Bemærkninger til budgetforslag 2014
|
|
|
- Birgitte Møller
- 1 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling pris- og lønfremskrivning korrektioner I alt Korrektionerne består af følgende: Opvarmning og el på stationerne Mindreudgifter i henhold til investeringsplanen Justering af salgsindtægter, netto Øvrige mindre korrektioner Renter af prioritetsgæld Afdrag på lån I alt Korrektionen i forhold til renter af prioritetsgæld og afdrag på lån skyldes, at budgettet fastsættes på baggrund af låneoptagelsen. Der er til budgetforslag udarbejdet en investeringsplan, hvortil den beregnede opsparingssum er kr. Det er en korrektion på i forhold til budget, hvor der var afsat (i -priser). Dertil kommer en forventet salgsindtægt på kr. I det efterfølgende materiale gennemgås udviklingen fra regnskab til budget. Side 1 af 10
2 Af nedenstående skema fremgår udviklingen i budget og forbrug fra - på overordnet niveau: Hovedområder prisniveau Myndighedsopgaver i alt Udgifter myndighedsopgaver Indtægter myndighedsopgaver Vagtcentral Udgifter vagtcentral Indtægter vagtcentral Serviceydelser Udgifter serviceydelser Indtægter serviceydelser Abonnementsbetaling Udgifter abonnementsbetaling Indtægter abonnementsbetaling Afdrag på lån Udgifter afdrag på lån Indtægter afdrag på lån Renter af mellemværende Glostrup Udgifter myndighedsopgaver Indtægter myndighedsopgaver Tab i forb.m. restanter Udgifter myndighedsopgaver Indtægter myndighedsopgaver Overskud overført til næste år* Udgifter overskud overført til næste år Indtægter overskud overført til næste år Total Udgifter total Indtægter total * overskud er ekskl. tidligere års opsparing Årsager til udviklingen gennemgås indenfor de enkelte områder detaljeret i de efterfølgende afsnit. Side 2 af 10
3 Interessentkommunernes andele: niveau 082 Albertslund Brøndby Glostrup Hvidovre Rødovre I alt Interessentkommunernes andele i er baseret på indbyggertal pr. 1. januar. Det samlede indbyggertal er , hvilket svarer til en pris pr. indbygger på 155,42 kr. Af nedenstående skema fremgår udviklingen i pris pr. indbygger i årets priser og fremskrevet til -priser. År Pris pr. indbygger løbende priser Pris pr. indbygger ( niveau) Myndighedsopgaver - Brand og Redning: Personaleudgifter: prisniveau 05 Personaleudgifter 401 Faste lønninger Indsatsledertillæg Overarbejde inkl. tillæg Deltidsansatte Dagpengeindtægter Øvrige personaleudgifter Uddannelse - personalets I alt Side 3 af 10
4 Faste lønninger m.m. Under grupperingerne konteres lønudgifter til fast personale, indsatsledertillæg, overarbejde m.m. De budgetterede personale udgifter er baseret på nedenstående normering: Heltidsansatte Brandchef 1 Vicebrandchef 1 Assistent 1 Døgnvagter 55 I alt 58 Normeringen er uændret i forhold til budget 408 øvrige personaleudgifter Området omfatter udgifter til personaleforsikringer samt udgifter til helbredsattester og mindre personalemæssige udgifter. Budgettet hertil er fastsat på baggrund af forbruget i. 409 Uddannelse personalets Under grupperingen konteres udgifter til grunduddannelse, efteruddannelse og videreuddannelse, herunder både obligatorisk og frivillig uddannelse. Budgettet er fastsat på baggrund af en vurdering af personalegruppens uddannelsesbehov. Af nedenstående skema fremgår udviklingen i regnskab og budget under kategorierne obligatorisk uddannelse og frivillig uddannelse: niveau Obligatorisk efteruddannelse Frivillig efteruddannelse I alt Side 4 af 10
5 Materiale, IT og inventar samt ejendomme: niveau 08 Bryggergårdsvej Avedøre Havnevej Administrationen I alt : Området omfatter udgifter til inventar, kontorhold, IT, kontorhold, møder, velfærdsmidler samt vedligeholdelse, el, opvarmning og forsikring for brandstationerne i Hvidovre og Glostrup samt administrationen. Budget er pris- og lønfremskrevet fra budget, som afspejler det gennemsnitlige forbrug i foregående år, dog af der afsat yderligere ca kr. til opvarmning og el i. Rullende materiel, materiel til brand og redning samt brand, fællesmøder og repræsentation niveau 15 Rullende materiel, vedligehold Materiel til brand og redning Omkostninger ved indsats I alt Rullende materiel, vedligeholdelse: Området omfatter udgifter til vedligeholdelse af køretøjer samt forsikring og brændstof. Forudsætningerne bag budgettet er en vurdering af behovet for vedligeholdelse, forsikring og brændstof for den aktuelle vognpark hos VB. Budgettet tager udgangspunkt i en fremskrivning af foregående års forbrug sammenholdt med udviklingen i antallet af køretøjer. er markant højere end budget og, hvilket skyldes særlig vedligeholdelse af drejestige. 16 Materiel til brand og redning: Materiel til brand og redning omfatter udgifter til materiel på køretøjer, sikkerhedsudstyr, uniformer, kommunikationsudstyr og røgdykkerudstyr. Side 5 af 10
6 Budgettets forudsætninger er en kombination af antallet af køretøjer samt personalenormeringen. Udgifter til materiel på køretøjer og kommunikationsudstyr er således vurderet på baggrund af vognparken, mens udgifter til sikkerhedsudstyr og uniformer er baseret på antallet af medarbejdere. Budgettet til røgdykkerudstyr er en fast pulje, som er vurderet på baggrund af foregående års forbrug. 18 Omkostninger ved indsats: Omkostninger ved indsats dækker udgifter til særlige forhold ved indsatser forbundet med brand og redning, eksempelvis tilkald af rendegraver, forplejning ved større indsatser o. lign. Udgifterne er vanskelige at forudsige, idet disse er baseret på typen af indsats i det enkelte år. Budgettet er baseret på foregående års forbrug, pris- og lønfremskrevet. Indtægtskonti brand og redning niveau Korr. budget 20 Myndighedspåkrævede brand- og sikkerhedsvagter Miljøbeskyttelse Brandmeldeanlæg Indtægter, blinde alarmer I alt Direkte forbundet med myndighedsopgaven brand og redning indgår 4 indtægtstyper: Myndighedspåkrævede brand- og sikkerhedsvagter Netto indtægter for miljøbeskyttelse (summen af udgifter og indtægter) Brandmeldeanlæg Indtægter for blinde alarmer Indtægterne reguleres af takstblad jf. bilag 2 Vestegnens Brandvæsen har ikke mulighed for at påvirke udgifter og indtægter forbundet med disse ydelser, og budgettet er derfor baseret på et skøn af mængden (timer, antal anlæg eller antal udrykninger) x med en gennemsnitlig nettoindtægt. Side 6 af 10
7 Øvrige udgiftskonti under myndighedsopgaven brand og redning niveau Korr. budget 25 Kontrakt med Kbh. Brandvæsen Bestyrelsesudgifter Andel i administrationsudgifter Renter af prioritetsgæld I alt Kontrakt med Københavns Brandvæsen Under grupperingen konteres udgifter til betaling af kontrakter med Københavns Brandvæsen for redningsberedskabsassistance og varetagelse af vagtcentralfunktion. Budget er baseret på en fremskrivning af den indgåede kontrakt for redningsberedskab. Hertil tillægges kontrakt for varetagelse af vagtcentralfunktion som er beregnet på baggrund af forventede antal ABA-anlæg x gebyr pr. anlæg. 26 Bestyrelsesudgifter Området omfatter udgifter til løn til formand og sekretær samt udbetaling af diæter. Budgettet er baseret på en pris og lønfremskrivning af budget. 27 Andel i administrationsudgifter Under grupperingen bogføres udgifter vedrørende administrationsaftale indgået med Glostrup Kommune. Fra budget er forudsat en reduktion i betalingen grundet nednormering i forbindelse med afvikling af deltidsstyrken og vagtcentralen. 28 Renter af prioritetsgæld På kontoen bogføres renter for lån til Hvidovre Brandstation. Budgettet fastsættes på baggrund af låneoptagelsen. I blev lånet fra 1998 konverteret til et nyt lån, hvilket medfører ændrede betalinger af renter og afdrag. Side 7 af 10
8 Serviceydelser: niveau 52 Kursusvirksomhed Brand- og sikkerhedsvagter (ikke myndighedspåkrævede) Servicering af røgdykkerudstyr og masker Udlejning og eftersyn af brandmateriel Lejeindtægter Øvrige serviceydelser I alt De budgetterede nettoindtægter under serviceydelser er baseret på en vurdering af potentialet indenfor de enkelte serviceydelsestyper og regnskabet for. 52 Kursusvirksomhed Under kursusvirksomhed konteres indtægter og udgifter i forbindelse med brugerbetalte kurser i brandslukning og førstehjælp. Faldet i den forventede omsætning på kurser skyldes den nuværende afmatningen i samfundet. 54 Brand- og sikkerhedsvagter Under brand- og sikkerhedsvagter konteres indtægter og udgifter i forbindelse med frivillige brand- og sikkerhedsvagter. Grundlaget for budget er en forventning om salg af 15 timers frivillig brand- og sikkerhedsvagter fratrukket udgiften til overarbejdsbetaling. 56 Servicering af røgdykkerudstyr og masker Under grupperingen konteres indtægter for serviceservicering af røgdykkerudstyr og masker for indsatsledere, Dansikring vagtkorps, kloakservice m.m. Budget er reduceret væsentligt, hvilket skyldes at Københavns Politi har opsagt kontrakt. Side 8 af 10
9 58 Udlejning og eftersyn af brandmateriel VB har indgået aftale med en række offentlige og private virksomheder og institutioner om eftersyn og vedligeholdelse af brandslukningsudstyr. Udgifter og indtægter forbundet med denne ydelse konteres under grupperingen. VB har i indgået aftale med 307 kommunale og private virksomheder om udlejning og eftersyn af brandmateriel. Mængden af aftaler forventes at være uændret i. 60 Lejeindtægter: Lejeindtægter omfatter indtægter for leje af mast m.m. I er lægevognsaftalen opsagt. 62 Øvrige serviceydelser: Under øvrige serviceydelser sker en kontering af udgifter og indtægter forbundet med øvrige småopgaver. Opkrævede afdrag på lån niveau Opkrævet afdrag på lån På kontoen bogføres afdrag på lån til Hvidovre Brandstation. I blev lånet fra 1998 konverteret til et nyt lån, hvilket medfører ændrede betalinger af renter og afdrag. Budgettet fastsættes på baggrund af låneoptagelsen. Overskud overført til næste år niveau Overskud overført til næste år Akkumuleret overskud (i -priser) udgør i alt kr., hvoraf kr. stammer fra tidligere år. Side 9 af 10
10 Øvrige forhold: et er en samlet budgettering for hele Vestegnens Brandvæsen I/S med stationerne i Glostrup og Hvidovre. Dimensioneringen er med 1+5 på døgnvagt på begge stationer, og tredje og fjerde slukningstog leveres af Københavns Brandvæsen. KL s pris- og lønfremskrivningsprocenter er benyttet. Vedlagte notater: Bilag 1 - Brandvæsenets opgaver Bilag 2 - Prisliste Bilag 3 - Virksomhedsplan Side 10 af 10
Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:
er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne
Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010
BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet
Mål og Midler Beredskabskommissionen
Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,
Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015
Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...
Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010
Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Udarbejdet i samarbejde med Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Analysens hovedresultater 3 3
Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.
Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.
Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder
Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for
Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)
Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet
Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto
1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,
Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,
Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen
NOTAT Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen Dato 04-08-2015 Sagsbehandler Marianne Jacobsen Indledning Dette notat beskriver overordnet økonomien for Trekantområdets Brandvæsen. Afsnit 2 angiver
6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S
6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 24 05 2016 Bestyrelsen forelægges foreløbigt forslag til budget 2017 og overslagsår til godkendelse, herunder de kommunale bidragssatser.
Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010
BilagKB_110426_pkt.18_01 Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet i samarbejde med Indholdsfortegnelse 1 Indledning
Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto
1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,
Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006
KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger
Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015
Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr. 14-01083 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til
NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604
NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold
SAMMENLÆGNING AF BEREDSKABER I. Trekantområdet ØKONOMICHEF JOHN BURCHARDT, KOLDING KOMMUNE
SAMMENLÆGNING AF BEREDSKABER I Trekantområdet ØKONOMICHEF JOHN BURCHARDT, KOLDING KOMMUNE Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter Det kommende forløb
Budget Specielle bemærkninger
2015 2014 Specielle bemærkninger 2015 2018 Beredskabet Indholdsfortegnelse Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)... 311 Generelt... 312 Beredskab... 312 Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet...
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6
SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN
SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter
.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82.
ndringer samlede regulering Børne 09 Uddannelsesudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20162019 serviceudgifter Kr. i 2016 prisniveau Bilag 1 Negative beløb = mindreudgifter 2016 2017 2018 2019
Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.
BUDGET 2016 Afd. 33 DELTA HOUSE Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har
Omsætning Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt m³ som realiseret i regnskab Mængden er forudsat konstant i overslagsårene.
Budget forudsætninger 2013 Spildevand A/S Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt 2.737.553 m³ som realiseret i regnskab 2011. Mængden er forudsat konstant i overslagsårene. Fast bidrag Der indføres
Forslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN
Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,
Generelle bemærkninger til budget
Generelle bemærkninger til budget 2017-2020 Retsgrundlag Iflg. vedtægternes punkt 15.2 skal BRSJ aflægge regnskab efter bestemmelserne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Deraf følger, at budgettet
Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet
Hvidovre Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 9. juli 2012 Hvidovre Kommune indsendte
Beboermøde Afdeling 22
Beboermøde Afdeling 22 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015
NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets
Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab
Karup Lufthavn. Budget 2014 med bemærkninger.
Karup Lufthavn med bemærkninger. * Beløb i 1.000 kr. Driftindtægter: Passagerafgift 6.120 9.102 6.120 6.120 6.120 6.120 Securityafgift 3.400 5.050 3.400 3.400 3.400 3.400 Lejeindtægter m.v. 700 700 740
Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSREFERAT. Fraværende: Torben Jensen, Norddjurs (L) Tom Bytoft, Norddjurs (A)
Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSREFERAT Sted: Station Ebeltoft Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Dato: Onsdag den 6. februar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer:
Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen
Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:
Vedtægter. For Brand & Redning MidtVest. CVR-nr
Vedtægter For Brand & Redning MidtVest CVR-nr. 37207969 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Interessentkommuner... 3 3. Formål og opgaver... 3 4. Økonomi... 3 5. Hæftelse... 4 6. Beredskabskommission...
Dette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten.
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Bjarkesvej 2 3450 Allerød http://alleroed.dk Dato: 30. november 2016 Kommunernes administrative ressourceforbrug Sagsnr. 16/14489 Sagsbehandler: jemo Tlf. +4548126128
ÅRSRAPPORT for SODERUP VANDVÆRK
1 ÅRSRAPPORT for SODERUP VANDVÆRK Perioden 1/1 til 31/12-2015 2 ÅRSRAPPORT 2015 Stamoplysninger Soderup Vandværk Rosenvænget 2 4340 Tølløse Bestyrelse Formand Michael Wacker-Larsen Næstformand Hanne Palle
Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord
Budget 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord (1.000 kr.) Koncernen Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Energianlæg... 76.049 85.620 68.300 Losseplads... 16.028 12.300 12.150 Køleskabsordning...
Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik.
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Henrik Visborg Thune 04.2 Budgetforudsætninger for Flextrafik Sagsfremstilling: Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet
Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.
Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar
SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 40
SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt på afdelingsmøde 5.9.2016 Ejendommens beligenhed: Virklundvej 17 C-D 8600 Silkeborg Antal lejemål: 24 Antal m²: 1582 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse
SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 32
SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt på afdelingsmøde d. 8.9.2016 Ejendommens beligenhed: Skærbækvej 15,17,25 A-H 8600 Silkeborg Antal lejemål: 20 Antal m²: 1434 Budgettet viser en samlet
SILKEBORG BOLIGSELSKAB
SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt af hovedbestyrelsen 15.8.2016 Ejendommens beligenhed: Amerikavej 37-47 8883 Gjern Antal lejemål: 6 Antal m²: 373 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse
SILKEBORG BOLIGSELSKAB
SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Afdelingsmøde aflyst, godkendt af hovedbestyrelsen Ejendommens beligenhed: Skærbækvej 9A-9B 8600 Silkeborg Antal lejemål: 20 Antal m²: 715 Budgettet viser en
Motas I/S 0,50 0,50 0,3 0,3 0,15 1/1-30/09 2012
Motas I/S 0,50 0,50 0,3 0,3 0,15 1/1-30/09 2012 TH 29/10 2012 Poster Affaldsbehandling UDGIFTER regnskab UDGIFTER budget UDGIFTER fordelt Adm. Regnskab Adm. Budget Drift Regnskab Drift Budget OBU Regnskab
Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12
Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring
Budget for Højvangskolen 2014
Budget for Højvangskolen 2014 Skolens samlede økonomiske situation er som bekendt udfordret af tidligere års merforbrug i forhold til det udmeldte budget. Derfor blev der i januar nedsat en økonomisk taskforce
10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn
10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser
Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL
Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Brandskolen Langagervej 16, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 23. april 2015 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Claus
Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter
Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016
SILKEBORG BOLIGSELSKAB
SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt af hovedbestyrelse 15.8.2016 Ejendommens beligenhed: Haraldsvej 4, lejl. 1-8 8600 Silkeborg Antal lejemål: 8 Antal m²: 536 Budgettet viser en samlet
Sager til orientering... 4
Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 3-2014 Langelandsvej 32 Køge kl. 19.00 Torsdag den 25. september 2014 Sager til orientering... 4 Pkt. 27. Udlejningen 4 Pkt. 28. Budgetkontrol
Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj
Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære
Beretning 2010 for politikområderne:
Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):
De almene plejeboliger på Stenbanen
Resultatopgørelse Ordinære udgifter Resultat Budget Resultat 2015 2015 2014 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.120.212 1.148.265 849.638 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter
Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme
G.1.1 Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme for 2015 I henhold til foreningens vedtægter 8, stk. 2, fastsætter den ordinære kongres det årlige kontingent for det næstfølgende regnskabsår
Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm
Data trukket 02.09.2016 Glumsø Forbrug 01.08.201 Herlufmagle Akumuleret overskud -1.139.676-671.525 0000 Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring
Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance
2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance
Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland
TIL: FRA: Kasper Sønderdahl DATO: 1. januar 2016 VEDR.: Byrådsgodkendte vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland 1. Navn og hjemsted 1.1. Fællesskabets
BUDGET 2017 D. 18. oktober
BUDGET 2017 D. 18. oktober 2016 1 Forudsætninger: Kontingentindtægter Medlemstallet d. 14. september 2016 danner grundlag for kontingenstfastsættelsen. Vi forventer en medlemstilbagegang på 1%, svarende
GENERELLE BUDGETFORUDSÆTNINGER FOR 2013
UDGIFTER: KONTO 106 - EJENDOMSSKAT Som følge af skattestoppet er der indført et loft over, hvor meget ejendomsskatten må stige fra år til år. Loftet er for 2005 fastlagt sådan, at ejendomsskatten ikke
Driftstilskud til lokaler
Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og
Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013
Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og
Beredskabskommissionen
skommissionen (i 1.000 kr.) Forvaltningens forslag???udvalget xx.xx 2013???udvalget xx.xx 2013 Model 1 Model 2 Nr. Kroner Kroner Kroner Politikområde Titel 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014
Galgebakken Budget for perioden 1. januar december 2017
96159 - Galgebakken Budget for perioden Adresse: Galgebakken Torv m.fl., 2620 Albertslund Tilsynsførende kommune: Administrator: Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BO-VEST Malervangen
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,
LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen
Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010
Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen
FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.
Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.742. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13
Åben Dagsorden for Beredskabskommissionen
Manøvej 25 4700 Næstved Telefon 5578 7800 msbr@msbr.dk Åben Dagsorden for Beredskabskommissionen Mødedato 24. juni 2016 Tid 07:30 Sted Brandstationen, Manøvej 25, 4700 Næstved Medlemmer Borgmester Knud
Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg
Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende
VESTEGNENS BRANDVÆSEN I/S Prisliste pr. 01. januar 2012
Pkt. 6 BilagØU_110614_pkt.07_04 KØRETØJER P Automobilsprøjte / tankvogn pr. time 654,00 Drejestige / redningslift pr. time 940,00 Skafovogn pr. time 388,00 Køretøjer under 3.500 kg pr. time 388,00 Påhængspumpe
Regnskab 2013 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud
Drift - Side 1 Regnskab 2013 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Hallens navn og adresse Den Selvejende Instiution Vesthallen Kohavevej 10, Hyllinge 4700 Næstved Kontaktperson Anders
Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011
Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²
Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29
Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015
Budget for Botilbudet Norden 2014
Budget for Botilbudet Norden 2014 Forudsætning: 8 beboere - Personalenormering 1:1,3 = 10,4 fuldtidsansatte Udgifter: Lønudgifter Normering Løn Antal fuldtidsstilling Leder (incl. pension) 0,40 270.812,00
ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Skærbæk Boligforening
Skærbæk Boligforening Forslag til budget for 01.01.2016-31.12.2016 Organisationsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag til budget for næste år. Organisationsbestyrelsen
Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604
Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder
Styrelseslovens 41a gælder:
TAKSTER I Styrelseslovens 41a gælder: Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.
De almene ældreboliger Aabo
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2015 2015 2014 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Eksisterende 44 lejligheder 2.213.193 2.233.700 2.200.191 Nybyggede 10 lejligheder
Forslag til Budget behandling
Forslag til Budget - 1. behandling Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto
RESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253
Landsmøde 21 PUNKT 6.2 Budgetforslag 2-216 ALLE TAL I 1. KR. 213 21 2 A 216 A 2 B 216 B INDTÆGTER 1 Organisationsbidrag 3. 3.363 3.8 3.8 2.1 2.923 2 Offentlige og andre tilskud.672.7.37.667.37.667 3 Indsamlede
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 18.931. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken
Til beboere i Afdeling Dalgasparken Dalgas Allé 2-6 7400 Herning Herning, den 2/9 2016 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Til brug ved det ordinære afdelingsmøde tirsdag den 13/9 2016, klokken
Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget
Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg
viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget
viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to
Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29
Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014
Budget 2016. SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr. 31300 13. november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3
2016 12% 8% 80% Bygning Led og adm. Undervis. Indhold: Bemærkninger side 2-3 Overblik side 4 Tilskud side 5 Udgifter til Bygningsdrift side 6 Udgifter til Ledelse og administration side 7 Udgifter til
Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger
Boligforeningen VIBO Afdeling 137 - Afdeling - Toften Skæringsdato: 01-12-1981 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger
Budget 2015 for Faxe Boligselskab, afd. 1
Faxe Boligselskab, afd. 1 DAB Faxe Boligselskab Budget 2015 for Faxe Boligselskab, afd. 1 Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Boliger: 1,46% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 43,50 m
Samlet lønbudget 2009, netto før ændring. Beregningsgrundlag udarbejde i samarbejde med Sten Dokkedahl den :
Samlet lønbudget 29, netto 22.6. før ændring Beregningsgrundlag udarbejde i samarbejde med Sten Dokkedahl den 23.2.9: PR.1.5.9: Fælles lønudgifter, incl. Øvrig ledelse Ledelse ud over forstander: Erik
År til dato - overblik (FIBL30)
År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 20.779. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13
Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen
Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Indledning. Virksomhedsplanen for Lolland-Falster Brandvæsen beskriver hvordan driften af Brandvæsnet organiseres. Specifikke opgaver eller emner er beskrevet
Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.
Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.
Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015
Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000
