x x x x Bortfald af grundskyld på ungdomsboliger SER Enstemmigt indstillet 128 x x x x x x x Samarbejde med Frb. Forsyning om miljørådgivningen BMU SER 129 x x x x x x x Samarbejde mellem FGV og Frederiksberg renovation BMU SER 130 x x x x x x x Produktivitetsstigning på krematoriet BMU SER 131 x x x x x x x Blomsterkummer BMU SER 132 x x x x x x x Afledt drift på almene ungdomsboliger, Nordre Fasanvej 209 (sammenhæng med nr. 399 ) D SER 133 x x x x x x x Afledt drift på Ungdomsboliger på Betty Nansen (sammenhæng med nr. 400 ) SER 134 x Budgetreduktioner Parkering, udvidelse af p-zonen (1/7) hævelse af licensen (1/1) SER 135 x Parkering, udvidelse af p-zonen og hævelse af licensen SER 136 x Renhold af fortove - grundejerfinansiering SER 137 x Renhold af fortove - grundejerfinansiering SER Driftsudviklingsprojekt (DUP)-læring via samarbejde 138 x x x x x x med private BMU SER 139 x Stop for alle springvand i kommunen SER 140 x x Effektivisering af trafikkampagneindsatsen SER 141 x Afskaffelse af æstetisk belysning SER 142 x x x x x x Bynet 2018 BMU SER BMU-

17 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 17 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: nummer C B V I A F Ø By- og Miljøudvalget Ref Budgetudvidelser 143 x x x x Sektorplan og statusrapport for drift og vedligeholdelse af veje og parker, graffiti og renholdelse D SER 144 x Etablering af bymiljøpunkt D SER 145 x Etablering af bymiljøpunkt D SER 146 x Agenda 21 pulje (borgerinitiativer) SER 147 x x x x x x Opgradering af linje 18 til A-bus (minimumsscenarie) D SER 148 x x x x x x Øget frekvens på linje 6A D SER 149 x Forbedring af bustrafikken SER 150 x Indførelse af servicebusser SER Busser for Frederiksberg - forbedringer af den samlede busdrift (oprindeligt forslag reduceret med pkt. 147 og 151 x 148) SER 152 x x x x Pulje til forbedret kollektiv trafik SER 153 x Forbedret busdækning på Finsensvej mm SER 154 x Frederiksberg busser SER 155 x x x Frederiksberg busser SER Driftsbevilling herefter BMU-

18 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 18 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: nummer C B V I A F Ø Arbejdsmarkedsudvalget Ref DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, 1. behandling x x x x x x x Udgiftsneutrale omplaceringer i 2. FR 2013 KB SER Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske ændringsforslag 156 x x x x x x x Udgiftsneutral omplacering vedr. edoc licenser x x x x x x x Digitaliseringsplanen (besluttes under Magistraten, dette er en afledt udgiftsneutral omplacering) T SER Enstemmigt indstillet 158 x x x x x x x Fremrykket indsats for borgere der modtager sygedagpenge AU OVF 159 x x x x x x x Jobmuligheder for alle - investering i selvforsørgelse AU OVF 160 x x x x x x x Kontrol og opfølgning som led i effektstyring på arbejdsmarkedsområdet. AU OVF Budgetreduktioner 161 x x x x x x Orientering om muligheder for at understøtte ungeindsatsen O OVF Orientering om muligheder for at understøtte ældrepolitikken 162 x x x x x x på arbejdsmarkedsområdet O OVF Budgetudvidelser SER 163 x x x Frederiksberg i arbejde - strakshjælp til ledige og opfølgning på reformer for velfærd OVF 164 x Styrket virksomhedskontakt OVF 165 x Udvidelse på Ungdommens Uddannelsesvejledning SER 166 x x x x x x Indsats for ældre førtidspensionister O OVF Driftsbevilling herefter ARB-

19 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 19 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: nummer C B V I A F Ø Magistraten Ref DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, 1. behandling x x x x x x x Udgiftsneutrale omplaceringer i 2. FR 2013 KB SER Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske ændringsforslag 167 x x x x x x x Udgiftsneutral omplacering vedr. edoc licenser SER 168 x x x x x x x Nulstilling af effektiviseringskrav drift SER 169 x x x x x x x Nulstilling af prioriteringspulje SER 170 x x x x x x x Udgiftsneutral omplacering vedr. IT-udvidelse i forbindelse med folkeskolereformen. Modpost på Undervisningsudvalget SER 171 x x x x x x x Digitaliseringsplanen (besluttes under Magistraten, dette er en afledt udgiftsneutral omplacering) T SER Enstemmigt indstillet 172 x x x x x x x Relokalisering af gadepiloter (sammenhæng med pkt. 4 under UU UU SER 173 x x x x x x x Moderniseringsaftalen - beskæftigelsesindsats MAG SER 174 x x x x x x x Facility Management T SER 175 x x x x x x x Bedre arbejdstidstilrettelæggelse T SER 176 x x x x x x x Jobmuligheder for alle - investering i selvforsørgelse AU SER Budgetreduktioner 177 x Pulje til budgetoverførelser fra 2014 til SER SER SER SER 178 x Nedjustering af usikkerhedspulje SER 179 x Reduktion af usikkerhedspulje SER Handlingsplan for udbud (IKU i 2014 på 29, i 2015 på 30, i 2016 på 31 og i 2017 på 32), inkl. udvidelse med 750 t. 180 x kr. til at sikre realiseringen T SER MAG-

