Møde nr.: 17 Mødedato: Mødetid: Mødested: Mødelokale 1 Fraværende: Bjarne Sørensen og Jørgen Bang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde nr.: 17 Mødedato: Mødetid: Mødested: Mødelokale 1 Fraværende: Bjarne Sørensen og Jørgen Bang"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 17 Mødedato: Mødetid: Mødested: Mødelokale 1 Fraværende: Bjarne Sørensen og Jørgen Bang Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budget 2009, tillægsbevillinger 2 ØK Bevillingsændringer - ændrede pris- og lønskøn. 3 ØK Bevillingsændringer - forsikringer. 4 UV Forældrebetaling for SFO i tilknytning til specialundervisningstilbud 5 UV Fristedets klub 6 UV Budgetopfølgning pr. 30. juni KU Budgetopfølgning, drift KU Egnshistorisk Forening i den tidligere Gedved Kommune, evt. etablering i lokaler på Rådhuset 9 BE Styrkelse af administrationen af beskæftigelsesindsatsen 10 BE Redegørelser til beskæftigelsesregionerne om revaliderings tilbud Lukket dagsorden 11 ØK Salg af ejendomme 12 ØK Orienteringssag

2 Side 2/23 1 ØK Budget 2009, tillægsbevillinger Resumé Budgetforslag til Brædstrup Borgercenter for perioden 1/6 31/ og budgetforslag for 2010 og de efterfølgende år. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der gives følgende tillægsbevillinger: Brædstrup Borgercenter, konto Brædstrup tidligere Bibliotek, konto Vagtmester, konto Rådhuset, Brædstrup, konto Tilføres likvide aktiver kr kr kr kr kr. 2. der indarbejdes budget til Brædstrup Borgercenter i 2010 og de efterfølgende år i henhold til opstilling i sagsfremstillingen.. Tidligere beslutning Beslutning Sagsfremstilling Der er udarbejdet nedenstående forslag til budget 1/6 31/ for Brædstrup Borgercenter samt for 2010 og efterfølgende år, som foreslås tillægsbevilget til budget 2009 og indarbejdet i budget 2010 og efterfølgende år. Af opstillingen fremgår at finansieringen medfører mindreudgifter i 2009 på kr. og i 2010 på kr.

3 2009, Budget 1/6-31/ , årsbudget Kr. Kr. Personale Løn Løn, vagttillæg timer ugentlig Vikarer Fleksjob Tjenestekørsel Side 3/23 Rengøring Centralrengøring.- faktura Vinduespolering Måtteleje Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Varme Energi- og miljøafgifter: Vand Budget 2009, 1/6-31/ , årsbudget Kr. Kr. El Andet Skatter 0 0 Forsikringer Overføres fra Brædstrup tidl.bibliotek Kontrakt fra tidligere ½ år Postrute, 3 timer overføres til Vagtmesterens budget Bil til kørsel, andel af vagtmesterens udgifter Møbler ved indflytning I alt Finansiering: Vagtmesterfunktionen, ovf. til Brædstrup Bibliotek Do. lukkevederlag Overføres fra Brædstrup tidl.bibliotek Postrute, Vagtmesterens budget

4 Bil til kørsel, indtægt på vagtmesterens udgifter I alt Budget for Brædstrup Rådhus jf. ovenst I alt til finansiering Merfinansiering tilføres kassen Side 4/23 Biludgifterne til kørsel for Brædstrup afholdes på vagtmesterens konti

5 Side 5/23 2 ØK Bevillingsændringer - ændrede pris- og lønskøn Resumé Ændring af pris- og lønskøn til budget Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der gives negative tillægsbevillinger til det skattefinansierede område på i alt 9 mio. kr. til budget 2009 og på det takstfinansierede område på i alt 0,4 mio. kr. i alt reduktion på 9,4 mio. kr., som tilføres likvide aktiver. Tidligere beslutning Beslutning Sagsfremstilling Fra KL er i juni 2009 modtaget nye pris- og lønskøn for budget Økonomiudvalget vedtoget på mødet den 16. juni 2009 at sende et brev til Kommunens institutioner og administration med udmelding om et forventet mindreforbrug som følge af den lavere prisstigningstakt. Det nye lavere pris- og lønskøn viser, at budget 2009 kan reduceres med: Det skattefinansierede område Det takstfinansierede område Samlet reduktion som tilføres likvide aktiver. 9,0 mio. kr. 0,4 mio. kr. 9,4 mio. kr.

6 Side 6/23 3 ØK Bevillingsændringer - forsikringer Resumé Tilpasning af de decentrale enheders forsikringsbudgetter 2009 og efterfølgende år efter opgørelse af præmier for helårspersonale Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der gives tillægsbevillinger på i alt 10,4 mio. kr. til budget 2009 for de områder, som ikke tidligere har haft budget til forsikringer på grund af de tidligere kommuners selvforsikring, finansieret af de opkrævede præmier. 2. der gives bemyndigelse til at den decentrale økonomifunktion i samarbejde med fagområderne tilretter forsikringsbudgetterne på baggrund af analyse for 2008 til budget 2009 og efterfølgende år. Tilretningen sker ved udgiftsneutrale tillægsbevillinger til budget Tidligere beslutning Beslutning _ Sagsfremstilling I Sammenlægningsudvalgets møde den 10. oktober 2006 blev Horsens Kommunes forsikringsforhold besluttet. Efterfølgende er der arbejdet med beregning og serviceharmonisering af de decentrale enheders forsikringspræmier og selvrisici på kr. på bygning, løsøre, ansvar og motorkøretøjer. De tidligere Brædstrup og Gedved kommuner har haft selvforsikring for arbejdsskade, hvorfor der ikke er afsat budget til de områder, der tidligere henhørte herunder.

7 Side 7/23 Forsikringsområdet har på baggrund af ovenstående ikke været budgetteret ens for de forskellige decentrale enheder. Derfor er hele området analyseret, og der er beregnet præmier på baggrund af personale, der har været beskæftiget i 2008 omregnet til årsværk. Det foreslås derfor, at de decentrale budgetter i 2009 tilrettes med resultaterne af den foretagne analyse ved tillægsbevillinger, og indarbejdes i budget 2010 overslagsårene med de kendte til- og afgange. De fremtidige forsikringsbudgetter vil herefter blive tilrettet med ændringer på lige fod med alle andre budgetposter. De totale budgetmæssige konsekvenser, som samlet set er budgetneutrale, fremgår af nedenstående opstilling. Forsikringer 2009 Udgifter Indtægter Præmier opkrævet ved de decentrale enheder Selvrisici vedrørende ansvar Indeholdt i budget Tillægsbevillinger til budget Indkøbte forsikringer m.v Skadeserstatninger Til imødegåelse af erstatninger Tidligere indregnet i de skattefinansierede Driftsudgifter I alt Bygningsforsikring, bygningsforsikring, løsøreforsikring og motorkøretøjsforsikring Præmier opkrævet ved de decentrale enheder Selvrisici Indeholdt i budget Tillægsbevillinger til budget Indkøbte forsikringer m.v Skadeserstatninger Til imødegåelse af erstatninger I alt

8 Side 8/23 4 UV Forældrebetaling for SFO i tilknytning til specialundervisningstilbud Resumé Byrådet besluttede den 23. juni 2009, at tidligere byrådsbeslutning vedrørende behandlingsmæssigt fripladstilskud skal genbehandles på baggrund af ny lovgivning. De af folketinget vedtagne ændringer i Folkeskoleloven (L186) foreligger nu indskrevet i Folkeskoleloven og kan dermed danne baggrund for genbehandlingen af sagen. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. tidligere byrådsbeslutning vedrørende behandlingsmæssigt fripladstilskud ophæves. Tidligere beslutning Undervisningsudvalget den /14:00:00 Elise Gerstrøm deltog ikke i mødet. Beslutning Sagsfremstilling Byrådet besluttede den 28. april 2009, at forældrebetaling af skolefritidsordning (SFO) i Horsens Kommune bliver ens for alle pr. 1. august 2009 (administrativt ændret til 1. september 2009 på grund af regler om varsling af takstændring i Dagtilbudsloven).

9 Side 9/23 muligheden for at få behandlingsmæssigt fripladstilskud til SFO samtidig ophører. Byrådet begrundede beslutningen med, at man ønsker at stille alle forældre til børn i SFO lige. Grundlaget for den del af Byrådets beslutning, der vedrører behandlingsmæssigt fripladstilskud, er imidlertid blevet ændret som følge af folketingsbeslutning den 28. maj Den del af Byrådets beslutning, der vedrører nye ensartede regler for forældrebetaling for børn i SFO, er ikke berørt af de ændrede forhold omkring behandlingsmæssigt fripladstilskud. Byrådet vedtog den 23. juni 2009, at tidligere byrådsbeslutning vedrørende ophør af muligheden for at få behandlingsmæssigt fripladstilskud til skolefritidsordninger (SFO) skal genbehandles på baggrund af ny lovgivning. Folketinget vedtog den 28. maj 2009 ændringsforslag til Folkeskoleloven (L186), der som noget nyt giver hjemmel til at yde behandlingsmæssigt fripladstilskud til SFO. Loven træder i kraft den 1. august Den nye lovgivning vedrørende behandlingsmæssigt fripladstilskud fremgår af Folkeskolelovens 50, stk. 2, som herefter lyder: 50, stk. 2. Kommunalbestyrelsen opkræver betaling af forældre til børn, der er optaget i en skolefritidsordning, jf. 3, stk. 4. Vælger forældrene en folkeskole i en anden kommune end bopælskommunen med tilhørende skolefritidsordning i henhold til 36, stk. 3 og 7, betaler forældrene til skolekommunen dennes takst for skolefritidsordningen, dog betales bopælskommunens takst, hvis denne er højest. Kommunalbestyrelsen yder søskendetilskud til familier med mere end et barn i skolefritidsordninger, daginstitutioner m.v. og hel eller delvis fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold, eller hvor sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige forhold gør sig gældende. Reglerne fastsat i medfør af dagtilbudsloven om kommunens tilskud til brug for dag-, fritids- og klubtilbud og forældrenes egenbetaling finder anvendelse ved ydelse af søskendetilskud og ved ydelse af helt eller delvist fripladstilskud.

10 Side 10/23 5 UV Fristedets klub Resumé Som følge af at Fristedet Børnebyg 1971 har opsagt driftsoverenskomsten med Horsens Kommune pr. 31. juli 2009 skal Byrådet beslutte, hvor ungdomsklubaktiviteten organisatorisk og ledelsesmæssigt skal placeres. Herudover skal det besluttes, hvor bygningsdriften vedrørende klubdelen skal placeres. Endvidere ønskes restbudgettet fra Fristedets klub placeret under Skolechefen til videre fordeling til SFO1 og SFO2 ordninger. Sagen behandles i både Børneudvalg og Undervisningsudvalg. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Ungdomsskolen fortsætter med ungdomsklubaktiviteter i distrikt Langmark fraden1. august 2009efter Fristedet lukker. 2. der i 2009 meddeles tillægsbevilling til ungdomsklubaktiviteter til konto Ungdomsskolen på kr.finansieret ved tilsvarende besparelse på konto Fristedets klub. 3. flytningen mellem Fristedet klub og Ungdomsskolen indarbejdes i budget 2010 og overslagsårene. Konto Ungdomsskolen tilføres kr.finansieret ved tilsvarende besparelse på Fristedets klub. 4. budgettet til bygninger flyttes fra Fristedets klub til Daginstitution Langmark 5. der i 2009 meddeles tillægsbevilling til bygningsdelen til konto Daginstitution Langmark på kr. finansieret ved tilsvarende besparelse på Fristedets klub. 6. flytningen mellem Fristedets klub og Daginstitution Langmark indarbejdes i budget 2010 og overslagsårene. Konto Daginstitution Langmark tilføres kr. finansieret ved tilsvarende besparelse på Fristedets klub. 7. restbudgettet fra Fristedets klub fra1. august 2009fordeles til SFO1 og SFO2 ordninger.

11 Side 11/23 8. der i 2009 meddeles tillægsbevilling til konto Skolechefen på kr. til SFO1 og kr. til SFO2 finansieret ved tilsvarende besparelse på Fristedets klub 9. at restbudgettet fra Fristedets klub indarbejdes i budget 2010 og overslagsårene således at konto tilføres kr. vedr. SFO1 og tilføres kr. vedr. SFO2. _ Tidligere beslutning Undervisningsudvalget den /14:00:00 Elise Gerstrøm deltog ikke i mødet. Beslutning Sagsfremstilling Fristedet Børnebyg 1971 (Fristedet) har opsagt driftsoverenskomsten med Horsens Kommune pr. 31. juli Som følge heraf indstilles det, at Ungdomsskolen overtager Fristedets budget til ungdomsklubaktiviteter fra 1. august Den fysiske placering fortsætter uændret, indtil der er taget stilling til en samlet løsning for børnehavepladser og vuggestuepladser i Hybenvejskvarteret. Ungdomsskolen fortsætter således ungdomsklubaktiviteterne i Fristedets bygninger. Ungdomsskolen drev indtil den 1. januar 2009 ungdomsklub i distrikt Langmark. Afdelingen i Langmark blev lukket i forbindelse med besparelsesrunde til budget Det foreslås, at bygningsdriftsbudgettet fra Fristedets klub overgår til Daginstitution Langmark. Lønbudget og aktivitetsmidler vedr. ungdomsklubdelen overgår til Ungdomsskolen. Med henvisning til Byrådets beslutning fra den 26. februar 2008 (sag nr. 38 omlægning af klubaktiviteter for 4-7 klasse til SFO2) ønskes det resterende budget ved Fristedets klub vedrører pasning af 5-9 årige og eftermiddagstilbud til årige flyttet. Efter 1. august 2009 overgår disse aktiviteter til skolechefens område, og vil indgå i SFO1 og SFO2 ordninger. Som følge heraf skal der overføres budget fra Fristedets klub til skolechefen.

12 Side 12/23 Samlet set ønskes følgende fordeling af Fristedets klubbudget i 2009 og 2010 samt overslagsår. (2009 og 2010 priser) B2009 B2010 Til Fristedets klub ( aktivitet ) Til Ungdomsskolen Til Distrikt Langmark Til SFO Til SFO Budget i alt

13 Side 13/23 6 UV Budgetopfølgning pr. 30. juni Resumé Økonomiudvalget har på udvalgsmødet den 16. juni 2009 anmodet de respektive udvalg om at drøfte og tage skridt til budgetoverholdelse inden for egen driftsramme i Børn og Unge fremsender derfor status for rammeoverholdelse i 2009 med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30. juni. Budgetopfølgningen viser, at der forventes budgetoverholdelse på rammebelagte områder. Der sendes dog samtidig et signal om forventet udgiftspres på ikke-rammebelagte områder. Udgiftsudviklingen følges tæt, og eventuelle merudgiftsbehov medtages ved førstkommende ordinære budgetopfølgning. Sagen indeholder endvidere en revurdering af merudgifter, der tidligere er fremsendt som presserende udgiftsbehov til budget Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. budgetopfølgningen pr. 30 juni 2009 tages til efterretning. Børn og Unge bemyndiges til i samarbejde med den centrale økonomifunktion at indarbejde nødvendige budgetneutrale omplaceringer i 2009 på rammebelagte områder, jævnfør medsendte bilag. 2. den seneste revurdering af presserende merudgiftsbehov til budget 2010 fremsendes til videre behandling i Økonomiudvalget med henblik på endelig stillingtagen i forbindelse med budgetvedtagelsen for beskrivelse af igangsatte handlinger - der forventes delvis at kunne udligne presserende merudgiftsbehov for budget 2010 tages til efterretning. _ Tidligere beslutning Undervisningsudvalget den /14:00:00 Til efterretning. Elise Gerstrøm deltog ikke i mødet.

14 Beslutning Side 14/23 Vedtaget som indstillet. _ Sagsfremstilling Budgetopfølgningen pr. 30. april på Undervisningsudvalgets område udviste et forventet merforbrug på 6,3 mio. kr. på rammebelagte områder, og ca. 3,1 mio. kr. på ikkerammebelagte områder. Børn og Unge har udarbejdet en fornyet budgetopfølgning pr. 30. juni 2009, der vedlægges sagen som bilag. Budgetopfølgningen viser, at der nu forventes budgetoverholdelse på rammebelagte områder. Rammeoverholdelsen skal ses i lyset af, at der fortsat forventes at være et merudgiftsbehov på befordring af elever i grundskolen. Merudgifterne kan ekstraordinært finansieres ved mindreudgifter på Undervisningschefens område i herunder via mindreudgifter til den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelsen (STU), afledte driftsudgifter til Slotskolen og leje af undervisningslokaler. Elevbefordringen er dog fortsat et presserende merudgiftsbehov fra budget 2010 og frem. Børn og Unge oplyser, at der til udvalgsmødet den 13. august - er fremsendt en præcisering af retningslinjerne for elevbefordring. Præciseringen forventes at kunne bidrage til en mindre udgiftsreduktion fra budget 2010 og frem. Direktionen har endvidere i foråret 2009 igangsat en analyse af Særkørsler i Horsens Kommune, der forventes at kunne reducere det presserende merudgiftsbehov på elevbefordringen yderligere fra budget Analysen, der gennemføres af Tetraplan og A-2, omhandler forslag til kørselsoptimering og udbudsmodel, samt estimat af fremtidig udgiftsbehov for særkørsler i kommunen. Børn og Unge arbejder på nuværende tidspunkt på en konkretisering af de økonomiske virkninger for budget 2010 af denne og andre analyser (se nedenfor). Resultaterne videresendes til Økonomiudvalget via den centrale økonomifunktion med henblik på indarbejdelse i det budgetforbedrende arbejde. Børn og Unge fremsender - med denne budgetopfølgning endvidere et signal om forventet merudgiftspres på ikke-rammebelagte områder. Der søges ikke på nuværende tidspunkt om bevillingsmæssig tilpasning, idet der fortsat arbejdes med udgiftsprognoserne for den resterende del af Udviklingen følges tæt, og eventuelle merudgiftsbehov medtages ved førstkommende ordinære budgetopfølgning. Som ved budgetopfølgningen pr. 30. april forventes der fortsat at være et merudgiftsbehov på kommunale specialskoler. Området er underlagt særskilte analyser. Meget tyder på, at merudgifterne skyldes flere døgnanbragte børn, der undervises i interne skoler. Det betyder, at Undervisningsudvalget kun i mindre udstrækning har mulighed for at styre de stigende udgifter, da udviklingen har sammenhæng til den nuværende anbringelsespraksis for udsatte børn og unge.

15 Side 15/23 Børneudvalget drøfter på mødet den 10. august forslag til fremadrettede principper, der sigter mod at bringe udgifterne til anbringelser på niveau med vedtaget budget. Implementeringen af disse principper forventes at have en afledt virkning på Undervisningsudvalgets merudgifter til kommunale specialskoler fra budget 2010 og frem. Der forventes ligeledes i regnskab 2009 merudgifter til elever i frie grundskoler og elever på efterskoler, der begge er en del af de ikke-rammebelagte områder. Udgiftsstigningen for elever i frie grundskoler skyldes bl.a., at bidragssatsen er steget mere end prisfremskrivningen. Herudover vedrører en del af udgiftsstigningen - for både elever i frie grundskoler og elever i efterskoler en teknisk ubalance i udgangspunktet for budgetmodellen på folkeskoleområdet. Ubalancen er tidligere udlignet i budget Ubalancen består i, at det kronebeløb, der for efterskoler og frie grundskoler blev indregnet i budgetrammen, ikke modsvarede det reelle antal elever. Derfor blev det afsatte budgetbeløb pr. elev varigt for lavt. Rettelsen søges indarbejdet i forbindelse med det budgetforberedende arbejde til budget Manglende genopretning af ubalancen vil afføde et behov for servicereduktioner på folkeskoleområdet. For fuldstændighedens skyld er der i vedlagte notat - indarbejdet en revurdering af presserende merudgiftsbehov til budget Oplysningerne fremsendes til videre behandling i Økonomiudvalget med henblik på endelig stillingtagen i forbindelse med budgetvedtagelsen for Bilag Bilagsfortegnelse: UV Budgetopfølgning pr

16 Side 16/23 7 KU Budgetopfølgning, drift Resumé Kulturudvalget, budgetopfølgning, drift Sagen afgøres af Økonomiudvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Kulturudvalget forventer at overholde budgetrammen for Tidligere beslutning Kulturudvalget den /15:15:06 Beslutning Vedtaget som indstillet. Sagsfremstilling Kulturafdelingen foretog pr budgetopfølgning på Kultur- og Fritidsområdet i samarbejde med institutionslederne. Budgetopfølgningen er udarbejdet med forventet regnskab Kulturudvalget blev på mødet den orienteret om opfølgningens resultat. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den , at budgetopfølgningen returneres til udvalgene, som anmodes om at drøfte og tage skridt til budgetoverholdelse inden for hvert udvalgs samlede ramme for budget 2009.

17 Side 17/23 8 KU Egnshistorisk Forening i den tidligere Gedved Kommune, evt. etablering i lokaler på Rådhuset Resumé Egnshistorisk Forening har siden 2007 haft til huse i det tidligere arbejdsmarkedscenter i Gedved. Kommunen har nu sat bygningen til salg. Det foreslås, at arkivet flyttes til det tidligere Rådhus i Gedved. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Egnshistorisk Forening i den tidligere Gedved Kommune tilbydes lokaler på det tidligere Rådhus i Gedved. 2. Udgifterne på kr. til renovering og flytning finansieres af likvide aktiver, idet salgssummen vedr. det tidligere arbejdsmarkedscenter vil tilgå likvide aktiver. 3. Der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på kr. til konto Ombygning af lokaler til egnsarkiv i Gedved finansieret af likvide aktiver. Tidligere beslutning Kulturudvalget den /15:15:06 Beslutning Sagsfremstilling Horsens Kommunes Sammenlægningsudvalg besluttede den 23. maj 2006 at støtte lokalhistoriske arkiver i Gedved, Brædstrup og Søvind. Arkiverne har ikke lønnet arbejdskraft,

18 Side 18/23 men modtager et årligt driftstilskud og har til huse i kommunalt ejede bygninger. Derved skabes mulighed for, at frivillige deltager i det arkivhistoriske arbejde. Egnshistorisk Forening i den tidligere Gedved Kommune har siden 2007 haft til huse i en del af det tidligere arbejdsmarkedscenter i Gedved. Bygningen ejes af Horsens Kommune, som har besluttet, at den skal sælges. Bygningen ligger i et industrikvarter. Arkivet har til huse i den del af bygningen, der vender ud mod hovedvejen, og som vil være velegnet til showroom for en virksomhed. Der er derfor grund til at tro, at en køber af bebyggelsen vil lægge vægt på at kunne overtage arkivets lokaler eller vil kræve en ganske betydelig husleje for lokalerne. Det tidligere Rådhus i Gedved er i øjeblikket under ombygning til ældreboliger med en samlet udgift på 42 mio. kr. Nogle af lokalerne i parterreetagen skal ikke bruges af Ældrecentret. Lokalerne er blevet besigtiget af Egnshistorisk Forening i den tidligere Gedved Kommune, og foreningen har givet udtryk for, at de vil være velegnede til lokalarkiv. I forbindelse med ombygningen af Rådhuset til Ældrecenter er lofterne i disse taget ned for at etablere tekniske faciliteter til det kommende Ældrecenter. Arbejdet vil medføre betydelige støvgener, og derfor vil de i forvejen slidte vægge skulle males og nogle gamle gulvtæpper skulle udskiftes. Genetablering af lofter og belysningen i lofterne, maling af vægge og udskiftning af gulvtæpper indgår ikke i anlægsbudgettet for ombygningen af Ældrecenteret, men i forbindelse med licitationen for Ældrecenteret er der indhentet tilbud på arbejdet. Derudover vil der være mindre udgifter til etablering af nye døre, stikkontakter, skilte mv, ligesom der vil være udgifter til flytning af arkivet. Samlet vil udgifterne beløbe sig til kr. Det foreslås, at indretning til lokalarkiv iværksættes i forbindelse med den øvrige ombygning af det tidligere rådhus, da anlægsudgifterne til etablering af arkivlokalerne er baseret på, at håndværkerne allerede arbejder i bygningen. Endvidere undgås på denne måde senere gener for beboerne, hvis nybygningen foretages, inden beboerne flytter ind. Udgifterne vil falde i Det foreslås, at udgifterne finansieres af likvide aktiver, idet indtægter fra salget af det tidligere arbejdsmarkedscenter i Gedved tilgår likvide aktiver.

19 Side 19/23 9 BE Styrkelse af administrationen af beskæftigelsesindsatsen Resumé I det seneste år er antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere steget kraftigt. Samtidig har Horsens Kommune, bl.a. gennem ungeindsatsen, øget aktiveringsindsatsen overfor kontant- og starthjælpsmodtagerne. Dette har resulteret i, at de administrative opgaver for sagsbehandlerne i Jobcenter Horsens er vokset gennem det seneste år. For at sikre at alle kontant- og starthjælpsmodtagere får et aktivt tilbud inden for de lovpligtige frister, er det nødvendigt at øge antallet af sagsbehandlere. Der indstilles derfor, at antallet af administrative medarbejdere i Jobcenter Horsens øges med én, svarende til kr. i et år. Udgifterne til medarbejderen finansieres gennem den øgede refusion, som Horsens Kommune modtager fra staten, pga. stigningen i antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der meddeles en tillægsbevilling til driftsbudgettet 2009 til funktion på kr. i merudgift 2. der meddeles en tillægsbevilling til driftsbudgettet 2009 til funktion på kr. i merindtægt. Tidligere beslutning Beskæftigelsesudvalget den /16:00:42 Ole Pilgaard Andersen og Ellen Rossen Jensen deltog ikke i mødet. Beslutning _

20 Sagsfremstilling Side 20/23 Efter en periode på flere år, hvor antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere i Horsens Kommune faldt til ca , er antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere steget gennem det sidste år, så der nu er ca For at sikre at kontant- og starthjælpsmodtagerene kommer hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet eller ordinær uddannelse, er indsatsen overfor de ledige blevet øget. Medio 2008 var der kun indledende tegn på den nuværende udvikling på arbejdsmarkedet, hvilket betød, at Jobcenter Horsens skulle gennemføre en besparelse i 2009 på 2,14 mio. kr., svarende til 6,1 stilling. Dermed har de vilkår som den gennemførte besparelse byggede på, forandret sig meget hurtigt. Besparelserne gør det vanskeligere at administrere beskæftigelsesindsatsen i Horsens Kommune. Kommunen risikerer derfor, at et stigende antal kontant- og starthjælpsmodtagere ikke vil kunne modtage et aktivt tilbud inden for den tidsfrist som lovgivningen kræver. Dette kan betyde, at Horsens Kommune vil miste refusionen for den udbetalte kontant- og starthjælp. Der indstilles derfor, at antallet af administrative medarbejdere på Jobcenter Horsens øges med én. Udgifterne til den administrative medarbejder på kr. i et år finansieres gennem den øgede refusion, som Horsens Kommune modtager fra staten, pga. antallet af kontant- og start-hjælpsmodtagere er stigende. Bilag Bilagsfortegnelse: Styrkelse af administrationen af beskæftigelsesindsatsen

21 Side 21/23 10 BE Redegørelser til beskæftigelsesregionerne om revaliderings tilbud Resumé På foranledning af Beskæftigelsesregion Midtjylland har Horsens Kommune udarbejdet en redegørelse om kommunens behov og forventede brug af revalideringstilbud. Redegørelsen afspejler det aktuelle behov for revalideringstilbud, og antal tilbud tilrettelægges i øvrigt kontinuerligt efter behov. Det lokale Beskæftigelsesråd har haft redegørelsen til udtalelse og havde ingen bemærkninger til redegørelsen. Indstilling Direktionen indstiller, at orientering tages til efterretning. Tidligere beslutning Beskæftigelsesudvalget den 18. august Til efterretning. Ole Pilgaard Andersen og Ellen Rossen Jensen deltog ikke i mødet. _ Beslutning Til efterretning. _ Sagsfremstilling Det er en følge af kommunalreformen, at kommunerne har overtaget de amtskommunale revalideringstilbud, og dermed også forpligtelsen til at levere tilbud inden for den specialiserede revalideringsindsats. Jvf. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal kommunalbestyrelserne derfor hvert år indtil 2009 fremsende en årlig redegørelse til Beskæftigelsesregionen om de revalideringstilbud, som amtskommunerne indtil 1. januar 2007 har drevet. Beskæftigelsesregion Midtjylland har således anmodet kommunalbestyrelsen i Horsens Kommune om at sende en redegørelse om kommunens behov og forventede brug af reva-

22 Side 22/23 lideringstilbud. Redegørelsen skal styrke grundlaget for, at Beskæftigelsesregionen kan overvåge, om der er de fornødne tilbud til revalidender. Redegørelsen skal udarbejdes i en skabelon, som er udformet af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Horsens Kommunes redegørelse afspejler det aktuelle behov for revalideringstilbud, og indsatsen er fremadrettet tilrettelagt således, at antal tilbud tilrettelægges kontinuerligt efter behov. Inden afgivelsen af redegørelsen skal kommunalbestyrelsen senest den 1. juli sende et udkast til Det lokale Beskæftigelsesråd til udtalelse, således at udtalelsen kan indgå i redegørelsen. Redegørelsen har været drøftet på Det lokale Beskæftigelsesråds møde den 24. juni Det lokale Beskæftigelsesråd havde ingen bemærkninger til redegørelsen. Redegørelsen skal fremsendes til Beskæftigelsesregionen senest den 1. september Bilag Bilagsfortegnelse: Den specialiserede revalideringsindsats_2009.doc

23 Side 23/23 LUKKET DAGSORDEN 11 ØK Salg af ejendomme 12 ØK Orienteringssag

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 11 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 11 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 27. november 2008 kl. 14:00 Fraværende : INDHOLDSFORTEGNELSE UNDERVISNINSUDVALGETS

Læs mere

Udvalget for Voksenservice

Udvalget for Voksenservice Side 1 af 5 Udvalget for Voksenservice Dagsorden med beslutninger Møde nr. 6 - Ekstraordinært møde Mødested : Mødelokale 3 Mødetidspunkt : tirsdag den 29. maj 2007 kl. 17:00 Fraværende : Jessie Mogensen

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 ONSDAG DEN 12. AUGUST 2009, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 12. august 2009 Side: 2 Fraværende: Jørgen

Læs mere

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede

Læs mere

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.5.2015 Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 I det følgende vedlægges budgetopfølgning

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møde nr.: 3 Mødedato: 17. maj 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2

Møde nr.: 3 Mødedato: 17. maj 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2 Dagsorden Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 3 Mødedato: 17. maj 2011 Mødetid: 16.30 Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Udvidet budgetopfølgning 30.04.2011 2 BE Budgetforslag 2012

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl. 08.00. Ekstraordinært møde 1. Meddelelser 2. Ansøgning fra Musikteatret Holstebro om tilskud til udvidelse

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Dagsorden-skabelon Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 27. april kl. 18.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L a u g e Je n se n, J e

Læs mere

Bilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger.

Bilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger. Bilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger. Generelt Med udgangspunkt i ets pkt. 2.3. skal de nærmere regler omkring fastlæggelse af bevillings-

Læs mere

Møde nr.: 3 Mødedato: Fraværende: Mødevarighed: Bjarne Sørensen, Byrådet (Afbud), Gudrun Haller (Afbud) Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 3 Mødedato: Fraværende: Mødevarighed: Bjarne Sørensen, Byrådet (Afbud), Gudrun Haller (Afbud) Mødested: Mødelokale 1 REFERAT Børneudvalget Møde nr.: 3 Mødedato: 09.03.2009 Fraværende: Mødevarighed: 14.00-16.00 Bjarne Sørensen, Byrådet (Afbud), Gudrun Haller (Afbud) Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 22. september 2010 kl. 14:00 i Lokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 22. september 2010 kl. 14:00 i Lokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 22. september 2010 kl. 14:00 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 093. Formanden orienterer 154 094. Orientering fra administrationen 155 095. Budget 2011-2014

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg Dagsorden Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 11. juni 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: ASV, Tordenskjoldsgade Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BS Børne- og Skoleudvalgets budgetopfølgning pr.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 17. april 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Charlotte Juhl Andersen Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Aktiveringsstrategi

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Møde nr.: 7 Mødedato: Fraværende: Mødevarighed: Mødested: 1 Jørgen Bang, Jessie Mogensen

Møde nr.: 7 Mødedato: Fraværende: Mødevarighed: Mødested: 1 Jørgen Bang, Jessie Mogensen REFERAT Kulturudvalget Møde nr.: 7 Mødedato: 20.08.2009 Fraværende: Mødevarighed: 15.15-16.30 Mødested: 1 Jørgen Bang, Jessie Mogensen Helle Frost blev valgt som mødeleder. Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 120. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 3 121. Ny organisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget REFERAT Beskæftigelsesudvalget Møde nr.: 11 Mødedato: 09. december 2009 Mødevarighed: 17.00-18.05 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Charlotte Juhl Andersen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Status

Læs mere

Møde nr.: 19 Mødedato: 16. december 2013

Møde nr.: 19 Mødedato: 16. december 2013 REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 19 Mødedato: 16. december 2013 Fraværende: Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet. Øvrige bemærkninger: Anders Samuelsen deltog ikke

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 ONSDAG DEN 10. OKTOBER 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 10. oktober 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Dagsorden til Beskæftigelsesudvalgets møde. torsdag den 20. maj 2010 kl i mødelokale 1

BRØNDBY KOMMUNE. Dagsorden til Beskæftigelsesudvalgets møde. torsdag den 20. maj 2010 kl i mødelokale 1 BRØNDBY KOMMUNE Dagsorden til Beskæftigelsesudvalgets møde torsdag den 20. maj 2010 kl. 9.00 i mødelokale 1 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 40. Ydelser og arbejdsmarkedsforanstaltninger for forsikrede

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget REFERAT Beskæftigelsesudvalget Møde nr.: 5 Mødedato: 19.05.2009 Fraværende: Mødevarighed: 16.00-16.35 Ole Pilgaard Andersen, Torben Engholm Mødested: mødelokale 2 Øvrige bemærkninger: Charlotte Juhl Andersen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 23-12-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Fredag den 23. december 2011 kl. 08:45 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 013. Budgetopfølgning 28.02.2009 26 014. Forsøg med EGU-pladser på kommunale arbejdspladser

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-16.15 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budgetopfølgning pr. 31. januar 2011 2 BE Beskæftigelsesankenævnets

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Opvækst- og Uddannelsesudvalget Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 17.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. 3. budgetopfølgning for budget 2018 d. 22.11.2018 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Udskrift af beslutningsprotokollen til Beskæftigelsesudvalgets møde. torsdag den 20. maj 2010 kl. 9.

BRØNDBY KOMMUNE. Udskrift af beslutningsprotokollen til Beskæftigelsesudvalgets møde. torsdag den 20. maj 2010 kl. 9. BRØNDBY KOMMUNE Udskrift af beslutningsprotokollen til Beskæftigelsesudvalgets møde torsdag den 20. maj 2010 kl. 9.00 i mødelokale 1 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 40. Ydelser og arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. marts 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: Mødevarighed: 14.30-15.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 6 Ingerlise Thaysen, Per Schmidt Andersen Øvrige bemærkninger: Charlotte Juhl Andersen (Kom

Læs mere

Budget, budgetopfølgning og bevillingsregler

Budget, budgetopfølgning og bevillingsregler Bilag 10.2 Budget, budgetopfølgning og bevillingsregler Generelt Med udgangspunkt i budget- og regnskabsregulativets pkt. 3.2 og 3.3 beskrives i dette bilag processen omkring budgetlægningen, proceduren

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 9. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 9. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL 1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2007, Arbejdsmarkedsudvalget 2. Vision samt overordnede

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. maj 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. maj 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. maj 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 114. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Dagshøjskole 3 115. Regnskab 2007 for Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Version 2.0 Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Dato Version Beskrivelse af ændring 25.11.2009 1.0 Nyt bilag godkendt 21.10.2014 2.0 Administrativ revision af bilaget

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Møde nr.: 5 Mødedato: 23. maj 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1

Møde nr.: 5 Mødedato: 23. maj 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 REFERAT Kulturudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: Mødevarighed: 14.30-17.00 Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 KU Ferie og Musik på Endelave, ansøgning om tilskud

Læs mere

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 på Børneudvalgets

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. september 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2019-2022 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence

Læs mere

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Børne- og Undervisningsudvalget

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Børne- og Undervisningsudvalget Budget Børne- og Undervisningsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere