Budget Reduktionsforslag drift. Udvalget for Børn og Unge. Børn og Unge
|
|
- Jørgen Bertelsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Børn og Unge Skoleområdet 1. Centerafd. Tåsinge takstred.2% Byhaveskolen takstred.2% Byhaveskolen kørselsordning Svendborg Juniorklub, 10% red Private juniorklubber, 10% red Fripladspulje, private klubber SFO betaling, stign. 100 kr Familieklassetilskud fjernes Befordring ekst.uv., overførsel Bortfald tilskud Sydfyns Erhv.Forskole Private klubber, overførsel PPR betaling Kolibrien, overførsel Dagtilbudsområdet 13. Garantiordning/32 pladser Central buskonto Aktive børn i dagtilbud Sprogvurdering - flersprogede Pædagogisk assistent uddannelse Familie og Uddannelse 18. Familiecentret - takst Åben Anonym Rådgivning Heldagsskolen ledelse Projekt Fokus CSV (VSU) - sind undervisning CSV (STU) omlægning Ressourcer CSV Takstreduktion STU - 2% Langsigtet virkning - Strategiplan Reduktion af plejevederlag Total Garantiordning udgår Total ekskl. 13. Garantiordning Udvalget andel af besparelsesramme jf. budgetforlig Oversigten indeholder nettobesparelse, dvs. fratrukket afledt effekt på eks. forældrebetaling og tilskud til private børnehaver. 1
2 1: Centerafdelingen Tåsinge - takstreduktion Centerafd.Tåsinge takstred I alt Centerafdelingens budget til undervisningsopgaven (dvs. excl. CETS) for 2016 er på 27,7 mio.kr. beregnet på 89 elever, hvoraf de ca. 63 (ca. 70%) er fra Svendborg. Taksten i 2016 er på 984 kr. pr. dag incl. overhead. En reduktion af institutionens budget med 2 % svarende til kr., vil betyde en takstnedsættelse på ca. 18 kr. pr. barn pr. dag (årligt kr. pr. elev), svarende til en besparelse på PPRs myndighedsbudget på ca kr. For 2017 vil reduktionen af budgettet først træde i kraft ved nyt skoleår, besparelsen bliver 5/12 heraf, dvs kr. En reduktion af institutionens budget må forventes at påvirke lønbudgettet med medarbejderreduktion til følge. 2: Byhaveskolen - takstreduktion Byhaveskolen takstred I alt Byhaveskolens budget til undervisningsopgaven (dvs. excl. CETS) er på 26,3 mio.kr. for 2016 er beregnet på 111 elever med en belægningsprocent på 97%. De 62 af eleverne er fra Svendborg (ca. 56%). Taksten i 2016 er på 908 kr. pr. dag incl. overhead. En reduktion af institutionens budget med 2% svarende til kr. vil betyde en takstnedsættelse på 14 kr. pr. elev pr. dag (årligt kr. pr. elev) svarende til en besparelse på PPRs myndighedsbudget på ca kr. En reduktion af institutionens budget må forventes at påvirke lønbudgettet med medarbejderreduktion til følge. 2
3 For 2017 vil reduktionen af budgettet først træde i kraft ved nyt skoleår, besparelsen bliver 5/12 heraf, dvs kr. 3: Byhaveskolen - kørselsordning Byhaveskolen - kørselsordn I alt De samlede befordringsudgifter til Vester Skerninge Bilerne for befordring af elever til Byhaveskolen udgjorde i 2015 i alt ca. 2,6 mio.kr. Byhaveskolen opkræver en andel af udgifterne hos PPR og en andel hos øvrige kommuner. Fordelingen af udgifterne er solidarisk, således at PPR betaler svarende til andelen af elever på Byhaveskolen, der kommer fra Svendborg Kommune (55-60%) svarende til 1,4 mio.kr. Denne solidariske ordning betyder, at Svendborg betaler langt mere, end hvad den faktiske kørsel må antages at koste, idet kørsel af elever fra øvrige kommuner kræver mange flere kilomenter. Der er p.t. 110 børn på Byhaveskolen (august 2016), hvoraf de 64 kommer fra Svendborg (58%), 34 fra Faaborg-Midtfyn, 7 fra Langeland, 2 fra Nyborg og 3 fra øvrige kommuner. Centerafdelingen indførte for et par år siden en model, hvor øvrige kommuner betaler hver et differentieret grundbeløb, hvorefter den resterende udgift fordeles ligeligt pr. barn. Langeland betaler kr. i grundbeløb pr. barn og Faaborg-Midtfyn og Nyborg betaler kr. i grundbeløb pr. barn. Anvendelse af Centerafdelingens model for fordeling af befordringsudgifterne vil betyde, at der vil kunne opnås en besparelse på PPRs budget på ca. 1 mio.kr. For Faaborg- Midtfyn vil ændringen betyde en merudgift til befordring på kr. pr. barn pr. år. Dette vil være en voldsom stigning, som ikke opvejes af den foreslåede takstnedsættelse (jf. besparelsesforslag 8) på kr. pr. barn (dertil kan dog evt. komme yderligere takstnedsættelse vedr. CETS-midler samt besparelse på evt. takstnedsættelse for Centerafdelingens børn). En halvering af grundbeløbet for de enkelte kommuner vil give ca. den halve besparelse på PPRs budget, dvs. ca. 0,5 mio.kr., og den halve stigning i befordringsudgiften pr. barn for f.eks. Faaborg-Midfyn (dvs. stigning pr. barn på ca kr.). Kommunerne skal gives 3 måneders varsel om stigningen, besparelsen i 2017 bliver 9/12 af året kr. 3
