Indhold Reduceret brug af eksterne døgninstitutioner... 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Reduceret brug af eksterne døgninstitutioner... 2"

Transkript

1 Reduktionsforslag fra Indhold Reduceret brug af eksterne døgninstitutioner... 2 Inddragelse af tidligere betalte fridage... 3 Konsulentydelser og fælles uddannelse... 4 Reduktion på børnevariable udgifter... 5 Rammebesparelse i dagplejen... 6 Tidligere effektiviseringsgevinster spares... 7 Reduceret timetal i 10. klasse... 8 Normering SFO... 9 Rådighedsbeløb SFO Reduktion med en pædagogisk konsulent i CUD Reduceret serviceniveau skolebefordring ekstra lukkeuge i SFO Driftsbesparelse på Børn og Unge Reduktion i specialiserede dagtilbud Reduktion i specialiserede dagtilbud Fortsat effekt af initiativer jævnfør budget Stop for tilbud om sprogvurdering af 3 årige børn Reduktion i Ungdommens Uddannelsesvejledning på 2 % Reduktion på budget til specialundervisning Ledelsesstrukturen Sommerferielukning med 1 uge Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger) Der indføres 3. uges sommerferielukning Nedsættelse af åbningstiden i daginstitutionerne - alternativ Struktur inkl. Strukturelle besparelser på ledelse- og administration Rammebesparelser på udvalgets område Side 1 af 27

2 Nr Reduceret brug af eksterne døgninstitutioner Børn og Unge Prioriteringsnr Driftsudgifter Driftsindtægter Afdrag på tidligere underskud Netto Der er alene tale om en reduktion som følge af ændret efterspørgsel. Den konkrete opgave har resulteret i et underskud i 2013 på 5,8 mio. kr., som foreslås afviklet med 2, 9 mio. kr. om året i henholdsvis 2017 og Kræver ingen handling Ingen negativ virkning for borgere. Iværksættelsestidspunkt: medio januar 2015 Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Nej

3 Nr Inddragelse af tidligere betalte fridage Dagtilbud for børn Prioriteringsnr. 2 ja Driftsudgifter -1,467-1,467-1,467-1,467 Driftsindtægter Netto -1,100-1,100-1,100-1,100-4,0-4,0-4,0-4,0 I forbindelse med Kommunesammenlægningen og harmoniseringen mellem de 5 kommuner, blev der besluttet, at det pædagogiske personale fik ½ betalt fridag på Grundlovsdagen og en hel betalt fridag den 24. december. Begge dage er overenskomstmæssigt normale arbejdsdage. Begge dage er lukkedage for alle og der er IKKE nogen pasningsmulighed for forældrene. Forslaget vil betyde, at medarbejderne selv skal betale for de 1½ fridage med afvikling af ferie, afspadsering eller løntræk. Gælder både dagpleje og dagpasning. Alle medarbejdere skal varsles opsigelse af gammel aftale senest 3 måneder før ikrafttræden. Forslaget er medtaget i budgetrapporteringen pr som kompenserende besparelse, for så vidt angår den hele fridag på juleaftensdag, som allerede foreslås gennemført for i år. Ingen, da det ikke har nogen konsekvenser for borgerne. Har alene konsekvenser for medarbejder, som fortsat skal holde fri, men nu selv skal betale dagen med ferie eller afspadsering. Iværksættelsestidspunkt: Fra 2015 Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Nej

4 Nr Konsulentydelser og fælles uddannelse Dagtilbud for børn Prioriteringsnr. 3 Ja Driftsudgifter Driftsindtægter Netto ? De centrale midler til fælles uddannelse, pædagogisk udvikling og diverse konsulentydelser reduceres med kr. 0,3 mio. Reduktionen svarer ca. til en reduktion på ca. 6% af budgettet. Baggrunden for at der ikke foreslås yderligere besparelser er dels, at Center for Dagtilbud fra maj 2014 har overtaget sekretariatsopgaven for KKR`s PraktikPlads Fordelingsudvalg (PPF udvalget), hvor borgmesteren er blevet formand og dels, at hvis der senere besluttes en ændret struktur, at der skal bruges ekstra konsulenttid til de nødvendige implementeringsopgaver. Udmøntes af ledelsen i Center for Dagtilbud, således at virkningen overfor dagtilbuddene minimeres. En nærmere vurdering af, hvor aktiviteter overfor dagtilbuddene bedst kan undværes. Iværksættelsestidspunkt: Fra 2015 Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Nej

5 Nr Reduktion på børnevariable udgifter Dagtilbud for børn Prioriteringsnr. 4 Driftsudgifter Driftsindtægter Netto ,0 mio. Der spares 10% af budgettet til børnevariable udgifter. Budgettet dække alle de udgifter der er vedr. børnene. F.eks. inventar, materialer, legetøj, ture, forplejning, administrationsudgifter, IT og telefoni, forældre- og bestyrelsesarrangementer. For vuggestuer dække beløbet desuden bleer. Hvis forslaget gennemføres så foreslås det, at konsekvensen bliver, at der ikke længere ydes bleer til børn i vuggestuer. Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2014 Har forslaget sammenhæng med andre forslag:

6 Nr Rammebesparelse i dagplejen Børne- og Skoleudvlaget Dagtilbud for børn Prioriteringsnr. 5 Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Forslaget indebære en rammebesparelse, som mere konkret udmøntes af dagplejeledelsen. Der vil formentlig være tale om følgende reduktioner: - Ændrede vilkår for tillidsrepræsentanten skal indgå i det daglige arbejde med børn - Reduktion i kursusbudgettet. Færre uddannelsesdage. Forbruget er i forvejen reduceret ved brug af diverse tilskudsmuligheder. - Optimering af gæsteplejen generelt i kommunen. Besparelsen svare cirka til en rammebesparelse i dagplejen med knap 1%. For så vidt angår lukning af gæsteplejen i Ellebæk, når forsøget udløber, så bliver gæsteplejen i fremtiden som 5. plads. I et så lille område som Toksværd med meget få dagplejere, må det påregnes, at en del af gæsteplejen kun kan dækkes ind ved brug af pladser i andre områder og dermed mulighed for at barnet ikke har et godt kendskab til dagplejeren. Iværksættelsestidspunkt: Har forslaget sammenhæng med andre forslag:

7 Nr Tidligere effektiviseringsgevinster spares Dagtilbud for børn nej Prioriteringsnr. 6 ja Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Siden 2009 har udvalget opsamlet de effektiviseringsgevinster, der er opnået i forbindelse med sammenlægning og nedlæggelse af daginstitutioner. Gevinsterne har tidligere været sparet væk eller anvendt til nye tiltag. Saldoen vil i 2015 være på brutto ca. kr Ingen. Ingen. Iværksættelsestidspunkt: Fra Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Nej

8 Nr Reduceret timetal i 10. klasse Børne- og skoleudvalget Undervisning Prioriteringsnr. 7 11,5 % Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Folkeskolereformen indeholder ikke ændringer for 10. klasse. Næstved kommune har hidtil givet 10. klasse samme timetal som 9. dvs. 930 timer om året. I beregningerne af omkostningerne til reformen er der taget udgangspunkt i at 10. klasse fremover skal have samme timetal som 9. klasse (35 timer/uge). En fastholdelse af timetallet på 930 timer (svarende til ca. 31 timer om ugen) ligesom i år vil betyde en mindreudgift på kr. Iværksættelsestidspunkt: Har forslaget sammenhæng med andre forslag:

9 Nr Normering SFO Børne- og skoleudvalget Undervisning Prioriteringsnr. 8 2 % Driftsudgifter Driftsindtægter Netto En reduktion af normeringen vil medføre flere børn pr. ansat i SFO erne og dermed færre ansatte. Den foreslåede reduktion svarer til, at beregningsfaktoren ændres fra 14,24 til 14,74 børn pr. medarbejder for SFO1 og førskolegrupper og fra 14,98 til 15,49 børn pr. medarbejder for SFO2 svarende til et barn mere pr. 2 medarbejdere. Det forudsættes, at forældrebetalingen fastholdes, hvilket svarer til, at den procentvise forældreandel af den samlede udgift stiger tilsvarende. Reduktionen vil eventuelt kunne iværksættes fra januar 2015, såfremt reduktionen sker senere vil årsvirkningen i 2015 være lavere. Iværksættelsestidspunkt: Har forslaget sammenhæng med andre forslag:

10 Nr Rådighedsbeløb SFO Børne- og skoleudvalget Undervisning Prioriteringsnr % Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Undervisningsområdet har reduceret rådighedsbeløbet til undervisningsmidler pr. elev med 83 kr. fra 2160 kr. til 2077 kr. i forbindelse med budgetkontrollen til dækning af højere gennemsnitslønninger på lærerområdet. I lighed hermed og med baggrund i den reducerede åbningstid i SFO foreslås reduktion af SFO ernes rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet pr. barn er i øjeblikket på SFOI 1571 kr. og reduceres med 157 kr. til 1414 kr. På SFOII er beløbet pr. barn i øjeblikket 1416 kr. og reduceres med 141 kr. til 1275 kr. Reduktionen vil eventuelt kunne iværksættes fra januar 2015, med deraf følgende højere årsvirkning i Iværksættelsestidspunkt: Har forslaget sammenhæng med andre forslag:

11 Nr Reduktion med en pædagogisk konsulent i CUD Børne- og skoleudvalget Undervisning Prioriteringsnr % Driftsudgifter Driftsindtægter Netto CUD har 6½ pædagogisk konsulenter fordelt på 1 på specialundervisning, 2 på læsning og inklusion, ½ tosprogskonsulent, ½ innovation/entreprenørskab, 1 IT- og mediekonsulent, ½ pædagogsik/teknisk IT-konsulent og 1 konsulent på SFO-/klubområdet En reduktion vil have betydning for den service skolerne kan efterspørge hos CUD. Iværksættelsestidspunkt: Har forslaget sammenhæng med andre forslag:

12 Nr Reduceret serviceniveau skolebefordring Børne- og skoleudvalget Undervisning Prioriteringsnr % Driftsudgifter Driftsindtægter Netto En reduktion i serviceniveauet forstået som en omlægning fra lukkede skolebusruter til offentlige ruter, med deraf følgende længere vej for børnene mellem hjem og opsamlingssted, forventes at kunne give en reduktion på 10 % svarende til 1,9 mio. kr. Det er først muligt at omlægge fra lukkede ruter til offentlige ruter pr. 1. august 2015, da det nuværende udbud løber hertil. Skolebuskort kan også anvendes til befordring aften og weekender uden for skoleferierne. Iværksættelsestidspunkt: Har forslaget sammenhæng med andre forslag:

13 Nr ekstra lukkeuge i SFO Børne- og skoleudvalget Undervisning Prioriteringsnr. 12 Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Forslag om at øge antallet af lukkeuger i SFO erne til samme niveau som tidligere. Antallet af lukkeuger blev reduceret fra 25 dage til 20 dage i Når egen SFO er lukket i ferier tilbydes de børn, der har behov for pasning plads i en af de 4 SFO er, der holder åbent i alle uger. Iværksættelsestidspunkt: Har forslaget sammenhæng med andre forslag:

14 Nr Driftsbesparelse på Børn og Unge Børn og Unge Prioriteringsnr. 13 Driftsudgifter Driftsindtægter Netto ,6-0,6-0,6-0,6 Besparelsen vil blive gennemført som en rammebesparelse på Børn og Unge området og det må forventes at kunne medføre serviceforringelser. Iværksættelsestidspunkt: Januar 2015 Har forslaget sammenhæng med andre forslag:

15 Nr Reduktion i specialiserede dagtilbud Børn og Unge med konsekvenser for Dagtilbud Prioriteringsnr Driftsudgifter Driftsindtægter Netto ,4-1,4-1,4-1, PRIORITERING 14 OG 15 SKAL SES I SAMMENHÆNG. ER OPRINDELIGT BESKREVET SOM ET SAMLET FORSLAG Halvdelen af reduktionen hjemtages i antallet af specialiserede dagtilbudspladser som konsekvens af det faldende børnetal. Besparelsen vil svare til 2 af 33 pladser i Akaciehuset Det skal understreges at faldet i børnetallet ikke har medført et tilsvarende fald i efterspørgslen til disse tilbud. Der vil derfor være tale om børn, som i dag for opfyldt deres behov i disse tilbud, der skal have deres behov varetaget i mindre specialiserede tilbud (ressourceinstitutioner). Der vil dermed være børn, der i dag får deres behov dækket i ressourceinstitutioner, der vil skulle blive i almindelige dagtilbud. Den anden halvdel af reduktionen hjemtages ved en reduktion i Egehusets 27 pladser. På grund af skolereformen kan denne reduktion måske ske uden at antallet af pladser reduceres, men alene ved en reduktion i åbningstiden. Egehusets målgruppe er imidlertid børn, der ikke har kunnet rummes af skolernes tidligere tilbud. Specialpædagogisk netværk arbejder på at omlægge den samme ressource til at rådgive skolerne om at inkludere disse børn på samme måde som de specialpædagogiske vejledere vejleder dagtilbudsområdet. Denne indsats vil ikke kunne gennemføres, såfremt reduktionen gennemføres. Reduktion af budget for Specialpædagogisk netværk. Ændret visitationspraksis i visitationen til tilbuddet. Iværksættelsestidspunkt: Januar 2015 Har forslaget sammenhæng med andre forslag:

16 Nr Reduktion på specialpædagogisk netværk Børn og Unge med konsekvenser for Dagtilbud Prioriteringsnr Driftsudgifter Driftsindtægter Netto ,6-0,6-0,6-0, PRIORITERING 14 OG 15 SKAL SES I SAMMENHÆNG. ER OPRINDELIGT BESKREVET SOM ET SAMLET FORSLAG Halvdelen af reduktionen hjemtages i antallet af specialiserede dagtilbudspladser som konsekvens af det faldende børnetal. Besparelsen vil svare til 2 af 33 pladser i Akaciehuset Det skal understreges at faldet i børnetallet ikke har medført et tilsvarende fald i efterspørgslen til disse tilbud. Der vil derfor være tale om børn, som i dag for opfyldt deres behov i disse tilbud, der skal have deres behov varetaget i mindre specialiserede tilbud (ressourceinstitutioner). Der vil dermed være børn, der i dag får deres behov dækket i ressourceinstitutioner, der vil skulle blive i almindelige dagtilbud. Den anden halvdel af reduktionen hjemtages ved en reduktion i Egehusets 27 pladser. På grund af skolereformen kan denne reduktion måske ske uden at antallet af pladser reduceres, men alene ved en reduktion i åbningstiden. Egehusets målgruppe er imidlertid børn, der ikke har kunnet rummes af skolernes tidligere tilbud. Specialpædagogisk netværk arbejder på at omlægge den samme ressource til at rådgive skolerne om at inkludere disse børn på samme måde som de specialpædagogiske vejledere vejleder dagtilbudsområdet. Denne indsats vil ikke kunne gennemføres, såfremt reduktionen gennemføres. Reduktion af budget for Specialpædagogisk netværk. Ændret visitationspraksis i visitationen til tilbuddet. Iværksættelsestidspunkt: Januar 2015 Har forslaget sammenhæng med andre forslag:

17 Nr Fortsat effekt af initiativer jævnfør budget 2014 Børne og Unge Prioriteringsnr Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Der er tale om en effekt af de tiltag, der arbejdes med for at skabe balance i budget Øget anvendelse af netværksanbringelse Øget andel af anbringelser i plejefamilier Reducere anbringelsestid - Reducere opstart gennem bedre aflastning og støtte for familier med børn med handicap - Større målrettethed i handleplaner - Etablere flere efterværnstiltag uden anbringelse Alternativer til anbringelser - Mere målrettet netværksinddragelse - Familiekompenserende indsatser - Flere dagstøttende tilbud i stedet for døgntilbud Tilpasning af egne tilbud. - Sikre høj belægningsprocent i egne tilbud - Optimere driftsvilkår Der er igangsat planer for de fleste initiativer. Der er indhentet konsulentbistand fra BDO. Intet Iværksættelsestidspunkt: Iværksættes løbende. Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Reduktioner på forbyggende indsatser vil modvirke forslagets muligheder.

18 Nr Stop for tilbud om sprogvurdering af 3 årige børn Dagtilbud for børn nej Prioriteringsnr. 17 ja ja Driftsudgifter Driftsindtægter Netto ,1-1,1-1,1-1,1 800 Jfr. Dagtilbudsloven er der en forpligtigelse til at gøre en særlig indsats for børns sproglige udvikling, når der konstateres et behov og der er en særlig opgave overfor børn, som ikke er indskrevet i et dagtilbud og overfor to-sprogede børn, som har brug for det. I særlige tilfælde, hvor et to-sprogede barn ikke er indmeldt i et dagtilbud, er kommunen forpligtiget til at give barnet et 30 timers tilbud i en institution uden at der opkræves forældrebetaling. Børneudvalget har tidligere besluttet, at vi skulle opretholde et tilbud til forældrene om, at foretage en sprogvurdering omkring barnets 3 års alder. Dette tilbud stopper, hvis forslaget besluttes. Ingen. Der vil fortsat være fokus på børns sproglige udvikling, som er vigtig i forhold til børns muligheder for senere udvikling, læring og uddannelse. Der vil i fremtiden blive anvendt andre metoder, til at opdage de børn, som har brug for en sproglig støtte og som kommunerne er forpligtiget til at yde. Herunder de to-sprogede børn, hvor der er gode erfaringer med en tidlig og målrettet indsats. I fremtiden vil Kompetencehjulet, som skal udarbejdes på alle børn omkring 3 års alderen blive brugt til at finde de børn, som har særlig brug for sproglig støtte. Iværksættelsestidspunkt: Fra 2015 Har forslaget sammenhæng med andre forslag:? (evt. forslag 3 på Børne- og ungeområdet)

19 Nr Prioriteringsnr. 18 Reduktion i Ungdommens Uddannelsesvejledning på 2 % Børne- og skoleudvalget Undervisning -2 % Driftsudgifter Driftsindtægter Netto I forbindelse med vejledningsreformen er det besluttet, at reducere Ungdommens Uddannelsesvejledning med virkning fra 1/8-14. Den kommunale mindreudgift vil indgå i DUT-beregningerne for Det betyder, at dersom man sparer 2 % på UU, vil der være tale om en reduktion, der kommer oven i den lovgivningsbesluttede reduktion. Iværksættelsestidspunkt:

20 Nr Reduktion på budget til specialundervisning Børne- og skoleudvalget Undervisning Prioriteringsnr. 19-0,6% -> -5,1% Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Næstved Kommune er i flere forskellige benchmark blevet rangeret som den kommune der brugte flest penge til specialundervisning. Fakta er, at billede formodentlig ikke står til troende, da placeringen skydes en forkert konteringspraksis, som blev indført i forbindelse med udlægningen af specialundervisningen i 2009 og som rettes fra 1/8-14. Næstved har forventeligt et højere niveau end sammenlignelige kommune og dermed med mulighed for at sænke niveauet. Administrationen gør opmærksom på, at i forbindelse med finansieringen af folkeskolereformen blev budgettet til specialundervisning fastholdt trods udvidet undervisningsforpligtelse, og selv om lærernes undervisningsforpligtelse er øget dækker det kun omkring 8 mio. kr. af de ca. 15 mio. kr. som udvidelsen på specialundervisningsområdet er beregnet til at koste. Den foreslåede besparelse kommer derfor oven i denne. Det skal nævnes, at formålet med udlægningen var og er at give skolerne mulighed for at kanalisere midler fra specialundervisningen tilbage til almenområdet, hvor pengene er taget fra i takt med at udgifterne på specialområdet voksede. Iværksættelsestidspunkt:

21 Nr Ledelsesstrukturen Dagtilbud for børn Prioriteringsnr. 20 Ja ja Driftsudgifter Driftsindtægter Netto ,5-17,0-21,2-21,2 Foreløbig vurdering af besparelsesmuligheder ved indførelse af en ændret ledelsesstruktur. Forslaget vil endelig blive beregnet og vurderet, når strukturforslaget fremlægges for udvalget. Heri vil blive medtaget forventet effektivisering af de administrative ressourcer. Der er siden 2008 effektiviseret i ledelsesstrukturen, ved sammenlægninger og nedlæggelser, på i alt ca. kr. 3 mio. I forslaget er indarbejdet yderligere lukning af 3 institutioner p.g.a. det faldende børnetal frem til For nærmere beregning/vurdering af beløbene henvises til særskilt sag om forslag om ændring af strukturen på dagtilbudsområdet. Forudsætter en konkret beslutning om en ændret struktur med større enheder og færre selvstændige ledere og institutioner. Det vil være nødvendigt med en lang række initiativer, som skal implementere en ny struktur og som vil blive beskrevet i den konkrete sag. Der skal ydes en stor indsats for at få implementeret en ny struktur og få den til at virke efter hensigten. Endvidere vil det tage tid at få hentet effektiviseringsgevinsten ved en ændring. Derfor foreslår administrationen, at der ikke gennemføres det fulde økonomiske potentiale. Det anbefales, at der reserveres effektiviseringsmidler til at kunne dække evt. centrale krav til kommende effektiviseringer og således at en del af effektiviseringen kan anvendes efter lokale beslutninger til at fastholde eller i bedste fald udvide servicen overfor børn og forældre. Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2015 Har forslaget sammenhæng med andre forslag:

22 Nr Sommerferielukning med 1 uge Dagtilbud for børn Nej Prioriteringsnr. 21 Ja Driftsudgifter Driftsindtægter Netto ,9-4,9-4,9 Forslaget går på at der igen indføres sommerferielukning i daginstitutionerne med 1 uge i juli måned. Ingen effektivisering. Hvis der indføres sommerferielukning foreslås det, at det bliver 3 uger i sammenhæng, hvilket svarer til medarbejdernes krav på sammenhængende ferie efter ferieloven. Information af forældrene i begyndelse af 2015, således at forældre får mulighed for at planlægge deres ferie samtidig at der er ferielukket. Da der jfr. Dagtilbudsloven skal være mulighed for, at forældre som har brug for pasning af barnet, kan få et tilbud, så vil der i hvert område være en daginstitution, som holder åbent. Iværksættelsestidspunkt: Med fuld virkning i 2015 Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Ja nr. 2 og nr. 3

23 Nr nej Prioriteringsnr. 22 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger) Dagtilbud for børn ja Driftsudgifter Driftsindtægter Netto ,9-4,9-4,9-4,9 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning, således at der igen er 2 ugers ferielukning. Der har tidligere i 2011 været 2 ugers sommerferielukning. Der er p.t. også 2 ugers sommerferielukning i skolefritidsordningerne i Næstved. Ingen effektivisering. Der bemærkes, at der kun må holdes lukket hvis der er lavt fremmøde. I Næstved er det tidligere fastlagt, at lavt fremmøde er mindre end 40% af børnene. Der vil givet være en del utilfredshed med, at der igen indføres sommerferielukning. Information af forældrene i begyndelse af 2015, således at forældre får mulighed for at planlægge deres ferie samtidig at der er ferielukket. Da der jfr. Dagtilbudsloven skal være mulighed for, at forældre som har brug for pasning af barnet, kan få et tilbud, så vil der i hvert område være en daginstitution, som holder åbent. Iværksættelsestidspunkt: Fra Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Ja, forslag 1 og 3

24 Nr Der indføres 3. uges sommerferielukning Dagtilbud for børn nej Prioriteringsnr. 23 ja Driftsudgifter Driftsindtægter Netto ,9-4,9-4,9-4,9 Der indføres i alt 3 ugers sommerferielukning fra De 3 uger placeres hvor flest familier i forvejen har ferie. Typisk i ugerne 28, 29 og 30 eller 29, 30 og 31. Ingen effektivisering. 3 ugers samlet sommerferie vil betyde, at medarbejdernes ferie fremover stort set vil være fastlagt på forhånd og dermed vil mulighederne for at planlægge ferien på andre uger ikke være muligt. Det vurderes, at indførelse af 3 ugers sommerferielukning vil betyde stor utilfredshed fra mange forældres side, som vil få påvirket deres ferieplanlægning på deres job. Information af forældrene i begyndelse af 2015, således at forældre får mulighed for at planlægge deres ferie samtidig at der er ferielukket. Da der jfr. Dagtilbudsloven skal være mulighed for, at forældre som har brug for pasning af barnet, kan få et tilbud, så vil der i hvert område være en daginstitution, som holder åbent. Erfaringerne fra tidligere års lukkeuger viste, at kun ganske få børn reelt benyttede sig af tilbuddet om pasning i lukkeugerne. Iværksættelsestidspunkt: Fra 2015 Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Ja, forslag 1 og 2.

25 Nr. 11-8b Prioriteringsnr. 24 Nedsættelse af åbningstiden i daginstitutionerne - alternativ Dagtilbud for børn ja Driftsudgifter Driftsindtægter Netto ,6-3,2-3,2-3,2 Åbningstiderne blev ikke harmoniseret ved kommunesammenlægningen. Det betyder, at den normale åbningstid varierer fra 54 ti/ugl. til 50,5 ti/ugl. Herudover er der enkelte institutioner, som har åbent 60 ti/ugl. og én har åbent 72,5 ti/ugl. Forslaget betyder, at den normale åbningstid fastsætte til 51 ti/ugl. Herudover bliver der i alt 7 inst. (3 i byen og 4 på landet) som får åbent 60 ti/ugl. og vi fastholder én inst. med 72,5 ti/ugl. For at få plads i de inst. med længere åbningstid vil blive krævet dokumentation for behovet i f.m. visitering. Hvis et ønsker at gennemføre forslaget, så foreslås det, at der udarbejdes en særskilt sag, som nærmere forsøger at beskrive konsekvenser og muligheder. Det er ikke muligt at beregne eller vurdere, hvor mange forældre, der vil få problemer med at aflevere/hente deres barn i de enkelte institutioner. For at få mulighed for at tilbyde pladser i de inst. med længere åbent til de forældre, som ellers får problemer, så foreslås forslaget først implementeret fra 1. juli Forsøge at tilbyde andre pladser til de forældre, som ikke kan tilpasse sig de reducerede åbningstider. Hvis der samtidig indføres en ny struktur, så vil der blive den sammenhæng, at der i alle fremtidige områder, vil være mindst et tilbud, som har lang åbningstid. Hvis udvalget ønsker det, så kan der udarbejdes alternativer til harmonisering til et senere møde. Iværksættelsestidspunkt: 1. juli 2015

26 Nr Prioriteringsnr. 25 Struktur inkl. Strukturelle besparelser på ledelse- og administration Børne- og skoleudvalget Undervisning 2,2 % Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Det foreslås, at der træffes beslutning om at strukturændringerne på baggrund af analysen af skole-, SFO- og klubstrukturen mindst udgør 5 mio. kr. på undervisnings- og fritidsområdet. På baggrund af analysen af skole-, SFO- og klubstrukturen udarbejes oplæg til politisk beslutning. Efterfølgende udarbejdes en handleplan for gennemførelse af de besluttede ændringer. Iværksættelsestidspunkt:

27 Nr. Rammebesparelser på udvalgets område Børne- og skoleudvalget Børn og Unge, Dagpasning og Undervisning Prioriteringsnr. 26 Driftsudgifter Driftsindtægter Netto et har peget på rammebesparelser på udvalgets område for restbeløbet op til 3 % reduktionskravet. Det er primært i 2015, der er behov for en vis rammebesparelse for at pege på samlet 39,5 mio. kr. Det skyldes primært, at der alene kan hentes besparelser på 5/12 af undervisningsbudgettet i 2015 (på budgettet for skoleåret 2015/16). Iværksættelsestidspunkt:

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster

Læs mere

Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.

Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer. Sagsnr. 00.01.00-A00-63-14 Dato 19-1-2016 Sagsbehandler Annette Wendt Opfølgning på budget 2015 Børne- og skoleudvalget Nedenstående oversigt viser de punkter på Børne- og skoleudvalgets område, som der

Læs mere

Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.

Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer. Sagsnr. 00.01.00-A00-63-14 Dato 16-2-2015 Sagsbehdler Annette Wendt Opfølgning på budget 2015 Børne- og skoleudvalget Nedenstående oversigt viser de punkter på Børne- og skoleudvalgets område, som der

Læs mere

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Dagtilbudsloven 1 stk. 2, 4 23 Formålet med loven er at 1 stk. at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt. Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Den kommunale dagpleje.

Den kommunale dagpleje. Sagsnr. 28.06.00-P16-1-18 Cpr. Nr. Dato 21-10-2018 Navn Sagsbehandler Johnni Steen Helt Høringsnotat om deltidspladser i kommunens dagtilbud med generel information om deltidspladser, forældrebetaling,

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER

Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Udvalg: Børneudvalget Politikområde: 11 Dagpasning Dato: 23. august 2010 Udfyldt af: Johnni Helt I 2011-priser i hele tusinder

Læs mere

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves

Læs mere

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Mere effektiv ferieplanlægning dagtilbud Forældre varsler ikke altid daginstitutioner om ferie, hvilket resulterer i overbemanding. Hvis alle forældre

Læs mere

Høringsvar fra BUPL Sydøst vedrørende budget 2015

Høringsvar fra BUPL Sydøst vedrørende budget 2015 Høringsvar fra BUPL Sydøst vedrørende budget 2015 Hermed fremsendes BUPL høringssvar vedrørende Næstved Kommunes budget. Høringssvaret består af følgende: Resume Besparelser på daginstitutioner Faldende

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.

Læs mere

Samlet oversigt over udvalgenes 3,0 % reduktionsforslag

Samlet oversigt over udvalgenes 3,0 % reduktionsforslag Samlet oversigt over udvalgenes 3,0 % reduktionsforslag Total for udvalgene 2015 2016 2017 2018 Krav Bemærkninger Økonomiudvalget -15.100-15.100-15.100-15.100-15.100 Beskæftigelsesudvalget -8.700-10.500-7.900-8.400-6.900

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Bilag 3: Effektiviseringsforslag Dagtilbud

Bilag 3: Effektiviseringsforslag Dagtilbud Bilag 3: Effektiviseringsforslag Dagtilbud Nr: Forslag Effektiviseringsprovenu 1 2 % besparelse til ledelse på dagtilbudsområdet 277.000 kr. 2 Reduktion i ledelse i udvalgte institutioner, og ændring i

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5

Læs mere

BUPL s høringssvar til Næstved Kommunes implementering af folkeskolereformen

BUPL s høringssvar til Næstved Kommunes implementering af folkeskolereformen BUPL s høringssvar til Næstved Kommunes implementering af folkeskolereformen BUPL skal hermed svare på kommunens høringsmateriale vedrørende implementering af den kommende skolereform i Næstved Kommune.

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Feriepasning i dagtilbud. / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget

Feriepasning i dagtilbud. / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget Feriepasning i dagtilbud / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget Baggrund - beskrivelse af forslaget De københavnske dagtilbud planlægger i dag sommerferieperioden ud fra, at alle institutioner

Læs mere

Notat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem

Notat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. august 2016 Tlf. dir.: 2325 7928 E-mail: cvk@balk.dk Kontakt: Henrik Thorning Notat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem Det specialiserede

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

2. Udgave: spareforslag og udvidelsesønsker, børn og unge

2. Udgave: spareforslag og udvidelsesønsker, børn og unge 2. Udgave: spareforslag og udvidelsesønsker, børn og unge Udvalg: Børneudvalget - politikområdet Børn og Unge Dato: 10. juni 2013 Udfyldt af: Thomas Carlsen I 2014-priser i hele tusinder -=mindredugifter,

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Indledning Motivation og hovedbudskab Læring og trivsel hos børn og unge Hovedbudskabet med omstillingen er: Alle unge skal have forudsætninger for at få uddannelse Vores børn skal trives, og de skal lære

Læs mere

Dagtilbudsanalyse I budget

Dagtilbudsanalyse I budget Endelig version til budgetpostkassen Dagtilbudsanalyse I budget 2020-2023 Center for Dagtilbud & Skoler Sagsnr.: 253-2019-14404 6. august 2019 Der gennemføres en budgetanalyse på dagtilbudsområdet, hvor

Læs mere

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder Sektor Serviceydelser for ældre 1 Træningsbudgettet på Budgettilpasning i lyset af mindreforbrug i 2017. 86 Behovet er ændret bl.a. som følge af øget brug af Digirehab samt generel øget fokus på visiteringspraksis.

Læs mere

FORSLAG TIL REDUKTIONER 2012

FORSLAG TIL REDUKTIONER 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 Niveauet for bygningsvedligeholdelse kan nedsættes. Kommunen har pt. et vedligeholdelsesbudget der ligger tæt på et gennemsnitligt niveau. Bygningsmassen er grundlæggende i god stand, dog

Læs mere

Beskrivelse af forslag: Forøgelse af lærernes undervisningstid på 7,5 timer årligt svarende til 1/4 lektion ugentligt.

Beskrivelse af forslag: Forøgelse af lærernes undervisningstid på 7,5 timer årligt svarende til 1/4 lektion ugentligt. Nr. 1.A Forøgelse af lærernes undervisningstid Børne- og Skoleudvalget Undervisning Driftsudgifter -1.241-2.979-2.979-2.979 Netto -1.241-2.979-2.979-2.979 Forøgelse af lærernes undervisningstid på 7,5

Læs mere

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder

Læs mere

Vilkår for dagplejen. Haderslev kommune

Vilkår for dagplejen. Haderslev kommune Vilkår for dagplejen Haderslev kommune Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 3 2. Børnepasningsgaranti... 3 3. Dagplejens organisations- og ledelsesstruktur... 3 4. Retningslinjer

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde Politikområde: Dagpasning I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning + Rammeændringer,

Læs mere

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SIDE 1/5 BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDSTILLING: Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget: 1. At der ikke foretages kapacitetsmæssige tilpasninger

Læs mere

Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2

Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2 Reduktionsforslag for Sundheds- og psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri. Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2 K17 Aftale i region Sjælland om at reducere i taksten med 1,5 % for

Læs mere

Serviceniveau og styring børneområdet. - Nogle eksempler

Serviceniveau og styring børneområdet. - Nogle eksempler Serviceniveau og styring børneområdet - Nogle eksempler Sagt om faglighed og økonomi Socialministeren på samråd i april 2010: Men jeg er ikke enig i præmissen om, at jo flere penge vi bruger på området,

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole Nr. 2019 2020 2021 2022 Investering LAER 4.1 takst på de takstfinansierede områder -0,10-0,10-0,10-0,10 0,00 Skoler 0.-9. klasse LAER 6 LAER 7 Ændring af aldersgrupper for opkrævning

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på forslag fra dagtilbudsledere til implementering af effektiviseringsmåltal I budget 2016 indgår et effektiviseringsforslag på dagtilbudsområdet, der udarbejdes

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Budgetreduktioner 2016

Budgetreduktioner 2016 Udvalg: USK Dato for udvalgsmøde: 19. maj 2015 + P/L Andel af 16 mio. kr. i 2014-priser: Budgetreduktion i 2016-priser: Midlertidig placering i budget 2016: 7.000.000 kr. 7.293.000 kr. XG-30027-74 Ved

Læs mere

Der er behov for at revidere budgettet for anbringelser for 2015 på grund af fejl i beregningsgrundlaget samt nye opgaver.

Der er behov for at revidere budgettet for anbringelser for 2015 på grund af fejl i beregningsgrundlaget samt nye opgaver. Sagsnr. 00.01.00-P15-2-14 Cpr. Nr. Dato 28-2-2015 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Revideret budget 2015 Der er behov for at revidere budgettet for anbringelser for 2015 på grund af fejl i beregningsgrundlaget

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Resume Børne- og ungdomsudvalget har i alt fået overført et overskud på 6,6 mio. kr. fra regnskab 2016. På nuværende tidspunkt forventer vi

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Høringssvar til Stevns Kommunes budget for 2018 på børneområdet

Høringssvar til Stevns Kommunes budget for 2018 på børneområdet Stevns kommune Dato: 7-6-2017 Deres ref.: 4660 Store Heddinge Vor ref.: Sagsbehandler: jqs / jrb Høringssvar til Stevns Kommunes budget for 2018 på børneområdet Hermed følger BUPL s høringssvar til Stevns

Læs mere

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/7 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder 1 Anbringelser 114.653 77.517 129.921 15.268

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

FORSLAG TIL ORGANISERING AF DEN NYE ÅMOSESKOLE PÅ BAGGRUND AF FUSIONEN MED AUTISTKLASSERNE PÅ SKOLEN PÅ SØNDERAGER

FORSLAG TIL ORGANISERING AF DEN NYE ÅMOSESKOLE PÅ BAGGRUND AF FUSIONEN MED AUTISTKLASSERNE PÅ SKOLEN PÅ SØNDERAGER FORSLAG TIL ORGANISERING AF DEN NYE ÅMOSESKOLE PÅ BAGGRUND AF FUSIONEN MED AUTISTKLASSERNE PÅ SKOLEN PÅ SØNDERAGER CENTER FOR BØRN OG LÆRING OG CENTER FOR UDVIKLING OG ØKONOMI HERNING KOMMUNE, 2019 Indhold

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Budget Omprioriteringskatalog - reduktioner

Budget Omprioriteringskatalog - reduktioner Budget 2018-2021 Omprioriteringskatalog - reduktioner Børne- og Uddannelsesudvalget Forvaltningens forslag 1.000 kr. Note Politikområde Titel 2018 2019 2020 2021 1 PPR 2.500 2.500 2.500 2.500 2 1 % besparelse

Læs mere

1 Undervisnings- og Børneudvalget

1 Undervisnings- og Børneudvalget 1 Undervisnings- og Børneudvalget Politikområde 12: Dagtilbud 0 6 årige 1.1 Ændret forældrebetaling vedr. børn i specialtilbuddene Æsken og Galaksen Der er lovgivningsmæssigt grundlag for at opkræve forældrebetaling

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup Giørtz Plads 2, 6760 Ribe Dato 20. juni 2016 Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup I forbindelse med forslaget om at lukke dagplejen i Grimstrup pga. et lavt børnetal sammenholdt med den overskydende fysiske

Læs mere

NOTAT. Status på de enkelte forslag

NOTAT. Status på de enkelte forslag GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Administration Status til Børne- og Undervisningsudvalget om tilpasning af tilbudsviften til støttekrævende børn og unge Af: Jakob Thune NOTAT I forbindelse

Læs mere

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500 BUDGET 2016-19 UDVALGET for BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet:11.03.15 Rev.:28.04.15 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE Sundhedspolitik (tværgående) Sundhedsplejen tilbud til småbørnsfamilier Sundhedsplejen

Læs mere

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012 Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Godkendt af SBU den 10. januar 2012 1 Nærværende administrationsgrundlag omfatter

Læs mere

Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på et "Læring og Trivsel for Børn og Unge" Nr. Løsning på budgetreduktioner fra tidligere år - i mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2 Reduktion i antallet af

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret : Det

Læs mere

Administrativt sparekatalog

Administrativt sparekatalog Administrativt sparekatalog Budget 2014-2017 Budgetseminar 2 et Samlet af Økonomi og Analyse 7. juni 2013 01. Dagpasning Tilskudspct til fritvalgspladser Forslag nr. 01-01 1.000 kr. 2013-priser Mindre

Læs mere

HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE

HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE Administrative forslag SU 1 Ændring i modellen for lærerløntimetildeling. Folkeskoler Funktion: 03 22 01 Lærerløntimetildeling på grundlag af elevtallet reduceres

Læs mere

Mariehuset: Antal Børn i gennemsnit pr. uge

Mariehuset: Antal Børn i gennemsnit pr. uge Uge 1 Uge 4 Uge 7 Uge 10 Uge 13 Uge 16 Uge 19 Uge 22 Uge 25 Uge 28 Uge 31 Uge 34 Uge 37 Uge 40 Uge 43 Uge 46 Uge 49 Uge 52 Nedlæggelse af Gæstehusene i deres nuværende form I forbindelse med omlægningen

Læs mere

Den samlede udfordring for 2018 ser ud til at blive 13,8 mio. kr. alt i alt

Den samlede udfordring for 2018 ser ud til at blive 13,8 mio. kr. alt i alt Sagsnr. 00.30.00-A00-1-16 Cpr. Nr. Dato 26-4-2017 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Budgetudfordringer i 2018 for politikområdet Børn og Unge (Dette notat skal ses i forlængelse af bilag 11 til sag nr.

Læs mere

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn i form af en

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1.

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1. Dagtilbud Børn Samlet resultat For Dagtilbud Børn forventes et mindreforbrug på 3.617.000 kr., svarende til 2,1 % af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn forventer et mindreforbrug

Læs mere

1. Notat fra forvaltningen om retningslinier for lukkedage

1. Notat fra forvaltningen om retningslinier for lukkedage 1. Notat fra forvaltningen om retningslinier for lukkedage Nuværende retningslinier for antal og placering af lukkedage Dagtilbud (0-5 års området) På daginstitutionsområdet har der siden 2002 været 10

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV3 Børn med særlige behov 76,2 69,2 68,7 65,5-10,7 Spec. soc. område -

Læs mere

Reduktionsforslag Budget Nr Børne- og Skoleudvalget

Reduktionsforslag Budget Nr Børne- og Skoleudvalget Nr. 1.1 Lavere normering Børne- og Skoleudvalget Dagtilbud Driftsudgifter -13050-13050 -13050-13050 Netto -13050-13050 -13050-13050 Forslaget går ud på, at reducere belastningsgraden med 0,9. Det betyder,

Læs mere

Handlingskatalog - Budgetproces 2019

Handlingskatalog - Budgetproces 2019 BUDGET 2019-2022 Handlingskatalog - Budgetproces 2019 Indholdsfortegnelse Overordnet status på budgetforbedringsforslag - Opvækstudvalget... 2 001 Nedlæggelse af 4 dagplejekonsulentstillinger i administrationen...

Læs mere