Lov nr. 194 af 26. marts 2010 om ændring af vejledningsloven mv. (Ungepakken)
|
|
- Hilmar Axelsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 for Rudersdal Kommune af lov og cirkulæreprogrammet på Børne- og Skoleudvalgets område Børn og Unge, Dagtilbud til børn og Skoleområdet har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for Det skønnes, at lov- og cirkulæreprogrammet vil have følgende budgetmæssige konsekvenser for Børne- og Skoleudvalgets område. 31. august 2010 Økonomi Budget og regnskab Sagsbehandler: Merete Nielsen Tlf mene@rudersdal.dk Sagsnr.: 09/23783 Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn Undervisning Lov nr. 194 af 26. marts 2010 om ændring af vejledningsloven mv. (Ungepakken) Aftalen omfatter ønsket om flere unge i uddannelse og job den såkaldte ungepakke. Formålet er at understøtte, at alle unge får mulighed for et liv med uddannelse og job. Ungepakken indeholder en række initiativer på både Beskæftigelsesministeriet og Undervisningsministeriets område. Blandt de vigtigste kan fremhæves: Vurdering af uddannelsesparathed for alle unge Opfølgning på uddannelsesplan med mulige økonomiske sanktioner Omlægning af børnefamilieydelsen til en ungeydelse for de årige Øget vejledning ved overgang til ungdomsuddannelse Mulighed for at give beskæftigelsesrettede tilbud til årige Aktiveringstilbud efter 1 måned til årige Særligt tilskud til en aktiv beskæftigelsesindsats over for unge Mere fleksible mentorordninger.
2 Da Ungepakken både omfatter opgaver, der varetages i Beskæftigelsesområdet og i UU (som Skoleområdet har driftsbudget til), så vil det kun være konsekvenserne for UU (og dermed driftstilskuddet til UU), der er beskrevet her. Bestyrelsen i UU har allerede iværksat en række af de prioriteringer, der er indarbejdet i ungepakken, hvorfor de enkelte tiltag og konsekvenser beskrives i det følgende: Opfølgning på uddannelsesplanen Fra 1. januar forpligtiges kommunen til at holde øje med om den unge årige følger uddannelsesplanen, hvis ikke skal kommunen kontakte den unge og forældrene og evt. justere planen. Denne opgave kan varetages indenfor de allerede planlagte prioriteringer i UU-Sjælsø. Uddannelsesparathed Fra 1. januar udvides vurderingen af uddannelsesparathed til også at omfatte unge på erhvervsskoler (hidtil kun gymnasiet). Dette er en ny opgave, men da andelen af unge på erhvervsskoler er forholdsvis lille i Rudersdal vurderes opgaven at kunne varetages for kr. årligt. Øget vejledning i overgangen til ungdomsuddannelserne Fra 1. januar får UU en særlig forpligtelse til at følge de unge, der vurderes at være i risiko for ikke at påbegynde den valgte uddannelse efter sommerferien. Det sker gennem vejledning og i et tæt samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutionerne og gennem en række aktiviteter, som skal sikre en sikker overgang indtil den unge er på plads i sin ungdomsuddannelse. Den opgave er inde i den omprioritering UU allerede har foretaget og vil derfor ikke påføre øgede udgifter for UU. Afledt udannelsesaktivitet i kommunerne I forbindelse med oprettelsen af de særlige forløb til ikke-uddannelses-parate unge vil kommunerne få merudgifter forbundet med øget aktivitet i eksisterende uddannelsestilbud, fx efterskoler, produktionsskoler m.v. Der forventes derfor en merudgift på kr. årligt svarende til den kompensation, der er indarbejdet i aftalen mellem KL og Finansministeriet. Overgang fra 10. klasse til erhvervsuddannelse Pr. 1. august 2010 får kommunerne mulighed for at købe 10. klasseforløb på erhvervsskoler samt gennemføre kombinerede 10. klasse og erhvervsuddannelsesforløb i samarbejde med erhvervsskoler efter 20/20-modellen. Sidstnævnte betyder, at 20 uger af 10. klasse gennemføres i kommunen og 20 uger gennemføres på erhvervsskolen som erhvervsuddannelse. Med denne nye handlemulighed tilføres kommunerne flere ressourcer til en forventet øget 10. klasseaktivitet og til samar- 2
3 bejdet med erhvervsskolerne samtidig med, at der vil være en besparelse på de ordinære 10. klasser. De 4 kommuner i UU-Sjælsø har aftalt en nærmere analyse og drøftelse af kommunernes 10. klasse tilbud, hvorfor det ikke anbefales at indarbejde dette beskedne tilskud i budget 2011 på nuværende tidspunkt. Udvidelse af mentorordningen Den 1. august 2010 vil mentorordningen for unge i folkeskolen bliver udvidet til at omfatte unge i både 9. og 10. kl. samt på overgangen til en ungdomsuddannelse. Beskæftigelsesministeriets regler for mentorordninger til unge gøres mere fleksible, så de kan spille hensigtsmæssigt sammen med UU-vejledningens mentorordning. Det vurderes, at den udvidede mentorordning vil koste kr. årligt i Rudersdal Kommune. Befordring Fra 1. januar 2011 afsættes der midler til at supplere de gældende ordninger for tilskud og rabat på befordringsudgifter til unge. Der er i øvrigt ingen særlige bestemmelser knyttet til de supplerende befordringsmidler, som har et ret begrænset økonomisk omfang, hvorfor det ikke indarbejdes i budget Bortfald af krav om vejledning Pr. 1. august 2010 sker der et bortfald af lovkravet om, at vejledning skal påbegyndes i 6. kl. Undervisningsministeriet har beregnet, at besparelsen vil udgøre 19 mio. kr. i 2010 og 45 mio. kr. pr. år i 2011 og Kommunerne forudsættes herefter i 6. kl. kun at give vejledning i ganske særlige tilfælde. For så vidt angår 7. klasse forudsættes den individuelle vejledning givet til elever med særligt behov herfor. Det vil være op til kommunen selv at afgøre, på hvilket klassetrin kollektiv vejledning, fx om uddannelsessystemet, skal påbegyndes. Undervisningsministeriets beregninger er langt fra den ressource, der er anvendt i UU, hvilket bl.a. skyldes at UU-Sjælsø allerede har omprioriteret denne ressource, således at 6. klasse vejledningen allerede udgjorde et minimum. Det totale bortfald af denne vejledning vurderes at give en besparelse på kr. årligt fra 2011 og kr. i Øget målretning af vejledning til elever med særlige behov Pr. 1. januar 2011 skal kommunerne desuden spare penge på vejledningen til unge uden særlige behov for vejledning. Undervisningsministeriet har på grundlag af en undersøgelse forudsat, at kommunerne kan spare 17,5 mio. kr. i 2011 og 35 mio. kr. i 2012 ved at målrette vejledningen til unge som har særlige behov for vejledning i klasse, 10. klasse og unge uden for skolen. Denne omprioritering er allerede foretaget i UU-Sjælsø og besparelsen er indarbejdet i nuværende budget. 3
4 E-Vejledningsportal Pr. 1. januar 2011 opretter staten en e-vejledningsportal, som de kommunale UUcentre kan henvise til, hvis man vurderer, at en ung ikke har særlige behov for vejledning. Besparelsespotentialet skal således bl.a. realiseres på denne måde, hvorfor det er vigtigt, at UU-centret også benytter muligheden for at henvise til den statslige e-vejledningsportal. Hvis e-vejledningsportalen er klar d. 1. januar vurderes det at, der kan spares ca kr. årligt på UU s vejledning fra Videreførelse af vejledningsopgaver i UU Som led i ungepakken har Folketinget besluttet at videreføre de hidtidige initiativer på UU-området fra globaliseringsaftalen i Det drejer sig om tidlig og differentieret vejledning, mentorordning for særligt udsatte og systematisk opsøgende indsats efter folkeskolen for unge op til det fyldte 25. år. Den økonomiske kompensation udgjorde oprindeligt 50 mio. kr. årligt på finansloven fra eller i alt 150 mio. kr. De 50 mio. kr. er efterfølgende reguleret op med årligt 8 mio. kr. til 58 mio. kr. pr. år i årene fra , eller i alt 174 mio. kr. Ordningen gælder med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar Der har i de nuværende budgetter ikke været indarbejdet fuld dækning til disse aktiviteter, men med forventning om den aftalte økonomiske kompensation er opgaven blevet udført, hvorfor der bør indarbejdes kr. i udgifterne til UU fra 2010 og efterfølgende, hvilket er væsentligt under den kommunale kompensation. Bortfald af krav om transport af data til UU (tilbagemelding.dk) Kommunerne kompenseres med 12 mio. kr. i 2010 for forventede kommunale udgifter ved den lovbestemte elektroniske håndtering af underretningen, når en elev afbryder en uddannelse eller er i risiko herfor. Fra den 1. januar 2011 vil disse data kunne trækkes på den database, som Beskæftigelsesministeriet og Undervisningsministeriet stiller til rådighed for kommunerne. Undervisningsministeriet forpligter sig herefter på, at det ikke længere er en kommunal opgave at transportere den pågældende styringsinformation til UU-centrene. Denne opgave er indarbejdet i det nuværende budget for UU i 2010, hvorfor det ikke får budgetmæssige konsekvenser. Uddannelsesparathed Afledt uddannelsesaktivitet i kommunerne Udvidelse af mentor- Ordning Bortfald af krav om Vejledning
5 Øget målretning af vejledning til elever med særlige behov Videreførelse af globaliseringsaftalen Samlet Tilbud til børn og unge med særlige behov Lov nr. 711 af 25. juni 2010 om ændring af straffeloven (Ungdomskriminalitet) Den kriminelle lavalder sænkes fra 15 til 14 år. Dette øger behovet for flere sikrede pladser. Der etableres 26 nye pladser. Som følge af "Udspil vedr. ungdomskriminalitet" skal der på landsplan etableres 26 nye sikrede pladser. Kommunerne kompenseres for deres andel af udgifterne til etableringen (anlæg og drift). Kompensationen er uafhængig af det faktiske brug af pladserne. Børn og Unge forventer at skulle betale for etableringen svarende til den forholdsvise andel af den kompensation, Rudersdal Kommune modtager via lov- og cirkulæreprogrammet. Derfor anmoder Børn og Unge om at få en tillægsbevilling for den forventede udgift. Budgetændring Lov 318 Lov om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen m.v.) Lovændringen blev foretaget i 2009 og var den første del af Barnets Reform. Kompensationen blev derfor også aftalt med sidste års kom- 5
6 muneforhandlinger og fordelt sidste år. Med undtagelse af 7,3 mio. kr., der udgør en efterregulering af skønnet over udgifterne på landsplan vedr og årene frem. I Kommunernes Landsforenings budgetvejledning for 2011 står der: I forbindelse med satspuljeaftalen for 2010 blev der indgået politisk aftale om at styrke indsatsen over for udsatte børn og unge (Barnets Reform). Barnets Reform har til formål at forbedre indsatsen for udsatte børn og unge, herunder i højere grad at sikre udgangspunkt i barnets tarv. Første del af Barnets Reform blev udmøntet med loven om kontinuitet i anbringelser, som trådte i kraft 1. juli I forbindelse med dette års lov- og cirkulæreprogram er der også afsat kompensation til denne lovændring. Beløbet, der er afsat fra 2013, skal sikre de forskellige indsatser i Barnets Reform med udgangspunkt i barnets tarv. Nedenstående beløb tager udgangspunkt i Rudersdal Kommunes forholdsvise andel af kompensationen. Budgetændring Lov 551 styrkelse af indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge nye finansieringsregler Finansieringsreglerne vedrørende anbringelse af unge kriminelle på sikrede afdelinger eller på Kriminalforsorgens institutioner ændres. På sikrede afdelinger skal kommunen betale en fast takst på 1,25 mio. kr. om året, hvis en ung under 18 år er anbragt. Herudover skal alle kommuner betale en objektiv del af forskellen mellem den faste takst og de faktiske priser for alle unge, der er anbragt på en sikret afdeling. Dog, hvis anbringelsen er på en af Kriminalforsorgens institutioner, finansieres forskellen af staten. Derudover bliver det muligt, at hjemtage refusion, hvis et barn anbringes på en af kriminalforsorgens pladser som følge af en dom. 6
7 Med de nye finansieringsregler for brugen af sikrede pladser bliver det muligt at hjemtage refusion for særligt dyre enkeltsager, hvis der er tale om en dom og en anbringelse på en af kriminalforsorgens institutioner. Bloktilskuddet modregnes automatisk herfor. I denne modregning er der taget højde for sænkelsen af den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år. Det betyder, at Rudersdal Kommune ikke får en direkte kompensation for sænkelsen af den kriminelle lavalder via lov- og cirkulæreprogrammet. Rudersdal Kommunes forholdsvise andel reduceres automatisk i bloktilskuddet. Rudersdal Kommune har pt. ikke er stort forbrug af sikrede pladser og pt. ingen, der er anbragt på en af kriminalforsorgens pladser efter en dom. Børn og Unge forventer derfor ikke at kunne hjemtage refusion og forventer derfor færre indtægter på kr. svarende til den forholdsvise andel, som bloktilskuddet reduceres med. Med de nye finansieringsregler skal Børn og Unge betale for pladser på kriminalforsorgens institutioner. Kommunerne kompenseres herfor. Børn og Unge har pt. ingen anbragte på kriminalforsorgens institutioner. En anbringelse kan komme på tale, fx ved en dom, eller hvis der mangler pladser på de sikrede døginstitutioner. Børn og Unge vurderer, at det er et muligt scenarie, specielt set i lyset af at kriterierne for anbringelse på en sikret institution er lempet. Rudersdal Kommune har dog ingen historik, der kan bruges som baggrund for en beregning af den forventede udgift. Ser vi på den forholdsvise andel, som Rudersdal Kommune kompenseres med jf. budgetvejledningen, finansierer den ca. 3 måneders ophold og udgør kr. Børn og Unge vurderer, at dette ikke er et usandsynligt scenarium. Direktionens indstilling Direktionen indstiller, at der til imødegåelse af merudgifter som følge af loven indtil videre afsættes et beløb svarende til den bloktilskudskompensation, som kommunen modtager. Dette beløb er lavere end de merudgifter, området vurderer, loven vil medføre. Hvis det afsatte beløb ikke viser sig tilstrækkeligt, vil sagen blive håndteret i forbindelse med budgetopfølgningen. Budgetændring
8 Lov 551 Lov om ændring af lov om social service m.m. / Forbedret udslusning Fra 1. juli 2010 skal kommunerne i forbindelse med løsladelse give unge under 18 år, der har afsonet frihedsstraf, været varetægtsfængslet eller anbragt i varetægtssurrogat, et tilbud om udslusning, f.eks. i form af en fast kontaktperson eller mentor. Jf. budgetvejledningen fra Kommunernes Landsforening kompenseres kommunerne for merudgifterne forbundet med tilbuddet om udslusning. Udgangspunktet er, at udslusningsordningen i gennemsnit vil vare seks måneder. Det forudsættes, at der årligt vil være 4 unge i Rudersdal Kommune, som kan tilbydes denne udslusningsordning. Det forventes, at 50 pct. af disse vil tage imod tilbuddet. Gennemsnitsprisen for fast kontaktperson er beregnet til kr. pr. md. Direktionens indstilling Direktionen indstiller, at der til imødegåelse af merudgifter som følge af loven indtil videre afsættes et beløb svarende til den bloktilskudskompensation, som kommunen modtager. Dette beløb er lavere end de merudgifter, området vurderer, loven vil medføre. Hvis det afsatte beløb ikke viser sig tilstrækkeligt, vil sagen blive håndteret i forbindelse med budgetopfølgningen. Budgetændring Lov 551 styrkelse af indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Delvist lukkede institutioner Kommunerne skal oprette 40 delvist lukkede pladser med øgede mulighed for magtanvendelse. 8
9 Som følge af "Udspil vedr. ungdomskriminalitet" skal der på landsplan etableres 40 nye delvist lukkede pladser. Kommunerne kompenseres for deres andel af udgifterne til etableringen (anlæg og drift). Kompensationen er uafhængig af det faktiske brug af pladserne. Børn og Unge forventer at skulle betale for etableringen svarende til den forholdsvise andel af den kompensation Rudersdals Kommune modtager via lov- og cirkulæreprogrammet. Derfor anmoder Børn og Unge om at få en tillægsbevilling for den forventede udgift Direktionens indstilling Direktionen indstiller, at der til imødegåelse af merudgifter som følge af loven indtil videre afsættes et beløb svarende til den bloktilskudskompensation, som kommunen modtager. Dette beløb er lavere end de merudgifter, området vurderer, loven vil medføre. Hvis det afsatte beløb ikke viser sig tilstrækkeligt, vil sagen blive håndteret i forbindelse med budgetopfølgningen. Budgetændring Samlede budgetmæssige konsekvenser af Lov nr. 551 Budgetændring Lov 628 Barnets reform/ 54 støtte til forældre Der skal træffes selvstændig afgørelse om støtte til forældrene i alle sager, hvor et barn eller ung er anbragt (frivilligt eller under tvang). Jf. budgetvejledningen fra Kommunernes Landsforening kompenseres alle kommuner med 1 time pr. afgørelse. I 2009 havde Rudersdal Kommune 29 nye anbringelsessager. Det er forudsætningen, at niveauet er uændret i årene fremover. Derudover er det skønnet, at der sker genbehandling i samme antal sager. 9
10 En times sagsbehandling er opgjort til 272,41 kr. (inkl. overhead). Jf. budgetvejledningen forventes en stigning i brugen af støtteperson til forældrene svarende til en forøgelse af udgiften på 20 pct. I 2009 var der 16 sager med støtteperson til forældrene og anbringelse ud af i alt 20 sager med støtteperson til forældrene. I 2009 blev der brugt kr. vedr. støttepersoner til forældrene. En stigning på 20 pct. er således kr. (PL 2009). Jf. budgetvejledningen forventes 1 pct. flere at få familiebehandling. 7 familier fik tilbudt familiebehandling i 2009 samtidig med en anbringelse. Stigningen på 1 pct. er derfor minimal og er ikke med i beregningen. Jf. budgetvejledningen forventes det, at 10 pct. vil klage over deres afgørelse, og kommunerne kompenseres derfor med 1 time til sagsbehandlingen. Niveauet fra 2009 på 29 nye sager forventes at være uændret i årene fremover, og det skønnes, at 29 nye sager genbehandles om året. 10 pct. svarer derfor cirka til 3 sager. Budgetændring Lov 628 Barnets reform/ 70 revision af handleplaner Handleplanen skal revideres hver 6. måned. Det skal ske i alle sager med en anbringelse eller forebyggende foranstaltning. Samtidig skal der foretages 2 årlige personrettede tilsyn dvs. et ekstra i forhold til i dag. Jf. budgetvejledningen fra Kommunernes Landsforening kompenseres alle kommuner med 2 timer årligt til revisionen. Ændringen forventes kun at have betydning i 70 pct. af sagerne, da nogle anbringelsessager i forvejen revideres halvårligt, og da nogle forebyggende foranstaltninger varer mindre end et år. En times sagsbehandling er opgjort til 272,41 kr. (inkl. overhead). 10
11 Antallet af sager (unikke børn og unge) i 2009 var 355. Det forudsættes, at dette antal er uændret. I forslaget om afbureaukratisering fratages enkelte foranstaltninger kravet om handleplan. Det gælder i rene handicap sager vedr. aflastning samt i sager vedr. konsulentbistand og økonomisk støtte, hvor der ikke er behov for en socialfaglig undersøgelse. Disse sager er opgjort til 64 i Det vurderes, at et personrettet tilsyn tager 5 timer. Jf. Kommunernes Landsforening kompenseres kommunerne for tiden til det personrettede tilsyn. Dog er det forudsætningen, at der allerede foretages 2 personrettede tilsyn i 30 pct. af anbringelsessagerne. Anbringelsessagerne er opgjort til 60 i 2009 (sager hvor Rudersdal Kommune er handlekommune og refusionskommune). Budgetændring Lov 628 Barnets reform / 76 Efterværn Mulighederne for at tilbyde efterværn til unge udvides. Udvidelsen omfatter følgende tiltag - Udvidelse af indsatsviften med andre former for støtte fx psykologsamtaler - Udpegning af fast kontaktperson til tvangsanbragte - Mulighed for genetablering af støtte Jf. budgetvejledningen fra Kommunernes Landsforening forventes udvidelsen af indsatsviften ikke at udvide målgruppen for efterværn. Derimod vurderes det, at færre fremover vil takke nej og tage mod en af de nye og mindre intensive foranstaltninger. Det forventes, at gennemsnitsudgiften svarer til halvdelen af gennemsnitsprisen for en personlig rådgiver/fast kontaktperson. 7 unge startede i 2009 på efterværn i Rudersdal Kommune, og jf. budgetvejledningen forventes antallet at stige. Det er skønnet, at dette antal vil stige med 1 som følge af lovændringen. 11
12 Gennemsnitsudgiften er opgjort til kr. pr. måned. Jf. budgetvejledningen forventes 36 unge tidligere anbragte på landsplan at få tildelt en kontaktperson umiddelbart inden de 18 år med en varighed på 3 år. Det skønnes, at 1 person i Rudersdal Kommune vil få tildelt en fast kontaktperson. Jf. budgetvejledningen forventes 37 unge over 18 år på landsplan at få genetableret støtten i 2 år. 33 i form af fast kontaktperson og 4 i form anbringelse. Det skønnes at 1 person i Rudersdal Kommune vil få genetableret støtten i form af en fast kontaktperson. Børn og Unges opgørelser viser, at der i gennemsnit gives 75,6 timer om året med fast kontaktperson. Prisen pr. time med overhead er opgjort til 197 kr. pr. time ( jf. tilpasningsforslaget om oprettelse af et korps). Budgetændring Lov 628 Barnets reform / 142 Supervision og efteruddannelse til plejefamilier Der bliver indført ret og pligt til minimum to dages efteruddannelse om året for de kommunale plejefamilier, de traditionelle plejefamilier og netværksfamilier samt mere supervision til alle plejefamilier. Derudover får de kommunale plejefamilier 6 ekstra uddannelsesdage om året samt ekstra supervision. Jf. budgetvejledningen fra Kommunernes Landsforening forventes de kommunale plejefamilier at udgøre 20 % af det samlede antal plejefamilier. I Rudersdal Kommune er der 27,6 helårsbørn placeret i pleje- og netværksfamilier. Jf. budgettilpasningerne i Børn og Unge forventes der en tilgang i 2011 på yderligere 5 traditionelle plejefamilier og i 2012 yderligere 5. De kommunale plejefamilier er beregnet til i 2011 at udgøre 6,5 og i ,5 familie. De traditionelle pleje- og netværksfamilier kompenseres for 19 timers supervision årligt. 12
13 De kommunale plejefamilier kompenseres for yderligere 20 timers supervision samt 6 ekstra kursusdage (i forhold til de traditionelle plejefamilier). - En kursusdag forudsættes at koste kr. pr. familie. - 1 times supervision af socialrådgiver er opgjort til 272,41 kr. (inkl. overhead). - 1 times supervision af psykolog er opgjort til kr. Jf. budgetvejledningen forudsættes halvdelen af supervisionen udført af socialrådgivere og den anden halvdel af psykologer. Budgetændring Lov 628 Barnets reform / 148 Tilsyn Der indføres mere detaljerede krav til tilsynet med anbringelsesstedets pædagogiske målsætninger og metode. Samtidig skal det driftsorienterede tilsyn mindst omfatte et uanmeldt tilsynsbesøg om året pr. døgninstitution. Jf. budgetvejledningen fra Kommunernes Landsforening kompenseres kommunerne med gennemsnitlig to timer pr. driftsorienteret tilsyn. Derudover kompenseres kommunerne for udgifterne (inkl. afrapportering og transport) til det uanmeldte tilsynsbesøg. Det forudsættes, at et uanmeldt driftstilsyn svarer til 2 arbejdsdage á 7,4 timer for 2 personer. Timeprisen inkl. overhead er beregnet til 758,88 kr. Der er 4 døgninstitutioner i Rudersdal Kommune og ingen opholdssteder. Budgetændring
14 Lov 628 Barnets reform / 153 Skærpelse af fagpersoners underretningspligt Fagpersoner har allerede i dag skærpet underretningspligt. Denne underretningspligt skærpes yderligere. Jf. budgetvejledningen fra Kommunernes Landsforening kompenseres kommunerne med gennemsnitlig en time i forbindelse med vurdering af de nye underretninger. Det forudsættes, at antallet af underretninger i 2011 vil blive 128 (antal underretninger pr. 15/ er 91). Jf. budgetvejledning fra Kommunernes Landsforening forventes det, at den skærpede underretningspligt vil medføre en stigning på 2 pct. i antallet af underretninger fra fagpersoner i alt 131 sager. En times sagsbehandling er opgjort til 272,41 kr. (inkl. overhead). På baggrund af den yderligere skærpede underretningspligt forventes iværksat 1,5 foranstaltning (lettere sager) i Rudersdal Kommune fast kontaktperson i et år. Gennemsnitsprisen for fast kontaktperson er beregnet til kr. pr. måned. Budgetændring Lov 628 Barnets reform / 52 foranstaltninger til udsatte børn og unge Foreløbig eller akut støtte kan iværksættes sideløbende med den børnefaglige undersøgelse. Jf. budgetvejledningen fra Kommunernes Landsforening forventes støtten at stige i 10 pct. af anbringelsessagerne. Det forventes, at støtten er 14
15 i den lettere ende, og udgifterne tager derfor udgangspunkt i fast kontaktperson og en hjemme-hosuddannet socialpædagog. I 2009 havde Rudersdal Kommune 29 nye anbringelsessager. Det er forudsætningen, at niveauet er uændret i årene fremover. Børn og Unges opgørelser viser, at der i gennemsnit gives 75,6 timer om året med fast kontaktperson. Prisen pr. time med overhead er opgjort til 197 kr. pr. time ( jf. tilpasningsforslaget om oprettelse af et korps). Budgetændring Lov 628 Barnets reform / 72 Opsættende virkning Det indføres, at såfremt barnet eller den unge fra 12 år og opefter klager over hjemgivelse, skal klagen have opsættende virkning. Jf. budgetvejledningen fra Kommunernes Landsforening kompenseres kommunerne for merudgifter til forlængelse af anbringelsen. Kompensationen dækker en forlængelse på gennemsnitlig 8 uger. For Rudersdal Kommune vil der være tale om 0,33 barn. Gennemsnitprisen pr. døgn er beregnet til kr. Budgetændring Lov 628 Barnets reform / Nye krav til sagsbehandling I handleplanerne skal der som noget nyt opstilles konkrete mål for unge, der er fyldt 16 år. Institutionerne skal høres i forbindelse med afgørelser om samvær, hjemgivel- 15
16 se og skift af anbringelsessted. Der gives mulighed for at begrænse samværet under den børnefaglige undersøgelse samt mulighed for at udvide samværet til også at omfatte netværk og nære relationer. Unge over 12 år skal have tilbudt gratis advokatbistand i tvangsmæssige sager. Der skal udarbejdes en plan for kriminalitets forebyggelse. Ankestyrelsen skal indhente 300 sager til kvalitetssikring. Vedrørende konkrete mål i handleplanerne kompenseres kommunerne jf. budgetvejledningen fra Kommunernes Landsforening med 50 minutter årligt. Det er opgjort, at der er 82 unge over 15 år i 2009, der skal have opstillet konkrete mål. Jf. budgetvejledningen kompenseres kommunerne for 1 time til sagsbehandling og ½ time til sagsbehandling på institutionerne. I 2009 havde Rudersdal Kommune 29 nye anbringelsessager. Det er forudsætningen, at niveauet er uændret i årene fremover og at det mindst vil være det antal sager, at der årligt skal indhentes udtalelser. Jf. budgetvejledningen kompenseres kommunerne med ½ time i forbindelse med afgørelser om begrænset samvær under børnefaglige undersøgelser samt 1 time i forbindelse med samvær med netværk og nære relationer. I 2009 blev der foretaget 44 børnefaglige undersøgelser i Rudersdal Kommune. Det forventes, at der vil være afgørelser om begrænset samvær i 4 sager. Jf. budgetvejledningen kompenseres kommunerne for 1 time til sagsbehandling i forbindelse med klagesager afledt af muligheden for at få tildelt en gratis advokat. Ankestyrelsen regner med 22 klagesager årligt på landsplan. Det forventes, at Rudersdal Kommune vil få en klagesag om året. Jf. budgetvejledningen kompenseres kommunerne for et ikke nærmere angivet antal timer til udarbejdelsen af kriminalitetsplan. Det vurderes at udarbejdelse og revision af en kriminalitetsplan vil tage 7 timer. 16
17 Jf. budgetvejledningen kompenseres kommunerne med 1 timer pr. sag der skal indsendes til Ankestyrelsen. Beregninger viser, at vi statistisk set vil kunne forvente at skulle indsende 3 sager om året. En times sagsbehandling er opgjort til 272,41 kr. (inkl. overhead). Budgetændring Lov 628 Barnets reform / 68 b Kommunernes opgaver i forbindelse med anbringelsen Kommunerne forpligtes til aktivt at hjælpe barnet eller den unge med at finde en støtteperson i vedkommendes familie eller netværk forud for anbringelsen. Jf. budgetvejledningen fra KL kompenseres kommunerne med 10 min. pr. sag til brug for børnesamtalen samt 1,5 timer pr. sag til etablering af kontakt til støttepersonen. Samtidig kompenseres kommunen med kr. pr. sag til dækning af støttepersonens udgifter. I 2009 var der 29 nye anbringelsessager. Niveauet forventes at fortsætte i de kommende år. Jf. budgetvejledningen forudsættes det, at der skal findes en støtteperson i halvdelen af sagerne. En times sagsbehandling er opgjort til 272,41 kr. (Inkl. overhead). Budgetændring Samlede budgetmæssige konsekvenser af lov nr. 628 Budgetændring
18 Bekendtgørelse om magtanvendelse Socialministeriet har udsendt en ny magtanvendelsesbekendtgørelse med virkning fra 1. juli 2010 Jf. budgetvejledningen fra KL er de økonomiske konsekvenser endnu ikke forhandlet. Nedenstående beløb tager derfor udgangspunkt i Rudersdal Kommunes forholdsvise andel af bloktilskudskompensationen. Budgetændring Dagtilbud Frokostordninger i Daginstitutioner Ændringen af frokostordningen fra obligatorisk til fleksibel medfører en række administrative meropgaver. Kommunerne kompenseres herfor med 13,6 mio.kr i De 13,6 mio. kr. er beregnet ud fra merudgifter på 9,6 mio.kr. i administrative udgifter til bl.a. at fastsætte retningslinjer for fravalg og rammer for forældrearrangerede ordninger, arbejde i tilknytning til ændringer i daginstitutionernes vedtægter, fastsætte og udmelde pris samt orientering af forældrene. Derudover kommer 4,0 mio. kr. i ekstraudgifter til høring af forældrebestyrelserne om ændringer i vedtægterne, forældrenes beslutning om eventuel fravalg af den kommunale frokostordning mv. Som følge af implementeringsopgaver er meropgaverne større i 2010 end årene herefter. Fra 2011 opvejes de administrative merudgifter af mindreudgifter til søskende- fripladstilskud som følge af fravalg af frokostordningen. Bloktilskuddet reguleres derfor kun i
19 Bloktilskuddet til øget administration i 2010 vil i Rudersdal udgøre kr Beløbet vil blive anvendt til indførelse af nye procedurer for retningslinjer, vedtægter og valg/fravalg. Budgetændring
N O TAT. Implementering af ungepakken
N O TAT Implementering af ungepakken Folketinget har før sommerferien vedtaget den såkaldte ungepakke Flere unge i uddannelse og job. I dette notat kan du læse nærmere om målene med ungepakken og de konkrete
Læs mereMerudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.
for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Børne- og Skoleudvalgets område. Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der
Læs mereBudget 2013: Lov- og cirkulæreprogram FI
1 of 5 Budget 2013: Lov- og cirkulæreprogram - FI Hele kr. 2013 2014 2015 2016 Medtaget i Ad. III. Lov-og cirkulæreprogram korrigeret basisbudget: Lov nr. 158 af 28. februar 2012 om ændring af straffeloven,
Læs mereMerudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.
for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Børne- og Skoleudvalgets område. Skole og Familie samt Borgerservice har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår
Læs mereImplementeringsplan for initiativerne i Ungepakken
Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i
Læs mereForslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.
Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte
Læs mereKom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL
Kom i form med Barnets Reform Barnets reform v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Hvorfor Barnets Reform? Stor politisk bevågenhed Det koster mange penge Det griber
Læs mere(Til samtlige kommuner m.fl.)
SKR nr 9710 af 18/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-1085 Senere ændringer til forskriften Ingen Skrivelse
Læs mereBilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:
Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen
Læs mereIndstilling. Implementering af anbringelsesreformen i Århus Kommune. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 15. maj 2006 Implementering af anbringelsesreformen i Århus Kommune 1. Resume Anbringelsesreformen trådte i kraft
Læs mereKL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet.
Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København Att: Ellinor Colmorten Vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om social service lov ( styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede
Læs mereNotat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:
Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion
Læs mereOrienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)
Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Styrkelse
Læs mereKvalitetsstandard Handleplan
Aabenraa kommune Juni 2018 Kvalitetsstandard Handleplan Indhold Handleplansmøder... 1 Hvornår skal der udarbejdes handleplaner... 2 Indhold i handleplaner... 3 Særligt for døgnanbringelser i Aabenraa kommune...
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 side 1 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlig støtte til børn og unge og herunder vedrørende
Læs mereDanmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark
NOTAT Titel Fra: Til: Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen, Danmark Valuta för pengarna? Kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne
Læs mereOm UU-Aalborg. UU-Aalborg Ungdommens Uddannelsesvejledning. UU-Aalborg - Anne Froberg
Om 1. Hvad er UU 2. Vore opgaver NU og rammerne herfor (Analyse): I grundskolen 15-17-årige 18-24-årige Andre opgaver 3. Nye politiske aftaler: Kontanthjælpsreform Folkeskolereform EUD reform og vejledningslov
Læs mereLov om social service
ørne- og kulturforvaltningen, Frederikshavn Kommune Kompetenceplan Lov om social service I: indstilling, O: orientering, : bevilling, beslutning Fam.: Familieafd., Afdeling Sagsbehandler Funktionsleder
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt
Læs mereInternt notatark. Emne: Efterværn i praksis i Kolding Kommune
Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 25. november 2014 Sagsnr. 14/19330 Løbenr. 201133/14 Sagsbehandler René Hansen Direkte telefon 79 79 29 04 E-mail reha@kolding.dk
Læs mereLov- og cirkulære. Budget
Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Lov og cirkulære korrektioner budget 2015-2018 Udvalg Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 LC201 Tilbagetrækningsreform 0,000 0,000 0,388 0,388 LC202 Midlertidig huslejehjælp
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
Læs mereIndholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3
Ledelsestilsyn Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Udvælgelse af sager til ledelsesmæssig revision... 3 Kontrollen gennemførelse
Læs mereEksempel på beslutningskompetenceplan
Eksempel på beslutningskompetenceplan Kompetenceplaner handler om, hvem der har kompetence til at give bevilling og træffe afgørelser. I dette eksempel angives hvem, der har kompetence til at hhv. indstille
Læs mereSamlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede
Læs mereDetaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.
LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat
Læs mereBØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)
127 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) BEMÆRKNINGER 128 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.737 Netto 1.737 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning, Skole og Politi). I 2013-budgettet
Læs mereVarde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2014 på Børn- og Undervisningsudvalgets område
Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2014 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Ad. 17. Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social
Læs mereDer er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der
Læs mereNOTAT. Dato: 19. december Kontaktoplysninger. Børnecentret. Hækkerupsvej Ringsted. Side 1 af 5
NOTAT Dato: 19. december 2018 Oversigt over ændringer fra de gældende serviceniveausbeskrivelser til de kvalitetsstandarder på området for udsatte børn og unge, samt børn og unge med funktionsnedsættelser
Læs mereKompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven
Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret
Læs mereLoven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.
for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen
Læs mereHøringssvar i forbindelse med ændring af lov om socialservice i forhold til kriminalitetstruede børn og unge
Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Att: Ellinor Colmorten og Dan Holmgreen Dato: 20/1-10 /hado Høringssvar i forbindelse med ændring af lov om socialservice i forhold til
Læs mereBeskrivelsen skal belyse, hvordan den unge kan møde en tværgående indsats i den kommunale ungeindsats.
Social, Job og Sundhed Skole og Børn Sagsnr. 290007 Brevid. NOTAT: Organisering af en samlet kommunal ungeindsats Januar 2019 Indledning Processen for den fremtidige organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereNOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder
NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.
Læs mereTabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12
Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund
Læs mereBilag 4: Kvalitetstilsynsskabelon Skabelon for kvalitetstilsyn børn og unge med særlige behov. Barnets CPR: Forældremyndighedsindehaver:
Skabelon for kvalitetstilsyn børn og unge med særlige behov Barnets CPR: Forældremyndighedsindehaver: Sagsbehandler: Distrikt: Skoledistrikt: Aktuelle foranstaltninger Sæt X Pris pr.mdr Varighed Konsulentbistand
Læs mereØkonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen
Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen 04-10-2018 18/21951 Indledning I november 2017 indgik Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale
Læs mereBudget 2009 til 1. behandling
50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe
Læs mereKvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef
Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef
Læs mereDelegationsplan for Børne- og Skoleudvalgets område
Delegationsplan for ørne- og Skoleudvalgets område Dagtilbudsloven...2 Folkeskoleloven...5 Lov om efterskoler og frie fagskoler...7 Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge...7 Retssikkerhedsloven...7
Læs mereDetaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.
LEMVIG KOMMUNE 1508 Detaljeret budgetopfølgning pr. 3107 for det specialiserede børneområde. Budgetopfølgning pr. 31/07/ Forbrug i Perioden Procent Forventet forbrug i hele Korr. Budget Forv. Mer() eller
Læs mereBØRNE- og SKOLEUDVALGET
Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den
Læs mereSocialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereI alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse
1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg
Læs mereBilag 1, Oversigt over spørgsmål i ledelsestilsynsmodel 1 og 2
Bilag 1, Oversigt over spørgsmål i ledelsestilsynsmodel 1 og 2 Indholdsfortegnelse Modtagelse af underretning... 2 Børnefaglig undersøgelse... 4 Handleplan ifb med forebyggende foranstaltning... 7 Handleplan
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Budgetrevision 1 Februar Den oprindelige ramme for skal overholdes. De yderligere udfordringer, som er kommet, skal findes ved følgende tiltag:
Læs mereTekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet
e besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet Center for Økonomi og Personale, april 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Besparelsespotentialer... 4 3. Samlet oversigt over teknisk besparelsespotentiale
Læs mereMånedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16.
Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde Pr. 31. september 2016 Hovedtal: Funktioner Korrigeret budget 16 jan. 16 febr. 16 mar. 16 april 16 maj 16 juni 16 juli 2016 august 2016 september
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår
Læs mereBilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 20.517
Læs mereBaseline. Områdechefer og områdejuristers gennemgang af
Sagstrin Procentdel af korrekte sager ud af antal udtrukne sager Antal korrekte sager ud af antal udtrukne sager Procentdel af korrekte sager ud af antal udtrukne sager Antal korrekte sager ud af antal
Læs mereIndhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr
for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der
Læs mereAftale om Barnets Reform
Aftale om Barnets Reform Langt de fleste børn i Danmark vokser op i gode og trygge omgivelser med forældre, som støtter dem gennem opvæksten. Desværre er dette ikke tilfældet for alle børn. Nogle børn
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereFamilieplejeundersøgelse
Familieplejeundersøgelse August & September 2012 1. Indledning Barnets Reform har som erklæret mål, at familieplejeområdet skal prioriteres. Dels er der med reformen et politisk ønske om, at kvaliteten
Læs mereLovudkast om opfølgning på aftalen Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser
Lovudkast om opfølgning på aftalen Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Steffen Jensen Vejledningskontoret 3392 5135 sj@uvm.dk Side 1 Forslagets opbygning Ændringer i selve lovteksterne ( er) Almindelige
Læs mereLedelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2018
Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2018 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet fungerer som løbende opfølgning på lovmedholdelighed, faglig kvalitet og god dokumentation og
Læs mere11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102
Dato: 23. april 2014 Kommunernes forpligtelser og handlemuligheder efter serviceloven over for borgere, som rejser til Syrien for at kæmpe, og over for hjemvendte fra konflikten Baggrund PET vurderer,
Læs mereVarde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område
Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Ad. 13. Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social
Læs mereDette notat er derfor opdelt i en første del om budgetoverholdelse og en anden del om prognosernes kvalitet.
Sagsnr. 00.30.00-A00-1-16 Cpr. Nr. Dato 12-3-2017 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Den økonomiske situation for politikområdet Børn og Unge Regnskabsresultatet for 2016 viser et merforbrug på ca. 6 mio.
Læs mereBudget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.
Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst
Læs mereNøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012
Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres
Læs mereStyrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge
Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.
Læs mereMerudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.
for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram,
Læs mereNotat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.
Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:
Læs mereBilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)
Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet
Læs mereMerudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn.
for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen
Læs mereIndstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,
Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Læs merePuljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud
Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR
Læs mereDer er behov for at revidere budgettet for anbringelser for 2015 på grund af fejl i beregningsgrundlaget samt nye opgaver.
Sagsnr. 00.01.00-P15-2-14 Cpr. Nr. Dato 28-2-2015 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Revideret budget 2015 Der er behov for at revidere budgettet for anbringelser for 2015 på grund af fejl i beregningsgrundlaget
Læs mereBilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. juli 2018)
Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. juli ) 2019 Aktivitetstal fra nyt system Ved årskiftet 2017/18 overgik vi fra at trække aktivitetstal i AØL til at trække aktivitetstal i DUBU.
Læs mere1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer
Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat
Læs mereJustering praktisk pædagogisk støtte
Justering praktisk pædagogisk støtte Serviceudgift Børne- og Familie Forebyggende foranstaltninger Kontonr.: 5212000509 Budget ændring 0,000 0,000-1,441-2,016 Nedjustering af rammen til praktisk pædagogisk
Læs mereNotat. Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 150.000 kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. oktober 2010 Sagsnr.: 201001525-69
Læs mereLedelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 3. Kvartal 2017
Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 3. Kvartal 2017 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet fungerer som løbende opfølgning på lovmedholdelighed, faglig kvalitet og god dokumentation og
Læs mereRegnskabsbemærkninger
Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger
Læs mereUDKAST 14/08-12. Forslag. til
UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs mere1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:
områ debeskrivelse, områ de 517 Udsåtte Børn 1. Indledning. område 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereBudgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):
tets hovedposter (nettotal i prisniveau og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 1.599 1.612 1.517 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 10.353 11.810 12.292 03.22.08
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til udsatte Børn og Unge. tet dækker over de tre hovedområder, anbringelser, anbringelsesforebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,
Læs mereSkrivelse om ændring af lov om social service(kontinuitet I anbringelsen m.v.)
SKR nr 9192 af 22/04/2009 Udskriftsdato: 14. maj 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2009-610 Senere ændringer til forskriften Ingen Skrivelse om
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder
Læs mereLedelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 2. Kvartal 2017
Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 2. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag
Læs mereCenter for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven
Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,
Læs mereUdgifter til reformen af førtidspension og fleksjob
Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob 20. juni 2013 Sagsbeh: CS SSA, Budget og Analyse Den 1. januar 2013 trådte regeringens reform vedrørende førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen
Læs mereForslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og
Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og
Læs mereNOTAT. Sagsbeh.: Rita Pedersen Journalnr.: 09/22647
SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Udfordringer på Familie- og uddannelsesudvalgets område Til: Familie- og uddannelsesudvalget 13. januar 2010, pkt. 1. Dato: 2. januar 2010 Sagsbeh.: Rita Pedersen
Læs mereStatus på økonomi og handleplan
Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...
Læs mereAnkestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle
Punkt 7. Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle maj 2012. 2012-24166. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering
Læs mere