20 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 20 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: C B V I A F Ø nummer Magistraten Ref x Handlingsplan for udbud (mere konkurrenceudsættelse, gns. af de tre bedste kommuner (IKU 2015: 32, 2016: 35, 2017: 37,9) T SER 182 x Handlingsplan for udbud T SER 183 x Handlingsplan for udbud T SER Handlingsplan for udbud, netto, inkl. udvidelse med 750 t. 184 x x kr. til at sikre realiseringen T SER 185 x Handlingsplan for udbud T SER 186 x Tværgående funktioner på brandstation MAG SER 187 x x x x x x Tværgående funktioner på brandstation MAG SER 188 x x x x x x Effektiv administration MAG SER Hjemløseplanen (overførsel finansieres af 189 x x x x x usikkerhedspulje) SER 190 x x x x x Digitaliseringsplan 2013 T SER 191 x Digitaliseringsplan 2013 T SER 192 x Digitaliseringsplan 2013 T SER 193 x Reduktion i kommunalbestyrelsens rejsekonto, repræsentation mm SER 194 x Reduktion i event-konto SER 195 x x Borgmesterbilen SER 196 x Aktindsigtsmedarbejder, kun halv stilling SER 197 x 5 pct.s besparelse på råd og nævn SER Budgetudvidelser 198 x Reduktion af nedskæringer overfor ansatte SER 199 x Målrettet arbejdsmiljøindsats imod sygefravær SER 200 x Huslejenævn, nedbringelse af sagspukkel 100 SER 201 x Borgerrådgivere SER 202 x x x Frivillighedsbørs på biblioteket (frivillighedskoordinator) 550 SER 203 x Ligestillingskonsulent SER 204 x Borgerbudget SER 205 x x x x Byggesagsbehandling SER Omlægning af rengøringsydelse (sammenhæng med pkt. 206 x 42 på Sundheds- og Omsorgsudvalget D SER Investering i faglighed (indgår delvist på Socialudvalget, 207 x x x x x x pkt. 105) D SER 208 x Oprettelse af et Ungdomsråd på Frederiksberg D SER MAG-

21 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 21 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: nummer C B V I A F Ø Magistraten Ref x x x x Oprettelse af et Ungdomsråd på Frederiksberg D SER Fortsættelse samt udvidelse af aftale med Københavns Kommune om køb af kursuspakke for iværksættere og 210 x x x x x virksomheder D SER 211 x x x Kattens værn (indfangelse af vilde katte) SER Teknisk forslag vedr. udnyttelse af servicerammen: 368 x x x x x x x Udnyttelse af serviceramme, ud fra de forslag der er flertal for er der behov for følgende justering af usikkerhedspuljen. (beløb justeres, i det omfang, at der stemmes anderledes end indstillet) Afstemning om punktet foreslås at ske efter afstemning om anlæg SER Driftsbevilling herefter MAG-

22 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 22 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag nummer C B V I A F Ø Brugerfinansieret område Ref DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag INGEN FORSLAG Driftsbevilling herefter brugerfin-

23 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 23 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag nummer C B V I A F Ø Anlæg Ref SKATTEFINANSIEREDE ANLÆG Rådighedsbeløb i henhold til Magistratens budgetforslag U I Teknisk ændringsforslag 212 x x x x x x x Nulstilling af anlægsplan x x x x x x x Nulstilling af afledt drift x x x x x x x Kommunalbestyrelsen d. 9. september Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 (er tiltrådt i forbindelse med 2. FR) U Teknisk ændringsforslag Frederiksberg Kommune har til KL indmeldt ekstra anlæg vedr. overførsler fra 2013 på 25 mio. kr. 214 x x x x x x x Pulje vedr. overførsler fra 2013 på 25 mio. kr. - jf. ovenfor er der i 2. FR allerede tiltrådt overførsler på 30,3 mio. kr., hvorfor puljen er negativ med -5,3 mio. kr. Enstemmigt indstillet U x x x x x x x Digitaliseringsplan U x x x x x x x Digitaliseringsplan U x x x x x x x Grundkøbesum, Carlsvognen 37 U x x x x x x x Fællesarealer Finsensvej , renovering af gårdmiljø 10 U x x x x x x x Genanvendelse af Lollandsvej som indskolingsbygning 11 U 500 x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Indretning af 12 faglokaler 12 U x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Udvidelse af Klub Louis P 13 U x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Klub på Thorvaldsensvej, ombygning 14 U x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Lokaleomdisponering på eksisterende skoler 15 U Skoleforlig x x x x x x x Lindevangsskolen, udbygning 16 U x x x x x x x Afledt drift Anlæg

