Bornholms Regionskommune Nye og ændrede forslag i høring Budget Udvidelsesforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Regionskommune Nye og ændrede forslag i høring Budget Udvidelsesforslag"

Transkript

1 Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Dagtilbudsstruktur på Nordlandet - tilbagerulning af strukturbesparelse og kompensation for driftsunderskud Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Merudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Samlet oversigt over tilbagerullet beløb og driftskompensation (1.000 kr.) 50 pct. af besparelsen vedrørende opfølgning på dagtilbudsstruktur Kompensation for driftsunderskud - underskudsdækning I alt Tilbagerulning af strukturbesparelse I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 m.fl. blev der indlagt to besparelser på med virkning fra Det drejede sig om en årlig rammebesparelse på 3,0 mio. kr. som opfølgning på dagtilbudsstrukturen og en årlig rammebesparelse på specialområdet på dagtilbud på 1,5 mio. kr. Beløbsmæssigt fordeles den indlagte besparelse omkring dagtilbudsstrukturen med halvdelen på hvert af de to udvidelsesforslag. KB behandlede den 26. maj 2016 to punkter omkring dagtilbudsstrukturen på henholdsvis Nordlandet og Mælkebøtten /Svaneke. KB besluttede følgende omkring dagtilbudsstrukturen på Nordlandet: Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016: Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt. BSU s indstilling: Børne- og Skoleudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at både Tejn og Allinge Børnehus bevares, og at driftsfinansieringen af denne løsning (underskudsdækning og indlagt besparelse) afklares i forbindelse med budget Til budget 2017 ønskes en belysning af anlægsomkostningerne ved at udvide Tejn Børnehus til at rumme alle 12. september 2016 Side 1

2 børn i Allinge-Tejn, og anlægsomkostningerne ved at bygge et helt nyt børnehus til at rumme alle børn i Allinge-Tejn. Som følge heraf indgår der to udvidelsesforslag vedrørende driften i budgetprocessen for Da forslagene om ændringer i dagtilbudsstrukturen, med de deraf følgende besparelser, ikke nød politisk opbakning, tilbageføres de allerede besluttede besparelser hermed. For dagtilbudsstrukturen på Nordlandet drejer det sig om: Overblik over tilbagerullet beløb (1.000 kr.) 50 pct. af besparelsen vedrørende opfølgning på dagtilbudsstruktur Kompensation for driftsunderskud - underskudsdækning Ved opretholdelse af Tejn Børnehus, vil det forventede antal indskrevne børn i de kommende år, komme under bæredygtighedsgrænsen på 40 børneenheder. et dækker forskellen mellem det tildelte budget iht. det forventede antal indskrevne og det tildelte budget ved 40 børneenheder. Overblik over forventet kompensation Forventet antal indskrevne børneenheder 24,6 25,0 Bæredygtighedsgrænse 40,0 40,0 Antal børneenheder under 40 15,4 15,0 Nettoudgift (1.000 kr.) Som følge af et nyt børnehus i Allinge, forventes underskudsdækningen ikke at være nødvendig fra Såfremt udvidelsesforslaget ikke gennemføres, vil det have omfattende servicemæssige konsekvenser for det samlede dagtilbud på Bornholm Såfremt udvidelsesforslaget ikke gennemføres, vil målet om tidlig indsats i førskolealderen ikke kunne gennemføres Forslaget er behandlet i BSU den 3. maj og KB den 26. maj september 2016 Side 2

3 Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Fast bevilling til det gule team, herunder flytning af åben anonym rådgivning Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Merudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Det Gule Team blev etableret pr. 1. marts 2016 i en erkendelse af, at Anbringelsesgrundlagets fokus på børnelinealens orange og røde børn/unge skabte en gruppe børn og unge for hvem en mindre indsats kan forebygge yderligere mistrivsel og dermed at de bliver orange og røde. Teamet blev i første omgang oprettet som et midlertidigt projekt finansieret af overført mindreforbrug fra tidligere år. Teamet samler og opnormerer de kommunale ressourcer primært i forhold til gadeplansmedarbejdere og skoledagtilbudsrådgivere. Med en permanentgørelse af Det Gule Team etableres det som en selvstændig organisatorisk enhed i Center for Børn og Familie med egen leder. Samtidig flyttes Servicelovens 11.3 Åben anonym rådgivning til det gule team fra Familiebehandlingen. Hovedårsagen til dette er, at det vil blive mere rent, hvilke ydelser der er forebyggende og hvilke der er visiterede. På den måde vil det således også blive helt klart, hvor mange ressourcer der er placeret i det forebyggende arbejde og hvor mange ressourcer der er til visiterede sager, da der ikke længere vil være medarbejdere der leverer begge slags ydelser. Levering af en mindre, forebyggende indsats forventes at reducere mistrivsel hos familier, børn og unge under børnelinealens gule del og undgå en forværring af situationen. Forebyggelse vil, på længere sigt, resultere i færre sager. Korte intensive indsatser fra Myndigheds side vil hurtigere få barnet/den unge tilbage i børnelinealens gule del og forhindre tilbagefald til den orange/røde del gennem forebyggende indsatser. Indsatsen forventes at understøtte Børne- og Skoleudvalgets mål vedr. Tidlig indsats og En folkeskole for alle. Udvalget evaluerer og følger op på indsatserne ultimo september 2016 Side 3

4 Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Opnormering med 1 socialpsykolog og 0,5 mio. kr. til udførerdelen Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Merudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Som en del af budgetprocessen er der politisk spurgt til mulige, hensigtsmæssige opprioriteringer af den kommunale udførerdel af indsatsen overfor sårbare børn og unge. Udførerdelen leverer bevilgede indsatser. Nr. 1 Tilbageførsel af besparelse fra B2016: Rammereduktion på 5 pct. i Ungehuset A Opnormering 2,0 stilling i Børne- og Familiehuset B Opnormering 1,0 stilling i Børne- og Familiehuset Lørdagsåbent i Børne- og Familiehuset Tilbageførsel af besparelse fra B2016: Rammereduktion på 5 pct. i Børne- og Familiehuset 5A Opnormering 1,0 familiebehandler i Familiebehandlingen B Opnormering 2,0 familiebehandler i Familiebehandlingen Opnormering med ½ socialpsykolog - Terapiforløb Opnormering med 1 socialpsykolog - Forældrekompetenceundersøgelser Med budget 2017 afsættes midler til en socialpsykolog og 0,5 mio. kr. til opprioritering af udførerdelen efter nærmere prioritering i Børne- og Skoleudvalget. Udførerområdet er beskåret gennem de seneste år, og det medfører et pres på levering af visiterede indsatser. Dette medfører i nogle tilfælde ventelister. En styrkelse af udførerdelen vil reducere disse ventelisteproblemstillinger. Børne- og skoleudvalgets mål om Tidlig indsats; understøttelse af målet om fx en folkeskole for alle. 12. september 2016 Side 4

5 Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Tilbageførsel af samling af udførerdelene i Børn og Familie Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Merudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn I budgetforliget for 2015 blev det besluttet at samle udførerdelene i Center for Børn og Familie. Dette forventes at øge mulighederne for at udnytte de samlede kompetencer med både større effektivitet og kvalitet. Konkret var Slottet i Rønne beskrevet som case for samlingen. I erkendelse af at der ikke for nuværende er en tilgængelig og tilstrækkelig stor bygningsmasse centralt placeret i Rønne til formålet udsættes planerne og dermed den indlagte besparelse frem til udgangen af Det er stadig et ønske at gennemføre samlingen, og der skal arbejdes videre med planerne og en beskrivelse af forudsætningerne for en samling i en konkret bygningsmasse. Dette arbejde skal indgå i budgettet for 2018 med henblik på at foretage de nødvendige bygningsmæssige tilpasninger i 2018 og muliggøre drift at en samlet udførerdel pr. 1. januar For det første er der kompetencer og specialer i de enkelte teams, som i højere grad vil kunne bruges i de andre teams. For det andet er der indsatser og aktiviteter, som ikke kan realiseres i de nuværende lokaler. For det tredje giver en samling mulighed for yderligere koordinering og samarbejde i de enkelte sager i overensstemmelse med intentionerne i sverigesmodellen. Børne- og Skoleudvalgets mål om en tidlig indsats. Der vil forventeligt skulle prioriteres et betydeligt beløb til ombygning af en eksisterende bygningsmasse. Af mulige bygninger kan peges på Østre Skole, Gymnasiet i Søborgstræde og Slottet. 12. september 2016 Side 5

6 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole, Kultur og Fritid Fald i antallet af udstedte skolebuskort Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der er de seneste år konstateret faldende antal udstedte skolebuskort som følge af faldende børnetal. For skoleområdets vedkommende indebærer det med de aktuelt gældende zonepriser færre udgifter til skolebuskort. Det forventede fremadrettede mindreforbrug er baseret på det konstaterede mindreforbrug i Det forventede mindreforbrug forventes at være 1,3 mio.kr. Med budgettet reserveres således 300 t.kr. med henblik på at undersøge og finansiere mulighederne for, at der kan gives skolebuskort ved anvendelse af frit folkeskolevalg i større udstrækning end i dag. Mulighederne afdækkes, afgrænses og udmøntes via Børne- og Skoleudvalget og som en del af en ændret styrelsesvedtægt for det bornholmske skolevæsen. En ny ordning træder i kraft hurtigst muligt. Selve mindreforbruget indeholder ingen servicemæssige konsekvenser. En udvidelse i hvem der kan få kommunalt betalt skolebuskort til en folkeskole vil være en serviceforbedring for disse familier og øge mobiliteten og attraktiviteten af det offentlige skoletilbud på Bornholm. Børne- og Skoleudvalgets mål om Den nye bornholmske folkeskole og delmål om en øget andel af elever, der går i en folkeskole på Bornholm. Der skal tages forbehold for, at eventuelle virkninger af skolestrukturen der trådte i kraft pr. 1/8-2015, endnu ikke er afspejlet fuldt ud i udgiftsniveauet. Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. 12. september 2016 Side 6

7 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole, Kultur og Fritid Bortfald af budgetsikringspulje Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Forslaget indebærer at budgetsikringspuljen bortfalder. Budgetsikringspuljen blev besluttet etableret i forbindelse med KB s behandling af Handleplan for skoleområdet i forhold til budgetopfølgningen pr. 31/7-2014, hvor formålet var at imødegå uforudsete udgifter i forbindelse med langtidssygdom og fratrædelser i forbindelse med implementeringen af skolereform og strukturændringer på tværs af skolevæsnet. Forslaget indebærer at budgetsikringspuljen falder helt bort. Der er ingen eksterne servicemæssige konsekvenser, ud over at udfordringer med fx langtidssygdom og fratrædelser skal håndteres indenfor den afsatte økonomi på den enkelte skole i lokale prioriteringer. Internt har forslaget konsekvenser såfremt der konstateres uforudsete udgifter til langtidssygdom og fratrædelser på tværs af skolevæsenet. Ingen Ingen 12. september 2016 Side 7

8 Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole, Kultur og Fritid Nedsættelse af lærernes undervisningstid med 0,5 time Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Merudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Det foreslås at sænke lærernes og børnehaveklasseledernes gennemsnitlige ugentlige undervisningstid med en halv time, svarende til 20 timer på årsbasis. Forslaget tager udgangspunkt i: - at den gennemsnitlige undervisningstid for lærere sænkes til 746 timer fra skoleåret 2017/ at den gennemsnitlige undervisningstid for børnehaveklasseledere sænkes til 813 timer fra skoleåret 2017/ september 2016 Side 8

9 Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Øget driftstilskud til Bornholms Museum Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Merudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Forslaget består af en forhøjelse af Bornholms Museums driftstilskud med 1,5 mio. kr. i 2017 og I 2019 og frem forhøjes driftstilskuddet med 1,0 mio. kr. Ifølge ansøgningen vil det øgede tilskud sikre, at den arkæologiske virksomhed kan fortsætte på Bornholms Museum og sikre, at museet kan opfylde de basale krav til et statsanerkendt kulturhistorisk museum. Ifølge ansøgningens budget søges beløbet konkret til finansiering af en administrerende arkæolog ( kr.), en faginspektør for perioden Nyere tid ( kr.), drift af nyt magasin ( kr.) og bevaringsarbejde herunder ansættelser til konservering og registrering ( kr.). Senest i november 2015 har Bornholms Museum sammen med kommunen rettet henvendelse til staten med et ønske om et øget stateligt tilskud, men har fået afslag. Bornholms Museum modtager i 2017 et kommunalt driftstilskud på i alt kr. svarende til inkl. moms. Budgettet inkluderer udmøntningen af effektiviseringsbesparelser vedtaget i budgetforliget for Udover afdelingen på Sct. Mortensgade omfatter budgettet også tilskuddet til afdelingerne Melstedgård og Hjorths Fabrik. Museet har tidligere ansøgt om en forhøjelse af driftstilskud til bl.a. varetagelsen af arkæologiske virksomhed. Museet fik i forbindelse med budgetforliget for 2009 bevilget kr. I 2011 fik museet bevilget et engangstilskud på kr., som fra 2012 blev bevilget som et fast tilskud jf. budgetforliget for Senest har Bornholms Museum sammen med Bornholms Kunstmuseum købt kommunale lokaler på Tejn Havn, som museerne skal anvende til magasiner. Lokalerne er på kvadratmeter. For så vidt angår Bornholms Museums arkæologiske portefølje kan museet bl.a. sammenlignes med Silkeborg Museum. I 2015 modtog Silkeborg Museum et statsligt driftstilskud på kr., og et kommunalt tilskud på kr. Samme år modtog Bornholms Museum et statsligt driftstilskud på kr. og kr. inkl. moms i kommunalt driftstilskud. Dog er det uvist om antallet af danefæ er sammenligneligt. Bornholms Museums vil få et forbedret økonomisk grundlag til at varetage museets lovbestemte forpligtelser. Bornholms Museum anfører i ansøgningen, at såfremt de nødvendige midler ikke tilvejebringes, er der risiko for at varetagelsen af det arkæologiske område udskilles fra Bornholms Museum og overgår til andre aktører. 12. september 2016 Side 9

10 Da beløbet der er ansøgt kun bevilget i 2017 og 2018 og det reduceres fra og med 2019 til 1 mio.kr. vil Museet allerede nu skulle arbejde hen imod en organisering af arbejdet som gør det muligt at leve op til forpligtelserne for den afsatte økonomiske ramme. - Forslaget er behandlet i FKU den 4. maj og ØPU 17. maj september 2016 Side 10

11 Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Rasch Galleri Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Merudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Rasch Galleri i Rønne modtager i dag ikke noget driftstilskud fra Bornholms Regionskommune. Det tidligere tilskud blev fjernet i Med dette forslag genindføres et årligt driftstilskud på kr for at understøtte Galleriets egen indsats med at tilvejebringe sponsormidler, gaver o.lign. Galleri Rasch kombinerer udstillinger med kendte kunstnere og mindre kendte kunstnere, der dermed får en chance for at vise deres værker. Der udstilles billedkunst, keramik, glas mv. Tilskuddet til Rasch Galleri sker med henblik på at sikre, at Rønne kan bevare et udstillingssted. 12. september 2016 Side 11

12 Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Fortsættelse af kulturaftalen Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Merudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Den nuværende Kulturaftale udløbet i 2017 og der skal derfor forhandles en ny gældende fra 2018 og fire år frem. Den nuværende kulturaftale indeholder et kommunalt bidrag på gennemsnitligt kr. pr. år. Der er i budget 2018 og frem afsat kr. Med budgetforøgelsen på yderligere kr. vil der kunne forhandles en ny kulturaftale ud fra et gennemsnitligt, årligt, kommunalt budget på kr. dvs. samme niveau som i den nuværende kulturaftale. 12. september 2016 Side 12

13 Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Velfærdsalliance Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Merudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Bornholms Regionskommune og DBU Bornholm er i dialog om at indgå en flerårig samarbejdsaftale kaldet en Velfærdsalliance. Aftalen vil berøre flere dele af kommunens driftsområder, herunder kommunens folkeskoler og børnehaver. Der er igangsat en bred proces om aftalen, som vil skulle endeligt godkendes politisk. Der afsættes kr. årligt som et rammebeløb til at understøtte indgåelsen af en eventuel Velfærdsalliance. 12. september 2016 Side 13

14 Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Fritidspasordningen, beløbet fordobles Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Merudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Bornholms Regionskommune tildeler gratis fritidspas til børn og unge, hvor det skønnes, at deltagelse i fritidsaktiviteter vil kunne være afgørende for barnets/den unges trivsel og udvikling. Et fritidspas giver barnet/den unge mulighed for at deltage gratis i én specifik fritidsaktivitet, dog max kr. Målgruppe Målgruppen er udsatte børn og unge i alderen 6 år til og med 17 år. I vurderingen af hvilke børn/unge, der kan komme i betragtning til et fritidspas, kan et eller flere af nedenstående forhold indgå: Sociale og økonomiske forhold i familien Personlige forhold som eksempelvis mobning, ensomhed/isolation Andre pædagogiske hensyn Med en fordobling af det afsatte beløb vil flere børn og unge kunne modtage et fritidspas. 12. september 2016 Side 14

15 Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre Opgradering af biler i Hjemmeplejen primært til brug for aften- og nattevagter Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Merudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Bornholms Regionskommune har i dag 39 biler, der kører om aftenen og natten. Det drejer sig om 30 biler fordelt på 5 landdistrikter i Hjemmeplejen, 6 biler i Rehabiliteringsteamet og 3 biler i Akutsygeplejen. Vinterregulativet beskriver, at rydning af klasse C veje indstilles kl og genoptages om morgenen, når Klasse A og B veje er ryddede og synede. Dette kan være fra kl. 7, men det kan også være senere. Udgiften til en firehjulstrækker vil være ca kr. Denne løsning vil i nogle situationer gøre det nemmere og mere trygt for medarbejderne at komme ud til borgere i landområder. Nuværende biler koster ca kr. årligt. Merudgiften er således ca kr. pr. bil. Det afsatte beløb vil gøre det muligt at opgradere ca af de nuværende biler og Center for Ældre og Center for Sundhed vil i fællesskab prioritere hvilke ruter der særligt vil have gavn af biler med firehjulstræk om aftenen og natten. Medarbejdernes sikkerhed og borgernes sikkerhed for at medarbejderne kan nå frem. 12. september 2016 Side 15

16 Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre Minibus Nylars Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Merudgift 300 Nettoudvidelse - heraf udvidelse på løn Der indkøbes en minibus til anvendelse for Plejecenteret i Nylars. Midlerne fra velfærdspuljen går til indkøb af 2 minibusser til hhv. Nørremølle og Åbo. Samlet anslået pris: kr. ( kr. pr. stk., ex moms). Der forventes at være et overskud på ca kr., hvoraf de kr. skal bruges på driftsomkostninger det første år (vægtafgift og forsikring). Der vil således være ca kr. tilbage som vil kunne indgå i finansiering af en bus til Nylars. Driftsudgifterne til minibusser beløber sig til ca kr. årligt pr. bus. Driften af busserne på Nørremølle og Åbo forventes sikret gennem reklamesponsorater samt beboernes brugerbetaling. Driften af den nuværende bus i Nylars, finansieres af reklamesponsorater, beboernes brugerbetaling og penge fra en arv. Adgang til minibusser gør det muligt for beboerne at komme mere rundt. 12. september 2016 Side 16

17 Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre Øget normering, natteamet, Hjemmeplejen Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Merudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Forslaget indebærer, at natteamet tilføres ekstra ressourcer, som udmøntes i samarbejde med Social- og Sundhedsudvalget. En ekstra medarbejder i nattevagt vil betyde, at medarbejderne i nattens løb vil få større mulighed for at få luft på listerne samt at de vil kunne løse opgaver for borgerne i de tidlige morgentimer, som måtte ønske det. Der vil også være større mulighed for fleksibel planlægning bl.a. af besøg, som kræver 2 medarbejdere; dette kan reducere ventetid på nødkald. 12. september 2016 Side 17

18 Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre Leve-bo miljøer madmor i køkkenerne på Lunden, Nørremøllecenteret og Aabo Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Merudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn I forbindelse med den politiske beslutning i budget 2017 om at udbrede levebomiljøer på plejecentrene med etablering af køkkener på plejecentrene Lunden, Nørremøllecenteret og Aabo afsættes ressourcer til ansættelse af personale til at understøtte indsatsen. Tiltaget gennemføres gradvist i 2017 og 2018 i takt med at ombygningerne gennemføres. Beboernes muligheder for at deltage i tilberedning af egne måltider styrkes. 12. september 2016 Side 18

19 Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri og Handicap Center for Psykiatri og Handicap Budgetudvidelse som følge af øget tilgang af sager Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Merudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Center for Psykiatri og Handicap har gennem de senere år set en øget tilgang af borgere med behov for støtte. Dette har udfordret centrets økonomi, hvilket har resulteret i at centret har fået opjusteret budgetrammen i forbindelse med budget 2009, budget 2012 og budget Der findes ikke en prognosemodel på området, som kan estimere en udgiftsudvikling på området i de kommende år. Dette udvidelsesforslag er derfor baseret på en beregning i forhold til 2017 på baggrund af en konkret vurdering af allerede kendte sager. De kendte sager er vurderet af bl.a. Det koordinerende Ungeudvalg, som har til opgave at gennemse alle sager vedr. børn fra det 16. år fra børneområdet, og udstikke handleplan / retningslinjer for de sager, hvor der skal ske en overgang til fx UU, Ungeporten, Psykiatri og Handicap. Hertil kommer tilgang og afgang af øvrige sager. Der er udarbejdet en totalliste over de unge som overgår til Center for Psykiatri og Handicap fra årgangene Listen udgør 70 sager, hvoraf de 56 sager, bl.a. som følge af budgetudvidelser i tidligere år, forventes at kunne rummes indenfor det nuværende budget. De resterende 14 sager indgår i det estimerede behov for en budgetudvidelse i På baggrund af tidligere erfaringer har Center for Psykiatri og Handicap reduceret omkostningerne med 10 % om året i de første fire år. Derudover er der antaget en årlig besparelse på kr der er estimeret ud fra at borgerne kan rummes i egne botilbud det forudsætter dog afgang af sager, i form af dødsfald på botilbuddene. Ud fra disse forudsætninger er merudgifterne beregnet til 4,5 mio. kr. i 2017 stigende til 10,0 mio. kr. i 2018, 8,9 mio. kr. i 2019 og 7,0 mio. kr. i Modellen er i forhold til tidligere år udvidet til også at omfatte refusionen vedrørende de særligt dyre enkeltsager. De ovenstående data er indhentet primo juni 2016 og siden da er Psykiatri og Handicap blevet bekendt med en ny tilgangssag fra Center for Børn og Familie, som har en fuldtidsvirkning fra år 2017 på 1,2 mio. kr. BDOs besøgsnotat juni 2016, screening af økonomisk udvikling Screeningen af den økonomiske udvikling viser, at Bornholms Regionskommune har et udgiftsniveau pr. indbygger, der er væsentligt højere end gennemsnittet for regionen og landsgennemsnittet i hele perioden (regnskab samt 12. september 2016 Side 19

20 oprindeligt budget for 2015). Forskellen i udgiftsniveau kan specielt tilskrives, at Bornholms Regionskommune har et højt udgiftsniveau ved SEL 85, 107 og 108 vedrørende bostøtte og botilbud, samt 103 og 104 beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud i sammenligning med landsgennemsnit og gennemsnit blandt kommuner i Region Hovedstaden. Screeningen viser videre, at Bornholms Regionskommune inden for de afdækkede paragrafområder, i perioden fra regnskab til og med oprindeligt budget 2015, har oplevet en marginalt højere udgiftsvækst end såvel landsgennemsnittet som kommunerne i Region Hovedstaden. I forbindelse med budget 2016 blev der også lagt en budgetreduktion ind for Center for Psykiatri og Handicap, med hhv. 1,5 mio. kr. i 2017, stigende til 2 mio. kr. i overslagsårene. For at udmønte disse er der udarbejdet en handleplan og igangsat et udviklingsarbejde, der har til formål at reducere udgifterne som budgetlagt. Det er endnu for tidligt at vurdere om disse besparelser er realistiske at indhente. Budgetudvidelsen på 4,5 mio.kr. i 2017 vedrører sager ud over ovenstående handleplan, og derved forventes sagerne at kunne rummes inden for budgettet i 2017 uden at det har servicemæssige konsekvenser. De 4,5 mio.kr. reduceres med 1,5 mio.kr. fra og med Hvorvidt denne nedgang kan rummes indenfor det igangsatte udviklingsarbejde og den øvrige udgiftsudvikling, eller om det vil kræve yderligere servicereducerende tiltag for at sikre budgetoverholdelse skal der tages stilling til i forbindelse med budget 2018, hvor også arbejdet med udviklingen i overslagsårene forventes afsluttet (se nedenfor andre bemærkninger). Ingen Beregningen tager ikke højde for udviklingen i overslagsårene, og det anbefales derfor, at der igangsættes et arbejde i efteråret 2016 til budget 2018, hvor der ses på sammenhængen mellem udviklingen af sager på børneområdet og voksenområdet. I arbejdet skal der blandt andet ses på tilgang og afgang af sager på to områder. 12. september 2016 Side 20

21 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Uddannelsesvejledning Forslag nr. EBU kr priser Nuværende budget Merudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Bevillingen skal imødegå udfordringer med at målgruppe af unge der har ret til vejledning er betydeligt begrænset med den seneste lovgivning. Ekstra ressourcer vil betyde at de unge, der er ligger tættest på målgruppen og er i tvivl om deres uddannelsesvalg kan få vejledning og tilgangen til EUD kan styrkes kr. af den ekstra tilførsel reserveres til arbejdet med praktikpladser i samarbejde med BCB. Flere unge får en uddannelse lokalt på Bornholm. Mål for ungeindsatsen i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om at færre unge under 30 skal være ledige. Desuden har udvalget et mål om at sikre en bedre overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse Der opstilles mål for antallet af EUD-elever, så tallet hæves til over 30 % 12. september 2016 Side 21

22 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Integration Forslag nr. EBU kr priser Nuværende budget Merudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Midlerne allokeres til Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse i integrationsteamet, hvor det indgår i arbejdet med at implementere den nye politik for integration, herunder ambitionen om at 60 % af flygtningene har et arbejde efter 3 år på Bornholm. Samtidig skal opprioriteringen sikre inddragelse af civilsamfundet i integrationsopgaven Service overfor nye borgere på Bornholm øges på alle dele af integrationsprocessen, herunder beskæftigelse, sprog, integration i lokalsamfund og arbejdet med boligplacering Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget har et delmål for 2016 der handler om integration hvortil investeringen vil være et væsentligt løft. Da investeringen gælder i 2 år er der opmærksomhed på metodeudvikling og synergi af erfaringer i samarbejdet med erhvervsliv og civilsamfund 12. september 2016 Side 22

23 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Opnormering af vielseskontor med 0,3 årsværk Forslag nr. EBU kr priser Nuværende budget Merudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Der afholdtes i februar 2016 dialogmøde mellem Svaneke Venner, Destination Bornholm og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vedrørende at brande Bornholm som Bryllups Ø. Emnet har været inddraget i budgetforhandlingerne for budget 2017 med overslagsår. Der er ovenfor alene taget stilling til de øgede udgifter som Borgerservice og ydelse vil få ved en øgning i antallet af især udenlandske vielser. Hele branding- og kommunikationsdele er der ikke på nuværende tidspunkt taget højde for. Der vil ikke kunne ansættes en fuldtidsmedarbejder, så der søges efter intern opnormering af medarbejdere, der samtidig må forudsættes at skulle efteruddannes i specielt tysk og det vil efter nogen tid være muligt at vurdere hvorvidt andre sprog er krævet. Indsatsen forudsætter at turismeerhvervet og de lokale handelsdrivende markedsfører indsatsen, og at der udarbejdes en arbejdsgang for samarbejde mellem alle aktører. 12. september 2016 Side 23

24 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 42 Erhverv Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Lokal turistinformation ekstra i 3 år Forslag nr. EBU kr priser Nuværende budget Merudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Forslaget er opstået på baggrund af henvendelse fra Destinationen bestyrelsen den 8. juni 2016 med beskrivelse af Destinationens økonomiske vurdering af opgaven med at etablere Bornholms Turistinformation. Midlerne allokeres til Destinationen i 3 år. Perioden bruges til at identificere synergieffekter og effektiviseringer og evt. indtægtsmuligheder, således at serviceniveauet fastholdes ved udfasning af ekstrabevillingen Dette har ingen kobling til politiske delmål i BRK. Der må forventes yderligere digitalisering i perioden og overvågning og rapportering af besøg på de lokale turistinformationer, så det kan vurderes, hvordan tilbuddet bedst organiseres. Krav i forbindelse med ekstrabevillingen indskrives i den kontrakt der afløser de hidtidige 5 kontrakter ved årsskiftet 2016/ september 2016 Side 24

25 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 42 Erhverv Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Medfinansiering af renovering af bygning 3 på Bright Park Forslag nr. EBU kr priser Nuværende budget Merudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Midlerne afsættes til renovering af bygning 3, som er i meget dårlig stand. Efter en renovering vil bygningen kunne rumme små start-up virksomheder med diverse værksteder, herunder specifikt en reparationscafé, som understøtter visionen om Bright Green Island, ved at man reparerer ting i stedet for at smide dem væk. Bedre rammer for BPB for at kunne tilbyde bedre forhold for små start ups samt reparationscafé Øget service til starts up og forbedret placering i målinger af erhvervsklimaet 12. september 2016 Side 25

26 Teknik- og Miljøudvalget 52 Teknik og Miljø Center for Teknik og Miljø Bedre Bolig Bornholm energirådgivning til private boligejere Forslag nr. TMU kr priser Nuværende budget 0 Merudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Forslaget sikrer at Bedre Bolig Bornholm ordningen kan fortsætte som et partnerskab mellem kommunen og erhvervslivet. I Bedre Bolig Bornholm sætter vi fokus på energirenovering af boliger og tilbyder de bornholmske borgere uvildig energirådgivning og viden om energirenovering. Ordningen forlænges i et år. Forslaget sikrer at ordningen, der hidtil har været projektfinansieret kan fortsætte i tilpasset omfang. Bedre Bolig ordningen understøtter Bright Green Island og visionen om en grøn bæredygtig ø. Ordningen er en del af de energistrategiske målsætninger og påvirker samtidig beskæftigelsen i erhvervet positivt. Ordningen understøtter at de bornholmske huse energirenoveres, opnår større komfort og værdi og samtidig nedsætter energiforbruget, således at den overordnede vision om en energiforsyning baseret på vedvarende energi kan realiseres. 12. september 2016 Side 26

27 Teknik- og Miljøudvalget 52 Teknik og Miljø Center for Teknik og Miljø Fastholdelse af serviceniveau for miljøgodkendelser til landbrug Forslag nr. TMU kr priser Nuværende budget Merudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn I budgettet for 2015 og 2016 blev sagsbehandlingen til behandling af miljøgodkendelser til landbrug opnormeret med en stilling i forbindelse med udvidelserne på slagteriet. Opnormeringen var tidsbegrænset, men forlænges med en halv stilling i 2017 og Kommunalbestyrelsen bevilgede i forbindelse med aftalen med Danish Crown slagteriet en ekstra medarbejder til behandling af miljøgodkendelser til landbrug for 2015 og Teknik og Miljø oplever fortsat stor aktivitet i landbruget og dermed en fortsat stor tilgang af ansøgninger om miljøgodkendelser. Såfremt det nuværende niveau for sagsbehandlingstid skal fastholdes er det nødvendigt fortsat at prioriterer sagsbehandlingen af miljøgodkendelser. Såfremt forslaget ikke gennemføres vil der fremadrettet være ca ½ årsværk til området, hvilket må anses for utilstrækkeligt og have store konsekvenser for landbrugets udviklingsmuligheder. Teknik og Miljø vil ikke kunne overholde de af staten fastsatte sagsbehandlingstider. 12. september 2016 Side 27

28 Teknik- og Miljøudvalget 52 Teknik og Miljø Center for Teknik og Miljø Store Torv i Rønne Forslag nr. TMU kr priser Nuværende budget Merudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Midlerne afsættes til udarbejdelse af en helhedsplan for Store Torv i Rønne. Der skal udarbejdes et kommissorium og en procesplan for projektet, som forelægges KB ultimo Områdefornyelse helhedsplan Store Torv i Rønne 12. september 2016 Side 28

29 Teknik- og Miljøudvalget 54 Vej og Park Center for Ejendomme og Drift 8 El-biler Forslag nr. TMU kr priser Nuværende budget Merudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Bevillingen giver mulighed for at finansierer merudgiften til køb af elbiler frem for benzin- eller diselbiler. Indkøb af elbiler vil ske i forbindelse med den planlagte udskiftning af biler i hele BRK. Udgifter til drift af biler vil blive reduceret og gevinsten tilfalder de områder som anvender elbilerne. Understøtter vision om Bright Green Island og Grøn bæredygtig Ø. 12. september 2016 Side 29

30 Teknik- og Miljøudvalget 55 Ejendomme og service Center for Ejendomme og Drift Genåbning af Mosaikskolens bygninger i Østerlars Forslag nr. TMU kr priser Nuværende budget Merudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Foreningen Multihuset i Østerlars har anmodet BRK, om at genåbne bygningerne på Mosaikskolen i Østerlars. Foreningen ønsker at etablere et multihus i en partnerskabsaftale med kommunen. Hvis skolen genåbnes som foreningshus i den form som Foreningen Multihus i Østerlars foreslår, vil det betyde en merudgift for kommunen på kr. om året til el, vand og varme. Ordningen skal evalueres efter 2 år, med det mål at foreningerne selv kan overtage udgifterne til drift. Forslaget vil medføre, at borgere i Østerlars får kortere afstand til lokaler, der kan anvendes til fritids- og kulturaktiviteter. Forslaget er relateret til Fritids- og Kulturudvalgets delmål om flere kultur- og fritidsaktiviteter på færre adresser. Med genåbningen af mosaikskolens bygninger giver mulighed for at bevare huset til at samle lokalsamfundets kultur- og fritidsaktiviteter. Der mangler en optimering af brugsvarmvandet, der blev sat på stand by da skolen blev varslet lukket i Det forventes at koste ca kr. at optimere brugsvarmvandet, med mindre der findes asbest omkring den gamle varmtvandsbeholder. Beløbet kan finansieres indenfor eksisterende anlægsbevilling til optimering af brugsvandet på adressen. Forslaget er behandlet i FKU den 4. maj og KB den 26. maj september 2016 Side 30

31 Teknik- og Miljøudvalget 55 Ejendomme og service Center for Ejendomme og Drift Rengøringen i de kommunale bygninger, skoler mv. hjemtages fra 31/ Forslag nr. TMU kr priser Nuværende budget Merudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Rengøringen i de kommunale bygninger har været udbudt til privat leverandør og aftalen udløber den 31/ Da BRK på intet tidspunkt har været tilfreds med kvaliteten i den udførte rengøring, vil denne blive hjemtaget når aftalen udløber. Niveauet for rengøring vil fastholdes på det niveau som fremgår af kontrakterne med den eksterne leverandør, hvilket svarer til niveauet umiddelbart før opgaven blev konkurrenceudsat. Der skal genetableres ledelse til varetagelse af opgaven, mens kontrolfunktionen i samme forbindelse kan nedlægges. Understøtter målet om at forbedre de arbejdsmiljømæssige rammer for BRKs personale, gennem en nødvendig optimering af de fysiske forhold i BRKs administrative bygninger 12. september 2016 Side 31

32 Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalget Center for Ejendomme og Drift Områdeforskønnelse af Åkirkeby Forskønnelse af den tidligere tankstationsgrund i Damgade Ejendomme og Drift Afdeling: Vej, park og anlæg Anlægsforslaget vedrører Den gamle tankstation i Damgade bliver nedrevet i Anlægsbevillingen skal anvendes til forskønnelse af området. Konsekvenser Området forskønnes. Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslag nummer Beløb i kr. i 2016-priser TMU-A2 Anlæg september 2016 Side 32

33 Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalget Center for Teknik og Miljø Rønne Havnefront (flytte BAT, Remisen) Forskønnelse af området ved Remissen. Teknik og Miljø Afdeling: - Anlægsforslaget vedrører Bornholms Regionskommunes areal ved remissen, er afgørende i processen med forskønnelse af Rønne Havnefront. Bevilling skal anvendes som startskud til en proces hvor BAT flyttes til anden lokalitet og fundraising igangsættes til forskønnelse af Remissen og området. Konsekvenser Arealerne på Rønne Havnefront vil kunne omdannes til rekreative arealer, som i højere grad bidrage til at skabe en naturlig og smukkere overgang ml. hav og by. Konsekvenser for delmål Relaterer sig til mål om udarbejdelse af plan med konkrete tiltag for Rønne Havnefront. Andre oplysninger Forslag nummer Beløb i kr. i 2016-priser TMU-A3 Anlæg september 2016 Side 33

34 Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalget Center for Teknik og Miljø Tejn Borgerforening Færdiggørelse af første etape i masterplan for projekt Mere liv i Tejn havn Teknik og Miljø Afdeling: - Anlægsforslaget vedrører Tejn Borgerforening har ansøgt midler til at færdiggøre første delprojekt, der består af et nyt bade, jolle og opholdsområde med omklædningsfaciliteter, vildmarksbad, sauna, et hjørne med sandstrand t samt opholdspladser med borde, bænke, grill og røgeovne og dertil en bålplads hvor siddemulighederne samtidig kan benyttes som parkourbane. Konsekvenser Vil medvirke til at gøre områderne Sandkås Tejn mere attraktive. Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: Ultimo 2017 Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: Nej Forslag nummer Beløb i kr. i 2016-priser TMU-A5 Anlæg september 2016 Side 34

35 Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalget Center for Ejendomme og Drift Belysning og opstregning Nexø børnehave Forbedre sikkerheden for børn og forældre under transport til børnehaven. Ejendomme og Drift Afdeling: Vej, park og anlæg Anlægsforslaget vedrører Cykelstien fra Andersen Nexø Vej og Industrivej får belysning og på Industrivej bliver der optegnet cykelbane på vejbanen. Konsekvenser Vil øge sikkerheden for forældre og børn under transport til børnehaven. Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: 2017 Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: Nej Forslag nummer Beløb i kr. i 2016-priser TMU-A6 Anlæg september 2016 Side 35

36 Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalget Center for Ejendomme og Drift ESCO fase 2 Ejendomme og Drift Afdeling: Ejendomsservice Anlægsforslaget vedrører Ejendomsservice har siden 2012 arbejdet på at energioptimere kommunens ejendomme som et internt ESCO projekt. Formålet med projektet har været, at gennemføre energioptimeringer, som efterfølgende skulle give besparelser på driftsbudgettet. Projektet er lånefinansieret, og driftsbesparelserne skal tilbagebetale det lån, som blev optaget i den forbindelse. Ejendomsservice har på nuværende tidspunkt bl.a. opsat 15 solcelleanlæg og opsat knap 6000 LED lysarmaturer. Disse tiltag giver tilsammen med de andre projekter en tilbagebetalingstid på ca. 10,6 år. Det har undervejs i processen vist sig, at kommunen har mulighed for at spare yderligere på driften, hvis der iværksættes et ESCO fase Der mangler fortsat færdiggørelse af belysning på skoler, administrationsbygninger og børnehaver, som derfor vil få første prioritet. En samtidig renovering af udvalgte varme- og ventilationsanlæg (som dog har en længere tilbagebetalingstid) kan med en investering på 12 mio. kr. stadig holde en simpel tilbagebetalingstid på 12,5 år. 2. Hvis man udvider projektet med yderligere 12 mio. kr. til også at gælde bygningsisolering og udskiftning af ventilationsanlæg vil det give en simpel tilbagebetalingstid på år alt efter projektets art. Den gennemsnitlige tilbagebetalingstid ved at investere 24 mio. kr. vurderes at være under 17 år. Der er forsat mulighed for at lånefinansiere til energirenoveringer, så Ejendomsservice foreslår, at der gives en ny ESCO anlægsramme på 24 mio. kr. til yderligere renoveringer over en 3-4 årig periode. Anlægsudgifterne lånefinansieres fuldt ud, og har dermed ikke balancemæssig virkning i det enkelte budgetår. Ydelserne på lån finansieres ved energibesparelser, idet driftsbudgettet reduceres svarende til ydelserne på lån. Sideløbende med de i fase 2 ESCO-projekter i kommunens bygninger, vil der kunne arbejdes sammen med vejafdelingen på at udskifte al gadebelysning til LED. Udskiftningen til LED har et stort besparelsespotentiale på driften, og samtidig giver LED tillige mere lys, så vejene bliver mere sikre at færdes på og dette for færre midler. Konsekvenser Med 3 mio. kr. afsat om året, vil de investering med korteste tilbagebetalingstid blive igangsat. Konsekvenser for delmål Understøtter visionen om Bright Green Island Andre oplysninger Forslaget kan lånefinansieres. Forslag nummer Beløb i kr. i 2016-priser TMU-A7 Anlæg september 2016 Side 36

37 Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalget Center for Ejendomme og Drift Renovering af rør- og stofledninger, Musikhuzet Ekstraordinært tilskud til Ejendomme og Drift Afdeling: Ejendomsservice Anlægsforslaget vedrører Bevilling dækker over et ekstraordinært tilskud til Musikhuzet, som skal anvendes til: Nødvendigt VVS Arbejde,(inkl. Udskiftning af tærede vand- og varmerør). Udskiftning/Lovliggørelse af elinstallationer. Udbedring af mangler og skader på bygninger samt lovliggørelser i forhold til brandmyndighederne. Konsekvenser Bygningerne ejes af BRK og Ejendomsservice fører tilsyn med at de aftalte renovering bliver udført. Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslag nummer Beløb i kr. i 2016-priser TMU-A11 Anlæg september 2016 Side 37

38 Nyt anlægsforslag Børne- og Skoleudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget Børn og Familie samt Ejendomme og Drift Nyt børnehus på Nordbornholm, Allinge (alternativ til forslaget Udvidelse af Tejn Børnehus ) Børn og Familie samt Ejendomme og Drift Afdeling: Dagtilbud og Ejendomsservice Anlægsforslaget vedrører Forslaget indebærer etablering af et nyt børnehus i Allinge i forlængelse af den politiske behandling af dagtilbudsstrukturen på nordlandet. Formålet er at samle alle børn fra Allinge-Sandvig og Tejn i et børnehus med indflytning i I materialet, der er udarbejdet i forbindelse med den politiske behandling af dagtilbudsstrukturen, viser børnetalsprognosen, at et byggeri til 115 børneenheder forventes at dække behovet. Der skal igangsættes en proces, hvor kommissorium og procesplan forelægges BSU og TMU medio Konsekvenser Med forslaget lukkes de nuværende børnehusene i hhv. Allinge og Tejn. Herved opnås der besparelser på grundtilskud og lederløn til ét børnehus. Nettobesparelsen (inkl. ændring i forældrebetaling og afsmittende effekt på tilskud til private leverandører af dagtilbud) bliver på kr. årligt. Dette tidligst fra og med 1. januar Ejendomme og Drift vurderer at driftsudgifterne ved nybyggeriet vil kunne holdes indenfor den nuværende budgetramme afsat til Allinge og Tejn Børnehuse. I forslaget er der regnet med at budgettet til ejendomsdrift er udgiftsneutralt. Dette vil sige at det nuværende budget til de to eksisterende institutioner vil kunne dække ejendomsdriften af nybyggeriet samt tomgangsdriften af de forladte bygninger. Konsekvenser for delmål Relaterer sig til BSU s mål om Tidlig indsats, idet der med nybyggeri bliver bedre mulighed for at udvikle inklusionen. Indretningen vil understøtte pædagogisk arbejde i mindre grupper. Andre oplysninger Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at opføre et nyt børnehus på Nordbornholm medio oktober, forventes en planlægningstid på ca. 12 måneder før byggeriet kan påbegyndes. Byggetiden forventes at vare ca. 12 måneder, således at ibrugtagning forventes 1. januar Forslaget er behandlet i BSU den 3. maj og KB den 26. maj Forslag nummer Beløb i kr. i 2016-priser TMU-A12 Anlæg BSU-05 Drift september 2016 Side 38

39 Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalget Center for Ejendomme og Drift Opførelse af 60 plejeboliger til erstatning for Toftegården Ejendomme og Drift Afdeling: Ejendomme og service Anlægsforslaget vedrører Opførelse af 60 plejeboliger efter almenboligloven til erstatning for Toftegården. Der er udarbejdet et notat Toftegårdens fremtid som behandles politisk i juni måned og derefter sendes i høring. Der er pt. ikke taget stilling til, hvor boligerne opføres. Processen vil være afhængig af valget af placering. Konsekvenser De nye boliger vil give et løft for kvaliteten af boliger på ældreområdet og vil øge antallet af boliger fra 34 til 60. Anlægsudgifterne til boligerne udgør 89,66 mio. kr., hvoraf 88 pct. lånefinansieres og 2 pct. finansieres af beboerindskud. Kommunens andel udgør således 8,966 mio. kr. Hertil kommer beboerindskud for eksisterede beboere på Toftegården med 0,339 mio. kr. Der skal gives tilsagn inden udgangen af 2018 for at grundkapitalindskuddet udgør 10 pct. Anlægsudgifterne til servicearealerne udgør netto 8,85 mio. kr. efter fradrag af tilskud til servicearealer. I tabellen nedenfor er der anført kommunens nettofinansiering. Der vil være øgede kommunale udgifter til boligydelse på netto kr. og til bygningsdrift på netto kr. Konsekvenser for delmål Opførelsen af nye boliger vil give bedre rammer for beboernes ret til at leve længst muligt i eget liv, hvilket er en bærende vision i BRKs ældrepolitik. Der er ikke delmål på området i indeværende periode. Andre oplysninger Der vil være en periode til planlægning og projektering på 9 12 måneder regnet fra kommunalbestyrelsens beslutning om placering og udførelse. Hertil kommer en byggeperiode på måneder. Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: Ja, notatet Toftegårdens Fremtid Forslaget er behandlet i SSU den 6. juni og KB den 30. juni og sendt i høring. Ud over de afsatte anlægsmidler på 2 mio.kr. i 2019 og 10 mio.kr. i 2020 afsættes 6,155 mio.kr. i Som konsekvens af anlægsforslaget skal der i 2021 afsættes yderligere 257 t.kr. til drift (bl.a. bygningsdrift og boligsikring) stigende til 1,026 mio.kr. fra 2022 og frem. Hertil kommer, at der skal senere tages stilling til, hvad der skal ske med de nuværende bygninger for Toftegården. Der er udarbejdet særskilt anlægsforslag vedr. nedrivning; det koster ca. 4 mio.kr. Forslag nummer Beløb i kr. i 2016-priser TMU-A14 Anlæg september 2016 Side 39

Resultatopgørelser

Resultatopgørelser Resultatopgørelser 2014-2020 Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2014 2015 2016 Det skattefinansierede område Indtægter

Læs mere

Prioriteringsforslag Valgte forslag Beløb i kr. i 2016-priser

Prioriteringsforslag Valgte forslag Beløb i kr. i 2016-priser Bornholms Regionskommune Forslag i budgetforlig 2017 Budget 2017-2020 Prioriteringsforslag 2017-2020 Udv. Dr. Forlig nr. Beskrivelse af forslaget Børne- og Skoleudvalget BSU D BSU-01 Reduktion i antal

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Emne: - Dagtilbudsstruktur i Svaneke- tilbagerulning af strukturbesparelse og kompensation for driftsunderskud Forslag nr. BSU-11-50 1.000

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 formulering Bornholms Regionskommune skal arbejde for at forbedre de arbejdsmiljømæssige rammer for BRK s personale, gennem en nødvendig optimering af de

Læs mere

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget Anlæg ALLE UDVALG -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget -11.056-11.409-11.409-11.409 0 Fritids- og Kulturudvalget -918-918 -918-918 255 Social- og Sundhedsudvalget -12.582-23.882-31.182-34.982

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

I tilknytning til denne beslutning er der indlagt følgende driftsbesparelser på bygningerne:

I tilknytning til denne beslutning er der indlagt følgende driftsbesparelser på bygningerne: Beslutningen Budget 2013 indeholder en beslutning om, at: Administrationsbygningerne i Aakirkeby, på Østre Ringvej i Rønne, og i Nyker udfases som kommunale arbejdspladser. Nexø Rådhus fastholdes som administrationsbygning

Læs mere

Udvidelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Alle udvalg

Udvidelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Alle udvalg Bornholms Regionskommune ADMINISTRATIVE UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2016-2019 Udvidelser (1.000 kr. ) Alle udvalg 13.410 17.723 17.701 16.967 BSU-60 Nedsættelse af lærernes gns. undervisningstid fra skoleåret

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2015

Langsigtede mål , samt delmål for 2015 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2015 Udvalg: - og Planudvalget ØPU-1 formulering Bright Green Island fra vision til handling (De 4 visioner) elforsyning, varmeforsyning, byggeri og transport

Læs mere

Bevilling 55 Ejendomme og service

Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,

Læs mere

Bornholms Regionskommune Opprioriteringsforslag Budget 2015-2018

Bornholms Regionskommune Opprioriteringsforslag Budget 2015-2018 Bornholms Regionskommune Budget 2015-2018 Forslag nr Titel Udvalg Center BSU-04 Øgede driftsudgifter til IT i tilknytning til etablering af lærerarbejdspladser Børne- og Skoleudvalget 539 539 539 539 FKU-10

Læs mere

BUDGET 2016-2019. Budgetforlig 2016. Nye og ændrede forslag

BUDGET 2016-2019. Budgetforlig 2016. Nye og ændrede forslag BUDGET 2016-2019 Budgetforlig 2016 Nye og ændrede forslag Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Styrkelse af dagtilbud, opretholdelse af små børnehaver i 2016

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103 Tilskud til Wonderfestiwall Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget 103 103 103 103 Mindre udgift - 103-103 - 103-103 Nettobesparelse - 103-103 - 103-103, anlæg Forslaget omfatter en

Læs mere

Resultatopgørelser

Resultatopgørelser Budgetforlig Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2015-2021 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2015 2016 2017 Det skattefinansierede område

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning BSU-11-01 Organisatorisk sammenlægning af Mælkebøtten og Løvstikken -235-485 -485-485 BSU-11-02 Lukning af De Utrolige År -1.258-1.258-1.258-1.258 BSU-11-03 Nedjustering

Læs mere

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område Sagsnr. 286217 Brevid. 2486696 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,

Læs mere

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-11-01 PAU - niveautilpasning BSU N D BSU-11-02 Reduktion af pulje til små børnehuse BSU N D BSU-11-03 Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje BSU N D

Læs mere

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Økonomi- og Planudvalgets mål for 2018

Økonomi- og Planudvalgets mål for 2018 - og Planudvalgets mål for 2018 ØPU-01 Serviceplanlægning Et godt og aktivt liv for alle Bornholm som videnssamfund sk bæredygtig ø Afdækning af servicebehov og dermed kobling til mål om planlægning. Serviceområder

Læs mere

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne

Læs mere

Besparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget pr. 25. juni Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget

Besparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget pr. 25. juni Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget 2019-2022 pr. 25. juni 2018 Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl Umiddelbar implementering Evt. bemærkninger Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget Årlig spareramme: 4.606.000

Læs mere

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.) Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget Mindre udgift

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget Mindre udgift Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd Forslag nr. FKU-21-01 1.000 kr. 2017-priser Nuværende budget 48 48 48 48 Mindre udgift - 48-48 - 48-48 Nettobesparelse -48-48 -48-48 Forslaget består af en 100

Læs mere

Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48

Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 Dato 6. juli 2015 Afdækning af økonomi til overgang fra barn til voksenområdet I forbindelse med direktionens arbejde med budgetforslag

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 Åbent punkt 7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 00.30.10P19-0014 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 07-04-2015 7 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-

Læs mere

Prioriteringsforslag 2016-2019. Valgte forslag Beløb i 1.000 kr. i 2015-priser 2016 2017 2018 2019

Prioriteringsforslag 2016-2019. Valgte forslag Beløb i 1.000 kr. i 2015-priser 2016 2017 2018 2019 Bornholms Regionskommune Budget 2016-2019 Prioriteringsforslag 2016-2019 Udv. Ty Dr. Forlig nr. Beskrivelse af forslaget Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-01 Reduktion af dagplejepædagoger BSU N D BSU-02

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Politikområde 10: Forsyning og Drift

Politikområde 10: Forsyning og Drift Politikområde 10: Forsyning og Drift Politikområde 10 Forsyning og Drift hører under Teknik- og Miljøudvalget. Politikområdet omfatter fire virksomheder med i alt ca. 250 ansatte (tallet varierer dog en

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Serviceniveau-reduktioner

Serviceniveau-reduktioner CENTER FOR ØKONOMI Dato: 30. september 2019 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Sagsid: 00.30.04-P05-3-19 Serviceniveau-reduktioner 2020-2023 Social- og Sundhedsudvalget/50.54

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Implementering af budget

Implementering af budget Implementering af budget 2017-2020 Sager markeret med grøn kræver ikke yderligere politisk behandling. Sager markeret med gul behandles på dagens udvalgsmøde. Sager markeret med rød behandles på et senere

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED

Læs mere

Forslag nr Titel BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Anlæg 2015 Anlæg 2016 Anlæg 2017 Anlæg 2018 J/N Bemærkning BSU-01 Bortfald af tilskud til administration af skolemadsordninger på de 4-696 -696-696 -696 almene

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

Besparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget pr. 15. maj 2018

Besparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget pr. 15. maj 2018 - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget 2019-2022 pr. 15. maj 2018 Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget Årlig spareramme: 4.606.000 kr. -4.606-4.806-4.806-4.806 42 Erhverv,

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Det forventede resultat

Det forventede resultat Det forventede resultat De udfordringer som vi præsenterede byrådet for ved vinterseminaret den 10. februar, matcher i store træk de udfordringer som ligger i det forventede regnskab for 2016. Det betyder,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2016

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2016 Budgetopfølgning III pr. 3. september Oversigt over er og "udgiftsneutrale" er 216 Sundhedsområdet 3.135-77 -23 af,1 mio. kr. fra puljen til sundhedsfremme og forebyggelse til visitationen -1 af overskydende

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Rettelser efter Erhvervs- og s møde den 6. februar 2018 er markeret

Læs mere

Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019

Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 Til: Børn og Læring Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 25. april 2019 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Status for budgetopfølgning 2019 på bevillingen

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen

Læs mere

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. oktober 2018)

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. oktober 2018) Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. oktober ) 2019 Gennemsnitspriser og korrigeret budgetramme for 2019 er angivet i 2019 priser. Aktivitetstal fra nyt system Ved årskiftet 2017/18

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

2 Budget 2017: Nye og ændrede forslag

2 Budget 2017: Nye og ændrede forslag Åbent punkt 2 Budget 2017: Nye og ændrede forslag 00.30.02G01-0016 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Handicaprådet 19-09-2016 2 Hvem beslutter Handicaprådet beslutter Resumé Som en del af Bornholms

Læs mere

Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalget

Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalget ØKONOMI OG STYRING Dato: 18. marts 2019 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Kathrine Dahl Marcussen Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Børn og Unge - Budgetforliget

Børn og Unge - Budgetforliget - Budgetforliget 2017-2020 Børn og Unge Alle tal i mio. kr. Formål - Driftsbevillinger Indsats B2017 B2018 B2019 B2020 Proces Flere investeringer i vores børn og unge Vi vil investere i børns og unges

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget Langsigtede mål

Børne- og Skoleudvalget Langsigtede mål Børne- og Skoleudvalget 1. BSU vil i samarbejde med forældre og civilsamfundet hjælpe alle børn til at realisere deres potentiale. Det skal ske i et innovativt læringsmiljø, der understøtter børnenes åbenhed,

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Resume Børne- og ungdomsudvalget har i alt fået overført et overskud på 6,6 mio. kr. fra regnskab 2016. På nuværende tidspunkt forventer vi

Læs mere

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der er i Børn og Unges budget afsat 58,1 mio. kr. til investeringer

Læs mere

I mål med politikkerne De væsentligste udfordringer til budgetprocessen for Budget Byrådets budgetseminar d. 14 marts 2019

I mål med politikkerne De væsentligste udfordringer til budgetprocessen for Budget Byrådets budgetseminar d. 14 marts 2019 I mål med politikkerne De væsentligste udfordringer til budgetprocessen for Budget 2020 Byrådets budgetseminar d. 14 marts 2019 I situationsbilledet er der kun fokus på de allermest væsentlige udfordringer!!

Læs mere

Notat til OmrådeMED Ny organisation i Beskæftigelse

Notat til OmrådeMED Ny organisation i Beskæftigelse Notat til OmrådeMED Ny organisation i Beskæftigelse Dette notat beskriver direktionens forslag til Økonomiudvalget om, at Beskæftigelse og skal organiseres i en ny struktur i kommunen med virkning fra

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

På trods af krav om besparelser og opbygning af kassebeholdningen er der nye investeringer i både velfærd og rammer for erhvervslivet på Bornholm.

På trods af krav om besparelser og opbygning af kassebeholdningen er der nye investeringer i både velfærd og rammer for erhvervslivet på Bornholm. 1. september 2014 Aftale om budget 2015 for Bornholms Regionskommune Socialdemokraterne, Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale, Kristendemokraterne og Bornholmerlisten er enige

Læs mere

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. Bemærkninger til budget 2017 politikområde Ældre Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. I 1.000

Læs mere

Forslag til Bornholms Udviklingsplan Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012

Forslag til Bornholms Udviklingsplan Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012 Forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012 Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012 Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 7. december 2011 at sende forslaget til Bornholms Udviklingsplan

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Børne- og Skoleudvalgets område. Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Bilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol.

Bilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT Bilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol. Investeringsbudgettet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Når kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre.

Når kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre. Dato: 7. april 2014 Til: Økonomiudvalg og byråd Vedrørende: i Holbæk Kommune Indledning Holbæk Kommune havde efter kommunesammenlægningen i 2007 en gæld på 700 mio. kr. ved udgangen af 2013 var gælden

Læs mere

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat 10 mio. kr. fordelt med 7,1 mio. kr. i 2018 og 2,9 mio. kr. i 2019 til kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder Sektor Serviceydelser for ældre 1 Træningsbudgettet på Budgettilpasning i lyset af mindreforbrug i 2017. 86 Behovet er ændret bl.a. som følge af øget brug af Digirehab samt generel øget fokus på visiteringspraksis.

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

Overlevering af opgaver til nye udvalg

Overlevering af opgaver til nye udvalg Overlevering af opgaver til nye udvalg Nr Emne Historik Opgave der venter/tidshorisont Politik og strategier 1 Udarbejdelse af nye handleplaner for udmøntning af strategierne for Fremtidens Dagtilbud og

Læs mere

Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier

Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier Notat Sagsnr.: 27.00.00-A00-8-18 Dato: 11-05-2018 Titel: Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier Sagsbehandler: Lise Møller Jensen Handleplan på handicap og voksenområdet, Social

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere