Handlingsplan for økonomisk stabilisering på Familieområdet, 2.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for økonomisk stabilisering på Familieområdet, 2.0"

Transkript

1 29. marts 2016 Handlingsplan for økonomisk stabilisering på Familieområdet, Indledning Denne handlingsplan er version 2 af Handlingsplan for økonomisk stabilisering på Familieområdet maj 2015 og beskriver arbejdet med at opnå budgetoverholdelse på Familieområdet. Der gives en kort status på de gennemførte initiativer i 2015 samt en beskrivelse af, hvordan der forsøges at skabe balance på konto 5 med udgangen af Således forstået, at vi ikke går ud af 2016 uden merforbrug, men at niveauet ved indgangen til 2017 er på et niveau, der sikrer budgetoverholdelse i De beskrevne initiativer illustrerer, hvordan det teknisk set er muligt at opnå budgetoverholdelse i løbet af Der er tale om en ambitiøs plan. For at den skal kunne realiseres, er der en række forudsætninger, der skal være til stede og en række forhold, der skal iagttages. Der ses en række modsatrettede tendenser i udviklingen af forbruget. Det lykkes det at nedbringe forbruget gennem strammere styring på eksisterende sager og stram visitation i forhold til nye sager. Men samtidig dukker der løbende sager op i forbindelse med BDOs gennemgang samt den gennemgang, som afdelingen selv foretager, hvor det er påkrævet at iværksætte mere indgribende og dermed som oftest dyrere foranstaltninger. Dertil kommer at forbruget på området er nedbragt betydeligt i perioden Området er drevet relativt billigt, og en fastholdelse af det lave niveau kræver stram styring. Samtidig skal der arbejdes intensivt med at øge kvaliteten af sagsbehandlingen og forbedre arbejdsmiljøet på området. Socialstyrelsens Task Force vurderer i deres analyserapport af 12. november , at der er betydelige mangler i sagsbehandlingen og at disse mangler kan have ført til utilstrækkelige indsatser overfor børn, unge og deres familier. BDO bekræfter Task Force konklusioner i deres rapport 2 i forbindelse med gennemgang af 100 sager. BDO fremhæver samtidig, at der er mange huller i sagsbehandlingen generelt set. Sagsbehandlerskift i forbindelse med vakancer, sygdom, barsel m.v. har medført, at sager ligger hen uden myndighedsaktivitet, selv om det af sagen fremgår, at der bør tages handling. BDO vurderer, at dette er en væsentlig udfordring i relation til kvalitet og effektiv faglig styring af sagerne. Det kan ikke udelukkes, at der, i takt med at kvaliteten af sagsbehandlingen øges, kan blive tale om et medfølgende udgiftspres. Omvendt må det formodes, at der i takt med, at kvaliteten af sagsbehandlingen øges, bliver bedre muligheder for at målrette indsatserne og afslutte dem, når de ikke længere tjener deres formål, hvilket kan have en positiv effekt på forbrugsmønstret. I forhold til de konkrete initiativer, som er beskrevet i Handlingsplanen, er der en række mere konkrete forhold, der kan vanskeliggøre realisering af det estimerede potentiale. Disse forhold vil blive beskrevet under de enkelte initiativer nedenfor. 1 Analyserapport Task Force , side 10 2 BDO Rapport kvalitetssikring af 100 sager 1

2 2.0 Baggrund og historik På familieområdet har der i årene været arbejdet målrettet på at nedbringe forbruget på foranstaltningsområdet, særligt anbringelsesområdet. Det er lykkedes at nedbringe forbruget med ca. 35 mio. fra regnskab 2009 til regnskab I april 2015 konstateredes et merforbrug på familieområdet i størrelsesordenen mio. Et relativt stort merforbrug set i lyset af, at regnskabsresultatet for 2014 viste et mindreforbrug på 3 mio. På den baggrund blev der i maj 2015 udarbejdet Handlingsplan for økonomisk stabilisering på Familieområdet. Planen redegjorde for de initiativer, der blev vurderet relevante i forhold til at bringe økonomien i balance. Handlingsplanen blev udarbejdet på baggrund af en række forudsætninger, hvoraf en meget væsentlig forudsætning senere viste sig at være forkert. Af afrapportering af ledelsesinformation i relation til efterslæb på myndighedsområdet sås det i foråret 2015, at efterslæbet i Familieafdelingen var meget begrænset, hvilket indikerede et højt fagligt niveau. Det viste sig senere, at afrapporteringen var fejlbehæftet i alvorlig grad. Virkeligheden er, at sagsbehandlingen halter på alle væsentlige områder. Der henvises til Task Force rapport fra november , hvor områdets centrale udfordringer og styrelsens deraf følgende anbefalinger fremgår samt BDO s rapport vedr. kvalitetssikring af 100 sager 4 Samtidig arbejdes der i afdelingen målrettet på at løse udfordringer med arbejdsmiljøet. Afdelingen har de seneste år modtaget en række påbud fra Arbejdstilsynet, senest i januar 2016, hvor der er givet 2 påbud på baggrund af for stor arbejdsmængde og tidspres. Der ses således at være 3 store problemer, der skal løses samtidigt; Arbejdsmiljøproblemer og deraf affødte påbud fra Arbejdstilsynet Mangelfuld socialfaglig kvalitet og massivt efterslæb i sagerne Et betydeligt merforbrug på både konto 5 og konto 6 Trods et skarpt fokus på økonomien og de initiativer der blev opstillet i Handlingsplan for økonomisk stabilisering på Familieområdet maj 2015 viste resultatet for 2015 et merforbrug på kr. 17 mio. Faglighed og økonomi hænger sammen På området Udsatte børn er der tæt sammenhæng mellem et solidt fagligt niveau og evnen til at arbejde med at fastholde omkostningseffektive løsninger. En forudsætning for at overholde den økonomiske ramme, der er blevet givet, er, at afdelingen er i stand til at praktisere stram styring på enkeltsagsniveau. Stram styring på enkeltsagsniveau skal forstås som evnen til at; 3 Task Force Analyserapport af BDO Rapport kvalitetssikring af 100 sager 2

3 Sikre, at det er den korrekte målgruppe, der håndteres i myndighedsafdelingen (den indledende vurdering) Afdække problemernes karakter og omfang hurtigt og præcist (den børnefaglige undersøgelse) Målrette indsatsen (Handleplanen) Sikre et skarpt og kontinuerligt fokus på, at der sker den forventede progression (opfølgning) Sikre, at indsatsen stopper, når formålet er nået (opfølgning) Det er derfor ikke muligt at gennemføre de nødvendige udgiftsreduktioner uden samtidig at arbejde med at øge den socialfaglige kvalitet og sikre et godt arbejdsmiljø. Det er derfor afgørende, at der arbejdes med at løse de tre problemer samtidigt, hvilket har betydning for det tempo, som udgiftsreduktionerne kan foregå i. 3.0 Status Der er blevet arbejdet målrettet med langt de fleste af de initiativer, som fremgår af Handlingsplan for økonomisk stabilisering maj Merforbruget i regnskab 2015 dækker således over en reduktion af udgifterne på eksisterende sager på kr mio., men udgifterne til nytilkomne sager og større udgifter i øvrige eksisterende sager har alligevel resulteret i et merforbrug på kr. 17 mio. Den aktuelle prognose pr. marts 2016 viser et forventet merforbrug på ca. kr. 23 mio. Merforbruget hænger sammen med det øgede fokus, der har været på rettidighed samt et skærpet fokus på niveauet for foranstaltninger i den enkelte sag. Denne praksis har baggrund i Socialstyrelsens rapport, hvor der udtrykkes bekymring for, at den mangelfulde sagsbehandling kan have ført til utilstrækkelige indsatser overfor børn, unge og deres familier i Randers kommune. Der identificeres løbende sager, hvor den indsats, der hidtil har været iværksat, ikke er tilstrækkelig, hvorfor der er behov for en mere indgribende og dermed ofte dyrere løsning. Af tiltag, der har haft gunstig indflydelse på håndteringen af merforbruget kan nævnes: Inddragelse af rådgivernes bevillingskompetence Belægningsprocenten på Rismøllegården er øget markant i løbet af 2015 Samtlige anbringelsessager på døgninstitution eller opholdssted er gennemgået med henblik på at identificere sager, der kan hjemtages til egne tilbud eller andet. Samtlige sager er gennemgået med fokus på dobbeltforanstaltninger. Hvor vi med udgangspunkt i en socialfaglig vurdering med fordel har kunnet begrænse antallet af foranstaltninger i en sag, er dette sket. Visitationen er styrket således, at udførerområderne nu deltager i en central visitation, der sikrer, at der arbejdes med udvikling af fleksible løsninger, der er tilpasset den enkelte familie. Controlling i afdelingen er styrket, således at der nu kontinuerligt er opfølgning hos hver enkelt rådgiver med fokus på forbrug i den pågældendes sager. Dette sikrer en langt mere præcis prognosticering. I i gangværende sager er forbruget nedbragt med mere end 10 mio. i perioden maj december

4 Af mindre gunstige elementer kan nævnes følgende: I relation til gennemgang af samtlige plejefamiliesager, er der i første omgang gået lidt konservativt til værks, forstået på den måde, at nye sager er blevet prisfastsat efter ny honoreringsmodel, hvorimod gennemgang af eksisterende sager med henblik på reduktion af lønnen, udestår. Dette valg er hidtil fastholdt i en erkendelse af, at denne øvelse kan generere relativt mange klager, som medfører betydelig administrativt merarbejde. Processen omkring gennemgang af døgnsager har taget markant længere tid end først antaget, idet de mange tiltag i forhold til ny organisering, indhentelse af efterslæb, kursusaktiviteter i forbindelse med task force-forløbet og behovet for at kunne generere ledelsesinformation, er blevet prioriteret. Belægningsprocenten på døgninstitutionen Egehøjvej 34 ses allerede på nuværende tidspunkt af året at være så lav, at det ikke er muligt at indhente underskuddet i indeværende år. Der er i forbindelse med sagsgennemgang og indhentelse af efterslæb fremkommet adskillige sager, hvor det har været påkrævet at iværksætte mere indgribende foranstaltninger. Antallet af cpr.numre, der har modtaget en ydelse fra Familieafdelingen, er steget med 194 fra 2014 til Socialstyrelsen påpeger i deres analyserapport, at udsatte børn og unge kan have modtaget utilstrækkelig støtte på baggrund af den mangelfulde socialfaglige kvalitet. 4.0 Plan for økonomisk stabilisering fremadrettet Denne handlingsplan indeholder i lighed med den foregående handlingsplan beskrivelse af initiativer, der vurderes at kunne medvirke til at nedbringe forbruget på foranstaltningsområdet. De planlagte initiativer retter sig fortsat i det væsentligste mod sager, hvor der kan omlægges til mere omkostningseffektive indsatser. De overordnede principper for at gennemføre ændringer i de enkelte sager er, at ændringerne sker indenfor rammerne af lovgivningen på området og at de er fagligt forsvarlige at gennemføre. 4.1 Initiativer Initiativer på kort sigt Plejefamilier justering af lønniveauet Medio 2015 indførte man en ny model for honorering af nye plejefamilier. En model, der betyder, at lønnen ved anbringelsens start fastsættes på et bestemt niveau, der fastholdes anbringelsen igennem i modsætning til hidtil, hvor lønnen er blevet justeret nedad i takt med, at barnet eller den unge har fået det bedre. Der igangsættes en proces, hvor alle eksisterende sager ligeledes overgår til den nye honoreringsmodel. Alle plejefamilieanbringelser bliver gennemgået med henblik på en vurdering af lønniveauet i det enkelte plejeforhold. Der vil være tale om en konkret og individuel stillingtagen i hver enkelt sag på baggrund af en socialfaglig vurdering. Det vurderes, at dette vil kunne medføre en udgiftsreduktion på kr. 5,8 mio. kr. årligt. Effekten i 2016 vurderes at være 25%. 4

5 Det er ikke muligt at forudsige, i hvilket omfang der vil være plejefamilier, der vælger at opsige plejeforholdet på grund af reduktion i lønnen, hvor det enten vil være nødvendigt at fastholde det nuværende lønniveau eller placere barnet i en anden foranstaltning, der ikke nødvendigvis er billigere. Erfaringer fra bl.a Århus kommune viser dog, at dette ikke har vist sig at være et stort problem Lukning af Egehøjvej 34 Efter grundige drøftelser er det besluttet at igangsætte en proces med henblik på lukning af døgninstitutionen Egehøjvej 34. Der har gennem de senere år været store udfordringer i forhold til at holde en forsvarlig belægningsprocent, og forsøg på omlægning af målgruppe og indsatser har ikke haft den ønskede effekt. En væsentlig del af forklaringen er, at målgruppen til Egehøjvej 34 i dag i langt højere grad placeres i plejefamilier. I årene 2014 og 2015 har ca. 1/3 af pladserne været ubesat og for 1. kvartal 2016 er belægningsprocenten faldet markant, idet kun 40% af pladserne har været besat. Andre kommuners køb af pladser har siden 2015 været ikke eksisterende, hvilket bekræfter tendensen på området; at kommunerne løser opgaverne i eget regi og ofte i hjemmet. Egehøjvej belægningspct Randers kom. Andre kom. År ,8% 61,7% 20,0% År ,3% 68,9% 2,3% År kvart. 40,4% 40,4% 0,0% Belægning døgnpladser år 2014 og 2015 og 1. kvartal Pladsantal blev nedsat fra 9 til 7 pladser med virkning fra januar 2015 I stedet for tilbuddet på Egehøjvej etableres en akut plejefamilie, ligesom der må forventes udgifter til andre indsatser til de (få) børn, der ellers ville modtage støtte fra Egehøjvej 34. Besparelsen ved lukning af Egehøjvej 34 udgør kr. 6.5 mio. årligt. Etablering af en akut-plejefamilie vil koste ca kr. årligt, foruden at det vurderes, at der vil være behov for andre indsatser svarende til kr. 1 mio. årligt. Gevinsten vil således årligt udgøre kr. 4.8 mio. Det vurderes, at effekten i 2016 vil være begrænset grundet opsigelsesvarsler mv. og estimeres derfor til kr. 1 mio. Umiddelbart vurderes dette initiativ at være realiserbart uden de store udfordringer for målgruppen og organisationen. Dog indebærer lukningen håndtering af de overtallige medarbejdere. Målgruppen (0-13 år) er typisk til plejefamilie, og det er en landsdækkende tendens, at institutioner af denne type (korttidsanbringelser mhp. observation) lukker ned. 5

6 4.1.3 Screening af alle sager Samtlige sager gennemgås med henblik på at identificere mulige udgiftsreduktioner. Sagerne grupperes som følgende: - Forebyggelsessager børn - Forebyggelsessager ung - Eksternt anbragte Der etableres to rejsehold, primært fra de to udførerområder, der får til opgave at screene alle sager med forebyggende foranstaltninger og afdække muligheder for reduktion i den allerede etablerede støtte eller flytning til andre mindre indgribende og dermed billigere løsninger. Modellen, hvor opgaven drives af udførerområderne er etableret for at skåne Familieafdelingen mest muligt, da opgavemængden på myndighedsområdet aktuelt er meget stor. Ændringer, der skal foretages, er naturligvis myndighedsafgørelser, så der er alene tale om det foreløbige, beskrivende arbejde, der skal anvendes til en eventuel afgørelse. Potentialet i 2016 vurderes at være på kr. 2 mio. på henholdsvis forebyggelsessager børn og forebyggelsessager ung. Potentialet i 2017 vurderes at være på kr. 3 mio. for hvert af de to områder. Reduktionen af udgifter kan forventes at fordele sig på de foranstaltninger angivet nedenfor. Fordelingen er udelukkende opgjort forholdsmæssigt ud fra den forventede fordeling af områdets udgifter, da det på nuværende tidspunkt er uvist hvilke foranstaltninger der vil komme blive berørt af rejseholdets sagsscreening. Potentiel reduktion af Potentiel reduktion af Initiativer udgifter i 2016 udgifter i 2017 Forbyggelsessager børn Familiebehandling 52,3, Døgnophold for familier 52, 3, Aflastningsophold 52 stk. 3 nr Økonomisk støtte efter 52a Forbyggelsessager ung Familiebehandling 52,3, Aflastningsophold 52 stk. 3 nr Kontaktperson for barnet 52,3,6 m.fl Økonomisk støtte efter 52a Det begrænsede provenu i 2017 skal ses i lyset af, at vi samtidigt må satse på at nedbringe antallet af anbringelser jf. næste punkt, hvorfor der i den forbindelse må forventes at komme øgede udgifter til forebyggende, hjemmebaserede løsninger. 6

7 Gennemsnitsprisen på vores anbringelser er lav (ca. kr ,00/år). Det afspejler, at en stor del af vores anbragte børn er placeret i en plejefamilie. Der er derfor begrænsede muligheder for at hjemtage børn og unge fra institutioner og opholdssteder til plejefamilier, da denne mulighed allerede er udnyttet Nedbringelse af antal anbragte Ser man på udviklingen af antal anbragte i årsværk pr. foranstaltning, ses det at knap 76% af vores anbragte børn er placeret i en plejefamilie. Tabel årsværk fordelt på sagstyper Årsværk fordelt på sagstyper prognose Plejefamilie Netværkspleje Eget værelse o.lign Opholdssted Døgninstitution Sikrede Buffer 9 I alt Der er således begrænsede muligheder for at hjemtage børn og unge fra institutioner og opholdssteder til plejefamilier, da denne mulighed allerede er udnyttet. Den store andel plejeanbragte er med til at Randers kommunes gennemsnitspris for en anbringelse er forholdsvis lav set i forhold til andre kommuner. På trods af dette, har området været udfordret af stigning i gennemsnitsprisen. Tabel Gennemsnitspris pr. anbringelse Årlig gennemsnitspris pr. anbringelse Det er især stigningen i udgifter til anbringelser på døgninstitutioner og opholdssteder, som er med til at den samlede gennemsnitspris er steget, foruden en enkelt meget dyr sag, der også har påvirket gennemsnitsprisen. Et nødvendigt tiltag for at opnå budgetoverholdelse, er derfor nedbringelse af antallet af anbragte. Gennem et øget fokus på hjemmebaserede indsatser skal antallet af anbragte børn og unge nedbringes. Randers kommune har en meget høj andel anbragt i plejefamilie (75,8%). Der satses derfor fremadrettet endnu mere på etablering af sikkerhedsplaner og hjemmebaserede indsatser som alternativ til anbringelse. Justeringen skal medføre en udgiftsreduktion på kr. 2 mio. i 2016 og kr. 5 mio. i Udgiftsreduktion i relation til antal anbringelser. 7

8 Besparelse Nedgang anbr.sager Udgiftsreduktion 2,0 mio. kr. i Udgiftsreduktion 5,0 mio. kr. i Gennemsnitspris anbringelse Gennemsnitsprisen for anbringelser i 2016 udgør ca. kr Plejefamilie koster mellem kr kr årligt. Døgninstitution og opholdssted koster i gennemsnit kr årligt En realisering af dette initiativ forudsætter, at vi kan identificere børn og unge, der med fordel og frivilligt kan hjemgives til en hjemmebaseret løsning. Er forældrene eller barnet der er fyldt 15 år ikke enig, har de mulighed for at klage, hvilket har opsættende virkning. Det betyder, at det kan være vanskeligt at realisere potentialet i 2016, også selv om vi identificerer sager, hvor det ud fra en faglig vurdering kunne give mening at arbejde på en anden løsning. De ca. 35 mio. der er sparet i perioden er primært sket ved at nedbringe anbringelsestallet. Det er usikkert, hvorvidt det er realistisk at bringe det meget længere ned. Det er en udfordring, at vi særligt på ungeområdet løbende identificerer sager, hvor den indsats der er blevet givet hidtil har været åbenlyst utilstrækkelig, og sagen derfor kalder på en langt mere indgribende og dermed dyrere foranstaltning Styrkelse af den tidligt forebyggende indsats Et tidligt, tværfagligt samarbejde med fælles drøftelser med og sparring til almenområdet, er afgørende. Dette sker med udgangspunkt i PPR og de fremskudte rådgivere samt øvrige specialister. Disse aktører skal dels afhjælpe problemer i den tidligere fase, samt fungere som buffer i forhold til tilgang af sager til myndighed. For at styrke PPRs mulighed for at udfylde denne vigtige rolle, omlægges indsatsen således, at der gives de fremskudte rådgivere mulighed for let adgang til forebyggende tilbud i henhold til SEL 11. Det er foreslået, at der i den forbindelse tilføres kr. 2,5 mio. årligt til at understøtte dette formål, foreløbigt i 2016 og I forbindelse med behandlingen af kommunens årsregnskab for 2015 på byrådsmødet den 25. april 2016 er det indstillet, at direktionen får bemyndigelse til at optø centralt fastfrostne midler, der er overført fra 2015 til I denne forbindelse foreslås det, at direktionen optør 5 mio. kr. af de centralt overførte midler på børneområdet, og at disse midler tilføres PPR med 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2015 og Finansieringen til dette formål i PPR er hidtil sket fra myndighedsområdet. Det estimerede potentiale samlet set er under forudsætning af, at disse penge kan tilføres. I modsat fald forværres resultatet for 2016 og 2017 med kr. 2,5 mio. for hvert af årene 2015 og Endvidere er det overfor almenområdet blevet præciseret, at underretninger skal drøftes med den fremskudte rådgiver inden de eventuelt fremsendes til Familieafdelingen. Dette for yderligere at understøtte, at børns udfordringer søges løst i almenområdet med støtte fra aktørerne i det tidligt 8

9 forebyggende felt. Undtaget er naturligvis underretninger om vold, overgreb og akutte problemstillinger. Der satses i langt højere grad end hidtil på brugen af Familierådslagning i alle tilfælde, hvor det vurderes relevant. Initiativerne i denne sammenhæng forventes at give en mindre udgiftsreduktion, estimeret til kr. 0,5 mio. i 2016 og kr. 1,2 mio. i Vi er i denne sammenhæng afhængige af, at skoler og dagtilbud påtager sig et større ansvar for at medvirke til at løse børns problemer. Initiativer på langt sigt Foruden de meget konkrete initiativer på kort sigt, skal en række initiativer på langt sigt understøtte, at det bliver muligt at fastholde et niveau, der er i overensstemmelse med budgettet. I den forbindelse er der fokus på følgende: Udvikling af kvaliteten på myndighedsområdet I forbindelse med samarbejdet med Socialstyrelsens Task Force er der igangsat et længerevarende kompetenceudviklingsforløb i Familieafdelingen. I arbejdet med at opnå budgetoverholdelse gennem stram styring på enkeltsagsniveau, er det helt afgørende, at myndighedsrådgiverne har de fornødne kompetencer til at udføre sagsbehandlingen på en sådan måde, at den stramme styring er mulig. Samtidig indføres der en langt mere systematisk og kvalificeret model for ledelsestilsyn, sagsgennemgang og egenkontrol Bedre arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø, herunder en passende arbejdsmængde, et lavt sygefravær og en stabil personaleomsætning er afgørende for, at der kan gennemføres en sagsbehandling af en sådan kvalitet, at det er muligt at præstere stram styring på enkeltsagsniveau. Det er derfor afgørende, at der sideløbende med de øvrige initiativer, er rum til at arbejde med forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. 5.0 Potentiale Initiativer Plejeløn Forebyggelsessager børn Forebyggelsessager ung Nedbringelse af antal anbragte Lukning af Egehøjvej Forebyggende indsatser I alt Skematisk oversigt over udgiftsreduktioner i 2016 og

10 Ovenstående initiativer vurderes at kunne bringe forbruget på konto 5 på niveau med budgettet med udgangen af Således forstået, at vi ikke går ud af 2016 uden merforbrug, men at niveauet ved indgangen til 2017 er på et niveau, der gør det muligt at sikre budgetoverholdelse i Det forventes, at merforbruget i 2016 vil udgøre kr. 14 mio. Det økonomiske potentiale, der er angivet i ovenstående tabel, er estimeret på baggrund af et erfaringsbaseret skøn og er det bedste bud med de forudsætninger, der er kendte i dag. Som det fremgår af tabellen sigtes der mod at opnå udgiftsreduktioner for kr. 9 mio. i 2016, svarende til kr. 23 mio. i Der er fortsat nogen usikkerhed forbundet med prognosticeringen, ligesom der kan opstå konsekvenser af de oplistede initiativer, der medfører udgifter, som ikke er indregnet. Eksempelvis er reduktion i antal plejevederlag afhængigt af, at det ikke bliver nødvendigt at flytte barnet til en anden og muligvis dyrere foranstaltning. Der er ikke taget højde for den planlagte 1,1% besparelse i Forudsætninger og forbehold Som nævnt indledningsvist er der tale om en meget ambitiøs plan, såfremt budgettet skal bringes i balance i En afgørende forudsætning for, at initiativerne, som er beskrevet ovenfor kan gennemføres, er størrelsen på konto 6. Aktuelt er der med det nuværende niveau på konto 6 et gennemsnitligt sagstal på ca. 33 sager. Det er isoleret set ikke et højt sagstal, men da der skal implementeres så mange nye tiltag og samtidig reserveres tid hos den enkelte til de planlagte kompetenceudviklingsaktiviteter og indhentelse af betydeligt efterslæb, kan det ikke være højere, hvis der også samtidig skal laves ekstraordinære opfølgninger med henblik på udgiftsreduktioner. Det vil være yderligere befordrende for muligheden for at opnå budgetoverholdelse på konto 5, såfremt sagstallet kunne bringes længere ned. Inden sommerferien fremlægger forvaltningen en vurdering af budgettet på konto 6. Det har desuden stor betydning for, hvorvidt det er muligt at få succes med de planlagte initiativer, at der er politisk opbakning til at gennemføre initiativerne. Det kan ikke udelukkes, at de nødvendige ændringer vil medføre klager og utilfredshed fra borgere og samarbejdspartnere, og i den sammenhæng er det vigtigt, at de iværksatte ændringer bakkes op i en forståelse af, at der er tale om nødvendige ændringer i bestræbelserne på at overholde budgettet. Det er samtidig en forudsætning, at der sker positiv fremdrift i relation til det psykiske arbejdsmiljø. For at den enkelte rådgiver kan gennemføre ændringer på enkeltsagsniveau, kræver det ekstra tid og overskud. Aktuelt ses en begyndende positiv udvikling i afdelingen, men den er fortsat skrøbelig. 10

11 7.0 Opfølgning I forbindelse med udarbejdelsen af Handlingsplanen, er der planlagt månedlig opfølgning på progressionen i de enkelte initiativer. Der vil efterfølgende ske månedlig afrapportering til Direktionen ligesom regnskabsopfølgningerne vil blive ledsaget af en status på Handlingsplanens aktiviteter. 11

Notat. Forvaltning: Børn og familie Dato: Sendes til: Økonomiudvalget

Notat. Forvaltning: Børn og familie Dato: Sendes til: Økonomiudvalget Notat Vedrørende: Status for udmøntningen af handlingsplan for økonomisk stabilisering på familieområdet Sagsnavn: Økonomiske udfordringer på Børn- og Familieområdet Sagsnummer: 27.00.00-Ø00-5-15 Skrevet

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

Til Folketingets Ombudsmand

Til Folketingets Ombudsmand Til Folketingets Ombudsmand I henhold til 17, stk. 1 i ombudsmandsloven anmoder vi Folketingets Ombudsmand om at iværksætte en undersøgelse af den spareplan på området for udsatte børn og unge, som et

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Ledelsesresumé En tidlig forebyggende indsats, er ikke kun en økonomisk investering, men også en investering i mennesker (Skandia, 2015).

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2018

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2018 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2018 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet fungerer som løbende opfølgning på lovmedholdelighed, faglig kvalitet og god dokumentation og

Læs mere

TILLÆG TIL ANALYSE BUDGETBLOKKE TIL EFFEKTIVISERING AF FAMILIEOMRÅDET I RANDERS KOMMUNE

TILLÆG TIL ANALYSE BUDGETBLOKKE TIL EFFEKTIVISERING AF FAMILIEOMRÅDET I RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL ANALYSE BUDGETBLOKKE TIL EFFEKTIVISERING AF FAMILIEOMRÅDET I RANDERS KOMMUNE INDLEDNING OG BAGGRUND AFGRÆNSNING AF ANALYSESPORET Familieområdet i Randers har, som det er vist i den udførte benchmarkinganalyse

Læs mere

NOTAT: Bilag vedrørende omstilling af myndighedsarbejde og indsatser for udsatte børn og unge

NOTAT: Bilag vedrørende omstilling af myndighedsarbejde og indsatser for udsatte børn og unge Børn og Unge Sagsnr. 302754 Brevid. 2827080 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk NOTAT: Bilag vedrørende omstilling af myndighedsarbejde og indsatser for udsatte børn og unge 31. maj 2018

Læs mere

Familieafsnittet økonomiske indsatsområder

Familieafsnittet økonomiske indsatsområder Familieafsnittet økonomiske indsatsområder 2018-2019 Baggrund I økonomiopfølgningen til BSU/ØU i marts 2018 viser det forventede regnskab for Familieafsnittet et merforbrug på kr. 10.1 mio. kr.. Familieafsnittet

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 3. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 3. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 3. Kvartal 2017 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet fungerer som løbende opfølgning på lovmedholdelighed, faglig kvalitet og god dokumentation og

Læs mere

Forventet forbrug i 2018 pr i priser budget. Budget. Prognose for 2018 pr Helårssager

Forventet forbrug i 2018 pr i priser budget. Budget. Prognose for 2018 pr Helårssager Familieområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 15,3 mio. kr. på serviceudgifterne, hvilket er 5,5 mio. kr. større end det realiserede merforbrug i 217. I forhold til opfølgningen pr. 31.

Læs mere

Korrigeret budget Forventet forbrug i 2019 pr

Korrigeret budget Forventet forbrug i 2019 pr Familieområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 10,1 mio. kr. på familieområdet. Det forventede merforbrug er 0,7 mio. kr. højere end det forventede merforbrug ved den seneste opfølgning

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler

Læs mere

Notat. Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018

Notat. Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018 Notat Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018 1. Økonomiske udfordringer i Familieafsnittet Familieafsnittet er økonomisk udfordret med et stort merforbrug som har

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 3. Kvartal 24. oktober / Anja Franka Andersen, Kenneth Røn Christiansen, Trine Wittrup, Tina Rønstrup / sagsid: 18/10509 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet

Læs mere

Dette notat er derfor opdelt i en første del om budgetoverholdelse og en anden del om prognosernes kvalitet.

Dette notat er derfor opdelt i en første del om budgetoverholdelse og en anden del om prognosernes kvalitet. Sagsnr. 00.30.00-A00-1-16 Cpr. Nr. Dato 12-3-2017 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Den økonomiske situation for politikområdet Børn og Unge Regnskabsresultatet for 2016 viser et merforbrug på ca. 6 mio.

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Svendborg Kommune. Udviklingsplan for 2019 i Familieafdelingen. Kvalitet i sagsbehandlingen og Tværgående samarbejde.

Svendborg Kommune. Udviklingsplan for 2019 i Familieafdelingen. Kvalitet i sagsbehandlingen og Tværgående samarbejde. Svendborg Kommune Udviklingsplan for 2019 i Familieafdelingen Kvalitet i sagsbehandlingen og Tværgående samarbejde. Børn, Unge, Kultur og Fritid Familie og Uddannelse Centrumpladsen 7, 1. sal 5700 Svendborg

Læs mere

Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier

Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier Notat Sagsnr.: 27.00.00-A00-8-18 Dato: 11-05-2018 Titel: Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier Sagsbehandler: Lise Møller Jensen Handleplan på handicap og voksenområdet, Social

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Styring af det specialiserede udsatte område

Styring af det specialiserede udsatte område Styring af det specialiserede udsatte område BKF, 14. juni 2013 v. Familie- og rådgivningschef Mette Andreassen Faglighed og økonomi hånd i hånd 1. At arbejde med en fast budgetramme på et ustyrbart område

Læs mere

ØKONOMI FAMILIEOMRÅDET 2018 OG

ØKONOMI FAMILIEOMRÅDET 2018 OG ØKONOMI FAMILIEOMRÅDET 2018 OG 2019-22 ØKONOMISK HISTORIK I dette notat er Familieområdet afgrænset til Familieafdelingen og dermed myndighedsområdet. Opgaverne består af følgende elementer: Døgninstitutioner

Læs mere

Handleplan for faglig og økonomisk styring på det specialiserede børneområde

Handleplan for faglig og økonomisk styring på det specialiserede børneområde Handleplan for faglig og økonomisk styring på det specialiserede børneområde Økonomien på det specialiserede børneområde er under pres. Det kan især tilskrives to forhold. For det første blev der i 2015

Læs mere

Statusnotat - Genopretning af Myndighedsområdet i Børn, Unge og Familieafdelingen

Statusnotat - Genopretning af Myndighedsområdet i Børn, Unge og Familieafdelingen Statusnotat - Genopretning af Myndighedsområdet i Børn, Unge og Familieafdelingen Børn, Unge og Familieområdet er gennem 2 omgange, hhv. i april 2011 og april 2012, tilført midlertidige ressourcer som

Læs mere

Fællesskabsmodellen. Notatet viser overordnet set tre tendenser, som BDO s investeringscase ikke tog højde for:

Fællesskabsmodellen. Notatet viser overordnet set tre tendenser, som BDO s investeringscase ikke tog højde for: Sagsnr.: 27.00.00-A00-5-18 Fællesskabsmodellen Indledning Med indførelse af Fællesskabsmodellen i februar 2017 i Ballerup var der ønske om en række kvalitetsmæssige effekter for børn og unge, bl.a.: Færre

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Konsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau

Konsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau Konsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau Børne- og Skoleudvalget tiltrådte den 11.1.2017, at der udarbejdes et notat om konsekvenserne, såfremt udgifterne

Læs mere

Vedtaget Korrigeret Forbrug

Vedtaget Korrigeret Forbrug KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april Bilag 8: Udsatte børn og unge I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 2. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 2. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 2. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

lige MULIGHEDER En tidligere forebyggende og mere effektiv indsats PIXI

lige MULIGHEDER En tidligere forebyggende og mere effektiv indsats PIXI lige MULIGHEDER En tidligere forebyggende og mere effektiv indsats PIXI Hvidovre Kommune har, som en del af et partnerskabsprojekt med Socialstyrelsen, gennemført et lokalt udviklingsarbejde. Det lokale

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Godkendelse af status på omsætning af Udviklingsstrategien for børn, unge og familier myndighedsområdet

Godkendelse af status på omsætning af Udviklingsstrategien for børn, unge og familier myndighedsområdet Punkt 3. Godkendelse af status på omsætning af Udviklingsstrategien for børn, unge og familier myndighedsområdet 2016-069071 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget

Læs mere

Temaanalyse for det specialiserede børneområde. 1. Indledning. 2. Overordnet budget og udgiftsudvikling siden 2009

Temaanalyse for det specialiserede børneområde. 1. Indledning. 2. Overordnet budget og udgiftsudvikling siden 2009 Temaanalyse for det specialiserede børneområde 1. Indledning Direktionen besluttede, på møde den 11.11.13, med baggrund i udgiftsog aktivitetsudviklingen på Børne- og ungeområdet, at nedsætte en arbejdsgruppe,

Læs mere

Månedsrapportering pr. 28. februar 2018

Månedsrapportering pr. 28. februar 2018 Månedsrapportering pr. 28. februar 22. marts Specialundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det

Læs mere

Handlingsplan - Familieområdet

Handlingsplan - Familieområdet Notat Handlingsplan - Familieområdet Kommunaldirektørens område og Familieafdelingen Økonomi Ramsherred 5 5700 Svendborg 1. Status. Udvikling i sagstal og udgifter 2007 2009 Baggrunden for de iværksatte

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16.

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16. Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde Pr. 31. september 2016 Hovedtal: Funktioner Korrigeret budget 16 jan. 16 febr. 16 mar. 16 april 16 maj 16 juni 16 juli 2016 august 2016 september

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 4. Kvartal 18. marts 2019 / Anja Franka Andersen, Trine Wittrup, Tina Rønstrup / sagsid: 18/10509 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet fungerer som

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes omstillinger til en tidlig og forebyggende indsat på børn, unge og familieområdet

Undersøgelse af kommunernes omstillinger til en tidlig og forebyggende indsat på børn, unge og familieområdet Notat Dato 29. april 2019 MEG Side 1 af 6 Undersøgelse af kommunernes omstillinger til en tidlig og forebyggende indsat på børn, unge og familieområdet Dansk Socialrådgiverforening (DS) ved gennem kontakt

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme: Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme: Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet BØRNE- OG UNGERÅDGIVNING Dato: 15. marts 2016 Tlf. dir.: 4477 2919 E-mail: hbr@balk.dk Kontakt: Heidi Rostgaard Sagsid: 00.30.14-G01-2-16 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme:

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Godkendelse af Indførsel af ny honoreringsmodel på plejefamilieområdet

Godkendelse af Indførsel af ny honoreringsmodel på plejefamilieområdet Punkt 2. Godkendelse af Indførsel af ny honoreringsmodel på plejefamilieområdet 2017-001542 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at der indføres

Læs mere

Der er behov for at revidere budgettet for anbringelser for 2015 på grund af fejl i beregningsgrundlaget samt nye opgaver.

Der er behov for at revidere budgettet for anbringelser for 2015 på grund af fejl i beregningsgrundlaget samt nye opgaver. Sagsnr. 00.01.00-P15-2-14 Cpr. Nr. Dato 28-2-2015 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Revideret budget 2015 Der er behov for at revidere budgettet for anbringelser for 2015 på grund af fejl i beregningsgrundlaget

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb Ansøgningsfrist d.

Læs mere

I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget.

I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget. Sagsnr. 00.01.00-P15-2-14 Cpr. Nr. Dato 28-1-2015 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen CBUs økonomiske situation på baggrund af foreløbigt regnskab for 2014 Dette notat er udarbejdet som bilag til sag til

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. oktober 2018)

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. oktober 2018) Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. oktober ) 2019 Gennemsnitspriser og korrigeret budgetramme for 2019 er angivet i 2019 priser. Aktivitetstal fra nyt system Ved årskiftet 2017/18

Læs mere

4. Kvartalsorientering Børne- og Familierådgivningen

4. Kvartalsorientering Børne- og Familierådgivningen Ringsted Kommune. Kvartalsorientering Børne- og Familierådgivningen Januar 7 Indhold. Indledning.... Sagstal og sagsfordeling.... Underretningsstatistik... Underretninger fordelt pr. måned... Underretninger

Læs mere

Hjørring Kommune. Børne- og undervisningsforvaltningen Den Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik

Hjørring Kommune. Børne- og undervisningsforvaltningen Den Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik Hjørring Kommune Børne- og undervisningsforvaltningen Den 19.02.2016 Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik Underretninger Når der modtages underretninger på børn og unge under 18 år,

Læs mere

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. juli 2018)

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. juli 2018) Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. juli ) 2019 Aktivitetstal fra nyt system Ved årskiftet 2017/18 overgik vi fra at trække aktivitetstal i AØL til at trække aktivitetstal i DUBU.

Læs mere

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014 Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet Børne- og Familiecentret, 201 Typer af foranstaltninger Rådgivning & vejledning Konsulentbistand f.eks. Småbørnskonsulent Kontaktpersonsordning

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Budgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 928,1 947,1 947,9

Læs mere

Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov 6-by nøgletal

Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov 6-by nøgletal #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Kopi til Fra Sagsnr./Dok.nr. Familie- og Socialudvalget Indtast Kopi til Socialafdelingen/Økonomi- og It-afdelingen Socialsekretariat Økonomi-

Læs mere

Høringssvar fra Myndighed for Handicap

Høringssvar fra Myndighed for Handicap Høringssvar Vedrørende: Ny bostøttemodel på socialområdet 2016 Skrevet af: Myndighed for handicap Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Høringssvar fra Myndighed for Handicap Som udgangspunkt har det været

Læs mere

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik 2016-2018 Lovgivningsmæssig baggrund Januar 2006 trådte Anbringelsesreformen i kraft. Anbringelsesreformen havde fokus på at styrke det faglige grundlag

Læs mere

Indsatstrappen i Københavns Kommune

Indsatstrappen i Københavns Kommune Notat Indsatstrappen i Københavns Kommune Udvikling i projektperioden for Tæt på Familien Hans Skov Kloppenborg og Rasmus Højbjerg Jacobsen Indsatstrappen i Københavns Kommune Udvikling i projektperioden

Læs mere

Afvigelse ift. korrigeret budget

Afvigelse ift. korrigeret budget Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets

Læs mere

Vejledning til ansøgning om et Task Force forløb

Vejledning til ansøgning om et Task Force forløb Vejledning til ansøgning om et Task Force forløb Ansøgningsfrist 8. februar 2019 Indhold Indledning... 1 Forventede resultater... 1 Om Task Force forløbet... 2 Analysefasen... 2 Udviklingsfasen... 3 Afslutning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om et Task Force forløb

Vejledning til ansøgning om et Task Force forløb Børne og Socialministeriet Socialstyrelsen og Ankestyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om et Task Force forløb Task Forcen tilbyder rådgivning til

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt

Læs mere

Bilag 1, Lovoverholdelsesprocenter Borgercenter Børn og Unge, 1. kvartal 2018

Bilag 1, Lovoverholdelsesprocenter Borgercenter Børn og Unge, 1. kvartal 2018 Bilag 1, Lovoverholdelsesprocenter Borgercenter Børn og Unge, 1. kvartal 2018 Dette skema viser udviklingen i lovoverholdelsesprocenter i Borgercenter Børn og Unges ledelsestilsyn. Ledelsestilsynet har

Læs mere

Status på Herningmodellen Herunder Socialstyrelsens evaluering af omlægningen af praksis i Partnerskabsperioden

Status på Herningmodellen Herunder Socialstyrelsens evaluering af omlægningen af praksis i Partnerskabsperioden Status på Herningmodellen Herunder Socialstyrelsens evaluering af omlægningen af praksis i Partnerskabsperioden 2015-2017 Børne- og Familieudvalget 20. juni 2018 Publikationen Film om omlægning til en

Læs mere

Balanceplan for Service Område 16, Børn og Forebyggelse

Balanceplan for Service Område 16, Børn og Forebyggelse Balanceplan for Service Område 16, Børn og Forebyggelse Serviceområde 16 forventer et merforbrug på ca. 20 mio. kr. Forvaltningen foreslå en udgiftsreduktionsplan som forløber sideløbende med udrulningen

Læs mere

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Klik her for at angive en dato. på handicapområdet for børn 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet

Læs mere

Præsentation af Task Forcens analyse Halsnæs Kommune

Præsentation af Task Forcens analyse Halsnæs Kommune Præsentation af Task Forcens analyse Halsnæs Kommune Onsdag den 25. september 2013 Dagsorden for præsentationen 1. Præsentation af Task Forcen 2. Analysens opbygning 3. Præsentation af resultaterne af

Læs mere

Rapport. Lemvig kommune. Det specialiserede børneområde. Økonomisk potentialeestimering. Marts 2015

Rapport. Lemvig kommune. Det specialiserede børneområde. Økonomisk potentialeestimering. Marts 2015 Rapport Lemvig kommune Det specialiserede børneområde Økonomisk potentialeestimering Marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 2 METODE OG DATAKILDER... 3 3 POTENTIALE...

Læs mere

Bilag 3 - Baggrundsanalyse

Bilag 3 - Baggrundsanalyse KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Socialpolitik og Udvikling NOTAT 11. marts 2019 Bilag 3 - Baggrundsanalyse Nærværende baggrundsanalyse beskriver udfordringerne i forhold til: 1. Økonomisk

Læs mere

Emne: Kolding Kommunes ansvar over for børn, unge og deres familie med behov for særlig støtte

Emne: Kolding Kommunes ansvar over for børn, unge og deres familie med behov for særlig støtte Notatark Emne: Kolding Kommunes ansvar over for børn, unge og deres familie med behov for særlig støtte 8. februar 2018 - Sagsnr. 18/2869 - Løbenr. 29817/18 I Kolding kommune er ansvaret for sagsbehandling

Læs mere

Det tværgående samarbejde -Udvikling af mødefora og forældresamarbejde

Det tværgående samarbejde -Udvikling af mødefora og forældresamarbejde Status for handleplan for det specialiserede børne-familieområde August 2019 Kommunalbestyrelsen har i april 2019 tiltrådt indstillingen om en handleplan for det specialiserede børne-familieområde. Handleplanen

Læs mere

Indsats- og Anbringelsespolitik

Indsats- og Anbringelsespolitik Indsats- og Anbringelsespolitik Retning for arbejdet med udsatte børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2018 INDLEDNING LOVGIVNINGSMÆSSIG BAGGRUND INDHOLD Indledning... 2 Lovgivningsmæssig baggrund... 3

Læs mere

Supplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen

Supplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen Supplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen PPR - = mindreudgifter / merindtægter 1 Taleklasse. Børn er tidligere visiteret til Ordblindeinstituttet og Kompetencecentret i

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Fælles Indsats status maj 2019

Fælles Indsats status maj 2019 Fælles Indsats status maj 2019 Baseret på projektets baseline marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til projekt Fælles Indsats...3 Fælles indsats indgår i kontraktmål for

Læs mere

Serviceniveau og styring børneområdet. - Nogle eksempler

Serviceniveau og styring børneområdet. - Nogle eksempler Serviceniveau og styring børneområdet - Nogle eksempler Sagt om faglighed og økonomi Socialministeren på samråd i april 2010: Men jeg er ikke enig i præmissen om, at jo flere penge vi bruger på området,

Læs mere

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb Børne- og Socialministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb Task Forcen tilbyder rådgivning

Læs mere

Styrket modtagelse Center for Børne- og Ungerådgivning

Styrket modtagelse Center for Børne- og Ungerådgivning BALLERUP KOMMUNE Dato: 13. juni 2019 Sagsid: 27.00.00-A00-2-19 Styrket modtagelse Center for Børne- og Ungerådgivning 1. Indledning og formål Center for Børne- og Ungerådgivning ønsker at styrke den måde,

Læs mere

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 på Børneudvalgets

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (pr. 30. april 2015)

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (pr. 30. april 2015) a. Opdatering af nøgletal smål 2015 Analysens afsnit med nøgletal/benchmarking er ajourført med R2014. Fremlægges for Børne- og Skoleudvalget 2. juni 2015 1. Arbejdet med konkrete anbefalinger på baggrund

Læs mere

STYREGRUPPEMØDE: ANALYSE AF FAMILIEOMRÅDET I RANDERS KOMMUNE

STYREGRUPPEMØDE: ANALYSE AF FAMILIEOMRÅDET I RANDERS KOMMUNE STYREGRUPPEMØDE: ANALYSE AF FAMILIEOMRÅDET I RANDERS KOMMUNE 7. juni 2019 INDHOLD Indledning, formål og succeskriterier, metode og overordnede konklusioner Resultater - Økonomi - Sagsbehandlingspraksis

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Rammebelagt område: Specialbørnehaver Anbringelsesområdet Egne forebyggende foranstaltninger Private forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015 Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Stinne Højer Mathiasen, Programleder Trine Nanfeldt, Teamleder Se også:

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Bilag 1 - Lovoverholdelsesprocenter Borgercenter Børn og Unge 2. kvartal 2018, niveau 2

Bilag 1 - Lovoverholdelsesprocenter Borgercenter Børn og Unge 2. kvartal 2018, niveau 2 1. Underretning Bilag 1 - Lovoverholdelsesprocenter Borgercenter Børn og Unge 2. kvartal 2018, niveau 2 Dette skema viser udviklingen i lovoverholdelsesprocenter i Borgercenter Børn og Unges ledelsestilsyn.

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Udviklingen i økonomien. på Kastaniely. Indhold

Udviklingen i økonomien. på Kastaniely. Indhold Udviklingen i økonomien på Kastaniely Indhold Baggrund Udviklingen i økonomien Primære årsager til udviklingen Procedure for økonomiopfølgning Udviklingen i belægningen Udviklingen i antal ansatte Sammenhængen

Læs mere

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Nr. Handlinger Tema 1: Systematisk kvalitetstjek af tilbudsviften Forventet afslutningstidspunkt Status efterår 2011 Status

Læs mere

Flest mulige børn og unge skal have deres trivsel og udvikling sikret i den nære og almene indsats.

Flest mulige børn og unge skal have deres trivsel og udvikling sikret i den nære og almene indsats. Sagsnr. 00.00.00-A00-5-16 Cpr. Nr. Dato 8-5-2016 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Forslag til Distriktsprojekt i 2017-2019 Næstved Kommune gennemfører i 2017-2019 et projekt i et skoledistrikt med fokus

Læs mere

Økonomien på det specialiserede voksenområde

Økonomien på det specialiserede voksenområde Notat Sagsnr.: 00.30.10-G01-1-17 Dato: 12. juni 2017 Titel: Økonomien på det specialiserede voksenområde Sagsbehandle Hanne Astrid Jørgensen Lise Møller Jensen Økonomikonsulent Specialkonsulent Økonomien

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesstrategien 2018

Evaluering af forebyggelsesstrategien 2018 Evaluering af forebyggelsesstrategien 2018 Det vi vil Udsatte børn og unge skal sikres de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Det kræver:

Læs mere

LEDELSESTILSYN I BORGERCENTER BØRN OG UNGE Retssikkerhed og kvalitet i sagsbehandlingen 2. kvartal 2018 (4. tilsyn)

LEDELSESTILSYN I BORGERCENTER BØRN OG UNGE Retssikkerhed og kvalitet i sagsbehandlingen 2. kvartal 2018 (4. tilsyn) LEDELSESTILSYN I BORGERCENTER BØRN OG UNGE Retssikkerhed og kvalitet i sagsbehandlingen 2. kvartal 2018 (4. tilsyn) Socialforvaltningen, Borgercenter Børn og Unge, Staben 30. september 2018 INDHOLD Ledelsetilsyn

Læs mere

Selvevaluering. Selvevalueringen er et led i Task Forcens screening og analyse af kommunens organisering og sagsbehandling på børne- og ungeområdet.

Selvevaluering. Selvevalueringen er et led i Task Forcens screening og analyse af kommunens organisering og sagsbehandling på børne- og ungeområdet. Selvevaluering Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og Social- og Integrationsministeriets Task Force på børne- og ungeområdet, vil vi bede jer beskrive og vurdere jeres praksis på børne- og ungeområdet

Læs mere