24 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 24 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag nummer C B V I A F Ø Anlæg Ref x x x x x x x Skolen på Duevej, udbygning 17 U x x x x x x x Afledt drift Skoleforlig x x x x x x x Ombygning af lokaler på Skolen ved Søerne 18 U x x x x x x x Tandplejen: vandbehandlingsanlæg 20 U x x x x x x x NY: Tilgængelighedsprojekt (handicapelevator) i klub Louis P. 77 U x x x x x x x Afledt drift 3 5 Plejehjemsmoderniseringen x x x x x x x Projektledelse, modernisering af plejehjem 21a U x x x x x x x Ingeborggården, servicearealer 21b U x x x x x x x Borgmester Fischersvej, serviceareal 21d U x x x x x x x I x x x x x x x Borgmester Fischersvej, parkeringspladser 21e U x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Græsplænen 22 U x x x x x x x Renovering af boliger på Lauritz Sørensens Vej 23 U x x x x x x x Fritids- og idrætsfaciliteter i forbindelse med nyt CFBA (afsat som del 44b af social masterplan nr. 44) U x x x x x x x Mageskift af p-areal (tidligere: Nyt Spejderhus, Søndermark 26 Spejdergruppe) U x x x x x x x Forprojekt til udbygning og opgradering af Bülowsvejhallen 27 U x x x x x x x Lysanlæg Frederiksberg Stadion NY U x x x x x x x Betty Nansen vuggestue, forlængelse 33 U 900 x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x NY: Daginstitution 2 34 U x x x x x x x Trekløveret, ny institutionsbygning inkl. sammenlægning 35 U x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Smørblomsten 36 U x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Carlsvognen, nybygning 37 U x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Fasangården, nyt tag 39 U x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Solmarken - tilbygning til daginstitution 41 U x x x x x x x Afledt drift Anlæg

25 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 25 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag nummer C B V I A F Ø Anlæg Ref x x x x x x x Sammenlægningsstrategi 42 U x x x x x x x Louis Petersens Børnegård - sammenlægning og udvidelse 43 U x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Folkebørnehaven, udvidelse 79 U x x x x x x x Afledt drift 100 Masterplan specialiseret socialområde, nye botilbud til voksne 44 U 249 x x x x x x x Lauritz Sørensens Vej 44c U x x x x x x x Nordens Plads, boligdel (udenfor anlægsloft) 44d U x x x x x x x Nordens Plads, serviceareal 44e U x x x x x x x I x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Skæve boliger 45 U x x x x x x x I -750 x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master* 47 U x x x x x x x Pulje til tilplantning af nye vejtræer* 48 U x x x x x x x Pulje til fortovsrenovering* 49 U x x x x x x x Busfremkommelighed 46 U x x x x x x x Metro Cityringen: projektstyring, stationsforpladser og byrum 53 U x x x x x x x Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond* 54 U x x x x x x x I x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x By- og pendlercykelsystem 58 U x x x x x x x Afledt drift Anlæg

26 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 26 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag nummer C B V I A F Ø Anlæg Ref Klimaindsatser 259 x x x x x x x Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan - projektledelse og - 64 udvikling* U x x x x x x x Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan* 65 U x x x x x x x NY: Implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan - 66 Lindevangsparken U x x x x x x x I x x x x x x x Hovedkonto 1 (udenfor anlægsloft) x x x x x x x Udvidelse af Miljøzone med varebiler 67 U x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Byudvikling ved Fasanvej station 69 U x x x x x x x Solbjerg Have 82 U x x x x x x x (teknisk grundsalg afsat under MAG) (udenfor anlægsloftet) I x x x x x x x Områdefornyelse, Svømmehalskvarteret 72 U x x x x x x x I x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret 73 U x x x x x x x I x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Områdefornyelse, Nordre Fasanvej, Syd 74 U x x x x x x x I x x x x x x x Områdefornyelse, Nordre Fasanvej, Nord 75 U x x x x x x x I Politiske ændringsforslag Magistraten 269 x Salg af KU:BE grund NY I x NY: Digitaliseringsplan U x x x x x x NY: Digitaliseringsplan U x x x x x PCB NY U x x x x x PCB (udenfor loftet, sammenhæng med løbenr. 385) U x x x x x Afledt drift Anlæg

27 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 27 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag C B V I A F Ø Anlæg Ref x Pulje til imødekommelse af AT-påbud* 4 U x Afledt drift x x x x x x Pulje til imødekommelse af AT-påbud* 4 U x x x x x x Afledt drift x Pulje til rådhusarbejder* 6 U x Pulje til rådhusarbejder* 6 U x x x x x Pulje til rådhusarbejder* 6 U x Renovering Christian Paulsens Vej m.v. 9 U x x x x x x Renovering Christian Paulsens Vej m.v. 9 U x x Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster* 5 U x Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster* 5 U x x x x Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster* 5 U x Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme* 8 U x Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme* 8 U x x x x x Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme* 8 U x x x x x P-kælder i Flintholm 7 U nummer Undervisningsudvalget Skoleforlig x Frederiksberg Ny skole/skolen på Grundtvigsvej 19 U x Afledt drift x x x x x x Frederiksberg Ny skole/skolen på Grundtvigsvej 19 U x x x x x x Afledt drift x x Plads til bevægelse - renovering af skolegårde NY U x Ny skole i vest NY U x Afledt drift Anlæg

28 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 28 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag nummer C B V I A F Ø Anlæg Ref Sundheds- og Omsorgsudvalget Plejehjemsmoderniseringen x Akaciegården, serviceareal (3,5 mio. periodiseres til 2018) 21f U x I x x x x x x Akaciegården, serviceareal 21f U x x x x x x I Kultur- og Fritidsudvalget 293 x x x x x KU.BE, kultur- og bevægelseshus (færdig medio 2016) 24 U x x x x x (inkl. indeksregulering) I x x x x x Afledt drift x x x x x x x Svømmehal på grunden ved Bernhard Bangs Alle (inkl. rutsjebane og 25 projektering af ny hal) (færdig medio 2016) U x x x x x x x Afledt drift x Opstart af spillested NY U x x x Nyt gulv til Bülowsvejshallen NY U x x x x x Forundersøgelse af kulturskole og spillested NY U x Pulje til åbne indrætsanlæg* 30 U x Afledt drift x Pulje til åbne indrætsanlæg* 30 U x Afledt drift x x x x x Pulje til åbne indrætsanlæg* 30 U x x x x x Afledt drift x x x x x Bunker - indretning og efterfølgende udlejning* 31 U x x x x x Afledt drift x x x x x x Pulje til gavlmalerier / gavludsmykning * 32 U x Klubhus til Frederiksberg Boldklub NY U x x x Forundersøgelse FB klubhus NY U x Beachvolleybane NY U x Skak i byrummet NY U 35 x afledt drift x Basketbane NY U x Community Center på Nordens Plads 29 U x Afledt drift x x x x x x Community Center på Nordens Plads 29 U x x x x x x Afledt drift Anlæg

29 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 29 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag nummer C B V I A F Ø Anlæg Ref x Boldanlæg på Julius Thomsens Plads NY U x Lys på løbesti i Grøndalsparken NY U x x Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek 28 U x x x x x Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek 28 U x x Ny idræthal NY U x x x Ny idræthal NY U x x x x x Varmtvandsbassin NY U Børneudvalget 317 x x x x Josephine Schneiders Hus 78 U x x x Josephine Schneiders Hus 78 U x Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud* 38a U x x x x x x Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud* 38a U x Åbne friarealer D32 U 985 x Afledt drift x Åbne friarealer D32 U 985 x Afledt drift x x x Åbne friarealer U x x x Afledt drift x x x x x x Daginstitution 1 (ikke Beringsvej) 40 U x Daginstitution 1 (ikke Beringsvej) 40 U x x x x x x x Afledt drift Anlæg

30 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 30 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag nummer C B V I A F Ø Anlæg Ref Socialudvalget Masterplan specialiseret socialområde, nye botilbud til voksne 44 U 325 x Bernard Bangs Allé 44a U x Afledt drift x x x x x x Bernard Bangs Allé 44a U x Overførte fondsindtægter fra KU:BE til brug for BBA NY I x x x x NY: Modernisering af botilbud på Mariendalsvej 80 U x x x x Afledt drift x x x NY: Modernisering af botilbud på Mariendalsvej 80 U x x x Afledt drift By- og Miljøudvalget 330 x Byfornyelse og kondemnering 71 U x I x Byfornyelse og kondemnering 71 U x I x x x x x Byfornyelse og kondemnering 71 U x x x x x I x ESCO Frederiksberg projekt 70 U x Afledt drift x x x x x x ESCO Frederiksberg projekt 70 U x x x x x x Afledt drift x x Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier* 61 U x x I x x Afledt drift x Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier* 61 U x I x Afledt drift x x x Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier* 61 U x x x I x x x Afledt drift x Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier* 61 U x I x Afledt drift x Cykelsti på Grundtvigsvej NY U Anlæg

31 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 31 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag nummer C B V I A F Ø Anlæg Ref x Afledt drift x Pulje til udlægning af nyt slidlag* 50 U x Pulje til udlægning af nyt slidlag* 50 U x x x x x Pulje til udlægning af nyt slidlag* 50 U x Pulje til øget tilgængelighed NY U x x x x x x x Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed og skoleveje* 62 U x x x x x x x Afledt drift x x x x Pulje til genoprettelse af kirkegårde* 51 U x x x Pulje til genoprettelse af kirkegårde* 51 U x 1000 m2 solceller årligt NY U x Afledt drift x x x Trafikhandlingsplan: Opfølgning på Trafik- og mobilitetsplan* 63 U x x x Afledt drift x x x x Trafikhandlingsplan: Opfølgning på Trafik- og mobilitetsplan* 63 U x x x x Afledt drift x x Lys på offentlige legepladser D6 U x x Afledt drift x x Investeringer i fht. parkeringsstrategi NY U x x x x x x x Pulje til støjbekæmpelse (offentlig/privat samarbejde)* 60 U x x x x x x x Pulje til legepladser* 59 U x x x x x x x Afledt drift x x Cykelpakke II NY U x x Cykelparkering & grønne bølger NY U x x x x x x x Efterplantning af kandelaberklippede lindetræer på Frederiksberg Allé 55 U x x x x x x x Afledt drift Klimaindsats 350 x Yderligere miljø og klimapulje, co2 handlingsplan m.m. NY U x Afledt drift Klimaindsats 357 x x x x x x Hovedkonto 1 (udenfor anlægsloft) x Hovedkonto 1 (udenfor anlægsloft) x Tracéføring af den Grønne Sti samt etablering af tunnelanlæg 56 U x x x x x x Tracéføring af den Grønne Sti samt etablering af tunnelanlæg 56 U x x x x x x x Afledt drift x Byudvikling Nordens Plads byrum og stiforbindelser 57 U x x x x x x Byudvikling Nordens Plads byrum og stiforbindelser 57 U Anlæg

32 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 32 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag nummer C B V I A F Ø Anlæg Ref x x x x x x x Afledt drift x Værnedamsvej 81 U x x x x x Værnedamsvej 81 U x x x x x x Metro Cityringen: Frederiksberg Station, cykel-rulle-rampe 52 U Afstemning om at "fylde op" til anlægsloftet NY U Vedtagne anlægsudgifter indenfor loftet, jf. indstilling Vedtagen ændring på afledt drift (udvalgsfordeling af afledt drift foreligger ved 2. behandlingen) Mål for anlæg indenfor anlægsloftet: Supplerende pulje til løbenr Vedtagne anlægsudgifter udenfor loftet, ældreboliger Vedtagne anlægsudgifter udenfor loftet, klima Vedtagne anlægsindtægter TAKSTFINANSIEREDE ANLÆG Rådighedsbeløb i henhold til trykt budgetforslag U I x x x x x x x Solceller på tag, Frederiksberg Renovation x x x x x x x Afledt drift Rådighedsbeløb herefter U I 0 afledt drift Anlæg

Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 1 af 32

Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 1 af 32 Ændringer til budgetforslag 2014 (2015-2017) side 1 af 32 nummer C B V I A F Ø Drifts og forsyningsudvalget Ref 2014 2015 2016 2017 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag -8.189-8.141-7.626-7.625

Læs mere

nummer Drifts og forsyningsudvalget Ref 2014 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Driftsbevilling herefter -8.

nummer Drifts og forsyningsudvalget Ref 2014 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Driftsbevilling herefter -8. nummer Drifts og forsyningsudvalget Ref 2014 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag -8.189 INGEN FORSLAG Driftsbevilling herefter -8.189 Løbe nummer Undervisningsudvalget Ref 2014 DRIFT

Læs mere

5 A B C D E F G H I J K L. Tekniske omperiodiseringer

5 A B C D E F G H I J K L. Tekniske omperiodiseringer Bilag 3: Tekniske 5 A B C D E F G H I J K L Tekniske overførsler og tekniske A Skattefinansieret anlæg 495.062 400.870 330.830 318.480-142.720 120.370 14.700 500 352.342 521.240 345.530 318.980 I -54.037-47.626-36.750-21.334

Læs mere

Budgetopfølgning Samlet oversigt Drift Nr. Udvalg Status 1. FR Undervisningsudvalget

Budgetopfølgning Samlet oversigt Drift Nr. Udvalg Status 1. FR Undervisningsudvalget Budgetopfølgning 2014 - Samlet oversigt Drift Budgetændringer Kommentarer Nr. Udvalg 2014 2015 2016 2017 Status 1. FR Undervisningsudvalget 1 UU Relokering af gadepiloter (indgår delvist også på Magistraten)

Læs mere

Bilag 5b - Opfølgning på budgetforlig (anlæg)

Bilag 5b - Opfølgning på budgetforlig (anlæg) 01 Magistraten 005105 Tilbageskødning af grund i Flintholmområdet Igangsat 005066 Salg af arealer - Kraghave Igangsat 005070 Købsaftaler (mageskifte) Igangsat 013106 Salg af Bygaden 66, Kraghave Igangsat

Læs mere

Vedtagne politiske ændringsforslag til budget 2014

Vedtagne politiske ændringsforslag til budget 2014 Vedtagne politiske ændringsforslag til budget 2014 Effektiviseringer og budgetreduktioner 1 UU Relokering af gadepiloter (indgår delvist også på Magistraten) 2 UU PPR og Familie- og Ungerådgivningen i

Læs mere

Budgetopfølgning Samlet oversigt Drift Nr. Udvalg Status 2. FR Undervisningsudvalget

Budgetopfølgning Samlet oversigt Drift Nr. Udvalg Status 2. FR Undervisningsudvalget Budgetopfølgning 2014 - Samlet oversigt Drift Budgetændringer Kommentarer Nr. Udvalg 2014 2015 2016 2017 Status 2. FR Undervisningsudvalget 1 UU Relokering af gadepiloter (indgår delvist også på Magistraten)

Læs mere

Anlægsplan

Anlægsplan Anlægsudgifter (1.000 kr.) i p/l Anlægsplan - MAG U 41.029 5.428 5.500 4.500 Heraf ikke igangsat U 3.145 4.995 5.500 4.500 I 0-1.300 0 0 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 100 2.500 5.500 4.500

Læs mere

U Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme

U Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme Magistraten U 19.077 5.650 5.150 53.000 I -34.323 0 0 0 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 2.500 5.500 5.150 0 I -1.300 0 0 0 Digitaliseringsplan 2014 U 661 0 0 0 Digitaliseringsplan 2015 U 745

Læs mere

Budgetopfølgning Samlet oversigt. Kommentarer

Budgetopfølgning Samlet oversigt. Kommentarer Drift Nr. 1 UU Undervisningsudvalget Relokering af gadepiloter (indgår delvist også på Magistraten) Budgetopfølgning 2014 - Samlet oversigt Budgetændringer Kommentarer -130-130 -130-130 Implementeret Gadepiloterne

Læs mere

Vedtagen anlægsplan (1.000 kr.) U/I Anlægsoversigt Side 1

Vedtagen anlægsplan (1.000 kr.) U/I Anlægsoversigt Side 1 Anlægsoversigt Side 1 Magistraten U 3.990 8.837 1.100 50 I -18.483 0-22.392 0 Digitaliseringsplan 2018 U 150 0 0 0 Digitaliseringsplan 2019 U 3.340 150 50 50 Plejeboligmodernisering - Ingeborggården -

Læs mere

Bilag 6a. Budgetopfølgning Samlet oversigt, drift Budgetændringer Nr. Udvalg Status 3. FR Undervisningsudvalget

Bilag 6a. Budgetopfølgning Samlet oversigt, drift Budgetændringer Nr. Udvalg Status 3. FR Undervisningsudvalget Bilag 6a. Budgetopfølgning 2014 - Samlet oversigt, drift Drift Budgetændringer Kommentarer Nr. Udvalg 2014 2015 2016 2017 Status 3. FR Undervisningsudvalget 1 UU Relokering af gadepiloter (indgår delvist

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

Budgetopfølgning Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status Endelig opfølgning 01 Magistraten

Budgetopfølgning Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status Endelig opfølgning 01 Magistraten Budgetopfølgning 2014 - Samlet oversigt, anlæg Anlæg 01 Magistraten 651062 Digitaliseringsplan 2013 MAG Forsinket De fleste projekter er forsinkede og foventes udført i 2015. Et enkelt projekt vedr.borgerserice

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilag 6b. Budgetopfølgning Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status 3. FR 01 Magistraten

Bilag 6b. Budgetopfølgning Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status 3. FR 01 Magistraten Bilag 6b. Budgetopfølgning 2014 - Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status 3. FR 01 Magistraten 651062 Digitaliseringsplan 2013 MAG Forsinket De fleste projekter er forsinkede og forventes at blive udført

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun anlægsudgifter og -indtægter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter 018060 Ingeborggården køb af ejendom (serviceareal) U 4.437 90 0 Afvigelsen skyldes en højere tinglysningsafgift end teret. 013050 Salg af Den Gule Villa

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Bilag 3j. af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Den afledte drift til en række anlægsprojekter, der er afsluttet, søges frigivet. Der frigives i alt 1,5 mio.kr. til relevante driftskonti. Bolig-

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Bilag 2A: r på service med modpost på kassen 14 Emne TB 2012 Magistraten (inkl. modpost andre udvalg) 9.347 7.329 bilag 3A - heraf modpost på andre udvalg 4.674 4.674 Udvalget ekskl. modposter 4.673 2.655

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget

Læs mere

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Budgetter Byplanlægning Få indflydelse Politikker og planer Råd og nævn Udvalg Valg Åbenhed Om dagsordener

Læs mere

Bilag 1 - Afstemningstema

Bilag 1 - Afstemningstema side 1 af 54 Bilag 1 - Afstemningstema Der er indkommet ændringer til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen De enkelte ændringsforslag

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 4 Opgaveændringer

Bilag 4 Opgaveændringer April 2018 J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Bilag 4 Opgaveændringer Økonomiafdelingen 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2019-22 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2018 for

Læs mere

Bilag 3k. Beskrivelse af afvigelser på anlæg

Bilag 3k. Beskrivelse af afvigelser på anlæg Bilag 3k. Beskrivelse af r på anlæg Dette bilag indeholder forklaringer på de r, der er på anlæg på projektniveau. Det vil sige at det kun er anlæg hvor der forventes r, der er medtaget i nedenstående.

Læs mere

Bilag 3l - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 3l - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter Bilag 3l - Beskrivelse af r på anlægsprojekter U 11.200 0 0 AMA1701 Køb af klubhus Følger grundkøbesummen på Ingeborggården. I -1.300 1.300 0 AMA1703 Monopolbrud U 3.200-3.200 0 Monopolbruddet er forsinket

Læs mere

Bilag 1 - Afstemningstema

Bilag 1 - Afstemningstema Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 1 af 63 Bilag 1 - Afstemningstema Der er indkommet ændringer til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse

Læs mere

Samlet set er der indarbejdet opgaveændringer for -38 mio. kr. i 2014, -33 mio. kr. i 2015, -32 mio. kr. i 2016 og -20 mio. kr. i 2017.

Samlet set er der indarbejdet opgaveændringer for -38 mio. kr. i 2014, -33 mio. kr. i 2015, -32 mio. kr. i 2016 og -20 mio. kr. i 2017. Bilag 2 Opgaveændringer Sagsbeh: JH/Nave Sag: 2013/0006724 Budget og Regnskab Drift Budgetforslag 2014 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2013 for perioden 2014-16, mens 2017 i udgangspunktet

Læs mere

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075

Læs mere

U/I 2014 korr. Forbrug 2014 Uforbrugt rådighedsbeløb 2014 (A-B) Overføres fra 2014 til 2015

U/I 2014 korr. Forbrug 2014 Uforbrugt rådighedsbeløb 2014 (A-B) Overføres fra 2014 til 2015 Skattefinansieret U 407.513 335.593 71.920 74.735 8.268-6.049 I -46.920-14.471-32.449-18.238 62 0 Her inden for loft U 367.002 322.841 44.161 46.977 8.268-6.049 Her uden for loft U 40.511 12.752 27.759

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Bilag 1 - Afstemningstema

Bilag 1 - Afstemningstema Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 1 af 56 Bilag 1 - Afstemningstema Der er indkommet ændringer til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret

Læs mere

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1a - Bevillingsoversigt Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 1 - Afstemningstema

Bilag 1 - Afstemningstema side 1 af 48 Bilag 1 - Afstemningstema Der er indkommet ændringer til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen Under kolonnen 'forslagsstiller',

Læs mere

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401

Læs mere

Bilag 1. Oversigt over anlægsoverførsler samt afsluttede anlæg

Bilag 1. Oversigt over anlægsoverførsler samt afsluttede anlæg Skattefinansieret U 369.996 368.483 1.513 46.378 I -69.318-41.568-27.750-31.674 Heraf inden for ramme U 369.764 367.977 1.787 46.378 Heraf uden for ramme U 232 505-273 0 I Skattefinansieret netto N 300.678

Læs mere

By- og Miljøudvalget

By- og Miljøudvalget By- og Miljøudvalget By- og Miljøudvalget Aktiviteter By- og Miljøudvalget har ansvaret for kommunens aktiviteter, der vedrører byudvikling, kollektiv trafik og miljø. Derudover har udvalget også ansvaret

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847

Læs mere

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9 Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445

Læs mere

Opfølgning budgetforlig 2013 November 2013

Opfølgning budgetforlig 2013 November 2013 Bilag 4 - Opfølgning på budgetforlig 2013 Værdier UU 1 Drift Indførelse af klubassistenter i klubnormering Implementeret. Indarbejdet i budgettet -598-895 -895-895 2 Drift PPR. Reduktion af en lederstilling

Læs mere

A B C D E F G H. anlægsbev. (A-B)

A B C D E F G H. anlægsbev. (A-B) Skattefinansieret, i alt U 769.325 542.498 226.826 150.627 39.504 5.214-15.031 I -95.106-63.879-31.227-24.047-11.850 0 220 Skattefinansieret, i alt N 674.219 478.619 195.599 126.580 27.654 5.214-14.811

Læs mere

Bilag 1. Oversigt over anlægsoverførsler samt afsluttede anlæg

Bilag 1. Oversigt over anlægsoverførsler samt afsluttede anlæg Skattefinansieret U 389.719 366.664 23.055 74.622-7.801 I -103.866-65.967-37.899-40.851 Heraf inden for ramme U 352.974 337.261 15.713 66.905 Heraf uden for ramme U 36.745 29.403 7.342 7.717 I Skattefinansieret

Læs mere

Notatet omhandler afstemningsprocedure i forbindelse med kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2016 og overslagsårene.

Notatet omhandler afstemningsprocedure i forbindelse med kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2016 og overslagsårene. Helle Munk 02-10-2015 Borgmesterens forslag til afstemningsprocedure mv. i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2016-2019 torsdag den 8. oktober 2015. Notatet omhandler afstemningsprocedure

Læs mere

1 Nulstilling af afledt drift Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan 921 Tiltrådt.

1 Nulstilling af afledt drift Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan 921 Tiltrådt. 2. behandling af budget 2015-18 Budge t Løb e nr. Bolig og Ejendomsudvalget 2015 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag 69.250 Tekniske korrektioner 1 Nulstilling af afledt drift -525

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten -8.930 3.655 2.185 642 387 388 Udvalget ekskl. modposter -8.682 3.512 3.011 1.285 1.029 1.029 108 Opgradering af systemer i kommunalbestyrelsens mødesal 400 400 0 0 0 0 128 Mindreforbrug IT-afdelingen

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget

Læs mere

Tabel 1 Opgaveændringer i B2013, fordelt på type, service/overførsler akt. Medfin. (1.000 kr. 12 pl)

Tabel 1 Opgaveændringer i B2013, fordelt på type, service/overførsler akt. Medfin. (1.000 kr. 12 pl) Bilag 2 Sagsbeh: LFM/JK Budget og Regnskab Opgaveændringer Drift Budgetforslag 2013 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra B2012 for perioden 2013-15, mens 2016 i udgangspunktet sættes lig 2015.

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

2. behandling af budget 2016-19

2. behandling af budget 2016-19 2. behandling af budget 2016-19 Løb e nr. Bolig- og Ejendomsudvalget U/ I Budget 2016 DRIFT Bevilling for Bolig- og Ejendomsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U 177.228 I -78.134 Tekniske

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Bilag 4 Opgaveændringer

Bilag 4 Opgaveændringer Notat 18. maj 2016 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 4 Opgaveændringer 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2017-20 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget

Læs mere

Budgetforslag behandling

Budgetforslag behandling Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017 sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396

Læs mere

Bilag 1 - Resumé. 2. finansielle orientering om budget

Bilag 1 - Resumé. 2. finansielle orientering om budget Bilag 1 - Resumé 2. finansielle orientering om budget 2015-2018 Denne indstilling beskriver Frederiksberg Kommunes økonomiske situation på baggrund af økonomiaftalen, samt udviklingen fra Magistratens

Læs mere

Bilag behandling af budget Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2012

Bilag behandling af budget Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2012 Bilag 1 2. behandling af budget 2013 Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2012 Ændringer til budgetforslag 2013 (2014-2016) side 2 af 41 nummer stillet af Drifts og forsyningsudvalget Ref 2013 2014 2015

Læs mere

Hovedoversigt Budget Alle beløb i kr.

Hovedoversigt Budget Alle beløb i kr. Ændringsforslag stillet af: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet Negative beløb = indtægt Regnskab 2016 Hovedoversigt Budget 2018-2021 Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten 11.849 14.249 0-2.179-2.179 - heraf modpost på andre udvalg 7.870 7.870 Udvalget ekskl. modposter 1.801 4.201 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -3-3 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -60-60

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013 Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017 Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015 Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 11 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

Bilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen Bilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen Beskrivelse Afvigelse TB 2012 Magistraten (ekskl. modposter) -6.305-6.305 110 Tjenestemandspensioner 114 Tjenestemænd sporveje mv. -1.259-1.259 121

Læs mere

Acadre:

Acadre: Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 9 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464

Læs mere

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 810 Kirkegårde 1.004

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget 1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere