ørne- og Skoleudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ørne- og Skoleudvalget"

Transkript

1 B ørne- og Skoleudvalget Indholdsfortegnelse: Indledende bemærkninger til udvalgsområdet Budgetmærkninger til aktivitetsområdet Dagtilbud Budgetmærkninger til aktivitetsområdet Skoler og FFO Budgetmærkninger til aktivitetsområdet Tand- og Sundhedspleje Budgetmærkninger til aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov Bevillingsoversigter Oversigt over budgetvedtagelsen på BSU s område Oversigt over tekniske korrektioner Aktivitetsområderne på udvalgets område 3a Aktivitetsområdet Dagtilbud 3b Aktivitetsområdet Skoler og FFO 3c Aktivitetsområdet Tand- og Sundhedspleje 3d Aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov 3e Dagtilbud Løn, drift og indvendig vedligehold 3f Skoler og FFO - Løn, drift og indvendig vedligehold 3g Aktivitetsområderne opdelt på funktionsniveau 3h s budget opdelt på funktionsniveau 1

2 Politikområdets indhold s ansvarsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Dagtilbud for 0-6 årige Skoler og FFO Tand- og Sundhedspleje Børn og unge med særlige behov Dagtilbud for 0 6 årige Dagplejen 4 områdeinstitutioner med p.t. 6-8 afdelinger pr. områdeinstitution 2 selvejende børnehaver og 1 selvejende integreret institution Tilskud til privatinstitutioner, puljeordninger m.m. Børnehaven for Specialgruppen Skoler og FFO 7 folkeskoler og én folkeskole til 10. klasse 7 FFO'er (Furesø Fritidsordning) henhørende under hver sin folkeskole Ungdommens Uddannelsesvejledning Furesø Ungdomsskole Furesø ADHD- og Autismecenter Tand- og Sundhedspleje Tandplejen Center for Tandregulering Sundhedsplejen Børn og unge med særlige behov Furesø Familiehus Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Opgavebeskrivelse Ifølge Furesø Kommunes styrelsesvedtægt 15 forvalter følgende opgaver: Kommunale dagtilbud for 0-6-årige, selvejende, private samt puljeinstitutioner for aldersgruppen, oprettet i henhold til gældende lovgivning, og som Byrådet har indgået driftsoverenskomst eller anden aftale med Undervisningsmæssige opgaver jævnfør Folkeskoleloven, herunder specialundervisning og anden specialpædagogisk indsats Furesø Fritidsordning (FFO) for 0. til 9 klassetrin samt private institutioner for samme målgruppe, oprettet i henhold til gældende lovgivning, og som Byrådet har indgået driftsoverenskomst eller anden aftale med Furesø Ungdomsskole Tandpleje for 0-18-årige, omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker samt omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, jf. Sundhedsloven Center for Tandregulering, oprettet jf. Sundhedsloven, i et samarbejde med Egedal og Ballerup Kommune. Centret er beliggende i og drives af Ballerup Kommune Sundhedspleje for gravide og familier med børn og unge fra 0-16 år, jf. Sundhedsloven. Åben og anonym familierådgivning Visitering til rådgivning og støtte mv., ydelser samt drift af servicetilbud efter Serviceloven til børn og unge med særlige behov Almindelig indvendig vedligeholdelse af ejendomme under udvalgets område Budgetansvar for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område. (Styring af bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område) Målgrupper Ifølge Furesø Kommunes styrelsesvedtægt 15 har ansvaret for opgaver, der retter sig mod følgende målgrupper: Børn ml. 0-6 år med behov for pasning i dagtilbud Børn ml år med behov for fritidstilbud Klubtilbud til unge over 14 år Børn og unge mellem 6-15 år med undervisningsbehov Børn mellem 0-18 år med behov for tandpleje og sundhedspleje Omsorgs- og specialtandpleje til alle aldersgrupper i Furesø Kommune Børn og unge mellem 0-18 år med særlige behov og deres forældre 2

3 Unge mellem år med et væsentligt behov for støtte til at indtræde i voksenlivet på lige vilkår med andre unge. Lovgrundlag Udvalgets socialfaglige indsatsområde er primært afgrænset af Serviceloven, Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, Ungdomsskoleloven og Sundhedsloven. Budgetvedtagelsen Den 8. oktober 2014 vedtog Byrådet Budget inklusiv effektiviseringer og besparelser. Budgetvedtagelsen medfører, at Børne- og Skoleudvalgets driftsbudget er direkte nedjusteret med 7 mio. kr. (netto) og derudover indirekte nedjusteret med 0,4 mio. kr. som følge af reduceret pris- og lønfremskrivning. Dertil kommer den tekniske korrektion af budgettet, hvori udmøntning af DUT-midler indgår. Udfordringer i 2015 og overslagsårene - Fortsat indfasning af folkeskolereform - Kommunal lærings- og fritidsreform på 0-16 års området - Kapacitet og struktur som følge af boligog befolkningsudvikling - herunder arbejdet med udvikling af fremtidens dagtilbud - Inklusion i folkeskolerne og dagtilbud - Fortsat fokus på serviceniveauet på området for børn og unge med særlige behov samt fokus på at reducere antallet af anbragte børn. Budgetforliget for 2015 samt tekniske korrektioner vedrører følgende ændringer på udvalgets område: Tabel 1: Konsekvenserne af budgetvedtagelsen (i kr.). Budgetreduktioner: BSU 2 Færre elever i specialundervisningen BSU 4 Etablering af ungdomscenter BSU 5 Samlet ledelse og administration på skolerne og i FFO BSU 6 Fokuserede tilbud i Ungdomsskolen BSU 7 Regulering i forhold til faktisk elevtal BSU 8 Samling af administrative opgaver for kommunale og private fritidstilbud BSU 9 En fremskudt og sammenhængende indsats til udsatte unge Ungehuset BSU 10 Bedre anbringelser BSU 11 Programmer med evidens en børneog ungeindsats der gør en forskel BSU 12 Målrettet forebyggelse af vold i hjemmet Budgetudvidelser: 0 Teknisk budget: Tekniske korrektioner Note: Se Bilag 2 Oversigt over tekniske korrektioner

4 ALLE AKTIVITETSOMRÅDER Tabel BSU.2: s korrigerede budget i Alle tal er i 2015 pris- og lønniveau samt i hele Budgetoverslagsår kr.* Budget Udgifter Indtægter Netto Netto DRIFT ** i alt AKTIVITETSOMRÅDER: Dagtilbud Skoler og FFO Tand- og Sundhedspleje Børn og unge med særlige behov Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. Kilde: Datatræk i KMD Opus Note **: Afrunding til hele kr. kan medføre mindre afvigelser i tabellen. Figur BSU.1: s budget 2015 fordelt på aktivitetsområder (drift). 3% 16% 24% Dagtilbud Skoler og FFO Tand- og Sundhedspleje 57% Børn og unge m. særlige behov Kilde: Datatræk i KMD Opus På aktivitetsområdet Dagtilbud er budget 2016, 2017 og 2018 hhv. 2,3 mio. kr., 4,6 mio. kr. og 6,0 mio. kr. højere end i Stigningen skyldes, at der forventes stigende børnetal, og dermed stigende efterspørgsel efter pladser. På aktivitetsområdet Skoler og FFO falder budgettet med 3,7 mio. kr. fra 2015 til Fra 2016 til 2018 stiger budgettet med i alt 5,7 mio. kr., så budget 2018 ender med at være 2 mio. kr. højere end budget I hele perioden er der stigende elevtal, hvilket betyder stigende budgetter. At der alligevel er et fald i budgetterne fra 2015 til 2016 skyldes primært 3 forhold: Flere af besparelserne har først helårseffekt i 2016, Investeringspuljen vedr. inklusion er kun budgetlagt til og med 2015, og endelig er en del af DUTmidlerne til folkeskolereformen kun givet til og med

5 Demografiregulering Budgetterne til dagtilbud, skoler og FFO er demografireguleres hvert år i forbindelse med budgetlægningen. Udgangspunktet for demografireguleringen til budget er forskellen mellem befolkningsprognosen 2014 og befolkningsprognosen På dagtilbudsområdet benyttes Dynasofts behovsprognose, som bygger videre på befolkningsprognosen. Demografireguleringen sker på baggrund af forskellen mellem Dynasofts prognose pr. 1. juni 2014 og pr. 1. juni Reguleringen indeholder et beløb pr. barn til løn og til drift. Beløb pr. barn er marginaludgiften til pasning af et ekstra barn i daginstitution. På baggrund af ændringen af børnetallet sker der også reguleringer af budgetterne til forældrebetaling, fripladser og søskenderabat. På FFO-området foretages reguleringen på baggrund af ændringen i antallet af 6-12 årige børn. Der reguleres også her med et beløb pr. barn, ligesom også budgetterne til forældrebetalig, fripladser og søskenderabat reguleres. Demografireguleringen på skoleområdet er sket på baggrund af forskellen mellem elevtallet i 2014 prognosen og 2013 prognosen. Der er benyttet antallet af 5-14 årige, da skolerne indtil skoleåret 2015/16 har fået budget på baggrund af elevtallet året før. Fra 2015/16 tildeles skolerne ressourcer på baggrund af antallet af elever pr. 5. september i skoleåret. Fra 2016 vil demografireguleringen derfor ske på baggrund af prognoseændringen for de 6-15 årige. Udstyr til Tandplejen Der er givet en anlægsbevilling til tandplejen på kr. i 2015 og kr. i I de kommende år er der behov for større investeringer i udstyr til Furesø Kommunes tandpleje. Nuværende tandlægeunits (stole, udstyr, andet) er nedslidte og ofte kan reservedele ikke skaffes. Der er behov for at investere i 5 tandlægeunits inkl. skabe mv. fordelt med 2 på tandklinikken på Søndersøskolen og 3 på tandklinikken Nygård. I alt er der tale om et investeringsbehov på kr. fordelt over 2015 til 2016 (jf. investeringsplanen på BSU mødet 21. august 2013). Resultatindikatorer Byrådet godkendte i september 2013 Furesø Kommunens styringsgrundlag. Styringsgrundlaget afspejles i fastlæggelsen af politikker i Furesø Kommune og sikrer fokus og opfølgning på mål, resultater og effekter. Dette udmønter Vision Furesø, Vi skaber løsninger sammen, hvor Byrådet har sat pejlemærker for Furesøs videreudvikling som en attraktiv og veldrevet bosætningskommune. I juni 2014 godkendte Byrådet de faglige resultatindikatorer, som giver et væsentligt indblik i, om kommunen er på rette kurs, og om der er kædetræk mellem Vision Furesø, kommunens styringsgrundlag, samt politikker og budgetter på den ene side og resultater og effekter på den anden. På s område er der fem overordnede resultatindikatorer: 5

6 Tabel BSU.3: Resultatindikatorer for s område. Nr. INDIKATOR RESULTATKRAV 1 Læseresultater ved udgangen af 1. og 3. klasse Målet for Furesø Kommunes folkeskoler er, at fastholde de gode læseresultater ved udgangen 1. klasse, hvor mindre end 4 % af eleverne er usikre læsere og mere end 92 % af eleverne er sikre læsere ved udgangen af 1. klasse. Målet for Furesø Kommune er, at fastholde de gode læseresultater ved udgangen 3. klasse, hvor mindre end 4 % af eleverne er usikre læsere, og mere end 92 % af eleverne er sikre læsere ved udgangen af 3. klasse. 2 Resultater ved Folkeskolens afgangsprøve Karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve for de tosprogede elever skal forbedres med 0,2 karakterpoint/årligt. Ved folkeskolens afgangsprøve i var karaktergennemsnittet for de tosprogede elever 5,7. Karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve for de tosprogede drenge skal forbedres med 0,33 karakterpoint/årligt. Drengenes karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve skal forbedres med henblik på at reducere forskellen i karaktererne mellem drenge og piger Drengenes karaktergennemsnit skal forbedres med 0,1 karakterpoint/årligt De dygtigste elevers (top 10 %) karakterer skal hæves. 3 Alle børn og unge skal trives 4 Attraktive kommunale tilbud for alle børn og unge 5 Godt i gang med skole uddannelse og job Fravær kan være en indikator for trivsel, og skolerne har siden 2009 arbejdet med en målsætning om at nedbringe elevernes fravær. Målet for Furesø Kommunes skolevæsen er, at: Elevernes fravær nedbringes til 5,5 %. Undervisningseffekten er udtryk for, hvordan elevernes resultater er sammenlignet med, hvordan man kunne forvente, at de ville være ud fra deres socioøkonomiske baggrund. En positiv undervisningseffekt er udtryk for, at eleverne klarer sig bedre end man kunne forvente, mens en negativ undervisningseffekt er udtryk for, at eleverne klarer sig dårligere end man kunne forventes. Undervisningseffekten kan anvendes som et redskab for at vurdere og sammenligne skolernes resultater. Der formuleres et resultatkrav for undervisningseffekten senest på mødet i i december Det er en generel tendens, at børn og unge med behov for særlige indsatser klarer sig dårligere end andre elever i skolen. Det er ambitionen i Furesø Kommune, at disse børn klarer sig ligeså godt som alle andre elever i folkeskolen. Målet er at børn og unge med særlig indsats har samme skolefravær som elever uden særlig indsats. Der fastlægges en årlig resulatindikator baseret på erfaringerne fra skoleåret Børn og unge med særlig indsats skal sikres individuelle og ambitiøse læringsmål, så det gennemsnitlige niveau i nationale test forbedres år for år, og forskellen til øvrige elever reduceres. Der fastlægges en årlig resultatindikator på denne del baseret på erfaringerne fra skoleåret Det er målet, at 90 % af børn og unge med særlige behov, der forlader 9.klasse, påbegynder og gennemfører en erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse. Der vil på basis af erfaringer fra skoleåret blive udarbejdet en årlig resultatindikator for denne del. For de nævnte resultatindikatorer er der opstillet en række resultatkrav samt mål for opfølgning på disse. 6

7 Afrapportering på de faglige mål skal så vidt muligt følge kadencen for budgetopfølgningen i budgetåret samt i forbindelse med regnskabet i april måned året efter budgetåret. Opfølgningskadencen skal dermed understøtte sammenhængen mellem den politiske og økonomiske styring. Enkelte indikatorer kan afvige fra denne opfølgningskadence. 7

8 Aktivitetsområde: DAGTILBUD Tabel BSU.4: Dagtilbud - Budget Alle tal er i 2015 pris- og lønniveau samt i hele kr.* DRIFT** i alt Budget 2015 Budgetoverslagsår Udgifter Indtægter Netto Netto DAGTILBUD: Centrale konti for Dagtilbud Dagplejen Furesø NV Furesø NØ Furesø SV Furesø SØ Selvejende børnehaver Selvejende integrerede daginst Driftstilskud til private institutioner Skolelandbruget Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. Kilde: Datatræk i KMD Opus Note **: Afrunding til hele kr. kan medføre mindre afvigelser i tabellen. Figur BSU.2: Aktivitetsområdet "Dagtilbud" budget 2015 (kun udgiftssiden; drift; i kr.). 4% 9% 11% Centrale konti Kommunale dagtilbud Selvejende dagtilbud 76% Driftstilskud t. private dagtilbud Kilde: Datatræk i KMD Opus Note: Centrale konti for Dagtilbud vedrører bl.a. styringspuljen for mer-/mindreindskrivning i dagtilbud, forældrebetaling, søskendetilskud, IT i dagtilbud, mellemkommunale betalinger for dagtilbud, budgetforslaget ØU 14 samt Skolelandbruget. 8

9 Generelt om aktivitetsområdet Dagtilbud Fællesudgifter- og indtægter På s område er der på funktion Fælles Formål placeret budget til bl.a.: Søskendetilskud Tilskud til forældre der vælger privat pasning jf. Dagtilbudslovens 80 Demografi-afhængig pulje PAU-elever Kvalitetsudvikling og implementering af politikker Integrationsstøtte Mellemkommunal afregning Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige Den 8. juni 2011 godkendte revideret administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige i Furesø Kommune. Administrationsgrundlaget beskriver principperne for, hvorledes løn- og driftsrammer tildeles kommunale og selvejende dagtilbud for 0 6 årige i Furesø Kommune, samt hvilke omkostninger der forventes dækket inden for disse rammer. Administrationsgrundlaget er gældende fra 1. januar Udgangspunktet for udmøntningen af principperne er dagtilbuddenes samlede løn- og driftsrammebudget for 2014 samt budgetændringer i Administrationsgrundlaget følger Furesø Kommunes generelle regler på følgende områder: Løn- og prisfremskrivning Styringsredskaber Rammestyring Sygedagpengerefusion Barsel Afregning af feriepenge ved afgang. Nedenfor er opridset principperne for tildeling af løn- og driftsrammer. I 2015 vil der blive forelagt en revideret model for BSU. Revideringen er konsekvenser af budgetbeslutninger i 2012 og 2013 vedr. effektiviseringer af ledelse og administration, effektivisering vedrørende nye arbejdsformer og budgetudvidelse vedrørende socioøkonomiske faktorer (en del af puljen Kvalitet i Dagtilbud ). Revideringen vil også indeholde udmøntningen af budgetudvidelsen på 1,0 mio. kr. fra 2014 vedr. Kvalitet i dagtilbud og forbedring af samarbejdet med forældrene. Endelig indarbejdes også udmøntningen af lønreduktion i 2015 som følge af effektiviserings/besparelsesforslag ØU14, som udgør 1,0 mio. kr. for dagtilbudsområdet (brutto). Lønreduktionen på dagtilbudsområdet er foreløbigt fordelt på antal børn, dvs. at beløb pr. barn er reduceret. Den endelige fordeling besluttes i december

10 ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR DAGTILBUD FOR 0-6 ÅRIGE 1 Overordnet princip Hvert barn medbringer økonomiske ressourcer ved indskrivning, dog gælder særlige regler for Dagplejen. Basisbørnetal Basisbørnetallet reguleres hvert kvartal efter prognose for udviklingen i børnetallet, således at der styringsmæssigt kan tages stilling til justeringer i såvel op- som nedadgående retning 2. Fastsættelsen af basisbørnetallet foretages på baggrund af den løbende kvartalsvise prognose. Fastsættelsen af basisbørnetal sker af forvaltningen efter dialog med områdelederen. Børn visiteret til gruppe/støtteordninger indgår ikke i basisbørnetallet. Mer-/mindreindskrivning i forhold til basisbørnetal Der udarbejdes oversigt over forventningerne til den fleksible normering ved årets start, og der udsendes månedligt en opdateret version med korrektioner i forhold til faktisk indskrivning af børn, samt de økonomiske konsekvenser heraf. DAGPLEJEN Dagplejen er organisatorisk placeret i Områdeinstitution Furesø Nordvest, men har særskilt budget. Lønrammen Dagplejens lønramme omfatter midler til aflønning af antallet af ansatte dagplejere, dagplejekonsulenter og ledelse. Ved årets udgang korrigeres lønsummen i forhold til faktisk antal ansatte dagplejere og aktuelle ledelsesforhold. Driftsramme Dagplejens driftsramme består af elementer, der tildeles på basis af antal børn, ansatte dagplejere og legestuer. Følgende tildeles som beløb pr. barn og reguleres i forhold til faktisk antal passede børn: Børnerelaterede udgifter: arrangementer og udflugter, beskæftigelsesmaterialer, køb- og leje af inventar og udstyr, sundhedsmæssige- og øvrige udgifter Husholdningsartikler Administration Følgende tildeles i forhold til samtlige antal ansatte, og reguleres i forhold til dette: Uddannelse Nedenstående tildeles i forhold til Dagplejens legestuer: Inventar, legeredskaber og beskæftigelsesmaterialer. Udenfor administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer tildeles desuden beløb til indvendig vedligehold jævnfør Furesø kommunes samlede model for ejendomsvedligeholdelse. DAGTILBUD FOR 0-6-ÅRIGE Områdeinstitutionens lønramme Lønrammen omfatter midler til samtlige personalegrupper i områdeinstitutionen, dvs. fast løn, vikar og køkkenpersonale. Ved beregningen af den samlede lønramme indgår følgende elementer: 1 "Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige"; jf. punkt 61 i referat af s møde den I praksis reguleres er basisbørnetallet ikke blevet reguleret i løbet af året 10

11 Områdegrundbeløb Normeringsenhedsbeløb x faktor x antal børn jf. basisbørnetallet Børn i gruppe/støtteordninger jf. særlig model Køkkenpersonale jf. særlig model Regulering vedr. åbningstid. Fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere Der skal for personale uden områdeledelsesfunktioner tilstræbes en personalemæssig fordeling på 60 % pædagoger og 40 % pædagogmedhjælpere. Områdegrundbeløb Hver områdeinstitution tildeles et grundbeløb. Normeringsenhedsbeløb pr. barn Normeringsenhedsbeløbet anvendes som udgangspunkt for udregning af, hvilke ressourcer til løn hvert barn medbringer til områdeinstitutionen. I 2015 udgør beløbet kr. (løn inkl. daglig ledelse og øget forældresamarbejde) Ved at gange normeringsenhedsbeløbet med faktoren for aldersgruppen fremkommer det beløb, der tildeles i lønsum pr. barn til finansiering af daglig ledelse samt fast- og vikarløn (ekskl. køkkenpersonale). Faktorerne udtrykker forholdet mellem tildelingen af lønsum til de forskellige aldersgrupper. Aldersgruppe Faktor 0 2 årige 1, årige 1 For børn visiteret til gruppeordning tildeles 5 gange lønsum for aldersgruppen. Køkkenpersonale Et køkken-enhedsbeløb finansierer 1 time pr. uge i 52 uger, samt vikar, og det er beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige timesats for ernæringsassistenter i Furesø Kommune for Timelønssatsen fremskrives fra et budgetår til det næste med den af byrådet valgte fremskrivningsprocent for personalelønninger. Er antallet af børn mellem 0 og 20 børn tildeles 20 gange køkkenenhedsbeløbet. For børn udover de første 20 børn tildeles 0,4 gange køkkenenhedsbeløbet pr. barn Det er muligt, at områdeinstitutionen kan omfordele budgettet for køkkentildelingen mellem de enkelte afdelinger. Åbningstid dagtilbud Åbningstiden for dagtilbud er som udgangspunkt 49 timer pr. uge. Såfremt åbningstiden i en eller flere af områdeinstitutionens afdelinger afviger fra denne i såvel op- som nedadgående retning reguleres områdeinstitutionens lønsum med 2 x vægtet timelønssats x +/-antal timer for hver af disse afdelinger x 52 uger. Vægtet timelønssats Den vægtede timelønssats er beregnet med udgangspunkt i gennemsnitslønninger for pædagoger (inkl. ledere, souschefer, mv.) og pædagogmedhjælpere i Furesø Kommune i 2008 og vægtet ud fra 60 % pædagoger og 40 % pædagogmedhjælpere. Timelønssatsen fremskrives fra et budgetår til det næste med den af byrådet valgte fremskrivningsprocent for personalelønninger. 11

12 DRIFTSRAMMER for DAGTILBUD TIL 0-6-ÅRIGE Driftsrammen er sammensat af følgende elementer, som tildeles som beløb pr. barn og reguleres i forhold til den fleksible normering: Børnerelaterede udgifter: forplejning, beskæftigelsesmaterialer, inventar, sundhedsmæssige- og øvrige udgifter Uddannelse Husholdningsartikler Administration Frokostordning. Beløbet pr. barn afhænger af barnets alder, idet der skelnes mellem 0-2 årige og 3-6-årige. Det årlige driftsbeløb i 2015 er kr. pr. 0-2 årig og kr. pr. 3-6 årige Udenfor administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer tildeles desuden beløb til indvendig vedligehold jævnfør Furesø Kommunes samlede model for ejendomsvedligeholdelse. SELVEJENDE INSTITUTIONER Selvejende institutioner for 0 6 årige tildeles enhedsbeløb pr. barn og driftsramme, ud fra de samme principper og på samme beløbsmæssige niveau som beskrevet for kommunale områdeinstitutioner. Grundbeløbet tildeles i forhold til dagtilbuddets basisbørnetal: 0 99 børn 1/3 af maximalt grundbeløb børn 2/3 af maximalt grundbeløb 300 børn og derover Maximalt grundbeløb Såfremt en del af løn- og prisfremskrivningen for et budgetår tilbageholdes i centrale puljer til særlige formål jævnfør overenskomster reguleres selvejende institutioner med den fulde prisfremskrivning. Midlerne hertil tilføres manuelt udenfor administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer. Udover ovenstående skal der, jævnfør dagtilbudsloven, gives et administrationstilskud til selvejende institutioner der selv ønsker at varetage alle administrationsopgaver eller dele heraf. Tilskuddet ydes udover administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer og indgår ikke i driftsrammen. Søskendetilskud, fripladser og forældrebetaling Tilskud og fripladser Ifølge Dagtilbudsloven yder kommunen tilskud til henholdsvis søskendetilskud, økonomisk friplads, behandlingsmæssig friplads samt socialpædagogisk friplads. Reglerne for tildeling af tilskud og friplads er opridset nedenfor. Ret til plads og pligt til forældrebetaling Jf. Bekendtgørelse om dagtilbud 1 og Bekendtgørelse om fritidshjem og klubtilbud m.v. til børn og unge 1 påhviler forældrebetalingen for en plads i dag-, fritids- eller klubtilbud den forælder, som har retten til pladsen. 12

13 Prioriteret rækkefølge for beregningen af tilskud Ifølge Bekendtgørelse om dagtilbud 2 og Bekendtgørelse om fritidshjem og klubtilbud m.v. til børn og unge 2 beregnes tilskud efter Dagtilbudslovens 43, 63 og 76 i følgende prioriteret rækkefølge: Grundtilskud Økonomisk fripladstilskud Søskendetilskud Behandlingsmæssig fripladstilskud Socialpædagogisk fripladstilskud. Forældrenes egenbetaling udgør forskellen mellem det samlede tilskud og bruttodriftsudgiften pr. barn. Økonomisk fripladstilskud Kommunen skal basere beregningen af tilskud til økonomisk friplads i henholdsvis dagtilbud, fritidshjem, klubtilbud og SFO på indtægten hos den forælder, som har retten til pladsen. Tabel BSU.5: Fripladsskala for tilskud til økonomisk friplads i dag-, fritids- og klubtilbud i Indtægt Egenbetaling i pct. af fuld tilskudsberettiget forældrebetaling Under kr. 0 pct kr. 5 pct kr. Egenbetaling forhøjes med 1 pct. for hver kr. indtægtsstigning kr. og derover 100 pct. Kilde: Ministeriet for børn og Undervisning. Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med: kr. for hvert barn under 18 år ud over det første i hjemmet hos forældrene eller den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet kr. når den forælder, der har retten til pladsen og fripladstilskuddet, er enlig forsørger. Søskendetilskud Ifølge Dagtilbudslovens 43 skal kommunen yde søskendetilskud til forældre med mere end ét barn i dagtilbud, fritidshjem, SFO (skolefritidsordning) eller privat pasning med tilskud efter 80. Søskendetilskuddet udgør 50 pct. af forældrenes egenbetaling og beregnes i forhold til de(n) billigste plads(er). Behandlingsmæssig fripladstilskud Jf. Bekendtgørelse om dagtilbud kapitel 7 og Bekendtgørelse om fritidshjem og klubtilbud m.v. til børn og unge kapitel 13 forhøjes kommunens tilskud med et behandlingsmæssigt tilskud, når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne går i et ordinært dagtilbud jf. Dagtilbudslovens 19, stk. 2-4 og 21 stk For fritidshjem og SFO gælder tilsvarende regler. Socialpædagogiske fripladser Socialpædagogisk friplads i dagtilbud til børn ydes efter Dagtilbudslovens 43, pkt. 4. Hel- eller delvis friplads gives ud fra en samlet vurdering af barnets særlige behov for at være i institution og forældrenes økonomiske forhold. Der kan f.eks. være tale om et barn med et særligt behov for sproglig og social påvirkning. Socialpædagogisk friplads bruges især i de situationer, hvor barnets eventuelle forbliven eller optagelse i daginstitution ellers ikke er mulig. 13

14 Børnetal Tabel BSU.6: Faktiske tal og prognose for børnetallet i Furesø Kommune Faktiske tal pr. 11. november Befolkningsprognose, marts år år IALT: Kilde: Befolkningsprognose, marts 2014 samt oversigt fra CPR-registeret. Tabel BSU.7: Prognose for forventet behov for pladser på daginstitutionsområdet i Prognosetal pr. 1. januar årige årige I ALT Kilde: Prognose fra Dynasoft pr. 1. juni I prognosen indgår både forventet antal børn i kommunale institutioner og dagplejen, selvejende og private institutioner samt pladser til mer-/mindreindskrivning. Takster Taksterne for pasning i dagtilbud for 0-6 årige er beregnet jf. Dagtilbudsloven, den tilhørende bekendtgørelse og vejledning (nr. 1-5) samt hidtidig praksis. Konsekvenserne af budgetforslagene ØU 4 Tilpasning af barselspuljen, ØU 15 Lavere prisfremskrivning af budgetter til øvrig drift samt BSU 5 Samlet ledelse og administration på skolerne og i FFO indgår i takstgrundlaget, og er dermed indregnet i taksterne. For så vidt angår budgetforslag ØU 14 Lavere lønbudgetter i hele organisationen andrager Center for Dagtilbud og Skoles andel 3,03 mio. kr. af den samlede besparelse på 5,5 mio. kr. i Besparelsen er fordelt forholdsmæssigt mellem delområderne på baggrund af deres lønbudgetter. Det medfører, at 1,35 mio. kr. af besparelsen fordeles til dagpleje, vuggestue, børnehave og FFO, og den vil dermed indgå i takstgrundlaget. Tabel BSU.8: Fordeling af budgetforslag ØU 14. ØU 14 Lavere lønbudgetter i hele organisationen I hele kr. Hele forslaget andrager: Center for Dagtilbud og Skoles andel: Af centrets andel fordeles følgende på: - Dagtilbud FFO I alt indgår i takstgrundlaget: Note: Andelene, der indgår i takstgrundlaget er bruttobeløb. Takstberegningen er baseret på prognose pr. 1. juni

15 Bruttodriftsudgift for 0-6-års-institutionerne Den årlige bruttodriftsudgift pr. plads beregnes på baggrund af de samlede pasningsudgifter, ekskl. ejendomsudgifter herunder husleje og bygningsvedligeholdelse. Bruttodriftsudgiften anvendes som grundlag for udregning af forældrebetalingstaksten og ved mellemkommunal afregning med andre kommuner jf. Dagtilbudsloven 23 om optagelse og pasningsgaranti i opholdskommunen og 28 om plads i dagtilbud i anden kommune. Tabel BSU.9: Årlige bruttodriftsudgifter pr. barn i 2015*. Hele kr (2014-p/l) 2015 (2015-p/l) Dagpleje Vuggestue (0-2 årige) ** Børnehave heldags (3-6 årige) Kilde: Takstberegningerne 2014 og 2015, Budgetafdelingen. Note *: Bruttodriftsudgifterne i tabellen er inklusiv moms og støtte. Note **: Udgifterne vedrører kun pasningstilbuddet, dvs. udgifterne er eksklusiv frokostordning. Forældrebetaling Forældrenes andel af bruttodriftsudgiften er 25 pct. og kommunens grundtilskud er 75 pct. Medio 2014 blev der afholdt afstemning om frokostordninger i de enkelte afdelinger. Jf. tidligere år har alle vuggestueafdelingerne tilvalgt frokostordningen. Her udgør forældrenes andel af bruttodriftsudgiften 38 pct. og det kommunale tilskud 62 pct. I børnehaveafdelingerne har yderligere otte afdelinger (svarende til yderligere 384 børn) tilvalgt frokostordningen, og dermed er der elleve børnehaveafdelinger med i ordningen. Her udgør forældrenes andel af bruttodriftsudgiften 69 pct. og det kommunale tilskud 31 pct. Taksterne er vedtaget af Byrådet den 8. oktober I tabel BSU.9 er angivet månedlig takst pr. institutionstype. Tabel BSU.10: Forældretakster 2015 pr. md. inkl. frokostordning 0-2 årige og 3-5 årige (2014-p/l) 2014 (2015-p/l) 2015 (2015-p/l) Difference ml og 2015 nominel ændring I kr./pct. Difference ml og 2015 i faste priser I kr./pct. Dagplejen kr./ -0,1 pct. -62 kr./ -2,1 pct. 0-2 årige - pasning - frokost I alt: kr./ -0,4 pct. -32 kr. / -10,3 pct. -44 kr./ -1,5 pct. -66 kr./ -2,4 pct. -38 kr./ -11,9 pct kr./ -10,8 pct. 3-6 årige - pasning - frokost I alt: Note *: Forældretaksten i tabellen er inklusiv moms og støtte. Kilde: Takstberegningen 2015, Budgetafdelingen kr./ -0,4 pct. -59 kr./ -9,9 pct. -65 kr./ -2,9 pct. -39 kr./ -2,3 pct. -71 kr./ -11,7 pct kr./ -4,8 pct. 15

16 Tabel BSU.11: Basisbørnetal 0-6 årige i Furesø Kommune i 2015 (Dagplejen, områdeinstitutioner og selvejende institutioner) Navn Frokost for Antal pladser børnehavebørn Dagpleje/ Vuggestue Børnehave Dagplejen i alt FURESØ NORDVEST - i alt Nordvænget Kildehuset Paletten (tidl. Cirklen og Valhalla) X Græshoppen Børnehave Børnehusene Røde Sol Solsikken X Kærnehuset X FURESØ NORDØST - i alt Stavnsholt Børnehus Farum Vejgård Farum Sødal X Birkhøj X Børnehuset Lyngholm X FURESØ SYDØST - i alt Bøgely Åkanden Hareskov Børnehus Birkedal Skovstjernen Kollekolle Nørreskoven FURESØ SYDVEST - i alt Dalgården X Søndersø X Solbjerg X Kirke Værløse X Krudthuset X Ryet Børnehus Ryet Børnehus basis Selvejende institutioner - i alt Skomagerbakken Lille Bjørn Steiner Espebo IALT: Kilde: Center for Dagtilbud og Skole, november ) Alle vuggestueafdelinger har frokost. Udover de kommunale og selvejende pasningstilbud er der i Furesø Kommune tre private daginstitutioner (Verdens Børn og Bambi og Ask Ygdrasil) og en puljeordning (Farum Skovbørnehave). 16

17 Tabel BSU.12: Ejendomsrelaterede oplysninger om 0-6 års områdeinstitutionerne pr. 1. januar Navn Ejertype (K=kommunal; S=selvejende) Ejer af bygningerne Kvm. (indvendig) Budget 2015 til Alm. indvendig vedligehold (i kr.)* DAGPLEJEN K Domea FURESØ NORDØST i alt Ekstraordinær vedligeholdelse 81 Farumsødal K Domea Farum Vejgaard K Domea Børnehuset Birkhøj K Furesø K Stavnsholt Børnehus K Domea (tidl. Majtræet og Guldsmeden) Børnehuset Lyngholm K Domea (tidl. Mælkebøtten og Drivhuset) FURESØ SYDVEST i alt Ekstraordinær vedligeholdelse 90 Dalgården K Furesø K Børnehuset Kirke Værløse K Furesø K Krudthuset K Furesø K Ryet Børnehus K Furesø K Solbjerg K Furesø K Søndersø K Furesø K FURESØ SYDØST i alt Ekstraordinær vedligeholdelse 68 Birkedal K Hareskov-Værløse Andelsboligfor. afd. 6 Bøgely K Furesø K Hareskov Børnehus K Furesø K Kollekolle K Furesø K Nørreskoven K Furesø K Åkanden K Furesø K Skovstjernen K Furesø K FURESØ NORDVEST i alt Ekstraordinær vedligeholdelse 74 Børnehusene K Domea Kildehuset K Domea Græshoppen K Domea Kærnehuset K KAB Nordvænget K KAB Røde Sol K Domea Solsikken K Domea Paletten (tidl. Valhalla og Cirklen) K Furesø K SELVEJENDE INSTITUTIONER i alt Børnehaven Skomagerbakken S Domea 94 5 Rudolf Steiner Børnehaven Lillebjørn S Privat 0 10 Espebo Børnecenter S Furesø K IALT: Antal kommunale bygninger: 15 Antal institutioner i Domea-bygninger: 13 Antal institutioner i bygninger ejet af andre: 4 Kilde: Fordelingsnøglen i kvm. er baseret på Furesø Kommunes vedligeholdelsesmodel Note*: Afrunding til kr. kan medføre en mindre afvigelse i tabellen. 17

18 BEVILLINGER På de følgende sider gennemgås bevillingerne for aktivitetsområdet "Dagtilbud". Området består af dagplejen, kommunale områdeinstitutioner, selvejende dagtilbud, og private dag- og fritidstilbud. Dagtilbud Netto Centrale konti for Dagtilbud Dagtilbud Fælles udgifter og indtægter Fællesudgifter/Indtægter Dagtilbud Administration og IT. Udgifter i forbindelse med kurser, møder, repræsentation og sikkerhedsarbejde på daginstitutionsområdet m.v. Endvidere udgifter til drift og vedligehold af IT til administrationen. Styringspuljen Styringspuljen er en central pulje til afregning for pasning af flere eller færre børn end basisbørnetallet i dagtilbud Den samlede demografiregulering for pasning af 0-6 årige sker via styringspuljen. Demografireguleringen er på baggrund af prognosen for 2014 pr. 1. juni Endvidere indeholder styringspuljen budget til, at yderligere 8 børnehaveafdelinger har tilvalgt frokostordning fra Dagtilbuddenes basisnormering er fastlagt i samarbejde med områdelederne med udgangspunkt i prognosen. I det omfang, der indskrives flere/færre børn end basisbørnetallet, reguleres områdeinstitutionerne og de selvejende institutioner via styringspuljen. NB Dagtilbuddenes budgetter er endnu ikke blevet reguleret på baggrund af basisbørnetal for 2015, antallet af nye børnehaveafdelinger med frokost og lønreduktions pga. budgetforslag ØU14. Ændringer som følge af basisbørnetal og frokostordninger vil blive reguleret fra styringspuljen. Kvalitetsudvikling og implementering af nye politikker Central pulje til kompetence- og kvalitetsudvikling. Anvendes først og fremmest til efter- og videreuddannelse inden for dagtilbud. Integrationsstøtte Integrationsstøtte omfatter bl.a. tolkebistand i forbindelse med samarbejdet mellem daginstitutioner og tosprogede familier. Budgettet blev nedjusteret med kr. ved de tekniske korrektioner

19 Søskendetilskud Dagtilbudsområdet Familier med mere end ét barn i dagtilbud for 0-6 årige samt børn i fritidstilbud/ffo kan få tilskud til den/de billigste plads(er), således at egenbetalingen for den billigste plads udgør 50 pct. af forældrebetalingstaksten. Budget til søskenderabat dannes på baggrund af udviklingen i børnetallet samt regnskabserfaring. NB budget 2015 er endnu ikke blevet genberegnet. Budgettet vil efterfølgende blive reguleret via styringspuljen Tilskud forældre, privat pasning (Dagtilbudsloven 80) 526 Sandkassesand Budgettet er afsat til udskiftning af sandkassesand i pasningstilbuddene. Tidligere var budgettet placeret på Driftsgårdens område. Pulje til afledte driftsudgifter Til afledte udgifter i forbindelse med ombygninger, kapacitetstilpasning, samt øvrige mindre nødvendige arbejder, hvortil der ikke er afsat budget i øvrigt. Sprogvurdering af børn i førskolealderen Der gennemføres en sprogvurdering af børn i 3 årsalderen, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering, jf. Dagtilbudsloven 11, stk. 1. Der gennemføres også sprogvurdering af alle 3- årige børn, der ikke er optaget i dagtilbud, jf. Dagtilbudsloven 11, stk. 2. Herudover gennemføres også sprogvurderinger af 4,5 årige børn, hvis der er formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Sprogstimulering Budgettet er afsat til sprogstimulering til børn i alderen 3-6 år, der har behov for det. Sprogstimulering gives primært til tosprogede børn. Sprogstimuleringen ydes i Furesø Kommunes dagtilbud til børn ml. 3-6 år. Ordningen omfatter både børn, der går i daginstitution, og børn, der ikke går i daginstitution Sprogstimuleringen omfatter målrettede pædagogiske aktiviteter, som kan støtte barnets tilegnelse af dansk. Indsatsen ligger ud over det almindelige arbejde med børns sprogudvikling. Arbejdet omfatter desuden et tæt samarbejde med forældrene, der har pligt til at lade deres barn deltage i sprogstimuleringen. IT i dagtilbud Budgettet er afsat til drift og support af INFOBA (intrasystem på børneområdet), indkøb, vedligeholdelse og support af pædagogisk IT-udstyr til dagtilbuddene samt udbygning af IT-infrastrukturen på dagtilbudsområdet Budget ØU14 (Dagtilbud) Center for Dagtilbud og Skoles andel af budgetforslag ØU14 Lavere lønbudgetter i hele organisationen er blevet fordelt forholdsmæssigt efter lønbudgetternes størrelse. Dagtilbuds andel udgør 1,039 mio. kr. Da forældrebetalingen udgør 25 % af udgifterne, vil indtægterne blive 0,26 mio. kr. lavere, som indtægtsbudgettet er reduceret med. Når dagtilbuddene får fordelt deres budgetter for 2015, vil denne konto blive nulstillet

20 Mellemkommunale betalinger Udgifterne er mellemkommunal afregning for pasning i andre kommuner af børn bosiddende i Furesø Kommune, jf. fritvalgsordningen, herunder plejeanbragte børn i andre kommuner. Indtægterne er mellemkommunal afregning for pasning i Furesø Kommune af børn bosiddende i andre kommuner, jf. fritvalgsordningen, herunder plejeanbragte børn. Omkostningssteder Her sker aflønning af to-sprogskonsulent på dagtilbudsområdet samt del af pædagogisk konsulent PAU-elever i praktik og under skoleophold Den pædagogiske assistentuddannelse er en elevuddannelse med løn under uddannelse. Uddannelsen består af både teori og praksis på henholdsvis 54 uger og 52 uger i alt 2 år og tre måneder (inkl. ferie og helligdage). Praktikken foregår med et ½ år i normalområdet og et ½ år i specialområdet Budgettet til PAU-elever blev øget ved de tekniske korrektioner i budget 2014 med 0,5 kr. årlig. En ny vurdering af udgifterne har betydet, at budgettet ved de tekniske korrektioner blev nedjusteret igen, med 0,3 mio. kr. årligt Integrerede institutioner fællesudgifter Fripladser og forældrebetaling. Fra 2015 hører børnehaver også under funktion , så budgettet her omfatter både integrerede institutioner og børnehaver. Budget til fripladser dannes på baggrund af udviklingen i børnetallet samt regnskabserfaring. Budget til forældrebetaling dannes på baggrund af basisbørnetallet x de vedtagne takster. NB budget 2015 er endnu ikke blevet genberegnet. Budgettet vil efterfølgende blive reguleret via styringspuljen Dagplejen Dagplejen fællesudgifter 664 Fripladser, forældrebetaling, dagplejens driftsramme og driftsramme til gæstehus Budget til fripladser dannes på baggrund af udviklingen i børnetallet samt regnskabserfaring. Budget til forældrebetaling dannes på baggrund af basisbørnetallet x den vedtagne takst. NB budget 2015 er endnu ikke blevet genberegnet. Budgettet vil efterfølgende blive reguleret via styringspuljen. Dagplejen gæstehus Løn til gæstedagplejerne Løn til dagplejere Dagplejen, løn leder og tilsynsførende

21 Områdeinstitutionerne Områdeinstitutionernes budgetter Hver områdeinstitution er budgetmæssigt fordelt på fællesudgifter og 5-8 afdelinger. Den enkelte områdeinstitutions fællesudgifter indeholder budget til områdeledelsesfunktionen og administration, vikarmidler, budget fordelt efter socioøkonomiske faktorer, driftsramme for hele områdeinstitutionen samt et beløb til indvendig vedligehold. Den enkelte afdelings budget består af løn til daglig leder, fagpersonale og køkkenpersonale samt den enkelte afdelings budget til indvendig vedligehold. Afdelingen Nordvænget i Furesø NV har som den eneste egen rengøring, og budgettet til rengøring ligger derfor indenfor afdelingens egen budgetramme. De øvrige afdelinger har rengøringsselskab, og budgettet ligger under Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget. NB områdernes budgetter er endnu ikke blevet reguleret på baggrund af basisbørnetal for 2015, antallet af nye børnehaveafdelinger med frokost og lønreduktions pga. budgetforslag ØU Områdeinstitution Furesø NV Furesø NV fælles udgifter og indtægter Heraf driftsramme: 2,1 mio. kr. Børnehusene Kildehuset Græshoppen Kærnehuset Nordvænget Røde Sol Solsikken Paletten Områdeinstitution Furesø NØ Furesø NØ fælles udgifter og indtægter Heraf driftsramme: 2,1 mio. kr. Børnehuset Birkhøj Farumsødal Farum Vejgård Børnehuset Lyngholm (tidligere Mælkebøtten og Drivhuset) Stavnsholt Børnehus (tidligere Majtræet og Guldsmeden) Børnehaven for Specialgruppen Områdeinstitution Furesø SV Furesø SV fælles udgifter og indtægter - Heraf driftsramme: 2,1 mio. kr Børnehaven for Specialgruppen er et særligt dagtilbud, jf. 32 i Serviceloven. PPR & Forebyggelse visiterer til de otte pladser. Institutionen er ikke omfattet af administrationsgrundlaget for dagtilbud, og der udregnes særskilt takst for tilbuddet. 21

22 Dalgården Kirke Værløse Krudthuset Ryet Børnehus Solbjerg Søndersø Områdeinstitution Furesø SØ Furesø SØ fælles udgifter og indtægter Heraf driftsramme: 2,0 mio. kr. Birkedal Bøgely Hareskov Børnehus Kollekolle Nørreskoven Børnehuset Åkanden Skovstjernen Selvejende daginstitutioner De selvejende daginstitutioners budgetter De tre selvejende daginstitutioner er omfattet af samme administrationsgrundlag som de kommunale områdeinstitutioner. To af de selvejende daginstitutioner (Skomagerbakken og Lillebjørn) har egen administration, og deres budget indeholder derfor et administrationsbidrag. NB områdernes budgetter er endnu ikke blevet reguleret på baggrund af basisbørnetal for 2015 og lønreduktions pga. budgetforslag ØU14. Skomagerbakken Rudolf Steiner Lille Bjørn Espebo Børnecenter Driftstilskud til private institutioner Dette område indeholder budget til private institutioner og puljeordninger, som er oprettet i henhold til Dagtilbudsloven. Der er driftsaftaler med institutionerne. Budgetterne for de private fritidstilbud er dannet med udgangspunkt i de aftalte børnetal. Budgetterne til de private dagtilbud er dannet på baggrund af forventet antal indskrevne Furesøbørn. NB budgetterne til de private institutioner er endnu ikke blevet reguleret på baggrund af de nye tilskudssatser (nettodriftsudgifter). Fællesudgifter for private institutioner Budgettet indeholder udgifter til fripladser i de private dagtilbud og puljeordninger i Furesø Kommune. Budgettet indeholder endvidere betaling til private dagtilbud i andre kommuner, hvor børn fra Furesø er indskrevet. Budgettet er lagt på baggrund af regnskabserfaring

23 Børnehaven Ask Ygdrasil Privatinstitution for børn fra 2½ - 6 år. Idrætten Privat fritidshjem og fritidsklub. Furesøgård Privat fritidsklub. Farum Skovbørnehave Puljeordning for børn fra 2½ - 6 år. Fuglsang Privat fritidshjem. Solhøjgård Privat fritidshjem. Bambi Privatinstitution for børn fra 0-6 år Verdens Børn Privatinstitution for børn fra 0-6 år Skolelandbruget 898 Skolelandbruget er en kommunal institution beliggende i Stavnsholt. Der er tre ansatte, hvoraf den ene er uddannet pædagog/naturvejleder og driftsleder af stedet. Herudover er der ansat yderligere en naturvejleder på skoleområdet, som er delvis arbejder med udgangspunkt i Skolelandbruget. Skolelandbruget tilbyder aktiviteter, som retter sig mod dagtilbud og skoler, og som understøtter læring omkring naturen og landbruget. Tilbuddene målrettes læreplanstemaer på dagtilbudsområdet og fælles mål på skoleområdet inden for relevante områder. Skolelandbruget beskæftiger sig med den dyrkede natur og supplerer dermed Naturskolen ved Fiskebæk, som har tilbud der understøtter læring omkring den vilde natur i form af skov og sø. Derudover har Skolelandbruget en kulturel funktion, hvor der tilbydes børn og voksne oplevelser omkring dyr og landbrug ved arrangementer i udvalgte weekender over året. Frivillige deltager løbende i arbejdet på Skolelandbruget og medvirker ved afviklingen af særlige arrangementer - f.eks. høstmarkedet. Fra skoleåret er der etableret skolehaver i tilknytning til Skolelandbruget. Haverne er udviklet via fondsmidler i et samarbejdet med "Haver til Maver" og drives af en medarbejder fra Skolelandbruget. 23

24 Aktivitetsområde: SKOLER OG FFO Tabel BSU.13: Skoler og FFO - Budget Alle tal er i 2015 pris- og lønniveau samt i hele kr.* DRIFT ** i alt Budget 2015 Budgetoverslagsår Udgifter Indtægter Netto Netto SKOLER og FFO: Skole/FFO Fælles udgifter Syge- og hjemmeundervisning Befordring af elever i grundskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialundervisning og special SFO Lyngholmskolen og FFO Stavnsholtskolen og FFO Solvangskolen og FFO Hareskov Skole og FFO Lille Værløse Skole og FFO Syvstjerneskolen og FFO Søndersøskolen og FFO Egeskolen Furesø Ungdomsskole Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. Kilde: Datatræk i KMD Opus pr Note **: Afrunding til hele kr. kan medføre mindre afvigelser i tabellen. Figur BSU.3: Aktivitetsområdet Skoler og FFO budget 2015 fordelt på de største udgiftsposter (kun udgiftssiden). 8% 8% 8% Fællesudgifter Folkeskoler, FFO'er, ungdomsskole, syge- og hjemmeundervisning Statslige og private skoler samt kost- og efterskoler 76% Specialundervisning og special SFO Kilde: Datatræk i KMD Opus Note: Betegnelsen "Fælles udgifter" dækker følgende fagområder: Fællesudgifter til folkeskoleområdet, Befordring af elever i grundskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning. 24

25 Generelt om aktivitetsområdet Skoler og FFO Skolernes budgetter Et skoleår løber fra 1. august 31. juli, og derfor beregnes udgifter og indtægter i budgettet for de enkelte budgetår på grundlag af to skoleår med fordelingen 7/12-dele fra et skoleår og 5/12-dele af udgifterne for det efterfølgende skoleår. Den faktiske tildeling til skolerne sker for ét skoleår ad gangen. Elevtallet, der anvendes, er det faktiske elevtal pr. 5. september i det skoleår, der medgår med 7/12-dele. Til at fordele ressourcerne blandt skolerne og FFO erne er der udarbejdet en ressourcestyringsmodel: Principper for ressourcefordeling til skoler og FFO, der er gældende fra 1. januar På baggrund af folkeskolereformen er principperne revideret med virkning fra skoleåret 2014/15 4. Modellens principper er følgende: PRINCIPPER FOR RESSOURCEFORDELING TIL UNDERVISNING OG FFO Skoleåret Ressourcefordelingen fordeler den ressource, som er blevet fastlagt i forbindelse med budgetvedtagelsen - ressourcefordelingen kan dermed ikke være udgiftsdrivende Et lærerårsværk leverer i gennemsnit 750 timers undervisning om året. Hver elev udløser en ressource afhængig af elevens klassetrin. I skoleåret er der tre satser: Én for indskolingen, én for mellemtrinnet og én for udskolingen. Elever i specialklasser udløser normalressourcen ganget med en faktor, som er afhængig af typen af specialklasse Der fordeles to puljer efter henholdsvis socioøkonomiske kriterier og antallet af tosprogede elever Skolerne tildeles en pulje til inkluderende tiltag - puljens størrelse afhænger af, hvor mange elever det samlet set lykkes at inkludere i almenområdet (i skoleåret 2014/15 er puljen på 8 mio. kr.). Den ene halvdel af puljen fordeles efter elevtal og den anden halvdel efter socioøkonomiske parametre. Puljen på 3 mio. kr. fra budget 2014 (implementering af folkeskolereformen) fordeles mellem skolerne efter elevtal. 4 Kilde: BSU-referat den 3. december 2014 pkt

26 Pædagoger i undervisningen: Et antal stillinger fordeles til den kommunale FFO efter antallet af elever i 0. til 3. klasse (ca. 18 stillinger i 2014/15) Et antal stillinger fordeles til den kommunale FFO efter socioøkonomiske kriterier for elever i 0. til 3. klasse (ca. 4 stillinger i 2014/15) Et antal stillinger fordeles til private og kommunale fritidstilbud efter antallet af elever i 0. til 3. klasse (ca. 10 stillinger i 2014/15) Et antal stillinger (ca. 20) fordeles til kommunale og private fritidstilbud efter antallet af elever i 0. til 9. klasse til pædagogernes arbejde i den understøttende undervisning. Der tildeles et beløb pr. barn til FFO1 og halvdelen af dette beløb pr. barn til FFO2. Til FFO3 tildeles et grundbeløb + et beløb pr. ung. Tabel BSU.14: Udg. til folkeskolen (brutto) pr. elev, 2014-prisniveau Furesø Kommune Gennemsnit Hovedstadsområdet Landsgennemsnit Kilde: ØIMs kommunale nøgletal. Note*: 2012 og 2013 er regnskabstal, 2014 er budgettal. Tabel BSU.15: Undervisningsudgifter (netto) pr årig, 2014 prisniveau Furesø Kommune Gennemsnit Hovedstadsområdet Landsgennemsnit Kilde: ØIMs kommunale nøgletal. Note*: 2012 og 2013 er regnskabstal, 2014 er budgettal. Tabel BSU.16: Fordelingen af elever på kommunens folkeskoler 5. september Antal elever i Antal normalklasser specialklasser og elever heri (klasse/elever) Lyngholmskolen / Stavnsholtskolen / Solvangskolen Hareskov Skole / Lille Værløse Skole Syvstjerneskolen / Søndersøskolen / Egeskolen / IALT / Kilde: Udtræk fra TEA. Elever I alt 26

27 Tabel BSU.17: Ejendomsrelaterede oplysninger om Furesø Kommunes folkeskoler og FFO er pr. 1. januar Navn Budget 2015 til alm. indvendig vedligehold ( I kr.)* Lyngholmskolen skole FFO 65 Stavnsholtskolen skole FFO 42 Solvangskolen skole FFO 30 Hareskov Skole skole FFO 85 Lille Værløse Skole skole FFO 99 Syvstjerneskolen skole FFO 97 Søndersøskolen skole FFO 107 I ALT: Kilde: Datatræk i KMD Opus den Fordelingsnøglen er baseret på Furesø Kommunes vedligeholdelsesmodel Note*: Afrunding til kr. medfører en mindre afvigelse i tabellens totalsum. 27

28 Tabel BSU.18: Forventet basisbørnetal for FFO I-II-III i Furesø Kommune i 2015 (kommunale og private). FFO I-II-III FFO Lyngholm I Lyngholm FFO (0.-3. kl.) II Regnbuen (4.-6. kl.) III Regnbuen (Ung) FFO Stavnsholt I FFO Stavnsholt (0.-3. kl.) FFO Solvang I Solvang (0.-3. kl.) FFO Hareskov I Hareskov Fritidshjem (0.-3. kl.) I Gasværket (4.-6. kl.) III Slottet (Ung) FFO Lille Værløse I Lille Værløse og Jonstrup Fritidshjem (0.-3. kl.) II Toppen (4.-6. kl.) III Klub 24 (Ung) FFO Syvstjerne I Lillestjernens Fritidsklub (0.-3. kl.) II Syvstjerneklubben (4.-6. kl.) FFO Søndersø I Søndersø Fritidshjem (0.-3. kl.) II Solbjerggård (4.-6. kl.) Kommunale institutioner - i alt kl kl Ung Private institutioner Solhøjgård (0.-3. kl.) Fuglsang (0.-3. kl.) Idrætten (0.-3. kl.) Idrætten (4.-6. kl.) Idrætten (Ung) Furesøgård (4.-6. kl.) Furesøgård (Ung) Private institutioner - i alt kl kl Ung Kommunale og private institutioner - i alt kl kl Ung Kilde: Center for Dagtilbud og Skole, november Note: Afrunding til hele tal medfører mindre afvigelser. 28

29 BEVILLINGER På de følgende sider gennemgås bevillingerne for aktivitetsområdet "Skoler og FFO", som består af folkeskolerne, FFO erne, Furesø ADHD-og Autismecenter, Furesø Ungdomsskole og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Skoler og FFO Netto Skole- og FFO Fælles udgifter/indtægter Skole/FFO fælles udgifter Skole IT It-udstyr til undervisning og vedligeholdelse af skolernes fælles netværk, software m.m Naturskolen Fiskebæk Naturskole drives i fællesskab med Ballerup, Herlev og Gladsaxe kommuner. Udgifterne til skolen fordeles mellem kommunerne efter elevtal Befordring Fælles Skolekonsulenternes tjenestekørsel Uddannelse Fælles Videreuddannelse af undervisningspersonale samt ledere og konsulenter på henholdsvis korte kurser og længerevarende uddannelser på Danmarks Pædagogiske Universitet, CVU, lærerseminarierne samt skolebaserede kurser, hvor alt pædagogisk personale på en skole deltager og til lokale kurser på tværs af skolerne Budgetposten indeholder kr., som blev givet i DUT-midler i 2014 i årene 2014 og 2015 vedr. ekstra midler til folkeskolereformen Administration Fælles Administration, Copydan, sikkerhedsarbejde, repræsentation, kontingenter, fælles elevråd, diverse aktiviteter m.v Skolebyrådsdag Den første skolebyrådsdag blev afholdt i 2013, og afholdes herefter hvert andet år. Der er givet budget til dette ved de tekniske korrektioner Skolereform DUT budget 2014 I 2014 blev der (via DUT) givet midler til folkeskolereformen: varige midler, ekstra midler i 2014 og 2015 samt midler til kompetencedækning. Denne budgetpost er den resterende del af de varige midler, efter der er sket fordeling af midler til skolerne til dækning af tillæg til alle lærere som kompensation for aftrapning af

30 årsreglen Bedre fritidstilbud for større børn (B13) I budget 2013 blev der afsat en pulje til bedre fritidstilbud for større børn. Opgaven er forankret i Ungdomsskolen. Efterhånden som aktiviteterne afholdes/indkøb foret, vil pengene blive flyttet til de tilbud (primært FFO3), der har haft udgiften Ungefester på tværs (B2013) I budget 2013 blev afsat midler til ungefester. Opgaven er forankret i Ungdomsskolen Budget 2015 ØU14 (skoler) Center for Dagtilbud og Skoles andel af budgetforslag ØU14 Lavere lønbudgetter i hele organisationen er blevet fordelt forholdsmæssigt efter lønbudgetternes størrelse. Skolernes andel udgør 1,7 mio. kr. Når skolerne og FFO erne får fordelt deres budgetter for 2015, vil denne konto blive nulstillet Budget 2015 ØU14 (FFO) FFO ernes andel af lønbesparelsen udgør 0,3 mio. kr. Når skolerne og FFO erne får fordelt deres budgetter for 2015, vil denne konto blive nulstillet Budget 2015 BSU5 Samlet ledelse og administration på skoler og FFO. Denne besparelse har virkning fra 1. august 015. Når udmøntningen af besparelsen er fastlagt, fordeles den på skoler og FFO er Forældrebetaling FFO Budget til forældrebetaling dannes på baggrund af børnetallet x de vedtagne takster Søskenderabat Familier med mere end ét barn i dagtilbud for 0-6 årige samt børn i fritidstilbud/ffo kan få tilskud til de(n) billigste plads(er), således at egenbetalingen for den billigste plads udgør 50 pct. af forældrebetalingstaksten. Der skal omplaceres budget fra Økonomiske fripladser FFO til søskenderabat. Budget til søskenderabat dannes på baggrund af udviklingen i børnetallet samt regnskabserfaring Økonomiske fripladser FFO Budget til økonomiske fripladser dannes på baggrund af udviklingen i børnetallet samt regnskabserfaring Socialpædagogiske fripladser FFO Budget til socialpædagogiske fripladser dannes på baggrund regnskabserfaring Mellemkommunal - Skole Udgifterne er mellemkommunal afregning for elever bosiddende i Furesø Kommune, der modtager undervisning i andre kommuner. Indtægterne er mellemkommunal afregning for elever fra andre kommuner, der modtager undervisning i Furesø Kommune, herunder elever i 10. klasse på Egeskolen

31 Mellemkommunal FFO Indtægten er mellemkommunal afregning fra andre kommuner, der går i FFO i Furesø Kommune Midler til senere fordeling Skole Demografireguleringen til skolerne sker via denne pulje. Demografimidlerne er endnu ikke udkonteret til skolernes budgetter i Når det sker, vil denne konto balancere Midler til senere fordeling - FFO Demografireguleringen til FFO erne sker via denne pulje. Demografimidlerne er endnu ikke udkonteret til FFO ernes budgetter i Når det sker, vil denne konto balancere Kompetenceudvikling Fælles Budgettet er målrettet opkvalificeringen af lærerne således, at Furesø Kommune kan opfylde det nationale mål om, at mindst 90 % af timerne i skolen i 2018 læses af lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer (DUT-midler afsat i budget 2014) Skolekonsulenter og Skole-it-konsulenter Lønmidler til skolekonsulenter, inkl. ½ stilling i Skolehaverne SSP Samarbejde mellem sociale myndigheder, skole og politi Investeringspuljen budget Aktiviteterne, som finansieres af investeringspuljen, har til formål at understøtte inklusion og tosprogede elevers faglige udbytte af undervisningen Puljen dækker blandt andet en udvidelse af de lokale specialtilbud, PAF (Pædagogiske Arbejdsmetoder i Furesø en systematisk tilgang til arbejdet med børn i vanskeligheder), forskellige projekter målrettet tidlig sprogindsats, IT-baserede læremidler som kompenserende redskaber og turbo-forløb for udvalgte grupper af elever. Investeringspuljen 5 var på i alt 10 mio. kr. fordelt med 3 mio. kr. i 2012 og 2013 og 2 mio. kr. i 2014 og Investeringspuljen er blevet reduceret med kr. Dels ved BOI i 2013 (besparelse på projekter) og dels blev kr. af mindreforbruget ikke overført fra 2013 til I 2015 står kr. af budgettet i Center for Børn og Familie, da et af projekterne udføres her (Sprogligt rejsehold). I 2014 forventes et mindreforbrug på Investeringspuljens projekter på 0,5 mio. kr., som vil blive søgt overført til budget Skolebibliotekerne Midlerne dækker fællesudgifterne vedrørende skolebibliotekerne - primært udgifter til IT Investeringspuljen blev vedtaget ifm. budget

32 Andelsforeningen af 1987 Siden 1987 har alle fritidshjem og FFO I, beliggende i Farum, haft mulighed for at melde sig ind i Andelsforeningen. Der afholdes fælles arrangementer, og der er foretaget større fælles investeringer, bl.a. i tipier, kanoer, samt et stort cirkustelt. Endvidere afholdes der hvert år en stor fælles daglejr i de to første uger af skolernes sommerferie Syge- og hjemmeundervisning Udgifter og indtægter i forbindelse med syge- og hjemmeundervisning, herunder hospitalsundervisning. (jf. Folkeskoleloven 23). På baggrund af regnskabserfaring er budgettet nedjusteret med kr. ved de tekniske korrektioner Befordring af elever i grundskolen Kørsel af elever mellem kommunens egne skoler og hjem/fritidstilbud: kr. Kørsel vidtgående specialundervisning: 5,2 mio. kr. Budgetreduktion nr. 3.1 B Effektivisering af kørselsområdet - ruteplanlægning og visitation: kr Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til statslige og private skoler Bevillingen omfatter bidrag til staten for kommunens andel af tilskuddet til undervisning af elever fra Furesø Kommune på private skoler. Bidraget fastsættes hvert år i Finansloven. Der fratrækkes 5 pct. tilskudsmoms af statsbidraget. Skole: 28,9 mio. kr. SFO: 2,4 mio. kr. Marie Kruse Skole Driftstilskud til SFO: 2,9 mio. kr. Særtilskud til nedsættelse af forældrebetaling for skole: 0,4 mio. kr Efterskoler og ungdomskostskoler Bevillingen omfatter bidrag til staten for kommunens andel af tilskuddet til elever fra Furesø Kommune optaget på efterskoler, ungdomshøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler. Bidraget fastsættes i Finansloven. Der fratrækkes 5 pct. tilskudsmoms af statsbidraget Budgettet er baseret på regnskabserfaring Ungdommens Uddannelsesvejledning Furesø Kommune indgår, jf. Lov om Uddannelsesvejledning, i UU-Sjælsø sammen med Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner UU Sjælsø er et 60-selskab, der yder vejledning til unge fra 6. klasse til det 25. år. Budgettet til UU Sjælsø er nedjusteret med kr. i 2015 og herefter kr. årligt. Nedjusteringen er sket som en teknisk korrektion og skyldes, at opgaverne i Ungdommens Uddannelsesvejledning omlægges som følge af finansieringen til Ungepakke II er bortfaldet samt Erhvervsuddannelsesreformen. Herudover betyder Erhvervsuddannelsesreformen: * Ny særlig ungdomsuddannelse: Kombineret ungdomsuddannelse (KKU), øget vejledningsopgave til UU-centrene * Ny erhvervsrettet 10 klasse fra 1. august Samlet set forventes flere elever i 10. klasse. 32

33 Specialundervisning og special SFO Specialundervisning i regionale tilbud Udgifter i forbindelse med specialundervisning efter Folkeskolelovens 20, stk. 3, der gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelsdækkende institutioner, der varetages af regionerne Kommunale specialskoler Udgifter i forbindelse med specialundervisning efter Folkeskolelovens 20 stk. 2, der gives til børn og unge, hvis udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, der bedst kan opfyldes på specialskoler eller i specialklasser, eller børn og unge med behov for støtte i en stor del af undervisningstiden. Undervisningen udføres ikke i den almindelige folkeskole, men derimod i en kommunal specialklasse eller -skole Furesø Kommune samarbejder primært i et lokalt netværk med Allerød og Egedal Kommuner (Netværk 3) om driften af specialklasser, sekundært et regionalt netværk med øvrige kommuner i regionen. Elever, der henvises til undervisning i specialklasser, kan således blive henvist til undervisning uden for Furesø Kommune, såfremt der ikke er et relevant tilbud i kommunen. Indtægterne er salg af pladser i Furesø ADHD-og Autismecenter (undervisning). Indtægtsbudgettet vil blive flyttet til funktion , da ADHD- og Autismecentrets udgiftsbudget til undervisning fra 2015 ligger på funktion Special SFO (udgifter) Udgifterne er betaling for Furesøbørn, der går i andre kommuners special-skolefritidsordninger Special SFO(indtægter) Indtægterne er salg af pladser i Furesø ADHD-og Autismecenter Specialpædagogisk bistand, børn i førskolealderen Bevillingen dækker udgifter og indtægter vedrørende specialpædagogisk bistand til børn, der ikke har påbegyndt skolegangen, jf. Folkeskolelovens 4, stk Skolerne og FFO erne Skolernes og FFO ernes budgetter Skolernes og FFO ernes budgetter dannes på baggrund af "Principper for ressourcefordeling til skoler og FFO (se tidligere afsnit). De nuværende budgetter for skolerne i 2015, er 2014-budgetterne med 2014/15-elevtal fremskrevet til 2015-pris. Det skyldes, at skolernes og FFO ernes budgetter for 2015 endnu ikke er fordelt på baggrund af elevtallet for 2015, ligesom budgetterne endnu ikke afspejler de budgetmæssige ændringer som følge af de vedtagne budgetforslag ØU14 (Lavere lønbudgetter i hele organisationen) og BSU5 (Samlet ledelse og administration på skoler og FFO). 33

34 Den enkelte skoles og FFO s budget er opdelt i tre delbudgetter løn, driftsramme og indvendig vedligeholdelse. Lyngholmskolen og FFO Lyngholmskolen undervisning Løn Driftsramme Indvendig vedligehold Lyngholmskolen FFO (FFO I + II + III) Løn Driftsramme 785 Indvendig vedligehold Stavnsholtskolen og FFO Stavnsholtskolen - undervisning Løn Driftsramme Indvendig vedligehold Stavnsholtskolen FFO (FFO I) Løn Driftsramme 492 Indvendig vedligehold Solvangskolen og FFO Solvangskolen - undervisning Løn Driftsramme Indvendig vedligehold Solvangskolen FFO (FFO I) Løn Driftsramme 243 Indvendig vedligehold Hareskov Skole og FFO Hareskov Skole - undervisning Indeholdt i driftsrammen er kr. til vedligehold af skolens svømmesal. Løn Driftsramme Indvendig vedligehold

35 Hareskov Skole FFO (FFO I + II + III) Løn Driftsramme Indvendig vedligehold Lille Værløse Skole og FFO Lille Værløse Skole - undervisning Løn Driftsramme Indvendig vedligehold Lille Værløse Skole FFO (FFO I + II + III) Løn Driftsramme 648 Indvendig vedligehold Syvstjerneskolen (inkl. ADHD- og Autismecenteret) og FFO Syvstjerneskolen - undervisning Indeholdt i driftsrammen er kr. til vedligehold af skolens festsal. Løn Driftsramme Indvendig vedligehold /05 Furesø ADHD- og Autismecenter Furesø ADHD- og Autismecenter har specialklasser for elever med ADHD og autisme. Furesø ADHD- og Autismecenter holder til på Syvstjerneskolen, men centret har også specialklasser på Lille Værløse Skole og Solvangskolen. Der er tilknyttet fritidstilbud til specialklasserne Budget til undervisning: 18,7 mio. kr Budget til fritidsdelen: 9,3 mio. kr Syvstjerneskolen FFO (FFO I + II) Løn Driftsramme 927 Indvendig vedligehold Søndersøskolen og FFO Søndersøskolen undervisning - Heraf Søndersøskolen-Furesøskolen 7,9 mio. kr Indeholdt i driftsrammen er kr. til Historisk værksted. Løn Driftsramme Indvendig vedligehold

36 Søndersøskolen FFO (FFO I + II) Løn Driftsramme Indvendig vedligehold Egeskolen Egeskolen er en 10. klasse-skole, der ligger på Jonstrup Gl. Seminarium. Løn Driftsramme 957 Indvendig vedligehold Furesø Ungdomsskole Furesø Ungdomsskole opretter samlet set ca. 100 hold om året for de årige. Undervisningen foregår på kommunens skoler, i svømmehaller m.v. Ungdomsskolen tilbyder bl.a. knallertundervisning. Fra budget 2015 er Ungdomsskolens budget reduceret med 0,5 kr. årligt jf. BSU 6 (Fokuserede tilbud i Ungdomsskolen). Samtidig har Ungdomsskolen fået tilført deres budget 0,75 mio. kr. årligt fra 2015 jf. BSU 9 (En fremskudt og sammenhængende indsats til udsatte unge - Ungehuset). Der skal ske et styrket fokus på lektie- og uddannelsesstøtte på både folkeskole og gymnasialt niveau. Ungdomsskolens nuværende lektiehjælp udvides til også at gælde Ungehusets målgruppe. Løn Driftsramme (netto) 662 Indvendig vedligehold 28 Takster FFO erne Taksterne for pasning FFO I-II-III besluttede Byrådet i forbindelse med etablering af Furesø Fritidsordning (citat): "Det er ikke hensigten med indførelse af FFO, at øge kommunens samlede indtægtsgrundlag i form af øget forældrebetaling for kommunens fritidstilbud. Der lægges således i budgettet op til uændrede takster på området." Endvidere besluttede Byrådet med vedtagelse af budget 2012 at hæve taksterne for FFO I og FFO II med henholdsvis 185 kr. og 205 kr., idet kommunens takster på området fortsat var væsentlig lavere end sammenligningskommunerne. Siden 2012 er taksterne hvert år fremskrevet med den generelle fremskrivningsprocent. Taksterne for FFO I, II og III i 2015 er således fremskrevet med 1,2 pct. i forhold til 2014-taksterne. 36

37 Tabel BSU.19 Forældretakster 2015 i FFO I-II-III (2014-p/l) 2014 (2015-p/l) 2015 (2015-p/l) Difference ml og 2015 I kr./pct. FFO I og puljeinst kr./ 2 pct. FFO II og puljeinst kr./ 1,9 pct. FFO III og puljeinst kr./ 2,1 pct. Kilde: Takstberegningen for 2015, Budgetafdelingen. Bruttodriftsudgift for FFO erne Den årlige bruttodriftsudgift pr. plads beregnes på baggrund af de samlede pasningsudgifter, ekskl. ejendomsudgifter herunder husleje og bygningsvedligeholdelse. Bruttodriftsudgiften anvendes som grundlag for udregning af forældrebetalingstaksten og ved mellemkommunal afregning med andre kommuner Tabel BSU.20: Årlige bruttodriftsudgifter pr. barn i FFO i 2015*. Hele kr (2014-p/l) 2015 (2015-p/l) FFO I (1.-3. kl.) FFO II (4.-6. kl.) FFO III (7.-9. kl.) Kilde: Takstberegningerne 2014 og 2015, Budgetafdelingen. Note *: Bruttodriftsudgifterne i tabellen er inklusiv moms og støtte. 37

38 Aktivitetsområde: TAND- OG SUNDHEDSPLEJE Tabel BSU.21: Budget Alle tal er i 2015 pris- og lønniveau og i kr.* DRIFT ** i alt Budget 2015 Budgetoverslagsår Udgifter Indtægter Netto Netto Tand- og Sundspleje: Sundhedsplejen Tandplejen Center for Tandregulering (CFT) Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. Note **: Som følge af afrunding til kr., kan der forekomme mindre afvigelser. Kilde: Datatræk i KMD Opus pr Figur BSU.4: Aktivitetsområdet "Tand- og Sundhedspleje" budget 2015 (netto kr.). 23% Sundhedsplejen 31% Tandplejen 46% Center for Tandregulering Kilde: Datatræk i KMD Opus d BEVILLINGER På de følgende sider gennemgås bevillingerne for aktivitetsområdet "Tand- og Sundhedspleje". Området består af den kommunale tandpleje inklusiv Center for Tandregulering samt den kommunale sundhedstjeneste. Furesø Kommune skal i henhold til Sundhedslovens 127 tilbyde alle børn og unge under 18 år bosiddende i kommunen vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje og sundhedspleje. 38

39 Tand og Sundhedsplejen Kommunal tandpleje Furesø børne- og ungdomstandpleje er et gratis tilbud til alle børn og unge mellem 0-17 år, der bor i Furesø Kommune. Tandplejen omfatter forebyggende og behandlende tandpleje, herunder nødvendig tandregulering. Tandpleje for 0-17 årige finder sted på 2 klinikadresser: Farum: Nygårdterrasserne 209 A, 3520 Farum. Værløse: Kirke Værløsevej 50 (Søndersøskolen), 3500 Værløse. Hjemmeside: Endvidere tilbyder Tandplejen omsorgs- og specialtandpleje til borgere på 18 år og derover. Man skal være visiteret til denne ordning via hjemmepleje eller egen tandlæge/læge. Tandplejen skal i henhold til Sundhedslovens tilbyde eller sørge for forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Den maksimale egenbetaling for deltagere i omsorgstandplejen, pr 1. januar 2015 er 485 kr. (jf. 10, stk. 1, i bekendtgørelse om tandpleje, fra den 1. januar 2015.) I 2014 har Tandplejen 20 medarbejdere fordelt på 17,8 helårsværk. Tandplejens driftsramme er delvist afsat til også at dække indkøb af nyt udstyr til tandlægeklinikkerne. I 2014 udskiftede Tandplejen således to tandlægeunits og skabe på to klinikker, hvilket tilsammen var en investering på 0,75 mio. kr. I budget 2015 har tandplejen fået bevilget et anlægsbudget på 0,75 mio. kr. til at gennemføre den for BSU fremlagte investeringsplan i tandplejen. Investeringerne i tandlægeunits og mv. er for omfattende til at kunne dækkes inden for tandplejens driftsramme, og derfor er der bevilget anlægsbudget hertil i 2015 og 2016 (0,75 mio. kr. og 0,5 mio. kr.). Tandplejen Tandpleje for 0-18-årige på kommunens egne klinikker Tandplejen for 0-18 årige U/I Frit valg år (100 %) 76 Tilskud til tandbeh. nødbehandling 76 Henvisning specialistbehandling 83 Betaling til/fra andre myndigheder 5 Personale

40 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Omsorgstandpleje tilbydes på et af kommunens plejehjem/plejecenter samt tandklinikken Nygårdterrasserne: Værløse: Ryetbo, Ryetvej, 3500 Værløse Farum: Tandklinikken Nygårdterrasserne 209 A, 3520 Farum Der har tidligere været tilbud om omsorgstandpleje på to plejehjem. På Ryetbo i Værløse og på Lillevang i Farum. I august 2014 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at lukke omsorgstandplejen på Lillevang i Farum. Specialtandpleje Tandplejen skal i henhold Sundhedslovens 133 tilbyde eller sørge for specialiseret tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen. Budgettet til specialtandpleje er beregnet ud fra det nuværende antal brugere og den gennemsnitlige pris. Den maksimale egenbetaling for deltagere i specialtandplejen pr 1. januar 2015 er kr. ( jf. 15, stk. 1, i bekendtgørelse om tandpleje, og for patienter, der modtager tilskud efter sundhedslovens 166). Egenbetaling for omsorgstandpleje og specialtandpleje følger af de af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte beløb, som reguleres årligt med satsreguleringsprocenten. Center for Tandregulering (CFT) Pr. 1. januar 2009 etablerede Furesø Kommune i samarbejde med Egedal og Ballerup Kommuner et tandreguleringscenter. Centret drives efter Kommunestyrelseslovens 60 om dannelse af et kommunalt fællesskab. Finansieringen deles mellem kommunerne i forhold til befolkningstallet af de 0 17-årige. Kommunal sundhedstjeneste Den kommunale sundhedstjeneste i Furesø Kommune omfatter Sundhedsplejen. Målgruppen er gravide og familier med børn og unge fra 0-16 år. Sundhedsplejen arbejder jf. Sundhedsloven. Formålet med den kommunale sundhedstjeneste er via et tværfagligt samarbejde at medvirke til at fremme sundhed og trivsel gennem sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger og gennem en indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte persons eller families sundhed. Ordningen skal bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Sundhedsplejen varetager opgaver i barnets hjem, i dagtilbud, på skoler og i lokalsamfundet. 40

41 Hovedopgaverne består primært af: Graviditetsbesøg. Hjemmebesøg. Besøg i forhold til børn, unge og familier med særlige behov. Mødregruppeundervisning, herunder grupper for sårbare mødre, mødre med anden etnisk baggrund og kulturgrupper. Furesø Familieliv-forældreuddannelse står som holdleder for 14 undervisningsgange sammen med en foredragsholder. Særlig sundhedsfremmende og forebyggende indsats i forhold til borgere med anden etnisk baggrund. Konsulentfunktion ift. institutioner, den kommunale dagpleje og skoler. Screening for efterfødselsdepression. Skolesundhedstjenesten. I et tværfagligt samarbejde tilbydes elever i børnehaveklasse og i 9. klasse ind- og udskolingsundersøgelse ved en sundhedsplejerske. Derudover er der regelmæssige sundhedsundersøgelser og sundhedsorienterende samtaler med en sundhedsplejerske i 1., 3., og 6. klasse. Klasseundervisning på forskellige klassetrin. Samarbejdsmøder med tværfagligt personale. MarteMeo optagelser. DUÅ- en sundhedspl. er tilknyttet til DUÅ (De Utrolige År). Tryg Start - et tværfagligt tilbud til særligt sårbare familier. Ekstremt tykke børn - et tværfagligt samarbejde mellem prakt. læger, sundhedspl. og Hillerød hospital. Den røde tråd - Et modeludviklingsprojekt om sammenhængende forældreuddannelse og tværfagligt samarbejde i overgange. Åben Rådgivning en sundhedsplejerske er tilknyttet til Åben Rådgivning i børnesager med små børn. Hygiejnetilsyn på alle daginst. 0-6 år i Hygiejnetilsyn på alle skolerne i Hygiejnetilsyn på alle daginst. 0-6 år i Konsulenter i forskellige faglige fora. Telefon- og mailkonsultationer. Praktikvejleder for sundhedspl. studerende i 3 mdr. x 2 og sygepl. studerende 4-6 stk. hver anden måned. Ultimo 2014 er der ansat 14 sundhedsplejersker, 1 leder og 1 administrativ medarbejder i Sundhedsplejen, svarende til ca. 14,6 årsværk (et årsværk=1628 timer/220 arbejdsdage/44 uger). Sundhedsplejen Personale Driftsramme

42 Aktivitetsområde: BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV Tabel BSU.22: Budget Alle tal er i 2015 pris- og lønniveau samt i hele kr.* DRIFT og STATSREFUSION i alt Budget 2015 Budgetoverslagsår Udgifter Indtægter Netto Netto BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV: Genclerklubben PPR og Forebyggelse: Fælles U/I for PPR og Forebyggelse Talepædagoger, fysioterapeuter og konsulenter Specialpædagoger Psykologer Børneterapien PPR og ledelse Særlige dagtilbud og klubber Dagbehandling og Unge: Ungehuset Furesø Familiehus Familierådgivning: Familierådgivning U/I (familieplejekonsulenter, netværkskoordinator) Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige behov Behandling af stofmisbruger Sociale formål: Merudgiftsydelser Tabt arbejdsfortjeneste Refusioner vedr. sociale formål Berigtigelser af tidl. års udgifter Heraf statsrefusion i alt Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. Kilde: Datatræk i KMD Opus den Figur BSU.5 illustrerer den procentvise fordeling mellem de forskellige delområder, der indgår i aktivitetsområdet "Børn og unge med særlige behov". 42

43 Figur BSU.5: Aktivitetsområdet "Børn og unge med særlige behov" budget 2015(netto; drift og statsrefusion; i kr.).* Diverse Center for Børn og Familie, Genclerklub PPR og forebyggelse Dagbehandling og Unge Kilde: Datatræk i KMD Opus den Note *: Afrunding til hele kr. kan medføre mindre afvigelser i tabellen. Den 1. april 2014 blev det specialiserede område samlet i center for Børn og Familie. Voksenområdet flyttede organisatorisk og bevillingsmæssigt fra Center for Social og Sundhed til Center for Børn og Familie. Center for Børn og Familie betjener derfor nu to politiske udvalg BSU når det gælder børn- og unge området og SSU når det gælder voksenområdet. Den 1. oktober 2014 trådte en ny samlet organisering af børneog voksenområdet i kraft. Den budgetmæssige implementering af organisationsændringen er imidlertid først færdig primo 2015, og derfor beskrives bevillingerne i dette kapitel ud fra den tidligere organisation; som ses i figur BSU.6. Figur BSU.6: Center for Børn og Familie, børn og unge området*. Familierådgivning Center for Børn og Familie PPR & Forebyggelse Familierådgivningen Dagbehandling & Unge Tand- og Sundhedsplejen Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Furesø Familiehus Ungehuset Note *. Indtil 1. august 2014 var Furesøskolen også under Center for Børn og Familie (sammen med Furesø Familiehus). Men per 1. august er den flyttet til Center for Dagtilbud og Skole (Søndersøskolen). 43

44 Budgetforslag I budget 2015 indgår budgetforslagene BSU 9, BSU 10, BSU 11 og BSU 12 på aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov. Jf. tabel BSU.23 nedenfor indeholder budgetforslagene henholdsvis investeringer og besparelser. Der er en klar årsags-virkningssammenhæng mellem besparelses- og investeringssiden, hvorfor det er vigtigt, at se investeringssiden som de tiltag, der muliggør at udgifterne kan reduceres med virkning fra Forslagene forventes at give en bedre og mere virkningsfuld effekt for Furesø Kommunes borgere, idet der sættes tidligere ind og med mere virkningsfulde indsatser. Tabel BSU.23: Budgetforslag Nr. Forslag BSU9 En fremskudt og sammenhængende indsats til udsatte unge Ungehuset Besparelse Ungehuset nedlægges Investering Styrket fokus på lektie- og uddannelsesstøtte på folkeskole og gymnasialt niveau (CDS) Inklusion af unge i eksisterende klub- og foreningsregi (CKF) Inklusion i ordinære arbejdsmarked (Jobcenter) Styrket fokus på fremskudt sagsbehandling og opsøgende pædagogisk gadeplanindsats (CBF) Metodeudvikling, brugerdreven cafe og koordination (CBF) Nettoeffekt BSU10 BSU11 Bedre anbringelser Besparelse Bedre anbringelser Investering Investering, netværkskoordinator i Familierådgivningen Nettoeffekt Programmer med evidens en børne- og ungeindsats der gør en forskel Besparelse Stordriftsfordel ved at samle alle udgifter til familieindsatser ét sted Nettoeffekt BSU12 Målrettet forebyggelse af vold i hjemmet * Besparelse Besparelser på foranstaltningsbudgetter voksen og børn/unge* Investering Køb af 10 pladser årligt hos Dialog Mod Vold Udvikling af ROI model (Return of investment) Nettoeffekt Noter: *) to tredjedele af besparelsen på de 1,55 mio. kr. udmøntes på voksenområdet og en tredjedel på børneområdet ( kr. årligt). Budgetforslag børn- og unge området I 2015 vil børne- og ungeområdet have særligt fokus på en række områder, jf. nedenfor. 44

45 Fokus på forebyggende foranstaltninger Familierådgivningen vil fortsat have fokus på at iværksætte forebyggende foranstaltninger for børn og unge for at undgå dyrere foranstaltninger på et senere tidspunkt. Indsatsen skal sikre, at børnene får hjælp så tidligt som muligt, så de kan udvikle sig i positiv retning uden behov for yderligere og eventuelt mere vidtgående foranstaltninger senere i barndommen. Forskning omkring udsatte børn og unge viser: at tidlig opsporing hos de 0-10-årige giver de bedste forudsætninger for at give den rette indsats i forhold til udsatte børn at indsatser i barnets år har størst effekt og laveste enhedspris at indsatser rettet mod at øge forældrekompetencerne har større effekt end symptombehandling hos den unge (som eksempelvis anbringelser for de årige) at den rette indsats for de 0-10-årige øger muligheden for skole/uddannelse, job, selvforsørgelse og realiseringen af et godt voksenliv. Et øget fokus på tidlig opsporing og tidlig indsats vil derfor kunne give Furesøs udsatte børn og unge bedre livsbetingelser og kommunen en stor besparelse. Tidlig opsporing For at sikre en tidlig indsats i en eventuel problemudvikling hos og omkring et barn er det afgørende, at de voksne omkring barnet ser de første tegn og signaler på, at der er noget galt. Et af målene i 2015 er derfor at sikre, at især de voksne omkring barnet, dvs. sundhedsplejersker, dagplejere, pædagoger og lærere, ser disse tegn og har en fælles og entydig referenceramme og opsporingsmodel. Tidlig indsats Med tidlig opsporing følger muligheden for at lave en tidligere indsats. Herved vil nogle anbringelser kunne undgås, og barnets familie og netværk vil i tide kunne klædes på til at støtte og hjælpe barnet. Forskning fra Sverige viser, at netop den tidlige opsporing og indsats muliggør en ambition om mindst mulig indgriben. I Sverige er det kun 25 pct. af alle anbragte børn og unge, der bliver anbragt på en institution, mens de resterende anbringes i plejefamilier, som ofte er netværksbaserede. Til sammenligning var der i Danmark i 2011 tale om 43 pct. institutionsanbringelser, og ved anbringelser i plejefamilier var der i langt mindre grad tale om de netværksbaserede. BEVILLINGER Bevillingerne fordeler sig på hovedkonto 03 Undervisning og kultur samt hovedkonto 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Diverse Center for Børn og Familie ( ) I forbindelse med teknisk budget er der bevilget kr. til Genclerklubben. I 2010 blev der lanceret en handleplan, der skulle tage hånd om de problemer, der var i Farum Midtpunkt på daværende tidspunkt. I den forbindelse blev der dannet en tyrkisk fodboldforening for voksne (dvs. over 18 årige), som skulle have eget klublokale. Budgettet går til at betale husleje og driftsomkostninger for det lokale/den adresse, hvor foreningen "bor". 45

46 PPR og Forebyggelse PPR og Forebyggelse består af en Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), samt 2 tilknyttede eksterne afdelinger: Sundhedsplejen og Tandplejen. Opgaven i PPR og Forebyggelse er: at yde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats overfor alle børn og unge og deres familier (se afsnit om aktivitetsområdet tand- og sundhedspleje ovenfor) at yde forebyggende og behandlende tandpleje for børn og unge samt specialtandpleje og omsorgstandpleje til børn og voksne (se afsnit om aktivitetsområdet tand- og sundhedspleje ovenfor) at sikre en specialiseret rådgivning i forhold til det enkelte barn/den enkelte unge og dennes familie og tilvejebringe beslutningsgrundlaget for iværksættelse af særlig indsats til børn og unge at yde supervision og rådgivning til samarbejdspartnere i konkrete sager og understøtte den generelle udvikling af de inkluderende læringsmiljøer i dagtilbud og skoler Lovgrundlaget for arbejdet i den pædagogiske psykologiske rådgivningsfunktion er Folkeskoleloven, Dagtilbudsloven og Serviceloven, mens Sundhedsplejen og Tandplejen arbejder jf. Sundhedsloven. Bevillingerne til PPR & Forebyggelse omfatter udgifter og indtægter vedrørende den pædagogiske psykologiske rådgivningsfunktion. Der er tilknyttet tidsbegrænsede projektmidler, som vedrører Furesø Familieliv, Sprogligt Rejsehold og Tidlig opsporing. Den pædagogiske psykologiske rådgivningsfunktion repræsenterer medarbejdere med forskellige specialfaglige baggrunde og alle med særlig viden og ekspertise om børn og unge med behov for en særlig indsats. Psykologer, tale/hørepædagoger, specialpædagoger, fysioterapeuter og specialkonsulenter løser opgaver i forhold til børn og unge i Furesø Kommunes dagtilbud og skoler og i hjemmene. Til PPR-funktionen er der tilknyttet administrativt personale. Et vigtigt afsæt for den pædagogisk psykologiske rådgivning er, at barnet/den unge altid ses og vurderes i forhold til den sammenhæng barnet/den unge indgår i. Hovedopgaverne er: Fagspecifikke observationer, undersøgelser og vurderinger Specialfaglig rådgivning og vejledning omkring det enkelte barn/unge, familien og de professionelle i barnets/den unges nære omgivelse Sorg Krise hjælp Familievejlederordning efter SEL 11 stk. 5 Specialpædagogisk støtte og bistand i dagtilbud Tale/høre undervisning individuelt og i grupper Behandlende fysioterapi Hjemmevejledning og kurser for forældre til børn med ADHD, autisme og lignende problematikker Deltagelse i projekter vedrørende Furesø Familieliv, forældreprogrammerne DUÅ og PMTO, Projekter i investeringspuljen til inklusion: PAF (pædagogiske arbejdsprocesser i Furesø) og Sprogligt rejsehold. I 2014 overtog PPR og Forebyggelse opgaven med visitation til særlige dagtilbud og klubber til 46

47 udsatte børn. Forvaltningen besluttede at flytte budgettet til Særlige dagtilbud og klubber til udsatte børn fra Center for Dagtilbud og Skole til Center for Børn og Familie. Baggrunden for beslutningen er, at det primært er Center for Børn og Familie, der bevilger foranstaltningerne til handicappede børn og unge med nedsat funktionsevne, som ikke kan bruge almindelige dagtilbud og klubber. Budgettet udgør i ,9 mio. kr. (se herunder). Budgettet for PPR & Forebyggelse er overordnet fordelt således: Talepædagoger, fysioterapeuter, konsulenter, specialpædagoger, psykologer og ledelse Børneterapien 430 Fælles U/I for PPR & Forebyggelse 663 Særlige dagtilbud og klubber Dagbehandling og unge Dagbehandling og Unge er et område under Center for Børn og Familier, bestående af Ungehuset i Farum og Furesø Familiehus. Området står for det opsøgende arbejde blandt unge, uddannelsesklassen i Ungehuset samt udfører Familiebehandling. Med budget 2015 reduceres dette områdes budget væsentligt, da et af effektiviseringsforslagene går ud på at omlægge ungeindsatsen i kommunen, hvilket blandt andet indebærer en lukning af Ungehuset. Ungehuset 172 Som en konsekvens af budgetforslag BSU 9 (se Tabel BSU.19 ovenfor) nedlægges Ungehuset i Der spares herved 5,5 mio. kr. årligt. Nogle af disse budgetter bruges til at iværksætte andre ungeindsatser for de udsatte unge i Furesø Kommune. Alle disse tiltag er listet op i Tabel BSU.19 ovenfor. Formålet med den fremtidige ungeindsats er at støtte den unge i dennes udvikling af de personlige, sociale og faglige kompetencer, således at den unge bliver uddannelsesparat og i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse og dermed støttes til et godt ungdoms- og voksenliv, med uddannelse og/eller arbejde. Med BSU9 forslaget etableres der en sammenhængende ungeindsats på tværs af politiske udvalg og centre og med en fælles daglige ledelse. Samtidig med lukningen af Ungehuset investeres der i følgende i følgende tiltag på andre centre og udvalgs budgetter: Styrket fokus på lektie- og uddannelsesstøtte på folkeskole og gymnasialt niveau ( kr./år tilføres Ungdomsskolen under Center for Dagtilbud og skole) Inklusion i ordinære arbejdsmarked. Der etableres ordinære fritids- eller studiejob for at undgå at træne de unge i subsidieret arbejdsmarked ( kr./år tilføres Jobcenterets Ungeenhed, som samtidig flytter fra Jobcenterets til Ungehusets lokaler) Inklusion af unge i eksisterende klub- og foreningsregi ( kr./år tilføres Furesø Fritidsvejledning Fritidspas under Center for Kultur og Fritid, som samtidig flytter fra de nuværende lokaler i Kulturhuset til Ungehusets lokaler) Styrket fokus på fremskudt sagsbehandling og opsøgende pædagogisk gadeplanindsats ( kr./år tilføres Familierådgivningen i Center for Børn og Familie. Dette beskrives nærmere i afsnittet om Familie rådgivningen) Metodeudvikling, brugerdreven café og koordination ( kr./år bevares i Center for Børn og Familie hertil) 47

48 Furesø Familiehus Furesø Familiehus danner rammen om en række tilbud om rådgivning, behandling og støtte til børn og unge mellem 0-18 år og deres familier. Henvendelse kan ske ved direkte henvendelse fra forældre og børn/unge (åben og anonym rådgivning jf. Servicelovens 10, stk. 2), anmodning om bistand fra sundhedspleje, institutioner og skoler (Tryg Start, inklusionsstøttende forløb m.m.) eller som foranstaltninger visiteret af Familierådgivningen. Tilbuddene ydes med udgangspunkt i Servicelovens 11 og 52. Furesø Familiehus modtog i nye henvendelser og afsluttede 255 forløb. pr. 1. november 2014 havde Familiehuset kontakt med 225 familier, herunder 52 i det åbne rådgivningstilbud Familierådgivningen Netto Jf. figur BSU.7 havde Familierådgivningen iværksat foranstaltninger for i alt 423 piger og drenge pr. ultimo oktober pct. af børnene/de unge er piger og 49 pct. er drenge. Hertil kommer de børn/unge, som Familierådgivningen har henvist til kommunens eget Familiehus. De indgår ikke i opgørelsen, da de ikke er en del af udgifterne i Familierådgivningen. Udgifterne til Familiehuset indgår i budgettet for Dagbehandling og Unge. Figur BSU.7: Fordelingen ml. piger og drenge*, der modtager foranstaltninger. 51% 49% Drenge Piger Kilde: Datatræk i Calibra (børne- og ungesystem) pr. ultimo september (godkendt sep. prognose, ult. oktober 2014). Note *: Antallet af unikke børn og unge, som Familierådgivningen har tildelt en foranstaltning. Det er eksklusiv de børn/unge, som Familierådgivningen henviser til Familiehuset. De 423 børn og unge modtager en række foranstaltninger, som fordeler sig på de forskellige funktionsområder, som vist i figur BSU.8. De 44 % af børnene modtager foranstaltninger indenfor kategorien Sociale formål, som vedrører merudgiftsydelser samt tabt arbejdsfortjeneste, jf. figur BSU.8. Cirka 25 pct. af børnene modtager forebyggende foranstaltninger, mens ca. 21 pct. er anbringelsesforanstaltninger uden for hjemmet i bl.a. plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner. Figur BSU.8 omfatter alene de foranstaltninger, som Furesø Kommune betaler for eksternt. Hertil kommer børn/unge, som henvises til Furesø Kommunes eget tilbud, Familiehuset. Disse 48

49 børn og unge indgår ikke i opgørelsen, da det ikke er en direkte udgift for Familierådgivningen, men en udgift for Dagbehandling og Unge, som Familiehuset hører til. De børn og unge som alene modtager en foranstaltning via Familiehuset vil øge andelen af forebyggende foranstaltninger i figur BSU.8. Figur BSU.8: Fordelingen af foranstaltningstyper 2014 (antal cpr per foranstaltningstype). 44% 10% 15% 25% Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Sociale formål 6% Øvrige* Kilde: Datatræk i Calibra (børne- og ungesystem) pr. ultimo september (godkendt sep. prognose, ult. oktober 2014). Note *: Børn/unge henvist til eksterne tilbud/ydelser. Når der ses på udgiftsfordelingen fremkommer der et helt andet billede. Det er de tunge anbringelsessager der udgør størstedelen af udgifterne. Det fremgår af Figur BSU.9, at anbringelsesudgifterne udgør 55 % af de forventede udgifter i 2014 i Familierådgivningen ( og ). Figur BSU.9: Forventede udgifters fordeling på foranstaltningstyper* (Forv. regnskab 14). 4% Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 22% 25% Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge 19% Sociale formål 30% Øvrige* Kilde: Datatræk i Calibra (børne- og ungesystem) pr. ultimo september (godkendt sep. prognose, ult. oktober 2014). Note *: Børn/unge henvist til eksterne tilbud/ydelser. 49

50 Familierådgivning Familierådgivningen U/I Budgettet bruges til at aflønne Familierådgivningens to familieplejekonsulenter samt den nye netværkskoordinator, som er en del af budgetforslag BSU10 Bedre anbringelser. Netværkskoordinatoren skal være med til at sikre, at besparelsen på de 2 mio. kr. på anbringelsesbudgettet kan effektueres. Dette sikres blandt andet ved at netværkskoordinatoren hjælper med at øge andelen af anbringelser i slægts-/netværkspleje. Plejefamilier og opholdssteder m.m. (fkt ) Området omfatter udgifter til anbringelse uden for hjemmet hos plejefamilier, netværksplejefamilier, kost- og efterskoler, egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge jf. Serviceloven 66. Budgettet på denne funktion omfatter desuden udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år, i forbindelse med sager om undersøgelser uden samtykke, anbringelse og opretholdelse af anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, lægelig undersøgelse og behandling mv., jf. Serviceloven 72. Kommunen kan anbringe et barn eller en ung på et anbringelsessted, såfremt anbringelsestilbuddet kan imødekomme barnets eller den unges særlige behov for støtte. Plejefamilie som anbringelsestilbud er typisk karakteriseret ved at kunne tilbyde nære og tætte familielignende rammer for barnet eller den unge. Denne mulighed benyttes derfor oftest til mindre børn. Et opholdssted som anbringelsestilbud er typisk karakteriseret ved at kunne tilbyde en professionel indsats, der ofte har fokus på specifikke målgrupper. Dette tilbud bruges derfor hyppigst til unge med et veldefineret og velbeskrevet behandlingsbehov. Der er i oktober 2014 i alt 71 anbragte børn i Furesø Kommune, hvoraf hovedparten er anbragt i plejefamilier og netværksplejefamilier, svarende til 55 %. Se figur BSU.10. Budgettet på funktion omfatter alle typer anbringelser på nær døgninstitutioner. I oktober 2014 er det samlede antal anbringelser indenfor funktion (pleje, opholdssted, eget værelse) på 57, svarende til 80 %. Figur BSU.10 viser et 20 % fald i antal anbringelser fra juni 2013 til oktober Det har haft stor effekt på udgifterne til plejefamilier og opholdssteder, som forventes at falde fra 2013 til 2014, jf. Figur BSU.11. I øvrigt har der været en tendens til faldende udgifter i perioden 2009 til 2014 (se figur BSU.11). 50

51 Figur BSU.10: Fordelingen af anbragte børn og unge* Kilde: Anbringelsesstatistik juni 13 -oktober Baseret på CALIBRA data. Noter: *) døgninstitutionsanbragte er med i figuren, men er ikke med i budgettet for Døgninstitutionsanbragte hører under budgettet på funktion , som er beskrevet længere nede. Figur BSU.11: Plejefamilier og opholdssteder m.m. (fkt ) fordelt på regnskab , forventet regnskab 2014* samt budget 2015 (drift; netto; 2015-p/l; I kr.).** R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 FR 2014 B 2015 Plejefamilier og opholdssteder Kilde: Dataudtræk af Mål & Midler pr Dataudtræk fra OPUS pr vedr. R12, R13, FR14 og den 10. nov. vedr. B15. Note *: Forventet regnskab 2014 er jf. Budgetopfølgning III Note **: Figuren er baseret på dranst 1, dvs. eksklusiv alt statsrefusion. 51

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige Administrationsgrundlaget beskriver principperne for, hvorledes løn- og driftsrammer tildeles kommunale og selvejende dagtilbud for 0 6 årige i Furesø

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Bevillingsoversigter

Indholdsfortegnelse: Bevillingsoversigter Indholdsfortegnelse: Indledende bemærkninger til udvalgsområdet Budgetmærkninger til aktivitetsområdet Dagtilbud Budgetmærkninger til aktivitetsområdet Skoler og FFO Budgetmærkninger til aktivitetsområdet

Læs mere

ørne- og Skoleudvalget

ørne- og Skoleudvalget B ørne- og Skoleudvalget Politikområdets indhold s ansvarsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Dagtilbud for -6 årige Skoler og FFO Tand- og Sundhedspleje Børn og unge med særlige behov Dagtilbud

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Bevillingsoversigter

Indholdsfortegnelse: Bevillingsoversigter Indholdsfortegnelse: Indledende bemærkninger til udvalgsområdet Budgetmærkninger til aktivitetsområdet Dagtilbud Budgetmærkninger til aktivitetsområdet Skoler og FFO Budgetmærkninger til aktivitetsområdet

Læs mere

ørne- og Skoleudvalget

ørne- og Skoleudvalget B ørne og Skoleudvalget Politikområdets indhold s ansvarsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Dagtilbud for 06 årige Skoler og FFO Tand og Sundhedspleje Børn og unge med særlige behov Dagtilbud

Læs mere

1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud

1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud 1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud Administrationsgrundlaget skal generelt tilrettes aktuelle forhold og ændrede principper gældende fra budget 2011. Som 1. udkast er tilføjet

Læs mere

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE 1 U dvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalgets ansvarsområde omfatter: Undervisningsmæssige opgaver vedrørende folkeskolen, specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

ørne- og Skoleudvalget

ørne- og Skoleudvalget Furesø Kommune Budget 211 B ørne- og Skoleudvalget Politikområdets indhold s ansvarsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Dagtilbud for 6 årige Tand- og Sundhedspleje Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1. Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.2008 Der resterer endnu en harmonsiering af tildeling af løn- og

Læs mere

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalg for skole og ungdomsuddannelse BILAG 3d - USU 1.000 kr./-pl, netto Aktivitetsområde - Skole og FFO -2.228-2.204-1.449 1.696 1 Demografi skoleområdet -2.868-2.865-2.098 1.044 2 Demografi og styringsprincipper

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser

Læs mere

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Regnskabsrapporter 2018

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Regnskabsrapporter 2018 srapporter Profitcenterniveau Bilag b - Funktionsniveau Udgifter - i alt U 533.164 533.385 2.732-2.953 539.173-6.009 101 Indtægter - i alt I -62.564-61.956-732 124-64.927 2.363 102 Netto - i alt N 470.599

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt. Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Udvalg: Børn og skoleudvalget

Udvalg: Børn og skoleudvalget Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korr og forv 2.1 Skole Fællesudgifter 13,6 13,6 13,6 0,0 Folkeskoler m.m. 599,5 600,3 596,5-3,8

Læs mere

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2019-2022 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012 Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Godkendt af SBU den 10. januar 2012 1 Nærværende administrationsgrundlag omfatter

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15.

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Skolernes ressourcefordeling for skoleåret 2015/16 Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Der er dog indarbejdet en enkelt ændring i forhold

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning Budget 2018-2021 Budgetbeskrivelse Dagpasning Side 1 af 6 1. Det overordnede budget Politikområdet Dagpasning hører under Udvalget for Skole, Familie og Børn, og har et samlet budget på 108,6 mio. kr.,

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Forslagsnr. Budget Budget Budget Hele 1.000 kr. Budget Korrektionsforslag, der kræver særlig politisk stillingtagen 16 Tildeling dagtilbud lavere beløb pr.

Læs mere

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2018 Skoleområdet: 516.741.390 Folkeskolen m.m: 487.207.270

Læs mere

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering,

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole varetager den samlede indsats på dagtilbuds- og skoleområdet med det sigte, at det enkelte barn trives, udvikler sig og tilegner sig kundskaber og

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BILAG 1 1.000 kr./2015-pl, netto Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Center for tandregulering (CFT)- takststigning 54 83 86 114 2 Central refusionsordning - særligt dyre enkeltsager

Læs mere

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion , Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747

Læs mere

ørneudvalget Opgavebeskrivelse Konkret forvalter Børneudvalget følgende opgaver: Kommunale dagtilbud for 0-6-årige, private institutioner,

ørneudvalget Opgavebeskrivelse Konkret forvalter Børneudvalget følgende opgaver: Kommunale dagtilbud for 0-6-årige, private institutioner, B ørneudvalget Politikområdets indhold s ansvarsområde omfatter følgende tilbudstyper: Dagplejen 4 områdeinstitutioner med p.t. 8-9 afdelinger pr. områdeinstitution Specialpædagogisk Center Furesø Børne-

Læs mere

Fraværsprocenter (LPT165)

Fraværsprocenter (LPT165) Fraværsprocenter (LPT165) Furesø Kommune 3.500 27.427,17 4,99 13.158 Direktionen 3.500 27.427,17 4,99 13.158 Direktionen 4 1,00 0,17 1 Center for Økonomi og Ressourcer 77 363,01 2,76 479 Center for Økonomi

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Dagtilbud til 0- til 5-årige er der i budget 2020 afsat 237,3 mio. kr.

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Dagtilbud til 0- til 5-årige er der i budget 2020 afsat 237,3 mio. kr. Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige er der i afsat 237,3 mio. kr. Dertil skal

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 1.000 kr./2017-pl, netto Nr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning 48 77 108 149 2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) 120 120 120 120

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Delegationsplan for Børne- og Skoleudvalgets område

Delegationsplan for Børne- og Skoleudvalgets område Delegationsplan for ørne- og Skoleudvalgets område Dagtilbudsloven...2 Folkeskoleloven...5 Lov om efterskoler og frie fagskoler...7 Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge...7 Retssikkerhedsloven...7

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet

Læs mere

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge.

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes Klub 789 og Ungehusene Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Dagpasning Side 1 af 7 1. Det overordnede budget Politikområdet Dagpasning hører under Udvalget for Skole, Familie og Børn, og har et samlet budget på 103,7 mio. kr.,

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Budget 2018 og budgettildelingsmodeller

Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Børne- og Uddannelsesudvalgets budget 2018 (1.259,3 mio. kr. netto) 2 BU-mødet 7/3-2018 Dagtilbudsområdets budget 2018 (398,4 mio. kr. netto) Dagpleje Den centrale

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. ens primære aktiviteter Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer, der indgår i budgetaftalen for 2019.

Børne- og Ungdomsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer, der indgår i budgetaftalen for 2019. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster Børne- og Ungdomsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer, der indgår

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020.

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020. Specifikation budget 2019 - Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020. Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2019 Skoleområdet: 516,143,710

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114 Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet

Læs mere

60-børnstilskud og højere normering

60-børnstilskud og højere normering 60-børnstilskud og højere normering Dagtilbud Kontonr.: 5100111006 Budget ændring -0,727-0,727-0,727-0,727 Regulering af 60-børnstilskud medfører samlet mindreudgift på 0,726 mio. kr. Med budgettet for

Læs mere

Budget Temadrøftelse

Budget Temadrøftelse Budget 2016 - Temadrøftelse Børneudvalgets temadrøftelse den 10. Overordnet serviceramme i 2015 Politikområder r Handlemuligheder Tidsplan og balancekatalog 1 stevns kommune Serviceudgifter 2015 Serviceudgifter

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn i form af en

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Center for Skole og dagtilbud

Center for Skole og dagtilbud Budgetnotat -19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2017 2018 2019 03.22.05 Skolefritidsordninger 29.774 31.985 30.135 05.25.10 Fælles

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

BOP BUL

BOP BUL BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig

Læs mere

Mængdereguleringer Budget

Mængdereguleringer Budget Mængdereguleringer Budget 2016-2019 Mængder budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -0,401-0,434-0,401-0,480 Økonomiudvalget

Læs mere