""#$%! & '(' &(& *+,! -.! (& ' /0 ' '' ((& 9<1,(<)%% / / / / / 58((%+:1 3 / / / /!%(: % // 98. /3 B)%)%!##$%52< ). /.. /.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download """#$%! & '(' &(& *+,! -.! (& ' /0 ' '' ((& 9<1,(<)%% / / / / / 58((%+:1 3 / / / /!%(: % // 98. /3 B)%)%!##$%52< ). /.. /."

Transkript

1 ! ""#$%! & '(' &(& "!"#$%&'()%* " +,-%&%'()%*. / # %%# 512%2%% %678%%6#$% / / 9(%#-:) /. #);1+-. 2%# 9<1,(<)%% / / / / =(<2%) >(-((<2 / +%)%%) / 58((%+: %%&12 / -#$%?0 4<91:%&3 /. )#)%?4<91< 3/ 3 / / / 5( %%) (<91:) / / %#()8%)%%#$% /!%(: % // 98. /3 B)%)%!##$%52< ). /.. / B8%:)#$ / %(82@)% *+,! /. + <22 / / / / -.! (& ' / 5<%#)8$/?51 / B%):)#?#2 / <%(-:) / 3 >:))%)( 3 %%%%)5( 3/ ;%9-9-&)# 33 ;%9-9-=2)%2%% % 3 3 ;%9-9-=22#> // 3 ;%9-9-%(&)#%; /3/ 3. ;%9-9-&)( / 3 2%#)(&) 33 /0 ' '' ((& 3/ /

2 Bilag U1: Køb og Salg X Udvidelse, nyt Grundsalgskonkurrence for et område ved Jessens Mole Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Behov / ønsker Jessens Mole 7-13 (område mellem Jessens Mole og ny trafikterminal) Forberedelse og afholdelse af grundsalgskonkurrence for de kommunale arealer mellem trafikterminalen og Jessens Mole. Med Udviklingsplan for Svendborg havn er der skabt den nødvendige afklaring og investeringssikkerhed omkring arealerne ved Jessens Mole således at der kan igangsættes en proces frem mod byggemodning og salg. Ud over en indledende markedsvurdering, omfatter projektet udarbejdelse af et program for selve grundsalgskonkurrencen. I forbindelse med programudarbejdelsen skal der afsættes tid til en politisk proces, hvor de endelige betingelser med hensyn til bl.a. bebyggelsens højde og tæthed fastlægges. Projektet omfatter endvidere selve gennemførelsen af konkurrencen, salg og samarbejde med investorer omkring efterfølgende planlægning og projektudvikling. Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav Udviklingen af området har tæt sammenhæng med udviklingen af havnepromenaden Det Blå Bånd på Jessens Mole. Øvrige bemærkninger Bilagsmateriale, evt. link Projektets samlede udgift og periode Udviklingsplan for Svendborg Havn, bl.a. side 20-25: kr Side 2 af 87

3 Nybygning, renovering og energiforbedring x Udvidelse, nyt Grundsalgskonkurrence for et område ved Jessens Mole kr. Tidl Samlet pro jektering Projektering udfø relse Udførelse 0 Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Økonomi Samlede likviditet, netto Acadre Side 3 af 87

4 Bilag U2: Nybygning, Renovering og Energiforbedring X Udvidelse, nyt Oprensning af Ørkild Mølledam og mølledammen i Møllergade Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Caroline Amalie Vej og Møllergade Ørkild Mølledam er fredet ifølge en fredningskendelse fra En fortsat bevarelse af Ørkild Mølledam som sø forudsætter en oprensning af søen ved midlertidig tømning af søen for vand og fjernelse af bundslam. En oprensning vil beløbe sig til ca. 0,65 mio. kr., og vil sikre at fredningsbestemmelsen overholdes samt at søen bevares som rekreativt område. Mølledammen i Møllergade er ikke fredet, og blev sidst oprenset i Mølledammen ligger centralt i Svendborg by og fungere som et rekreativt sted i byen. Oprensningen af Mølledammen vil beløbe sig til ca. 0,65 mio. kr., hvis der yderligere skal foretages naturforbedrende tiltag i Mølledammen vurderes det at koste ca. 0,15 mio. kr. Behov / ønsker Ørkild Mølledam er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse fra 1951 reg. Nr , hvori der står, at den på arealet værende mølledam skal opretholdes som vandareal og vandstanden i den må derfor ikke sænkes ligesom den skal holdes vel oprenset og vedligeholdt. Udover denne afgørelse, som forpligtiger Svendborg Kommune til at oprense søen, så er den rekreative værdi for borgerne i Svendborg By stor. Søen ligger midt i byen og mange ynder at gå ture omkring søen og fodre ænder. Vandløbene Kobberbækken og Trappebækken løber igennem søen og skaber dynamik i søens liv. Igennem tiden er søen blevet fyldt op af slam og er blevet meget lavvandet (kun omtrent 20 cm dyb). Søens rekreative værdi sænkes, da søen ikke længere har så høj æstetisk værdi. Den seneste oprensning blev foretaget i 1994, og nu er det nødvendigt igen. En bibeholdelse af Ørkild Mølledam forudsætter en oprensning, da søen i modsat fald vil blive mere og mere tilgroet og til sidst ikke være at betegne som en sø. Det vil gå imod afgørelsen fra Overfredningsnævnet. Der har tidligere været fokus på tilgroningen af Ørkild Mølledam, blandt andet da Fyns Amts Avis den 11. juli 2011 skrev en artikel omhandlende tilgroningen af Ørkild Mølledam samt øvrige gadekær i kommunen. Den gang svarede kommunen, at der ikke var kapital til at oprense gadekærene. Mølledammen i Møllergade blev sidst oprenset i 2003, på det tidspunkt renoverede man også søen med kantsikring, nyt hegn og beplantning, samt fjernelse af øen i midten af søen. Nye naturforbedrende tiltag i forbindelse med oprensningen kunne eksempelvis være at ændre brinkanlægget med mere naturligbevoksning og flere vandplanter i søen. Side 4 af 87

5 Oprensningen af henholdsvis Ørkild Mølledam og Mølledammen i Møllergade er ikke indeholdt i statens vandplaner. Forundersøgelse Problemet med mange gadekær er, at de ofte er meget forurenede. Første led i en oprensning er derfor at fastslå forureningstilstanden af det materiale, som skal graves væk. Den øverste halve meter af Ørkild Mølledams bund blev den 22. august 2013 undersøgt af Team Natur og Eurofins. Undersøgelsen viste, at den øverste halve meter af søens bund er lettere forurenet, og materialet kan dermed spredes ud på et vejområde, hvor jorden i forvejen er lettere forurenet. Processen for oprensning Oprensningen af Ørkild Mølledam og Mølledammen i Møllergade foreslås at følge nedenstående plan: Efterår 2015 Der skal ansøges om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af de to søer, samt tilladelse efter vandløbslovens 17 til regulering af vandløbet ved Ørkild Mølledam. Derudover skal der laves en anvisning af jord efter jordflytningsbekendtgørelsen. Alle disse myndighedsområder ligger ved Svendborg Kommune. Der skal indhentes tilbud på oprensning og valg af entreprenør. Efterår 2015 Oprensning af Ørkild Mølledam og Mølledammen i Møllergade. Øvrige bemærkninger Svendborg Kommune har i 2012 oprenset 5 søer ved Christiansminde, hvor udbuddet blev vundet af Ollerup Maskinstation med en pris på 0,578 mio. kr. Efter kontakt til Ollerup Maskinstation er der lavet et overslag for oprensningen af Ørkild Mølledam, som beløber sig på omkring 0,65 mio. kr. Der er ikke indhentet tilbud på oprensning af Mølledammen i Møllergade, men da denne sø har vanskeligere tilkørselsforhold i forhold til oprensningen, vurderes det til at ligge i samme beløbsstørrelse som for oprensningen af Ørkild Mølledam. Meromkostningerne ved naturforbedrende tiltag i Mølledammen er anslået omkostninger på ca. 0,15 mio. kr., da der ikke har været indhentet tilbud på opgaven. Oprensning af de to mølledamme kan ikke finansieres indenfor Miljø-, Klima- og Trafikudvalgets nuværende budget, derfor søges midlerne bevilliget på anlægsbudgettet for Projektets samlede udgift og periode kr. Efterår 2015 Acadre Side 5 af 87

6 Nybygning, Renovering og Energiforbedring x Udvidelse, nyt Oprensning af Ørkild Mølledam og mølledammen i Møllergade kr. Tidl Samlet pro jektering Økonomi P ro jektering 0 udfø relse Udførelse Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Samlede likviditet, netto Side 6 af 87

7 Bilag U3: Nybygning, Renovering og Energiforbedring Natur- og Friluftsplan X Udvidelse, nyt Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse Et af kommunens største aktiver er vores natur og landskaber. Det tiltrækker både nye borgere og turister, og giver os et sundere og rigere liv. Byrådet vedtog i oktober 2013 en plan for Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune Planen beskriver, hvordan der kan skabes synergier mellem natur, friluftsliv, sundhed og vækst i en balanceret udvikling. Planen har fokus på handlinger, og der indgår en handleplan med konkrete indsatser. Takten i gennemførelsen af handleplanen afhænger af budgettet. Behov / ønsker En bærende tanke i planen for Natur og Friluftsliv er, at natur og friluftsliv kan løfte hinanden gennem en balanceret indsats, hvor vi sikrer, at der er spændende natur at opleve, og at oplevelsen gøres tilgængelig ved forbedret adgang, faciliteter og formidling. Hertil kommer, at vi skaber historien om oplevelsen gennem branding og markedsføring og herved styrker oplevelsesøkonomien. Planen for Natur og Friluftsliv, har fokus på handlinger, og der indgår en handleplan for med konkrete indsatser, der ligger ud over de lovfæstede vand- og Natura 2000-indsatser. Handlingerne i har hovedvægten på rekreative faciliteter, herunder vandrestier og en længere ridesti. Som led i vand- og Natura 2000-indsatsen skal kommunen iværksætte mange indsatser de kommende år. Indsatsen for vandmiljøet dækker hele kommunen, mens Natura 2000-indsatsen er begrænset til Natura områderne, der kun udgør 4,5 % af kommunens landareal. Jævnfør Strategi Svendborg Kommune -12 ønsker Byrådet at pleje og udvikle naturen i hele kommunen, og at de store investeringer i vand og natur også skal komme borgerne til gode i form af flere rekreative muligheder. I forbindelse med workshop forud for udarbejdelse af Strategi -12 og workshop om naturen i Svendborg Kommune er fremkommet mange borgerønsker om udvikling af friluftslivets muligheder. I forlængelse af udnævnelsen som årets Friluftskommune 2012 gennemførte kommunen en række friluftsaktiviteter og projekter i Handleplanen i Natur og Friluftsliv understøtter disse borgerønsker og viderefører det arbejde, som kommunen satte i gang i forbindelse med Friluftskommunen samtidig med, at borgerne inviteres til at tage aktiv del i indsatsen. Takten i gennemførelsen af Natur og Friluftsliv afhænger af kommunens økonomi, muligheder for eksterne midler og frivillige indsatser fra borgere Acadre Side 7 af 87

8 og foreninger. Med det nuværende budget er der til og med 2015 afsat 0,3 mio. kr. årligt til naturudvikling uden for Natura 2000-områderne samt til friluftsliv i det hele taget, og 0,6 mio.kr. til gennemførelse af de lovfæstede kommunale Natura 2000-indsatser. Øvrige bemærkninger Påvirkning på andre områder: En styrket indsatsen for Natur og Friluftsliv forventes at have en gavnlig effekt på Sundheds- og Forebyggelsesområdet og styrker mulighederne for vækst i turisterhvervet. Afledt drift: På baggrund af erfaringer fra Friluftskommune-året vurderes det, at der er behov for et ekstra årsværk til at løfte de opgaver, der er forbundet med realisering af Natur og Friluftsliv på 0,5 mio.kr. samt et årligt rådighedsbeløb på 0,15 mio. kr. til blandt andet formidling, herunder guidede ture og koordinering af frivillige initiativer samt udvikling af information via elektroniske medier. Erfaringen viser, at det kræver mange forhandlinger med lodsejerne at få tilslutning til samlede stiforløb, idet grundlaget for sagsbehandlingen er frivillighed. Økonomi: Der blev ikke afsat midler i budgettet for 2014 til gennemførelse af Natur og Friluftsliv. Det foreslås, at handlingsprogrammet for udskydes med et år, og at der for 2015 og fremefter afsættes et anlægsbudget på 0,5 mio. kr. årligt til gennemførelse af handleplanen. Herudover foreslås den nuværende bevilling på 0,3 mio.kr. videreført fra 2016 og fremefter. Indenfor udvalgets eksisterende økonomiske ramme er der ikke frie midler til en styrket indsats for naturudvikling og friluftsliv. Det foreslås afsat yderligere midler til Natur og Friluftsliv : 0,5 mio. kr. årligt til anlæg i 2015 og 0,8 mio. kr. fra 2016 og fremefter samt, 0,65 mio. kr. årligt til afledt drift I forbindelse med frigivelse af anlægsbudgettet de enkelte år vil den endelige prioritering af tiltag for natur og friluftsliv blive forelagt Miljø-, Klima- og Trafikudvalget. Staten vil offentliggøre 2. generation af Natura 2000-planer for ultimo 2014 med endelig vedtagelse efteråret Kommunerne skal herefter vedtage handleplaner og som i denne planperiode gennemføre dele af handleplanerne. Det må således forventes, at kommunen - i lighed med 1. planperiode - vil få udgifter til realisering af de nye handleplaner fra Udgiftsrammen vil blive forelagt ved budgetforhandlingerne for Vores bedste bud på nuværende tidspunkt er en indsats i samme størrelsesorden som i denne planperiode dvs. 0,6 mio. kr. om året. Projektets samlede udgift og periode Side 8 af 87

9 Nybygning, Renovering og Energiforbedring Natur- og Friluftsplan x Udvidelse, nyt Økonomi kr. Tidl Samlet pro jektering Projektering 0 udfø relse Udførelse Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Samlede likviditet, netto Acadre Side 9 af 87

10 Bilag U4: Nybygning, renovering og energiforbedring X Udvidelse, nyt Frederiksø maritimt kulturcenter Værftet - forprojekt Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Behov / ønsker Behovsanalyse Den sydvestlige del af Frederiksø. Kommunale arealer og bygninger. Udvikling af koncept og forprojekt for et maritimt kulturcenter Værftet for kultur og erhverv på Frederiksøen. Ud over projektudvikling omfatter projektet også sikring af tilgængelighed og midlertidig anvendelse af de gamle værftsbygninger. I Udviklingsplan for Svendborg havn er det tidligere Svendborg Værfts fællesværksted og tømrerværksted med tilhørende arealer og beddingen blevet udpeget som et område for kultur og erhverv. Med baggrund i en byrådsbeslutning er der fra foråret 2014 på forsøgsbasis sat gang i midlertidige aktiviteter i en del af de tidligere værftsbygninger. I det sene forår 2014 er der igangsat en indledende idé- og udviklingsproces, som kan danne baggrund for en politisk beslutning om områdets fremtidige anvendelse og mere konkrete aktiviteter og funktioner. På den baggrund skal der udarbejdes et samlet koncept og et projektforslag, som vil være grundlag for en vurdering af mulighederne i bygningsmassen og en afklaring af behov og marked i forhold til nye kultur- og erhvervsfunktioner. Specifikke kvalitetskrav Øvrige bemærkninger Svendborg Kommune ejer i forvejen arealerne, som bl.a. omfatter Frederiksøs vestvendte kaj og den store byggebedding, og overtog 1. juli 2014 bygningerne som har rummet Svendborg Værfts Fællesværksted, kantine og tømmerværksted. Bilagsmateriale, evt. link Udviklingsplan for Svendborg Havn, bl.a. side 16-19, side og side 44-47: Projektets samlede udgift og periode kr Side 10 af 87

11 Nybygning, renovering og energiforbedring x Udvidelse, nyt Frederiksø maritimt kulturcenter Værftet - forprojekt kr. Tidl Samlet pro jektering Projektering udfø relse Udførelse Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Økonomi Samlede likviditet, netto Acadre Side 11 af 87

12 Bilag U5: Nybygning, renovering og energiforbedring Bibliotek/kulturhus X Udvidelse, nyt Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse Svendborg Havn Jessens Mole Overordnet beskrivelse Behov / ønsker Behovsanalyse Opførelse af et bibliotek/kulturhus på Jessens Mole med tilhørende parkeringsanlæg i kælder under bebyggelsen. Biblioteket/kulturhuset tager udgangspunkt i oprindelig beskrivelse i rapporten Viden, oplevelse og Sundhed på Svendborg Havn fra Bibliotek/kulturhus er ikke beskrevet detaljeret i det tidligere projektmateriale. Bibliotek/kulturhus indgår ikke specifikt i Udviklingsplan for Svendborg Havn fra februar Anlægsøkonomi er fastlagt ud fra en forventet minimumsstørrelse på 5.000m2 og 50 p-pladser, som beskrevet i tidligere projekt. Det nuværende Svendborg Bibliotek er i pladsnød og ikke fuldt tidssvarende. Ved en nylokalisering på Svendborg havn kan der indrettes et fremtidens bibliotek/kulturhus, som udnytter synergier i samspillet med trafikterminal, uddannelser, kultur og erhverv. Specifikke kvalitetskrav Øvrige bemærkninger Bilagsmateriale, evt. link Projektets samlede udgift og periode Anlægsoverslaget omfatter bibliotek/kulturhus på 5.000m2 og delvist nedgravet parkering under bibliotek med 50 p-pladser. Prisen omfatter ikke arealerhvervelse. Priser er i indeks november 2013 Viden, oplevelse og Sundhed på Svendborg havn : Udviklingsplan for Svendborg Havn : kr Side 12 af 87

13 Nybygning, renovering og energiforbedring Bibliotek/kulturhus Økonomi x Udvidelse, nyt kr. Tidl Samlet pro jektering P ro jektering udfø relse Udførelse 0 Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Samlede likviditet, netto Acadre Side 13 af 87

14 Bilag U6: Nybygning, renovering og energiforbedring X Udvidelse, nyt Opgradering af arealer ved Den Grønne Tråd Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Behov / ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav a. Arealet mellem Krøyers Have og Teatergade. b. Den nordlige side af Ramsherred. c. Torvestræde og del af Møllergade mellem Lille Torv og krydset Gerritsgade og Brogade og mellem Møllergade 32 og Bagergade. d. Adgangen til den kommende stiforbindelse mellem Møllergade og Toldbodvej. I forbindelse med projekteringen for byrumsprojektet er der kommet ideer til at styrke områdets kvalitet ved at fremme oplevelsen af de arealer, der grænser op til byrumsprojektet Den Grønne Tråd. a. Krøyers Have forskønnes i Ørkildsskolen forventer at benytte haven mere. Strækningen ved skolen er 30 km-zone, men der køres med høj hastighed. Omdannelse af strækningen forventes at invitere flere til at benytte haven. Ud over en hastighedsdæmpende effekt er der tale om forskønnelse af bybilledet. b. Den nordlige side af Ramsherred bearbejdes for at opnå samlet visuel helhed i byrummet, når vejarealerne omdannes i Forpladsen til kulturhuset kan udnyttes bedre til f.eks ophold og i forbindelse med optræden. P-arealet ved Fruerstræde kan udnyttes som et rekreativt, velbeliggende areal, der skaber sammenhæng mellem Ramhserred og kirkens areal. c. Torvestræde, som en arrondering af Torvet samt en videreførelse af den planlagte omlægning af Møllergade mellem Lille Torv og den nye stiforbindelse. For at skabe helhed omdannes den resterende del af gågadestrækningen mellem Lille Torv og krydset Gerritsgade/Brogade og mellem Møllergade 32 og Bagergade. d. Adgangen til den kommende stiforbindelse mellem Møllergade og Toldbodvej markeres ved at etablere en byport - tænkt som et kunstprojekt, der udformes i forbindelse med projekteringen af stiforbindelsen. Analysen Byens rum og byens liv, 2008 kommer grundigt rundt om byens kvaliteter og svagheder og især om, hvordan byen kan gøres bedre at færdes og opholde sig i. Analysen anbefaler tre hovedtemaer for byens udvikling, herunder at styrke byen rekreativt. Øvrige bemærkninger Oplægget skal ses som led i en generel fremme af byens tilgængelighed og oplevelsesmæssige kvaliteter. Bilagsmateriale, evt. link Oversigtkort over de nævnte arealer Side 14 af 87

15 Projektets samlede udgift og periode kr. Tidl Samlet pro jektering Projektering 0 udfø relse Udførelse Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Økonomi Samlede likviditet, netto Acadre Side 15 af 87

16 Bilag U7: X Udvidelse, nyt Nybygning, renovering og energiforbedring Klosterplads Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Behov / ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav Omdannelse af Klosterplads. Projektet er en konsekvens af arealets ændrede status ved etableringen af trafikterminalen på Toldbodvej, en naturlig videreførelse af omdannelsen af Toldbod og et led i at i udvikling af bymidten, herunder ankomsten til byen. Klosterplads er et ankomstpunkt til byen. Et rodet trafikrum, der med sin udformning ikke inviterer til byen. Man møder bymidtes bagside og en mur, der gør det er uklart, hvilken retning der vil føre én til videre til centrum. Med etableringen af trafikterminalen fungerer pladsen ikke længere som busholdeplads, og der er således mulighed for et veldefineret ankomstpunkt med en mere bymæssig karakter og god sammenhæng med gågadenettet. Analysen Byens rum og byens liv, 2008 kommer grundigt rundt om byens kvaliteter og svagheder og især om, hvordan byen kan gøres bedre at færdes og opholde sig i. Analysen anbefaler at styrke byen rekreativt ved at opgradere de enkelte byrum og styrke deres sammenhæng og ved at forbedre forholdene for fodgængere og cyklister. Øvrige bemærkninger Oplægget skal ses som led i en generel fremme af byens tilgængelighed og oplevelsesmæssige kvaliteter. Frederiksgade forventes finansieret via områdefornyelse. Bilagsmateriale, evt. link Projektets samlede udgift og periode kr Side 16 af 87

17 Nybygning, renovering og energiforbedring Klosterplads Økonomi x Udvidelse, nyt kr. Tidl Samlet pro jektering Projektering 0 udfø relse Udførelse Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Samlede likviditet, netto Acadre Side 17 af 87

18 Bilag U8: Nybygning, renovering og energiforbedring Byforskønnelse/bykvalitet X Udvidelse, nyt Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Indsatsen omhandler forskønnelse af Svendborg bymidte og indgår som led i en generel fremme af byens tilgængelighed og oplevelsesmæssige kvaliteter. Indsatsen vil naturligt slutte op om de aktuelle byomdannelsesprojekter og understøtte satsningen på bymidte og havn som byens dynamiske handels- og kulturcenter. Det primære formål er - i overensstemmelse med kommuneplanen at fremme den arkitektoniske værdi i de offentlige byrum ved at udvikle stærke brugs- og oplevelseskvaliteter. Opgaven omhandler en ekstraordinær, successiv udvikling af byens kvaliteter via mindre initiativer, der skaber forbedret tilgængelighed, oplevelse og arkitektonisk merværdi i de offentlige byrum for derved at styrke byens attraktion. Behov / ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav Der er øget fokus på bykvalitet og merværdi. Byen er blevet en vare. Oplevelsesdimensionen har fået enorm betydning og krav til kvaliteten af de fysiske rammer er langt større end tidligere. Bykvalitet er således et betydningsfuldt parameter i konkurrencen byerne imellem. Et attraktivt bymiljø har stor betydning for bosætning, for erhvervsmæssig udvikling - herunder turisme - og for muligheden for at tiltrække den kvalificerede arbejdskraft. Analysen Byens rum og byens liv, 2008 kommer grundigt rundt om byens kvaliteter og svagheder og især om, hvordan byen kan gøres bedre at færdes og opholde sig i. Gehl Architects anbefaler bl.a. forbedring af en række ankomstpunkter til byen, aktiviteter for børn, skiltning til en række distinationer, information om byens historie, supplerende beplantninger og effektbelysning. Øvrige bemærkninger Oplægget skal ses som led i en generel fremme af byens tilgængelighed og oplevelsesmæssige kvaliteter. Bilagsmateriale, evt. link Projektets samlede udgift og periode kr Side 18 af 87

19 Nybygning, renovering og energiforbedring Byforskønnelse/bykvalitet Økonomi x Udvidelse, nyt kr. Tidl Samlet pro jektering Projektering 0 udfø relse Udførelse Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Samlede likviditet, netto Acadre Side 19 af 87

20 Bilag U9: Nybygning, renovering og energiforbedring Plan for bymidtens udvikling X Udvidelse, nyt Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Svendborg bymidte afgrænset af Dronningemaen, Viebæltet, Vestergade, Valdemarsgade og havnen. Overordnet beskrivelse Behov / ønsker Kommuneplan indeholder et politisk ønske om udarbejdelse af en bymidteplan, som styringsværktøj for udviklingen af bymidten. I dialog med borgerne skal der formuleres en vision for, hvordan bymidtens overordnede struktur skal udvikle sig. Dele af byens styrker og svagheder er kortlagt og registreret på en række områder. Men der er behov for at analysere de fysiske potentialer for byfortætning, trafikale omdannelser og forbedring af byens rekreative muligheder som grundlag for en plan for omdannelse, der kan skabe en tættere og smukkere by, der genererer mere liv. Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav Øvrige bemærkninger Bilagsmateriale, evt. link Projektets samlede udgift og periode kr Side 20 af 87

21 Nybygning, renovering og energiforbedring Plan for bymidtens udvikling Økonomi x Udvidelse, nyt kr. Tidl Samlet pro jektering Projektering udfø relse Udførelse 0 Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Samlede likviditet, netto Acadre Side 21 af 87

22 Bilag U10: Nybygning, renovering og energiforbedring Omdannelse af Jernbanegade X Udvidelse, nyt Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Behov / ønsker Behovsanalyse Jernbanegade Jernbanegade indgår i det overordnede vejnet, der omkranser byen. Skattergade med middelalderstruktur og bevaringsværdigt bygningsmiljø er gennemskåret af jernbanen og et hegn, der skærer byen over både fysisk og visuelt, og virker som en barriere mellem bymidten og vandet. Endvidere mangler krydsningen mellem Vestergade /Valdemarsgade og Jernbanegade en tydelig markering af, hvor byens centrum begynder. Mulighederne for at omdanne trafikkorridoren til et grønt forløb med bedre krydsningsmuligheder over jernbanesporene samt en markering af indgangen til Jernbanegade undersøges. Historien er tilstede på mange niveauer og på flere forskellige måder i Svendborg. Området Skattergade og Jernbanegade spænder vidt fra bindingsværkshuse, det historiske gadenet og til industrialiseringens spor. Når man ankommer til byen bør man føle sig inviteret til at opleve byen og de kvaliteter, herlighedsværdier og historiske tilbud der findes. Denne inviteren starter ved ankomsten til bymidten og de vigtigste ankomstpunkter bør signalere overgang, port, velkomst. Samtidig skal disse punkter være godt knyttet til byens netværk, både fysisk og visuelt. Det skal være nemt at orientere sig og finde vej også til vandet. Budgettet omhandler udgiften til analyse og rådgivning. Specifikke kvalitetskrav Øvrige bemærkninger Oplægget skal ses som led i en generel fremme af byens tilgængelighed og oplevelsesmæssige kvaliteter. Bilagsmateriale, evt. link Projektets samlede udgift og periode kr Side 22 af 87

23 Nybygning, renovering og energiforbedring Omdannelse af Jernbanegade Økonomi x Udvidelse, nyt kr. Tidl Samlet pro jektering Projektering udfø relse Udførelse 0 Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Samlede likviditet, netto Acadre Side 23 af 87

24 Bilag U11: Nybygning, renovering og energiforbedring X Udvidelse, nyt Rekreative stier og friluftsliv i Tankefuld Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Tankefuld, Svendborg Vest I Tankefuld er landskabets omformning og udnyttelse til bosætning og nye rekreative tilbud til borgere i Svendborg et helt centralt særkende. I Budget angives de kommende års kommunale investeringer i nye stier, offentlig tilgængelige friluftstilbud og opholdspladser i landskabet. Behov / ønsker Kommunen er ejer af Sofielundskoven, Povlinelundskoven og Juulgårdskov. Ligesom kommunen er grundejer på Idrætscenterområdet og lejer jorden ud på Sydfyns Erhvervsforskole ved Hellegårdsvej. På disse arealer skal der i de kommende år anlægges nye stier og aktivitetstilbud. I 2014 og 2015 arbejdes med etablering af ny sti og opholdspladser på Egense Ås fra Hospice Sydfyn til Egense Forsamlingshus. Ligeledes arbejdes der på etablering af nyt aktivt friluftsområde i Sofielundskoven og færdiggørelse af flere Kløverstier i Svendborg Vest. Ligesom der arbejdes med etablering af Blåt støttepunkt på Tankefuld Strand. Behovsanalyse De afsatte midler på 1,5 mio kr. per år i skal anvendes som kommunal medfinansiering af større projekter, som skal søges etableret ved hjælp af puljers, fondes og samarbejdspartneres bidrag. Muligheder der løbende opstår, når kampagner og samarbejdspartnere giver mulighed herfor. Øvrige bemærkninger Nye stianlæg og friluftsaktiviteter planlægges og anlægges i samarbejde med Natur, Klima og Teknik, CETS og frivillige organisationer. Bilagsmateriale evt. link Projektets samlede udgift og periode 6,0 mio kr. i anlægsudgift i perioden Side 24 af 87

25 Nybygning, renovering og energiforbedring Rekreative stier og friluftsliv i Tankefuld X Udvidelse, nyt kr. Tidl Samlet pro jektering Projektering 0 udfø relse Udførelse Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Økonomi Afledt drift afdrag 0 0 Afledt drift Samlede likviditet, netto Acadre Side 25 af 87

26 Bilag U12: Nybygning, renovering og energiforbedring Fællesbibliotek på Thurø Skole X Udvidelse, nyt Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse Thurø Skole, Bergmannsvej 25, 5700 Svendborg Overordnet beskrivelse Behov / ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav Øvrige bemærkninger En sammenlægning af folke- og skolebibliotekerne på Thurø til et fælles bibliotek på den nyrenoverede Thurø skole. Nuværende tidsplan: Indflytning august 2015 Selvbetjeningsudstyr, sikringsanlæg, overvågningsanlæg, reoler, krybber og andet inventar Sikrings- og overvågningsudstyr er en forudsætning for et åbent, selvbetjent bibliotek. Renovering af gamle og reoler og indkøb af nyt inventar er holdt på et minimum. Det tekniske udstyr skal kunne fungere sammen med Bibliotekets ITløsninger. Udgifterne her vedrører kun folkebiblioteksdelen af projektet. Bilagsmateriale, evt. link Dørautomatik og adgangskontrol kr ,- Overvågningsanlæg kr ,- Flytteomkostninger kr ,- Opgradering af edb system, bibliobranch kr ,- Omlakering af gamle reoler kr ,- Krybber og nye reoler kr ,- Øvrige møbler kr ,- I alt kr ,- Projektets samlede udgift og periode Kr halvår 2015 Side 26 af 87

27 Nybygning, renovering og energiforbedring Fællesbibliotek på Thurø Skole Økonomi X Udvidelse, nyt kr. Tidl Samlet pro jektering Pro jektering 0 0 udfø relse Udførelse Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Samlede likviditet, netto Acadre Side 27 af 87

28 Bilag U13: Nybygning, Renovering og Energiforbedring Værestedet i Hømarken X Udvidelse, nyt Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse Ved Nymarkskolen i Hømarken Overordnet beskrivelse Nybygning af lokaler til fritidsaktiviteter for Værestedet i Hømarken Behov / ønsker I Svendborg Kommune er der skærpet fokus på unge-satsningen som omdrejningspunkt for en positiv udvikling i Hømarken. Værestedet er primært et tilbud for områdets børn og unge (9 18 årige) og det finansieres af Svendborg Kommune. Behovsanalyse Værestedet er hjemmehørende i en pavillon, der ligger på Nymarkskolens grund og er dermed en del af den lokale skoles bygningsmasse. Samtidig er den placeret midt i boligområdet og skolens idrætsområde. Pavillonen er købt og overtaget efter byggeriet omkring Storebæltsbroen, og har en stand som giver anledning til en kraftig renovering. Svendborg kommune har tidligere renoveret på pavillonen, men renovering er vanskelig på grund af pavillonens grundtilstand. Pavillonen bliver ud over klublokale for Værestedet også brugt af Idrætsforeningen og I-klassen på Nymarkskolen. Der er fra BUPL s side rejst kritik af lokalernes arbejdsmiljø. Specifikke kvalitetskrav Øvrige bemærkninger En langsigtet løsning skal søges etableret. Det skal undersøges, hvorvidt en løsning med en tilbygning i tilknytning til skolen kan være anvendelig. Bilagsmateriale evt. link Afledt drift indgår ikke i beregningen, da det forudsættes at holdes indenfor eksisterende driftsbudget. Projektets samlede udgift og periode 2,9 mio. kr Side 28 af 87

29 Nybygning, Renovering og Energiforbedring Værestedet i Hømarken Økonomi x Udvidelse, nyt kr. Tidl Samlet pro jektering Pro jektering udfø relse Udførelse Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag 0 0 Afledt drift 0 0 Samlede likviditet, netto Acadre Side 29 af 87

30 Bilag U14: Nybygning, Renovering og Energiforbedring X Udvidelse, nyt Drøn på skolegården Ørkildskolen, Byen Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Behov / ønsker Ørkildskolen, afd. Byen Etablering af skolegårdsprojekt Drøn på skolegården på Ørkildskolen, afd. Byen if. med skolestrukturændringen til en samlet ramme på 2,5 mio. kr., heraf finansieres 1 mio. kr. fra anlægspuljen fra skolestrukturens ramme til skolen. I forbindelse med skolestrukturændringens afledte anlægsmidler deltog Ørkildskolen afd. Byen om at komme i betragtning ved projektet Drøn på skolegården udskrevet af Bygge- og anlægsfonden, Kræftens Bekæmpelse og Realdania. Herfra fik skolen kr. til at kvalificere og videreudvikle projektet. Skolen blev ikke et af de syv projekter der blev udtaget i sidste ende. Ørkildskolen afd. Byen står nu med et gennembearbejdet projekt, som skolen mangler midler til at gennemføre fuldt ud. Det samlede skolegårdsprojekts budgetramme er 2,5 million kroner. En million finansieres fra anlægspuljen. Projektet er blevet til i samarbejde mellem personale, elever, forældre og arkitekt. Beskrivelsen er et udtryk for, hvordan skolen ønsker skolegården indrettet, så den tilgodeser såvel leg som læring samt skolens arbejde med idrætsskolekonceptet og udeskole pædagogik i alle fag. Projektet indgår som et element af Ørkildskolens realisering af folkeskolereformen. Afd. Byens nuværende skolegård, faciliteter og muligheder er nedslidte og består af to små skolegårde med asfalt. Skolen er med sin placering i Svendborg bymidte meget mere end en skole i byen. Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav Øvrige bemærkninger Projektet indgår som et element af Ørkildskolens realisering af folkeskolereformen. Bilagsmateriale evt. link Udvalget for Børn og Unge s møde den 8. april 2014 Projektets samlede udgift og periode 2,5 mio. kr Side 30 af 87

31 Nybygning, Renovering og Energiforbedring x Udvidelse, nyt Drøn på skolegården Ørkildskolen, Byen kr. Tidl Samlet pro jektering Projektering udfø relse Udførelse Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Økonomi Afledt drift afdrag 0 0 Afledt drift 0 0 Samlede likviditet, netto Acadre Side 31 af 87

32 Bilag U15: Nybygning, Renovering og Energiforbedring X Udvidelse, nyt Ny Børnehuset/Hus 53 Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse Børnehuset, Ørbækvej 51, 5700 Svendborg Hus 53, Ørbækvej 53, 5700 Svendborg Overordnet beskrivelse Sammenlægning af Børnehuset og Hus 53 Behov / ønsker I udvalget for Børn og Unge er der i april 2013 godkendt en sammenlægning af aflastningsinstitutionen Hus 53 og døgninstitutionen Børnehuset beliggende henholdsvis på Ørbækvej 51 og 53. Der er et øget pres på de to institutioner. I øjeblikket klares presset ved at anvende matrikelløs aflastning på andre adresser, hvilket er meget omkostningstungt. De to institutioner er beliggende tæt op ad hinanden, og det har været undersøgt at sammenbygge og udvide de to institutioner. Ved en sammenbygning af institutionerne er der påpeget skærpede myndighedskrav til indretning i forhold til dimensionering og brandsikring. Ved en sammenlægning og udbygning af institutionerne og dertil ændrede fysiske rammer, udløses der bygningskrav af sådan et omfang, at det umiddelbart tilrådes at opføre en hel ny institution. Det er undersøgt og vurderet, at matriklerne på Ørbækvej ikke er af en sådan størrelse, at man kan fremtidssikre institutionerne, så de opfylder både efterspørgslen og myndighedskravene. Behovsanalyse Der er derfor behov for enten at bygge en ny institution eller at finde en eksisterende kommunal bygning fx Hjortøhus, der kan ombygges/tilpasses behovene ved sammenlægning af Børnehuset og Hus 53. Udvidelse af Børnehuset med en 6. plads. Udvidelse af Hus 53, så den matrikelløse del kan rummes i samme fysiske rammer som Børnehuset/Hus53. Specifikke kvalitetskrav Institutionerne skal leve op til krav i Byggeloven og arbejdsmiljøloven. Øvrige bemærkninger En langsigtet løsning skal søges etableret for at sikre en bæredygtig institution, der modsvarer myndighedskrav, arbejdsmiljøkrav mv.. Det skal undersøges, hvorvidt der skal bygges en ny institution, eller om der kan findes en kommunal bygning, som ved ombygning/tilbygning kan leve op til kravene. Projektet lånefinansieres og afdrages via en takstforøgelse. Eventuelle ændringer i driftsudgifter er ikke indregnet, da det bl.a. vil afhænge af, hvilken løsning der peges på. Projektets samlede udgift og periode Ca. 25 mio. kr Side 32 af 87

33 Nybygning, Renovering og Energiforbedring Ny Børnehuset/Hus 53 X Udvidelse, nyt kr. Tidl Samlet pro jektering Økonomi Projektering 0 udfø relse Udførelse 0 Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Samlede likviditet, netto Acadre Side 33 af 87

34 Bilag U16: Nybygning, Renovering og Energiforbedring X Udvidelse, nyt Udvidelse af legeplads ved Sundet, Børnely Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Jernbanevej 11, 5700 Svendborg Overordnet beskrivelse I Sundet ved det Integrerede børnehus Børnely er der pt. en byggegrund til salg. Køb af grunden som ligger tæt op til Børnely s legeplads. Udearealerne omkring Børnely er små, børnehusets størrelse taget i betragtning. (Til sammenligning har Børnely 20 m 2 pr. barn og Vesterlunden, Skovlinden 70 m 2 ). Børnely er pt. normeret til 39 vuggestue børn og 60 børnehave børn. Behov / ønsker Der er en unik mulighed for at forbedre udearealerne ved børnehuset Børnely. Den udbudte grund er de eneste arealer, der støder direkte op til Børnelys grund, der vil ikke, hvis denne grund bebygges, senere være mulighed for at udvide arealet omkring Børnely. Behovsanalyse Børnely er Svendborg kommunes pt. største og nyeste børnehus. Børnehuset er bygget så den på alle måder lever op til nutidens krav om fleksible og udviklende læringsmiljøer. Specifikke kvalitetskrav Legepladsen for både vuggestuen og børnehaven, lever imidlertid ikke op til de samme krav. Den er lille i forhold til antallet af børn og en stor del af den, ligger tæt omkring huset. Børnehuset har et ønske om i langt højere grad at kunne inddrage legepladsen som et 3. Læringsrum, hvor man, som inden for, kan arbejde aktivt med at udvikle et inkluderende læringsmiljø. På samme måde er der et ønske om at kunne indrette en langt mere varieret legeplads, der giver børnene anderledes og flere udfordringer i forhold til at udvikle motoriske færdigheder og glæde ved at bruge kroppen aktivt. Der ville med det øgede antal kvadratmeter udendørs være mulighed for at udvikle et spændende og attraktivt udendørs læringsrum, der svare til det, der er indendørs. Det ville være unikt at have et børnehus i Svendborg Centrum, der også havde attraktive udendørs arealer. Øvrige bemærkninger Købet er under forudsætning af, at ejendommen kan erhverves for en attraktiv pris. Bilagsmateriale evt. link Annonceringen på ejendomsmæglerens hjemmeside: Projektets samlede udgift og periode Grundpris kr , rydning og jordarbejder kr indretning af lejeplads kr i alt kr Side 34 af 87

35 Nybygning, Renovering og Energiforbedring x Udvidelse, nyt Udvidelse af legeplads ved Sundet, Børnely kr. Tidl Samlet pro jektering Projektering 0 udfø relse Udførelse + køb Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Økonomi Afledt drift afdrag 0 0 Afledt drift 0 0 Samlede likviditet, netto Det økonomiske overslag ikke indeholder udgifter vedr.: Håndtering og bortskaffelse af forurenet ( miljø og affald mv. ) jord. Arkæologiske fund! Ledninger- og kabler vedr. ejendommen. Tinglyste byrder på ny ejendom. Sammenmatrikulering. Det er ikke undersøgt om ejendommen kan anvendes jf planloven. I ovennævnte anlægsudgift er indeholdt en estimeret købspris, men det forudsættes, at ejendommen kan erhverves for en attraktiv pris. Acadre Side 35 af 87

36 Bilag U17: Nybygning, Renovering og Energiforbedring Anlæg af Idrætshal Rantzausminde X Udvidelse, nyt Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Rantzausminde Skole/Rantzausmindehallen Dyrekredsen 12, 5700 Svendborg Etablering af hal-2 i tilknytning til Rantzausminde Skole. Administrationen har modtaget skrivelse fra bestyrelsen på Rantzausminde Skole og Rantzausminde Idrætsforening hvor man beskriver behovet for at få anlagt en idrætshal i tilknytning til den eksisterende hal/skolen. Oplæg fra bestyrelserne er vedlagt som bilag. Administrationen bemærker, at der allerede nu, er et markant behov for ekstra omklædningsrum til brug for både skolen og Idrætsforeningen. Ud fra det fremsendte materiale, har administrationen udarbejdet en rammebeskrivelse som kan danne udgangspunkt for en eventuel videre bearbejdning af projektet. Behov / ønsker Rammebeskrivelse: Beskrivelsen tager afsæt i at hallen bygges som en traditionel fritstående 20x40 hal og med materialevalg, som kræver mindst mulig vedligehold, og med fokus på at sikre en god sammenhæng med skolen og den nuværende hal. Aktivitets og depotrum Halgulv 20x40 = 800 m2 Teknisk område/gangareal omkring aktivitetsgulvet m2 Depot m2. Indgangsparti 50 m2 - kan eventuelt spares ved sammenbygning med eksisterende hal. Teknikrum 20 m2 Areal uden omklædning i alt ca m2 Vådrum: 160m2 omklædningsrum, som f.eks. opdeles i 4 ordinære omklædningsrum a ca. 40 m2, f.eks. indrettet med mindre rum til lærer/træner-omklædning. 2 dommerrum a 6-8 m2. Vådrumsareal ca. 176 m2. Samle bygningsmasse: m2 Side 36 af 87

37 Behovsanalyse Administrationen har modtaget nedenstående bemærkninger fra initiativtagerne om behovet for anlæg af en ny hal: SKOLEN Skolen tilbyder et helt skoleforløb klasse. Skolen benytter idrætsfaciliteterne dagligt fra kl Timetallet forventes udvidet som følge af skolereformen, hvor motion og bevægelse er en betragtelig del af den daglige undervisning. Skolens elevtal er steget signifikant og er som følger: Fra 1. august 2011: 509 elever til 1. august 2014: 554 elever. Klassekvotienten er således steget med to over hele skoleforløbet. I sommerperioden (påske efterårsferie) har vi fine udenomsarealer, hvor alle kan lave aktiviteter uanset hvor mange elever, der er i timerne. Materialemæssigt har vi et fint samarbejde med ERI. Til gengæld har vi hele året udfordringer mht. omklædningsforholdene. I vinterperioden er der indendørs yderst trange kår nedenfor er nævnt nogle af de udfordringer, vi står overfor: Hver dag er der en 1 eller 2 timer, hvor vi bliver nødt til at være elever samtidig i hal og sal. Hver dag bruges hal og gymnastiksal af elever/lærere, og det giver ikke optimale betingelser for undervisningen. Derudover benytter Ældreidrætten hallen om tirsdagen, når eleverne har spisepause vi kan ganske enkelt ikke tilbyde dem andet Endvidere benytter Børnehaveklasserne hallen om torsdagen, når alle andre elever har spisepause Meget trange omklædningsvilkår med fx 45 niendeklasses piger, der samtidig skal klæde om og tage bad på 10 minutter med 5 brusere til rådighed Skolens forøgede elevtal gør, at der ikke kan afholdes arrangementer i andre dele af skolen end idrætshallen. Det drejer sig fx om juleafslutning, dimission og eksamensafvikling, samt skolefester og andre udendørs arrangementer, der er afhængige af vejret. Bordopstilling og beskyttende tæpper på gulvet gør, at der må aflyses aktiviteter i hallen. IDRÆTSFORENINGEN HALLEN Der er aktivitet i Rantzausmindehallen: Fra kl , hvor ERI Motionscenter åbner. Fra kl disponerer Rantzausminde Skole over idrætshallen og multisalen og omklædningsfaciliteter. Fra kl kl er hallen, multisalen og omklædningsfaciliteter udlejet til foreningssport. I weekends afholdes træning og stævner primært i form af håndbold og fodbold. Rantzausmindehallen har været fuldt udlejet i sæson 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 og vil også være fuld booket i sæsonen 2014/2015, og er dermed én af de mest bookede idrætshaller i Acadre Side 37 af 87

38 Specifikke kvalitetskrav Svendborg Kommune. Egense / Rantzausminde Idrætsforening (ERI) har igennem de seneste 10 år oplevet tilgang af medlemmer, hvilket bl.a. har medført etableringen af fullsize kunstgræsbane kr. 3,8 mio. i Et fantastisk aktiv, der anvendes af Rantzausminde Skole og ERI, samt mange klubber fra Svendborg, Sydfyn og Langeland, hvilket har medført endnu større aktivitet i Rantzausmindehallens i forvejen overbookede omklædningsrum. RENGØRING OG DRIFT Det er en udfordring at få rengjort og vedligeholdt hallen p.g.a. den megen aktivitet. Hallens rengørings- og vedligeholdelsesbudget er under hårdt pres p.g.a. den store aktivitet og deraf følgende slid. OMKLÆDNING Etableringen af fullzise kunstgræsbane i 2013 har forøget idrætsaktiviteten og dermed udfordringen med de manglende omklædningsfaciliteter, idet mange klubber ønsker at anvende kunstgræsbanen og der kan nu spilles fodbold hele året, hvor der tidligere var pause-tilstand fra oktober til februar. (Højsæsonen i hallen). I månederne fra august til maj anslås at der på ugentlig basis foretages i niveauet omklædninger, fordel med ca omklædninger i skoletiden og ca i foreningsregi inkl. weekend kampe med udehold, stævnedage m.v. Altså en meget stor belastning af relativt få og små faciliteter. Øvrige bemærkninger I driftsbudgettet er ikke afsat midler til de større renoveringsopgaver af hallen, som forventeligt vil komme hen over en årrække. Opgaver af denne karakter planlægges og iværksættes af Haludvalget, som prioriterer ud fra det faktiske behov i de af kommunens haller som er med i ordningen. Den generelle ramme på kr. 1,5 mio., som årligt afsættes til Haludvalget bør derfor tilpasses ud fra, at der med anlæg af hallen sker en forøgelse af den samlede bygningsmasse. Det vurderes således, at der fra 2018 bør foretages en udvidelse af Haludvalgets ramme på kr. 0,1 mio. årligt. Dette fremgår af budgetskemaet. I det vedhæftede driftsskema er indarbejdet en årligrammeudvidelse på netto kr. pr. år, som er lagt ind med 50 % virkning i 2016 og fuld virkning fra Nedenstående tal tager afsæt i erfaringstal fra øvrige haller, ligesom der er indtænkt den økonomiske gevinst ved samarbejdet mellem den eksisterende hal og skolen. Side 38 af 87

39 Udgiftstype Kroner Løn leder Ejendom El Vand Varme forsikring Rengøring Inventar Total pr. år Økonomisk fordeling Kroner Økonomisk område Foreningsbetaling Idrætsklubber Tilskud foreningsbrug Folkeoplysningsudvalget Skolebrug Børn og Ungeområdet Øvrig kommunal Økonomiudvalget/fagudvalg finansiering Øvrige indtægter Kommerciel udlejning Total pr år Netto merudgift for Svendborg Kommune kr ( ) Vedr. anlægssummen: Administrationen bemærker, at der bør afsættes et beløb på kr. 0,5 mio. til udredning og beskrivelse af projektet i budget Beløbet er indeholdt i den samlede anlægssum på kr. 17 mio. Bilagsmateriale, evt. link Projektets samlede udgift og periode Bilag Beregning på ny hal i Rantzausminde Bilag Oplæg vedr. anlæg af idrætshal i Rantzausminde fra Rantzausminde Skole og Rantzausminde Idrætsforening Kr. 17,0 mio. Projekt start 2015 Projekt slut 2016 Acadre Side 39 af 87

40 Nybygning, Renovering og Energiforbedring Anlæg af Idrætshal Rantzausminde Økonomi x Udvidelse, nyt kr. Tidl Samlet pro jektering Projektering udfø relse Udførelse 0 Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Samlede likviditet, netto Side 40 af 87

41 Bilag U18: Nybygning, Renovering og Energiforbedring X Udvidelse, nyt Udredning af renoveringsbehov af skolernes faglokaler Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Skolernes faglokaler Formålet med en udredning af faglokalernes tilstand er at kunne sætte pris på og foreslå en prioritering med henblik på at imødegå myndighedskrav samt sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold. Udvalget for Børn og Unge besluttede på mødet den 14. august 2013, at en nærmere udredning af behovet for renovering af skolernes faglokaler skulle afvente etablering af et ejendomskontor, med hensyn til koordinering af fremtidige, større indvendige renoveringsbehov, og således at det kunne koordineres med skolereformens implementering med henblik på at afstemme renoveringsbehov med fremtidige anvendelsesbehov. Behov / ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav Der søges om ressourcer til at gennemføre udredning samt til afholdelse af udgifter til de nødvendige og omkostningstunge tests, så som test af rumklang og luftforhold. Center for Ejendomme og Teknisk Service sikre at der foretages en teknisk gennemgang af lokalerne, herunder de nødvendige tests af rumklang og ventilation. Skoleområdet udarbejder en plan for den fremtidige anvendelse af faglokalerne, og denne koordineres med analysen af faglokalerne, således at vurderingen af behovet for renovering sker i et samarbejde mellem Børn og Unges administration og Center for Ejendomme og Teknisk Service. Øvrige bemærkninger Der er forventeligt et reelt efterslæb i forhold til vedligeholdelse af faglokaler, hvorfor det anbefales at der afsættes en ramme på kr. 3 mio. Til at håndterer de mest presserende renoveringer. Når den tekniske gennemgang er færdig og renoveringsbehovet er klarlagt og planen for det fremtidige anvendelsesbehov er klarlagt vil der blive udarbejdet et prioriteret oplæg, med økonomi oversigt, til politisk beslutning. Bilagsmateriale, evt. link Samtidig anbefales det, at der afsættes penge til den løbende almindelige renovering/vedligeholdelse af lokaler, på et højere niveau en i dag, da det kan konstateres at der er et væsentligt efterslæb. Det anbefales at der årligt afsættes kr. 2 mio. således at der over en årrække nås et økonomisk mellemniveau til håndtering af den løbende vedligeholdelse af faglokaler, løbende afstemt med de fremtidige anvendelsesbehov for lokalerne. Projektets samlede udgift og periode 3. mio. kr. 2. mio. kr. 1. år årligt Acadre Side 41 af 87

Bruttoliste til budget 2015 Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur

Bruttoliste til budget 2015 Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Politikområde: Udvikling af Svendborg Havn 1.000 kr. + = udgift, - = indtægt 2015 2016 2017 2018 1: Frederiksø maritimt kulturcenter Værftet - forprojekt 2.000 2.000 2: Grundsalgskonkurrence for området

Læs mere

Budget 2015 Anlæg 2015-18

Budget 2015 Anlæg 2015-18 Udvidelsesforslag til basisanlægsbudget Bilag Netto - 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Køb og salg: 500 1.000 0 0 U1 Grundsalgskonkurrence 500 1.000 Nybygning, Renovering og Energiforbedring: 52.176 91.390

Læs mere

Budget 2015 Anlæg 2015-18

Budget 2015 Anlæg 2015-18 Udvidelsesforslag til basisanlægsbudget Bilag Netto - 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Køb og salg: 5.374 3.430 2.430 2.760 U1 Tankefuld - ændrede grundpriser 4.874 2.430 2.430 2.760 U2 Grundsalgskonkurrence

Læs mere

Herved kan den nuværende gymnastiksal/multisal frigøres til brug i forhold til et kulturelt samlingssted ved skolen og hallen.

Herved kan den nuværende gymnastiksal/multisal frigøres til brug i forhold til et kulturelt samlingssted ved skolen og hallen. Rantzausminde Skole NOTAT VEDR. IDRÆTSFACILITETER I RANTZAUSMINDE Nedenstående notat beskriver med konkrete faktuelle oplysninger et øget behov for etablering af idrætsfaciliteter i Rantzausminde. Først

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Kultur- og Planlægning

Budget 2013 Udvalget for Kultur- og Planlægning Politikområde 1: Tankefuld 1.000 kr. Etape 1 2013 2014 2015 2016 1. Projektudvikling 1.037 1.037 2. Salgsfremme 1.016 508 508 508 3. Afdrag lån -2.600 2.300 600-600 4. Grundsalg 5.000-13.000 6.000 5. Grønne

Læs mere

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt Politikområde: Økonomiudvalget x Eksisterende Ændring, +/- Udvidelse, nyt Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse, Nyborgvej Overordnet beskrivelse Indtil 2004 var klubbane for Boldklubben Stjernen.

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat 10 mio. kr. fordelt med 7,1 mio. kr. i 2018 og 2,9 mio. kr. i 2019 til kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Læs mere

Planstrategi Forslag til visioner og mål for midtbyudvikling i Ikast og Brande

Planstrategi Forslag til visioner og mål for midtbyudvikling i Ikast og Brande Planstrategi 2019 Forslag til visioner og mål for midtbyudvikling i Ikast og Brande I forbindelse med udarbejdelsen af Planstrategi 2019 har Byrådet besluttet at sætte fokus på udviklingen af midtbyerne

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag Projektnavn: Anlægsforslag kapacitet på dagtilbudsområdet plan mod parallelsamfund Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Svendborg by Den 28. maj 2018 indgik regeringen sammen

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån I alt

1.000 kr. Kval. Lån I alt Drift og Anlæg: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Etablering af hundeskov i genbrugsskoven 250 0 0 0 Offentlige toiletter - renovering m.m. 1.150 I alt 1400 0 0 0 + = udgift, - = indtægt Etablering

Læs mere

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning Plan og Erhverv TANKEFULD, ETAPE 2 1.000 kr. Projektering og arkæologi 8.000 Byggemodning - grunde, interne veje 20.000 14.000 Byggemodning - grøn og salgsfremme 500 3.500 3.100 Afdrag lån 1.200 4.500

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Handlingsplan til Legepladsstrategi - Åben sag

Handlingsplan til Legepladsstrategi - Åben sag Handlingsplan til Legepladsstrategi - Åben sag Sagnr.: 18/982 Sagsansvarlig: MERETE VINDUM SCHAFBUCH J.nr.: 01.00.05 P20 Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget Anledning Teknik- og Miljøudvalget blev

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg (negativt beløb indikerer merforbrug) (1.000 kr. Navn 2011 p/l) 2012 2013 2014 2015 DRIFTSØNSKER: Midler til vedligeholdelse af grønne, grå og sorte arealer -

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Når kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre.

Når kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre. Dato: 7. april 2014 Til: Økonomiudvalg og byråd Vedrørende: i Holbæk Kommune Indledning Holbæk Kommune havde efter kommunesammenlægningen i 2007 en gæld på 700 mio. kr. ved udgangen af 2013 var gælden

Læs mere

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3.

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. Velkommen til borgermøde Krøyers Plads, Jessens Mole 7-9 - blandet bolig og erhverv Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2016 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Nielsen Gennemgang af

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR BYUDVIKLINGSINITIATIVER I HOLBÆK HAVN

KOMMISSORIUM FOR BYUDVIKLINGSINITIATIVER I HOLBÆK HAVN KOMMISSORIUM FOR BYUDVIKLINGSINITIATIVER I HOLBÆK HAVN Baggrund Byrådet blev ved temamøde i juni måned 2014 præsenteret for en gennemgang af alle gældende planer for havneområdet. På temamødet blev drøftet,

Læs mere

Investeringsstrategi for Idræts- og facilitetsområdet i Halsnæs Kommune 2017, 18, og 19

Investeringsstrategi for Idræts- og facilitetsområdet i Halsnæs Kommune 2017, 18, og 19 Investeringsstrategi for Idræts- og facilitetsområdet i Halsnæs Kommune 2017, 18, og 19 På Byrådsmødet den 28. juni 2016 blev anbefalingerne fra Udvalget for Kultur og Sundhed i forhold til investeringsstrategien

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Bevillingsoversigt - Anlæg

Bevillingsoversigt - Anlæg Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Idrætspuljen Ansøgning. Oversigt

Idrætspuljen Ansøgning. Oversigt Ansøger Aktiviteter i 2017 Ansøgt max 50 % 1 Rønde Rønde Bordtennisklub (RBTK) spiller i dag i 1. division (den næstbedste række i Danmark). Denne placering har betydet en øget tilgang af medlemmer til

Læs mere

Strategi for natur og friluftsliv. Lemvig Kommune

Strategi for natur og friluftsliv. Lemvig Kommune Strategi for natur og friluftsliv Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010 Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 21 Anlægget vedrører: Eksisterende rådighedsbeløb til skolerenoveringsplanen. Udmøntning på konti: 3.22.1 Udgifter 16.921 3.765 3.765 3.765 Netto 16.921 3.765

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Budgetønsker Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser

Budgetønsker Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser Dato 10-06-2016 Dok.nr. 86751/16 Sagsnr. 16/813 Ref. Finl Budgetønsker 2017-2020 Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser sfortegnelse Vejers Strand Strandbyen i klitterne...2 Pulje til udvikling

Læs mere

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune BYFORNYELSE I HERNING 2017-2028 - strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune Byfornyelse i Herning 2017-2028 er udarbejdet i foråret 2016 og revideret i efteråret 2018 af Herning Kommune,

Læs mere

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

ForårsSFO Beskrivelser af de fysiske rammer

ForårsSFO Beskrivelser af de fysiske rammer ForårsSFO Beskrivelser af de fysiske rammer Formelle krav til lokaler Der stilles samme krav til SFO-lokaler, som til forårssfo-lokaler. Krav til undervisningslokalerne adskiller sig fra de to ovenstående

Læs mere

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Eventklare Værftshaller Nr.: Værftshallerne anvendes med stor succes til diverse events og der er stor søgning på leje af

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Teknik og Miljøforvaltningen har gennemgået det godkendte materiale med henblik på planfaglige bemærkninger til den ønskede udvikling i marinaen.

Teknik og Miljøforvaltningen har gennemgået det godkendte materiale med henblik på planfaglige bemærkninger til den ønskede udvikling i marinaen. NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Plan Køge Marina, status januar 2016 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge På byrådets møde den 28.4.2015 blev det besluttet at vedtage Revideret kommissorium for marinaudvalgets

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby 1. Baggrund Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. På baggrund af denne bevilling

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg

6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg 6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Skattefinansieret anlæg Færdiggørelse af idrætsprojekter... 3 Energioptimering LED lys selvejende

Læs mere

Tårs. Områdefornyelse i Tårs fra centerby til rekreativ bosætningsby med klar identitet. Samlet økonomi 8,0 mio. kr.

Tårs. Områdefornyelse i Tårs fra centerby til rekreativ bosætningsby med klar identitet. Samlet økonomi 8,0 mio. kr. Tårs Områdefornyelse i Tårs fra centerby til rekreativ bosætningsby med klar identitet. Samlet økonomi 8,0 mio. kr. Tidsplan Oktober 2017 - november 2018 Aktivitet Aktivitetsbånd Et udendørs samlingssted,

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 29. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole 1. Resume Nærværende indstilling

Læs mere

Firskovvejområdet. fornyelse - intensivering - omdannelse

Firskovvejområdet. fornyelse - intensivering - omdannelse Firskovvejområdet fornyelse - intensivering - omdannelse 07. november 2017 Temadrøftelse i Byplanudvalget 1 Program Velkomst v./ Trine Schreiner Tybjerg, LTK Firskovvej fornyelse og intensivering v./ Trine

Læs mere

Ringsted, Til: Ringsted Kommune, Teknik og Miljøcenter. Bilag: 1. Billede af parkering 2. Velkomst til Haraldsted Sø

Ringsted, Til: Ringsted Kommune, Teknik og Miljøcenter. Bilag: 1. Billede af parkering 2. Velkomst til Haraldsted Sø Ringsted, 17-07-2014 Til: Ringsted Kommune, Teknik og Miljøcenter Bilag: 1. Billede af parkering 2. Velkomst til Haraldsted Sø Emne: Indsigelse i forbindelse med nabo-orientering omkring RIKA s ønske om

Læs mere

Igangsættelse af kommuneplantillæg og lokalplan for første etape af Den Blå Kant

Igangsættelse af kommuneplantillæg og lokalplan for første etape af Den Blå Kant Igangsættelse af kommuneplantillæg og lokalplan for første etape af Den Blå Kant 18/17713 Beslutningstema Beslutning om igangsættelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for første etape af Den

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Budget 2015-2018, Prioriteringsforslag - anlæg. Budget 2015-2018. Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen 18-08-2014

Budget 2015-2018, Prioriteringsforslag - anlæg. Budget 2015-2018. Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen 18-08-2014 Budget Nr. AN1-1/2 2015-2018 VisionPlan Hakkemosen (projektudvikling og anlæg) Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen 18-08-2014 Udvalg: Teknisk Udvalg Center: Driftsbyen Politikområde: Anlæg

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

BUDGET Afsnit: UDVALGET FOR KULTUR OG PLANLÆGNING

BUDGET Afsnit: UDVALGET FOR KULTUR OG PLANLÆGNING Politikområde 7.01.02.005: Kultur og Fritid 1. Rådighedsramme 1.243 2.279 2.279 2.279 2. Renovering af Svendborg Svømmeland 6.962 0 0 0 3. Boldbaner på Thurø 1.000 12.000 0 0 4. Ny terminalbygning 0 8.000

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 34 TORSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2009, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 10. september 2009 Side:

Læs mere

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

10. Udviklingsudvalget Anlæg

10. Udviklingsudvalget Anlæg 10. Udviklingsudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 10. Udviklingsudvalget Skattefinansieret anlæg Byen til Vandet... 3 C2C CC Klimabåndet... 5 Byen til Vandet opsparing til Klimabro... 7 Udvalg Udviklingsudvalget

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde 2. Juni 2015 STATENS FORSØGSORDNING FOR KYST-OG NATURTURISME Vækstplan for dansk turisme: Styrke dansk kyst- og naturturisme

Læs mere

Referat Haludvalget's møde Mandag den 12-05-2014 Kl. 18:00 Skåruphallen

Referat Haludvalget's møde Mandag den 12-05-2014 Kl. 18:00 Skåruphallen Referat Haludvalget's møde Mandag den 12-05-2014 Kl. 18:00 Skåruphallen Deltagere: Frank Müller-Bøgh, Kim Larsen, Kim Nielsen, Bjarne Egeberg, Bo Tune, Ejner Larsen, Niels Thrysøe, Anne Strømkjær, Carsten

Læs mere

6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg

6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg 6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Skattefinansieret anlæg Breddeidrættens faciliteter 2019-22... 3 Anlægspulje til idrætsformål

Læs mere

Et revideret lokaleprogram skal i højere grad end det nuværende afspejle den pædagogiske og didaktiske udvikling, ellers bibeholdes det nuværende.

Et revideret lokaleprogram skal i højere grad end det nuværende afspejle den pædagogiske og didaktiske udvikling, ellers bibeholdes det nuværende. I indstillingen Udvidelse af Skødstrup Skole samt reetablering af klub vedtaget af byrådet d. 24. september 2014, fremgår det, at Børn og Unge i forbindelse med budgetlægningen for Budget 2016 fremsender

Læs mere

Økonomi og tidsplan. Indholdsfortegnelse. Indledning Bilag Økonomi og tidsplan... Bilag 1.00

Økonomi og tidsplan. Indholdsfortegnelse. Indledning Bilag Økonomi og tidsplan... Bilag 1.00 Indholdsfortegnelse Indledning... 1.3 Bilag... Bilag 1.00 Underbilag for de enkelte skoler... Bilag 1.01 1.25 1.1 1.2 INDLEDNING Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foranlediget, at der med baggrund

Læs mere

Baggrundsnotat vedrørende byudviklingsinitiativer for havneområdet i Holbæk

Baggrundsnotat vedrørende byudviklingsinitiativer for havneområdet i Holbæk Baggrundsnotat vedrørende byudviklingsinitiativer for havneområdet i Holbæk Byrådet blev på temamøde i juni måned 2014 præsenteret for en gennemgang af alle gældende planer og vedtagne visioner for havneområdet.

Læs mere

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER Agenda 21- planen er i lighed med kommuneplanen en rammeplan, som indeholder en række indsatser (mål og aktiviteter), hvortil der i forbindelse med planens politiske

Læs mere

Notat vedr. varmtvandsbassin for værdighedsmidler.

Notat vedr. varmtvandsbassin for værdighedsmidler. Notat vedr. varmtvandsbassin for værdighedsmidler. Baggrund Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde 04.05.16 anmodet administrationen om at undersøge mulighederne for, at dele af Svendborg Kommunes

Læs mere

I alt Resume: Etablering/udbygning af 3 dagtilbud for 4-Kløveren, Gudme Børnehave og Humlebien.

I alt Resume: Etablering/udbygning af 3 dagtilbud for 4-Kløveren, Gudme Børnehave og Humlebien. Dagtilbudsområde: 4-Kløveren x 3.000 2.500 Gudme Børnehave x 855 1.912 12.752 0 Nyt dagtilbud/humlebien x 4.160 21.071 7.272 medfinansiering x -10.000-16.100 0 I alt -1.985 9.383 20.024 0 + = udgift, -

Læs mere

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. april 2016 undervisning på Engdalskolen Etablering af nye undervisningslokaler i sammenhæng med renovering af pædagogiske arbejdspladser

Læs mere

Kultur og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 20. februar Mødetidspunkt: 21:40. Mødested: Udvalgsværelse 2. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

Kultur og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 20. februar Mødetidspunkt: 21:40. Mødested: Udvalgsværelse 2. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: 21:40 Mødested: Udvalgsværelse 2 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Sidetal: 4 30. Fortsat udvikling under Bispeengbuen Åbent - 01.11.20-P20-6-17

Læs mere

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje 15-040795 Sagsfremstilling På Børne- og Familieudvalgets møde den 24. marts

Læs mere

Faciliteter ved sønæs. Oplæg til idékonkurrence vedrørende udvikling af faciliteter ved sønæs

Faciliteter ved sønæs. Oplæg til idékonkurrence vedrørende udvikling af faciliteter ved sønæs Faciliteter ved sønæs Oplæg til idékonkurrence vedrørende udvikling af faciliteter ved sønæs SØNDERSØ ve j næ s Sø Sønæsvej ej Gl. Århu sv Beskrivelse af baggrund og muligheder Viborg Kommune og Energi

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Hjørring Kommune. Notat By, Kultur & Erhverv

Hjørring Kommune. Notat By, Kultur & Erhverv Hjørring Kommune Notat By, Kultur & Erhverv 31-08-2017 Side 1. Sag nr. 04.04.00-P00-4-15 Uddybende svar på de 6 spørgsmål i henvendelse fra Arbejdsgruppen for overdragelse af Højene Hallen fra kommunal

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Dato for byrådsbehandling 17.08.2016 Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Resume af beslutningsforslaget: Forslaget

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Budget 2015 Anlæg 2015-18

Budget 2015 Anlæg 2015-18 Ændringsforslag til basisanlægsbudget Bilag Netto - 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Køb og salg: 8.616 1.913 12.306-13.800 Æ1 Tilpasning af salgsbudget for Tankefuld 8.616 1.913 12.306-13.800 Æ2 Veje og

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Teknisk Anlæg. Nr Igangværende projekter Ring Syd - betaling vedr. aftale med Banedanmark 14.

Teknisk Anlæg. Nr Igangværende projekter Ring Syd - betaling vedr. aftale med Banedanmark 14. Teknisk Anlæg Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 17-1 Igangværende projekter Ring Syd - betaling vedr. aftale med Banedanmark 14.100 17-2 Ny Glumsø Station 3.100 17-3 Nyanlæg af Teatergade i forbindelse

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 8. november 2013 Detailplan for FTL-havnens østside Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Forslag til anvendelse

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Tillæg nr til Kommuneplan Offentligt område ved Klosterplads og Frederiksgade

Tillæg nr til Kommuneplan Offentligt område ved Klosterplads og Frederiksgade Tillæg nr. 2017.21 til Kommuneplan 2017-2029 Offentligt område ved Klosterplads og Frederiksgade Forslag Offentligt område ved Klosterplads og Frederiksgade Offentligt område ved Klosterplads og Frederiksgade

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. "Guldhuset"

Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. Guldhuset Notat Forvaltning: Miljø og Teknik, Stadsarkitektens Kontor, Henri Amsler Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. april 2013 Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. "Guldhuset"

Læs mere

NOTAT: Byfortætning, flere boliger i bymidten og et kraftcenter for forenings- og fritidslivet

NOTAT: Byfortætning, flere boliger i bymidten og et kraftcenter for forenings- og fritidslivet Kultur og Idræt Sagsnr. 251967 Brevid. 1980469 Ref. KONU Dir. tlf. 4631 4067 kristofferon@roskilde.dk NOTAT: Byfortætning, flere boliger i bymidten og et kraftcenter for forenings- og fritidslivet 13.

Læs mere

Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder. Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6.

Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder. Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6. Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks

Læs mere

Borgermøde Frederiksværk Skole

Borgermøde Frederiksværk Skole Borgermøde 03.06.2020 Program Velkomst v. Formand for udvalget for Uddannelse, Skole og Dagtilbud, Helge Friis Orientering om udbud skolebygning, placering på grunden mm. v. Bygherrerådgiver Nikolaj Snog,

Læs mere

Tabel med forslag til budget 2019 og budgetoverslagsår fordelt på fagområder fremgår af bilag 1.

Tabel med forslag til budget 2019 og budgetoverslagsår fordelt på fagområder fremgår af bilag 1. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 302991 Brevid. 2814517 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2019 (junimødet) Dato 29. maj 2018 I dette notat er først en kort beskrivelse af forslag

Læs mere

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN Afdeling/område Dagtilbud og Undervisning

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN Afdeling/område Dagtilbud og Undervisning JN Projektnavn: Anlægspulje under BFU Funktion: 03.22.01 X Nyt forslag har tidligere haft afsat et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet på 2,6 mio. kr. frem til 2020. Ved etablering af centralt ejendomscentret

Læs mere