Center for Teknik og Miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Teknik og Miljø"

Transkript

1 Center for Teknik og Miljø

2

3 Center for Teknik- og Miljø 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og miljøområdet. Centeret varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, veje og grønne områder. Centeret består af afdelingerne: Materielgården Vand og Natur Trafik og miljø mæssigt er centeret opdelt i fire områder: Sekretariat, Affaldshåndtering, Materielgården og Natur, Miljø og Vej. Politisk udvalg Teknik- og miljøudvalget 2. Strategi og resultatmål Væsentligste strategiske mål for budgetperioden (-20) Implementere En strategi for Smart Egedal og indgå samarbejder med kommuner, Region Hovedstaden, DOLL og Gate 21 for at fremme Smart City konceptet i Egedal By Udarbejde en strategisk energiplanlægning i samarbejde med Region Hovedstaden og regionens kommuner Udbygge det privat/offentligt samarbejde på Materielgårdens område ved at: o Nedbryde de geografiske grænser mellem kommunen og private leverandører i Ny drift et smukkere Egedal o Samarbejde med Bornholms regionskommune om nøgletal og effektivisering Særlige fokusområder Klimatilpasningsopgaver, herunder omlægning af Stenløse Å Byggemodningsprojekter Egedal by og andre byudviklingsområder Færdiggørelse af cykelsti ved Farumvej og supercykelsti fra Stenløse til Jyllinge Fremme trafiksikkerhed og mobilitet ved skoler og stationer Valg af løsning til udvidet affaldssortering for papir, plast, glas og metal. Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Ikke-finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 1

4 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Tabel 1A Driftsbudget for Center for Teknik og miljø fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter - skattefinansieret Beløb i 1000 kr. 1) 1) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i -priser) 2) forslag forslag Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt Nettobudgettet reduceres med 7 mio. kr. fra til. Reduktionen i løn stammer alene fra sekretariatet, se under bilag: Sekretariatet og ledere. tet for øvrig drift er beskrevet i bilag Natur, miljø og veje hvor bl.a. kontoen for belægninger falder med 7 mio. kr. og brorenovering med 2,7 mio. kr. fra til. Indtægterne stiger først i perioden for derefter at falde. Dette svarer til forskellen i opkrævningen for rottebekæmpelse. Tabel 1B Driftsbudget for Center for Teknik og miljø fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter - Brugerfinansieret Beløb i 1000 kr. 1) 2) forslag forslag Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt I budgettet, som vedrører Affaldshåndtering beregnes en mindreindtægt i forhold til de forventede udgifter frem til og med. Det gøres over årene, for at reducere mellemværendet mellem kommunen og borgerne/virksomhederne. Det forventes at mellemværendet er i balance primo. Se mere herom under bilag til budgettet vedrørende Affaldshåndtering. Tabel 3A Driftsbudget for Center for Teknik og miljø fordelt på rammer - skattefinansieret Beløb i 1000 kr. 1) 1) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i -priser) 2) CTM - Sekretariat og ledere Materielgården Natur, Miljø og Vej Nettobevilling i alt Sekretariat og ledelse reduceres med 1,6 mio. kr. fra til, som er nærmere beskrevet i bilag til budgetnotatet. tet for Materielgården er uændret fra og frem. 2

5 Tabel 3B Driftsbudget for Center for Teknik og miljø fordelt på rammer - Brugerfinansieret Beløb i 1000 kr. 1) 2) Affaldshåndtering Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i -priser) I budgettet, som vedrører Affaldshåndtering beregnes en mindreindtægt i forhold til de forventede udgifter frem til og med. Det gøres over årene, for at reducere mellemværendet mellem kommunen og borgerne/virksomhederne. Det forventes at mellemværendet er i balance primo. Se mere herom under bilag til budgettet vedrørende Affaldshåndtering. 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Vintertjeneste Udgiften hertil er naturligvis afhængig af vinterens hårdhed. Se bilag for budget under materielgården. 2. Movia Udgiften til den offentlige transport kan variere over årene på grund af svingende dieselpriser, antallet af passagerer, eller ændringer i antal busruter. 3. Vejafvandingsbidrag Bidraget er i budgettet beregnet som et gennemsnit af den årlige nedbørsmængde, og kan derfor variere fra år til år. 4. Affaldshåndtering Varierende indtægter på råvarer (glas, papir og metal) kan ændre forudsætningerne for affaldstaksterne. 3.3 Periodiseret budget Figur 1A Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter - Skattefinansieret Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn B Løn B Øvrige udgifter B Øvrige udgifter B Løn Lønudgiften hen over året er rimelig stabil. Der er forøgede udgifter i april og maj som er begrundet i, at der disse to måneder udbetales særlig feriegodtgørelse og for ikke afholdt 6. ferieuge. Den mindre stigning i november og december er forventede udgifter til overarbejde og rådighedstillæg til vintertjenesten. Øvrige udgifter De øvrige udgifter fordeler sig anderledes over året. Der er her to store udgiftsbeløb i henholdsvis juni og oktober. Det er i disse måneder udgifterne til vedligeholdelse af de grønne arealer, brorenoveringer og asfaltbelægninger foretages. 3

6 Figur 1B Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter - Brugerfinansieret Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn B Løn B Øvrige udgifter B Øvrige udgifter B Løn Lønudgiften hen over året er rimelig stabil. Der er forøgede udgifter i april og maj som er begrundet i, at der disse to måneder udbetales særlig feriegodtgørelse og for ikke afholdt 6. ferieuge. Øvrige udgifter De øvrige udgifter fordeler sig anderledes over året. Der er her kvartalsvis større udgifter til hovedsageligt kvartalsvis betaling af A-gebyr til Vestforbrænding og i december ligeledes afregning af administrationsudgifter til kommunen på 5 %. Figur 2A Forventet indtægtsniveau - Skattefinansieret Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Indtægter B Indtægter B Indtægt Indtægten i januar er bidrag til skadedyrsbekæmpelse under Natur, Miljø og Vej, der indgår via ejendomsskatten. Indtægterne i april, juni og oktober er alene indtægter for Materielgårdens udførte arbejder på de grønne arealer. 4

7 Figur 2B Forventet indtægtsniveau - Brugerfinansieret Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Indtægter B Indtægter B Indtægt Taksterne for affaldshåndteringen opkræves over ejendomsskattebilletten i to rater (januar og juli), men hele beløbet bliver indtægtsført i januar måned på de enkelte affaldsordninger. 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Generelt Store Store dele dele af af løsningen af af centerets opgaver er er vejrafhængige. Der Der kan kan derfor derfor være være opgaver, der der ikke ikke kan kan udføres til til den den planlagte tid. tid. Samtidig udføres opgaverne af af udefrakommende entreprenører, som som ikke ikke altid altid kan kan entre- udføre udføre opgaven, hvis hvis tidsplanen rykkes. tids- 5

8 4. Anlægsbudget 4.1 Anlægsbudget Tabel 4 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for. Tabel 4 Anlægsbudget fordelt på anlægsrammer Beløb i 1000 kr. 1) 2) Kystbeskyttelse Tangbjerg Oprensning af olieforurening Oprensning af olieforurening, Valmuevej Signalanlæg i Smørum Sti tunneldalfredningen Ganløse - Slagslunde Prioriterede cykelstier Supercykelsti Stenløse - Jyllinge Byggemodning Stenløse Syd Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i -priser) Tabel 5 Anlægsbudget fordelt på udvalg Beløb i 1000 kr. 1) 2) Økonomiudvalget - ØU Teknik- og Miljøudvalget - TMU Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i -priser) 4.2 Risici Aktivitet Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig

9 4.3 Periodiseret anlægsbudget Figur 3 Periodiseret anlægsbudget Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kystbeskyttelse Tangbjerg Oprensning af olieforurening Oprensning af olieforurening, Valmuevej Signalanlæg i Smørum Sti tunneldalfredningen Ganløse - Slagslunde Prioriterede cykelstier Supercykelsti Stenløse - Jyllinge Byggemodning Stenløse Syd Periodiseret anlægsbudget Anlægsprojekt 1 Anlægsprojekt 2 Anlægsprojekt 3 7

10 8

11 Center for Teknik og Miljø Sekretariat og ledere 1. Sekretariatets primære aktiviteter De primære udgifter er løn til ledere samt medarbejdere i centeret, der beskæftiger sig med myndigheds- og planlægningsopgaver på natur, miljø og vejområdet. 2. Resultatmål Der er ikke særlige mål på området, da de primære udgifter er løn. Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Måltal 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Sekretariat og ledelses bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Sekretariat og ledelses driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for CTM sekretariat og ledere fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i -priser) Forskellen i lønbudget mellem og er begrundet i, at centret havde lønbudget til ansættelse af en medarbejder til overdragelse af vejbelysning til de private fællesveje på kr. Ansættelsen blev ikke aktuel i. Samtidig udløber en projektansættelse på vand- natur- og vandløbsområdet i. I udløber yderligere en projektansættelse på virksomhedsområdet. I ophører DUT midlerne for udarbejdelse af Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, og budgettet falder derfor med kr. Tabel 2 Driftsbudget for CTM - Sekretariat og ledere Beløb i 1000 kr. 1) 2) Sekretariat Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. xx (i -priser) 9

12 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Løn Stort set hele Sekretariat og ledelses budget er løn, hvorfor denne naturligt er den primære driver. Der er usikkerhed om DUT midler på vand- og naturplansområdet fra og frem og på opgaven med udarbejdelse af indsatsplaner på grundvand for og frem. DUT midlerne har tidligere i gennemsnit svaret til to stillinger. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn Øvrige udgifter Indtægter Løn I vil lønforbruget være ret stabilt. Det er dog specielt april og maj måned, der er en del højere, idet der disse to måneder udbetales særlig feriegodtgørelse og for ikke afholdt 6. ferieuge. Øvrige udgifter De øvrige udgifter er beløb til kompetenceudvikling, annoncer, abonnementer og medlemsskaber m.v. Der kan ikke ses nogen entydig periodisering i tidligere år, hvorfor der regnes med en lige fordeling af udgifterne over året. Indtægter Der budgetlægges ikke med indtægter i Sekretariat og ledere. 10

13 Figur 2 Forventede udgifter pr. område i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Sekretariat Sekretariat og ledelse Da udgifterne fortrinsvis udgøres af løn er lønudgiften højere i april og maj på baggrund af særlig feriegodtgørelse og for ikke afholdt 6. ferieuge. 3.4 Risici Der er ingen budgetrisici på området, idet antallet af ansatte tilpasses lønsummen over årene. 4. Driftsbudget for Sekretariat og ledelse pr. aktivitet 4.1Driftsbudget for Sekretariat og ledelse pr aktivitet Driftsbudget for Sekretariat og ledelse pr aktivitet Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for sekretariat og ledelse Tabel 4: Aktivitetsbudget for Sekretariat og Ledere Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Sekretariat Udviklingen i enhedsprisen i kr. Sekretariat Udviklingen i kr. Sekretariat

14 12

15 Center for Teknik og Miljø Natur, miljø og vej 1. Natur, miljø og vejs primære aktiviteter 2. Resultatmål Kystsikring i Tangbjerg (fagområde Skov og vandløb) Vandindvindingstilladelser (fagområde Planlægning og tilsyn) Omlægning af Stenløse Å Fokus på trafiksikkerhed og mobilitet ved skoler og stationer Implementering af strategi for Smart Egedal Implementering af ny kontrakt på dagrenovationsområdet Udarbejdelse af rottehandlingsplan Regulativrevision på vandløb Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Skov og vandløb: Vedligeholdelse af vandløb, klimatilpasning og vedligehold ved Buresø Miljøbeskyttelse: Forurening af jord og grundvand, miljøportal, kvalitetssikringssystem og batterier Planlægning og tilsyn: Virksomhedstilsyn, grundvandsbeskyttelse, naturpleje, bekæmpelse af bjørneklo, Gate 21, vandplan, varme/energiplan og strategiske mål. Energi og Smart Egedal Skadedyrsbekæmpelse: Rottebekæmpelse Kommunale veje: Vejbelysning, færdselsregulering og vejafvanding Belægninger: Trafiksikkerhed, forstærkninger og slidlag Brorenoveringer: Bro- og tunnelrenovering Busdrift: Kollektiv trafik Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Måltal 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområdet Natur, miljø og vejs budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdes driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Natur, miljø og Vej fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i -priser) 13

16 Tabel 2 Driftsbudget for Natur, miljø og vej fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Skov og vandløb Miljøbeskyttelse Planlægning og tilsyn Skadedyrsbekæmpelse Vejbelysning Trafiksikkerhed Vejafvandingsbidrag Belægninger Brorenoveringer Busdrift Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i -priser) Uddybende forklaring af variationerne over årene i budgettet: Skov og vandløb: der er i afsat kr. til klimatilpasning. Dette beløb bortfalder i. Planlægning og tilsyn: I 2011 vedtog byrådet en 10 årig plan for bekæmpelse af bjørneklo, og afsatte 1 mio. kr. i årene frem. I er budgettet reduceret til kr., hvilket afspejler sig i forskellen på budgettet mellem og. Skadedyrsbekæmpelse: Byrådet vedtog i januar, at et underskud på kontoen i skulle takstfinansieres over årene. Underskuddet skyldes stigning i taksten på grund af en øget opgavemængde på området. Vejbelysning: Kommunen har overtaget Vejbelysningen fra DONG i 2014 og I 2014 var det udmeldte budget fra DONG på 9.7 mio. kr. for drift og vedligehold uden udskiftning af armatur og master. Fra og fremefter vil budgettet være på 7.1 mio. kr. I dette budget er der udover midler til løbende drift og vedligehold afsat beløb til nødvendig udskiftning af armatur, master og til etablering af lovbestemte målerskabe. Der er fastlagt en investerings- og renoveringsplan for. Der er lagt 1.9 mio. kr. kassen i Vejafvandingsbidrag: budgettet afhænger af forsyningens anlægsaktivitet i det foregående år. Forsyningen har varslet en forøgelse af bidraget på kr. i. Belægninger: Byrådet har i årene 2014 tilført 24 mio. kr. til området. I falder budgettet tilbage til det oprindelige budget på 4 mio. kr. I er budgettet for belægninger reduceret med 3 mio. kr. Reduktionen er ikke foretaget for og budgettet er derfor 3 mio. kr. højere. Brorenoveringer: Byrådet besluttede i budgettet for at afsætte 2.6 mio. kr. i en årrække til renovering af broer. Ekstrabevillingen falder bort i og de afsatte kr. svarer til det oprindelige budget på området. Busdrift: tet øges i med 1,7 mio. kr., i det Movia har tabt en retssag til Metroselskabet og DSB om måden at afregne passagerindtægterne på. Kommunens andel er de 1,7 mio. kr. 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Busdrift Busdriften bestilles for et år ad gangen, og er afhængig af nabokommunernes busbestilling. 14

17 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn Øvrige udgifter Indtægter Løn I fagcenteret indgår der kun løn til å-mændene, svarende til et beløb på kr. Udgiften er konstant over året, på nær en mindre stigning i april og maj måned på grund af henholdsvis udbetaling af særlig feriegodtgørelse og ikke afholdt 6. ferieuge. Øvrige udgifter Driftsudgifterne varierer over året, og det er især præget af belægningsindsatserne og brorenoveringerne med forøget forbrug i juni og oktober. Indtægter Indtægterne består alene af rottebekæmpelse, og hele beløbet indgår via skattebilletten i januar måned. 15

18 Figur 2 Forventede udgifter pr. område i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Skov og vandløb Miljøbeskyttelse Planlægning og tilsyn Skadedyrsbekæmpelse Vejbelysning Trafiksikkerhed Vejafvandingsbidrag Belægninger Brorenoveringer Busdrift Vandløb Udgifterne på vandløbsområdet er knyttet til vækstsæsonen og grødeskæringsindsatserne. Udgifterne varierer med forøget indsats i foråret og derfra jævnt stigende omkostninger resten af året som konsekvens af vækstsæsonens kulmination og følgevirkninger. Miljøbeskyttelse Omkostningerne er af mindre betydning beløbsmæssigt og er afhængig af uforudsete udgifter til miljøbeskyttelse. Planlægning og tilsyn Herunder rubricerer indsatserne på naturområdet og dermed også den omkostningstunge bekæmpelse af bjørneklo. Udgifterne varierer med forøget indsats i foråret, der følger bekæmpelses deadlines og derfra er jævnt stigende resten af året som konsekvens af vækstsæsonens kulmination og følgevirkninger. Skadedyrsbekæmpelse Udgifterne til skadedyrsbekæmpelse er fordelt lige over året med 1/12-del pr. måned. Kommunale veje Udgifterne til de kommunale veje dækker over: Vejbelysning, trafiksikkerhed og vejafvandingsbidrag. Udgifterne fordeler sig jævnt over året, dog betales vejafvandingsbidraget i februar måned (ca. 2,2 mio. kr.). Belægninger Arbejdet med asfaltbelægning planlægges og foretages i april/maj og i august/september, med forventet betaling måneden efter igangsætning, hvorfor de store udgifter falder i juni og oktober. Brorenoveringer Arbejdet med brorenoveringer planlægges og foretages i april/maj og i august/september, med forventet betaling måneden efter igangsætning, hvorfor de store udgifter falder i juni og oktober. Busdrift Til busdriften betales der månedsvis, så udgiften er her fordelt med 1/12-del pr. måned. 16

19 Figur 3 Forventede indtægter pr. område i kr Miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Indsatsen finansieres ved takster, der indbetales via ejendomsskatten. Disse indgår i januar måned. Miljøbeskyttelse Herudover er der budgetlagt med en lille gebyrindtægt i oktober måned for virksomheders betaling for udført miljøtilsyn. Skadedyrsbekæmpelse Skov og vandløb, Planlægning og tilsyn, Vejbelysning, Trafiksikkerhed, Vejafvandingsbidrag, Belægninger, Brorenoveringer og Busdrift Der budgetlægges ikke med indtægter på disse områder 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Vejafvandingsbidrag Bidraget er opdelt som en gennemsnitspris og kan derfor variere over årene. 2. Movia Movias regnskab foregår to år forskudt. Afhængig af brændselspriser, antal passagerer, udbud mv. kan der blive tale om både en tilbagebetaling og en restbetaling. 3. Brorenovering Der er lagt en vedligeholdelsesplan for broer, som budgettet er tilpasset til. Såfremt der opstår akutte skader, vil budgettet overskrides. Det vil også gælde hvis et særsyn på broerne opdager yderligere skader. +/- 1 mio. kr. +/- 1 mio. kr. + 2 mio. kr. 17

20 4. Driftsbudget for Natur, miljø og vej pr. aktivitet 4.1 Driftsbudget for Natur, miljø og vej pr. aktivitet Driftsbudget for Natur, miljø og vej pr. aktivitet Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Natur, miljø og vej Tabel 4: Aktivitetsbudget for Natur, Miljø og Vej Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Skov og vandløb Miljøbeskyttelse Planlægning og tilsyn Skadedyrsbekæmpelse Vejbelysning Trafiksikkerhed Vejafvandingsbidrag Belægninger Brorenoveringer Busdrift Udviklingen i enhedsprisen i kr. Skov og vandløb Miljøbeskyttelse Planlægning og tilsyn Skadedyrsbekæmpelse Vejbelysning Trafiksikkerhed Vejafvandingsbidrag Belægninger Brorenoveringer Busdrift Udviklingen i kr. Skov og vandløb Miljøbeskyttelse Planlægning og tilsyn Skadedyrsbekæmpelse Vejbelysning Trafiksikkerhed Vejafvandingsbidrag Belægninger Brorenoveringer Busdrift

21 Center for Teknik og Miljø Materielgården 1. Materielgårdens primære aktiviteter Primære aktiviteter Drift og vedligeholdelse af veje og stier. Drift, vedligeholdelse og renovering af fortove. Drift og vedligeholdelse af parker og grønne områder Drift og vedligeholdelse af idrætsanlæg Drift og vedligeholde af legepladser Drift og vedligeholdelse af udearealer på skoler og institutioner Drift og vedligeholdelse af gade- og parkinventar 2. Resultatmål Hæve tilfredsheden med fejning og ukrudtsbekæmpelse. Hæve tilfredsheden med plejen af grønne områder i dagsinstitutionerne. Hæve tilfredsheden med plejen af grønne områder på skolerne. Udvikle det privat/ offentlige samarbejde, til at skabe ny værdi for borgerne. Registreringsplan for stikledningerne, som efterfølges af en renoveringsplan. Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Registrering af stikledninger 10 årig vedligeholdelses-/ renoveringsplan på stikledninger Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Fejning og ukrudtsbekæmpelse - Hæve gennemsnits bedømmelsen til over 3. Pleje af grønne områder i daginstitutionerne. - Hæve den samlede tilfredshed til over 2014 niveau. Pleje af grønne områder på skoler. - Hæve den samlede tilfredshed til over 2014 niveau. Privat/ offentligt samarbejde - Nedbryde de geografiske grænser mellem kommunen og private leverandører. Samarbejde med Bornholms regions kommune, om nøgletal og effektiviseringer. Måltal 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Materielgårdens bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Materielgården fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i -priser) 19

22 Der er ingen ændringer i Materielgårdens nettobevilling i. Tabel 2 Driftsbudget for Materielgården fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Drift - grøn Drift - sort Øvrige drift - Bygninger og veje Vintertjeneste Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. xx (i -priser) I forbindelse med de sidste ændringer i projektet Ny drift et smukkere Egedal er der flyttet lønmidler fra Drift-grøn til driftsmidler Øvrig drift Bygninger og veje. Dette er hovedårsagen til ændringerne på de to konti fra til. 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Vinterberedskab Udgifterne til vinterberedskabet er vejrafhængige, og derfor ikke mulige at forudsige på forhånd 2. Lapning af slaghuller Udgifterne til lapning af slaghuller, er vejrafhængige og derfor ikke mulige at forudsige. Ofte, men ikke nødvendigvis, hænger de øgede udgifter sammen med en hård vinter 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn Øvrige udgifter Indtægter Løn Materielgårdens lønudgift er højere i april og maj på grund af henholdsvis udbetaling af særlig feriegodtgørelse og ikke afholdt 6. ferieuge, samt i november og december på grund af forventet udbetaling af overarbejde i forbindelse med vinterberedskabet. Øvrige udgifter Fra marts måned stiger udgifterne til den øvrige drift på grund af forøgelse af aktiviteter vedrørende såvel grønne arealer som vedligeholdelse af bygninger og veje. Fra august til oktober måned stiger udgifterne yderligere på grund af udgifter i forbindelse med vintervedligehold. Udgifterne falder fra oktober til december, idet der nu ikke er de store udgifter vedrørende grønne arealer og veje. Indtægter Samtlige af Materielgårdens indtægter kommer fra områderne Drift-grøn, Drift-sort og Øvrig drift 20

23 bygninger og veje. Materielgårdens indtægter kommer fra andre centre, indtægternes størrelse og placering på året, er derfor afhængig af, hvornår opgaverne bestilles og bliver faktureret. Der forventes at blive faktureret knap 1 mio. kr. i april, oktober og december. Den store indtægt i juni er begrundet i, at det er aftalt med kommunens institutioner, der har indgået aftale om den udvendige vedligeholdelse med Materielgården, at der faktureres for hele året i denne måned. Figur 2 Forventede udgifter pr. område i kr. Drift-grøn Udgifterne til den grønne drift er primært fordelt over vækstsæsonen, fra april til oktober. Udgifterne er dog mindre i juli måned på grund af sommerferie. Drift-sort Udgifterne til den sorte drift er primært fordelt forår og sensommer. Denne fordeling skyldes, at der i foråret udføres renoveringsarbejder efter vinteren. I sensommeren udføres normalt planlagte renoveringsopgaver. Øvrig drift - Bygninger og veje Udgifterne til bygninger og veje er ligesom den grønne drift hovedsageligt i perioden april til oktober, dog med en mindre udgift i sommerferiemåneden. Vintertjeneste De store udgifter til vintertjenesten ligger naturligvis i vinterperioden oktober til marts, dog med en større udgift i august begrundet i klargøring/vedligehold af maskinel og redskaber til vintervedligeholdelsen. Figur 3 Forventede indtægter pr. område i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Drift - grøn Drift grøn Materielgårdens indtægter kommer fra Drift-grøn, Drift-Sort og Øvrig drift - Bygninger og veje. Se bemærkningerne vedrørende indtægter til figur 1. Vintertjeneste Der er ingen indtægter på dette område. 21

24 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 2. Lapning af slaghuller 3. Stikledninger Vinteren kan blive hårdere en der er budgetteret med. Der er budgetteret, efter en forholdsmæssig mild vinter. Slaghuller opstår som følge af vejret, primært i vinterhalvåret. Der er budgetteret efter en gennemsnitsvinter Standen af stikledningerne i kommunen er ukendt. Der er opstartet et arbejde med dokumentation af standen. Efterfølgende udarbejdes en renoverings-/ vedligeholdelses plan 1. Vinterberedskabet Omkostningerne kan stige med op til 100 % Omkostningerne kan stige med op til 50 % 4. Driftsbudget for Materielgården pr. aktivitet 4.4 Driftsbudget for Materielgården pr. aktivitet Driftsbudget for Materielgården pr. aktivitet Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Materielgården Tabel 4: Aktivitetsbudget for Materielgården Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Drift - grøn Drift - sort Øvrige drift - Bygninger og veje Vintertjeneste Udviklingen i enhedsprisen i kr. Drift - grøn Drift - sort Øvrige drift - Bygninger og veje Vintertjeneste Udviklingen i kr. Drift - grøn Drift - sort Øvrige drift - Bygninger og veje Vintertjeneste

25 Center for Teknik og Miljø Affaldshåndtering 1. Affaldshåndteringens primære aktiviteter Primære aktiviteter De primære aktiviteter for affaldshåndteringen omfatter: o Administration af affaldsordningerne for private og erhverv o Dagrenovationsordningen o Ordningen for indsamling af glas, papir og pap o Storskrald- og haveaffaldsordningen o Ordningen for farligt affald for private og erhverv I det efterfølgende er ordningerne for glas, papir og pap, storskraldsordningen, haveaffaldsordningen samt ordningen for farligt affald for private og erhverv samlet under Genbrugsstationer, da affaldsmængderne principielt hører til genbrugsstationerne. 2. Resultatmål Væsentligste strategiske mål for budgetperioden (-20) De væsentligste strategiske mål for affaldshåndteringen omfatter: Ny kontrakt på affaldshåndtering skal implementeres i Inden udgangen af skal implementeringen af ordningen for indsamling af plast, papir, metal og glas være iværksat. Området skal undersøges for effektiviseringspotentialer i Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Måltal 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser ramme Affaldshåndterings bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Affaldshåndterring fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i -priser) Som det ses af tabel 1, er der budgetteret med et nettounderskud på Affaldshåndteringen. Det skyldes, at der i løbet af de forudgående år er genereret et overskud på affaldskontoen. Overskuddet ligger som et mellemværende med borgerne/virksomhederne og Egedal Kommune. Primo forventes det, at overskuddet er på 12 mio. kr., hvilket betyder at borgerne og virksomhederne samlet set har et tilgodehavende i kommunekassen på dette beløb. Indtægterne, det vil sige de besluttede takster, er fastsat lavere end det forventede udgiftsbudget. 23

26 Tabel 2 Driftsbudget for Affaldshåndterring fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Adm. af affaldshåndtering Dagrenovation Genbrugsstationer Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. xx (i -priser) Mellemværendet fordeler sig på de forskellige affaldsordninger. Nogle ordninger har over årene genereret et overskud og andre et underskud, men samlet set er der genereret det ovennævnte overskud. Tabel 2 ovenfor viser, at mellemværendet hovedsagelig er på genbrugsstationerne, idet der budgetlægges med en nettodriftsudgift på 7,5 mio. kr. i faldende til 5,1 mio. kr. i. Omvendt budgetteres med en nettoindtægt på administration af affaldshåndteringen og dagrenovationen, da Egedal Kommune på disse områder har et tilgodehavende. Dette betyder, at der primo er balance i mellemværendet. 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Indtægter fra salg af genanvendeligt materiale. 2. Udgifter til afhentning af rest- og bioaffald fra husstande 3. Udgifter til behandling af rest- og bioaffald. 4. Udgiften for den årlige drift af de 3 genbrugsstationer. 5. Udgifter til behandling af affald fra genbrugsstationerne og storskraldsordningen. Indtægterne fra salg af de genanvendelige materialer (glas, papir, metal mv.) varierer meget fra år til år i takt med de generelle konjunkturer på markedet. Variationerne har erfaringsmæssigt vist sig ikke at overstige plus/minus 2 mio. kr. om året. Indtægterne udgør ca. 6 % af de samlede indtægter på affaldsområdet. Udgifterne er forholdsvist faste, da afhentningsprisen pr. enhed er fastsat i en kontrakt for afhentningen. Prisen pr. enhed bliver fremskrevet én gang om året jf. de årlige fremskrivninger for transportsektoren. Udgifterne til afhentning udgør knap 22 % af det samlede budget for affaldsområdet. Rest- og bioaffald fra husstandsindsamlingen bliver behandlet af Vestforbrænding. Udgifterne til dette afhænger af mængderne af affald og taksten for behandling af de to typer affald. Over årene er der meget små udsving på mængderne af affald. Taksterne for behandlingen bliver besluttet på generelforsamlingen i Vestforbrænding én gang om året, gældende for det efterfølgende år. Udgifterne til behandling af rest- og bioaffald udgør 7 % af det samlede budget for affaldsområdet. Kommunen har en aftale med Vestforbrænding om driften af genbrugsstationerne. Udgifterne reguleres i takt med at Vestforbrændings reguleringer af lønudgifterne. Opkrævningen til Vestforbrænding sker i flere rater og udgør 15 % af det samlede budget for affaldsområdet. Udgifterne udregnes på baggrund af en opgørelse over de samlede affaldsmængder i hele Vestforbrændings opland, taksterne for behandling af de forskellige fraktioner og antallet af husstande i de enkelte kommuner. På samme vis som ovenfor er der kun meget små udsving på affaldsmængderne og taksterne for behandling fastsættes året før budgetåret. Antallet af husstande i de forskellige kommuner varierer ligeledes meget lidt. Udgifterne til behandlingen af affald fra genbrugsstationerne udgør knap 31 % af det samlede budget for affaldsområdet. 6. Indtægter Driften af affaldsområdet finansieres gennem takstopkrævninger og salg af genanvendeligt materiale. Jf. affaldsbekendtgørelsen skal udregningen af taksterne for et givent år være basseret på kommunens affaldsopgørelser to år tidligere samt på de gældende takster for behandlingen. 24

27 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn Øvrige udgifter Indtægter Løn Lønnen er fordelt over året i 1/12-dele, dog en lidt større udgift i april og maj på grund af henholdsvis udbetaling af særlig feriegodtgørelse og ikke afholdt 6. ferieuge. Der er ingen væsentlige afvigelser mellem årene, da der hverken har været tilgang eller afgang af personale. Øvrige udgifter Udgifterne til administration af affaldshåndteringen fordeler sig ligeledes jævnt over hele året i 1/12- dele. Enkelte store udgiftsposter falder fire gange om året. Stigningen i december måned er dels den kvartalsvise betaling, dels det administrationsbidrag der beregnes som 5 % af de faktiske nettoudgifter. Indtægter Taksterne for affaldshåndtering opkræves over ejendomsskattebilletten i to rater (januar og juli), men bliver indtægtsført i januar på én konto, for herefter at blive fordelt på enkelte de affaldsordninger. 25

28 Figur 2 Forventede udgifter pr. område i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Adm. af affaldshåndtering Dagrenovation Genbrugsstationer Administration af affaldshåndteringen Udgifterne til administration af affaldshåndteringen omfatter hovedsageligt løn, som er periodiseret i 1/12-dele. Udsvingene marts, juni, september og december skyldes dels de kvartalsvise afregninger af A-gebyret til Vestforbrænding, og dels afregning af administrationsudgifter til kommunen på 5 % i december. Dagrenovation Udgifterne til dagrenovation er periodiseret i 1/12-dele. De små udsving over året er begrundet i forventede affaldsmængder for både bio- og restaffald. Genbrugsstationer Udgifterne til genbrugsstationerne er periodiseret. Udgiften til betaling til Vestforbrænding foretages kvartalsvis og udgiften til driften foretages halvårlig, hvorfor der er store udsving i januar, april, juli og oktober. Der kan være mindre udsving over året på visse udgiftsposter, som ikke entydigt kan periodiseres til faste årlige måneder. Under genbrugsstationerne hører også indsamling af glas, papir og pap, storskrald og haveaffald, samt farligt affald. Disse udgifter er ligeledes periodiseret i 1/12- dele. Udsvinget i december skyldes afregning af administrationsudgifterne til kommunen på 5 %. Figur 3 Forventede indtægter pr. område i kr Adm. af affaldshåndtering Dagrenovation Genbrugsstationer Administration af affaldshåndteringen, dagrenovation og genbrugsstationer Indtægterne for disse områder modtages én gang om året og fordeles på ordningerne i januar jf. kommentarerne til Indtægter i figur 1. 26

29 3.4 Risici På affaldsområdet er der ingen væsentlige risici i forhold til at overholde budgettet. Der vil altid være mindre afvigelser, som skyldes varierende dieselpriser, indtægter for salg af genanvendelige materialer mv. Disse afvigelser betragtes som mindre, og udgør ikke en risiko for en væsentlig overskridelse af budgettet 4. Driftsbudget for affaldshåndteringen pr. aktivitet 4.1 Driftsbudget for affaldshåndteringen pr aktivitet Driftsbudget for affaldshåndteringen pr aktivitet Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for affaldshåndteringen Tabel 4: Aktivitetsbudget for Affaldshåndtering Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Adm. af affaldshåndtering Dagrenovation Genbrugsstationer Udviklingen i enhedsprisen i kr. Adm. af affaldshåndtering Dagrenovation Genbrugsstationer Udviklingen i kr. Adm. af affaldshåndtering Dagrenovation Genbrugsstationer

30 28

31 Center for Kultur og Miljø Anlægsprojekt Sti tunneldalsfredningen Ganløse -Slagslunde 1. Anlægsprojekt Sti tunneldalsfredningens primære aktiviteter Sti tunneldalsfredningen Ganløse -Slagslunde 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Måltal 3. Anlægsbudget 3.1 Anlægsbudget Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret. Tabel 1 viser anlægsprojekt Sti tunneldalsfredningen Ganløse -Slagslundes anlægsbudget fordelt aktiviteter. Tabel 1 Anlægsbudget for projekt Sti tunneldalfredningen Ganløse - Slagslunde fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 1) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i -priser) 2) Sti tunneldalfredningen Ganløse - Slagslunde Nettobevilling i alt Projekt 22 Sti ved tunneldalfredningen Ganløse- Slagslunde Der mangler to delstrækninger til at færdiggøre stien ved tunneldalfredningen Ganløse-Slagslunde. Ved anlægsrevisionen i april besluttede Byrådet at udskyde færdiggørelsen til. 3.2 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig Sti tunneldalsfredningen Ganløse -Slagslunde 29

32 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventede udgifter pr. aktivitet i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Sti tunneldalfredningen Ganløse - Slagslunde Aktivitet: Anlægsarbejderne påbegyndes efter sommerferien og forventes afsluttet ultimo september 30

33 Center for Teknik og Miljø Anlægsprojekt Stenløse Syd 1. Anlægsprojekt Stenløse Syds primære aktiviteter Stenløse Syd 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Måltal 3. Anlægsbudget 3.1 Anlægsbudget Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret. Tabel 1 viser anlægsprojekt Stenløse Syds anlægsbudget fordelt aktiviteter. Tabel 1 Anlægsbudget for projekt Stenløse Syd fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Stenløse Syd Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i -priser) Stenløse Syd Der er afsat 0,513 mio. kr. i til færdiggørelse af overdragelse af veje mv. til grundejerforeningerne i Stenløse Syd. 3.2 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig Stenløse Syd 31

34 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventede udgifter pr. aktivitet i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Stenløse Syd Aktivitet: Overdragelsen til grundejerforeningerne forventes at ske i april. 32

35 Center for Teknik og Miljø Anlægsprojekt Signalanlæg i Smørum 1. Anlægsprojekt Signalanlæg i Smørums primære aktiviteter Signalanlæg i Smørum 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Måltal 3. Anlægsbudget 3.1 Anlægsbudget Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret. Tabel 1 viser anlægsprojekt Signalanlæg i Smørums anlægsbudget fordelt aktiviteter. Tabel 1 Anlægsbudget for projekt signalanlæg i Smørum fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Signalanlæg i Smørum Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i -priser) Projekt Signalanlæg i Smørum I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 blev der afsat rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. i til trafiksignalanlæg ved Smørum Parkvej/Blomsterhaven. I forbindelse med anlægsrevisionen i april er rådighedsbeløbet overført til. 3.2 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig Signalanlæg i Smørum 33

36 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventede udgifter pr. aktivitet i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Signalanlæg i Smørum Aktivitet: Arbejdet er planlagt til at blive udført i april. 34

37 Center for Teknik og Miljø Anlægsprojekt Prioriterede cykelstier 1. Anlægsprojekt Prioriterede cykelstiers primære aktiviteter Prioriterede cykelstier 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Måltal 3. Anlægsbudget 3.1 Anlægsbudget Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret. Tabel 1 viser anlægsprojekt Prioriterede cykelstiers anlægsbudget fordelt aktiviteter. Tabel 1 Anlægsbudget for projekt Prioriterede cykelstier fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Prioriterede cykelstier Prioriterede cykelstier Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i -priser) Projekt Prioriterede cykelstier I budgetaftalen for er der afsat 5 mio. kr. i hvert af årene 2015 og til cykelstier. Byrådet prioriterede på deres møde den 25. februar 2015 at etablere en cykelsti ved Farumvej. I forbindelse med anlægsrevisionen i april besluttede Byrådet at flytte rådighedsbeløbet på 5 mio. kr. til og 5 mio. kr. til. 3.2 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 35

38 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventede udgifter pr. aktivitet i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Prioriterede cykelstier Aktivitet: Det forventes, at anlægsarbejdet påbegyndes i marts og afsluttes efter sommerferien. Der forventes, at de sidste betalinger forfalder i juli. 36

39 Center for Teknik og Miljø Anlægsprojekt oprensning af olieforurening - Valmuevej 1. Anlægsprojekt oprensning af olieforurening - Valmuevejs primære aktiviteter Oprensning af olieforurening - Valmuevej 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Måltal 3. Anlægsbudget 3.1 Anlægsbudget Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret. Tabel 1 viser anlægsprojekt oprensning af olieforurening - Valmuevejs anlægsbudget fordelt aktiviteter. Tabel 1 Anlægsbudget for projekt oprensning af olieforurening, Valmuevej fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 1) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i -priser) 2) Oprensning af olieforurening, Valmuevej Nettobevilling i alt Projekt Oprensning af olieforurening, Valmuevej Der er udsendt et påbud om oprensning af olieforurening på Valmuevej. Påbuddet er påklaget og ligger pr. juni i Natur- og miljøklagenævnet. Der er ikke meldt en sagsbehandlingstid ud fra klagenævnet. Det kan derfor ikke estimeres en tidsplan for oprensningen. 3.2 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig Oprensning af olieforurening - Valmuevej 37

40 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventede udgifter pr. aktivitet i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oprensning af olieforurening, Valmuevej Aktivitet: Det forventes, at klagesagen afsluttes i og at arbejdet påbegyndes efter vinteren 38

41 Center for Teknik og Miljø Anlægsprojekt Kystbeskyttelse i Tangbjerg 1. Anlægsprojekt Kystbeskyttelse i Tangbjergs primære aktiviteter Kystbeskyttelse i Tangbjerg 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Måltal 3. Anlægsbudget 3.1 Anlægsbudget Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret. Tabel 1 viser anlægsprojekt Kystbeskyttelse i Tanbjergs anlægsbudget fordelt aktiviteter. Tabel 1 Anlægsbudget for projekt Kystbeskyttelse Tangbjerg fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 1) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i -priser) 2) Kystbeskyttelse Tangbjerg Nettobevilling i alt Projekt Kystbeskyttelse i Tangbjerg: I forbindelse med budgetvedtagelsen for - blev der afsat et beløb på 0,875 mio. kr. til anlægsprojektet ved Værebro Å. Projektet er sidenhen blevet yderligere detaljeret og beløbet er justeret til 0,690 mio. kr. ( kr. i -priser) og i forbindelse med anlægsrevisionen i april flyttet til. Da projektet er påklaget i foråret er det uklart, hvornår anlægsarbejdet kan på begyndes 3.2 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig Kystbeskyttelse i Tangbjerg 39

42 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventede udgifter pr. aktivitet i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kystbeskyttelse Tangbjerg Aktivitet: Som det ses i periodiseringen forventes arbejdet påbegyndt og færdiggjort i marts 40

43 Center for Teknik og Miljø Anlægsprojekt Byggemodning 1. Anlægsprojekt Byggemodnings primære aktiviteter Byggemodning 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Måltal 3. Anlægsbudget 3.1 Anlægsbudget Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret. Tabel 1 viser anlægsprojekt Byggemodnings anlægsbudget fordelt aktiviteter. Tabel 1 Anlægsbudget for projekt Byggemodning fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Byggemodning Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i -priser) Projekt Egedal Bydel 03 Byggemodning I budgetaftalen for blev det besluttet at afsætte 15,9 mio. kr. i til at gennemføre byggemodning af fire storparceller i stationsområdet i Egedal By. Projekteringen af byggemodningen afsluttes i august. Herefter igangsættes selve byggemodningen af parcellerne på baggrund af projekteringen i takt med at byggegrundene bliver solgt fra september og fremefter. 3.2 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig Byggemodning 41

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1. s primære opgaver Primære aktiviteter Skov og vandløb: Vedligeholdelse af vandløb, klimatilpasning og vedligehold ved Buresø : Forurening af jord og grundvand, miljøportal, kvalitetssikringssystem og

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1. ens primære opgaver Primære aktiviteter De primære aktiviteter for affaldshåndteringen omfatter: o Administration af affaldsordningerne for private og erhverv o Dagrenovationsordningen o Ordningen for

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og miljøområdet. Centeret varetager en alsidig vifte af opgaver

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1. s primære opgaver Primære aktiviteter Drift og vedligeholdelse af: Veje og stier Renovering af fortove Parker og grønne områder Idrætsanlæg Legepladser Udearealer på skoler og institutioner Gade- og

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og

Læs mere

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget Juni Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg Bilag til budgetnotat 216-19 1. s primære aktiviteter Fagområdets primære aktiviteter: Ledelse og stab (niveau 3 ledere, IT og uddannelses koordinatorer og udviklingskonsulenter) til køb og salg af pladser

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg 1. s primære aktiviteter Fagområdets primære aktiviteter: Drift af centralkøkken på Damgårdsparken, kost til plejecentre, madservice til hjemmeboende, kantine i Aktivitetscenter Damgårdsparken - mødeservering

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø Center for Teknik og Miljø 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning, drift og anlæg på teknik- og miljøområdet. Primære

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 1 - TEKNIK-

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 2 - TEKNIK-

Læs mere

Center for Skole og dagtilbud

Center for Skole og dagtilbud Budgetnotat -19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg 1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter: - Personlig Pleje, Praktisk hjælp (fritvalgsområdet er fra 216 placeret under Den Tværfaglige Myndighed). Hjemmesygepleje og videredelegeret sygepleje (hvor

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø -18 Præsentation varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, veje og grønne områder. Arbejdet omfatter udarbejdelse af en række planer til myndighedsbehandling efter

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat

Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat 1. Ledelse og Sekretariats opgaver Primære aktiviteter Ledelse af CBS, samt administrative og strategiske opgaver, opkrævning og økonomi. Centerchef samt

Læs mere

Center for Direktion og Sekretariater

Center for Direktion og Sekretariater Center for Direktion og Sekretariater Direktion og Sekretariater 1. Formål, primære opgaver og politiske udvalg Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under Direktion og Sekretariater.

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service 1 Centerets formål Formål: Formålet med centeret er, at optimere anvendelsen af kommunens bygninger, anlæg og arealer samt skabe en samlet professionel driftsorganisation omkring rengøring, sikkerhed,

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service 1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter ledelse: Defineres som udførerenhedens styringsansvarlige ledergruppe. Her følges op på rammernes økonomiske aktiviteter og om områdernes opgaver og kapacitet

Læs mere

Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen

Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen Jobcenteret Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen 1. Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsens primære aktiviteter Forsikrede ledige og midlertidig arbejdsmarkedsydelse: Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen varetager

Læs mere

Beløb Fremadrettet afvigelse. Korrigeret budget + forventning i Prisme. Afvigelse mellem forventning og budget. Forventning

Beløb Fremadrettet afvigelse. Korrigeret budget + forventning i Prisme. Afvigelse mellem forventning og budget. Forventning Center for Teknik og Miljø Anlæg Oktober skab 216 Afvigelser nuar - Oktober November - December Samlet afvigelse 216 i alt Korrigeret budget + forventning i Prisme Realiseret forbrug Afvigelse mellem realiseret

Læs mere

Sygedagpenge og Fleksjobteam

Sygedagpenge og Fleksjobteam Jobcenteret Sygedagpenge og Fleksjobteam 1. Sygedagpenge og fleksjobteams primære aktiviteter Sygedagpenge, fastholdelse og tidlig indsats for tilbagevenden til arbejdsmarkedet Fleksjob og fleksløntilskud,

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Læs mere

Center for Plan, Kultur og Erhverv Kultur og fritid

Center for Plan, Kultur og Erhverv Kultur og fritid Kultur og fritid 1. Kultur og Fritids primære opgaver Kultur og fritids primære aktiviteter Kultur- og fritidsaktiviteter, som omfatter samarbejde med det lokale foreningsliv, administration af tilskud

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. ens primære aktiviteter Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private

Læs mere

Området er et hvile i sig selv område, som betyder at udgifter og indtægter set over en periode skal balancere.

Området er et hvile i sig selv område, som betyder at udgifter og indtægter set over en periode skal balancere. Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af alle udgifter og indtægter i forbindelse med affaldshåndtering og rottebekæmpelse. Området er et hvile i sig selv område, som betyder at udgifter og indtægter

Læs mere

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Baggrund Bevillingen Takstfinansieret drift ligger i 2012 under bevillingstypen Efterspørgselsstyrede

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1 Centerets formål Formål: Formålet med centeret er, at optimere anvendelsen af kommunens bygninger, anlæg og arealer samt skabe en samlet professionel

Læs mere

Jobcenteret - Aktivteam

Jobcenteret - Aktivteam Jobcenteret 1. s primære aktiviteter Ansvarlig for den beskæftigelsesrettede indsats efter Integrationsloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsatsen. Primære opgaver Udarbejdelse af integrationskontrakter/jobplaner/uddannelsesplaner,

Læs mere

Direktion og Sekretariater

Direktion og Sekretariater 1. Formål Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under. Bevillingen hører under Økonomiudvalget. har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service 1. primære aktiviteter Primære aktiviteter Der er tale om løn, drifts- og udviklingsbudgettet på følgende områder: (generelt) HR & Kommunikation Sekretariat Digitalisering & Effektivisering Økonomi 2.

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service 1. s primære opgaver De primære aktiviteter er arbejdet med at holde kommunens bygninger og ejendomme i en god funktionel stand, sikre at lovkrav om bygningsdrift overholdes, styre det daglige energiforbrug

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 217 Politikområde Natur, vand og Miljø i 1. kr. 217 1 Naturbeskyttelse: 2 - Naturforvaltningsprojekter 1.25 297 1.55-15 3 - Sandflugt 58 58 58 4 Vandløbsvæsen: 5 - Fælles formål

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter indenfor tilbyder besøg til gravide og småbørnsfamilier, åbent hus arrangementer for nybagte forældre, individuelle samtaler til skoleelever og pædagogisk undervisning

Læs mere

Direktion og Sekretariater

Direktion og Sekretariater Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Formål Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under. Bevillingen hører under Økonomiudvalget. har som overordnet formål at

Læs mere

10. Center for Teknik og Miljø

10. Center for Teknik og Miljø -18 10. -18 -18 Præsentation varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, veje og grønne områder. Arbejdet omfatter udarbejdelse af en række planer til myndighedsbehandling

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Center for Skole og Dagtilbud Center for Skole og dagtilbud 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Centeret står for drift af 0 6 års dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet,

Læs mere

Jobcenteret Tværgående områder

Jobcenteret Tværgående områder Jobcenteret Tværgående områder 1.Tværgående områders primære aktiviteter Det tværgående område dækker blandt andet over følgende områder: Mentorordningen har til formål at fastholde borgere i et arbejde

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Center for Borgerservice Den Tværfaglige Myndighed

Center for Borgerservice Den Tværfaglige Myndighed Center for Borgerservice Den Tværfaglige Myndighed 1. Den Tværfaglige Myndigheds primære opgaver Primære aktiviteter: Personlig pleje Praktisk hjælp Døgnaflastning Plejeboliger Ældre- og Handicapvenlige

Læs mere

Center for Borgerservice Bibliotekerne og Borgertorvet

Center for Borgerservice Bibliotekerne og Borgertorvet Center for Borgerservice og Borgertorvet 1. s primære opgaver Primære aktiviteter Har ansvar for drift og udvikling af kommunens biblioteker i Ølstykke og Smørum, Biblioteket i Stenløse Kulturhus samt

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2019 Mio. kr Forsyningsområdet 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0,000 Park og Vej 134,344-24,544

Læs mere

Konto 8 Balanceforskydninger

Konto 8 Balanceforskydninger Budgetnotat 2016-19 Konto 8 Konto 8 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 08. Kontiene omfatter bl.a. lån og balanceforskydninger.

Læs mere

De seks første funktioner ( ) administreres af CAG, mens den sidste funktion ( ) består af KMC.

De seks første funktioner ( ) administreres af CAG, mens den sidste funktion ( ) består af KMC. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourser NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Indledning Notatet omhandler den takstfinansierede drift i Center for Affald og Genbrug (CAG)

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2019 Forsyningsområdet 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0,000 Park og Vej 134,344-24,544

Læs mere

Investeringsoversigt

Investeringsoversigt Investeringsoversigt Investeringsoversigt 1. Alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt - Økonomiudvalget U 393.681 29.698 6.606 1.205 121 0 I -299.945-64.110 0 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1 Centerets formål Formål Varetage behovene for kommunens borgere på Sundheds- og Omsorgsområdet bedst muligt under hensyntagen til den økonomiske

Læs mere

Investeringsoversigt. Bilag 4 Investeringsoversigt. 1. Alle udvalg. Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt

Investeringsoversigt. Bilag 4 Investeringsoversigt. 1. Alle udvalg. Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt Investeringsoversigt 1. Alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt - Økonomiudvalget U 420.869 12.583 1.805 6.771 3.000 0 I -327.853-35.721-16.700-14.020 0 0 Teknik- og Miljøudvalget U 28.793

Læs mere

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Center for Plan, Kultur og Erhverv 1. Centrets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål o Konkretisering af de overordnede strategier for kommunens udvikling og udarbejdelse af de nødvendige planer for at skabe de fysiske rammer

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

Bevilling under Planudvalget U 1,6 Bevilling under Planudvalget

Bevilling under Planudvalget U 1,6 Bevilling under Planudvalget Center/institution: ALLE - ANLÆG Baseret på forbrug til og med måned: Juni 2014 Tabel 1 viser årets oprindelige budget for 2014 opdelt på udvalg. Tabel 1 Oprindeligt årsbudget Opr. årsbudget (1.000 kr.)

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 1.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 1.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service 1. Centerets formål Formål Centerets formål er at sikre børn, unge og voksnes særlige behov for støtte bedst muligt, under hensyntagen til den økonomiske ramme. Den lovmæssige ramme for centerets indsats

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Teknik- og Miljøudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Teknik- og Miljøudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011 Teknik- og Miljøudvalget Indhold Forord... 3 Økonomirapport... 3 Bemærkning... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 Aktivitetstal 1 -

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Natur, vand og Miljø 1 Naturbeskyttelse 6.442 394 1.442-5.000 2 Vandløbsvæsen 6.111 2.437 6.011-100 3 Miljøbeskyttelse 4.128 1.777 4.128 0 Natur, Vand og Miljø i alt 16.681 4.608 11.581-5.100

Læs mere

NOTAT Teknisk Udvalg

NOTAT Teknisk Udvalg NOTA 18. maj 2011 Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg har ansvaret for ca. 170 km kommunale veje, 160 km private fællesveje, 120 km cykelstier og 150 km fortove og gangstier. Derudover varetager Teknisk Udvalg

Læs mere

Jobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget

Jobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde.

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen

Miljø- og Energiforvaltningen - og Energiforvaltningen Drifts- og anlægsramme for - og Energiforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2015 Anlæg 2015 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Aalborg Forsyning, Gas 14.401 14.571 Aalborg Forsyning,

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/4 215 7-5-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service 1. ens primære opgaver Primære aktiviteter: ledelse: Ledelse i myndighedsafdelingen er ansvarlig for at sikre den daglige faglige og økonomiske drift og udvikling af både den tidlige forebyggende indsats

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2014

Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service Center for Ejendomme og Intern Service Center for Ejendomme og Intern Service 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Formålet med centeret er, at optimere anvendelsen af kommunens

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Sagsnr Bilag 4. Det takstfinansierede område. Dokumentnr Indledning

Sagsnr Bilag 4. Det takstfinansierede område. Dokumentnr Indledning KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer NOTAT 24-10-2013 Bilag 4 Det takstfinansierede område Indledning Notatet omhandler det takstfinansierede område i Center for Affald

Læs mere

Korrigeret budget Budget 2019

Korrigeret budget Budget 2019 Investeringsoversigt 1. Alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt - Økonomiudvalget U 16.366 11.297 11.490 3.000 0 0 I -18.457-101.946-14.020 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalget U 44.204 65.038

Læs mere

Budget. Natur og miljø , Infrastruktur ,

Budget. Natur og miljø , Infrastruktur , Pr. ultimo september 217 Teknik- og miljøudvalget - drift Tillægsbevillinger Omplaceringer sprocent Anmodning Anmod -ning 56.52 1.74 57.598 15.95 27,6 53.89-3.78-8 4 Natur og miljø 16.61-1.62 14.459 11.941

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik Politisk økonomirapportering 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Til og med maj måned Regnskab 1. juni 2010 Forbrug og budget For hele udvalget er forbrugsprocenten ultimo maj måned 2010 på 49,4%. Ultimo

Læs mere

Konto 7 Finansindtægter og udgifter

Konto 7 Finansindtægter og udgifter Budgetnotat 2016-19 Konto 7 Konto 7 og udgifter 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 07. Kontiene omfatter renter, tilskud, udligning

Læs mere

1. Teknisk Udvalgs budgetdokument 2015 2018

1. Teknisk Udvalgs budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 4-11- 1. Teknisk Udvalgs budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af to politikområder: Trafik og grønne områder Forsyningsvirksomheder Trafik

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME 10.30

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME 10.30 Bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder Ansvarligt udvalg Teknik- og Miljøudvalget Sammendrag Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. maj, Punkt 16, at sammenlægge bevillingsrammerne

Læs mere

NOTAT. Klik her for at angive tekst. 4. Økonomiske budgetredegørelse for 2015 på Teknik- og miljøudvalgets område

NOTAT. Klik her for at angive tekst. 4. Økonomiske budgetredegørelse for 2015 på Teknik- og miljøudvalgets område NOTAT Klik her for at angive tekst. Sekretariatet 12. oktober 2015 2014-18051-7 4. Økonomiske budgetredegørelse for 2015 på Teknik- og miljøudvalgets område Bemærkninger til Teknik- og Miljøudvalget Teknik-

Læs mere

Opfølgning på Budget Pr. 31. maj Udvalget for Miljø og Teknik

Opfølgning på Budget Pr. 31. maj Udvalget for Miljø og Teknik Regnskab Opfølgning på Budget 2010 Pr. 31. maj 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse 1 Opsamling... 3 2 Veje, grønne områder og miljø... 3 3 Kommunale ejendomme... 7 2 1 Opsamling 1.1 Budgetramme

Læs mere

Miljø og Teknikudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017

Miljø og Teknikudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017 Miljø og Teknikudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017 MTU - skattefinansieret Skattefinansieret ex bev.ansøgn. fra 2016 (7) 2018 i alt (8)=6+7 Natur og miljø 22,4 22,8 0,0 22,8 17,9-4,9 6,0 1,1

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. april 2016

Økonomioverblik pr. 1. april 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 07-04-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. april 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. marts 2016 for året 2016.

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Renovation

Budgetopfølgning 2 Renovation Budgetopfølgning 2 Pr. 31. maj Det brugerfinansierede område Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2 mio. kr. Mindreforbrug = - Merforbrug = + Over- /underskud Afv. øvrig drift I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Veje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø

Veje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø Side 1 af 6 1. Det overordnede budget Politikområdet Veje, Grønne områder og Miljø hører under Udvalget for Miljø og Teknik, og har et samlet

Læs mere

Investeringsoversigt. Investeringsoversigt for alle udvalg. Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt

Investeringsoversigt. Investeringsoversigt for alle udvalg. Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt Investeringsoversigt Investeringsoversigt for alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt 2014-2018 Beløb i 1.000 kr. 1) Før Korrigeret Budget Budget Budget Budgetforbrug Økonomiudvalget 234.772

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. november 2016

Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 4-11-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2016 for året

Læs mere

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område Sagsnr. 286217 Brevid. 2486696 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,

Læs mere

I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Sagsnr. 00.01.10-Ø00-18-18 Dato: 14.09.2018 Teknik- og Miljø - Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service 1. Centerets formål Formål er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder for ledelse, direktion og det politiske niveau. Primære

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr Budget Till.bev. + Gen.bev. Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2018 Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000-5,622-5,623 0,000 Park og Vej 131,804-15,552 116,252 113,939-2,313-3,550 Byggeri og

Læs mere

Direktion og Udviklingssekretariat

Direktion og Udviklingssekretariat -21 Direktion og Udviklingssekretariat 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under Direktion og Udviklingssekretariat. Direktion

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Udvikling på A-dagpenge

Udvikling på A-dagpenge 2. budgetopfølgning 1. Hovedkonklusioner Nærværende notat redegør for et forventet merforbrug vedr. de forsikrede ledige på netto 4,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og har tre hovedkonklusioner:

Læs mere

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018 Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne Januar 218 Styrelsesvedtægten Teknisk Udvalg 18. Teknisk Udvalg består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-,

Læs mere

Pixiudgave Regnskab 2016

Pixiudgave Regnskab 2016 Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Disponering og handleplaner forslag til overførsel til 2016

Disponering og handleplaner forslag til overførsel til 2016 Teknik- og Miljøudvalget Disponering og handleplaner forslag til I forbindelse med økonomirapporten pr. 30. september, blev der overført et samlet forventet mindreforbrug på 6,410 mio. kr. I forbindelse

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice notat 2016-19 1. Centerets formål Formål Borgerservice er borgerens indgang til Egedal kommune, via borgetorvet på Egedal rådhus, Bibliotekerne, og Den Tværfaglige Myndighed. Primære opgaver varetager:

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 15 Natur, vand og miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 7.749

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.957

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning

Læs mere