4 4: Svendborg Juniorklub, reduktion 10% Svendborg Juniorklub I alt Klubbens budget er på 3,5 mio.kr. årligt (efter at årlig besparelse på kr. besluttet ifm. budgetforliget for 2016 er trukket ud). Dertil kommer indtægter fra forældrebetaling (20%) modregnet fripladser, netto i alt 3,1 mio.kr. Forældrebetalingen er i 2016 på 493 kr/måned i 11 måneder. Budgettet dækker udover juniorklubbens egne aktiviteter - bl.a. samarbejde med de private klubber, overgangsarbejde Tved/Nymark, støtte Ørkildskolen og inklusionsopgaver i samarbejde med skolerne, der ikke indgår i takstberegningen/forældrebetalingen. Udgifterne til disse opgaver er opgjort til ca kr. En besparelse på disse midler svarende til f.eks. 10% af klubbens samlede budget vil svare til kr. Der er pr i alt 169 børn tilmeldt Svendborg Juniorklub, hvilket er det højeste nogensinde. Gennemsnit for skoleåret 2014/15 var 112,0 børn og for 2015/16 var det 129,2 børn. Der er i klubben normering til 19 specialbørn (S-børn). En reduktion af institutionens budget må forventes at påvirke lønbudgettet med medarbejderreduktion til følge. 5: Private juniorklubber, 10 % reduktion Private juniorklubber I alt Der gives tilskud til 7 private juniorklubber efter folkeoplysningsloven, hvor der pr. 1. september 2015 var indmeldt i alt 490 børn. Det samlede tilskud til de 7 klubber er på i alt 3,1 mio.kr. årligt. Tilskuddet består dels af et grundtilskud, et fast tilbud over 60 børn, et tilskud pr. barn, et tilskud pr. specialbarn samt et fast tilskud til 3. klasserne i Knasten på Thurø. Grundtilskuddet er på kr. pr. år. En reduktion af alle tilskudsdele med 10% svarer til en samlet besparelse på kr. årligt, dvs. i gennemsnit kr. årligt pr. klub. (Alternativt kan der kun skæres i 4
5 grundstilkuddet, der vil give en samlet besparelse på kr. og en reduktion af tilskuddet pr. klub på kr.). En reduktion af tilskuddet kan forventes at påvirke klubbernes lønbudgetter med medarbejderreduktion til følge. 6: Fripladspulje, private klubber Fripladspulje, priv.klubber I alt Der er i forbindelse med udvidelse af antallet af private klubber og en forstærket forebyggende indsats (budgetforlig 2010) afsat midler til betaling for fripladser i de private klubber i en opstart, indtil de kan bevilges via Familieafdelingen. Der har hidtil kun været anvendt en mindre del af budgettet. En fjernelse af budgettet vil give en besparelse på kr. årligt. 7: SFO betaling, stigning 100 kr. SFO betaling, stign.100kr I alt SFO-forældrebetalingen forventes i 2017 at ligge på kr. pr. måned i 11 måneder for et heldagsmodul svarende til en forældrebetalingsandel på 85,7% af de direkte udgifter. Ved at hæve andelen med f.eks. 6%-point til 91,7% vil taksten stige ca. 100 kr. pr. måned til ca kr., og provenuet vil være ca. 0,8 mio.kr. (ved en stigning i fripladsandelen på f.eks. 1%-point). Udviklingen i SFO-takst (heldagsmodul) i perioden i årets priser: 2011: kr. 2012: kr. jan-juli, kr. aug-dec. (indførelse af helhedsskole) 2013: kr. jan-juli, kr. aug-dec. 2014: kr. jan-juli, kr. aug-dec. 5
6 2015: kr. 2016: kr. 8: Familieklassetilskud Tved fjernes Fam.klassetilskud fjernes I alt Der har siden skolestrukturen i 2011 været givet en særlig tildeling til Tved Skole til en familieklasse i den årlige resursetildeling, svarende til 10 lærertimer pr. uge. De øvrige 10 folkeskoler får ingen særtildeling til en sådan klasse, men alle skoler har mulighed for via de tildelte inklusionsmidler at prioritere etableringen af sådanne klasser. Bortfald af denne særlige tildeling til Tved Skole vil give en besparelse på 0,2 mio.kr. En fjernelse af familieklassetilskud må forventes at medføre medarbejderreduktion. 9: Befordring ekstern undervisning overførsel Befordring,eks.uv. overførsel I alt Indgår som engangsbesparelse da der er forslag uden effekt/reduceret effekt i
7 10: Bortfald tilskud Sydfyns ErhvervsForskole Sydfyns Erhv.bortfald I alt Skoleafdelingen har siden 2012 givet et tilskud til Sydfyns ErhvervsForskole til en særlig undervisningsindsats i dansk og matematik, finansieret via AVU-midler, hvor der er budgetlagt i alt kr. årligt. har d besluttet at udvide indsatsen og give tilskud til 50% finansiering af i alt 3 lærerstillinger i 2016 og 2017, svarende til kr. årligt under forudsætning af afsættelse af midler hertil i budgettet. Der blev i budgetforliget for 2016 afsat de manglende midler i 2016, mens 2017 (og frem) afventer budgetforliget for 2017, idet finansieringen er fremlagt som et udvidelsestema til budget Såfremt tilskuddet til Sydfyns Erhvervsforskole stoppes, vil der kunne hentes en besparelse på AVU-budgettet, i alt kr., evt. først fra : Private klubber overførsel Private klubber, overførsel I alt Indgår som engangsbesparelse da der er forslag uden effekt/reduceret effekt i
8 12: PPR betaling Kolibrien overførsel PPR bet.kolibrien, overførsel I alt Indgår som engangsbesparelse da der er forslag uden effekt/reduceret effekt i : Nedlæggelse af garantimodel på dagtilbudsområdet Garantimodel Forældrebetaling Afledt tilskud private I alt Nedlæggelse af garantimodellen på dagtilbudsområdet for 3-5 årige. Med budgetforliget for 2015 blev det besluttet at indføre en garantimodel på dagtilbudsområdet. I 2016 udløser garantimodellen et budgetniveau på års pladser og garanterer et serviceniveau på 32 pladser til børnehuse, som udelukkende har 3-5 års pladser, og som er beliggende i landdistrikterne. I 2016 er to børnehuse omfattet af garantimodellen - Egebjerg Vester Skerninge Børnehus - afdeling Filippahuset og Østerdalen Oure Børnehus. Som følge af faldende børnetal for 3-5-årige vil fire børnehuse være omfattet af garantimodellen i Egebjerg Vester Skerninge Børnehus - afdeling Filippahuset, Egebjerg Vester Skerninge Børnehus afdeling Mariehønen, Østerdalen Oure Børnehus og Østerdalen Hesselager Børnehus. På udvalget for Børn og Unges møde den 20. september 2016 blev det besluttet, at Egebjerg Vester Skerninge Børnehus - afdeling Filippahuset ophører med selvstændig indskrivning og videreføres som projekthus pr. 1. juli Børnene i Egebjerg Vester Skerninge Børnehus to afdelinger samles i Egebjerg Vester Skerninge Børnehus afdeling Mariehønen. Som følge heraf er de to børnehuse ikke 8
9 længere omfattet af garantimodellen, idet antal indmeldte børn overstiger 32 (det garanterede serviceniveau i 2016). Fra 1. juli 2017 vil to børnehuse således være omfattet af garantimodellen - Østerdalen Oure Børnehus og Østerdalen Hesselager Børnehus. Da der i besparelsesforslaget er indregnet en opsigelsesperiode i 2017 medfører det, at såfremt garantimodellen på dagtilbudsområdet bortfalder, vil personalebemandingen i to børnehuse skulle finansieres af øvrige børnehuse i dagtilbuddet. Ingen Nedlæggelse af garantimodellen på dagtilbudsområdet vil betyde en reduktion af medarbejdere svarende til 4,54 fuldtidsstillinger. Pga. opsigelsesvarsler m.m. vil besparelsen ikke have fuld effekt i : Reduktion af central buskonto Central buskonto plads Forældrebetaling Afledt tilskud private I alt Til håndtering af pladsgarantien er der på dagtilbudsområdets centrale budget afsat midler til drift og vedligeholdelse af busser. Til håndtering af pladsgarantien er der på dagtilbudsområdets centrale budget afsat midler til drift og vedligeholdelse af busser. Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet , godkendt af Udvalget for Børn og Unge den 11. maj 2016, forventes der samlet set for Svendborg Kommune stigende børnetal. En reduktion af midler til drift og vedligeholdelse af busser vil medføre at der fremadrettet er midler til drift og vedligeholdelse af én bus, hvilket vurderes at være tilstrækkeligt i forhold til håndtering af pladsgarantien. Ingen. Ingen. 9
10 15: Aktive børn i Dagtilbud finansieres af børnehusene Aktive børn i dagtilbud Forældrebtaling Afledt tilskud til privat I alt Projekt aktive børn i Dagtilbud - kursusudgifter foreslås afholdt af dagtilbudsområdets egne kursusmidler, hvorved tidspunktet for, hvornår alle medarbejdere er kompetenceudviklet kan rykke og anden kompetenceudvikling må reduceres. I budgettet til Aktive børn i Dagtilbud er der afsat budgetbeløb til vikarudgifter og kursusudgifter til 37 timers kompetenceudvikling af alle medarbejdere på dagtilbudsområdet. Forslaget betyder, at kursusudgifterne afholdes af dagtilbudsområdet egne kursusmidler. I Aktive børn i Dagtilbud forventes det, at alle dagplejere og børnehuse er gazelledagpleje og gazellebørnehuse i Det forudsætter, at alle medarbejdere har deltaget i 37 timers kompetenceudvikling. Ved en finansiering via dagtilbudsområdets egne kursusmidler kan tidshorisonten rykke i forhold til, hvornår alle medarbejdere i børnehusene har gennemgået kompetenceudviklingen. Dagplejens kompetenceudvikling til gazelledagpleje er planlagt og afvikles i perioden for alle dagplejere. Endvidere vil anden kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet skulle reduceres. Fra Svendborg-projektet på skoleområdet er det velbeskrevet, at en systematisk indsats på idræt og bevægelse styrker børnenes sundhed, læring og trivsel. Aktive Børn i Dagtilbud er sat i gang ud fra samme målsætning, men virkningen er endnu ikke dokumenteret for denne aldersgruppe. Ingen. Ingen. 10
11 16: Omlægning af sprogvurdering af flersprogede børn Sprogv. Tospr. M.m Forældrebetaling Afledt tilskud private I alt Ændring af sprogvurdering af flersproglige børn, så de ikke længere sprogvurderes, når de er 5-6 år samt omlægning af tilsynet med de private dagtilbud vedr. sprogvurdering af flersproglige børn. s besluttede d , at flersprogede børn skal sprogvurderes både i 3-årsalderen og, når de er 5-6 år (inden skolestart). Alle børn sprogvurderes desuden i 0. klasse i folkeskolen. Sprogvurderingen foretages for sammen med forældrene at vurdere, om der er behov for en særlig opmærksomhed eller indsats omkring barnets sprog. Forslaget indebærer, at flersproglige børn ikke sprogvurderes, når de er 5-6 år. Interkulturelt Team sprogvurderer i dag desuden alle flersprogede børn i både kommunale, selvejende og private dagtilbud. Det foreslås i forlængelse af ovenstående, at de private dagtilbud fremover selv skal stå for opgaven med sprogvurdering af flersprogede børn inden for det tilskud, de modtager til sprogvurderinger. Ingen. Ingen. 17: Pædagogisk assistent uddannelse Budget Forældrebetaling Afledt tilskud private I alt Reduktion i antal elever i pædagogisk assistentuddannelse så det modsvarer den nye rammeaftale på området. 11
12 Svendborg Kommune ansætter årligt ca. 17 elever som led i deres to-årige uddannelse til pædagogisk assistent (PAU). Eleverne er ansat i Svendborg Kommune, Sekretariat og Dagtilbud, i hele deres to-årige uddannelsesperiode, hvor de modtager elevløn. Ca. halvdelen af tiden er de i praktik i dagtilbud eller institutioner på det sociale område og den anden halvdel er de i skole (SOSU Fyn). Ordningen har været dimensioneret via centrale aftaler mellem Staten, KL og de faglige organisationer, således at hver kommune er forpligtet til at ansætte et bestemt antal elever. Den hidtidige aftale udløb med udgangen af 2015, og der er netop pr. 31. august indgået en ny rammeaftale for de kommende år. I den nye aftale reduceres antallet af PAU-elever markant på landsplan. Den lokale fordeling af elever i Syddanmark aftales i Kommunekontaktrådet for Syddanmark (KKR Syd). KKR Syd besluttede d. 13. september en fordeling efter børnetal, der betyder at Svendborg fra 2017 skal ansætte ca. 6 elever om året. I 2017 vil besparelsen udgøre ca. 0,6 mio. (netto), hvoraf de 0,3 mio., kr. er et engangsbeløb i form af overført mindreforbrug fra Besparelsen stiger gradvist frem mod 2019 indtil de nuværende elever har færdiggjort deres uddannelse og ansættelsesperiode. Fra 2019 udgør besparelsen ca. 1,2 mio. (netto) kr. ved fuld virkning. Praktikinstitutionerne betaler en andel af elevernes løn som værdi for deres arbejdskraft i praktikperioden. Praktikinstitutionerne vil ved en reduktion i antal elever beholde disse midler. PAU-eleverne kommer både i praktik på børne- og ungeområdet og i institutioner under Social og Sundhed. Forslaget har ingen konsekvenser for de nuværende PAU-elever, men vil betyde at der ansættes færre nye elever fremover. 18: Familiecentret - takst Familiecentret - takst I alt Tilpasning af budget - Familiecentret Matrikel: Møllergade 88, Ørbækvej 42A, Byparken 19 A,B,C og Byparken 42, st. mf. 12
13 Der er i Familiecentrets takster indregnet udgifter til husleje. Familiecentret bliver i midlertidig ikke opkrævet husleje for andel i Møllergade 88 samt Byparken 42, st. mf. Dette er medvirkende til, at generere et overskud på budgettet. Efterspørgslen på tidlige forebyggende indsatser er steget, hvilket betyder, at medarbejderstaben i Familiecentret er øget igennem de sidste par år. Det vil sige, at der bliver løst flere opgaver og deraf følgende stigende indtægter, hvor timeprisen har indregnet husleje. Denne udregning bør tilpasses. Ingen påvirkning. Priserne i familiecentret er holdt i ro siden 2007 og ovenstående vil ikke føre til prisstigning. Dermed ingen afledt effekt for betaleren af ydelserne, Familieafdelingen. Ingen påvirkning 19: Åben anonym rådgivning Åben anonym rådgivn I alt Nedlæggelse af deltidsstilling i Åben Anonym Rådgivning Nedbringelse af budgetrammen. Der er i Åben Anonym Rådgivning arbejdet målrettet med, at tilpasse ydelserne den reelle ramme for tilbuddets definerede indhold. Det vil sige, at tilbuddet i dag består af korte rådgivningsforløb på 3-5 samtaler, som modsvarer beskrivelsen af Åben Anonym Rådgivning, derudover er der iværksat forskellige gruppeforløb, hvilket bevirker, at niveauet for rådgivning og efterspørgsel har en volumen, som gør det muligt, at nedbringe finansieringen med en deltidsstilling. Umiddelbart ingen påvirkning på serviceniveau. Der er samarbejdsaftale med Ærø og Langeland, deres andel af betaling vil blive reduceret. Svendborg Kommunes andel udgør 80% af Der skal tages en deltidsstilling ud af Åben Anonym Rådgivning. Medarbejder kan tilbydes omplacering til en stilling som familierådgiver i FamilieCentret, under samme afdelingsleder. 13
14 20: Heldagsskolen, ledelse Heldagsskole ledelse I alt Nedlægge Brydevej, heldagsklasserne absorberer nuværende elever, og elverne samles på sigt på en matrikel. Dette muliggør en besparelse på 1 lederstilling. Nedlægge Brydevej, heldagsklasserne absorberer nuværende elever, og elverne samles på sigt på en matrikel. Dette muliggør en besparelse på 1 lederstilling. Der reduceres med 1 lederstilling 21. Projekt FOKUS: Projekt FOKUS I alt Reduktion af budgettet til projekt FOKUS. Der er afsat kr. til projekt fokus. I 2015 var der et stort mindreforbrug, og i 2016 er der et stort restbudget. Det foreslås at reducere budgettet med 0,5 mio. kr. Ingen pt. 14
15 22: CSV VSU sindslidende undervisning. CSV(VSU) - sind underv I alt Færre visitationer til undervisning for sindslidende Efterspørgslen på sindslidende undervisning er faldende, hvorfor der tænkes en nedskrivning af ressourcerne på området. Ærø kommune, en reducering i taksten fra lærer reduceret fra 37 timer pr. uge til 32 timer pr. uge 23: CSV STU omlægning af ressourcer. CSV(STU) - omlægn.ress I alt Omlægning af lærertimer til pædagogtimer Ifm. en forventet afsked ultimo januar 2017, omlægges lærertimer til pædagogtimer. ingen Konvertering af lærertimer til pædagog. 15
16 24: CSV takstreduktion STU 2%. CSV Takstreduktion STU 2% I alt CSV s budget til driften af STU-uddannelsen er på 11,1 mio.kr. og beregnet på 54 elever. I 2016 udgør Svendborg Kommunes andel af eleverne ca. 78%, de øvrige elever kommer fra andre kommuner. Der er 3 takster på STU på henholdsvis 551 kr., 647 kr. og 943 kr. pr. dag. En reduktion af institutionens budget med 2 % svarende til kr., vil betyde en takstnedsættelse på ca. 12 kr. pr. barn pr. dag (årligt kr. pr. elev). I besparelsen på kr. er der taget højde for at Svendborg Kommune andel af eleverne udgør 78%, og at overhead reduceres. Ingen. En reduktion af institutionens budget må forventes at påvirke lønbudgettet med medarbejderreduktion til følge. 25: Langsigtet virkning af Strategiplanen. Langsigtet virkn. - strategi Finansiering af Strategiplan Opnormering af sagsbeh Ressoorcer til almenområde + PPR I alt Med forventning om langsigtet virkning af Strategiplanen, finansieres implementeringen af Strategiplanen, herunder opnormering af sagsbehandlere i familieafdelingen samt ressourcer i almenområdet og PPR. En udgift svarende til 3,75 mio. kr. årligt fra 2017 og frem af Familieafdelingen. Herudover foreslås indarbejdet en langsigtet effekt af Strategiplanen på 1,0 mio. kr. Udvidelsestema om Implementering af Svendborgmodellen udgår. Svendborg Kommune har de seneste år haft en positiv udvikling på området for udsatte børn, unge og familier. Det skyldes blandt andet et fokus på en omlægning i retning mod mere forebyggelse og en bevægelse mod mindre indgribende foranstaltninger. På sigt forventes denne omlægning at betyde højere kvalitet og mindre udgifter. 16
17 Det foreslås, at finansiering af opnormering i forhold til implementering af Strategiplanen på 3,75 mio. kr., til opnormering af sagsbehandlere i familieafdelingen, samt ressourcer til almenområdet og PPR finansieres af Familieafdelingens budget. Herudover foreslås indarbejdet en langsigtet effekt af Strategiplanen på 1,0 mio. kr. Udvidelsestema om Implementering af Svendborgmodellen udgår. For nærmere belysning af området udarbejdes prognose på anbringelsesudgiften på længere sigt. Prognosen udarbejdes ud fra nyværende anbringelser samt anbringelsesmønstret siden 1. januar Der er i budgetoverslagsårene allerede indarbejdet reduktion af Familieafdelingens budget jf. nedenstående skema. Oversigt over effektivisering og omlægning af ressourcer i Familieafdelingen Historiske effektiviseringer (til kassen): Budgetforlig 2014 Effektiviseringspulje (på 16,6 mio. kr) -1,0-1,5-2,0-2,0-2,0-2,0 Budgetforlig ,0-3,5-3,0-3,0-3,0-3,0 Budgetforlig ,0-2,8-3,5-4,3-4,3 I alt -5,0-7,0-7,8-8,5-9,3-9,3 Nye effektiviseringer (til kassen) - budget 2017: Langsigtet af strategiplan -1,0-1,0-1,0 Effektiviseringer i alt (til kassen) -5,0-7,0-7,8-9,5-10,3-10,3 Herudover omlagt til finansiering: Tovholder til visitationen -0,3-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 Strategiplanen - administrative ressourcer i Familieafdelingen -0,8-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5 Projekt "FOKUS" -1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 I alt -2,1-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0 Nye finansieringsområder: 1 ekstra teamleder i familieafdelingen -0,3-0,6-0,6-0,6-0,6 Finansiering af opnormering fra 2017 (6 socialrådgivere + tværsektorielt samarbejde) -3,8-3,8-3,8-3,8 Nye finansieringsområder i alt -0,3-4,4-4,4-4,4-4,4 Omlagte til finansiering i alt -2,1-4,3-8,4-8,4-8,4-8,4 I alt reduktion på anbringelsesområdet. -7,1-11,3-16,1-17,9-18,6-18,6 17
18 26: Reduktion af plejevederlag. Reduktion plejevederlag I alt Analyse af plejevederlag til plejefamilier i Svendborg Kommune. Der foretages en analyse af niveauet for plejevederlag til plejefamilier, hvor Svendborg Kommune sammenlignes med andre kommuner. Analysen foreligger medio oktober. Eventuelt potentiale indgår i finansiering af Realisering af Svendborgmodellen. 18
Budget 2017 drift Udvalget for Børn og Unge
Børn og Unge Skoleområdet 1. Centerafd. Tåsinge takstred.2% - 380-380 - 380-380 2. Byhaveskolen takstred.2% - 240-240 - 240-240 3. Byhaveskolen kørselsordning - 500-500 - 500-500 4. Svendborg Juniorklub,
Læs mereBudget Reduktionsforslag drift. Udvalget for Børn og Unge. Børn og Unge
Børn og Unge Skoleområdet 1. Centerafd. Tåsinge takstred.2% -380-380 -380-380 2. Byhaveskolen takstred.2% -240-240 -240-240 3. Byhaveskolen kørselsordning -500-500 -500-500 4. Svendborg Juniorklub, 10%
Læs mereBørnetalsprognose og kapacitet
Børnetalsprognose og kapacitet 2017-2021 Udarbejdet af Sekretariat og Dagtilbud og Økonomi og Udbud, april 2017. Acadre nr. 17/7506 Indhold 1. Indledning...3 2. Forventet behov for pladser...4 2.1 Befolkningsprognosen...4
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereBudgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge
i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4
Læs mereStatus på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud
HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen
Læs mereBUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520
BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41 Familieafdelingen 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 27: Heldagsskoler Svendborg Kommune driver heldagsskolerne Gl. Nyby og Juulgaarden, samt har ca.
Læs mereBudgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 928,1 947,1 947,9
Læs mereBørn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål
Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde
Læs mereBørnetalsprognose og kapacitet
Børnetalsprognose og kapacitet 2019-2023 Udarbejdet af Sekretariat og Dagtilbud og Økonomi, april 2019. Acadre nr. 19/6582 Indhold 1. Indledning...3 2. Forventet behov for pladser...3 2.1 Befolkningsprognosen...3
Læs mereForårsSFO - Analyse og forslag til plan for etablering
ForårsSFO - Analyse og forslag til plan for etablering 18/21661 Beslutningstema Fremlæggelse af analyse af mulighed for etablering af forårssfo og beslutning om etablering af forårssfo som det pædagogiske
Læs mereUDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009
3.01 Skoler 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 1. Pædagogisk Central - omorganis. -200-200 -200-200 2. Omlægning til takstfinansiering Sejladsprojekt -80-185 -185-185 Naturskolen -475-1.140-1.140-1.140 Færdelssskolen
Læs meresendt i høring på møde i Udvalget for Børn og Unge d. 10. oktober 2016 Høringsperiode: 12. oktober 16. november 2016
Spareforslag i budgetforliget for 2017-2020 samt garantitildeling skoler og dagtilbud sendt i høring på møde i Udvalget for Børn og Unge d. 10. oktober 2016 Høringsperiode: 12. oktober 16. november 2016
Læs merePol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500
BUDGET 2016-19 UDVALGET for BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet:11.03.15 Rev.:28.04.15 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500
Læs mereBudgetopfølgning pr Børne- og Ungeudvalget
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Regnskab 2018 Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget 2019 (1) Forventet regnskab 2019 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 972,9
Læs mereØkonomivurdering. 3. kvartal 2014
Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV3 Børn med særlige behov 76,2 69,2 68,7 65,5-10,7 Spec. soc. område -
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud
Læs mereNotat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.
Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereKapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser
Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat 10 mio. kr. fordelt med 7,1 mio. kr. i 2018 og 2,9 mio. kr. i 2019 til kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser
Læs mereBemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud
Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereNotat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.
Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:
Læs mereUDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012
Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000
Læs mereImplementering af budget
Implementering af budget 2017-2020 Sager markeret med grøn kræver ikke yderligere politisk behandling. Sager markeret med gul behandles på dagens udvalgsmøde. Sager markeret med rød behandles på et senere
Læs mereBudget 2019 Udvalget for Børn og Unge
Skoleområdet 1: Klassedannelse med 28 elever -1.875-4.500-4.500-4.500 2: Besparelse på skoleledelse og administration -625-1.500-1.500-1.500 3: Værestedet nedlægges -636-636 -636-636 4: Reduktion af fællestid
Læs mereStrategisk blok - S05
Fortsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart Forsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart -500-500 -500-500 I alt netto -500-500 -500-500 På baggrund i tallene for 2017 er der
Læs mereBilag 3: Økonomien i folkeskolereformen
Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. november 2018
Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-
Læs mere1.000 kr Drift Anlæg Finansiering I alt
Oversigt over temaer Læring for alle - det starter i dagtilbud 5.000 5.000 5.000 5.000 Puljen til mere pædagogisk personale 2.300 2.300 2.300 2.300 Unge og rusmidler 75 295 295 295 Akuthus for 0-12årige
Læs mereBudget 2018 Temaforslag drift Udvalget for Børn og Unge
Oversigt over temaer Læring for alle - det starter i dagtilbud 5.000 5.000 5.000 5.000 Puljen til mere pædagogisk personale 2.300 2.300 2.300 2.300 Unge og rusmidler 75 295 295 295 Akuthus for 0-12årige
Læs mereBudgetopfølgning pr Børne- og Ungeudvalget
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Regnskab 2018 Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget 2019 (1) Forventet regnskab 2019 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 972,9
Læs mereBilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole
Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for 2015-2018 (i 1000kr) 2015 2016 2017 2018 Beskrivelse af ønsket Udmøntning Demografi på skoleområdet 6.050 8.437 10.676
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs merePol. Org. Nr. Tekst
BUDGET 2019-22 BØRN OG UNGEUDVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst Økonomisk påvirkning andre udvalg 003.00.01 Skoleområdet: -5.403-10.536-10.536-10.536
Læs mereBudget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag
Projektnavn: Anlægsforslag kapacitet på dagtilbudsområdet plan mod parallelsamfund Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Svendborg by Den 28. maj 2018 indgik regeringen sammen
Læs mereBilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018
Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever
Læs mere9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget
9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring
Læs mereSammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de
Læs mereBudget Temaforslag drift. Udvalget for Børn og Unge. Samlet oversigt på temaer
Samlet oversigt på temaer Læring for alle - det starter i dagtilbud 5.000 5.000 5.000 5.000 Særlig undervisningsindsats Sydfyns ErhvervsForskole 285 285 285 285 Garantimodel til dagtilbudsområdet 625 625
Læs mere1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet
Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereOversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1.
Dagtilbud Børn Samlet resultat For Dagtilbud Børn forventes et mindreforbrug på 3.617.000 kr., svarende til 2,1 % af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn forventer et mindreforbrug
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/7 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder 1 Anbringelser 114.653 77.517 129.921 15.268
Læs mereBudget 2017 Temaforslag drift Udvalget for Børn og Unge
Samlet oversigt på temaer Særlig undervisningsindsats Sydfyns ErhvervsForskole 285 285 285 285 Garantimodel til dagtilbudsområdet 625 625 625 625 Etablering af heldagslegestuer i dagplejen 261 261 261
Læs mere:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereUdvalg for skole og ungdomsuddannelse
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse BILAG 3d - USU 1.000 kr./-pl, netto Aktivitetsområde - Skole og FFO -2.228-2.204-1.449 1.696 1 Demografi skoleområdet -2.868-2.865-2.098 1.044 2 Demografi og styringsprincipper
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mereBudget Omprioriteringskatalog - reduktioner
Budget 2018-2021 Omprioriteringskatalog - reduktioner Børne- og Uddannelsesudvalget Forvaltningens forslag 1.000 kr. Note Politikområde Titel 2018 2019 2020 2021 1 PPR 2.500 2.500 2.500 2.500 2 1 % besparelse
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs merePuljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud
Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR
Læs mereBeregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:
Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende
Læs mereMANGLEDE REDUKTIONSUDMØNTNING 2 % på drift pr. år i 2010-2013
Bilag til høringsrunde: Reduktionsforslag vedr. manglende reduktionsudmøntning for budgetforslag 2010 Tabel.1: Oversigt over fremlagte reduktionsforslag Nr. Reduktionsforslag budget 2010 Beløb i 1.000
Læs mereFolkeskolereformens økonomi
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Læs mereKære Handicapråd, Integrationsråd, faglige organisationer, Selvejende Dagtilbud Fyrtårnet, private dagtilbud m.fl.
From: Jonna Rasmussen Sent: Thu, 5 Apr 2018 15:42:18 +0200 To: Pia Holm;Susanne Gustenhoff;Kim Christiansen;Ekstern - Fyrtårnet, selvejende dagtilbud;ekstern - Private dagtilbud;jonas Bæk;Øhavets Lærerkreds;Familieafdelingen
Læs mereSocialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017
Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017 Socialtilsyn Syd Finansieringsmodel for Socialtilsynene Det er kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommunes ansvar at Socialtilsyn Syd har den nødvendige
Læs mereMål og Midler Dagtilbud
Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle
Læs mereServiceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning
Læs mereUndervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016
Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE Sundhedspolitik (tværgående) Sundhedsplejen tilbud til småbørnsfamilier Sundhedsplejen
Læs mereRegnskabsbemærkninger
Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger
Læs mereUdvalg: Børn og skoleudvalget
Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korr og forv 2.1 Skole Fællesudgifter 13,6 13,6 13,6 0,0 Folkeskoler m.m. 599,5 600,3 596,5-3,8
Læs mereUDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE 16.03.2010, revideret 23.03.2010
3.00 Skoler 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 Sejladsprojektet -79-189 -189-189 Færdselsskolen -68-164 -164-164 Vindebyøre Lejrskole -123-294 -294-294 Juniorklubber -552-432 -422-207 Undervisningsassisteneter
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereBaggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet
Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel
Læs mereBilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato
Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.
Læs mereNedsættelse af tildeling (normering) til SFO
Udvalg BFU Børne- og Familieudvalget 8a SFO-området Nedsættelse af tildeling (normering) til SFO Forslaget indebærer at tildeling pr. barn i SFO nedjusteres. Hvis tildelingen nedjusteres betyder det en
Læs mereSammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)
Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal
Læs mereIndstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen
Læs mereUdvalg: Børn og skoleudvalget
Udvalg: Børn og skoleudvalget Service Mio. kr. disp og forv 2.1 Skole 904,5 901,2 906,9-5,7 2.3 Børn 387,0 382,7 380,0 2,8 2.4 Familie 181,5 181,0 176,9 4,1 Driftsudgifter i alt 1.473,1 1.464,9 1.463,8
Læs mereØkonomien i folkeskolereformen.
Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor
Læs mereUdgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige af den demografiske udvikling. Det drejer sig om:
Dato: 12.08.2019 Center for Økonomi og Personale Team Økonomi og Styring horsholm.dk Udgiftspresberegninger, budget 2020-2023 Udgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige
Læs mereNotat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem
SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. august 2016 Tlf. dir.: 2325 7928 E-mail: cvk@balk.dk Kontakt: Henrik Thorning Notat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem Det specialiserede
Læs mereKonsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG
Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014
Læs mereDRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]
Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500
Læs mereBESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET
SIDE 1/5 BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDSTILLING: Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget: 1. At der ikke foretages kapacitetsmæssige tilpasninger
Læs mereVejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.
Sagsnr. 00.01.00-A00-63-14 Dato 19-1-2016 Sagsbehandler Annette Wendt Opfølgning på budget 2015 Børne- og skoleudvalget Nedenstående oversigt viser de punkter på Børne- og skoleudvalgets område, som der
Læs mereGodkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling
Punkt 3. Godkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling 2015-057885 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender at der gennemføres en reduktion af ressourcerne til DUS-tilbuddene
Læs mereBudgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 928,1 945,4 946,7
Læs mereNOTAT. Status på de enkelte forslag
GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Administration Status til Børne- og Undervisningsudvalget om tilpasning af tilbudsviften til støttekrævende børn og unge Af: Jakob Thune NOTAT I forbindelse
Læs mereSamlede afvigelser. I alt Familie i alt 0
BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie 5.07 Refusion fra den centrale refusionsordning 650 5.21 Forebyggende foranstaltninger
Læs mereBudgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje
2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing
Læs mereSocialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227
Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.
Læs merePasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn
Læs mereI alt Resume: Etablering/udbygning af 3 dagtilbud for 4-Kløveren, Gudme Børnehave og Humlebien.
Dagtilbudsområde: 4-Kløveren x 3.000 2.500 Gudme Børnehave x 855 1.912 12.752 0 Nyt dagtilbud/humlebien x 4.160 21.071 7.272 medfinansiering x -10.000-16.100 0 I alt -1.985 9.383 20.024 0 + = udgift, -
Læs mereFagudvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
og Ejendomme August 2018 Fagudvalg: : Direktionens indstilling august 2018 Status den ultimo juni 2018 Budgetjusteringer 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Budgetjusteringer: beskrivelse: Nr Prioritet
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747
Læs mereOversigt over underskud over 5% af budget eller over 1 mio. kr.
Oversigt over underskud over 5% af budget eller over 1 mio. kr. Underskud i alt Underskud over 5% Netto 1.000 kr. Samlet -2.778 Uddannelse, Børn og Familie -2.729 Områdeinstitution Vissenbjerg -1.447-671
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag
Læs mere2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET
1.000 kr./2017-pl, netto Nr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning 48 77 108 149 2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) 120 120 120 120
Læs mere