Efter budgetaftalen vises en oversigt over alle vedtagne budgetforsalg, fordelt på drift og anlæg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efter budgetaftalen vises en oversigt over alle vedtagne budgetforsalg, fordelt på drift og anlæg."

Transkript

1 B udgetaftalen 2011 Den 6. oktober 2010 blev Budget vedtaget af et enigt Byråd. Efter budgetaftalen vises en oversigt over alle vedtagne budgetforsalg, fordelt på drift og anlæg. Hovedoverskrifterne for budgetaftalen for er: 1. En effektiv drevet kommune 2. Fokus på forebyggelse og inklusion særligt på områderne for udsatte børn og unge samt specialundervisning 3. Sammenhæng mellem biblioteker og borgerservice 4. Lokale tilbud til voksne handicappede og børn med særlige behov 5. Flere plejecenterboliger 6. Optimal drift af kommunens bygninger 7. Styrket klima-, miljø- og erhvervsindsats 8. Fortsat fokus på et mangfoldigt udbud af kultur, idræts- og fritidsaktiviteter 9. Stram budgetstyring Budgetaftalen indebærer et overskud på driften og en fornuftig kassebeholdning i 2011 og de efterfølgende år. Skatterne holdes i ro, og der bliver ingen takststigninger på hverken daginstitutionseller fritidstilbudsområdet. For at sikre en bæredygtig økonomi er det nødvendigt at reducere kommunens driftsbudget i 2011 med minimum 50 mio. kr. Det svarer til ca. 2,5 procent af driftsbudgettet. Reduktionen af driftsbudgettet er bl.a. med til at sikre, at kommunen overholder økonomiaftalen mellem regeringen og KL, herunder at kommunens serviceramme for 2011 overholdes. Gennem de forslåede besparelser er det muligt at opbygge en kassebeholdning, der er med til at konsolidere kommunens økonomi de næste år. Reduktionerne af driftsbudgettet er primært sket ved effektiviseringer og omlægninger. På visse områder betyder budgetforslagene dog, at borgere vil opleve forringelser i kommunens service, men modsat flere andre kommuner vil der ikke blive lukket skoler, biblioteker eller andre institutioner. Det er også lykkedes at undgå rammebesparelser på 0-6 års området og på ældreområdet. På anlægssiden er der medtaget en række nye investeringer, der bl.a. skal medvirke til på sigt at nedbringe kommunens driftsudgifter gennem investering i egne institutioner på voksenhandicapområdet, etablering af nye plejeboliger, genopretning af kommunens bygninger og investering i energibesparende foranstaltninger. Budget 2011 er således et budget, som står i den økonomiske konsoliderings og i effektiviseringernes tegn. Men det er også et budget, som peger fremad og lægger sporene for de kommende års udvikling i Furesø Kommune. Byrådet vil med budget 2011 sikre, at Furesø Kommune fortsat udvikles og vedbliver at være et godt sted at bo og arbejde. 5

2 Fortsat skarp fokus på kommunens effektiviseringsstrategi De økonomiske udfordringer, som Furesø Kommune står overfor i disse år, nødvendiggør, at der alle steder i kommunen arbejdes aktivt med effektivisering. Den historisk stramme økonomiaftale mellem regeringen og KL, som dikterer nulvækst i kommunerne i de kommende tre år, gør kun effektiviseringsarbejdet endnu mere vigtigt. Det politiske råderum til at sætte nye initiativer i gang skal skabes indefra. I maj 2010 vedtog byrådet kommunens effektiviseringsstrategi. Strategien satte den overordnede politiske ramme og vision for de kommende års effektiviseringsarbejde. Der vil blive igangsat analyser på de store serviceområder for at sikre, at organiseringen er optimal, og at arbejdsgangene er effektive. Analyserne skal resultere i et bruttokatalog over konkrete besparelsesinitiativer, som kan indgå i budgettet for Borgere og medarbejdere vil blive inddraget tæt i analyserne, så det sikres, at kommunen ikke bare arbejder så effektivt som muligt, men også leverer en service, som er i samklang med borgernes behov og ønsker. Nye initiativer og besparelser på driftsområderne i budget Administrationen Byrådet lægger op til en større tilpasning af kommunens organisation og administration. Målsætningen er at sætte borgeren i centrum, sikre et højt serviceniveau og en effektiv ressourceudnyttelse. Det skal bl.a. ske ved at styrke den centrale økonomistyring, og ved at opgaver som regnskab, løn og personale samles i administrative servicecentre. Samtidig skal de kommunale driftsopgaver effektiviseres via digitalisering af den borgerrettede service. Organisationsændringerne skal også skabe en slankere og mere sammenhængende ledelsesstruktur. I digitaliseringsstrategien vil der blive medtaget IT-løsninger i decentrale institutioner inden for rammerne af kommunens samlede budget til IT og digitaliseringer. Samlet set foreslår byrådet besparelser og effektiviseringer på administrationen på godt 25,5 mio. kr. i De konkrete forslag indebærer blandt andet: 1. Administrations- og organisationstilpasninger giver en besparelse på 10 mio. kr. 2. Reduktion af udgifter til kommunens indkøb giver en besparelse på 3 mio. kr. 3. Årlige effektiviseringer på 2 pct., der placeres på den del af kommunens driftsbudget, hvor et løbende effektiviseringskrav er relevant. Der lægges afgørende vægt på at skabe en så effektiv drevet kommune som muligt. De effektiviseringsmål, der er anført i budget 2011 og i overslagsårene, er minimumsmål, der vil blive søgt udvidet på baggrund af det af byrådet besluttede effektiviseringsårshjul og løbende ad hoc analyser. Børne- og skoleområdet Byrådet ønsker at styrke den forebyggende og tværgående indsats vedrørende børn og unge med særlige behov. Samtidig ønsker byrådet at bremse op for udgifterne til specialundervisning af folkeskoleelever. Disse udgifter steg alene i årene med 26 pct. Indsatsen skal have særlig fokus på inklusion og på lokal opgaveløsning i form af flere fagligt kvalificerede tilbud i kommunens egne rammer. Konkret betyder det på specialundervisningsområdet, at børnene i højere grad får den nødvendige støtte på lokale skoler, frem for at de transporteres til skoler langt fra deres vante omgivelser. Denne udvikling understøttes ved, at de enkelte skoler får nye og bedre incitamenter til at favne flere af de børn, som i dag bliver sendt til tilbud udenfor kommunen. 6

3 På området for børn og unge med særlige behov skal resultaterne især nås med flere forebyggende tiltag, effektivisering af kommunens egne tilbud og stærkere opfølgning på effekten af tilbuddene. Desuden skal der sikres en optimal styring af området. Byrådet foreslår bl.a. en revision af den måde, børn og unge bliver henvist til specialtilbud på, og at der bliver vedtaget konkrete, vejledende serviceniveauer. Byrådet lægger endvidere op til at udvide undervisningstiden for børn i børnehaveklasser, samt 1. og 2. klasse, således at børnehaveklasserne fra skoleåret 2011/2012 starter med at gå i skole til kl Forslaget har til formål at øge børnenes kompetencer gennem en styrket indskoling, og indebærer et udvidet samarbejde mellem lærere på skolerne og pædagogerne i fritidstilbuddene. Timetallet i udskolingen fastholdes som hidtil. Byrådet foreslår også, at sammenhængen mellem folkeskoler og fritidstilbud bliver styrket, og at den parallelle opgaveløsning i fx administrationen bliver mindst mulig. Der lægges derfor op til et øget samarbejde mellem pædagoger og lærere, specielt vedr. indskolingen og i forhold til børn og unge med særlige behov. Det skal ske på baggrund af byrådets principper for kvalitet og ligeværdighed i samspillet mellem skole og fritid og gennem et effektivt samarbejde mellem lærere og pædagoger, som sikrer helhed i børnenes hverdag. Der vil blive lagt vægt på at styrke fritidstilbuddene i kommunen i samarbejde med sportsklubber og de øvrige udbydere af kul-tur-, idræts- og fritidstilbud i kommunen. Samlet set foreslår byrådet besparelser og effektiviseringer på børne- og skoleområdet på godt 8 mio. kr. De konkrete forslag indebærer blandt andet: 1. Øget forebyggelse og stærkere økonomistyring på området for udsatte børn og unge samt øget inklusion i folkeskolerne giver en samlet besparelse på 3 mio. kr. 2. Effektivisering af administration på skoler og fritidstilbud giver en besparelse på kr. 3. Effektiviseringer af arbejdstid og organisering (herunder tandplejen, områdeledelsen på dagtilbud 0-6 år og arbejdstilrettelæggelsen i folkeskolen) giver en besparelse på 1,2 mio. kr. Social- og sundhedsområdet Byrådets budgetforslag fokuserer dels på, at kommunen i højere grad får mulighed for at hjemtage borgere, som i dag er anbragt på institutioner langt væk fra hjemmet og dels, at vi fremover kan reducere behovet for at anbringe borgere i tilbud udenfor kommunen. Som et led i denne selvforsyningsstrategi skal borgerne kunne tilbydes at komme hjem til kommunens egne midlertidige botilbud eller til deres eget hjem med støtte. I den forbindelse skal der fra 2013 etableres botilbud for 18 udviklingshæmmede, og der etableres et lokalt aktivitets- og samværstilbud. Hjemtagning vil i givet fald ske frivilligt/efter ønske fra borgeren og/eller dennes familie til et dækkende tilbud. Endvidere er der fokus på at tilpasse organisationen på ældreområdet, så kommunen blandt andet kan medvirke til at forebygge indlæggelse og sikre de nødvendige tilbud til borgere i eget hjem. Ved at samle døgnrehabilitering og genoptræningspladser styrkes både det faglige miljø og det tværfaglige samarbejde til gavn for borgerne. Ved at samle pladserne og samtidig at øge antallet af pladser er det samtidigt forventningen, at udgifterne til færdigbehandlede patienter på hospitalet falder. Som supplement til de midlertidige pladser på institution iværksættes rehabilitering i hjemmet. Målet er, at vi kan hjemtage færdigbehandlede borgere fra hospital til et kommunalt tilbud, som både er kvalificeret og tilpasset det konkrete behov. Byrådet vil gennem etablering af yderligere 60 plejeboliger øge den samlede kapacitet på området. Der arbejdes derfor både med at forbedre sammenhængen i eksisterende tilbud og øge den samlede kapacitet på området. I samme forbindelse skal der skabes bedre forhold for kommunens genoptræningsområde. 7

4 Dermed vil der være skabt gode rammer for at udvikle og øge kvaliteten i kommunernes indsats for ældre borgere. Der arbejdes videre med tildelingsmodellen for plejecentrene med henblik på at skabe mere ensartede tilbud og muligheder for borgere med særlige behov på alle kommunens plejecentre. Herunder vil der være fokus på kompetenceudvikling. Desuden forventer byrådet at opnå synergieffekter ved at inddrage borgerne i det praktiske arbejde inden for socialpsykiatrien. Det skal bl.a. ske ved at forbedre samarbejdet mellem støttekontaktpersoner og hjemmeplejen. Hertil kommer, at der etableres et alternativ til værested for psykisk syge primært yngre borgere med fokus på undervisning og beskæftigelse. Samlet set foreslår byrådet besparelser og effektiviseringer på social- og sundhedsområdet for godt 6,3 mio. kr. De konkrete forslag indebærer blandt andet: 1. Etablering af lokale samværstilbud og hjemtagning af borgere til lokale tilbud giver en besparelse på 1,0 mio. kr. 2. Etablering af et administrativt fællesskab mellem Aktivitetscentret Skovgården og Genoptræningen samt hjemtagning af opgaver vedrørende rådgivning om hjælpemidler giver en besparelse på kr. 3. Stærkere økonomistyring og skærpede visitationskriterier for en række tilbud på voksen handicap området giver en besparelse på 1 mio. kr. Kultur-, fritids- og idrætsområdet Byrådet foreslår et tættere samarbejde mellem biblioteker, borgerservice og kulturhuse - blandt andet ved at udnytte potentialet i de tekniske løsninger på biblioteksområdet. Derudover har byrådet en række forslag, som blandt andet indebærer, at borgerne bliver involveret endnu mere i brugen af de kommunale bygninger på kultur- og idrætsområdet samt en række mindre justeringer af de kommunale tilskud inden for området. Samlet set foreslår byrådet besparelser, effektiviseringer og øgede indtægter på Kultur-, fritids- og idrætsområdet på 2,9 mio. kr. De konkrete forslag indebærer blandt andet: 1. Stordriftsfordele ved at samle drift og vedligeholdelse af ejendomme og anlæg på Kultur- og idrætsområdet med kommunens øvrige bygningsservice giver en besparelse på ca. 1 mio. kr. 2. Øget samarbejde mellem borgerservice, kulturhuse og bibliotekerne giver en besparelse på kr. i 2011 og 1,5 mio. kr. i årene fremover. Det forudsættes, at det også fremover er muligt at opretholde et godt service- og kvalitetsniveau på de enkelte biblioteksfilialer i kommunen. 3. Selvbetjening i Værløse svømmehal giver en besparelse på kr. 4. Sponsorindtægter og øgede indtægter fra idrætsanlæg giver øgede indtægter på 1 mio. kr. Såfremt indtægterne fra fremtidige sponsoraftaler bliver mindre end budgetteret, vil de budgetmæssige konsekvenser og eventuelle budgetkorrektioner blive drøftet i det samlede byråd. Samtidig forslås udvidelser på Kultur-, fritids- og idrætsområdet på 0,6 mio. kr. på driften. Det vedrører bl.a. 1. Udvidelse af den offentlige åbningstid i Farum svømmehal betyder øgede udgifter på kr. 2. Igangsættelse af arbejdet med et ungehus. Der nedsættes et aktivitetsudvalg med bl.a. deltagelse af interesserede unge. 3. Friere adgang til foreningslivet for børn i udsatte familier. 8

5 Beskæftigelsesområdet Omkostningerne på beskæftigelses- og integrationsområdet kan reduceres dels ved at sikre, at kommunen har så få ydelsesmodtagere som muligt, dels ved at ydelsesmodtagerne kommer i aktivering, så kommunen får maksimal refusion fra staten. Samlet set foreslår byrådet besparelser og effektiviseringer på Beskæftigelses- og integrationsområdet på 3,5 mio. kr. De konkrete forslag indebærer blandt andet: 1. Øget aktivering af sygedagpengemodtagere giver en besparelse på 2,2 mio. kr. Målet er færre sager, hvor kommunen udbetaler sygedagpenge til borgere i mere end 52 uger. 2. Øget aktivering af kontanthjælpsmodtagere og forsikrede dagpengemodtagere giver en besparelse på 1 mio. kr. 3. Revision af tilbud til udlændinge under integrationsprogram m.v. giver en besparelse på kr. Miljø- og Teknik- og Erhvervsområdet Byrådet lægger op til, at Bygningsservice fremover skal varetage bygningsvedligehold og ejendomsdrift i hele kommunen og til en effektivisering af Driftsgårdens opgaver dvs. drift og styring af vejområdet, aktiv naturpleje, genbrugsstationer og de grønne områder på idrætsområdet, ved institutioner m.v. Bygningsservice varetager bygningsvedligehold og ejendomsdrift generelt i hele kommunen. Under ejendomsdrift hører energistyring, renholdelse, sikring af bygninger m.v. Hvis driften af alle kommunens bygninger bliver samlet, vil der være betydelige optimerings- og stordriftsfordele. Samlet set foreslår byrådet besparelser og effektiviseringer på Miljø-, teknik- og Erhvervsområdet på 6 mio. kr. De konkrete forslag indebærer blandt andet: 1. Servicetilpasninger på de grønne områder giver besparelser på 1 mio. kr. 2. Effektivisering af driftsopgaver, herunder den samlede bygningsdrift giver besparelser på 5 mio. kr. Samtidig forslås udvidelser på anlæg for på Miljø-, teknik- og Erhvervsområdet vedrørende bl.a.: 1. Forstærket erhvervsudviklingsindsats medfører øgede udgifter på kr. 2. Områdefornyelse i og omkring Farum Midtpunkt medfører udgifter for kr. 3. Pulje til renovering af legepladser på i alt 3 mio. kr. 4. Ombygning af Farum svømmehals tekniske anlæg med henblik på at forebygge legionella 5. medfører udgifter for 5 mio. kr. 6. Energirenovering af bygninger for 8 mio. kr. 7. Til realisering af klimahandleplaner og miljøplaner er der afsat 3,5 mio. kr. Planområdet Byggesagsbehandlingen i kommunen skal forbedres, så stort set alle sager kan afgøres inden for 10 uger og 4 ud af 5 sager afgøres inden for 4 uger. På Farum Kaserne er opført 234 boliger, svarende til omkring 25 pct. af det planlagte byggeri. Efter nogle års stilstand forventes det, at NCC og Arkitektgruppen allerede i år igangsætter opførelsen af tre nye boligbebyggelser med ca. 220 boliger. Herudover har NCC og Arkitektgruppen vist interesse for at igangsætte yderligere byggerier de kommende år. Der lægges vægt på at etablere en dagligvarebutik, fastholde kvaliteten i den kommende boligudbygning og på at skabe gode forhold for brugere af busforbindelsen til og fra kaserneområdet. 9

6 Laanshøj er det gamle kaserneområde, som var tilknyttet Flyvestation Værløse. En del af Laanshøj er nu udbygget med moderne, attraktive boliger, som har bibeholdt kasernebygningernes udtryk. Furesø Kommune er i tæt dialog med Realia, som ejer området, om den kommende udbygning af Østre Kvarter. Kommunen forventer, at udbygningen starter i efteråret Furesø Kommune har udbudt parkeringspladserne nord for bytorvet til etableringen af nye butikker og erhverv på Farum Bytorv. Hensigten er at styrke detailhandlen på bytorvet i forhold til konkurrencen med andre byers centre. Arealet er på ca m² til nye butikker og erhverv. Der er indkommet tilbud, som vil blive behandlet politisk i efteråret Der lægges vægt på og arbejdes for, at der sker en snarlig udbygning af Farum Bytorv med henblik på at skabe et kommercielt bæredygtigt center, gode indkøbsmuligheder og et godt bymiljø. Der vil således, i forlængelse af den igangværende udbudsrunde, blive fremlagt en konkret handleplan for realisering af udbygningsplanerne. Færdiggørelse af projektet omkring Værløse Bymidte skal på tilsvarende vis skabe et kommercielt bæredygtigt center, gode indkøbsmuligheder og et godt bymiljø. Bybækskolen ligger syd for Farum Midtpunkt. Det areal, som skolen ligger på, er på knap kvadratmeter. Efter skolen lukkede, skal den have en ny anvendelse. Området er særdeles attraktivt, da det ligger midt i Farum by, tæt ved motorvejen og ved stationen. Området vil kunne bidrage positivt til en udvikling i midten af byen også i forhold til bytorvet, Farum Midtpunkt og Farum Erhvervsområde. Alle gode idéer skal i spil. Derfor igangsættes en arkitektkonkurrence, som skal komme med forslag til anvendelsen af Bybækgrunden og dens sammenhæng med resten af byen. Konkurrencen bliver gennemført i tæt dialog med borgere og erhvervsliv i kommunen. I alle byudviklingsprojekter lægges der vægt på, at borgerne informeres og inddrages gennem høringer og borgermøder. Anlægsinvesteringer Forligspartierne har godkendt en ny fireårig anlægsplan, og er på den baggrund enige om i den kommende budgetperiode bl.a. at iværksætte følgende anlægsinvesteringer: 1. Etablering af 18 botilbudspladser til udviklingshæmmede på voksen-handicapområdet. 2. Etablering af 60 nye plejeboliger. Boligerne forventes færdige i Genopretning af kommunens legepladser på daginstitutionsområdet. 4. Ombygning af Mosegården som led i at samle Furesø Museers lokalhistoriske samling i Værløse. 5. Anlægsinvesteringer til brug for energirenovering af kommunens bygninger på 8 mio. kr. i Det sikres, at der samtidig i budgetperioden opnås driftsbesparelser på energiområdet på minimum 2 mio. kr. i 2011 stigende til 4,6 mio. kr. i Midlerne er afsat som led i kommunens strategi som klimakommune. 6. Genopretning af kommunens bygninger. Der er afsat ca. 10 mio. kr. i 2011 til at vedligeholde kommunens bygninger, således at kommunens ejendomskapital løbende bevares. 7. Midler til bedre brand-, tyveri- og skalsikring af de kommunale bygninger, svarende til 5,5 mio. kr. i 2011 og 3,5 årligt i Gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan. 9. Etablering af cykelsti langs Lillevangsvej til gennemførelse i Dertil kommer en række årlige puljer på området for miljø og teknik til bl.a. vejrenovering, dæmpning af trafikstøj, tilgængelighedsplan, trafiksikkerhed, klimaplan m.v. Der henvises i øvrigt til den samlede oversigt over de enkelte budgetforslag. 10

7 3.1 Oversigt over budgetudvidelser og-reduktioner i Budget Tabel 3.1 og 3.2 viser en oversigt over de vedtagne budgetforslag fordelt på udvalgsområder. Det skal bemærkes, at beløb angivet med er udtryk for besparelser og beløb angivet med + er udvidelser. Tabel 3.1 Oversigt over budgetudvidelser og -reduktioner fordelt på udvalg i budgetaftalen 2011 (i kr.). Vedtaget ved Byrådets 2. behandling af Budget den 6. oktober 2010 Økonomiudvalget: Budgetreduktioner: ØU 1 Trykkeriet, leasingaftale ØU 2 Kopimaskiner ØU 3 Barselspulje ØU 4 Stillingsannoncer ØU 5 Kommunalinformation ØU 6 Kompetenceudvikling ØU 7 Forsikringspulje ØU 9 Jubilæumsgratiale ØU 10 Kommunaldirektørens ramme ØU 11 It-budgettet ØU 12 Medlemskab af erhvervsforeninger ØU 13 Driftsrammer administrationen ØU 14 Forhøjelse af lejeindtægter og reduktion af lejeudgifter ØU15 Nedsættele af kørselsgodtgørelse (individuel ordning) ØU 16 Administrations- og organisationstilpasninger ØU 17 Indkøbs- og udbudseffektivisering ØU 18 Reduktion af sygefraværet ØU 19 Årlig effektiviseringsramme på 2 pct. af kommunens driftsbudget ØU 20 Reduceret P/L-fremskrivning ØU 21 Beredskab (brandslukning) Budgetudvidelser: ØU 22 Afledte driftsudgifter vedr. anlægsudgifter IT/Digitalisering ØU 23 Opfyldelse af arkivlovens krav om digital arkivering ØU 24 Pulje uforudsete udgifter ØU Kompetenceudvikling af kommunens medarbejdere - omprioritering I alt budgetreduktioner: I alt budgetudvidelser: I alt - netto

8 Børne- og Skoleudvalget Budgetreduktioner: BSU 1 Reduktion af central administrationskonto BSU 2 Reduktion af central ramme til skolebiblioteker BSU 3 Fjernelse af central driftsramme til teknisk personale BSU 4 Reduktion af konsulentfunktioner mv BSU 6 Nedlæggelse af pulje til forbedring af fysiske rammer i daginstitutionerne BSU 7 Målretning af Ungdomsskolen BSU 8 Reduktion af samlede konti vedr. børn og unge med særlige behov BSU 9 Placering af Klub Furesø i eksisterende klubtilbud BSU 10 Udvidet undervisningstid i indskolingen og åbning af fritidshjem fra kl BSU 11 Marie Kruse, genforhandling af aftale BSU 12 Effektivisering af administration på skolerne og fritidstilbudene BSU 13 Svømning flyttes til fritids- og dagtilbudene BSU 14 Mere effektiv tilrettelæggelse af arbejdet i folkeskolen BSU 16 Tandplejen - effektivisering BSU 18 Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet for 0-6 årige BSU 20 Effektivisering af områdeledelse på dagtilbud 0-6 årige Budgetudvidelser: BSU 17 Forældrebetaling for frokostordning for 0 6 årige i dagtilbud egenproduktion Ekstraressourcer til at imødegå et forventet pres på behovet for skolehjemsamarbejde BSU for udvalgte elever ved øget inklusion Lokalhistorisk læsebog i samarbejde med Furesø Museer BSU 4 - BSU Særlig kompetenceudvikling vedr. inklusion I alt budgetreduktioner: I alt budgetudvidelser: I alt - netto

9 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Budgetreduktioner: KFI 1 Ændre tilskudsrammen til voksenundervisning KFI 2 Besparelse på udendørs idrætsanlæg KFI 3 Reduktion af pulje til forbedring af mindre idræts- og fritidsejendomme samt mindre kulturelle ejendomme KFI 4 Selvbetjening i Værløse Svømmehal KFI 5 Ændring af Formidlingspuljen i KFIU KFI 6 Farum Park - flere indtægter KFI 8 Sponsorindtægter og andre indtægter fra kommunens idræts- og kulturanlæg KFI 9 Omlægning af driftsform for ejendomme på Kultur- og Idrætsområdet KFI 10 Omstrukturering og justering af driftsopgaver på Idrætsområdets centrale drift KFI 11 Færre udgifter ifm. udlejning af boldbaner KFI 12 Øget samarbejde mellem biblioteker, borgerservice og kulturhuse KFI 13 Besparelse på 10% på driftsmidler til Farum Park KFI 6 - KFI 7 - KFI 8 - KFI 9 - KFI 10 - KFI 11 - KFI Budgetudvidelser: Genåbning af bådudlejningen - Farum Sø (med mulighed for leje af robåde i udvalgte perioder af sommersæson - skal drives i samarb. Med foreninger og/eller løntilskud - KFIU skal beslutte det endelige omfang) Livredderopsyn på off. strand ved Furesø Bad i juni måned Udvidelse af den offentlige åbningstid med en eftermiddag pr. uge i Farum Svømmehal Furesø Garden (det årlige driftstilskud øges) Friere adgang til foreningslivet for børn i udsatte familier (fripladser idrætsklubber - børn ). Forventes finansieret via satspuljemidler. Det landsdækkende projekt om "Fritidspas" (ansøgningen beløber sig til 3,3 mio. kr. - projektets samlede økonomi i perioden er 4,4 mio. kr.) Ungehus Øget fokusering og differentiering af kommunens kulturelle aktiviteter I alt budgetreduktioner: I alt budgetudvidelser: I alt - netto

10 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Budgetreduktioner: BIU 1 Øget aktivering af sygedagpengemodtagere samt reduktion i antallet af langvarige sygemeldte BIU 2 Øget aktivering af kontanthjælpsmodtagere og forsikrede dagpengemodtagere BIU 3 Revision af tilbud til udlændige under introduktionsprogram m.v I alt budgetreduktioner: Social- og Sundhedsudvalget Budgetreduktioner: SSU 1 Frivilligt socialt arbejde tæt koblet til faglige indsatser- etablering af frivillighedscenter SSU 2 Reduktion af SSU's pulje til Sundhedsfremme SSU 3 Reduktion af enkeltydelser, herunder pensionisthåndbog SSU 4 "Det Udegående Team", reduktion begrunder i mindreforbrug, indgik også i besparelser juni 2010 SSU 5 Køb af behandling af personer med betydelig varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. SSU 6 "Socialpsykiatrien" reduktion begrunder i mindreforbrug, indgik også i besparelser juni 201 SSU 7 Behandling af stofmisbrugere reduktion begrunder i mindreforbrug, indgik også i besparelser juni 201 SSU 8 Boligydelse pensionister, betaling fra andre kommuner SSU 9 Besparelse på 2% på voksenhandicap institutionernes løn- og driftrammer, jf. KKF SSU 10 Etablering af lokalt aktivitets- og samværstilbud 104/ SSU 11 Hjemtagning af borgere fra botilbud efter SSU 12 Etablering af botilbud til 18 udviklingshæmmede SSU 13 Rammebesparelse voksne handicappede SSU 15 Pulje til mad- og Måltidspolitik bortfalder SSU 16 Tilpasning af budget på Aktivitetscentret Skovgården SSU 17 Administrativ justering af hjemmeplejeydelser SSU 18 SSU 19 SSU 20 SSU 21 Tidlige forebyggende indsatser og økonomisk råderum i forhold til ældreplejen og hospitalsindlæggelser Tværfaglige indsatser og opblødning af faggrænser, så de bedste og mindst omkostningskrævende ressourcer sættes ind på tværs af områderne Etablering af administrativt fællesskab Aktivitetscentret Skovgården og Genoptræningen Hjemtagelse af opgaver vedr. rådgivning i forbindelse med. hjælpemidler

11 Social- og Sundhedsudvalget - fortsat Budgetudvidelser: SSU 22 Afledte driftsudgifter i forbindelse med. etablering af 60 plejeboliger SSU 23 Merudgifter aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter SSU 24 Færdigbehandlede patienter, indsats til imødegåelse af stigende udgifter SSU 25 STU, Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov SSU 13 - SSU Forbedring af socialpsykiatrien - styrke kommunens væresteder med inspiration fra Fountain House samt afsøge muligheder for bofællesskaber i eksisterende boligbyggeri Tryghed i Furesø Kommune - synliggørelse af det forebyggende arbejde for at begrænse kriminaliteten og synliggørelse af, hvor borge- re henvender sig i forbindelse med utryghed. I alt budgetreduktioner: I alt budgetudvidelser: I alt - netto Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Budgetreduktioner: MTE 1 Servicetilpasninger grønne områder MTE 2 Effektivisering af driftsgårdens ydelser MTE 3 Samling af bygningsdrift - Serviceopgaver og rengøring MTE 4 Samling af bygningsdrift - Sikring og skadeforebyggelse MTE 5 Samling af bygningsdrift - Ejendomsadministration MTE 6 Pulje til effektiv udnyttelse af bygningsmassen (afledt drift af anlægsforslag 216) MTE 7 Energibesparelse (afledt drift af anlægsforslag 217) * MTE Kortere sagsbehandlingstid ved byggesager I alt budgetreduktioner:

12 Samlet oversigt Økonomiudvalget Budgetreduktioner Budgetudvidelser Børne- og Skoleudvalget Budgetreduktioner Budgetudvidelser Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Budgetreduktioner Budgetudvidelser Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Budgetreduktioner Budgetudvidelser Social- og Sundhedsudvalget Budgetreduktioner Budgetudvidelser Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Budgetreduktioner Budgetudvidelser I alt budgetreduktioner: I alt budgetudvidelser: I alt - netto

13 3.2 Oversigt over anlægsudvidelser og -reduktioner Budget Tabel 3.2 Oversigt over anlægsudvidelser og -reduktioner fordelt på udvalg i budgetforliget 2011 (i kr.) Økonomiudvalget: Salg af arealer ved Skovlinien Salg af Sejlgården Salg af Bjørnsholm Salg af Skolelandbruget ØU 200 Diverse IT-udgifter ØU 201 Sikring af kommunale ejendomme I alt - netto Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget KFI 201 Pulje til vedligehold m.m. af idrætsanlæg KFI 202 Energibesparende tiltag i Værløsehallerne KFI 203 Ombygning af Mosegården KFI 204 Indretning af Immigrantmuseum KFI 205 Biblioteker og borgerservice I alt budgetreduktioner: Social- og Sundhedsudvalget SSU nye plejeboliger SSU 201 Etablering af botilbud til voksen/handicap I alt Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget MTE 200 Farum Nordby Farum Nordby MTE 201 Rekreative stier i det åbne land MTE 202 Gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan MTE 203 Furesø kommunes Klimaplan MTE 204 Vand og naturplaner, implementering af handleplaner MTE 205 Udarbejdelse af Grøn Plan MTE 206 Vejrenovering MTE 207 Pulje til forbedring af fortove og cykelstier MTE 208 Tilgængelighedsplan for handicappede MTE 209 Broer, bygværker og siganlanlæg MTE 210 Dæmpning af trafikstøj MTE 211 Trafiksikkerhedsindsats i henhold til Vej- og Trafikplanen

14 Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - fortsat MTE 213 Renoveringspulje - kommunale bygninger MTE 214 Genopretning af kommunens bygninger MTE 215 Pulje til renovering af legepladser MTE 216 Pulje til understøttelse af effektiv udnyttelse af den kommunale bygningsmasse MTE 217 Energirenovering af kommunens bygninger MTE 218 Farum Svømmehal (ombygning af varmtvandbrussystem for at forebygge legionella) Streetsport anlæg A - MTE Forstærket erhvervsudviklingsindsats A - MTE Forbedring af forholdene for de svage trafikanter langs Lillevangsvej 4A - MTE (cykelsti) I alt Planudvalget PLU 200 Udvidelse af Farum Bytorv - helhedsplan PLU 201 Farum Erhvervsområde - opfl. på planlægning MTE 212 Områdefornyelse i og omkring Farum Midtpunkt A - MTE Værløse Bymidte - projekteringsomkostninger i forbindelse med øget byudvikling og bykvalitet I alt Samlet oversigt Økonomiudvalget Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Planudvalget I alt - netto En samlet oversigt der viser alle anlæg kan ses under fane 17 Anlægsoversigten

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014 Anlægsoversigt - 2018 pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 5.000 0 0 7.100 12.100 87.000 13.900 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.500-500 2.000 2.000

Læs mere

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017

Læs mere

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til

Læs mere

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.) Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1

Læs mere

Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017

Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017 Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017 Nr. Udv. Overskrift Opr. budget 2018 1. beh. Nyt forslag til 2. beh. Vedtaget 11.10.2017 Beskrivelse Samlet virkning

Læs mere

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene

Læs mere

Budget- og Analysegruppen,

Budget- og Analysegruppen, - Budget 2010-2013 I 1.000 kr./2010-priser 2010 2011 2012 2013 Udvalg Reduktionsforslag Økonomiudvalget -10.295-10.295-10.295-10.295 Børneudvalget -2.785-3.330-3.330-3.330 Skoleudvalget -7.728-13.614-13.614-13.614

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Budgetforslag - Budget

Budgetforslag - Budget forslag - - Økonomiudvalget -3.041-3.041-3.041-3.041 Udvalg for Digitalisering og Innovation -1.916-1.408-1.500-1.383 Udvalg for Dagtilbud og Familier -3.397-4.147-5.347-5.347 Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse

Læs mere

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt

Læs mere

Økonomisk status maj 2011

Økonomisk status maj 2011 Økonomisk status maj ndholdsfortegnelse: Regnskabsoversigt....2 Likviditet/kassebeholdning...3 Udviklingen i nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område...4 Fagudvalg...5 Anlægsoversigt...12

Læs mere

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000

Læs mere

Anlægsprogram til 1. behandling (pr. 9. august 2018)

Anlægsprogram til 1. behandling (pr. 9. august 2018) Anlægsprogram - 2022 1. behandling (pr. 9. august 2018) Bilag 3 Det skattefinansierede område: Nyt forslag budget Anlægsudgifter - brutto U 106.603 9.226 115.829 120.503 63.300 47.300 Anlægsindtægter I

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2016

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2016 Budgetopfølgning III pr. 3. september Oversigt over er og "udgiftsneutrale" er 216 Sundhedsområdet 3.135-77 -23 af,1 mio. kr. fra puljen til sundhedsfremme og forebyggelse til visitationen -1 af overskydende

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Økonomi og Udvikling. Høring om budget

Økonomi og Udvikling. Høring om budget Økonomi og Udvikling Høring om budget 2017-2020 Aftenens program Aftenens møde et led i en generel inddragelse Frederikssund en udviklingskommune Budgettet - skat - gæld - likviditet - befolkningsudvikling

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Budgetaftale af 12. oktober 2011

Budgetaftale af 12. oktober 2011 Budgetaftale 2012 af 12. oktober 2011 1 Budgetaftale for Furesø Kommune af 12. oktober 2011 Aftalen indgået mellem: Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, SF, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre

Læs mere

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Budgetvedtagelse på Social- og sundhedsudvalgets område

Budgetvedtagelse på Social- og sundhedsudvalgets område Budgetvedtagelse på Social- og sundhedsudvalgets område 2015-2018 Udvalg/nr. Effektiviseringer og besparelser SSU 1 Bortfald af ikke-obligatorisk voksenelevløn (SHelever) -273-545 -545-545 Ældre 5000000030

Læs mere

Kommissorium for effektivisering. hjvhjgyu. Effektivisering og udvikling. af folkeskolen

Kommissorium for effektivisering. hjvhjgyu. Effektivisering og udvikling. af folkeskolen Kommissorium for effektivisering af folkeskolen hjvhjgyu Effektivisering og udvikling af folkeskolen 15. november 2016 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Formål... 2 Mål og succeskriterier...

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING II - pr. 2. august 2018

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING II - pr. 2. august 2018 ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING II - pr. 2. august Bilag 3 Projekt PSP-element U/I Det skattefinansierede område FB % I Forventet ) og Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling 90.900 69.197 14.300-17.521 156.876

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

Der er indgået budgetaftale for budget i Dragør Kommune mellem følgende partier:

Der er indgået budgetaftale for budget i Dragør Kommune mellem følgende partier: Dragør Kommune. Budgetaftale 2018-2021 Der er indgået budgetaftale for budget 2018-2021 i Dragør Kommune mellem følgende partier: Socialdemokratiet (A) Det Konservative Folkeparti (C) Dansk Folkeparti

Læs mere

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter

Læs mere

BUDGET I OVER- SIGT

BUDGET I OVER- SIGT BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I

POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetforslag behandling

Budgetforslag behandling Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466

Læs mere

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013 Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

Opfølgning på Budgetforlig : Fremtidens Allerød 1. november 2018

Opfølgning på Budgetforlig : Fremtidens Allerød 1. november 2018 Opfølgning på Budgetforlig -26: Fremtidens Allerød 1. november 2018 Som opfølgning på det vedtagne budget for -26 er udarbejdet en oversigt over budgetvedtagelsens ændringer, herunder forligstekster, driftsudvidelser,

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1a - Bevillingsoversigt Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783

Læs mere

Borgermøde om budget

Borgermøde om budget Borgermøde om budget 2018-21 Velkommen og tak fordi I kom! Borgmester Jørgen Johansen Allerød Kommune Formålet med mødet Udfordringen Der er brug for økonomisk opbremsning de næste mange år. Formålet med

Læs mere

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift MTE 1 - Servicetilpasning grønne områder Omkostningsreduktioner Udgifter -1.000-1.000-1.000-1.000 Netto -1.000-1.000-1.000-1.000 Ved at sænke frekvensen i plejen og renholdelsen af rabatarealer, de kommunale

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Besparelseskatalog budget

Besparelseskatalog budget Besparelseskatalog budget 2010-2014 Fagudvalg: Alle udvalg Udvalget for Børn og Familie Dagtilbud 05.25.11 511010 Dagplejen: Nedgang i pladser (befolkningsprognose) -972-972 -1.134-1.296-1.458 05.25.11

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget Anlæg ALLE UDVALG -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget -11.056-11.409-11.409-11.409 0 Fritids- og Kulturudvalget -918-918 -918-918 255 Social- og Sundhedsudvalget -12.582-23.882-31.182-34.982

Læs mere

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

udgetoverførsler - anlæg

udgetoverførsler - anlæg Furesø Kommune B udgetoverførsler - anlæg Anlægsudgifter - brutto U 171.696 45.088 24.957-13.022-15.566 4.700 217.853 194.970 89 22.883 42.454 23.310 65.764 Anlægsindtægter I -21.072-2.85-5.397 5.674 0-23.645-21.315

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Oplæg om budgetforslag 2019-22 Byrådets budgettemamøde den 18. juni 2018 Fra haver til maver Læringslokomotivet KLC Børnehaver Arnbjerg Ørum Skals Familieområdet Overført underskud

Læs mere

Kerneopgaven Uddannelse til Alle

Kerneopgaven Uddannelse til Alle Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017 Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

(i 1.000 kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod

(i 1.000 kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod Side 1 SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2016 C:\Users\OKBJAN\Documents\[CaseNo14-41040 217976-15_v1_Afstemningsliste B2016 2. beh. i Byråd.XLS]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2017-2018-2019 (+)

Læs mere

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr. Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: HR: Omlægning af fleksjobpuljer fra Jobcentret til HR, fleksjobpulje

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015 Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015

INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015 Investeringsoversigt Det skattefinansierede område Ved udarbejdelsen af anlægsbudgettet på det skattefinansierede område er der taget udgangspunkt i den økonomiske politik. Ifølge denne skal der så vidt

Læs mere

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017 sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2018

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2018 ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS tillægsbev Projekt PSP-element U/I Det skattefinansierede område Samlet udgifter U 17.429 87.79 14.3 29.438 9.4 4-21.921 187.517 22.445 Samlet indtægter I -3.

Læs mere

Samlet overblik over Reduktionsforslag

Samlet overblik over Reduktionsforslag DRIFT Økonomiudvalget -9.834-11.427-11.419-11.412 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse -1.047-1.751-1.751-1.751 Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud -19.932-28.663-28.687-28.693 Udvalget for Kultur,

Læs mere

Forvaltningens forslag til Anlægsprogram pr. 25. august

Forvaltningens forslag til Anlægsprogram pr. 25. august BILAG 1 forslag til Anlægsprogram - pr. 25. august Alle budgter er baser på gældende bygningsreglement og uden certificeringskrav. Kommer der yderligere krav ift f.x. -krav; certificeringer e.l., skal

Læs mere

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Center for Plan, Kultur og Erhverv 1. Centrets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål o Konkretisering af de overordnede strategier for kommunens udvikling og udarbejdelse af de nødvendige planer for at skabe de fysiske rammer

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Det forventede resultat

Det forventede resultat Det forventede resultat De udfordringer som vi præsenterede byrådet for ved vinterseminaret den 10. februar, matcher i store træk de udfordringer som ligger i det forventede regnskab for 2016. Det betyder,

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

indtægssiden. På anlægssiden udgør det samlede anlægsbudget i ,750 mio. kr.

indtægssiden. På anlægssiden udgør det samlede anlægsbudget i ,750 mio. kr. Politikområdets indhold Udvalgets ansvarsområde er at planlægge Furesø Kommune med henblik på, at kommunen fortsat udvikler sig som en grøn kommune med attraktive områder til boliger, rekreative funktioner,

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere