Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Ældreområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Ældreområdet"

Transkript

1 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Ældreområdet Opgaver under området Opgaverne under Ældre og Sundhed omfatter følgende tilbud til ældre og handicappede: Ventedage for færdigbehandlede patienter samt hospiceophold, ældreboliger, omsorg og pleje, forebyggende indsats, plejehjem og beskyttede boliger, hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring samt plejevederlag og hjælp til sygeartikler m.v. ved pasning af døende i eget hjem. Den samlede budgetramme for 2013 kan opgøres som følger: Tabel 1: Budget 2013 Hovedområde (1.000 kr.) Ugift Indtægt Netto 4.90 Sundhedsudgifter Pleje og omsorg af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler mv Serviceudgifter i alt Ældreboliger Den centrale refusions ordning I alt Andre sundhedsudgifter Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Forudsætninger for budgetlægningen På denne funktion registreres andre sundhedsudgifter relateret til ældreområdets budget. 001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold, jf. sundhedslovens 238, stk. 2 jf. 75, stk. 4 og 79, stk. 2. Side 1

2 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter jf. sundhedslovens 238. En forventning om at forbruget i 2013 vil være som forbruget i 2012 medfører et fremskrevet budget jf. kommunens budget og styringsprincipper Ældreboliger Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Forudsætninger for budgetlægningen I den samlede økonomi for kommunalt ejede almene ældreboliger som skal hvile i sig selv, er der budgetteret med et overskud på funktion 5.30, som benyttes til at finansiere renteudgifter på hovedkonto 7 og afdrag og henlæggelser på lån på hovedkonto 8. På funktionen budgetteres med ydelsesstøtte til private ældreboliger samt lejetab, lejeindtægter og almindelige driftsudgifter for kommunalt ejede almene ældreboliger. Drift af de kommunale servicearealer, samt personlig pleje til beboerne er placeret under funktion Kommunens Almene ældreboliger findes primært på Kommunens omsorgscentre (De 3 Ege, Nordhøj, Tolleruphøj, Solgården og Pedershave). Derudover findes der almene kommunale ældreboliger uden tilknyttede servicearealer på Nordhøj 2 i Skibby og Solhøjvej i Slangerup. Side 2

3 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Demografiregulering Der foretages demografiregulering af kommunens udgifter til hjemmepleje og køkkener. Demografipuljerne forudsætter et uændret serviceniveau og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. Modellen indeholder enhedspriser for såvel kommunal som privat leverandør af hjemmeplejeydelser. Dækningsgraderne er i 2012 opdateret med de seneste data for visiterede hjemmeplejetimer samt forholdet mellem leverede og visiterede timer for de kommunale leverede hjemmeplejetimer. Hjemmeplejen demografireguleres med udgangspunkt i antallet af visiterede hjemmeplejetimer inden for aldersgrupperne 0-64 år, år, år og +80 år. På baggrund af udgiften pr. hjemmeplejetime kan det beregnes hvilken udgiftsstigning/-reduktion som en ændring i antal borgere inden for en aldersgruppe forventes at give anledning til. Demografipuljerne på hjemmeplejen er positive p.g.a. en forventet stigning i antallet af ældre i de kommende år. Antallet af +80 årige ventes således at stige fra pr. 1. januar 2012 til 2007 pr. 1. januar Tabel 2 Prognose for ændring i antal leverede hjemmeplejetimer Ændring i antal leverede timer Ovennævnte prognosticerede stigning i antal leverede hjemmeplejetimer er baseret på befolkningsprognosen for Stigningen giver anledning til årlige demografieffekter og demografipuljer som angivet neden for. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks indgår med 50 % i beregningen af demografipuljen i 2013, men med 100 % fra Tabel 3 Demografipuljer og effekter inden for hjemmeplejen Udgiftsområde/udvalg Hjemmepleje effekt (prognose) effekt (prognose) effekt (prognose) effekt (realiseret) Demografiberegningerne på køkkenområdet for er baseret på den hidtidige struktur for madservice med et kommunalt køkken. Modellen og de indarbejdede puljer, der fremgår neden for vil blive revideret i forbindelse med udarbejdelsen af demografiprognosen for Side 3

4 Tabel 4 Demografipuljer og effekter inden for Madservice Udgiftsområde/udvalg Køkkener effekt (prognose) effekt (prognose) effekt (prognose) effekt (realiseret) Tabel 5: Specifikation af budget 2013 på funktion (1.000 kr) Udgift Indtægt Netto Ældreplejen fællesudgifter Kost og Service Visitationen Hjemmepleje Hjemmesygepleje Plejeboliger I alt Forudsætninger for budgetlægningen Udgifterne til pleje og omsorg omfatter drift af plejeboliger, hjemmehjælp, kost og service, hjemmesygepleje og uddannelse. Pleje og omsorg er koncentreret om kommunens fem omsorgscentre samt 2 hjemmeplejedistrikter. Til budgetopfølgningen pr blev på funktion indarbejdet kr. for 2013 og overslagsårene, jf. nedenstående. Budget til servicekorpset vedr. Pedershave Budget vedr. hverdagsrehab. til Træningsenheden Budget vedr. julefrokostmidler til Pedershave Tilretning af lønbudget i forhold til kt Indkøbsaftale vedr. beklædning til personale I alt Til budgetopfølgningen pr blev på funktion indarbejdet kr. for 2013 og overslagsårene, jf. nedenstående. Budget til servicekorpset korrektion vedr. tidl. Køkken I alt Ud over ovenstående er der ved budgetvedtagelsen for 2013, vedtaget ændringer til budgetgrundlaget på driften for i alt -1,09 mio. kr. i 2013 og -3,44 mio. kr. i 2014 jf. tabel på næste side. Side 4

5 Tabel 6: Ændringer til budgetgrundlaget Budget 2013 Budget 2014 Åbningstider i cafeer Madproduktion til hj.boende og beboere på plejecentre Levering af køle-vaccum produceret mad til hjemmeboende Hverdagsrehabilitering Den store rokade Social- og Sundhedsuddannelse, elever Driftstilskud til Lundebjerggård I alt Vedtaget til budgetvedtagelsen for 2012 Bloktilskudsmidler i Økonomiaftalen for 2013 Styrkelse af sundhedsindsatsen og det nære sundhedsvæsen Velfærdsteknologi (Løftepude ELK en) Velfærdsteknologi (Bade- og toiletstole med elektrisk løft) Hverdagsrehabilitering og re-visitation Overvågning ved ny teknologi i plejeboligerne Nødkald Effektivisering og tilpasning i plejeboligerne I alt Vedtaget til budgetvedtagelsen for Yderligere bemærkninger er beskrevet under de enkelte områder. Fællesomkostninger Tabel 7: Specifikation af fællesudgifter budget 2013 Område Budget 2013 Fællesudg. (demografi, overførsler m.m.) 8,8 mio. kr. Adm. fællesudg. (Kontorhold, it, inventar, biler) 7,0 mio. kr. Ledelse og Adm. personale 8,6 mio. kr. Elever 8,5 mio. kr. Uddannelse og udvikling 2,1 mio. kr. I alt 35,0 mio. kr. Side 5

6 Administration Det administrative område er reduceret med -0,8 mio. kr. hvilket er en normering overgået til juridisk afdeling vedrørende ejendomsadministration samt en administrativ besparelse. Det administrative personale på ældreområdets fællesomkostninger udgør 7 stillinger, heraf 1 flexjob, i alt 256 timer ugl., 6,93 normering. Det administrative personale er en del af fælles tværfaglig stab. Den tværfaglige stab har til formål at understøtte Ledelsen og driftsområderne i løsning af opgaver og projekter. Uddannelse og udvikling Intern uddannelse og udvikling er budgetteret med 2,1 mio. kr. Området varetager al intern uddannelse, udviklingsprojekter, arbejdsmiljø og IT i Ældre og Sundhed. Konsulenterne indgår i en fælles tværfaglig stab, sammen med de administrative medarbejdere. Udviklingsopgaver varetages af 4 Udviklingskonsulenter og elevuddannelserne af 2 uddannelseskonsulenter, i alt 204 timer/ugl. Budgettet til uddannelses- og udviklingskonsulenter er på 2,6 mio. kr. Biler Fællesudgifter indeholder også ældreplejens bilpark både egne og leasede biler. Antallet af leasede biler i Ældre og Sundhed er pr. oktober 2012 uændret og består fortsat af 26 leasede biler. Egne biler er reduceret med 3 (2 madbiler og en servicebil) og består derfor nu af 9 egne biler. En samlet plan for den interne bilpolitik i kommunen er under udarbejdelse. Budgettet til dette er 1,8 mio. kr. I 2013 er der ingen planlagte kontrakt fornyelser på de nuværende leasede biler. It Ældre og Sundhed har en række nødvendige investeringer på IT systemer. Driftsudgifterne i 2013 vil beløbe sig til ca. 1,5 mio. kr. og hertil kommer forventet nyindkøb for ca. 1 mio. kr. Budgettet til it udgør 1 mio. kr. Elever Nettobudgettet til elever udgør 8,5 mio.kr. Der er budgetteret med 62 social- og sundhedshjælperelever (SSH) og 17 social- og sundhedsassistentelever (SSA). På området er der budgetteret med indtægter fra AER vedrørende elevernes skoleophold og transport. For SSA elever, hvor hold er oprettet før 2012, er også budgetteret med mellemkommunal refusion. Visitationen - Myndighedsfunktion Under denne funktion ligger budget til kommunal og privat leverandør af hjemmehjælp, tøjvask og indkøb, betaling til og fra andre kommuner (mellemkommunale refusioner) vedr. hjemmepleje og plejeboliger, tilskud til personlig og praktisk hjælp, tilskud til ansættelse af hjælpere samt demenskonsulenter. Side 6

7 Budget 2013 ser ud jf. nedenstående. Tabel 8: Budget 2013 i Visitationen Visitationen kr Kommunal leverandør, Hjemmepleje U Tøjvask, privat leverandør U I -324 Indkøbsordning, privat leverandør U 849 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder - Hjemmepleje U I Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv ansætter U Tilskud til ansættelse af hjælpere U Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), U Demenskonsulenter U Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Plejeboliger U I I alt Kommunal leverandør af personlig og praktisk hjælp Budgettet anvendes til afregning af den kommunale hjemmepleje med visiteret tid til praktisk og personlig hjælp. Revisitation af borgere visiteret til praktisk hjælp fortsætter i 2013, i det området skal opnå en del af den politisk vedtagne besparelse på henholdsvis 0,5 mio. kr. og 0,9 mio. kr. gennem revisitationer og hverdagsrehabilitering. Der visiteres til hverdagsrehabilitering som en del af den praktiske og personlige hjælp. Tabel 9: Forventet visiteret tid årlig på personlig og praktisk hjælp Kommunal hjemmepleje Jægersp. / Skibby Forventet I alt Fr.sund Fr.sund Slangerup Syd Nord Timepris Lev. sikkerhed Forv. budget/forbrug Personlig pleje incl. sygepl Aften % Personlig pleje incl. sygepl. Dag % Personlig pleje incl. sygepl. Dag Weekend % Personlig pleje Nat Fast budget Praktisk hjælp ekskl. Indk. & Tøjv % Kørsel I alt Kilde: vitae statistik beregnet på visiteret tid januar-september 2012 Side 7

8 Tøjvask Tøjvask har været i udbud i 2012, og alle borgere som modtager ydelsen tøjvask får nu ydelsen leveret fra en privat leverandør. Berendsen er valgt som leverandør, derudover er Trasbo, Sika og Pryts godkendt som leverandører af tøjvask. Der er ca. visiteret 250 borgere til tøjvask. Der opkræves en egenbetaling på 50 kr. pr. gang, svarende til 100 kr. pr. måned, da borgerne typisk visiteres til tøjvask 2 gange om måneden. Indkøb af dagligvarer Indkøb af dagligvarer har været i udbud i 2012, og alle borgere som visiteres til ydelsen betjenes nu af en privat leverandør. Intervare er valgt som leverandør, Købmandsgården er godkendt som fritvalgsleverandør. Ca. 170 borgere er visiteret til indkøb af dagligvarer en gang om ugen. Mellemkommunal refusion Hjemmepleje Der er forudsat 33 borgere fra andre kommuner som betaler til Frederikssund Kommune og 21 borgere, hvor Frederikssund Kommuner betaler til andre kommuner Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv ansætter Borgere visiteret til mere end 20 timer om ugen har mulighed for, at vælge at få udbetalt et kontant tilskud, til brug for aflønning af hjælpere. Der har i 2012 været 23 borgere med personlig udpeget hjælper, udgifterne til disse varierer meget. Budgettet til denne opgave er på 4,7 mio. kr. Ansættelse af hjælpere En del komplekse borgersager løses af handicapfirmaer, som sammensætter et team af hjælpere der varetager opgaven. Disse firmaer fremsender regninger direkte til kommunen. I 2012 har 10 borgere benyttet denne ordning. Budgettet til denne opgave er på 7,7 mio. kr. Private leverandører af personlig og praktisk hjælp Budgettet anvendes til personlig og praktisk hjælp, hvor borgeren har valgt en privat leverandør til at varetage opgaven. Revisitation af borgere visiteret til praktisk hjælp pågår fortsat i 2013, i det området skal opnå en del af den politisk vedtagne besparelse på henholdsvis 0,5 mio. kr. og 0,9 mio. kr. Der forventes derfor en fortsat reduktion i den visiterede tid til de private leverandører. Ved udgangen af november 2012 udfører de private leverandører ca. 34 pct. af den visiterede tid til praktisk hjælp og godt 2 pct. af den visiterede tid personlige pleje. Ultimo 2012 er der 9 godkendte private leverandører til at udføre Personlig og praktisk hjælp efter 83 i serviceloven. Alle er godkendt til levering af praktisk hjælp og 4 tillige til personlig pleje. De private leverandører bliver afregnet med en timepris beregnet i forhold til BUM beregningen, hvilket er samme beregningsmetode som i den kommunale hjemmepleje. Side 8

9 Priser samt forventet visiteret tid til privat leverandør fremgår af nedenstående tabel. Tabel 10: Forventet visiteret tid årlig - fordelt på personlig og praktisk hjælp Privat leverandør Privat leverandør Visiteret Jan. - sep Visiteret tid hele året Timepris Forv. udg. i 2013 Personlig pleje hverdag 3.955, ,85 407, Personlig pleje, øvrig tid 4.164, ,24 476, Praktisk hjælp , ,19 376, Sygepleje, dag 262,30 349,73 407, Sygepleje, øvrig tid 389,79 519,72 476, , , Kilde: vitae statistik - Priserne er 2012 priser fremskrevet fremskrevet til 2013 Demenskonsulenter Demenskonsulenterne består af 3 medarbejdere med en normering på 2,89. Budgettet til dette udgør 1,5 mio. kr. Udover egne borgerforløb og generel opkvalificering af hjemmepleje, hjemmesygepleje og plejeboliger på demensområdet anvendes en del af ressourcerne på en IT-konsulentfunktion (ca. 17 timer/uge) samt på funktionen som koordinator af frivillighedsområdet (ca. 10 timer/uge). Mellemkommunal refusion plejeboliger Der er budgetteret med 37 borgere med betalingstilsagn fra andre kommuner i Frederikssund kommunes plejeboliger. Dermed en forventet indtægt på 25,7 mio. kr. Frederikssund-borgere bosat i andre kommuners plejeboliger er budgetlagt i forhold til 2012 niveauet. Svarende til 28 borgere bosat i andre kommuner. Hjemmeplejen Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn og under hensynstagen til den demografiske udvikling. Hjemmeplejen modtager visitationsafgørelser og planlægger/- udfører hjælp efter politisk godkendte kvalitetsstandarder. Der benyttes et fælles vagtplan- og omsorgssystem i planlægningen af ydelserne. Hjælperne benytter et håndholdt system til direkte servicering og kvittering af kørelister og borgeroplysninger. Hjemmepleje Kommunal leverandør Størstedelen af leveringen til personlig pleje foretages af den kommunale leverandør. Hjemmeplejen er i 2013 organiseret et distrikt på hver side af fjorden (distrikt øst og distrikt vest) Kommunal hjemmepleje bliver også påvirket af den fortsatte revisitation, i det området skal opnå en del af den politisk vedtagne besparelse på henholdsvis 0,5 mio. kr. og 0,9 mio. kr. BUM model (Bestiller Udfører Modtager) har fungeret i hjemmeplejen fra primo Det betyder at den kommunale leverandør, på lige fod med private leverandører bliver afregnet i forhold til de visiterede/leverede ydelser. Side 9

10 I hjemmeplejen er igangsat et kompetenceudviklingsforløb for hele personalet i Der gennemføres kompetenceudvikling med henblik på at observere tidlige tegn på diabetes hos borgerne og hverdagsrehabilitering. På begge områder fortsætter kompetenceudviklingen i Samtidig er en større proces med videredelegering af sygeplejeydelser og specifik undervisning af sygeplejerskerne i gang sat og fortsætter i I forbindelse med beregning af timepriserne er også beregnet BTP1 og BTP2 (Bruger Tids Procent) BTP1 er en procent der viser hvor stor en andel af medarbejdernes fremmødetid der bruges direkte på borgeren også kaldet ATA-tid. Der er beregnet til 62,7% BTP2 er procent der viser hvor stor en andel medarbejderne bruger hos borgerne i forhold til et årsværk. Den er beregnet til 45,6% Timeprisen til kommunal afregning samt leveringssikkerheden fremgår af nedenstående tabel. Tabel 11: Kommunal timepris 2013 Ydelse Leveringssikkerhed Timepris Pers. pleje incl sygepl., hverdage 91,8% 378,- Pers. pleje incl. sygepl., weekend 79,9% 369,- Pers. pleje incl. sygepl., aften 79,0% 468,- Pers. pleje incl. sygepl., nat _ Fast budget Praktisk hjælp 100% 349,- Priserne er efterkalkuleret i 2012 og fremskrevet med 1,7% En forventelig indtægt fremgår af tabel 9 under visitationen i det indtægten til hjemmeplejen skal afspejle udgiften hos visitationen. Hjemmesygepleje Hjemmesygeplejens budget ser ud jf. nedenstående tabel. Tabel 12: Budget vedr. sygeplejen Strukturtekst Budget 2013 Fælles omkostninger hjemmesygepleje Hjemmesygepleje Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Kontorhold og administration Sygeplejeartikler It, inventar og materiel Distrikt Øst Frederikssund & Slangerup Distrikt Vest Jægerspris og Skibby GRAND TOTAL Side 10

11 Hjemmesygeplejens normerings i november 2012 fremgår af nedenstående tabel. Tabel 13: Normering hjemmesygeplejen november Øst (Frederikssund, Vest (Jægerspris, Slangerup) Skibby) Normering sygepleje 22,8 19,3 Sygeplejens opgaver ændres løbende, idet der sker en stigning i omfanget og kompleksiteten i sygeplejeydelserne i takt med at borgerne udskrives hurtigere fra sygehusene. Der arbejdes med tilpasning af sygeplejerskernes opgaver og videredelegering af sygeplejeydelser til hjemmeplejens personale, så sygeplejen kan varetage andre og nye opgaver. Sygepleje studerende Rammen for det antal studerende, som Kommunen har forpligtet sig til at undervise og vejlede i deres forløb i primær sektor, blev mere end fordoblet (fra 16 til 42 studerende) i Frederikssund kommune har 42 sygeplejestuderende årligt, idet kommunen er forpligtet til at undervise og vejlede i de sygeplejestuderendes uddannelsesforløb i den primære sektor. Hjemmesygeplejen er godkendt til også at modtage studerende fra modul 11 og 12. Det er ikke muligt at beregne hvor mange studerende det drejer sig om, da det er valgfrit for de studerende, om de vil tilbringe disse moduler i primær eller sekundær sektor. Plejeboliger Det samlede personalebudget på området er som udgangspunkt på 132,9 mio. kr. Fra 2013 anvendes en ny model for fordeling af budgettet på plejeboligområdet. Formålet med modellen er, at sikre en enkel, ensartet og retfærdig fordeling af budgettet mellem centrene. Med ressourcetildelingsmodellen fordeles budgettet på baggrund af beboernes plejebehov. Hvert center tildeles en fast sum bestående af løn til områdeleder, centersygeplejerske, nattevagter og kostfaglige medarbejdere. Herudover tildeles en variabel sum der bestemmes ud fra plejebehovet (kategorier) i det enkelte center. Plejebehovet fastsættes på baggrund af inddeling af beboerne i 3 kategorier, så det sikres at der tildeles flere timer til centre, som har beboere med stort behov for pleje. Timer og lønsum fremgår af nedenstående tabel 14. Beboerne kategoriseres to gange årligt, hvorefter budgetterne tilrettes. Ressourcetildelingsmodellen er udarbejdet således, at den samlede budgetramme der disponeres til plejeboliger ikke ændres - uanset plejetyngde. Tabel 14: Kategorisering timer og lønsumstildeling Kategori Personale timer Lønsum pr. måned Lønsum pr. år 1 30 timer pr. uge kr kr timer pr. uge kr kr timer pr. uge kr kr. I forbindelse med kategoriseringen korrigeres budgettet. Det samlede personalebudget på plejeboligområdet korrigeres til 130,1 mio. kr. jf. tabel 15. Differencen i budgettet på 2,8 mio. kr. består af vedtagne besparelser i 2013 på i alt 2,2 mio. kr. samt en pulje på 0,6 mio. kr. der skal bruges til eventuelle korrektioner i forbindelse med kategoriseringen medio Side 11

12 De vedtagne besparelser består af 0,7 mio. kr. vedrørende effektivisering og tilpasning i plejeboligerne, samt 1,5 mio. kr. som følge af indføring af overvågning ved ny teknologi. Heraf vil der i 2013 blive brugt 0,2 mio. kr. til indkøb af teknologisk udstyr. Tabel 15: Personalebudget 2013 vedr. Plejeboliger Antal Boliger Oprindeligt Korrigeret Personale- Personalebudget 2013 budget 2013 Plejebolig De Tre Ege Plejebolig Nordhøj Plejebolig Tolleruphøj inkl. Haven Østergården Plejebolig Slangerup Omsorgscenteret Pedersha GRAND TOTAL Frederikssund Kommune råder pr. 1. januar 2013 over i alt 265 boliger fordelt således: 258 plejeboliger og 7 midlertidige boliger. Jf. nedenstående tabel. Tabel 16: Boliger pr. 1. januar 2013 Plejeboliger Midlertidige boliger Plejebolig De Tre Ege 48 7 Plejebolig Nordhøj 50 Plejebolig Tolleruphøj 38 Haven 16 Plejebolig Slangerup 46 Omsorgscenteret Pedershave 60 Total På plejeboligområdet er en områdeleder for hvert af de 5 center. Derudover er der gruppeledere. Gruppelederne sikre den tætte kontakt mellem medarbejder og leder, og den overordnede kontakt mellem beboeren og dennes familie og institutionen. Rehabiliteringsafdelingen Rehabiliteringsafdelingen består af 14 pladser, hvor borgerne kan modtage rehabiliteringstilbud efter sygehusindlæggelse eller med henblik på at undgå indlæggelse. Derudover tilbydes aflastningsophold og ophold for døende på afdelingen. Afdelingen er specialiseret og medarbejderne på afdelingen er sygeplejersker, terapeuter og social- og sundhedsassistenter. Budget 2013 er på kr. Side 12

13 Kost og forplejning MAD til hver DAG Med budgettet for , blev det vedtaget at Frederikssund Kommune indtræder i et fælleskommunalt samarbejde med tre andre nordsjællandske kommuner i et 60 selskab MAD til hver DAG. Selskabet blev etableret Pr i Hillerød. Aftalen løber i en fireårig periode. Det er omsorgscentrene der bestiller mad til beboerne og varetager opgaver i forbindelse med cafeer på Tolleruphøj, Østergården og Nordhøj. Døgnkost Frederikssund kommune har indgået aftale med MAD til hver DAG om hvor mange døgnkostdage kommunen aftager i Jf. leveringsaftale: Skal der betales for mindst 95 % af den oprindeligt aftalte mængde, også selvom en kommune de facto aftager mindre. Kommunerne har i forbindelse med den årlige indberetning mulighed for at meddele en reduktion i deres aftagerforpligtelse på maksimalt 15 %. Beregning af døgnkostportioner fordelt mellem 60 selskabet og grossist til omsorgscentrene. Nedenfor, tabel 17, en oversigt over det antal produktionsenheder beregnet til omsorgscentrene Tallene kan variere fra omsorgscenter til omsorgscenter, da antallet af diæter m.m. er varierende. Tabel 17: Døgnkostdage Omsorgscentre Levering af døgnkostdage fra 60 selskab I alt. Nordhøj i alt Beboere Café Pedershave Solgården De Tre Ege Tolleruphøj i alt Beboere Café Tolle Haven Café Østerg Lundebjerggård Indberegnet med 10 procent Tomgang I alt I 2013 har plejeboligområdet reduceret med 6,8 % i antal bestilte døgnkostenheder i forhold til Kager og lagkager reduceres med ca. 50 %. Afdelingerne ønsker i højere grad at veksle mellem brød og kager til eftermiddagskaffen, samt have mulighed for selv at bage i afdelingen. Side 13

14 Diæter og diætsmørrebrød reduceres med knap ca. 50 %. Afdelingerne har erfaret at de selv kan tilpasse flere typer diæter ud fra en normal portion. Der reducerer primært i bestilte diabetesportioner, men fastholder bestilling af andre diæter, energiberigede og blend/hakkede portioner. Morgenmadsprodukter, mejerivarer, drikkevarer, frugt og mellemmåltider bestilles via grossist direkte til det enkelte plejecenter. Borgerens egenbetaling er i 2013 på 3.314,- kr. Madservice I januar 2013 udløber kontrakten med Det Danske Madhus vedrørende madservice til hjemmeboende pensionister. Fra januar 2013 er det fælleskommunale køkken Mad til hver DAG den kommunale leverandør. Det Danske Madhus er godkendt som fritvalgsleverandør. Det forventes at der skal aftages kostenheder til madservice. Tallet er beregnet på baggrund af de første 6 måneder i Det indgår i driftsaftalen med MAD til hver DAG, at kommunen ikke er forpligtet til at aftage, idet borgerne har frit valg af leverandør. Egenbetalingen vedr. madservice til hjemmeboende må maks. udgøre 48,- pr. hovedret og 14,- kr. for biret. Budgettet til madudbringning er på 2,5 mio. kr. Skatter og afgifter, Vand ( og ) Budget for Skatter og afgifter, renovation, servicekontrakter og vand kvalificeres i 2013, og der pågår overvejelser om at lade budgetansvaret for samtlige servicekontrakter overgå til kommunens servicekorps. El og varme ( og ) Det samlede energibudget er med virkning fra budget 2013 samlet i politikområdet Energi, tilhørende Teknik, Miljø- og Erhvervsudvalget. Det er byggeri og natur der har det overordnede budgetansvar på kr., hvorimod den enkelte institution er ansvarlig for det udmeldte budget på enheder. Det faktiske forbrug af enheder registreres løbende i kommunens energistyringsprogram, og i forbindelse med opgørelse af årets resultat, vil institutionerne blive reguleret med baggrund i deres faktiske forbrug af enheder, sammenholdt med et graddagereguleret budget i enheder. Hovedvedligeholdelse (grp ) Det samlede budget til hovedvedligeholdelse af kommunens bygninger og dermed budgetansvaret, er placeret under politikområdet Hovedvedligeholdelse, tilhørerende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. På budgetområdet afholdes udgifter til store renoveringsopgaver. Servicekorpset (grp ) Udgifter til servicekorpset samt småreparationer i de kommunale institutioner er centraliseret under Teknik- Miljø og erhvervsudvalget på hovedkonto 0. Det samlede budget og dermed budgetansvaret er placeret under politikområdet servicekorpset, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i fordelingsnøgler, sket en budgetlægning af servicekorpsets forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering Side 14

15 Udearealer (grp ) Vedligeholdelsen af kommunens uderarealer er udliciteret til en privat leverandør. Det samlede budget er samlet i politikområdet udearealer, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i de faktiske opmålinger, sket en budgetlægning af Hede Danmarks forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering Rengøring (grp ) Det samlede budget og dermed budgetansvaret, til rengøring af kommunens bygninger, er placeret under politikområdet Rengøring, tilhørende Økonomiudvalget og bogføres på art 4.9. Budgettet er tildelt efter opmåling af samtlige institutioner, og selve rengøringsopgaven er udlagt til en privat leverandør. Budget til øvrige forbrugsartikler, hører fortsat til under de enkelte steder og dermed de enkelte fagudvalg. Øvrige forbrugsartikler konteres på art 2.9. Takster For madudbringning opkræves betaling for en hovedret på 48,- kr. for en biret 14,- kr., beløbet er fratrukket kommunalt tilskud. Betaling for kost i plejeboligerne udgør 3.314,- kr. pr. måned Der opkræves betaling for aflastningsophold svarende til 123,- kr. pr. døgn, 83,- pr. dag. Derudover opkræves der mellemkommunal refusion for en lang række ydelser til borgere fra andre kommuner. Blandt andet opkræves takst for salg af pladser i plejeboliger, på baggrund af beregning af gennemsnitlige omkostninger pr. plads, personlig pleje og praktisk hjælp samt visiteret dagsaktivitet. Taksten opkræves a conto og reguleres på baggrund af det endelige forbrug. A conto taksten for plejeboligophold er for 2013 beregnet til 1.908,- kr. pr. døgn. Tabel 18: Skematisk oversigt over takster 2013 Takst Madudbringning Hovedret 48,00 Madudbringning Biret 14,00 Vask af personligt tøj Pr. gang 50,00 Kost i plejeboliger Pr. måned 3.314,00 Aflastningsophold Pr. døgn 123,00 Mellemkomm. ref. (a conto) Pr. døgn 1.908,00 Derudover er der beregnet takster på servicepakker jf. nedenstående tabel. Tabel 19: Takst Servicepakker 2013 Ydelse Sted Takst Vask og leje af linned 182,00 Rengøringsmidler m.m. 193,00 Vask af personlig tøj Nordhøj 165,00 De Tre Ege, Pedershave og Solgården 50,00 Tolleruphøj 50,00 Side 15

16 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Forudsætninger for budgetlægningen Ældreområdets andel af budgettet i 2013 er på 1,61 mio. kr. Aktiviteterne er organiseret som brugerstyrede aktiviteter og en selvejende institution. Tilskuddet til den selvejende institution Kongshøj udgør kr. Budgettet til de øvrige brugerstyrede aktiviteter udgør 1,067 mio. kr. heraf er 0,5 mio. kr. direkte tilskud, 0,5 mio. kr. til øvrig drift (småreparation, vedligehold, el, vand, varme m.m.) samt 0,1 mio. til svømmeundervisning. Lundebjerggård har i 2013 fået øget driftstilskuddet med yderligere kr. i forhold til tilskuddet i Dette grundet lukning af Brugerstyret aktivitet på Heimdalsvej, hvor brugerne anbefales at bruge Lundebjerggård. Der er fortsat svømmeundervisning, en aktivitet der var tilknyttet aktivitetscenteret Heimdalsvej. Til dette er afsat 0,1 mio. kr. i 2013, hvilket er udgifter til svømmelære 4 timer x 2 lærer pr uge. Brugerstyrede aktiviteter: Vinkelvej i Jægerspris, Nyvej i Skibby, Kyndby, Lundebjerggård og Tolleruphøj i Frederikssund Selvejende institution: Aktivitetshuset Kongshøj i Slangerup Plejehjem og beskyttede boliger Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Forudsætninger for budgetlægningen På området budgetteres der med en udgift til drift af 40 boliger jfr. 140 plejehjemmet Østergården, herunder indbetalinger fra beboerne til husleje, varme og el. Budget vedrørende forbrugsafgifter er placeret under Østergården på funktion da det er fra denne funktion udgiften afholdes. De budgetterede indtægter vedr. huslejebetaling flyttes til funktion Side 16

17 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Demografiregulering Der foretages demografiregulering af kommunens udgifter til hovedparten af hjælpemidler. Demografipuljerne forudsætter en uændret enhedsudgift pr. borger i målgruppen og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. Puljerne er positive som følge af det stigende antal ældre i kommunen, som er de største aftagere af hjælpemidler. Tabel 20: Demografipuljer og effekter inden for hjælpemidler Udgiftsområde/udvalg Hjælpemidler effekt (prognose) effekt (prognose) effekt (prognose) effekt (realiseret) Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks indgår med 50 % i beregningen af demografipuljen i 2013, men med 100 % fra Demografipuljerne vil blive reguleret når befolkningsprognosen for 2013 er udarbejdet ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget (enhedspriser og dækningsgrader). Side 17

18 Budgettet på funktionen vedr. hjælpemidler ser ud jf. nedenstående tabel: Tabel 21: Specifikation af vedtaget budget 2013 vedr. hjælpemidler Budget 2013 Funktion (1.000 kr) 001 Støtte til køb af bil mv Indkøb af motorkøretøjer Indretning af køretøjer Optiske synshjælpemidler Arm- og benproteser Høreapparater til personer Ortopædiske hjælpemidler, inkl. Fodtøj Kompressionsstrømper, bandager, korsetter Ortopædiske sko og indlæg Brystproteser Inkontinens- og stomihjælpemidler Inkontinenshjælpemidler Stomihjælpemidler Andre hjælpemidler Øvrige hjælpemidler Genbrugshjælpemidler Nødkaldesystem Diabetes Tryksårshjælpemidler Arbejdsredskaber Parykker IT-hjælpemidler og Forbrugsgoder Hjælp til boligindretning Støtte til individuel befordring Hjælpemiddeldepot Movia Handicapkørsel Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil efter Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning Demografimidler Demografimidler budgetåret minus Demografimidler budgetåret minus Sagsbehandlende Terapeuter Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Total ('Netto') Forudsætninger for budgetlægningen I budgetgrundlaget for 2013 er indregnet en besparelse på 0,4 mio. kr. vedrørende velfærdsteknologi (ELK en en løftepude). Derudover er der indarbejdet et budget på 0,6 mio. til etablering af nødkald hvilket til 2014 og frem medfører en besparelse på 0,2 mio. årligt. Ovenstående vedtaget budget korrigeres primo 2013 i forhold til forbrug 2012, således at der er overensstemmelse med forventet forbrug og budget. Side 18

19 Hjælpemiddelområdet dækker over udgifter til genbrugshjælpemidler, personlige hjælpemidler, boligændringer, handicapkørsel, støtte til køb af bil m.m. Der er her tale om lovbundne ydelser. I 2012 blev bevilget 3 handicapbiler. Genbrugshjælpemiddelområdet Januar 2012 er hjælpemiddeldepotet etableret i et 60 selskab med Egedal Kommune. Driftsudgifterne for selskabet har været højere end først antaget, men kan afholdes inden for den eksisterende ramme. Det forventes at budget til reparationer af alle hjælpemidler lægges ind i 60-selskabet i I 2012 er gennemført en lang række udbud af genbrugshjælpemidler i samarbejde med Egedal Kommune, med henblik på at reducere udgifterne til indkøb. Handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede over 18 år. Budgettet er på ca. 2,4 mio. kr. og pr. nov var der 242 borgere tilmeldt ordningen. Det skal dog bemærkes, at ikke alle borgere benytter ordningen. Det er Visitationen der visiterer til handicapkørsel i henhold til Lov om trafikselskaber. Nødkald Ca. 247 borgere er visiteret til nødkald. Det fælles depot varetager opgaven omkring installation af nødkalds samt opsætning og nedtagning af nøglebokse. Der er fortsat aftale med beredskabet om drift af centralen alle kald går til beredskabet som fordeler kaldene. Der er ligeledes aftale med Beredskabet om løft af borgere, der er faldet og som ikke kan forflytte sig selv. Der planlægges fortsat revisitation af alle nødkald i I 2012 er gennemført en samlet analyse af området i samarbejde med Egedal Kommune. Der sigtes mod samlet udbud af såvel nøglebokse som nødkaldsapparater i samarbejde med Egedal Kommune med henblik på, at reducere udgifterne til indkøb af nødkald. Budgettet er på 1,1 mio. kr. hertil kommer politisk vedtaget budget på 0,6 mio. kr. til etablering af nye nødkald. Side 19

20 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o. lign. ved pasning af døende Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Forudsætninger for budgetlægningen På denne funktion registreres indtægter og udgifter til plejevederlag og sygeplejeartikler mv. til pasning af døende i eget hjem jf. servicelovens 118, 119 og Plejevederlag til pårørende ved pasning af døende, jf. servicelovens 118 og Sygeplejeartikler til pasning af døende i eget hjem, jf. servicelovens 122. Prognosen for 2012 viser et forbrug på ca. 1,5 mio. kr. En vurdering for 2013 udgør en forventning om samme niveau. Budgettet for 2013 er på 1,1 mio. kr. hvorfor der bør korrigeres med 0,4 mio. kr Hjælpemiddeldepot Hjælpemiddeldepot Januar 2012 er hjælpemiddeldepotet etableret i et 60 selskab med Egedal Kommune. Budgettet for 2012 var på 2,6 mio. kr. hvilket forventes at være det samme i Budgettet tilføres fra funktion hjælpemidler primo 2013, når budgettet på denne funktion korrigeres i forhold til forventet forbrug. Side 20

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet Den samlede budgetramme for ældreområdet kan i 2008 opgøres som følgende: Budget i hele 1.000 kr. Hovedområde Udgift Indtægt Netto 4.90 Sundhedsudgifter 360 360 5.30 Ældreboliger 7.758-18.111-10.353 5.32

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Ældreområdet

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Ældreområdet Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Ældreområdet Opgaver under området Opgaverne under Ældre og Sundhed omfatter følgende tilbud til ældre og handicappede: Ventedage for færdigbehandlede patienter samt

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Ældreområdet

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Ældreområdet Opgaver under området Opgaverne under Ældreservice omfatter følgende tilbud til ældre og handicappede: Ventedage for færdigbehandlede patienter samt hospiceophold, ældreboliger, omsorg og pleje, forebyggende

Læs mere

Velfærdsudvalget: Ældreområdet

Velfærdsudvalget: Ældreområdet Velfærdsudvalget: Ældreområdet Opgaver under området Opgaverne under Ældreområdet omfatter følgende tilbud til ældre og handicappede: Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven,

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Ældreområdet 2011

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Ældreområdet 2011 Opgaver under området Opgaverne under Ældre og Sundhed omfatter følgende tilbud til ældre og handicappede: Ventedage for færdigbehandlede patienter samt hospiceophold, ældreboliger, omsorg og pleje, forebyggende

Læs mere

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet Opgaver under området Opgaverne under Ældreservice omfatter følgende tilbud til ældre og handicappede: Ventedage for færdigbehandlede patienter samt hospiceophold, ældreboliger, omsorg og pleje, forebyggende

Læs mere

Velfærdsudvalget: Ældreområdet

Velfærdsudvalget: Ældreområdet Velfærdsudvalget: Ældreområdet Opgaver under området Opgaverne under Ældreområdet omfatter følgende tilbud til ældre og handicappede: Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Ser viceloven,

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 460.521.328 010 Social service 114.190.369 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 569.808 25 Faste ejendomme 569.808 11 Beboelse 569.808 011080

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080

Læs mere

Velfærdsudvalget: Ældreområdet

Velfærdsudvalget: Ældreområdet Velfærdsudvalget: Ældreområdet Den samlede budgetramme for ældreområdet -2022 opgøres som følger: Tabel 1: Budget Ældreområdet Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret

Læs mere

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020 Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Velfærdsudvalget: Ældreområdet

Velfærdsudvalget: Ældreområdet Velfærdsudvalget: Ældreområdet Den samlede budgetramme for Ældreområdet 2018-2021 opdelt svarende til den administrative organisation mellem Ældre og Social Service samt Sundhed opgøres som følger: Tabel

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE ÆLDRE BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL 2010

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE ÆLDRE BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL 2010 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE ÆLDRE BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL 2010 Guldborgsund kommune Juni 2010 Indledning Budgetopfølgningen pr. 30/4-2010 omhandler væsentlige udviklingstendenser og kommentering

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Velfærdsudvalget -300

Velfærdsudvalget -300 Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -

Læs mere

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er tre bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse (serviceudgifter) Sundhed og Forebyggelse (Kommunal medfinansiering) Administration mv. (Serviceudgifter) Den samlede

Læs mere

Velfærdsudvalget -400

Velfærdsudvalget -400 Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Overførsler i alt

Overførsler i alt Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2019-2022, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2018

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2018 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

NOTAT Ø Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL

NOTAT Ø Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL NOTAT 00.30.14-Ø00-38-18 Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november Velfærdsudvalget Budgetopfølgningen peger på en udfordring på 6,6

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

I denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende:

I denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende: Forslag til demografiske beregninger til Budget 2020 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2020-2023, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler

Læs mere

10 Social service/overførsel 432 Egentlige tillægsbevillinger 616 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -184

10 Social service/overførsel 432 Egentlige tillægsbevillinger 616 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -184 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -894 Egentlige tillægsbevillinger -100 Finansieret til/fra andre udvalg -794 10 Social service

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Social- og sundhedsudvalget: Ældre 1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. 1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret

Læs mere

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. Bemærkninger til budget 2017 politikområde Ældre Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. I 1.000

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Tilbud til ældre pensionister er der i budget 2018 afsat 462,6 mio. kr.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Tilbud til ældre pensionister er der i budget 2018 afsat 462,6 mio. kr. Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister er der i afsat 462,6 mio. kr. Dertil

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013 2013 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Mål og Midler Ældreområdet

Mål og Midler Ældreområdet Fokusområder Den demografiske udvikling på ældreområdet: Det er velkendt, at vi står over for en demografisk udfordring. De næste mange år vil der blive flere ældre og særligt antallet af +80-årige vil

Læs mere

Tabelrapport til sammenligningskommuner

Tabelrapport til sammenligningskommuner INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Ledelsesinformation Februar 2014

Ledelsesinformation Februar 2014 Ledelsesinformation Februar 14 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre- og Sundhedsområde. For løbende at

Læs mere

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Visitationen. Møde i Ældrerådet den 28. marts 2018

Visitationen. Møde i Ældrerådet den 28. marts 2018 Visitationen Møde i Ældrerådet den 28. marts 2018 Visitationens opgaver I Visitationen er en myndighedsafdeling i Ældre og Social Service, som vurderer og bevilger ydelser og indsatser på baggrund af lovgivning,

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget 2010-2013 pr. politikområde Politikområde: Ældre I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2010-priser 2010 2011 2012 2013 Basisbudget fra sidste budgetlægning

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 1 of 12 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 17. maj 214 Budgetopfølgning pr. 3. april 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og aktivitetstilbud,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

Budget 2016-19 Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Indledning Hovedydelserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter: - Hjemmepleje og plejehjem/ældreboliger - Hjemmesygepleje - Akutpladser - Dagcentre/dagcentre for demente - Rehabilitering - vedligeholdende

Læs mere

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58

Læs mere

Ledelsesinformation - december 2012

Ledelsesinformation - december 2012 Ledelsesinformation - december 2 Ledelsesinformationens formål er, at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre og Sundhedsområde. For løbende

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor Serviceydelser for ældre - orientering. Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Styrelseslovens 41a gælder:

Styrelseslovens 41a gælder: TAKSTER I Styrelseslovens 41a gælder: Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra

Læs mere

Dagtilbud. Opgaver under området Fælles formål UDDANNELSESUDVALGET

Dagtilbud. Opgaver under området Fælles formål UDDANNELSESUDVALGET Dagtilbud Opgaver under området Dagtilbudsområdets opgave er at tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0-6 år. Tilbuddene er differentieret i form af dagpleje, vuggestue og børnehaver.

Læs mere

Genberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster

Genberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Genberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer,

Læs mere

Ledelsesinformation August 2015

Ledelsesinformation August 2015 Ledelsesinformation August 215 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre- og Sundhedsområde. Data til ledelsesinformationen

Læs mere

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 4 Oktober 2016 Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64

Læs mere

Velfærdsudvalget. Velfærdsudvalget, den 9. januar 2018

Velfærdsudvalget. Velfærdsudvalget, den 9. januar 2018 Velfærdsudvalget Velfærdsudvalget, den 9. januar 2018 Styrelsesvedtægt for Velfærdsudvalget Frederikssund Kommunes styrelsesvedtægt: 20. Velfærdsudvalget består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager

Læs mere

AKTIVITETSBESTEMT MED FINANSIERING

AKTIVITETSBESTEMT MED FINANSIERING BOF 11.03.2010 TDKK Område Korr.budget 2008 Forbrug 2008 Difference B/F Korr.budget 2009 Forbrug 2009 Difference B/F Budget 2010 Difference F09/B10 Ej STYRBAR STYRBAR Korrigeret B2010 AKTIVITETSBESTEMT

Læs mere

Pleje og Omsorg. Området Pleje og Omsorg udgør 12,3 % af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende

Pleje og Omsorg. Området Pleje og Omsorg udgør 12,3 % af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende Pleje og Omsorg Området Pleje og Omsorg udgør 12,3 % af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Ældreboliger -960-0,3% Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 311.449

Læs mere

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt.

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt. Faktabeskrivelse Området omfatter indsatser indenfor følgende områder: Drift af plejecentre. Hjemmepleje og hjemmesygepleje Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretninger

Læs mere

ÆLDRE Budget Budgetbeskrivelse Ældre

ÆLDRE Budget Budgetbeskrivelse Ældre Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Ældre Side 1 af 11 1. Det overordnede budget Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap, og har et samlet budget på 271,9 mio. kr., svarende til

Læs mere

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice

Læs mere

BILAG SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET TAKSTER I 2018

BILAG SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET TAKSTER I 2018 TAKSTER I Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192, BEK nr. 1324 af 16/12 2014 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Hovedydelserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter: Plejehjem/ældreboliger Hjemmepleje Hjemmesygepleje Dagcentre, herunder for demente

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning - Ultimo august Forbrug pr. 31.8.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 238,4 351,8

Læs mere