SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Omstilling og fastholdelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Omstilling og fastholdelse"

Transkript

1 SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE 2017 Omstilling og fastholdelse

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Økonomisk politik Overordnet budgetproces Økonomisk beredskab Behov for økonomisk beredskab Udmøntning af økonomisk beredskab Anlægsbudget Borgerinddragelse m.m Borgermøde Høring af MED-Hovedudvalget Side 2 af 20

3 1. Indledning Rammerne er stramme i den offentlige økonomi de kommende år. Det betyder, at nye initiativer som udgangspunkt skal finansieres krone for krone ved omprioriteringer i Når vi vil tilføre midler til et område, kræver det, at vi finder mindreudgifter på andre områder. Det er et nyt grundvilkår i den økonomiske politik. Ovennævnte citat stammer fra Finanslovsaftalen 2016 og illustrerer meget godt den udfordring, kommunerne står over for i de kommende år. Omprioriteringsbidraget er en realitet, og den kommunale serviceramme falder som udgangspunkt med én procent årligt fra I kroner og øre betyder det, at kommunernes udgifter hvert år forlods reduceres med 2,4 mia. kr. Hvis de 2,4 mia. kr. alene skal fordeles efter antal indbyggere i kommunerne betyder det en reduktion i statstilskuddet for 2017 til Svendborg Kommune på 24,4 mio. kr., hvor der er budgetteret med 5 mio. kr. De kommende års økonomiforhandlinger bliver derfor en kamp om at afværge de sparerunder, som finansloven lægger op til. Her er kommunerne i skarp konkurrence med regionerne. Med finanslovsaftalen er der således sket et markant forværret udgangspunkt for budgetforhandlingerne for 2017, hvilket er bekymrende i forhold til kommunens budgetforudsætninger, der med omprioriteringsbidraget, likviditetstilskud og særtilskud m.m. indeholder en usikkerhed på over 100 mio. kr. et har besluttet, at der pt. ikke udarbejdes et sparekatalog til imødegåelse af et eventuelt negativt udfald af kommuneaftalen, men afventer til de økonomiske konsekvenser af kommuneaftalen kendes primo/medio juni. Regeringen har også tilkendegivet, at den vil tage skridt til at tilpasse investeringerne i 2017 og frem. Det lavere investeringsniveau skal medvirke til, at der i 2020 er balance i den offentlige økonomi, og at Danmark lever op til EUaftalen om, at budgetunderskuddet maksimalt må udgøre 3,0 pct. af bruttonationalproduktet. Konsekvenserne for Svendborg Kommune kendes først efter kommuneaftalen, hvorfor kommunens anlægsbudget i første omgang ikke justeres i dette lys. Omstilling og fastholdelse Svendborg Kommune oplever befolkningsfremgang, øget efterspørgsel efter boliger og byggegrunde, færre ledige lejeboliger, øget beskæftigelse og større optimisme. Med forliget om budget 2016 ønsker forligsparterne at understøtte og fremme denne gunstige udvikling og sikre en varig forankring. Forliget har derfor fokus på investeringer, der kan bidrage til at fastholde og løfte denne udvikling yderligere. En fastholdelse/udvikling af kommunens serviceniveau herunder understøttelse af Byrådets mål om flere indbyggere og flere arbejdspladser skal derfor som udgangspunkt ske inden for de eksisterende økonomiske. Det stiller store krav til kommunens evne til fortsat at omstille og effektivisere, for at skaffe finansiering til nye tiltag. Side 3 af 20

4 2. Økonomisk politik Byrådet har via den økonomiske politik fastlagt de overordnede rammer for kommunens økonomi. Formålet med den økonomiske politik er at sikre at kommunens økonomi er sund og tilstrækkelig med et længere sigte. Økonomisk strategi Driftsoverskuddet skal som minimum udgøre 100 mio. kr. Kassebeholdningen skal udgøre mio. kr. Nedbringelse af gæld - gradvis nedbringelse af kommunens gæld, idet den årlige låntagning som udgangspunkt bør være lavere end de årlige afdrag Principper Overholdelse af servicerammen. Undgå eventuelle sanktioner Bevillingsoverholdelse ingen tillægsbevilling finansieret af kassen Styringsparameter vedtaget budget. Fagudvalg korrigeret budget Budgetansvar - fagudvalgene har ansvaret for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Tidlig reaktion ved udsigt til budgetoverskridelse iværksættes decentralt tiltag til imødegåelse heraf eller forslag til finansiering til politisk beslutning. Realistiske anlægsbudgetter undgå store anlægsoverførsler mellem årene og øget præcision i skøn over forventet regnskab Side 4 af 20

5 3. Overordnet budgetproces Den overordnede proces for budget 2017 har fortsat fokus på at understøtte Byrådets mål om flere indbyggere og flere arbejdspladser samt fastholdelse/udvikling af kommunens serviceniveau inden for de eksisterende økonomiske rammer. Processen forventes at forløbe, som skitseret i nedenstående figur. Figur 1: Overordnet budgetproces Budgetproces Politikker, strategier, mål og resultatkrav et udmelder eventuelle emner, ligesom fagudvalg drøfter egne emner Fagudvalg drøfter, prioriterer og udarbejder mål og resultatkrav ud fra politiker og strategier Jan marts April - Juni Økonomi/ressourcer Budgetprocedure vedtages Budgetrammer udmeldes (ØKU) Basisbudget udarbejdes Kvalificering af budgetforudsætninger Kommuneaftale foreligger Orientering af Byråd + anlægsseminar Fagudvalg fastlægger nye/reviderede mål og resultatkrav til Service og Økonomi August - september Budgetseminar Borgermøde 1. Behandling af budget Budgetforhandlinger Fagudvalg godkender bidrag til Service og Økonomi Oktober - december Budgetvedtagelse (2. behandling) I vedlagte bilag 1 er vist den overordnede tidsplan for udarbejdelse af budget I foråret arbejder fagudvalgene med opfølgning på deres respektive politikker og fastlægger evt. nye temaer/indsatser for det kommende år. I vedlagte bilag 2 er opstillet en tidsplan for fagudvalgenes arbejde med det politiske indhold af budget Når budgettet er vedtaget udarbejder fagudvalg bidrag til Service og Økonomi, der beskriver udvalgets område herunder en oversigt over udvalgets politikker og strategier med angivelse af indsatser/mål for de(t) kommende år. Bidraget forelægges fagudvalget i november, hvor fagudvalget samtidig godkender strategi for udmøntning af budget og indsatser. Side 5 af 20

6 4. Økonomisk beredskab Det økonomiske udgangspunkt for Svendborg Kommunes budgetlægning for 2017 er budget 2016 inkl. overslagsårene i balance. Figur 2: Nøgletal budget (2015 er forventet regnskab pr ) Mio. kr Driftsoverskud -84,7-105,3-114,1-120,8-126,9 Gennemsnitslikviditet 175,0 103,2 90,5 81,8 80,5 Gældsafvikling (*) -18,0-5,4 6,7 28,0 78,4 (*)Gældsafvikling er udtryk for den årlige låneoptagelse fratrukket afdrag på gæld. betyder at gælden øges. I hele perioden er der et stigende driftsoverskud, som dog ikke modsvares af en stigende likviditet, idet overskuddet anvendes til finansiering af anlægsudgifter og nettoafdrag på gæld. Anlægsbudgettet og låneoptagelse er faldende igennem årene til i et urealistisk niveau. 4.1 Behov for økonomisk beredskab? Balancen i det nuværende budget er betinget af flere forhold, hvor der er tilknyttet væsentlige usikkerhedsfaktorer. Flere af disse kan henføres til de årlige økonomiforhandlinger, hvor vi først kender svaret efter sommerferien. Omprioriteringsbidrag på årligt 2,4 mia. kr.: Hvis de 2,4 mia. kr. alene skal fordeles efter antal indbyggere i kommunerne betyder det en reduktion i statstilskuddet for 2017 til Svendborg Kommune på 24,4 mio. kr., hvor der i budgetteret med 5 mio. kr. Likviditetstilskud: 3,7 mia. kr. kun for Tilskuddet udgør 56,3 mio. kr. for Svendborg Kommune, og er også budgetlagt i Særtilskud: Indarbejdet på 12,7 mio. kr. i svarende til tilskuddet for Lånetilsagn: Kun gældende for I indarbejdet lån svarende til låneprocenten i 2016 Jf. ovenstående er der knyttet stor usikkerhed til de årlige økonomiforhandlinger, som for Svendborg Kommune udgør over 100 mio. kr. årligt. Dette faktum gør, sammenholdt med at kommunen ikke har en økonomisk buffer i form af en stor kassebeholdning, at kommunens økonomi er sårbar. De nuværende forudsætninger sikrer balance i budgettets nuværende forudsætninger, men der er ikke afsat ekstra midler til f.eks.: Finansiering af evt. negativ udfald af kommuneaftalen Finansiering af evt. merudgifter i teknisk budget: Demografi, mængdeudvikling, uomgængelige, lov- og cirkulæreprogram, indkomstoverførsler m.m. Rum til politisk prioritering: Medfinansiering af eventuelle nye temaer, indsatsområder herunder Byrådets mål om flere indbyggere og flere arbejdspladser. Side 6 af 20

7 Set i relation til omprioriteringsbidraget er der med finansloven sket et markant forværret udgangspunkt for budgetforhandlingerne for 2017, hvilket er bekymrende i forhold til kommunens budgetforudsætninger. et har besluttet, at der pt. ikke udarbejdes et sparekatalog til imødegåelse af et eventuelt negativt udfald af kommuneaftalen, men at beslutning herom træffes på udvalgets møde den 21. juni 2016, hvor de økonomiske konsekvenser af kommuneaftalen kendes. Sparekataloget skal foreligge til de politiske budgetforhandlinger, som starter weekenden september og forventes afsluttet senest søndag den 25. september. Der er tale om en komprimeret proces, hvor der er kort tid for administrationen til udarbejdelse af konkrete forslag, som skal ligge klar til fagudvalgenes møder medio august, hvorefter forslagene sendes i høring. Der er afsat mindst 10 dage til høring, således af fagudvalgene på møderne primo september kan behandle forslagene inkl. høringssvar og oversende dem til de politiske budgetforhandlinger. I vedlagte bilag 4 er for hvert udvalg udarbejdet en tidsplan for, hvorledes processen for udarbejdelse af kan forløbe. Der afholdes et ekstraordinært smøde 9. august, hvor et får forelagt de samlede økonomiske konsekvenser af kommuneaftalen samt en status på udgiftsbudgettet. På samme møde drøfter et, hvorvidt der skal fremsendes ansøgning til skattepuljen. 4.2 Udmøntning af økonomisk beredskab Etablering af økonomisk beredskab kan bl.a. ske ved at iværksætte nye besparelser og effektiviseringstiltag. Effektiviseringer/besparelser opdeles i følgende 3 typer: Den traditionelle opfattelse af effektiviseringer, hvor kommunen er i stand til at levere samme eller bedre service for de samme eller færre ressourcer. Forandringer og forbedringer, der reducerer kommunens samlede udgifter til borgerrettede service- eller forsørgelsesudgifter med afsæt i forebyggelse og en ændret tilrettelæggelse af de kommunale serviceopgaver. Rene servicebesparelser Svendborg Kommune har gennem de senere år arbejdet målrettet med at effektivisere kommunen for at skabe råderum til bl.a. investering i velfærd og fastholdelse af serviceniveau. Således har kommunens afdelinger og institutioner siden 2010 været underlagt et årligt effektiviseringskrav på 0,25 pct., som siden 2014 er øget til 0,35 pct., hvortil kommer udgiftsreduktion via strukturændringer, effektiviseringspuljer mv. samt besparelser I det vedtagne budget 2016 er der indarbejdet en effektiviseringspulje på 5,0 mio. kr. i 2016 stigende til 20 mio. kr. i Udmøntningen af puljen sker løbende, og Side 7 af 20

8 et vil i forbindelse med den kvartalsvise opfølgning i 2016 få en status på arbejdet hermed. Ved udmøntning af effektiviseringspuljen inddrages det arbejde, der pt. foregår i KL-regi vedr. fælleskommunalt styrings- og effektiviseringsprogram. Der forventes, at foreligge et projektkatalog i februar 2016 med henblik på budget Figur 4: Effektivisering kr. (akkumuleret) Økonomisk beredskab Serviceudgifter Effektiviseringspulje B Effektiviseringspulje B Effektivisering 0,35 % I alt Direktionen anbefaler, at effektiviseringskravet på 0,35 pct. udmøntes som hidtil ved en reduktion af prisfremskrivningen af budgettet ultimo juni. Der er ikke taget politisk stilling til om kravet skal videreføres til 2020, hvilket først forventes at ske i forbindelse med de politiske budgetforhandlinger efter sommerferien. Direktionen vurderer, at evt. udgiftsreduktion, ud over det i budget 2016 budgetlagte, kun i begrænset omfang kan ske uden påvirkning af serviceniveau og dermed må anses for at blive i form af besparelser/serviceforringelser. Som følge af at der ikke er afsat finansiering til nye merudgifter/udvidelsesforslag, er udgangspunktet, at eventuelle udvidelsesforslag fra fagudvalg skal ledsages af tilsvarende forslag til finansiering inden for den eksisterende budgetramme. Benchmark/turnusanalyser: et har fastlagt, at der over en årrække gennemføres benchmarkeller turnusanalyser af udvalgte områder, og hvor et eventuelt provenu kan medgå til det økonomiske beredskab. I forbindelse med budget 2016 blev sygefravær og beskæftigelsesområdet udvalgt. Analysen på beskæftigelsesområdet er afsluttet, mens sygefravær foreligger i foråret For 2017 er det jf. planen Center for Ejendomme og Teknisk Service, der benchmarkes. Analysens resultat foreligger 4. kvartal Anlægsbudget et har det bevillingsmæssige ansvar for anlægsbudgettet. Udgangspunktet for budget er et prioriteret og robust anlægsbudget, der indebærer, at Svendborg Kommune i de kommende år står overfor gennemførelse af en række større anlægsinvesteringer. Side 8 af 20

9 Figur 6. Kommunens anlægsbudget kr kr. Vedtaget Budget 2016 Forventede overførsler fra 2015 foreløbig regnskab 2015 Forventet korrigeret budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Udgift Indtægt Netto Bemærk: De forventede overførsler til 2016 er ikke endelige! Som det fremgår udgør bruttoanlægsbudgettet 146,0 mio. kr. i Hertil kommer anlægsoverførsler fra 2015, hvor der på baggrund af det foreløbige regnskab pr forventes en overførsel til 2016 på brutto ca. 175,5 mio. kr. Kommunen har traditionelt haft et stort bruttoanlægsbudget, som ikke har kunnet realiseres fuld ud i budgetåret, hvilket har medført store anlægsoverførsler mellem årene. Der er som følge heraf fastlagt et mål om indførelse af realistiske anlægsbudgetter i kommunen. Ved et realistisk anlægsbudget forstås dels, hvad kommunen har råd til og dels hvad det er muligt at realisere i det enkelte år. Et væsentligt indsatsområde for budget 2017 er derfor det fortsatte arbejde med at få realiseret de allerede budgetlagte anlægsprojekter indenfor havne- og byudvikling, sundhedsfremme, veje og trafiksikkerhed, energi og borgernære serviceområder mv. Jf. ovenstående tabel har kommunen et relativt stort bruttoanlægsbudget i 2016 og 2017, hvorefter det falder til et noget lavere og beskedent niveau i På baggrund af ovenstående lægges der op til, at anlægsprocessen for foråret primært er fokuseret på justeringer af det nærværende budget med det formål fortsat at danne et aktuelt og realistisk anlægsbudget, som kan danne udgangspunkt for de efterfølgende politiske drøftelser. Administrationen udarbejder oplæg til et justeret, teknisk anlægsbudget, som forelægges et i maj, og som efterfølgende indgår i budgetseminaret i juni måned. smøde maj 2016: - Konsekvens af anlægsoverførsel fra 2015 til Korrigeret anlægsbudget Forventede overførsler til Ændrings- og udvidelsesforslag Byrådsseminar juni 2016: - Kommuneaftale (Anlæg) - Præsentation af ets reviderede anlægsbudget for Eventuelle udvidelsesforslag. - Byrådet fremkommer med tilkendegivelser vedr. anlægsbudget Side 9 af 20

10 På baggrund af Byrådets tilkendegivelser udarbejder Direktionen inden for den samlede anlægsramme forslag til anlægsbudget til 1. behandlingen af budgettet. Direktionens forslag præsenteres på Byrådets budgetseminar 30. august Sidste års økonomiaftale mellem regeringen og KL fastlagde et anlægsloft på 16,6 mia. kr. i 2016, og der er ikke knyttet nogen sanktion ved en evt. overskridelse, men det er forudsat, at kommunerne holdt sig inden for det aftalte niveau. Finanslovsaftalen indeholder klare formuleringer om, at niveauet for de planlagte offentlige investeringer ligger på et væsentligt højere niveau end der er råd til. Regeringen vil på den baggrund seneste i foråret 2016 fremsætte konkret forslag til tilpasninger på investeringsområdet, hvori alle offentlige investeringer vil kunne blive berørt. Dette kan ramme kommunernes anlægsramme. Hvor stor en del rammen eventuel bliver beskåret med og hvilken påvirkning, det får for Svendborg Kommune, kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt. 6 Borgerinddragelse m.m. 6.1 Borgermøde I 2015 er der afholdt borgermøde via Facebook. Direktionen anbefaler, at der også i 2016 afholdes borgermøde. Direktionen vil til ets møde den 23. juni 2015 udarbejde oplæg til form og indhold. Ved udarbejdelse af skal fagudvalgene sikre, at der bliver tilrettelagt en høringsfase for de høringsberettige parter. Der henvises til vedlagte bilag 4, hvor der for hvert udvalg er skitseret en tidsplan for, hvorledes processen for udarbejdelse af kan forløbe. 6.2 Høring af MED-Hovedudvalget Pt. er det planlagt, at MED-Hovedudvalget inddrages således: Nærværende notat udsendes til udvalget efter godkendelse i et. Udvalget deltager i orienteringsmødet i forbindelse med Byrådets møde den 28. juni Udvalget deltager i budgetseminariet den 30. august Side 10 af 20

11 Bilag 1: Tidsplan for budget 2017 Dato Aktivitet Aktør 7. januar Budgetopfølgning 2016 godkendes. Direktion 1. oplæg til budgetprocedure 2017 drøftes Kommunaløkonomisk Forum januar 19. januar Budgetopfølgning 2016 godkendes. 1. oplæg til budgetprocedure 2017 drøftes 4. februar Budgetprocedure 2017 godkendes Direktion - Status nuværende benchmarkanalyser. - Forslag til evt. analyser til budget februar Budgetprocedure 2017 godkendes: - Status nuværende benchmarkanalyser. - Forslag til evt. analyser til budget februar Orientering om budgetproceduren 2017 Afdelingsledere 1. marts Budgetprocedure 2017 præsenteres for Byrådet Byråd Marts Fagudvalg orienteres om budgetproceduren generelt Fagudvalg og fagudvalgets egen proces. 10. marts Økonomisk status til ØK den 15. marts Direktion - 1. rammeudmelding Kommunalpolitisk Topmøde marts 15. marts Økonomisk status + 1. rammeudmelding 18. marts Orientering om budgetproceduren 2017 MED-Hovedudvalg April - juni Revidering af politikker og strategi forslag til Fagudvalg temaer/indsatsområder. 28. april Borgmestermøde/KL Borgmester 19. maj Revideret anlægsbudget 2016 og 2017 oplæg til ØK Direktion 24. maj 24. maj Revideret anlægsbudget 2016 og juni 12:12 seminar: Direktion Status Budget juni Drøftelse af Byrådets seminar 28. juni Direktion 21. juni Status budget 2017: - kommuneaftale - fastlæggelse af evt. omfang af sparekatalog + proces for udarbejdelse heraf - Fastlæggelse af program for budgetseminar juni og august samt borgermøde 28. juni Byrådets budgetseminar - Orientering om kommuneaftale. - Status temaer/udfordringer. - Anlægsseminar. Byråd Side 11 af 20

12 Sommerferie August Fagudvalg behandler bidrag til B2017: Fagudvalg - Temaer og indsatser 9. august Ekstraordinært møde i : - Økonomisk status - ansøgning vedr. skattepuljen 18. august Status budget Indledende drøftelser om forslag Direktion til budget 2017 i balance. 18. august Fagudvalg fremsender materiale til budgetmappen Fagudvalg 23. august Budget 2017 status Budgetnotat drøftes. Fastlæggelse af proces for politiske budgetforhandlinger 25. august Drøftelse af budgetforslag i balance til ØK s 1. beh. Direktion 26. august Materiale til budgetseminar udsendes Økonomi og Udbud 30. august Budgetseminar: Økonomisk status, gennemgang af budgetmappen, status temaer. Direktionens budgetforslag til 1. beh. Byråd, Direktion og MEDHovedudvalg 1. september Borgmestermøde/KL Borgmester september Borgermøde Byråd 13. sept. 1. behandling i Budgetforslag fra Direktion i balance 20. sept. 1. behandling i Byråd Byråd 22. sept. Borgmestermøde/KL Borgmester sept. Politiske forhandlinger Byrådet 26. sept. Frist for fremsendelse af ændringsforslag Byråd 4. oktober 2. behandling i 11. oktober 2. behandling i Byråd Byråd Side 12 af 20

13 Bilag 2: Proces for temaer, indsatser og budget 2017 Måned Byråd Fagudvalg Udviklingsudvalg Januar Februar Marts Budgetprocedure præsenteres Budgetprocedure godkendes: - Status nuværende benchmark analyser - valg af evt. nye til 2017 Økonomisk status: - regnskab 2015 inkl. overførsler til 2015/16 - rammer basisbudget 2017 Status på fagudvalgets mål og indsatsområder 2015 Status på fagudvalgets mål og indsatsområder 2016 Status Havn og Maritime klynger April Maj Anlægsbudget: Drøftelse af prioriteret budget afledt effekt på Overførsel fra 2015 til Korrigeret anlægsbudget Forventede overførsler til Ændrings- og udvidelsesforslag Udvalgets budgetprocedure 2017 Fagudvalg drøfter evt. nye temaer og indsatsområder for 2017 Fagudvalg drøfter evt. nye temaer og indsatsområder for 2017 Side 13 af 20

14 Måned Byråd Fagudvalg Udviklingsudvalg Juni Budgetseminar Status: Status temaer/indsatser Status Turisme og natur - Kommuneaftale - Kommuneaftale + evt. - Status temaer udarbejdelse af - Anlægsseminar - Status temaer - Prioriteret anlægsbudget til Byrådets seminar i juni - Fastlæggelse af budgetseminar i august + borgermøde Juli Primo august Ekstraordinært møde i : - udarbejdelse af sparekatalog - ansøgning vedr. skattepuljen August Budgetseminar Budgetnotat Godkendelse af temaer/indsatser 2017 September 1. behandling Borgermøde Politiske budgetforhandlinger 1. behandling 2. behandling Service og Økonomi - Oplæg Oktober 2. behandling Service og Økonomi Oplæg Status uddannelsesklynger November Service og Økonomi godkendes Service og Økonomi godkendes December Service og Økonomi offentliggøres Plan for udmøntning af budget 2017 og politiske mål/indsatser Status Fynsk samarbejde eller Branding og kommunikation Side 14 af 20

15 Bilag 3: Det tekniske budget Det tekniske budget beskrives i budgetnotatet, der udarbejdes i august. Det tekniske budget udgør grundlaget for Direktionens forslag til 1. behandling, som er udgangspunktet for de politiske forhandlinger frem til budgetvedtagelsen den 11. oktober På baggrund af basisbudgettet (overslagsårene i vedtaget budget 2016) udarbejdes et teknisk budget. Den administrative proces beskrives mere uddybet i en administrativ budgetvejledning målrettet administrationen. 1. rammeudmelding foretages medio marts og omfatter følgende: - basisbudgettet - overførsel af evt. mindreforbrug fra tillægsbevillinger, som er givet siden budgetvedtagelsen i 2015, og som påvirker budget Rammerne justeres efterfølgende løbende bl.a. som følge af nye bevillingsomplaceringer i 2016, som har afledt effekt for overslagsårene. Sideløbende med udarbejdelse af basisbudgettet arbejdes der administrativt med at optimere gennemskueligheden i budgettet. Dette arbejde sker bl.a. ved at forbedre/synliggøre de aktivitetstal, som ligger til grund for budgettet. 2. rammeudmelding foretages medio august og omfatter følgende: - Pris- og lønfremskrivning, herunder udmøntning af effektiviseringskravet på 0,35 pct. - Afledt effekt af nye love og bekendtgørelser - Revideret skøn over udvikling i overførselsindkomster - Nyt indtægtsbudget vedr. skatter og generelle tilskud - Demografisk udvikling - Mængdeudvikling - Problemområder (uomgængelige mer- eller mindreudgifter) Indtægtsbudgettet udarbejdes på baggrund af KL s tilskudsmodel. Ved budgetlægning af overslagsårene afstemmes den budgetterede udvikling af overførselsudgifterne med KL s forventninger til udviklingen på de budgetgaranterede områder, samt øvrige overførselsudgifter. Administrationen udarbejder primo august et budgetnotat, som giver en sammenfatning af ovenstående. Notat forelægges et den 23. august 2016, og gennemgås på Byrådets budgetseminar den 30. august Side 15 af 20

16 Bilag 4: Tidsplan for fagudvalgenes udarbejdelse af eventuelt sparekatalog til budget 2017 Miljø-, Klima- og Trafikudvalget Dato Aktivitet 21. juni et beslutter evt. sparekatalog og proces herfor 22. juni Administration udarbejder 9. august Ekstraordinært møde i : - økonomisk status(behov for justering af sparekatalog) - ansøgning vedr. skattepuljen 10. august Dagsorden udsendes til MKT inkl. 15. august MKT drøfter oplæg til. MKT Forslag sendes i høring 18. august Status budget Indledende drøftelser Direktion om forslag til budget 2017 i balance. 18. august Fagudvalg fremsender materiale til Fagudvalg budgetmappen ekskl. 23. august Budget 2017 status Budgetnotat drøftes. Fastlæggelse af proces for politiske budgetforhandlinger 25. august Drøftelse af budgetforslag i balance til ØK s Direktion 1. beh. 26. august Besparelsesforslag MKT: Høringsfrist slutter 26. august Materiale til budgetseminar udsendes ekskl. Økonomi og Udbud 30. august Budgetseminar: Byråd, Direktion og MEDHovedudvalg 31. august Dagsorden udsendes til MKT inkl. september Borgermøde Byråd 5. september MKT oversender til de MKT politiske budgetforhandlinger 8. september Dagsorden udsendes til 9. september Frist for fremsendelse af 13. sept. 1. behandling i Budgetforslag fra Direktion i balance sept. Opstart på politiske forhandlinger 20. sept. 1. behandling i Byråd Byråd 22. sept. Borgmestermøde/KL Borgmester sept. Afsluttende politiske forhandlinger Byrådet 26. sept. Frist for fremsendelse af ændringsforslag Byråd 4. oktober 2. behandling i 11. oktober 2. behandling i Byråd Byråd Acadre

17 Bilag 4: Tidsplan for fagudvalgenes udarbejdelse af eventuelt sparekatalog til budget 2017 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget Dato Aktivitet 21. juni et beslutter evt. sparekatalog og proces herfor 22. juni Administration udarbejder 9. august Ekstraordinært møde i : - økonomisk status(behov for justering af sparekatalog) - ansøgning vedr. skattepuljen 12. august Dagsorden udsendes til EBK inkl. EBK 18. august EBK drøfter oplæg til. EBK Forslag sendes i høring 18. august Status budget Indledende drøftelser Direktion om forslag til budget 2017 i balance. 18. august Fagudvalg fremsender materiale til Fagudvalg budgetmappen ekskl. 23. august Budget 2017 status Budgetnotat drøftes. Fastlæggelse af proces for politiske budgetforhandlinger 25. august Drøftelse af budgetforslag i balance til ØK s Direktion 1. beh. 26. august Materiale til budgetseminar udsendes ekskl. Økonomi og Udbud 30. august Budgetseminar: Byråd, Direktion og MEDHovedudvalg 31. august Besparelsesforslag EBK: Høringsfrist slutter EBK 2. september Dagsorden udsendes til EBK inkl. EBK september Borgermøde Byråd 8. september EBK oversender til de EBK politiske budgetforhandlinger 8. september Dagsorden udsendes til 9. september Frist for fremsendelse af 13. sept. 1. behandling i Budgetforslag fra Direktion i balance sept. Opstart på politiske forhandlinger 20. sept. 1. behandling i Byråd Byråd 22. sept. Borgmestermøde/KL Borgmester sept. Afsluttende politiske forhandlinger Byrådet 26. sept. Frist for fremsendelse af ændringsforslag Byråd 4. oktober 2. behandling i 11. oktober 2. behandling i Byråd Byråd Acadre

18 Bilag 4: Tidsplan for fagudvalgenes udarbejdelse af eventuelt sparekatalog til budget 2017 Udvalget for Børn og Unge Dato Aktivitet 21. juni et beslutter evt. sparekatalog og proces herfor 22. juni Administration udarbejder 9. august Ekstraordinært møde i : - økonomisk status(behov for justering af sparekatalog) - ansøgning vedr. skattepuljen 12. august Dagsorden udsendes til UBU inkl. UBU 17. august UBU drøfter oplæg til. UBU Forslag sendes i høring 18. august Status budget Indledende drøftelser Direktion om forslag til budget 2017 i balance. 18. august Fagudvalg fremsender materiale til Fagudvalg budgetmappen ekskl. 23. august Budget 2017 status Budgetnotat drøftes. Fastlæggelse af proces for politiske budgetforhandlinger 25. august Drøftelse af budgetforslag i balance til ØK s Direktion 1. beh. 26. august Materiale til budgetseminar udsendes ekskl. Økonomi og Udbud 30. august Budgetseminar: Byråd, Direktion og MEDHovedudvalg 30. august Besparelsesforslag UBU: Høringsfrist slutter UBU 2. september Dagsorden udsendes til UBU inkl. UBU september Borgermøde Byråd 7. september UBU oversender til de UBU politiske budgetforhandlinger 8. september Dagsorden udsendes til 9. september Frist for fremsendelse af 13. sept. 1. behandling i Budgetforslag fra Direktion i balance sept. Opstart på politiske forhandlinger 20. sept. 1. behandling i Byråd Byråd 22. sept. Borgmestermøde/KL Borgmester sept. Afsluttende politiske forhandlinger Byrådet 26. sept. Frist for fremsendelse af ændringsforslag Byråd 4. oktober 2. behandling i 11. oktober 2. behandling i Byråd Byråd Acadre

19 Bilag 4: Tidsplan for fagudvalgenes udarbejdelse af eventuelt sparekatalog til budget 2017 Social- og Sundhedsudvalg Dato Aktivitet 21. juni et beslutter evt. sparekatalog og proces herfor 22. juni Administration udarbejder 9. august Ekstraordinært møde i : - økonomisk status(behov for justering af sparekatalog) - ansøgning vedr. skattepuljen 12. august Dagsorden udsendes til SSU inkl. SSU 17. august SSU drøfter oplæg til. SSU Forslag sendes i høring 18. august Status budget Indledende drøftelser Direktion om forslag til budget 2017 i balance. 18. august Fagudvalg fremsender materiale til Fagudvalg budgetmappen ekskl. 23. august Budget 2017 status Budgetnotat drøftes. Fastlæggelse af proces for politiske budgetforhandlinger 25. august Drøftelse af budgetforslag i balance til ØK s Direktion 1. beh. 26. august Materiale til budgetseminar udsendes ekskl. Økonomi og Udbud 30. august Budgetseminar: Byråd, Direktion og MEDHovedudvalg 30. august Besparelsesforslag SSU: Høringsfrist slutter SSU 2. september Dagsorden udsendes til SSU inkl. SSU september Borgermøde Byråd 7. september SSU oversender til de SSU politiske budgetforhandlinger 8. september Dagsorden udsendes til 9. september Frist for fremsendelse af 13. sept. 1. behandling i Budgetforslag fra Direktion i balance sept. Opstart på politiske forhandlinger 20. sept. 1. behandling i Byråd Byråd 22. sept. Borgmestermøde/KL Borgmester sept. Afsluttende politiske forhandlinger Byrådet 26. sept. Frist for fremsendelse af ændringsforslag Byråd 4. oktober 2. behandling i 11. oktober 2. behandling i Byråd Byråd Acadre

20 Bilag 4: Tidsplan for fagudvalgenes udarbejdelse af eventuelt sparekatalog til budget 2017 Dato Aktivitet 21. juni et beslutter evt. sparekatalog og proces herfor 22. juni Administration udarbejder 9. august Ekstraordinært møde i : - økonomisk status(behov for justering af sparekatalog) - ansøgning vedr. skattepuljen 18. august Dagsorden udsendes til ØK inkl. ØK 23. august ØK drøfter oplæg til. ØK Forslag sendes i høring 18. august Status budget Indledende drøftelser Direktion om forslag til budget 2017 i balance. 18. august Fagudvalg fremsender materiale til Fagudvalg budgetmappen ekskl. 23. august Budget 2017 status Budgetnotat drøftes. Fastlæggelse af proces for politiske budgetforhandlinger 25. august Drøftelse af budgetforslag i balance til ØK s Direktion 1. beh. 26. august Materiale til budgetseminar udsendes ekskl. Økonomi og Udbud 30. august Budgetseminar: Byråd, Direktion og MEDHovedudvalg 5. september Besparelsesforslag ØK: Høringsfrist slutter ØK september Borgermøde Byråd 8. september Dagsorden udsendes til inkl. 9. september Frist for fremsendelse af Fagudvalg 13. sept. 1. behandling i Budgetforslag fra Direktion i balance ØK oversender til de politiske budgetforhandlinger sept. Opstart på politiske forhandlinger 20. sept. 1. behandling i Byråd Byråd 22. sept. Borgmestermøde/KL Borgmester sept. Afsluttende politiske forhandlinger Byrådet 26. sept. Frist for fremsendelse af ændringsforslag Byråd 4. oktober 2. behandling i 11. oktober 2. behandling i Byråd Byråd Acadre

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Omstilling og effektivisering

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Omstilling og effektivisering SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE 2018 Omstilling og effektivisering Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Økonomisk politik... 4 3. Overordnet budgetproces... 5 4. Økonomisk beredskab... 6 4.1 Behov

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 18

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Økonomisk politik... 4 3. Overordnet budgetproces... 5 3.1 Proces for politikker, strategier, mål og resultatkrav... 5 3.2 Proces for Økonomi og ressourcer...

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE. Budget Omstilling og Prioritering

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE. Budget Omstilling og Prioritering SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Budget 2020 Omstilling og Prioritering Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Indledning...3 3. Økonomisk politik...4 3.1 Det økonomiske udgangspunkt...4 3.2 Effektivisering...5

Læs mere

1. Indledning. 13/1859 Side 3

1. Indledning. 13/1859 Side 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Politisk proces for udarbejdelse af driftsbudget...5 3. Politisk proces for udarbejdelse af anlægsbudget...8 4. Særlige forhold...9 5. Aktivt medborgerskab...10

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 18-02-2015 Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 18-02-2015 Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 18-02-2015 Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Budgetstrategi Budget Januar 2018 Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

BUDGET Direktionens justerede budgetforslag

BUDGET Direktionens justerede budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens justerede budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018. Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Budgetproces for Budget 2020

Budgetproces for Budget 2020 Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE. Budget Omstilling

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE. Budget Omstilling SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Budget 2019 Omstilling Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Økonomisk politik... 4 2.1 Den økonomiske udfordring... 4 2.2 Behov for ekstra økonomisk beredskab?...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 07-08-2018 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Hanne Klit, Flemming Madsen, John Arly Henriksen, Henrik Nielsen, Birger Jensen,

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget

Læs mere

Politisk budgetvejledning for budget 2020

Politisk budgetvejledning for budget 2020 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Politisk budgetvejledning for budget 2020 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Indledning Formålet med dette notat

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

NOTAT Status budget Foreløbigt overblik til Økonomiudvalget

NOTAT Status budget Foreløbigt overblik til Økonomiudvalget NOTAT Status budget 2017. Foreløbigt overblik til Økonomiudvalget Efter Social- og Indenrigsministeriets udmelding af kommunens indtægter fra skatter og statstilskud i 2017 (statsgaranti) og opdaterede

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling) Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Som supplement til tidsplanen er der udarbejdet nærværende notat, som kort beskriver de enkelte elementer i budgetprocessen.

Som supplement til tidsplanen er der udarbejdet nærværende notat, som kort beskriver de enkelte elementer i budgetprocessen. Notat Sagsnr.: 00.30.00-S00-21-18 Dato: 17-01-2019 Titel: Forslag til budgetproces for 2020-2023 1. Indledning Direktionen har den 17. december 2018 behandlet forslag til tidsplan for budgetprocessen 2020-2023,

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgetproces for Budget (ØK)

Budgetproces for Budget (ØK) Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26108 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2380803 Åben: Forslag til tidsplan - Budget 2019 Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)

Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2019

Budgetproces og tidsplan 2019 Budgetproces og tidsplan 2019 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-44-17 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Version 2.0 Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Dato Version Beskrivelse af ændring 25.11.2009 1.0 Nyt bilag godkendt 21.10.2014 2.0 Administrativ revision af bilaget

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Kapitel 1. Generelle rammer

Kapitel 1. Generelle rammer Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2020

Budgetproces og tidsplan 2020 Budgetproces og tidsplan 2020 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-59-18 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Principper for økonomistyring. Del 1: Overordnede principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring. Del 1: Overordnede principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Del 1: Overordnede principper for økonomistyring Allerød Kommune August 2018 Indledning Allerød Kommune er med en bruttoomsætning på mere end 2 mia. kr. og mere end 1.800

Læs mere

Acadre:

Acadre: Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2019-2022, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2019 2022. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21-02-2019 I dette bilag beskrives, hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Krav til anlægsforslag

Læs mere

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Byrådets budgettemamøde

Byrådets budgettemamøde s budgettemamøde Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den aktuelle økonomiske situation De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester Pernille Beckmann

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Direktionens reviderede budgetforslag for 2018

Direktionens reviderede budgetforslag for 2018 Direktionens reviderede budgetforslag for 2018 Kommunaldirektør Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Ramsherred 5 5700 Svendborg Højt serviceniveau må reduceres for at opnå langsigtet strukturel balance

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen Til Ældre- og Handicapudvalget Sagsnr./Dok.nr. 2016-071827 / 2016-071827-1 Økonomiafsnittet. Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 19 9310 Vodskov Init.: LOEK 01-02-2017 Årshjul for budgetlægningen

Læs mere

Direktionens budgetforslag for 2018

Direktionens budgetforslag for 2018 Direktionens budgetforslag for 2018 Kommunaldirektør Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Ramsherred 5 5700 Svendborg Højt serviceniveau må reduceres for at opnå langsigtet strukturel balance Serviceudgifterne

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE BUDGET 2019 FINANSIERINGSKATALOG

SVENDBORG KOMMUNE BUDGET 2019 FINANSIERINGSKATALOG SVENDBORG KOMMUNE BUDGET 2019 FINANSIERINGSKATALOG APRIL 2018 [1] Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Udvalgenes reduktionsforslag: a. Miljø- og Naturudvalget b. Teknik- og Erhvervsudvalget c. Beskæftigelses-

Læs mere

Økonomisk politik for Stevns Kommune

Økonomisk politik for Stevns Kommune Økonomisk politik for Stevns Kommune 2019-2023 Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken

Læs mere

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. februar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2019. Da det er

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere