Vækst og udvikling i Norddjurs Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst og udvikling i Norddjurs Kommune."

Transkript

1 Vækst og udvikling i Norddjurs Kommune. Vækst i job og erhverv Udvikling i bosætning, infrastruktur. Velfærd, uddannelse og svage grupper i økonomisk stramme tider. Medborgerskab, borgerservice og omstilling af Norddjurs Kommune. Den aktuelle økonomiske situation 2011 er præget af store globale økonomiske udfordringer. Dette kan også mærkes i Norddjurs Kommune og har stor betydning for budgetlægningen for Ved budgetlægningen for 2011 var det tydeligt, at der var en stor strukturel ubalance i Norddjurs Kommune. Intentionen var at løse en del af denne ubalance ved en skattestigning. Det undlod vi af respekt for det kommunale fællesskab. En skattestigning i Norddjurs Kommune ville formentlig have udløst en sanktion til alle kommuner. For at klare os gennem 2011 fik vi frigivet en del af de deponerede midler. Tanken var så, at vi skulle hæve skatten i 2012, og det blev lagt ind i budgettet. I aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2012 blev der imidlertid ikke afsat en skattepulje, og muligheden for en skattestigning afhænger derfor af, om andre kommuner vil sænke skatten. Allerede i foråret 2011 viste det sig, at enderne i budgettet for 2011 ikke kunne nå sammen. Kommunalbestyrelsen vedtog derfor en række besparelser den såkaldte forsikringspulje. Denne forsikringspulje hjælper os i budgetlægningen for Men den grundlæggende ubalance i Norddjurs Kommunes budget skal stadig løses. Det betyder, at der allerede er sparet 17,179 mio. kr. i 2012 budgettet og stigende til 24,128 mio. kr. i 2013, 24,928 mio. kr. i 2014 og 25,128 mio. kr. i Men den grundlæggende ubalance skal stadig løses og det er utilfredsstillende, at dette skal ske ved fortsatte serviceforringelser. Derfor skal Norddjurs Kommunes indtægtsside styrkes gennem en skatteforhøjelse og et intensivt arbejde for yderligere indtægter. 1

2 Skattestigning i Norddjurs Kommune har i 2011 en indkomstskatteprocent på 24,6, hvilket er under den gennemsnitlige skatteprocent for landet som helhed, og den skatteprocent som vore nabokommuner og øvrige sammenligningskommuner har mulighed for at opkræve Kommuneskat Norddjurs Kommune 24,6 Sammenligningskommuner gennemsnit 25,5 Nabokommuner: Syddjurs Kommune 25,4 Favrskov Kommune 25,7 Randers Kommune 25,6 Aarhus Kommune 24,4 Landsgennemsnit 24,9 Kilde: Vi ønsker at have samme udgangspunkt som andre kommuner til at løse de økonomiske udfordringer, og det er derfor naturligt at have en skatteprocent i samme niveau. Budgetforslaget indeholder en skatteforhøjelse på 1 % og en grundskyldsforhøjelse til 34 promille. Der forhandles fortsat med KL om fastsættelse af en skatteforhøjelse uden sanktion. Grundskyld i og øvrige indtægter For at styrke kommunens indtægter ophæves fritagelsen for grundskyld for ungdomsuddannelsesinstitutioner, fri- og efterskoler. Der budgetteres med indtægter fra salg af de tidligere plejehjem på 9,5 mio. kr. i hvert af årene , som står ledig som følge af den tidligere vedtagne ældrebolighandlingsplan. I 2012 forventes øgede indtægter bl.a. via ansættelse af en trafikmedarbejder. Hermed forstærkes kommunens indsats for eksterne midler, der kan fremme udviklingen af Norddjurs Kommune gennem statslige og regionale puljer. Der er af forsigtighedsmæssige grunde ikke budgetteret med indtægter fra disse indsatser. Flere borgere er fortsat en målsætning og en række initiativer i aftalen har til formål at gøre Norddjurs Kommune mere attraktiv som bopælskommune. Dette vil ikke kunne påvirke indtægter i 2013, men bidrage til et bedre indtægtsbudget senere. I budgettet for forventes en årligmidtvejsregulering på 7 mio. kr. som følge af ændrede forudsætninger. 2

3 Driftsreserve Driftsreserven på 8 mio. kr. genindføres i , idet der ønskes ikke-disponerede midler i 2013 til serviceforbedringer på de borgernære områder, hvor Norddjurs Kommune ligger særlig lavt. Driftsreserven kan i overslagsårene anvendes til at imødegå besparelser og modvirke manglende indtægtsforbedringer i overslagsårene. Puljen til servicerammeforbedringerne øges med 16,5 mio. kr. årligt i perioden Vækst og udvikling i job og erhverv Større kulturelle og sportslige begivenheder samt erhvervsmæssigt interessante aktiviteter i Norddjurs Kommune medvirker til, at kommunen profileres regionalt, nationalt og internationalt. Der afsættes 0,5 mio. kr. for at understøtte initiativer vedrørende erhvervsmæssig vækst og udvikling samt branding af Norddjurs Kommune. Ungdomsarbejdsløshed Den store ungdomsarbejdsløshed i Norddjurs Kommune kræver en forøget indsats for at bringe unge i arbejde. Der er fortsat fokus på flere EGU-elever og aktivering af unge kontanthjælpsmodtagere. Budgetforslaget medfører, at der i 2012 er 25 pladser på EGU, jfr. forslag PO207 og at der jfr. PO205 aktiveres flere unge kontanthjælpsmodtagere. Inden der iværksættes brug af uddannelsesklausuler skal dette undersøges nærmere. For hver enkelt opgave der udbydes skal det konkret vurderes om uddannelsesklausulerer hensigtsmæssige og vil have en gavnlig effekt på ungdomsarbejdsløsheden og praktikpladssituationen lokalt. Vejledningsindsatsen bidrager til at bringe unge i ungdomsuddannelserne og reducerer dermed risikoen for at blive arbejdsløse. Med forslag O202 og O326 reduceres bevillingen til UU. Byforskønnelse i Grenaa, Auning, Glesborg og Allingåbro Vækst og udvikling i Norddjurs Kommune medfører også en forstærket indsats i byerne og forbedringer i byrummene, således at by- og forretningsliv får bedre betingelser for vækst. Der er enighed om, at følgende anlæg indgår i anlægsprogrammet for : I Grenaa renoveres det gamle rådhus (0,5 mio. kr.), og der fremlægges et forslag til fremtidig anvendelse af denne historiske købstadsbygning. Der udarbejdes et forslag til omlægning og forbedringer i Grenaa centrum indeholdende trafikregulering, omlægning af pladsen foran rådhuset, Jaco-Hjørnet (indgangsparti til Museet) og omlægning/afvikling af bede. Der afsættes i ,1 mio. kr. til planlægning og udvikling af projektet og der indlægges i mio. kr. til anlæg. Der afsættes midler til etablering af parkeringspladser i Auning foran apoteket. Der afsættes 0,045 mio. kr. Med det formål at øge Allingåbros potentiale (tæt på Randers) som bosætningsområde afsættes der 2 mio. kr. til byforskønnelse og løsning af de trafikale problemstillinger. 3

4 Udgangspunktet for udviklingen af Glesborg er planen fra 2003, dog mangler der en afklaring af vejføringen. Der anvendes 0,200 mio. kr. til at skabe et plangrundlag vedr. en ny vejføring med en beregning af omkostning ved anlægget. Efterfølgende kan vejføringen optages i planlægningen, og omkostningen rejses som et anlægsforslag i fremtidig budgetlægning. De reserverede anlægsbeløb til byforskønnelse m.m. er overslag. Der udarbejdes konkrete forslag til anvendelse af miljø- og teknikudvalget. Udvikling af landsbyer, turisme m.m. Gennem udviklingspuljen og eksterne midler understøttes udviklingen i hele kommunen. Gennem landdistriktsmidler udvikles sammenhænge og funktionsopdeling mellem Vivild-Ørsted-Allingåbro og Auning. Projekt Nyt liv i fleksible rammer fremmer ny aktiviteter og målgrupper i landsbyer og landområder. LISA EUprojektet fremmer erhverv i overflødige landbrugsbygninger og oplevelseserhverv i landdistrikter. Der udvikles kystnære aktiviteter og forbedringer med støttepunkter langs kysten for at fremme turismen. Kultur- og udviklingsudvalget går i dialog med Destination Djursland om fokus på de gratis glæder for turister. Norddjurs kommune skal i fremtiden kunne opstille en række mål for Destination Djurslands arbejde til fremme for inden- og udenlandsk turisme på Djursland. Der skal sættes større fokus på de gratis glæder såsom natur, vandre- og cykelruter, og frem for alt skal tilbuddene være meget lettere tilgængelige. Det kan for eksempel ske via opsætning af flersprogede infostandere i landsbyerne, hvor turister let og hurtigt kan orientere sig om natur, ruter, seværdigheder, gårdbutikker, mikroerhverv mv. Måske kan Destination Djursland påtage sig opgaven at uddanne unge kontanthjælpsmodtagere til lokale turistguider. Et andet tilbud kunne være en kortbog over kommunen med afmærkning af ruter, seværdigheder mv., som turister kan erhverve i turistbureauer, boghandler, supermarkeder, campingpladser. Til gengæld kan fokus tages lidt væk fra de store attraktioner, der selv kan magte markedsføring. Ideelt set skal ovenstående ske i samarbejde med Syddjurs kommune, så der skabes en fælleskommunal vision/målsætning for turistfremmende tiltag. Almennyttigt byggeri Der fremlægges i 2012 forslag til en almennyttig politik for hele kommunen til drøftelse og beslutning i Norddjurs Kommune. Der er enighed om, at almennyttige boliger er en vigtig del af boligtilbuddene i kommunen. Især boliger til unge på ungdomsuddannelserne og de bynære boligmuligheder i de almennyttige boliger skal fremmes, hvor der er behov for det og hvor det samtidig kan påvirke fornyelse af byerne. Der er stor efterspørgsel på almennyttige seniorboliger og behovet for egentlige almennyttige boliger til unge under ungdomsuddannelse i Grenaa kan muligvis bidrage til at styrke Campusmiljøet i Grenaa. Almennyttige boliger bidrager samtidig til at udvikle og forny byerne. Investeringer i almennyttigt boligbyggeri skal derfor anvendes aktivt som instrument til udvikling af Norddjurs Kommune. Der er særlig fokus i 2012 på udviklingen af GD-grunden i Grenaa, samt styrkelse af Campus-indsatsen. 4

5 Der afsættes derfor 4,5 mio. kr. i 2013 til støtte for almennyttigt byggeri, der finansieres via salg af kommunale bygninger og grunde. Vækst og udvikling i bosætning og infrastruktur Bosætningskampagne Der skal fortsat tages initiativer for at sikre øget bosætning i Norddjurs Kommune. Letbane Konsekvenserne for Norddjurs Kommune ved gennemførelse af Letbanen skal undersøges nærmere. Der gennemføres i 2012 en samlet planlægning af en forlængelse af letbanen til Grenaa Havn (havnepladsen) og mulighederne undersøges for, at letbanen føres frem til Havets Hus og færgeterminalen. Der fremlægges økonomiske og planmæssige problemstillinger og tilkøb af disse anlæg til letbanen beregnes med henblik på, at de kan indarbejdes i budget De kommunale investeringer i stationen i Trustrup i forbindelse med letbanen undersøges og der fremlægges anlægsmæssige konsekvenser til beslutning i forbindelse med budget Øvrige positive konsekvenser for Trustrup-Lyngby af letbanen beskrives og bosætningspotentialet afdækkes. Der afsættes til letbanens fremførelse til Havnepladsen i mio. kr. I forbindelse med behandling af budget 2013 afgøres, om det er økonomisk og strategisk interessant at forlænge letbanen til Havets Hus. Omfartsvej Der er enighed om, at der gennemføres en økonomisk risikoanalyse ved iværksættelse af omfartsvejen rundt om Grenaa og eventuelle risici indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for Kollektiv trafik Ny lokalrute: Auning-Ørum-Grenaa. Der udarbejdes en forsøgsordning med hurtigbus mellem Auning og Grenaa med stop i Ørum med start i august 2012 og frem til juli Forsøget vurderes i december måned 2012 med henblik på permanentgørelse eller stop for forsøget fra august Forsøget skal medvirke til at binde kommunen sammen og øge sammenhængskraften blandt unge i Norddjurs og skabe et alternativ i Grenaa til anvendelse af ungdomsuddannelsestilbuddene i Randers for unge bosat i den vestlige del af kommunen. Ruten kan samtidig medvirke til at understøtte erhvervsskolernes 10. klassestilbud (20/20). Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2012 og 0,2 mio. kr. i I budget 2013 tages stilling til finansiering i resten af 2013 og overslagsårene. 5

6 Flex-kørsel Med kommunalbestyrelsens beslutning om at harmonisere telebus- og taxaordningen i kommunen for borgerne til Midtturs flexkørsel vil en del borgere opleve en prisforhøjelse. For delvist at imødegå denne prisstigning, afsættes 0,5 mio. kr. i perioden til nedbringelse af prisen. Forslaget medfører, at den del af den kollektive trafik, der hjælper borgerne med transport der, hvor der ikke er adgang til bus eller hvor borgeren af andre grunde er afskåret fra de andre kollektive trafiktilbud, har en transportmulighed. Vejbelægninger og vintervedligeholdelse Det undersøges om et OPP-projekt for vedligeholdelse af belægninger på de kommunale veje er interessant. Ved et OPP-samarbejde kan kommunen indgå en aftale med en privat leverandør om at vedligeholde en del af kommunens vejnet i år for et på forhånd aftalt fast årligt beløb. Der belyses fordele/ulemper ved denne form for udlicitering (OPP-samarbejder) i forhold til det hidtil anvendte traditionelle udbud af asfaltopgaverne, inden endelig beslutning træffes. Herefter defineres i givet fald kravet til den fremtidige standard af belægninger, og det fastlægges hvilke af de kommunale veje, der skal indgå i projektet. Eventuelle krav om sociale klausuler fastlægges. Det nødvendige materiale for at kunne udbyde opgaven i EU-udbud udarbejdes af en ekstern konsulent. De kommunale veje har et større vedligeholdelsesbehov, end der er afsat midler til i 2011 budgettet. I overslagsårene er afsat 2 mio. kr. yderligere. Det foreslås, at der også afsættes yderligere 2 mio. kr. i 2012 og i forbindelse med budget 2013 vurderes om, der er økonomisk mulighed for yderligere at hæve beløbet. Der afsættes samtidig 1 mio. kr. yderligere i til vintervedligeholdelse, således at der er gennemsnitlig budgetmæssig dækning for det politisk besluttede serviceniveau. Grøn pulje og udlicitering af driftsopgaver på det grønne område Der afsættes 0,5 mio. kr. til en grøn pulje i 2012, der sammen med budgetforslagets udvidelsesforslag vedrørende vedligeholdelse af naturstier og strande, besparelsen på O507 - ophør på græsklip på usolgte grunde og forslag O313 om pesticider - anvendes til forbedringer på det grønne område i hele kommunen. Der må kun anvendes pesticider på arealer uden særlige drikkevandsinteresser og kun i en afstand på mindst 25 meter fra vandløb, søer og beskyttet natur. Der skal således sikres rensning af de mest besøgte strande i Fjellerup, Bønnerup, Gjerrild og Grenaa, naturstier skal klippes, så de er fremkommelige og egnede til trafik for turister og borgere. Indgangspartier til de større byer skal prioriteres vedligeholdelsesmæssigt. Ubeboede grunde skal klippes efter behov. Af puljen reserveres 0,050 mio. kr. på forhånd til en særlig indsats i Ørsted Midtby. Den nuværende organisation af entreprenørgården fortsætter, idet der ikke kan forventes væsentlige driftsgevinster ved udlægning af større opgaver. Der anvendes dog fortsat eksterne leverandører, hvor dette er rationelt. Med PO205 aktiveres unge kontanthjælpsmodtagere indenfor det grønne område. Den nuværende anvendelse af det grønne område til aktivering fortsætter i øvrigt indenfor rammerne af lovgivningen. Der gennemføres fortsat effektivisering af driften gennem omlægning af bede og mindre vedligeholdelsestunge driftsopgaver. 6

7 Strategiske vurderinger af de kommunale jordbesiddelser Der skal laves en gennemgang af de jordarealer, som kommunen ejer, med henblik på en vurdering af hvilke arealer, som Norddjurs Kommune skal beholde af strategiske årsager - f.eks. til fremtidige byggemodninger. For de resterende arealer vurderes det, hvilke der er egnede til salg og hvilke, der skal udbydes til salg nu eller senere. Besparelsen O402 vedr. destination Djursland udgår Vækst og udvikling i velfærd, uddannelse og gode forhold for svage grupper Struktur skole- og dagtilbudsområdet Dagtilbud og skoler skal fortsat være kommunens største aktiv for at sikre alle børns sunde udvikling og trivsel. Derfor skal der være en videreudvikling af tilbuddene f.eks. til systematisk arbejde med sprogudvikling og læseudvikling, til arbejdet med positive rammer for læring og øvrig anvendelse af ny viden. Børnebyer og distrikter ses som en ressource og der udarbejdes et forslag til, hvordan den forbyggende indsats og viden om børn og familiers situation kan fremmes. Børnebyerne og områdeopdelingen på dagtilbudsområdet i Grenaa og Auning er rammen for dagtilbuds- og skoleområdet til og med 6. klasse i Norddjurs Kommune. Den igangsatte drifts- og udviklingsproces fortsætter det kommende år. I 2012 er der fokus på følgende: Gennemførelse af inklusion og tidlig indsats Udvikling af rammer og indhold i overbygningsskolerne, jfr. BU-handlingsplanen for Følgende foreslås vedr. dagtilbuds- og skolestrukturen: De planlagte anlæg i børnebyerne i Ørsted og Trustrup gennemføres. Voldby udskydes, så den indgår i analysearbejdet i 2013 jfr. nedenfor. Overbygningen i Allingåbro nedlægges og eleverne fra Allingåbro, Langhøj og Rougsøskolerne skal med virkning fra skoleåret 2013/14 gennemføre klasse i Auning. Elever i specialundervisningen følger med til Auning. Den besluttede sammenlægning af eksisterende Søndre- og Østre Skole gennemføres, idet Søndre Skole med virkning fra skoleåret 2012/13 er en afdeling af skolen med undervisning fra klasse for eleverne fra Østre Skole, Mølleskolen og Toubroskolen. Det etableres en superbørnehave i Grenaa med 150 pladser i området ved eksisterende Østre Skole. Der nedlægges som konsekvens af dette 3-4 børnehaver i Grenaa. Børnehaven forventes færdiggjort i Der igangsættes i 2013 i et analysearbejde, der evaluerer etableringen af børnebyerne, inklusion og tidlig indsats, styrkelse af overbygningsskoler og samspillet med/mellem 10 kl. og ungdomsuddannelser. I dette arbejde indgår både den fremtidige dagtilbuds- og skolestruktur. 7

8 I skoleåret 2012/13 etableres 20/20 ordning i samarbejde mellem kommune og erhvervsskoler. På baggrund af dette gennemføres følgende anlæg i : Auning Skole udbygges, så den med virkning fra skoleåret er fælles overbygning for elever fra Auning, Allingåbro, Langhøj og Rougsøskolerne. Der afsættes i mio. kr. til anlægget. Der etableres i en ny børnehave i tilknytning til eksisterende Østre Skole med kapacitet til 150 børn. Der afsættes i mio. kroner til anlægget. Børnehaven etableres i fysisk sammenhæng med de eksisterende bygninger, således at der opnås samme forbindelse mellem børnehave og indskoling, som i børnebyerne. Eksisterende Søndre Skole renoveres, således den fælles overbygning for Østre skole, Mølleskolen og Toubroskolen rummer de nyeste muligheder for undervisning i klasse. Der afsættes i mio. kr. til anlægget. Der etableres i en ny børnehave i Auning, der afløser de to nuværende børnehaver i Auning By. Der afsættes 17 mio. kr. Der afsættes i mio. kr. til renovering/nybygning af børnehave i Allingåbro. Der udarbejdes et oplæg til udbygning af en børnebyforankret indsats med forebyggelse, sundhed og børnekultur. I oplægget skal indgå fremtidig organisering af sundhedsplejen, familievejledning og løsninger fra omlægningen af familieskolen. Der afsættes 1 mio. kr. i 2012 til opnormering i daginstitutionerne. Heraf finansieres de 0,250 mio. kr. gennem en takstforhøjelse. Opnormeringen målrettes indsatser i de enkelte institutioner til børn, der har brug for en tidlig indsats. Opnormeringen kan f.eks. betyde, at der reelt kan ske en opprioritering af den obligatoriske sprogvurdering af alle 3 årige. Der afsættes 0,100 mio. kr. til obligatorisk sprogscreening. Omprioritering af anlæg vedrørende daginstitution i Allingåbro og Auning. Således er der afsat i alt 8 mio. kr. til daginstitution i Allingåbro og 17 mio. kr. til daginstitution i Auning. Alle beløb vedr. anlægsudgifter på skole- og dagtilbudsområdet er overslagsberegninger og danner udgangspunkt for udvalgets behandling af de konkrete anlæg. Der er enighed om, at sammenlægning/fællesledelse kan gennemføres, såfremt det foreslås af de enkelte skoler, der skal samarbejde og det indgår naturligt i skole- og dagtilbudsstrukturen. Besparelsen på 1 mio. kr. vedrørende fælles ledelse udgår. Forslaget om en samling af overbygningen i vest på Auning skole betyder en flytning af den nuværende overbygning på Allingåbroskolen. Allingåbroskolens fremtid og bygningernes anvendelse skal derfor tilrettelægges i overensstemmelse med de ændrede forudsætninger. Med udgangspunkt i, at Allingåbroskolen i lighed med en række andre skoler i kommunen har elever til at kunne fortsætte som en etspors fødeskole og at der vil være et væsentligt potentiale for en langtidsholdbar børneby, bør skolen fortsætte. Den ledige bygningsmæssige kapacitet foreslås anvendt til en samling af ungdomsskole og klubaktiviteter i den vestlige del af kommune og der udarbejdes et oplæg herom. Det i budgetforslaget fremlagte forslag om en ny børnehave i Allingåbro overvejes samtidig etableret i den eksisterende 8

9 bygningsmasse. Samtidig undersøges om der er andre relevante kommunale aktiviteter, som kan flyttes til Allingåbroskolens ledige bygninger. Forslaget om flytning af overbygningen til Auning skole gennemføres efter en nærmere tidsplan. Samtidig forberedes et beslutningsgrundlag til budget 2013 omhandlende de nævnte forslag til fremtidig anvendelse af Allingåbroskolen. It-investeringer i folkeskolen For at øge IT-investeringerne i folkeskolen afsættes yderligere 2 mio. kr. i anlægsmidler i overslagsårene med det formål at øge IT-investeringerne på de enkelte skoler og fremme undervisningen på tværs af skolerne, hvor det giver faglig og pædagogisk mening. Dette gælder f.eks. de mindre skoler, hvor der i de kommende år kan opstå vanskeligheder med at rekruttere lærere med de rette spidskompetencer. Investeringen kan bl.a. anvendes til at udbrede de erfaringer, som Anholt Skole har opnået i samarbejde med andre og mindre skoler i yderområder. Udsatte børn og unge samt forebyggelse. Der er enighed om at styrke den forebyggende indsats for børn og unge. Det medfører, at følgende forslag ikke gennemføres: O313: PPR O315: SFO/specialundervisning. Ungdomsskoler og juniorklubber. Ressourcetildelingen til juniorklubområdet vurderes af BU i budgetåret O325 vedr. ungdomsskolen gennemføres dog. Følgende besparelser ændres: O320: Familiehusets døgntilbud. Besparelsen halveres, således at der fortsat vil være mulighed for støtte til familier, hvor der er brug for støtte om aftenen og eventuelt om natten. Det vurderes nærmere, om denne støtte udenfor tilbuddet i dagtimerne kan gennemføres i hjemmet. 9

10 O312 Familieskolen. Besparelsen gennemføres ikke, men tilbuddet omlægges, således at der fortsat er mulighed for at løse de opgaver, som familieskolen i dag udfører. Omlægningen har til hensigt at sikre, at opgaven løses i tilknytning til den skole, hvor barnet og familien er tilknyttet. Der afsættes 0,3 mio. kr. til en udviklingspulje indenfor BU, der fordeles efter nærmere afgrænsede kriterier af BU. Campus initiativer (ungdomsunivers) Der afsættes 0,5 mio. kr. til understøttelse af et ungdomsmiljø i Grenaa. Betaling af grundskyld for ungdomsuddannelserne anvendes til på anden vis at understøtte opbygning af et aktivt ungdomsmiljø i Grenaa. De forventede indtægtsforbedringer på 0,4 mio. kr. medvirker således til finansiering af campus initiativer i form af ungdomsunivers. Sundhedshus Sammen med Region Midtjylland etableres i 2012/2013 et sundhedshus på sygehuset i Grenaa. Norddjurs Kommune flytter i 2013 kommunens sundhedsafdeling ind på sundhedshuset i Grenaa. Der afsættes midler til etableringsomkostninger og den løbende drift. Deponeringsspørgsmålet er fortsat uafklaret. Indenrigsministeriet søges med henblik på deponeringsfritagelse. Der er enighed om, at besparelsen på sundhedspulje på 0,5 mio. kr. jfr. O709 ikke gennemføres. Frivillighedshus Der afsættes anlægsmidler til dannelse af et frivillighedshus til at styrke den frivillige sociale indsats, som enkelt personer, grupper og foreninger udfører. Handicap og psykiatri For at styrke indsatsen på det psykiatriske område er der enighed om at afsætte 0,5 mio. kr. årligt til psykiatrien i perioden Der afsættes desuden 0,5 mio. kr. i til bostøtte. Besparelsen vedr. PO715 ledelsesstrukturen på bo- og aktivitetscentre tilbagekøbes. Renovering af idrætshaller og idrætsanlæg For at skabe beskæftigelseseffekter afsættes der øgede midler til Kultur- og udviklingsudvalgets pulje til renovering af idrætshaller og idrætsanlæg, herunder selvejende og kommunale haller og idrætsanlæg. Puljen er i 2012 på 5 mio. kr. Af puljen afsættes 1 mio. kr til støtte til opførelse og udvikling af Multihuse og multihaller. I overslagsårene afsættes 1 mio. kr. til dette ud over puljen til Renovering af idrætshaller og idrætsanlæg. Udvalget foretager prioritering af rækkefølgen. Det forudsættes, at den øvrige finansiering sker via lokale idrætsforeninger og haller. Der er ikke taget højde for evt. afledte driftsudgifter. Forslaget om tilskud til multihus ved Nørre Djurs Hallen indgår i denne prioritering. 10

11 Rideskolestruktur På baggrund af Kultur- og udviklingsudvalgets beslutning om rideskolestruktur indledes implementeringen af ny struktur med afsættelse af 1,5 mio. kr. til renovering i den kommunalt ejede ridehal i Grenaa i Den øvrige del af rideskolestrukturen vurderes i forbindelse med budget Vækst og udvikling med borgerservice digitalisering og effektivisering af den kommunale administration Borgerservice og digitalisering I forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark flyttes flere af de borgerrettede myndighedsopgaver fra kommunen til staten. Denne tilpasning er allerede igangsat i Borgerservice, blandt andet ved sammenlægningen af det tidligere udbetalingscenter og af borgerservice, og ved reduktion i personalet. Der er samtidigt siden kommunesammenlægningen sket et væsentligt fald i antallet af personlige henvendelser til Borgerservice. Gennem et samarbejde mellem bibliotekerne og Borgerservice vil det være muligt fortsat at tilbyde kommunens borgere råd og vejledning om de mange digitale selvbetjeningsløsninger, samtidig med at opgaveløsningen i Borgerservice effektiviseres ved at samle medarbejderne på rådhuset i Grenaa. Den nye Borgerservice i Norddjurs Kommune bygger netop på et samarbejde mellem biblioteker og den kommunale borgerservice. Alle medarbejdere i borgerservice vil fremover blive placeret på rådhuset i Grenaa. To dage om ugen vil borgerne i den vestlige del af kommunen have mulighed for personlig betjening på bibliotekerne i Auning/Ørsted. Alle myndighedsopgaver inden for borgerservice vil blive håndteret i Auning/Ørsted. Der vil derudover være mulighed for råd og vejledning om digitale selvbetjeningsløsninger, samt udlevering af batterier. Den forventede besparelse vil være 0,350 mio.kr. /år. Der afsættes 0,550 mio. kr. til at skabe mere borgervenlige lokaler i borgerservice på rådhuset i Grenaa. Norddjurs Kommune har igangsat en digitaliseringsstrategi, og i 2012 kommer der en ny og mere borgervenlig hjemmeside. Det blev allerede med budgettet i 2011 vedtaget, at der skulle ske en effektivisering på det administrative område på grund af de nye digitale løsninger. I takt med, at der tilbydes flere digitale selvbetjeningsløsninger, vil der ikke længere være samme behov for personlig betjening, og antallet af personlige henvendelser vil falde yderligere. Der vil så være mulighed for at lukke for personlige henvendelser i den vestlige del af kommunen, og samtidigt vil åbningstiden på rådhuset i Grenaa kunne reduceres. Der vil fortsat kunne ydes rådgivning og vejledning om digital selvbetjening på bibliotekerne. 11

12 Renovering af rådhuse, borgerfaciliteter, lokalerokade m.v. Rådhusfaciliteterne er på en række områder ikke tidssvarende, og der er konstateret en række arbejdsmiljømæssige problemer. Der er derfor afsat midler til at renovere disse og skabe mere borgervenlig borgerservice i Grenaa. Der udarbejdes et oplæg til en langsigtet løsning af lokaleproblemerne i kommunens administration. Oplægget danner grundlag for beslutninger i forbindelse med budget Borgerrådgiver Sammen med Randers og Skanderborg kommuner ansættes en fælles borgerrådgiver. 2 gange om ugen vil borgerne i Norddjurs kunne få hjælp. Der afsættes 0,2 mio. kr. til formålet. Kommunalbestyrelsens størrelse, udvalgsstruktur Der er enighed om, at der i 2012 skal udarbejdes et beslutningsoplæg indeholdende forskellige modeller for en kommende politisk struktur. I oplægget skal indgå følgende elementer: Aflønning af kommunalbestyrelsesmedlemmerne, således at det er muligt for alle at få kompensation for fravær fra arbejde. Ændret udvalgsstruktur med færre udvalg og afdækning af andre kommuners udvalgsstruktur. Besparelser og demokratiske overvejelser ved en kommunalbestyrelse med henholdsvis 21, 23, 25 og 27 medlemmer. Oplægget skal danne grundlag for forhandlinger i forbindelse med budget Afsluttende note SF støtter forslaget, men kan dog ikke støtte følgende: Brugen af pesticider Besparelsen på tandplejen Flytning af overbygningen fra Allingåbroskolen til Auning Skole uden yderligere undersøgelser SF ønsker desuden p-afgift på udvalgte steder i kommunen for at sikre en adfærdsregulering. 12

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

Bavnehøj mølle. Havvindmølle

Bavnehøj mølle. Havvindmølle Baunhøj mølle Havvindmølle Bavnehøj mølle Havvindmølle E-mail: norddjurs@norddjurs.dk Sikker e-mail: sikkerpost@norddjurs.dk Hjemmeside: www.norddjurs.dk Adresse: Torvet 3, 8500 Grenaa Telefon: 89 59 10

Læs mere

Aftale om ny skolestruktur

Aftale om ny skolestruktur Aftale om ny skolestruktur 1 Norddjurs 25. september 2018 Aftale om ny skolestruktur Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti. Aftalen er bilag til budgetaftale 2019-2022. I forbindelse

Læs mere

Aftale om ny skolestruktur

Aftale om ny skolestruktur Aftale om ny skolestruktur 1 Norddjurs 5. oktober 2018 Aftale om ny skolestruktur Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti. Aftalen er bilag til budgetaftale 2019-2022. I forbindelse

Læs mere

Aftale om ny skolestruktur

Aftale om ny skolestruktur Aftale om ny skolestruktur 1 Norddjurs 22. august 2018 Aftale om ny skolestruktur Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftalen er

Læs mere

Bind 3: Faktaoplysninger

Bind 3: Faktaoplysninger Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Læsevejledning Kvalitetsrapporten for 2017 består som i de forrige år af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser

Læs mere

Bind 3: Faktaoplysninger

Bind 3: Faktaoplysninger Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Borgermøde om budget Gennemgang af budgetforslag. Ved borgmester Jan Petersen

Borgermøde om budget Gennemgang af budgetforslag. Ved borgmester Jan Petersen Borgermøde om budget 2019 Gennemgang af budgetforslag Ved borgmester Jan Petersen Forklaringer på den nuværende økonomiske situation Merudgifter på arbejdsmarkedsområdet udvikler sig til at blive markant

Læs mere

Skoleanalyse Faktaark

Skoleanalyse Faktaark Skoleanalyse Faktaark Indhold OVERSIGTSKORT SKOLEDISTRIKTERNE...6 ALLINGÅBRO BØRNEBYS SKOLEDISTRIKT...7 Samlet antal elever og klassestørrelser i skoleåret 2015/2016...7 Antal indskrevne børn i den kommunale

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag Anlægsforslag Anlæg udvalgsopdelt - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Nr. Tekst Anlægstype 2014 2015 2016 2017 A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskolen til UngNorddjurs Øvrige anlæg 4.300 0 0 0 A302

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Bind 3: Faktaoplysninger

Bind 3: Faktaoplysninger Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Norddjurs Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Norddjurs Kommune: Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 208101 Kørselsudgifter 15.892.450 16.910.000 11.279.584 67% 16.674.000 16.668.000-242.000 208105 Bus IT og øvrige

Læs mere

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal

Læs mere

Udvikling i det faktiske elevtal efter skoledistrikter

Udvikling i det faktiske elevtal efter skoledistrikter Udvikling i det faktiske elevtal efter skoledistrikter 21-224 Oversigtskort Skoledistrikterne Anholt Skole og Børnehave Ørsted Børneby Børneby Glesborg Allingåbro Børneby Vivild Børneby Distrikt Ørum Vestre

Læs mere

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves

Læs mere

Budget Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget

Budget Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget Budget 2018-2021 Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget Børne- og ungdomsudvalget 684.004 678.463 670.897 668.846 666.663 Skoleområdet 374.360 364.919 360.717 358.270 354.059 032201 Folkeskoler 213.622

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger

Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger 22. august 2018 Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger Indledning Det vedlagte materiale udgør Direktørgruppens forslag til,

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Udvikling i det faktiske elevtal efter skoledistrikter

Udvikling i det faktiske elevtal efter skoledistrikter Udvikling i det faktiske elevtal efter skoledistrikter 21-226 Oversigtskort Skoledistrikterne Anholt Skole og Børnehave Ørsted Børneby Børneby Glesborg Allingåbro Børneby Vivild Børneby Distrikt Ørum Vestre

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Budgetforslag fra SF-Aalborg 2017.

Budgetforslag fra SF-Aalborg 2017. Budgetforslag fra SF-Aalborg 2017. Hermed fremlægges ændringsforslag til budget for 2017 SF ønsker med disse ændringsforslag at vise at der er mulighed for et mere socialt afbalanceret og grønt budget

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Norddjurs Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Norddjurs Kommune: Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune regnskab Forbrug 0. kvartal 2018 1. kvartal 2018 Busdrift 208101 Kørselsudgifter 16.910.000 4.393.826 26% 16.676.703 16.648.000-262.000 208105 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

Budgetforlig i Brøndby Kommune. - Vi styrker velfærden! Budgetforlig indgået d. 22. oktober mellem:

Budgetforlig i Brøndby Kommune. - Vi styrker velfærden! Budgetforlig indgået d. 22. oktober mellem: Budgetforlig 2020-2023 i Brøndby Kommune - Vi styrker velfærden! Budgetforlig indgået d. 22. oktober mellem: A. Socialdemokratiet O. Dansk Folkeparti V. Venstre F. Socialistisk Folkeparti Ø. Enhedslisten

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. februar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2019. Da det er

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Skitse til struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet.

Skitse til struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet. Skitse til struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet. Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetlægningen for 2010 følgende hensigtserklæring: Dagpasningen omorganiseres i en

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Handicaprådet DAGSORDEN Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset, Torvet 3 i Grenaa Dato : 12. april 2012 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug:

Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: I denne budgetopfølgning er effekten af overførsler vedrørende 2009 ikke udmøntet i korrigeret vedtagne budget, hvorfor det ikke afspejler sig i regnskabsafvigelsen.

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget Politikerforslag

Miljø- og teknikudvalget Politikerforslag Miljø- og teknikudvalget Politikerforslag Politiske forslag - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Udvalg Tekst 2014 2015 2016 2017 MTU P523 Ansættelse af medarbejder til registrering af vej- og parkopgaver

Læs mere

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat 10 mio. kr. fordelt med 7,1 mio. kr. i 2018 og 2,9 mio. kr. i 2019 til kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet Budget 2017 og overslagsår

Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet Budget 2017 og overslagsår Spørgsmål Nedbrydning af skolebudget Nr. Bilag 3 (mio. kr. i 2016-priser) 2017 2018 2019 2020 Udgifter Indtægter Netto - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt:

Læs mere

Budget spørgsmål og svar

Budget spørgsmål og svar 11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde

Læs mere

Afstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Afstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper - 87 Forligsparterne Sociale Forhold og Beskæftigelse anmodes om at tilrettelægge en proces, hvor kommunens beskæftigelsesmæssige indsats og organisering revurderes 88 Forligsparterne Sociale Forhold og

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Indhold Formål med notatet...1 Pædagogiske sigtelinjer...2 Struktur...2 Antal skoler...2 Navne til de to nye skoler...3 Ledelse...3 Sporreduktion...4 Fordeling af elever

Læs mere

2. Børne- og skoleudvalget Anlæg

2. Børne- og skoleudvalget Anlæg 2. Børne- og skoleudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 2. Børne- og skoleudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygninger af folkeskoler, ramme... 3 Tirsdalens skole... 5 Søndermarkskolen... 6 Hornbæk skole...

Læs mere

Budgetaftale Det har været en overordnet målsætning for Byrådet, at:

Budgetaftale Det har været en overordnet målsætning for Byrådet, at: Budgetaftale 2019-22 Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance har den 14. september 2018 indgået forlig om Varde Kommunes budget for årene 2019-2022. Varde Kommune

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711

Læs mere

Der er indgået en aftale mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Løsgænger Hans Fisker Jensen og Liberal Alliance.

Der er indgået en aftale mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Løsgænger Hans Fisker Jensen og Liberal Alliance. Budget for 2013-2016 20. september 2012 Der er indgået en aftale mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Løsgænger Hans Fisker Jensen og Liberal Alliance. Bemærkning til teknisk

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder Sektor Serviceydelser for ældre 1 Træningsbudgettet på Budgettilpasning i lyset af mindreforbrug i 2017. 86 Behovet er ændret bl.a. som følge af øget brug af Digirehab samt generel øget fokus på visiteringspraksis.

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget

Læs mere

Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune

Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune 17.21.00.P00 13/12334 Åben sag Sagsgang: MTU/BUU/VPU, høring, MTU/BUU/VPU, ØK, KB Sagsfremstilling

Læs mere

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre har fremsendt 34 ændringsforslag til budget 2016 under følgende overskrifter: Skatteforhøjelse på 0,4 % (indkomstskatten) og en

Læs mere

Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige

Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige Budget 2019 10. oktober 2018 01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget Pulje til cykelsti og veje Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens cykelstier,

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

Oplæg til fremtidig organisering af SFO og juniorklubtilbud i Norddjurs Kommune

Oplæg til fremtidig organisering af SFO og juniorklubtilbud i Norddjurs Kommune 16. juni 2016 Oplæg til fremtidig organisering af SFO og juniorklubtilbud i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017, at der skal foretages en vurdering

Læs mere

Klar til fremtiden. Socialdemokraterne i Norddjurs. Valgprogram.

Klar til fremtiden. Socialdemokraterne i Norddjurs. Valgprogram. Klar til fremtiden Socialdemokraterne i Norddjurs Valgprogram www.soc-norddjurs.dk Klar til fremtiden Et godt udgangspunkt Norddjurs er et sted, hvor der er godt at bo, leve og arbejde Norddjurs Kommune

Læs mere

Velkommen til borgermøde. 25. og 26. april 2016

Velkommen til borgermøde. 25. og 26. april 2016 Velkommen til borgermøde 25. og 26. april 2016 Styregruppen for folkeskoleanalyse: Præsentation af arbejdet og den videre proces Ved borgmester Jan Petersen Programmet for i aften Styregruppens arbejde

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015

Læs mere

Kommissorium for effektivisering. hjvhjgyu. Effektivisering og udvikling. af folkeskolen

Kommissorium for effektivisering. hjvhjgyu. Effektivisering og udvikling. af folkeskolen Kommissorium for effektivisering af folkeskolen hjvhjgyu Effektivisering og udvikling af folkeskolen 15. november 2016 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Formål... 2 Mål og succeskriterier...

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet

Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016 og overslagsårene 2017-2019 blev det besluttet, at reducere budgettet til specialundervisning med

Læs mere

Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur

Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur Norddjurs Kommune 21. december 2010 KKN Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur Baggrund og målsætning I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev det besluttet at etablere en ny,

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Budget anlæg. Teknik- og Miljø. Anlægsprojekter fra budgetforslag 2018 Prioriterede forslag

Budget anlæg. Teknik- og Miljø. Anlægsprojekter fra budgetforslag 2018 Prioriterede forslag Budget 2019-2022 anlæg Teknik- og Miljø Anlægsprojekter fra budgetforslag 2018 Prioriterede forslag Budget 2018-2021 Anlæg 2018-2021 senere Helhedsindsats i Hirtshals 3.000 2.500 0 0 0 Byforskønnelse generel

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Norddjurs Kommune Forslag til Budget - Revideret budget Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 14.575.756 13.897.000 15.996.000 15.774.000-222.000

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 05-09-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Onsdag den 5. september 2012 kl. 08:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. november 2014 kl NU Park, Nupark Holstebro

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. november 2014 kl NU Park, Nupark Holstebro Åben dagsorden til mødet i kl. 10.00 NU Park, Nupark 51 7500 Holstebro Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2015 2 3 Godkendelse af byrdefordelingen for 2015 5 4 Temadrøftelse

Læs mere

Udgifter til cross border leasing skal indarbejdes; 19 kommuner har sparet 35 mio. kr. i forhold til DUT

Udgifter til cross border leasing skal indarbejdes; 19 kommuner har sparet 35 mio. kr. i forhold til DUT Budget 2011 Busdrift budgettet er foreløbigt fordi: Udgifter til cross border leasing skal indarbejdes; 19 kommuner har sparet 35 mio. kr. i forhold til DUT Regionens effektiviseringer; besparelser hos

Læs mere

Michael Aagaard Laursen DLF Næstformand. Patrick Schunk DLF. Tinne Christiansen BUPL. Janni Elgaard FOA. Adrienne Mc Nally Jensen 3F

Michael Aagaard Laursen DLF Næstformand. Patrick Schunk DLF. Tinne Christiansen BUPL. Janni Elgaard FOA. Adrienne Mc Nally Jensen 3F Område På skole- og dagtilbudsområdet Denne folder handler om område på skole- og dagtilbudsområdet. Her kan du læse om, hvem vi er, hvad der er vores formål og opgaver, og hvordan vi løser dem. Lene Mehlsen

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere