Bilag 2A Anlægsplan alle forslag Eksisterende projekt med ny periode eller beløb ift. anlægsplan fra vedtaget budget 2012
|
|
- Dagmar Kristensen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag 2A Anlægsplan alle forslag Eksisterende projekt med ny periode eller beløb ift. anlægsplan fra vedtaget budget 2012 Nyt projekt ift. anlægsplan fra vedtaget budget 2012 Uændret projekt med ny PL-fremskrivning Udvalg Forslag Bygningsvedligeholdelse Restaurering af vandløb Pulje til trafikhandlingsplan Østervejs forlængelse Anlægs af cykelstier P-pladser Kanten 318 Trafiksanering Rønnede Udvidelse Dalgårdsvej Udvidelse Værløsevej Stadionvejs forlængelse Omfartsvej Nordøst om Rønnede Støjafskærmning ved Rosenvænget i Haslev Klimatilpasningspulje Informationstavler om badevand 250 Asfaltslidlag på Energivej og Heeringvej/Bavnestrædet Ny skole Etablering af SFO ved Terslev skole 490 Ungdomsuddannelsescampus IT på uddannelsesområdet Interaktive tavler Renovering af faglokaler Udskiftning af store gulvbelægning på store gulvflader Kontorarbejdspladser for lærere 600 Etablering af personalerum på Bavneskolen 400 Etablering af gæstehuse i dagplejen Forbedring af legepladser Ny klubtilbud i Haslev by Udbygning af Møllen Tandklinik sundhedscenter Vuggestuegruppe Lillebo 515
2 Udvalg Forslag Valmuen 515 Skærmet gruppe Møllen 206 Skærmet gruppe Førslev Børnehus 206 Institution i Terslev Ændring af Troelstrupgård til 0-6 års institution Belysninger fodboldbaner Belysninger fodboldbaner (ses i sammenhæng med anlæg ovenfor. Hvis det vælges, skal beløbene reduceres) Anlægspulje til fritidsbrugere Anlægspulje til fritids- og idrætsfaciliteter Kulturhus Haslev Pulje til forsamlingshuse Udlånsautomater til Haslev Bibliotek 500 Vandbehandlingsanlæg til Haslev Svømmehal Energifond Køb af sygehus ECO-park Rønnede (byggemodningsomkostninger), inkl. T- kryds. Der afventes udspil fra COWI angående opdeling af posten. Energifond Elena (1) udvidelse Faxe Lystbådehavn Salg af Bovangen 23 0 Styrkelse af kommunens IT infrastruktur Etablering af en digitaliseringsfond Udskiftning af gamle PC'ere i administrationen Kulturstrøget i Faxe Boliger til handicappede, boliger til psykisk syge (tidligere 2 stednr) ( ) Handicap- og plejeboliger - Bråbyvej, etape 1 og 2 (flytteomk., inventar og huslejetab) Kilden og SETA s placering på sundhedscenter??? Istandsættelse af Frederiksgadecentret Udvidelse af plejeboligmassen med 20 boliger (ikke angivet med beløb) Anskaffelse af Tablet-computere i hjemmeplejen
3 Udvalg Forslag Velfærdsteknologi til Bråbyvej Udskiftning af møbler på kommunens plejecentre Elevator til Kongsted plejecenter Produktionskøkken Digitalisering E-sundhed Anlæg i alt Note: (1) Energifond Elena vil netto set være 0, da udgifter hertil vil kunne lånefinansieres.
4 Bilag 2A Anlægsplan alle forslag Afledte driftsvirkninger Udvalg Forslag Bygningsvedligeholdelse Restaurering af vandløb Pulje til trafikhandlingsplan Østervejs forlængelse Anlægs af cykelstier P-pladser Kanten Trafiksanering Rønnede Udvidelse Dalgårdsvej Udvidelse Værløsevej Stadionvejs forlængelse Omfartsvej Nordøst om Rønnede Støjafskærmning ved Rosenvænget i Haslev Klimatilpasningspulje Informationstavler om badevand Asfaltslidlag på Energivej og Heeringvej/Bavnestrædet Ny skole Etablering af SFO ved Terslev skole Ungdomsuddannelsescampus IT på uddannelsesområdet Interaktive tavler Renovering af faglokaler Udskiftning af store gulvbelægning på store gulvflader Kontorarbejdspladser for lærere Etablering af personalerum på Bavneskolen Etablering af gæstehuse i dagplejen Forbedring af legepladser Ny klubtilbud i Haslev by Udbygning af Møllen Tandklinik sundhedscenter Vuggestuegruppe Lillebo
5 Udvalg Forslag Valmuen Skærmet gruppe Møllen Skærmet gruppe Førslev Børnehus Institution i Terslev Ændring af Troelstrupgård til 0-6 års institution Belysninger fodboldbaner Belysninger fodboldbaner (ses i sammenhæng med anlæg ovenfor. Hvis det vælges, skal beløbene reduceres) Anlægspulje til fritidsbrugere Anlægspulje til fritids- og idrætsfaciliteter Kulturhus Haslev Pulje til forsamlingshuse Udlånsautomater til Haslev Bibliotek Vandbehandlingsanlæg til Haslev Svømmehal Energifond Køb af sygehus ECO-park Rønnede (byggemodningsomkostninger), inkl. T- kryds. Der afventes udspil fra COWI angående opdeling af 2013 posten. Energifond Elena (1) udvidelse Faxe Lystbådehavn Salg af Bovangen 23 Styrkelse af kommunens IT infrastruktur Etablering af en digitaliseringsfond Udskiftning af gamle PC'ere i administrationen Kulturstrøget i Faxe Boliger til handicappede, boliger til psykisk syge (tidligere 2 stednr) ( ) Handicap- og plejeboliger - Bråbyvej, etape 1 og 2 (flytteomk., inventar og huslejetab) Kilden og SETA s placering på sundhedscenter Istandsættelse af Frederiksgadecentret Udvidelse af plejeboligmassen med 20 boliger (ikke angivet med beløb) Anskaffelse af Tablet-computere i hjemmeplejen ???
6 Udvalg Forslag Velfærdsteknologi til Bråbyvej Udskiftning af møbler på kommunens plejecentre Elevator til Kongsted plejecenter Produktionskøkken Digitalisering E-sundhed Anlæg i alt Note: (1) Energifond Elena vil netto set være 0, da udgifter hertil vil kunne lånefi
7 Bilag 2B Nye anlægsønsker for perioden Udvalg Forslag Informationstavler om badevand 250 Asfaltslidlag på Energivej og Heeringvej/Bavnestrædet Etablering af SFO ved Terslev skole 490 Kontorarbejdspladser for lærere 600 Etablering af personalerum på Bavneskolen 400 Belysninger fodboldbaner Udlånsautomater til Haslev Bibliotek 500 Vandbehandlingsanlæg til Haslev Svømmehal Salg af Bovangen 23 0 Styrkelse af kommunens IT infrastruktur Etablering af en digitaliseringsfond Udskiftning af gamle PC'ere i administrationen Kulturstrøget i Faxe Kilden og SETA s placering på sundhedscenter??? Istandsættelse af Frederiksgadecentret Udvidelse af plejeboligmassen med 20 boliger (ikke angivet med beløb) Anskaffelse af Tablet-computere i hjemmeplejen 430 Velfærdsteknologi til Bråbyvej Udskiftning af møbler på kommunens plejecentre Elevator til Kongsted plejecenter Nye anlægsønsker i alt Anlægsprojekter fra vedtaget budget med ændret beløb eller periode Udvalg Forslag Restaurering af vandløb Pulje til trafikhandlingsplan Østervejs forlængelse Trafiksanering Rønnede
8 Udvalg Forslag Klimatilpasningspulje Støjafskærmning ved Rosenvænget i Haslev Etablering af gæstehuse i dagplejen Forbedring af legepladser Tandklinik sundhedscenter Vuggestuegruppe Lillebo Valmuen 515 Skærmet gruppe Førslev Børnehus 206 Pulje til forsamlingshuse Anlægspulje til fritids- og idrætsfaciliteter ECO-park Rønnede (byggemodningsomkostninger), inkl. T-kryds. Der afventes udspil fra COWI angående opdeling I alt
9 Bilag 2C Projekter videreført fra anlægsplan fra vedtaget budget 2012 Udvalg Forslag Restaurering af vandløb 530 Bygningsvedligeholdelse Pulje til trafikhandlingsplan Anlæg af cykelstier P-pladser Kanten 318 Udvidelse Dalgårdsvej Udvidelse Værløsevej Stadionvejs forlængelse Omfartsvej Nordøst om Rønnede Klimatilpasningspulje Ny skole Ungdomsuddannelsescampus IT på uddannelsesområdet Interaktive tavler Renovering af faglokaler Udskiftning af store gulvbelægning på store gulvflader Forbedring af legepladser Ny klubtilbud i Haslev by Udbygning af Møllen Skærmet gruppe Møllen 206 Institution i Terslev Ændring af Troelstrupgård til 0-6 års institution Belysninger fodboldbaner Anlægspulje til fritidsbrugere Kulturhus Haslev Pulje til forsamlingshuse
10 Udvalg Forslag Energifond Køb af sygehus Energifond Elena (1) udvidelse Faxe Lystbådehavn Boliger til handicappede, boliger til psykisk syge (tidligere 2 stednr) ( ) Boliger til psykisk syge (lagt sammen med boliger til handicappede Handicap- og plejeboliger - Bråbyvej, etape 1 og 2 (flytteomk., inventar og huslejetab) Produktionskøkken Digitalisering E-sundhed Anlæg i alt Note: (1) Energifond Elena vil netto set være 0, da udgifter hertil vil kunne lånefinansieres.
11 Bilag 2C Projekter videreført fra anlægsplan fra vedtaget budget Udvalg Forslag Restaurering af vandløb Bygningsvedligeholdelse Pulje til trafikhandlingsplan Anlæg af cykelstier P-pladser Kanten Udvidelse Dalgårdsvej Udvidelse Værløsevej Stadionvejs forlængelse Omfartsvej Nordøst om Rønnede Klimatilpasningspulje Ny skole Ungdomsuddannelsescampus IT på uddannelsesområdet Interaktive tavler Renovering af faglokaler Udskiftning af store gulvbelægning på store gulvflader Forbedring af legepladser Ny klubtilbud i Haslev by Udbygning af Møllen Skærmet gruppe Møllen Institution i Terslev Ændring af Troelstrupgård til 0-6 års institution Belysninger fodboldbaner Anlægspulje til fritidsbrugere Kulturhus Haslev Pulje til forsamlingshuse
12 Udvalg Forslag Energifond Køb af sygehus Energifond Elena (1) udvidelse Faxe Lystbådehavn Boliger til handicappede, boliger til psykisk syge (tidligere 2 stednr) ( ) Boliger til psykisk syge (lagt sammen med boliger til handicappede Handicap- og plejeboliger - Bråbyvej, etape 1 og 2 (flytteomk., inventar og huslejetab) Produktionskøkken Digitalisering E-sundhed Anlæg i alt 0 Note: (1) Energifond Elena vil netto set være 0, da udgifter hertil vil kunne lånefin
Drift - reduktionsforslag
Drift - reduktionsforslag 2013-2016 Udvalg Lb.nr. Overskrift = ej med; værdi 2013 2014 2015 2016 A og F C og V Å O TMU R-01 Rabatter i det åbne land - besparelser JA TMU R-02 Sommerblomster - besparelser
Læs mereStrategisk anlægsplan
Postadresse: Faxe Kommune Frederiksgade 9, 4690 Haslev Telefon 56 20 3000 Telefax 56 20 3001 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9, 4690 Haslev Dato 20 06 2011 j./sagsnr. 11/5870 Strategisk
Læs mereDrift - reduktionsforslag 2013-2016
Drift - reduktionsforslag 2013-2016 Udvalg Lb.nr. Overskrift 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 TMU R-01 Rabatter i det åbne land - besparelser -500-500 -500-500 0 0 0 0-500 -500-500
Læs mereBilag 2: Ansøgte beløb til overførsel - anlæg
Bilag 2: Ansøgte beløb overførsel - anlæg pr Alle udvalg 151.308 92.352 58.955 50.321 8.822-188 01 Teknik miljø 25.146 25.139 7-214 319-98 010010 Prram bygningsvedligeholdelse (2009 38 30 8 x 8 010050
Læs mereBudget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5
Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0
Læs mereBudget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)
Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter
Læs mereBudget Budgetforlig
Budget 2015-2018 - Budgetforlig (Finansielle poster i årets priser, drift og a Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1.508,6 1.521,8 1.549,4 1.569,0
Læs mereBudget balance okt. 2013
Budget 2014-2017 - balance okt. 2013 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2014 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Finansiering Skatter 1.487,7 1.519,8 1.544,6 1.566,6 Tilskud
Læs mereBudget balance august 2013
Budget 2014-2017 - balance august 2013 (Finansielle poster i årets priser, drift og i 2014 pris- og lønniveau) Mio. kr. Finansiering Skatter 1.487,7 1.519,8 1.544,6 1.566,6 Tilskud og udligning 590,7 550,5
Læs mereBudget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014
Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-
Læs mereFAXE KOMM NE. Anlæg 2017
FAXE KOMM NE Anlæg 2017 Indholdsfortegnelse Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab til politisk godkendelse uafhængig af årsregnskabet såfremt et af nedenstående kriterier er opfyldt: - Bruttoudgifter/indtægter
Læs mereHele kr. (- for indtægter). Faste priser 2019* Anlæg i alt
Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 2020-2023 Augustkonferencen 2019 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2019* 2020 2021 2022 2023 Anlæg i alt 12.183.900 134.452.700 103.405.000 38.917.500
Læs mereCenter for Børn & Undervisning
Center for Børn & Undervisning Dato 20-11-2018 j./sagsnr. 28.00.00-A00-323-18 Bilag 3 oversigt over modellerne Model 1 Haslev by Ombygning i Frøen Tilbygning og ombygning af Frøen samt forbedring af den
Læs mereIndholdsfortegnelse. Anlægsregnskaber
Anlæg 2012 Indholdsfortegnelse Anlægsregnskaber Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab såfremt: o Bruttoudgiften udgør 2 mio. kr. eller mere o Regnskabet afviger mere en +/- 30 % fra bevillingen o
Læs mereIndholdsfortegnelse. - Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen
Anlæg 2016 Indholdsfortegnelse Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab til politisk godkendelse uafhængig af årsregnskabet såfremt et af nedenstående kriterier er opfyldt: - Bruttoudgifter/indtægter
Læs mereIndholdsfortegnelse. - Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen
Anlæg 2015 Indholdsfortegnelse Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab til politisk godkendelse uafhængig af årsregnskabet såfremt et af nedenstående kriterier er opfyldt: - Bruttoudgifter/indtægter
Læs mere4 Investeringsoversigter
4 Investeringsoversigter Investeringsoversigterne viser budgetter afsat til anlægsprojekter i årene 2017 2021 samt de bevillinger Byrådet har givet til de enkelte projekter. 4.1 Økonomiudvalget 4.1.1
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse
Læs mereInvesteringsoversigt budget
Samlede anlægsudgifter opgjort efter udvalg: Økonomiudvalget u 58.987 55.721 51.477 56.280 i -5.790-6.120-6.120-746 Trafik- og Teknikudvalget u 29.822 16.104 18.679 26.564 Miljøudvalget, miljø u 225 2.225
Læs mereIndholdsfortegnelse. - Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen
Anlægshæfte 2018 Indholdsfortegnelse Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab til politisk godkendelse uafhængig af årsregnskabet såfremt et af nedenstående kriterier er opfyldt: - Bruttoudgifter/indtægter
Læs mereVil du være med til at udvikle Rønnede?
Rønnede? Mandag d. 24. oktober 2016, kl. 18.30-21.30 Møllevangskolen Lokale 117, Gl. Storrum I, Afsnit G Eskilstrupvej 3, Kongsted, 4683 Rønnede Dialogmødet er en del af projektet På Forkant, hvor borgerne
Læs mereBudgetbalance Statsgaranteret udskrivningsgrundlag
Budgetbalance 2018-2021 - Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 Finansiering Skatter (statsgaranti) 1.627,6 1.696,5 1.750,8 1.807,8 Tilskud og udligning (statsgaranti) 555,4
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2014 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 52.864 55.450 28.514 28.514 T1 I 12.410 12.410 12.410 12.410 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.410 12.410 12.410 12.410
Læs mereInstitutionsoversigt oplistet efter katgori og adresse
Institutionsoversigt oplistet efter katgori og adresse Dato: 22.08.2013 Udgave 4,0 kategori Inst.navn Adresse postnr Bemærkninger 1 Bavneskolen + SFO Bavnestræde 36 4690 1 SFOdin Bavneskolen Bavnestræde
Læs mereHele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* Anlæg i alt
Status på budgetaftale 2018, anlægsoversigt Bilag 2 Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* 2019 2020 2021 Anlæg i alt 109.647.600 75.354.300 89.982.300 46.592.200 11 Veje og grønne områder 42.838.300
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Teknik og Miljøudvalget. Center for Ejendomme. Drift. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereInvesteringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 74.501 5.861 2.507 840 840 840 21.664 I -98.380-3.000-6.000-6.650-1.450-1.450-28.194 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 20.359 22.359 27.761 3.680 3.500 0 0 UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV
Læs mereCenter for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2016
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Budgetopfølgning
Læs mereAnlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016
Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Teknik- og Miljøudvalget OPPRIORITERING 800 800 800 800 1 Byggesagsgebyr - mindre indtægt 300 300 300 300 2 Skatteomlægninger - ingen refusion på CO2-500 500 500 500 Der er hentet refusion hjem tidligere
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2017 251 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 58.688 44.185 26.578 23.006 T1 I 16.583 19.030 19.030 13.030 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.530 20.530 13.030 13.030
Læs mereOversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016
Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner
Læs mereBudget statsgaranteret grundlag Budgetaftale 19. september 2016
Budget 2017-2020 - statsgaranteret grundlag Budgetaftale 19. september 2016 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2017 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 Finansiering (ved
Læs mereAnlægsoversigt, budgetoplæg, Budget
Basis 2020 Basis 2021 Basis 2022 Basis 2023 Afledt drift 11 Veje og grønne områder oprindeligt budget 5,479,900 34,882,000 25,388,300 12,567,800 13,042,800 Administrationens forslag til korrigeret budget
Læs mereAdministrativt aflagte anlægsregnskaber 2014 Stednummer Projekt Indtægt/
Administrativt aflagte anlægsregnskaber 2014 Stednummer Projekt ndtægt/ Økonomiudvalget 013910 01 14 Salg af Rylevænget 9B U 0 godkendt 13.11.2014-587.000-587.000 0 651007 02 14 Gladsaxe Rådhus, renovering
Læs mereBørneudvalget Anlægsforslag Budget
Børneudvalget Anlægsforslag Budget 2018-2021 I 1000 kr. BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning Børneudvalget 10.629 9.700 9.700 6.900 Igangværende (Skal) 1.000 500 0 0 Skolereform 2015-2020
Læs mereHele kr. (- for indtægter). Faste priser Forbrug* 2017** Anlæg i alt
Status på budgetaftale 2017, anlægsoversigt Bilag 2 Hele kr. (- for indtægter). Faste priser Forbrug* 2017** 2018 2019 2020 Anlæg i alt 22.019.144 102.848.800 89.761.000 28.269.200 45.041.900 11 Veje og
Læs mereInvesteringsplan V/ Jørgen Veisig Center for Ejendomme
Investeringsplan 2019 2022 V/ Jørgen Veisig Center for Ejendomme Investeringsbudget Anlægsplan 2019-2022 (Alle tal i 1.000 kr.) Teknik- og Miljøudvalget Center Anlæg 2019 2020 2021 2022 CPM Sandfodring
Læs mereInvesteringsoversigt Vedtaget budget
ØKONOMIUDVALGET U 340 503 740 3.340 3.258 2.969 21.664 I 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE U 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD
Læs mereInvesteringsoversigt
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2012-2016 Udgifter - I alt Sum U 162.275 21.566 5.255 1.150 1.000 1.000 100 Indtægter - I alt Sum I -175.974-25.696-3.841-6.302-3.229-3.229-200 Administration Sum U
Læs mereAnlægsprogram til 1. behandling (pr. 9. august 2018)
Anlægsprogram - 2022 1. behandling (pr. 9. august 2018) Bilag 3 Det skattefinansierede område: Nyt forslag budget Anlægsudgifter - brutto U 106.603 9.226 115.829 120.503 63.300 47.300 Anlægsindtægter I
Læs mereFacilitetsudviklingsplan oversigt idræt & fritid november 2018
Nr. Røde udfordringer Beskrivelse Anlægspris Driftsomkostninger Bemærkninger (anslået) (anslået) R1 Rønnede: Renovering af 400 meter løbebane. 260.000 kr. 2.000 kr. Skolen skal bruge banen i forbindelse
Læs mereInvesteringsoversigt
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2012-2016 Udgifter - I alt Sum U 162.385 21.566 5.255 1.150 1.000 1.000 100 Indtægter - I alt Sum I -175.974-25.696-3.841-6.302-3.229-3.229-200 Administration Sum U
Læs mereI det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.
Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Læs mereEjendomsstrategi indhold og proces
Ejendomsstrategi indhold og proces Indholdfortegnelse Ejendomsstrategien... 1 Mindre arealforbrug = mindre økonomisk forbrug... 1 Oversigt over bygningsfællesskaber... 2 Egnede lokaler til alle... 3 Satsning
Læs mereBudget Ændringsforslag til budgetforlig. Budgetforbedringsforslag
Budget 2019-2022 Ændringsforslag til budgetforlig O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan - IKKE kvalitetsfond, SAD=afledt drift strategisk anlægsplan,
Læs mereFaxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt
Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBudget statsgaranteret grundlag 18. september budgetaftale.
Budget 2018-2021 - statsgaranteret grundlag 18. september 2017 - budgetaftale. (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2018 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 Finansiering (ved
Læs mereBudgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2011 og den heraf afledte låneoptagelse
4-årsbudget 2012-2015 Nr. 5 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 10. august 2011 Tlf. dir.: 4477 2204 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3879 Dok.nr: 2011-142693 Budgetbilag 2. opfølgning af anlægsbudget 2011
Læs mereOversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000
Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000
Læs mereBørne- og ungdomsudvalget. Anlægsforslag
Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag Udvalg BUU Titel Type 2014 2015 2016 A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskole til UngNorddjurs Øvrige projekter 500 4.300 0 - A302 IT - infrastruktur og digitalisering
Læs mereBørneudvalget Anlægsforslag Budget
Børneudvalget Anlægsforslag Budget 2018-2021 I 1000 kr. BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning Børneudvalget 11.567 9.700 9.700 6.900 Igangværende (Skal) 1.750 500 0 0 Skolereform 2015-2020
Læs mereBudgetforlig 2014-17 Ejendomsstrategi
Ejendomsstrategi Budgetforlig 2014-17 Ejendomsstrategi Forligsparterne er enige om at der i de kommende år skal satses på en kvalitativ optimering af den kommunale bygningsmasse ved en uændret økonomi
Læs mereHele kr. (- for indtægter). Faste priser 2017* Anlæg i alt
Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 218-221 Augustkonferencen 217 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 217* 218 219 22 221 Anlæg i alt 12.848.8 89.761. 28.269.2 45.41.9 45.68.3 11
Læs mereBudgetbalance (Statsgaranteret udskrivningsgrundlag) (2019-priser)
Budgetbalance (Statsgaranteret udskrivningsgrundlag) (2019-priser) Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Finansiering Skatter 1.667,725 1.705,191 1.754,712 1.793,549 Tilskud og udligning 566,391 576,400 580,389
Læs mereAnlægsoversigt - budget til politisk prioritering
Økonomiudvalget Igangværende (skal) 101 Agerhøjudstykning 100 100 100 100 105 Digitalisering 1.580 1.580 1.580 1.580 109 Monopolbruddet - implementeringsomk. 507 33 13 0 Til prioritering (Skal) 104 Sikringstiltag
Læs mereDemografiudvikling for det samlede dagtilbudsområde 2018 til 2025
Dato 08-02-2018 j./sagsnr. 28.00.00-A00-1-18 Demografiudvikling for det samlede dagtilbudsområde 2018 til 2025 I dette bilag præsenteres demografiudviklingen for de 0 6 årige fra 2018 og frem til 2025.
Læs mere10 årig anlægsplan
10 årig anlægsplan 2015 2024 Budget i 1.000 kr. i 2015 -pris 2015 2016 2017 2018 2015-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total alle år Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg Ejendoms- og Driftsudvalget
Læs mereBallerup Kommune, Center for Økonomi Sagsid: P16-18
10 Teknik- og Miljøudvalget 117.923 49.274 55.185 80.719 25.245 17.045 195.620 A002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning 0 1.200 600 0 0 0 0 A002450 Byggemodning, private grunde 0 0 0 0 0 0 0 A015000 Gågaden
Læs merefold dit eget kampfly. Start ved nr. 1 1 1 Et kampfly eller ordentlig specialundervisning? Et kampfly eller 1.618.123 besøg fra hjemmeplejen?
a fold dit eget kampfly. Start ved nr. 1 1 1 Et kampfly eller ordentlig specialundervisning? 3 Et kampfly eller 1.618.13 besøg fra hjemmeplejen? 4 4 Fra SF til DF vil de fyre 15 milliarder af på nye kampfly
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2016 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 44.954 50.790 35.073 27.420 T1 I 16.337 16.337 16.337 16.337 00 Byudvikling, bolig og F1 U 18.936 17.836 17.836 17.836
Læs mereAnlægspulje Samlet oversigt
Anlægspulje 2018 -Samlet oversigt Prioritering efter følgende: 1. Fritidsbrugere 4. Offentlige anlæg 2. Fritidsbrugere og skole der sammen kommer med forslag 5. fritidsbrugere/skole - kommer flere til
Læs mereAnlægsplan
Anlægsudgifter (1.000 kr.) i p/l Anlægsplan - MAG U 41.029 5.428 5.500 4.500 Heraf ikke igangsat U 3.145 4.995 5.500 4.500 I 0-1.300 0 0 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 100 2.500 5.500 4.500
Læs mereSide 1 HEDENSTED KOMMUNE. Udvalg: Økonomiudvalg INVESTERINGSOVERSIGT Budget
Side 1 Udvalg: Økonomiudvalg INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2012-2015 Projekt Anlægsbevilling Afholdt Dato Beløb 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år udgiftsoverslag 5050200000 Pulje til bygningsvedligeholdelse
Læs mereAnlægsinvesteringer
Økonomiudvalget -49.676-21.077 24.369 68.684 Plan og Miljøudvalget 5.960 8.270 8.550 6.100 Teknik & Byggeudvalget 241.506 174.897 103.088 93.516 Social & Arbejdsmarkedsudvalget -2.358 396 0 0 Børn & Familieudvalget
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereInvesteringsoversigten
Investeringsoversigten 2015-2018 Anlægsbudgettet total - fordelt på områder Rådighedsbeløb 1.000 kr. Anlægsudgifter netto 122.259 96.179 94.078 87.388 399.904 Heraf udgifter 163.336 135.999 130.939 124.249
Læs mereHele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* Anlæg i alt
Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 219-222 Augustkonferencen 218 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 218* 219 22 221 222 Anlæg i alt 19.257.5 65.886.8 79.135.5 77.11.6 41.328.4 11
Læs mereCenter for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2015
Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014
Læs mereBudget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072
rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787
Læs mereAntal borgere som får glæde af anlægget Brugere af kommmunens 1 Bygningsvedligeholdelse U
Alle beløb Alle beløb er i 1.000 kr. Nr. Budgetlagte anlægsprojekter I/U 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017-22 Antal borgere som får glæde af anlægget Brugere af kommmunens 1 Bygningsvedligeholdelse U
Læs mereAnlægsoversigt pr. 15. maj 2014
Anlægsoversigt - 2018 pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 5.000 0 0 7.100 12.100 87.000 13.900 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.500-500 2.000 2.000
Læs mereI dette afsnit findes materiale vedrørende investeringsoversigt samt anlægsønsker. Nedenfor følger en kort oversigt:
Anlæg I dette afsnit findes materiale vedrørende investeringsoversigt samt anlægsønsker. Nedenfor følger en kort oversigt: Investeringsoversigt fra vedtaget budget 2010 incl. overslagsårene 2011-2013 Denne
Læs mereANLÆG Lb. Nr. TMU-A-1
Lb. Nr. TMU-A-1 Sandfodring Udvalg: Teknik & Miljøudvalget Område: Natur & Miljø/ Center for Plan & Miljø Funktion: 02.35.42 PRIORITERINGSFORSLAG Byrådet har godkendt etablering af blød kystsikring i Faxe
Læs mereOmrådefornyelsen i Søndermarkkvarteret. Bilag til indstilling
Områdefornyelsen i Søndermarkkvarteret Bilag til indstilling Nuværende Udviklingsprojekter Skitselandskabsplan: Udviklet i samarbejde med KAB, FfB, Frederiksberg Kommune og Realdania Domus Vista: 127 Ungdomsboliger,
Læs mere21-09-2011 BilagØU_110926_pkt.03_05. Ændringsforslag fra partigrupper m.fl. + = merudgifter / mindreindtægter - = mindreudgifter / merindtægter
1 Direktionens forslag om et anlægsbudget på netto 125 mio. kr. er indarbejdet i budgetforslaget. Dette forudsætter at anlægsbudgettet i overslagsår 2012-2014, som godkendt ved budgetvedtagelsen for 2011-2014
Læs mereDer er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.
Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb
Læs mereOversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg
Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg Budget 2017 Priori terin g Afledt drift - Helårsvirkning 2017 2018 2019 2020 Prioritet i BS-udvalg 7.6.16 Ark Pol. Omr. Nr Projektnavn 1 71 1 PC'er
Læs mereSTATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING
STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING Carlsvognen er en integreret institution med 29 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn. Institutionen har dels til huse i en gammel
Læs mereU Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme
Magistraten U 19.077 5.650 5.150 53.000 I -34.323 0 0 0 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 2.500 5.500 5.150 0 I -1.300 0 0 0 Digitaliseringsplan 2014 U 661 0 0 0 Digitaliseringsplan 2015 U 745
Læs mereOversigt over nye tiltag til anlægsprojekter i budget Økonomiudvalg
Oversigt over nye tiltag til anlægsprojekter i budget 2017 - Udvalg 2017 2018 Økonomiudvalg 41.778.820 24.838.040 62.828.420 23.359.620 Udvalg for Plan og teknik 35.853.880 27.271.720 24.782.690 48.170.000
Læs mereFORELØBIG INVESTERINGSOVERSIGT
Den centrale stab, Økonomiafdelingen FORELØBIG INVESTERINGSOVERSIGT 2012-2015 BAGGRUND Økonomiudvalget har den 15. juni 2011 godkendt en foreløbig investeringsoversigt 2012-2015 Investeringsoversigten
Læs mereAdministrativt aflagte anlægsregnskaber, der skal godkendes i forbindelse med Byrådets godkendelse af Årsrapport 2012
Økonomiudvalget 07.05.2013 Bilag 3. Punkt nr. 93, bilag 3 Administrativt aflagte anlægsregnskaber, der skal godkendes i forbindelse med Byrådets godkendelse af Årsrapport 2012 Økonomiudvalget Renovering
Læs mereProjekt beskrivelse Budget Region navn Opførelse af skole. 300,0 Mio.Kr Region midtjylland Nyindretning af legeplads 0,5 Mio.Kr Region hovedstaden
Projekt beskrivelse Budget Region navn Opførelse af skole. 300,0 Mio.Kr Nyindretning af legeplads 0,5 Mio.Kr Opførelse af broer. 30,0 Mio.Kr Etablering af hjælpemiddeldepot 4,0 Mio.Kr Tilbygning til skole
Læs mereRegnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning
Læs mereCFE-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mereOVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014.
Bilag ØU 100823 pkt. 02_03 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR - MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag C 1. OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk
Læs mereAnlæg i alt
Status på budgetaftale, Hele kr. (- for indtægter). Faste priser ** Forbrug** 11 Veje og grønne områder 12.923.900 2.173.338 10.718.788 31.434.200 23.546.600 19.449.400 Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje
Læs mereVedtagen anlægsplan (1.000 kr.) U/I Anlægsoversigt Side 1
Anlægsoversigt Side 1 Magistraten U 3.990 8.837 1.100 50 I -18.483 0-22.392 0 Digitaliseringsplan 2018 U 150 0 0 0 Digitaliseringsplan 2019 U 3.340 150 50 50 Plejeboligmodernisering - Ingeborggården -
Læs mereBørne- og Skoleudvalget i alt
Politikområde 01 Dagpasning Etablering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner 3.528.900 0 Ingen 3.528.900 1) Anlægspulje Dagtilbud 190.482 0 Ingen 190.482 1) Børnehuset Skatteøen, etablering af vuggestuegr.
Læs mereINVESTERINGSPLAN 2028 FAKTA. Bygningsvedligeholdelse Byudvikling Kreative læringsfællesskaber Plejeboliger og botilbud Øvrige investeringer
Øvrige investeringer INVESTERINGSPLAN 2028 Fakta 1: Derfor investerer vi. Det står vi på. Fakta 2: Oprindelig og revideret investeringsplan 2028 Fakta 3: Investeringsresultater i 2020-2022 Fakta 4: Investeringsresultater
Læs mereRanders Kommune Thors Bakke
Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001
Læs mereInvesteringsoversigt Efter 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 67.401 340 1.003 5.340 6.340 6.258 3.759 21.574 I -98.380 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 0 700 0 13.600 47.756 40.500 20.500 0 I 0 0 0 0 0
Læs mereVedtaget anlægsbudget incl. perspektivperioden
ØKONOMIUDVALGET i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser Ventilation på Rådhuset, Holstebro 15.500 005572 Reservation af forkøbsret, areal på Thorsminde Havn 97 ØKONOMIUDVALGET
Læs mereInvesteringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 august 2014 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622
Læs mereIndholdsfortegnelse 4 INVESTERINGSOVERSIGTER... 2
Indholdsfortegnelse 4 INVESTERINGSOVERSIGTER... 2 4.1 Økonomiudvalget... 3 4.2 Klima- og Miljøudvalget... 5 4.3 Plan- og Boligudvalget... 8 4.4 Børne- og Undervisningsudvalget... 12 4.5 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget...
Læs mereCFE-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Teknik og Miljøudvalget Center for Ejendomme Drift Tabel 1: Center for Ejendomme, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler
Læs mere1.01 Administration, drift
Budgetramme før forlig 265.537 261.482 261.155 259.915 Besparelse på kantine -50-50 -50-50 Boliganvisning reduceres - Akutliste bevares -250-250 -250-250 Ophør af julegaver til personalet -353-353 -353-353
Læs mere