Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER
|
|
- Sven Andresen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Udvalg: Børneudvalget Politikområde: 11 Dagpasning Dato: 23. august 2010 Udfyldt af: Johnni Helt I 2011-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, + = merudgifter Nummer Omprioriteringsforslag Funktion Bemærkninger og konsekvenser 1 Fripladser i daginstitutioner Der er merudgifter til fripladser. Merudgiften er opstået efter lovændring, hvor indtægtsgrænsen for friplads er flyttet med kr. for enlige forældre. Bloktilskudskompensationen har ikke kunnet dække merudgiften i Næstved Kommune. 2 Pladsantallet / dækningsgraden. Den fastsatte vippenormering (antal daginstitutionspladser) for året 2010/11 overstiger de afsatte midler til pladser Udviklingen i antal o-6 årige i kommunen kompenseres efter demografiberegningen. Men hvis der er en ændring i dækningsgraden altså hvor stor en andel af forældrene der ønsker en plads dækkes en evt. større efterspørgsel ikke af budgetfremskrivningen, men skal dette dækkes af udvalget ved kompenserende besparelser. 3 Besparelse på ledelsesstrukturen Der er nedsat en arbejdsgruppe, som ser på behovet for enten at justere den nyværende ledelsesstruktur eller at indføre
2 en ny områdeledelsesstruktur. Kravet til arbejdet i arbejdsgruppen er, at der min. skal indhøstes en netto besparelse på kr. 0,5 mio. Brutto besparelse ca kr. 4 Børn med særlige behov Børneudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsforslag til, hvordan den socialpædagogiske indsats på førskoleområdet kan omorganiseres, så de økonomiske og faglige resurser udnyttes bedst muligt. Der stilles krav om, at der indarbejdes forslag til en besparelse på 0,5 mio. i det samlede forslag, som forventes opnået ved rationalisering, ledelsesomlægning eller lignende. Brutto besparelse på kr Rammebesparelse i dagplejen Til konkret udmøntning i dagplejen. Jfr. prioritering i dagplejeledelsen/bestyrelsen så må det forventes, at besparelsen vil betyde gennemførsel af et eller to af følgende forslag: I alt Nedlæggelse af pædagogstilling eller en adm. stilling, spare gruppebeløb til indkøb, omlægning af MUS til GRUS samtaler eller omlægning af afspadseringsmøder til betaling. Bruttobesparelse kr
3 RAMMEREDUKTIONER Udvalg: Børneudvalget Politikområde: 11 Dagpasning Dato: 23. august 2010 Udfyldt af: Johnni Helt Indledende bemærkninger: I den oprindelige godkendte Budgetstrategi i Økonomiudvalget skulle der beskrives besparelser på dagtilbudsområdet på samlet kr. 11,6 mio. netto eller kr. 15,5 mio. brutto, hvilket samlet ville medføre en reduktion af udgiftsniveauet svarende til ca. 3,5 %. Herudover skulle der jfr. konkret sag om budgetrapportering pr , findes kompenserende besparelse på kr. 1,3 mio. netto (kr. 1,625 mio. brutto) på grund af merudgifter til bl.a. økonomiske fripladser. Ifølge de gældende budgetretningslinjer, så skal Udvalget finde kompenserende besparelser for evt. overskridelser. Der henvises til budgetsagen bilag 5. Så samlet var der krav om, at Børneudvalget skal finde besparelsesforslag på kr. 17,1 mio. brutto. Ifølge den indgåede politiske aftale af 2. juni 2010 er reduktionskravet nu nedsat til 2 % eller netto kr. 6,6 mio. eller kr. 8,8 mio. brutto. Hertil kommer de netto kr. 1,3 (kr. 1,625 mio. brutto) i kompenserende besparelser for forventede budgetoverskridelser jfr. budgetkontrollen for Så det samlede krav til besparelser på dagtilbudsområdet er nu på netto kr. 7,9 mio. eller brutto kr. 10,4 mio. Af den politiske aftale fremgår det, at a. Børneudvalget skal udarbejde forslag til et antal deltidspladser med en tilsvarende reduktion i normeringen. b. Der skal udarbejdes et forslag om at fremrykke datoen for børns overgang fra børnehave til SFO, fra SFO til klub til f.eks. 1. april eller 1. maj. c. Udvalget kan også vurdere mulighed for fælles ledelse og andre initiativer, der evt. kan frigøre råderum til anden anvendelse indenfor dagtilbudsområdet. Endvidere fremgår det af aftalen, at der skal søges gennemført effektiviseringer svarende til 1 % i hvert af årene 2011 til Denne del af aftale betyder, at der ud over spareforslagene skal findes netto kr. 3,4 mio. eller brutto kr. 4,5 mio. i 2011, i 2012 stiger beløbet til netto kr.
4 6,8 mio. eller brutto 9,0 mio., i 2013 er beløbet netto kr. 10,2 mio. eller brutto kr. 13,5 mio. og endelig i 2014 er beløbet på netto kr. 13,6 mio. eller brutto kr. 18,0. Effektiviseringer forbliver på området og kan anvendes jfr. ønsker i udvalget. Økonomiudvalget har besluttet, at igangsætte et arbejde med evaluering af ledelsesstrukturen med henblik på evt. at ændre den. Arbejdet forventes færdigt til oktober I denne udgave af spareforslagene er der medtaget forskellige modeller til besparelser på ledelsestiden. Endvidere har Børneudvalget besluttet, at der skal ses nærmere på organisering af indsatsen overfor børn med særlige behov. Også dette arbejde forventes først færdigt til efteråret. Og endelig har Byrådet besluttet, at den indførte sommerferielukning skal evalueres for 2010 og den planlagte evaluering forventes at kunne forelægges for Børneudvalget på et møde i november Jfr. Hovedaftale/overenskomst så skal alle forslag, som har indflydelse på personalets arbejdsvilkår forhandles med de faglige organisationer, hvilket forventes at kunne ske inden Byrådets endelige beslutning om spareforslagene. Der kan være konkrete forslag, som forældrebestyrelserne skal udtale sig til, således at synspunkter herfra kan indgå i Byrådets beslutningsgrundlag. F.eks. hvis der foreslås sammenlægning af institutioner, områdeledelse m.v. Forvaltningen har ikke medtaget besparelsesforslag om andre driftskonti, f.eks. administration, rammebevilling og bygningsvedligeholdelse, idet disse områder tidligere er blevet så væsentligt beskåret, at der ikke vurderes at kunne spares yderligere. På baggrund af Børneudvalgets drøftelse om budget 2011 på mødet den 21. juni 2010 indgår der nu følgende forslag til vurdering og behandling til mødet den 23. august I 2011-priser i hele tusinder -=mindredugifter, +=merudgifter Nummer Rammeændringsforslag Funktion Bemærkninger og konsekvenser 1 Deltidspladser Det foreslås, at forslaget til en deltids- eller modulpladser i Næstved indføres fra 1. januar Forslag om, at der indføres et antal deltidspladser på hver daginstitution. Max. 10 % af børnene kan have en 25 timers Den store usikkerhed ved forslaget er, at der IKKE opnås en besparelse, såfremt forældrene ikke vælger at benytte deltidspladserne. Det betyder, at hvis forslaget endeligt besluttes og forældre ikke benytter deltidspladser i det omfang som forudsat, så skal
5 plads og max. 20 % af børnene kan have en 35 timers plads. Hvis der indføres en sådan model, så vil ca. 270 børn i vuggestuer kunne få en deltidsplads og i børnehaver er det ca. 400 børn. beløbet findes et andet sted indenfor området eller eftergives. Pr. vuggestuegruppe er der således 1 plads på 25 timer og 2 pladser på 35 timer. Pr. børnehavegruppe er der 2 pladser på 25 timer og 4 pladser på 35 timer. Af hensyn til sikring af at medarbejderne kan udføre det pædagogiske arbejde med udvikling af børnene, som lovgivningen fastlægger, så bør der fastsættes en tidsramme, hvor pladserne kan benyttes. En 25 timers plads kunne benyttes mellem kl og en 35 timer plads kunne benyttes mellem kl Forslag til takster i 2010 med deltid/modul: (udgangspunkt for forslaget til takster er en forholdsmæssig nedsættelse af betaling for en deltidsplads. Der kunne evt. vælges en anden model, hvor betalingen for en deltidsplads forhøjes idet det må forventes, at deltidsbørn har en højere procentvis benyttelse af tiden. Samlet må der dog kun opkræves 25 % af driftsudgifterne i forældrebetaling) Vuggestue. Nuværende takst kr timers takst kr timers takst kr Børnehave. Nuværende takst kr timers takst kr timers takst kr Børneudvalget fastlægger i efteråret 2010 de nærmere regler for anvendelse af deltidspladserne. For at dække den mindre forældrebetaling jfr. ovenfor, så skal der ske en nedsættelse af personalenormeringen med følgende personaletimer: Vuggestue.
6 Pr. 25 timers plads -1,6 time pr. uge Pr. 35 timers plads - 0,9 time pr. uge Børnehave. Pr. 25 timers plads -0,9 time pr. uge Pr. 35 timers plads -0,5 time pr. uge Hvis alle deltidspladser benyttes af forældrene, så vil den samlede manglende forældrebetaling udgøre ca. kr. 6,0 mio. og for at dække mindre indtægten skal personalenormeringen samlet nedsættes med det samme beløb, som ca. udgør 18 stillinger. For at opnå en netto besparelse på forslaget ved fuld udnyttelse af pladserne på kr. 3,0 mio, så skal personalenormeringen i alt nedsættes med følgende pr. deltidsplads: Vuggestue. Pr. 25 timers plads -2,65 time pr. uge Pr. 35 timers plads -1,5 time pr. uge Børnehave. Pr. 25 timers plads -1,5 time pr. uge Pr. 35 timers plads -0,85 time pr. uge Hvis deltidspladser benyttes fuldt ud i det forventede omfang, så svarer den samlede reduktionen til en reduktion/besparelsen på ca. kr. 9,0 mio. eller ca. 27 stillinger. Da forslaget indebærer reduktioner af personalenormeringen forventes forslaget ikke at kunne gennemføres med fuld virkning i 2011.
7 Der er regnet med en indfasning med 25 % i 2011, 50 % i 2012 og fuldt ud i Børnehavebørn overflyttes til SFO pr. 1. marts I forslaget er regnet med, at alle kommende børnehaveklassebørn overflyttes til en før- SFO-ordning pr på de skoler hvor der er fysisk plads (der er ikke plads på Ll. Næstved, Holsted og Margretheskolen = ca. 220 børn) og at børn udmeldes fra SFO pr det år hvor barnet går i 3. klasse. Det bemærkes, at der allerede i dag findes flere former for deltidspladser i kommunen. En ordning med delepladser (hvor to børn deler den samme plads) på alle daginstitutionerne i kommunen og en ordning med deltidspladser på 35 timer på 7 af kommunens største daginstitutioner geografisk fordelt i hele kommunen. Der er pr. maj børn som benytter delepladser og 87 børn, som benytter deltidsplads. Endvidere er Rudolf Steiner børnehaven et deltids tilbud til 20 børn, som har åbent i 40 timer om ugen. Ved fuld gennemførsel af forslaget, så vil der fra 2013 være ca. 700 børn i deltidspladser mod de nuværende ca. 100 børn / Der er ca. 600 børn på en årgang i Næstved, som skal overflyttes til en heldags SFO plads på de skoler, hvor der er plads og som fra pr. 1. marts kan overflyttes til en før-sfo-ordning, hvor overflytning i dag sker pr. 1. august. Det samlede antal børn der skal starte i bh.klasse er ca Da der allerede i dag regnes med at de fleste børn udmeldes fra 1.7., så vil der kun kunne opnås en besparelse for 4 måneder. En overflytning af skolebørn pr. 1.3 betyder, at henholdsvis minimum og maksimum børnetal i børnehaverne nedsættes med ca. 200 børn over hele året. Det vil være nødvendigt for daginstitutioner og skolen (SFO), at revurdere hvordan arbejdet med brobygningen skal være i fremtiden. En af fordelene ved overflytning allerede pr. marts måned vil være, at
8 børnene - ikke som nu samtidig starter i en ny fritidsordning og i børnehaveklasse pr Udgangspunkt for beregningen er, at der fastsættes den samme belastningsgrad for normering i før-sfoordningen, som gælder i SFO. I børnehave regnes med en belastningsgrad på 10,598, i SFO regnes med en belastningsgrad på 14,22. Belastningsgraden er en lokalt fastlagt norm (serviceniveau) for, hvilken økonomi/personale der tildeles den enkelte pasningsordning. Jo lavere belastningsgrad, jo højere personale/økonomi. Ordningen vil få virkning fra og dermed også kun 10 måneders økonomisk effekt i Konsekvenser for Dagtilbudsområdet. Besparelse svarende til at der Er 201 børn mindre i børnehave kr Konsekvenser for Skole/SFO området. Med samme beregningsfaktor som gældende for SFO børn (er brugt i økonomiskemaet) Merudgift svarende til, at ca. 600 Børn starter i SFO pr kr Mindreudgift p.g.a. at 484 børn udmeldes af SFO pr Mindreudgift kr Samlet årlige besparelse kr Der er regnet med, at børnene indgår i den eksisterende sommerferielukning uden kendt voksendeltagelse.
9 Det gennemsnitlige antal børnehavepladser i daginstitutionerne skal reduceres med ca. 200 børn. Der er regnet med, at alle børn betaler børnehavetakst som udgør kr pr. måned. Hvis forslaget indføres med virkning fra , så må Børneudvalget senere i en konkret sag vurdere om de særlige ordninger ved Korskildeskolen (17 pladser) og Holmegårdsskolen (ca. 80 pladser) skal fortsætte eller om der kunne være behov for at harmonisere ordningerne. I disse ordninger overflyttes børn pr. august året før de skal starte i skole. Ved en harmonisering kunne dette ændres til at følge modellen med overflytning pr. 1.3 og de fysiske rammer kunne overgår til at være afdelinger af en af daginstitutionerne i området. Der er ingen økonomiske konsekvenser af denne del. Såfremt SFO børn fra 3. klasse skal kunne fortsætte i SFO, så vil besparelsen blive reduceret med kr og det er ikke vurderet/undersøgt, hvilke konsekvenser det evt. vil have for de fysiske rammer i SFO`erne. Der er ikke regnet på konsekvenserne drift og anlæg såfremt børnene i stedet skulle overflyttes til en plads i SFO II eller fritidsklub. 3 Beløb til prioritering Merbesparelse som Børneudvalget senere kan prioritere anvendelsen af. Herunder kan indgå tidligere fremsatte forslag om forbedring af legepladssikkerhed ( kr. årligt) og juniormedarbejdere ( kr. årligt) I alt Sparekrav
10 Ifølge ovennævnte forslag, så opnås fra 2012 balance i forhold til det fastsatte sparekrav på kr. 6,6 mio. Det kan overvejes om en del af merbesparelsen fra 2012 skal dække den manglende besparelse i Udvalget har desuden fået forlag følgende spareforslag, som de har valgt ikke at indstille: - Overgang til SFO pr. 1.4, med SFO-forældrebetaling fra overflytning for de børn der kan overflyttes. Besparelse kr. i 11 og kr. årligt fra Forslaget betyder, at børn fra 3. klasse udmeldes af SFO pr Endelig kan oplyses, at forvaltningen har beregnet besparelsen ved overgang til SFO for alle børn også på de skoler hvor der pt. ikke er fysisk plads (Margretheskolen, Ll. Næstved skole og Holsted skole). Ved overgang pr. 1.3 og hvor der opkræves SFO takst bliver besparelsen 7,7 mio. kr. Hvis der opkræves børnehavetakst bliver besparelsen 6,7 mio. kr.
Den kommunale dagpleje.
Sagsnr. 28.06.00-P16-1-18 Cpr. Nr. Dato 21-10-2018 Navn Sagsbehandler Johnni Steen Helt Høringsnotat om deltidspladser i kommunens dagtilbud med generel information om deltidspladser, forældrebetaling,
Læs mereSamlet oversigt over driftsomplaceringer og rammereduktioner for budget pr. politikområde
Samlet oversigt over driftsomplaceringer og rammereduktioner for budget 2011-2014 pr. politikområde 01 Finansiering Ingen. Rammereduktioner: Ingen. 02 Politikere Ingen. Rammereduktioner: Nummer Rammeændringsforslag
Læs mereAnm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.
Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereBemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud
Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereTILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET
TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling
Læs mereBESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET
SIDE 1/5 BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDSTILLING: Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget: 1. At der ikke foretages kapacitetsmæssige tilpasninger
Læs mereIndhold Sommerferielukning med 1 uge... 2
Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs merePolitikområde Dagtilbud
Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2015
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab
Læs mereØkonomiske konsekvenser og personaleændringer
Sektor: Forslagets betegnelse: 5.50 Børn og Unge Forslag til alternative besparelser i Børn og Unge i stedet for forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder Økonomiske konsekvenser og personaleændringer
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur
Læs mereUdvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.
Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder
Læs mereBørn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål
Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13
Læs mereForeløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev
Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9
Læs mere1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet
Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.
Læs mereBudgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:
Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering,
Læs mereRetningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune
Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer pr. 1. januar 2013 Pladsanvisningen Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79 94 68 00 www.vardekommune.dk 1/11 Indhold: FORORD...3 HVAD BETYDER
Læs mereHøringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13
Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2016
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2016-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2016 364.694-87.430 277.264 Forbrug regnskab
Læs mereCenter for Børn & Undervisning
Center for Børn & Undervisning Dato 16-01-2019 j./sagsnr. 28.00.00-A00-212-18 Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Faxe Kommune gældende fra 1. januar 2019. Disse retningslinjer omfatter opskrivning
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereCenter for Børn & Undervisning
Center for Børn & Undervisning Dato 18-06-2018 j./sagsnr. 28.00.00-A00-212-18 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Bilag 1 Kombinationstilbuddet skal tilrettelægges ud fra den enkelte families dokumenterede
Læs merevedr. forslag til en ændret struktur på dagtilbudsområdet fra 1. januar 2015
Til Næstved Kommune, Center for Dagtilbud, cda@naestved.dk Den 2. juli 2014 Høringssvar fra forældrebestyrelsen for Manøhytten vedr. forslag til en ændret struktur på dagtilbudsområdet fra 1. januar 2015
Læs mereNOTAT: Spareforslag vedr. budget Skole- og Børneudvalget
Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 313770 Brevid. 3150117 NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Skole- og Børneudvalget 2. maj 2019 Baggrund Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser
Læs mere1 Undervisnings- og Børneudvalget
1 Undervisnings- og Børneudvalget Politikområde 12: Dagtilbud 0 6 årige 1.1 Ændret forældrebetaling vedr. børn i specialtilbuddene Æsken og Galaksen Der er lovgivningsmæssigt grundlag for at opkræve forældrebetaling
Læs mere9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget
9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde Politikområde: Dagpasning I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning + Rammeændringer,
Læs mereRetningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune
Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer pr. 1. januar 2013 Pladsanvisningen Borgerservice Frisvadvej 35, 6800 Varde Tlf. 79 94 68 00 www.vardekommune.dk 1/10 Indhold: FORORD...3
Læs mereSocialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227
Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)
Læs mereIndstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,
Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. november 2018
Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2015
Budgetkontrol pr. 1. april 10. BØRN OG UNGE I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 118.303 106.032 25.464 121.170 15.138 Udenfor
Læs merePuljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud
Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR
Læs mereBudgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner
Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...
Læs mereOversigt over ændringer i dagtilbudsloven
Sagsnr. 28.00.00-P00-15-17 Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven Dato: 30.5.2018 Styrelsesvedtægten Delegations- og kompetencefordelingsplan Indhold Styrelsesvedtægten for dagtilbud i Horsens Kommune
Læs mereIndstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen
Læs mereUDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009
3.01 Skoler 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 1. Pædagogisk Central - omorganis. -200-200 -200-200 2. Omlægning til takstfinansiering Sejladsprojekt -80-185 -185-185 Naturskolen -475-1.140-1.140-1.140 Færdelssskolen
Læs mereBØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige
Læs mereOplæg til udmøntning af eventuelle besparelsesforslag indenfor dagtilbudsområdet, der indgår i budgetbehandlingen for 2011 og overslagsårene
Svendborg d. 4. juni 2010 Oplæg til udmøntning af eventuelle besparelsesforslag indenfor dagtilbudsområdet, der indgår i budgetbehandlingen for 2011 og overslagsårene I forbindelse med at der er fremsat
Læs mereOptagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune
Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Ifølge dagtilbudsloven skal Greve Kommune fastsætte og offentliggøre retningslinjer for ansøgning om optagelse i et dagtilbud. Nedenstående optagelsesregler
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 10. BØRN OG UNGE I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet
Læs mereIndhold Reduceret brug af eksterne døgninstitutioner... 2
Reduktionsforslag fra Indhold Reduceret brug af eksterne døgninstitutioner... 2 Inddragelse af tidligere betalte fridage... 3 Konsulentydelser og fælles uddannelse... 4 Reduktion på børnevariable udgifter...
Læs mereBørneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 11, Dagpasning I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 311.050 308.403
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole Nr. 2019 2020 2021 2022 Investering LAER 4.1 takst på de takstfinansierede områder -0,10-0,10-0,10-0,10 0,00 Skoler 0.-9. klasse LAER 6 LAER 7 Ændring af aldersgrupper for opkrævning
Læs mereVejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.
Sagsnr. 00.01.00-A00-63-14 Dato 19-1-2016 Sagsbehandler Annette Wendt Opfølgning på budget 2015 Børne- og skoleudvalget Nedenstående oversigt viser de punkter på Børne- og skoleudvalgets område, som der
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.
Læs mere1 Undervisnings- og Børneudvalget
1 Undervisnings- og Børneudvalget Politikområde 12: Dagtilbud 0 6 årige 1.1 Ændret forældrebetaling vedr. børn i specialtilbuddene Æsken og Galaksen Der er lovgivningsmæssigt grundlag for at opkræve forældrebetaling
Læs mereBusiness Case for. Tidligere overgange. fra Dagpleje/vuggestue til børnehave. Version 01, den
Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Tidligere overgange fra Dagpleje/vuggestue til børnehave Version 01, den 30.05.2011 Samlet konklusion I dag begynder børnene i
Læs mereÆndring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758
Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at
Læs mereRessourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger
Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger På baggrund af børneudvalgets møder i december og januar samt de efterfølgende indkomne høringssvar har administrationen foretaget beregninger på en række
Læs mereMødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.
ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 28 Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone Hansen (E), Poul Albrechtsen (O), Jørgen
Læs mere:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves
Læs mereBUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION
Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.
Læs mereTakstområde
Dagtilbud Dagpleje - 11 mdr. 48 timer 2.806 kr. 2.763 kr. Der bliver pt. regnet på takst til deltidsplads Vuggestue - 11 mdr. Deltid (OBS) 1.862 kr. Heldags 2.793 kr. 2.887 kr. Madordning 524 kr. 534 kr.
Læs mereStrategisk blok - S05
Fortsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart Forsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart -500-500 -500-500 I alt netto -500-500 -500-500 På baggrund i tallene for 2017 er der
Læs mereAdministrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012
Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Godkendt af SBU den 10. januar 2012 1 Nærværende administrationsgrundlag omfatter
Læs mereI henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.
Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse
Læs mereat Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning.
Pkt.nr: 13 Tilskud til privat børnepasning 230407 Indstilling: at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Formål med indstilling: At orientere om lovændring vedrørende
Læs merePasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn
Læs mereBemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Dagpasning
Bemærkninger til regnskab Politikområdet dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling. Området består af Fagcentrets fælleskonti,
Læs mereRetningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune
Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Tlf. 5620 3000 Pladsanvisningen, Tingvej 7, 3.sal, 4690 Haslev 1 111111 Indholdsfortegnelse
Læs mereNOTAT: Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider
Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 305600 Brevid. 2810528 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider 27. august 2018 I dette notat
Læs mereNy struktur for dagtilbud og skoler
FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet
Læs mereMål og Midler Dagtilbud
Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.
Læs mereBilag nr. 1 til B&U 6/ Forslag til retningslinier for visitation og venteliste til dagtilbud
Bilag nr. 1 til B&U 6/5 2008 Forslag til retningslinier for visitation og venteliste til dagtilbud I Viborg Kommune har vi følgende dagtilbud: Dagpleje For børn i alderen 24 uger til 2 år og 11 måneder.
Læs mereOrganisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII
Organisering af fritidsdelen Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Gennem fælles værdier i Børne- og Ungepolitikken og ved skolechefens overordnede ledelse skabes
Læs mereServiceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018
Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års
Læs mereBørnehavestart i alderen 2 år 10 mdr.
LÆRING OG UDVIKLING Emne Børnehavestart 2 år 10 mdr. Til Familie- og uddannelsesudvalget Dato 7. februar 2019 Udarbejdet af Sabrina Lund NOTAT Børnehavestart i alderen 2 år 10 mdr. I nærværende notat redegøres
Læs mereNOTAT: Deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov
Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 309331 Brevid. 2915737 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov 20. august 2018 I
Læs mereSU 1 Ungetilbud - omstrukturering
Økonomiafdelingen Drift - Udvidelsesforslag til Budget 2009-2012 SU 1 Ungetilbud - omstrukturering Driftsudgifter 1.100 500-1.000 Driftsindtægter Netto 1.100 500-1.000 Klub Furesø har siden 1. august 2007
Læs mereUDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012
Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000
Læs mereBUPL s høringssvar til Næstved Kommunes implementering af folkeskolereformen
BUPL s høringssvar til Næstved Kommunes implementering af folkeskolereformen BUPL skal hermed svare på kommunens høringsmateriale vedrørende implementering af den kommende skolereform i Næstved Kommune.
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn i form af en
Læs mereLANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt
LANGELAND KOMMUNE Bilag 5 Sparekatalog i alt 2010 2011 2012 2013 Økonomiudvalget i alt -7.955-6.860-6.860-6.860 Uddannelses-, social- og kulturudvalget i alt -1.450-5.354-6.644-7.144 Sundhedsudvalget i
Læs mereOptagelse i dagtilbud
Optagelse i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser...2 1.1. Dagtilbud...2 1.2. Ét tilskud pr. barn...2 1.3. Pasningsgaranti...2 2. Venteliste...2 2.1. Opskrivning på venteliste...2 2.2.
Læs mereDagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning
Budget 2018-2021 Budgetbeskrivelse Dagpasning Side 1 af 6 1. Det overordnede budget Politikområdet Dagpasning hører under Udvalget for Skole, Familie og Børn, og har et samlet budget på 108,6 mio. kr.,
Læs mereUndervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016
Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE Sundhedspolitik (tværgående) Sundhedsplejen tilbud til småbørnsfamilier Sundhedsplejen
Læs merePkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,
Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen
Læs mereProtokoller fra fagudvalg. 15. og 16. august Budget 2017
Bilag I Protokoller fra fagudvalg 15. og 16. august 2016 Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE PROTOKOLLER Økonomiudvalget 15. august 2016 2 Børne- og Undervisningsudvalget 16. august 2016 5 Social- og
Læs merePrioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG
REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en
Læs mereBØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)
141 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) BEMÆRKNINGER 142 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 17.277 Indtægter -1.630 Netto 15.647 Omfatter udgifter/indtægter til: Søskendetilskud Tilskud
Læs mereNOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven
Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 306054 Brevid. 2822261 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven 17. maj 2018 I juni 2017 indgik regeringen
Læs mereSagsnr.: 17/5612 Dato: Retningslinjer Pladsanvisning
Sagsnr.: 17/5612 Dato: 20-12-2018 Retningslinjer Pladsanvisning Den Digitale Pladsanvisning På www.aabenraa.dk (under selvbetjening) kan du via Den Digitale Pladsanvisning: Skriv dit barn op. Kontrollere
Læs mereRegler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud
Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING
Læs mereDen fri Hestehaveskole
02/06/09 Den fri Hestehaveskole Hvad siger friskoleloven? 36a. En fri grundskole kan for børn, der er fyldt 3 år, for tiden, indtil de begynder i børnehaveklasse, varetage opgaver som privatinstitution
Læs mereSammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.
8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25
Læs mereNye forhold til børnene -
ALTERNATIVET FURESØ Nye forhold til børnene - Selvforvaltning og bemanding i daginstitutioner Furesø kommune 1 BAGGRUND Udvikling hvor der er kommet flere børn pr voksen Mindre barn-voksen kontakt Mindre
Læs mere302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI
OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i
Læs mereDRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]
Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500
Læs mereNy dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018
Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Kort om lovens to hovedelementer og gennemgang af de politiske beslutninger der skal træffes 1. Styrket kvalitet i dagtilbud 2. Øget fleksibilitet for forældre
Læs mereDagpleje og daginstitutioner
Området dækker dagpasning af 0 6-årige i dagpleje, kommunale og selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Tilskud privat pasning af børn i alderen 0-2 år samt specialbørnehaver. Desuden afholdes udgifter
Læs mereVisitationsregler for optagelse af børn i dagtilbud 0-5 år i. Albertslund Kommune. Dato: GENERELT
Visitationsregler for optagelse af børn i dagtilbud 0-5 år i Albertslund Kommune GENERELT Dato: 12.02.2019 Pasningsgaranti Ifølge Dagtilbudslovens 23 og 27 er der pasningsgaranti for alle børn, der er
Læs mereDagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning
Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Dagpasning Side 1 af 7 1. Det overordnede budget Politikområdet Dagpasning hører under Udvalget for Skole, Familie og Børn, og har et samlet budget på 103,7 mio. kr.,
Læs mereCenter for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013
Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.
Læs mere77. Forslag til fastsættelse af børnetal i dagtilbuddene fra 1. juli 2015
Udskrift af protokollen for Børne- og Skoleudvalget Mødedato 1. juni 2015 77. Forslag til fastsættelse af børnetal i dagtilbuddene fra 1. juli 2015 Sagsbehandler Sagsnr Johnni Steen Helt 28.06.16-P21-1-15
Læs mere