Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag"

Transkript

1 Nr. A-101 Grundkapitalindskud til almene boliger 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Det foreslås, at der afsættes et beløb på 3 mio.kr. i 2017 til grundkapitalindskud i forbindelse med støttet boligbyggeri. Beløbet svarer til ca. 18 boliger. Det bemærkes at der i 2016 er 11,45 mio. kr. til rådighed bl.a. som følge af overførsler fra tidligere år. Heraf er 10,7 mio. kr. afsat til et projekt på Nørreport i Hammel og projekter på Falkevænget og Elverhøjen i Hadsten. Endvidere er bevilget 0,1 mio. kr. til Lilleåbakker i Hinnerup. I 2018 afsættes 2 mio. kr., i mio. kr. og i mio. kr. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 3 mio. kr. årligt i budgetoverslagsår Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag med ændrede beløb. Der opnås mulighed for at opføre støttet boligbyggeri. Grundkapitalindskuddet er i 2016 fastsat til at udgøre 10 % af det samlede projekts anskaffelsessum. I forbindelse med opfølgningen på forhandlingsresultatet om kommunernes økonomi for 2016 var Regeringen og KL enige om at fastholde det kommunale grundkapitalindskud til almene boliger på 10 % til og med Størrelsen af grundkapitalindskuddet afhænger af antallet af boliger, antal kvadratmeter samt maksimumsbeløb for byggeriet som fastsættes af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Det bindende maksimumsbeløb udgør i kr. pr. m² for familieboliger og kr. pr. m² for ældreboliger. Anlægsudgifter

2 Nr. A-102 Nedrivning og forberedende arbejder i Dommerparken i Hammel 102 Borgerservice og administration Økonomiudvalget Forhåndsprioriteret Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 5 mio. kr. i budgetoverslagsår 2017, 5 mio. kr. i 2018 og 4,5 mio. kr. i Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag med ændrede beløb. Ændringerne skyldes, at tidsplanen er fremrykket, med henblik på at kunne muliggøre en samlet omdannelse af området i en samlet arbejdsgang. I den businesscase, der blev udarbejdet i 2014 forud for igangsættelsen af byomdannelsen, indgår der i alt 64,5 mio. kr. fordelt på Etape 0 A-C og Etape 1, 2 og 3. Beløbet er eksklusiv refusion via byfornyelsesloven og fordeler sig med 23 mio. kr. netto på køb og salg af jord (budgetteret under jordforsyningen), 11 mio. til rydning og oprensning, 25 mio. til infrastruktur og 5,5 mio. kr. til planlægning og øvrige udgifter. Der foreslås afsat 8,3 mio. kr. i 2017 og henholdsvis 8,2, 9,6 og 8,5 mio.kr. i årene 2018, 2019 og 2020 til videreudvikling af Dommerparken i Hammel. Der er i de to forgangne budgetår 2015 og 2016 afsat i alt 6,6 mio. kr. til klargøring og udvikling af området. I budgettet for 2017 foreslås afsat 8,3 mio. kr. til at påbegynde omdannelsen af etape 1, mens der i overslagsåret 2018 foreslås yderligere 8,2 mio.kr. til færdiggørelse af etape 1. I overslagsårene 2019 og 2020 er indarbejdet beløb til færdiggørelse af den samlede klargøring af området (etape 2 og 3). Hidtil har der alene været afholdt udgifter til planlægning og forureningsundersøgelser. I takt med planens konkretisering er udgifternes fordeling mellem årene ændret, men det samlede budget er uændret i forhold til tidligere. Til grund for budgettet ligger områdefornyelsens program, der indeholder aktiviteter og anlæg, der er støtteberettiget efter byfornyelsesloven, dvs. torve, pladser, opholdsarealer m.v., kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger, særlige trafikale foranstaltninger samt planlægning og borgerinddragelse. Med til anlægsudgifterne regnes arealerhvervelser, men kun i det omfang, de er nødvendige for etablering af de konkrete anlæg. Øvrige arealerhvervelser og salgsindtægter indgår ikke i områdefornyelsens økonomi, men i den samlede businesscase for Dommerparken og finansieres af jordforsyningen. Kommunen har ved tidligere indgåede aftaler forpligtet sig til overtagelse af en række ejendomme i området. De samlede udgifter til nedrivning, håndtering af forurening, landskabsplanlægning, projektering, midlertidige aktiviteter, og realisering af veje, stier, grønne områder o.l. i området beløber sig samlet til 41,2 mio. kr., hvoraf de 4 mio. kr. ydes som statslig refusion. I 2015 og 2016 er til realisering af etape 0 afsat 6,6 mio. kr. Denne blok vedrører de resterende 34,6 mio. kr. som muliggør realisering af etape 1, 2 og 3. Beløbsmæssigt omfatter de tre etaper udgifter på henholdsvis 16,5, 9,6 og 8,5 mio. kr. Udgifter forbundet med byggeriet af plejecentret indgår ikke i denne anlægsblok. Salg af byggerettigheder påbegyndes, tidligst i I nedenstående oversigt indgår derfor kun indtægter i form af statsrefusion. I takt med at der afholdes udgifter i byomdannelsen, indhentes statslig refusion. Der er allerede indregnet refusion på i alt 2 mio. kr. i 2015 og 2016, mens den resterende del af refusionsrammen er fordelt med 1 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2019.

3 Byrådet godkendte 24. juni 2014 Masterplan for byomdannelsesområdet i Hammel samt Program for områdefornyelse i den centrale del af Hammel. Det er hensigten tidligt i omdannelsesprocessen at ændre området fra et forfaldent og overflødiggjort erhvervsområde til et mere boligegnet byområde. Det indebærer jordkøb, rydning, jordarbejder, fjernelse af evt. forurening, etablering af grønne arealer og eventuelle aktiviteter. Det er endnu ikke muligt at opgøre afledte driftsudgifter og deres fordeling mellem kommunen og fremtidige private lodsejere. Anlægsudgifter

4 Nr. A-103 Nedrivningspulje 102 Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det foreslås, at der afsættes en pulje på kr. i hvert af årene til tilskud til nedrivning af forfaldne bygninger i landsbyer og landdistrikter i Favrskov Kommune. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i 2017 og kr. de resterende overslagsår. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Der er aktuelt kr. i puljen inkl. overførsler fra tidligere år. Nedrivningsordningen har frem til 2015 overvejende været baseret på, at ejerne af saneringsmodne boliger skulle ansøge om tilskud til nedrivning. Ordningens rækkevidde afhænger derfor af, om ejerne af de omhandlede boliger er bekendte med ordningen, og samtidig evner og ønsker at indsende ansøgning. Der er derfor i 2015 taget supplerende initiativ til, at der aktivt tages kontakt til ejerne af en række særligt udvalgte ubeboede og forfaldne ejendomme. Ejerne er efterfølgende kontaktet med henblik på indgåelse af frivillige aftaler om nedrivning. Der er aktuelt kontakt til ejendomme, hvoraf måske halvdelen vil kunne nedrives. I visse tilfælde vil de omhandlede ejendomme også kunne være egnede til kondemnering, hvilket dog vil kræve yderligere undersøgelse af bygningernes tilstand. Nedrivning foretages efter kommunens indhentning af samlet tilbud for nedrivning af flere ejendomme. Den eksisterende kommunale pulje blev oprettet i forbindelse med Budget og er hvert år siden tilført midler. Der kan indenfor en ramme, der for Favrskovs vedkommende udgør 2,324 mio.kr. inkl. uforbrugte midler fra 2014 og 2015, opnås op til 60 % statsrefusion efter Byfornyelsesloven til nedrivninger, der opfylder en række fastsatte kriterier. Med virkning fra 1. juli 2016 er byfornyelsesloven ændret, og Favrskov er ikke længere blandt de kommuner, der kan søge midler fra Landsbypuljen, der bl.a. dækker nedrivningsindsatsen. Vi kan dog fortsat anvende den ordinære ramme under byfornyelsesloven til de aktiviteter, der er omfattet af Landsbypuljen. Favrskovs ordinære ramme udgør i kr. Puljen har til formål at medvirke til fjernelse af skæmmende bygninger i Favrskov Kommunes landsbyer og landdistrikter og suppleres med statslige byfornyelsesmidler. Midler fra puljen fordeles af Økonomiudvalget efter ansøgning fra borgere m.fl. eller efter forvaltningens indgåelse af frivillige aftaler med ejerne af de ubeboede og forfaldne ejendomme.

5 Anlægsudgifter

6 Nr. A-104 Planrelaterede opgaver 102 Borgerservice og administration Økonomiudvalget Der foreslås afsat rådighedsbeløb til planrelaterede projekter, der enten måtte blive relevante i forbindelse med planstrategien Fremtidens Favrskov 2030 og Kommuneplan 17, eller som udløses af andre private eller kommunale initiativer. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i Det foreslås, at der afsættes midler til planrelaterede opgaver i 2017 og overslagsårene. Af centrale planlægningsopgaver i 2017 kan ud over Kommuneplan 17 nævnes forventede skitserings- og lokalplanlægningsopgaver for udvalgte områder. Også projekter i tilknytning til klimatilpasningsplanen kan blive aktuelle, fx løsninger til lokal afledning af regnvand (LAR), samt udformning af rekreative anlæg i forbindelse med regnvandsbassiner o.a. Udover hvad der skal udføres i forlængelse af planstrategien og ovennævnte planer, opstår der løbende behov for nærmere analyser og bearbejdninger af enkeltprojekter og plantemaer. Dette omfatter fx særlig kortlægning og analyse, nærmere undersøgelser af udviklingsmulighederne for nye boligområder samt forskellige former for visualiseringer. Herudover opstår der løbende nye behov og projekter, der kræver en specialkompetencer, der ikke findes i forvaltningen. Midlerne til planrelaterede projekter har tidligere været anvendt til konsulentbistand blandt andet udarbejdelse af den landskabsanalyse, der ligger til grund for Favrskov Kommunes vindmølleplan, lokalplan for Favrskov Gymnasium, delvis finansiering af helhedsplan og lokalplan for Gadebergcentret samt planlægning af området nord for Hadbjergvej i Hadsten. Desuden dækker beløbet også afholdelse af borgermøder m.v. Med forslaget afsættes desuden kr. til gennemførelse af en forundersøgelse af mulighederne for flytning af idrætsanlægget og en vurdering af det konkrete behov for yderligere boldbaner m.v. i Søften. Forundersøgelsen, der skal belyse muligheder og udfordringer i forbindelse med anlæggenes dimensionering og udformning, gennemføres i forlængelse af planstrategien, Fremtidens Favrskov 2030, der lægger op til at flytte Søftens boldbaner syd for Engdalsvej. Anlægsforslaget muliggør, at der kan tilvejebringes det nødvendige vidensniveau og grundlag for borgerinddragelse og politisk beslutningsgrundlag for de projekter og ansøgninger, der opstår ad hoc og som ønskes prioriteret. Samtidig vil forundersøgelsen vedr. omlægning af arealer i Søften belyse et stigende banetryk og understøtte den fysiske planlægning, der tager sigte på en styrkelse af Søften som et af Favrskovs primære bosætningsområder.

7 Anlægsudgifter

8 Nr. A-105 Koordineret vandindvindings- og byplanlægning 102 Borgerservice og administration Økonomiudvalget et vedrører en toårig projektansættelse til etablering af grundlaget for en langsigtet og koordineret vandindvindings- og byplanlægning i Favrskov Kommune. Der findes væsentlige interessemodsætninger i Favrskov Kommune mellem byudviklingsønsker på den ene side og ønsket om beskyttelse af grund- og drikkevandsinteresserne på den anden. Ved flere byer blokerer drikkevandsinteresser for langsigtede byudviklingsmuligheder, mens der samtidigt er en utilstrækkelig beskyttelse af eksisterende vandforsyningsanlæg og indvindingsområder omkring almene vandindvindingsanlæg. Teknik og Kultur foreslår, at der i et tværfagligt projekt søges løsninger på disse interessemodsætninger, så der udlægges og sikres kildepladser til en fremtidig drikkevandsforsyning og samtidigt skabes langsigtede byudviklings muligheder omkring byerne, herunder særligt i kommunens vækstbånd. Udgangspunktet tages i den statslige grundvandskortlægning, der giver et overblik over vandindvindingspotentiale og beskyttelsesbehov. Dette sammenholdes med by- og byudviklingsinteresser, hvorefter der forventes tilvejebragt et beslutningsgrundlag, som muliggør, at der kan etableres en langsigtet og koordineret vandindvindings- og byplanlægning, der vil kunne udmøntes i fremtidige kommuneplaner og vandindvindingsplaner. Anlægsforslaget skal finansiere en toårig projektansættelse samt evt. tilkøbte rådgivningsydelser. Anlægsudgifter

9 Nr. A-106ny Byudviklingsinitiativer i Hadsten og Hinnerup 102 Borgerservice og administration Økonomiudvalget Med henblik på at udnytte de potentialer, der ligger i midtbyerne, skal der udarbejdes konkrete oplæg til udvikling og indretning af afgrænsede byområder i Hinnerup og Hadsten. Det kan ske via arkitektkonkurrencer. Der afsættes kr. til formålet i I Hinnerup tager forslaget udgangspunkt i området omkring den kommende letbanestation centralt i midtbyen. Der tages afsæt i den gennemførte planlægningsproces i 2016 og de borgerinput, der er kommet i den forbindelse. I Hadsten skal arbejdet fokusere på området omkring stationen. Anlægsudgifter 500

10 Nr. A-202 Revision af vandløbsregulativer 202 Natur, Miljø og Vandløb Teknik- og Miljøudvalget Med anlægsforslaget forventes det at være muligt at få revideret vandløbsregulativerne fra de gamle kommuner. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i både 2016 og budgetoverslagsår Der er således tale om genfremsættelse af sidste års forslag. Vandløbsregulativer udgør rets- og administrationsgrundlaget for de enkelte kommunale vandløb. Det indeholder en redegørelse om konsekvenserne af regulativet samt bestemmelser om vandløbets fysiske tilstand, vandføringsevne og den vedligeholdelse (skæring af vandplanter og fjernelse af aflejringer), som kommunerne er forpligtet til at udføre. I Favrskov Kommune er der cirka 150 km offentlige vandløb, der administreres efter 28 vandløbsregulativer. Midlerne skal anvendes til at gennemføre en samlet revision af vandløbsregulativerne. Vandløbsloven kræver, at regulativerne revideres, når de forældes eller lov- og plangrundlaget ændres. De eksisterende vandløbsregulativer er udarbejdet i de gamle kommuner og amter, og hovedparten er nu forældede. I de gamle kommuner har der været forskel på administrationspraksis og i regulativernes bestemmelser. Der er i den forbindelse et behov for at harmonisere regulativerne, så krav til og serviceniveau for lodsejere og borgere bliver ensartet. Revisionen vil endvidere indeholde stillingtagen til de enkelte vandløbs klassifikation som offentligt vandløb. I den forbindelse kan der senere blive en afledt ændring i driftsudgifter, som følge af privatiseringer eller optagelse af vandløb som offentlige. Baggrunden for forslaget er, at erfaringer viser, at det er nødvendigt, at kommunen har et meget stærkt og ensartet dokumentationsgrundlag i forbindelse med vedtagelsen af nye regulativer. Det vurderes at revisionen vil medføre følgende: at regulativerne er opdateret i forhold til eksisterende lov- og plangrundlag. et mere systematisk og ensartet service- og administrationsgrundlag for de offentlige vandløb uafhængig af de gamle kommunegrænser. et bedre overblik og et mere ensartede administrationsgrundlag, der vil lette den daglige administration og mindske risiko for fejl og erstatningskrav. Anlægsudgifter 600

11 Nr. A-203 Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse 202 Natur, miljø og vandløb Teknik- og Miljøudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i 2016 og kr. i budgetoverslagsår Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, dog med ændrede beløb i overslagsåret Anlægsmidlerne skal anvendes til udarbejdelse af indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse i indsatsområder indenfor Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) samt omkring vandværksboringer udenfor disse. Midlerne skal anvendes til rådgiverydelser samt til aflønning af medarbejder. Arbejdet foregår i samarbejde med Koordinationsforum for Grundvand, som består af vandværksforeninger, landbruget, Dansk Industri, Naturstyrelsen, Region Midt, Embedslægen med flere. For at sikre rent drikkevand skal der udarbejdes indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet jf. Vandforsyningsloven. Opgaven er lovbundet og sker på grundlag af den grundvandskortlægning, som udføres af Naturstyrelsen. Opgavens omfang er øget, efter at staten har besluttet også at kortlægge for pesticidfølsomme områder indtil Beløbet i overslagsårene er ændret, fordi kommunen efterfølgende skal tilrette indsatsplanerne i overensstemmelse hermed. Favrskov Kommunes driftsbudget til løsning af opgaven dækker ikke de udgifter, der er forbundet med udarbejdelse af planlægningsopgaven. Til opgaven er der afsat kr. på driftsbudgettet. Der er ikke her udover afsat midler til indsatsplanlægningen. En stor del af kommunen er udpeget som OSD-område, hvor der skal udarbejdes indsatsplaner, som beskriver hvordan der sikres tilstrækkelig rent drikkevand i kommunen. Der foreligger færdige indsatsplaner for fire indsatsplanområder. På baggrund af Naturstyrelsens grundvandskortlægning af det resterende OSD-område, er Teknik og Kultur i gang med at udarbejde forslag til indsatsplaner for disse områder. Der udarbejdes kun to indsatsplaner for det resterende OSD-område, hvorved størst mulig ressourceeffektivitet sikres. Selve indsatsplanlægningen skal være afsluttet i Indsatsplanerne skal implementeres efter Der vil i forbindelse med budget 2018 blive fremsat en anlægsblok, idet udgiften hertil ikke er kendt endnu. Anlægsudgifter

12 Nr. A-204 Udmøntning af klimaplan 202 Natur, miljø og vandløb Teknik- og Miljøudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i budgetoverslagsårene Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. I forbindelse med vedtagelse af kommunens klimaplan besluttede Byrådet, at der skulle afsættes midler til arbejdet med klimatiltag fra I blev midlerne primært anvendt til undersøgelser og udarbejdelse af planer indenfor energi- og varmeområdet samt til projekter med fokus på energivejledning og energirådgivning. I blev midlerne primært anvendt i forbindelse med energibesparende projekter, der har fokus på den borgernære indsats og er centreret omkring konkrete tiltag som projektet Energi i lokalsamfund og portalen Energi Forum Favrskov mv. For at sikre en fortsat implementering af Klimaplanens tiltag, hvor såvel Favrskov Kommune som kommunens erhvervsliv og borgere bliver involveret i arbejdet med at gennemføre reelle CO2-reduktioner i kommunen, genfremsættes anlægsforslaget for udmøntning af klimaplanen. Tiltag til udmøntning af klimaplan fastlægges i forbindelse med vedtagelse af klimaplanens projektkataloger. Det næste projektkatalog gælder for årene Projektkataloget for er aktuelt under politiskbehandling - samtidigt med godkendelse af 2. udgave af Klimaplan Anlægsmidlerne skal medvirke til at sikre gennemførelse, samarbejde, dialog, formidling og synliggørelse af klimatiltag i Favrskov Kommune. Midlerne anvendes primært i eksterne samarbejdsprojekter, overvejende med private virksomheder og enkeltpersoner. Det vil blive vurderet, om Favrskov Kommune skal indgå i arbejdet med Danmarks Naturfredningsforenings klima-uge. Anlægsudgifter

13 Nr. A-205 Vedligeholdelse af asfaltbelægninger 204 Fritidsområdet, vej og park Teknik- og Miljøudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 9,2 mio. kr. årligt i Der er på driftsbudgettet afsat 8,461 mio. kr. årligt i Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, men med ændrede beløb. Vejdirektoratet har i maj 2015 udarbejdet en rapport over vejnettets aktuelle tilstand som led i en forundersøgelse vedrørende funktionsudbud. Rapporten fastslår, at vejbelægningernes generelle tilstand er forbedret i perioden Den aktuelle tilstand af vejene i Favrskov Kommune ligger indenfor gennemsnittet i andre danske kommuner. Selvom det gennemsnitlige skadesbillede må betegnes som acceptabelt, findes der flere strækninger, primært på lokal- og villaveje, som har fået karakteren kritisk eller uacceptabel ved seneste hovedeftersyn. I henhold til udarbejdet rapport fra Vejdirektoratet, er der behov for en investering på ca. 18,0 mio. kr. årligt over de næste 10 år, hvis den nuværende tilstand af vejene skal opretholdes. Der er på driftsbudgettet afsat ca. 8,5 mio. kr. i Med de afsatte midler på driftsbudgettet vil der hvert år være behov for midler til genopretning af asfaltbelægningen i kommunen, idet driftsmidlerne ikke dækker vedligeholdelsen i et sådant omfang, at den nuværende tilstand af vejene kan opretholdes. Det betyder, at der, ved en årlig investering i asfaltbelægninger på 18,0 mio. kr., bør afsættes i gennemsnit 9,5 mio. kr., årligt som anlæg til genopretning af asfaltbelægninger. Anlægsudgifter

14 Nr. A-206 Infrastrukturfond 204 Fritidsområder, vej og park Teknik- og Miljøudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 0 mio. kr. i 2016 samt 3 mio. kr. årligt i Det foreslås, at der afsættes 2 mio. kr. i 2017 og 2018, 4 mio. kr. i budgetoverslagsår 2019 og 6 mio. kr. i budgetoverslagsår Der blev i budget 2015 afsat 6 mio. kr. til infrastrukturfonden, som er overført til 2016 Der blev i foråret 2012 udarbejdet en Vejplan for Favrskov Kommune. I forlængelse af Vejplan 2012 har Teknik og Kultur udarbejdet en samlet Trafikhandleplan 2016 med forslag til anlægsprojekter inden for trafikområdet. I trafikhandleplanen oplistes cykelstiprojekter, vejprojekter og trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge. Vurderingen af projekterne er sket ud fra en teknisk prioriteringsmodel, hvor vægtningen fremgår af: Vejplan 2012 giver et overblik over de steder i kommunen, hvor der i fremtiden kan forventes behov for etablering af nye støre vejprojekter, udbygning af eksisterende veje eller bedre vejforbindelser. Behovet kan for eksempel blive skabt af stigningen i trafikmængden visse steder. Det kan være særlige strækninger i byerne, specielt i kryds, eller det kan være i forbindelse med nye byudviklingsområder. Omfartsveje kan desuden være med til at bidrage til et godt bymiljø, ligesom de også kan spare trafikanterne for tid på vejen, da de hurtigt kan komme rundt om byen. Målet med projekterne i Vejplan 2012 er at bibeholde god mobilitet til gavn for borgere og erhvervsliv i Favrskov Kommune. Anlægsblokken sikrer midler til større vejprojekter, i overensstemmelse med prioriteringen i vejplanen. Vejplanen peget både på udvidelser og forbedringer samt opklassificering i henhold til vejplanens model. Projekter for etablering af en rundkørsel ved Stadionvej i Hammel, fortov fra rundkørslen langs Bølvadsvej i Hinnerup til Linen samt fortov langs den resterende del af Møllevej i Thorsø vil blive undersøgt, og vil kunne indgå i prioriteringen af projekter. Anlægsforslaget anslås at medføre afledte årlige driftsudgifter på op til 1 % af det samlede rådighedsbeløb. De afledte driftsudgifter vurderes og indarbejdes i budgettet, når de konkrete anlægsprojekter vedtages. Anlægsudgifter

15 Nr. A-207 Investering i nyt vintermateriel 204 Fritidsområder, vej og park Teknik- og Miljøudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget for med kr. årligt. Dette ønskes udvidet til kr. i 2017, 2019 og 2020 for at kunne anskaffe det nødvendige materiel til vintertjeneste. Favrskov kommunes vintermateriel saltspredere og sneplove ejes af Favrskov kommune. Der er indgået kontrakter med eksterne leverandører om udførelse af vintertjeneste, og de eksterne leverandører benytter Favrskov kommunes vintermateriel til opgaven. For at sikre en sikker drift, minimere saltforbruget og minimere vedligeholdelsesudgifterne, skal vintermateriellet løbende udskiftes, efterhånden som det bliver slidt. Drift og vedligeholdelse af vintermateriel finansieres i dag over driftskontoen for vintertjeneste. Det foreslås, at anlægsbudgettet suppleres med et rådighedsbeløb på kr. i 2017, 2019 og 2020, og kr. i 2018 til anskaffelse af nyt vintermateriel. Anlægsudgifter

16 Nr. A-208 Projekter afledt af Cykelplan Fritidsområder, vej og park Teknik- og Miljøudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 2 mio. kr. årligt. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, men med ændrede beløb. Anlægget skal ses i sammenhæng med A-209 om trafiksikkerhedsprojekter. Teknik og Kultur har i 2015 udarbejdet en cykelplan for Favrskov Kommune. I forlængelse af Cykelplan 2015 har Teknik og Kultur udarbejdet en samlet Trafikhandleplan 2016 med forslag til anlægsprojekter inden for trafikområdet. I trafikhandleplanen oplistes cykelstiprojekter, vejprojekter og trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge. Prioriteringen er sket ud fra en teknisk prioriteringsmodel. Visionen og indsatsområderne opstillet i Cykelplan 2015 afspejles i vægtningen af de forskellige parametre benyttet i prioriteringsmodellen. Vægtningen af cykelprojekter fremgår af: Ved at gennemføre indsatserne beskrevet i Cykelplan 2015 og anlægge flere cykelstier i Favrskov Kommune, vil det blive muligt for flere borgere at benytte cyklen i den daglige transport og til rekreative oplevelser. For mange opleves det utrygt at færdes langs de større veje i kommunen og derfor benyttes bilen i høj grad. Nogle af disse ture vil kunne overflyttes til cyklen, hvis der anlægges flere cykelstier og opnås et større sammenhængende cykelstinet. Særligt er der potentiale i, at ture til og fra skole og fritidsaktiviteter kan ske på cykel, da der her ofte er tale om kortere afstande. Borgeren kan ved at benytte sig af cyklen opnå en række sundhedsmæssige og økonomiske fordele. Børn, der tidligt lærer at transportere sig selv, vil være mere trafiksikre fremadrettet. Anlægsforslaget anslås at medføre afledte driftsudgifter på 1 % af rådighedsbeløbet årligt. Anlægsudgifter

17 Nr. A-209 Projekter afledt af Trafiksikkerhedsplanen 204 Fritidsområdet, vej og park Teknik- og Miljøudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 1 mio. kr. årligt. Der er tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, idet der dog i 2017 foreslås afsat 2.5 mio. kr. for at der er mulighed for foruden trafiksikkerhedskampagner politisk at prioritere projektet på Vesselbjergvej i Hadsten, nævnt nedenfor. Anlægget skal ses i sammenhæng med A-208 om cykelprojekter. Byrådet har i maj 2014 godkendt en revideret Trafiksikkerhedsplan. I forlængelse af trafiksikkerhedsplanen har Teknik og Kultur udarbejdet en samlet Trafikhandleplan 2015 med forslag til anlægsprojekter inden for trafikområdet. I trafikhandleplanen oplistes cykelstiprojekter, vejprojekter og trafiksikkerhedsprojekter i vurderet rækkefølge. Vurderingen er sket ud fra en teknisk prioriteringsmodel. Visionen og indsatsområderne opstillet i Trafiksikkerhedsplan 2014 afspejles i vægtningen af de forskellige parametre benyttet i prioriteringsmodellen. Vægtningen af trafiksikkerhedsprojekter fremgår af: Der foreslås konkret anvendt kr. til trafiksikkerhedskampagner. Der er de senere år sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne i Favrskov Kommune. Trafiksikkerhedsplanen indeholder et mål om, at antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken skal halveres fra 2012 til Det er en skærpet målsætning i forhold til de nationale mål. I 2012 var antallet af dræbte og tilskadekomne 19 i Favrskov Kommune. Antallet af dræbte og tilskadekomne var faldet til 14 i Teknik og Kultur foretager løbende analyser af uheldsudviklingen i kommunen og modtager også henvendelser fra borgere, som føler sig utrygge i trafikken. I arbejdet mod målsætningen arbejdes der med en vifte af forskellige virkemidler indenfor indsatsområderne: Skoleveje, Veje i landområder, Høj hastighed og Uheldsbelastede lokaliteter. Der arbejdes ikke videre med en stitunnel under Vesselbjergvej i forlængelse af Futuravej i Hadsten. Der foreslås afsat et beløb på 2,5 mio. kr. i 2017 og 1 mio. kr. i 2018, 2 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020 til trafiksikkerhedsprojekter, herunder anlægsprojekter og trafiksikkerhedskampagner. Anlægsforslaget anslås at medføre afledte driftsudgifter på 1 % af rådighedsbeløbet. Anlægsudgifter

18 Nr. A-210 Renovering af broer 204 Fritidsområder, vej og park Teknik- og Miljøudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 1,44 mio. kr. årligt fra Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, dog med ændret beløb i For samtlige 156 broer og bygværker i Favrskov Kommune er der af Vejdirektoratets Bygværksafdeling udført generelt eftersyn. Vejdirektoratet har på dette grundlag udarbejdet økonomiske overslag for udgifterne ved renovering og ekstraordinær vedligeholdelse, fordelt på de kommende år, og sammensat et vedligeholdelsesprogram for bygværkerne i Favrskov Kommune for perioden I 2018 udarbejdes der en ny vedligeholdelsesplan for endnu en 10 årig periode. Det vurderes, at der fremadrettet er behov for samme budget til vedligeholdelse af broerne i Favrskov Kommune. Byrådet har 1. april 2008 godkendt sag vedrørende broforvaltning, herunder godkendt at Vejdirektoratets vedligeholdelsesprogram følges. Det betyder, at der i perioden skal afsættes i alt kr. til vedligeholdelsesprogrammet, hvilket svarer til 1,22 mio. kr. årligt frem til For at opretholde den kapital, der er bundet i broer og bygværker, og for at sikre, at broerne ikke nedbrydes af skader, bør der de næste fire år afsættes 1,44 mio. kr. i 2016-niveau til brovedligeholdelse. Dette sker under forudsætning af, at vedligeholdelsesplanen, der udarbejdes i 2018, konkluderer, at der også fremadrettet er et vedligeholdelsesbehov, hvis man ønsker at fastholde vedligeholdelsesniveauet på broerne i kommunen. Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget. Anlægsudgifter

19 Nr. A-211 Renovering af fortove 204 Fritidsområder, vej og park Teknik- og Miljøudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. årligt fra budgetoverslagsår Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, dog med ændret beløb i Der er fortove i kommunen, hvor fliser ligger med mere end 3 cm s højdeforskel imellem enkeltfliser, hvilket er ansvarspådragende i tilfælde af faldskader. Derudover findes strækninger med store ujævnheder eller nedslidt belægning. Der er generelt behov for en løbende udskiftning af fortovsbelægninger i Favrskov Kommune. En til stadighed større befolkningsgruppe er ældre og gangbesværet på forskellig måde. Det stiller større krav til fortove, pladser og gangbaner. Tilgængelighed for alle er en målsætning i henhold til handicappolitikken. Med en renovering af fortovene vil fremkommeligheden for de gående blive forbedret, ligesom de ansvarspådragende skader, hvor fortove ligger med ujævnheder større end 3 cm, vil blive reduceret. Der graves fiberbånd ned på mange strækninger i kommunen, og det foreslås derfor, at prioriteringen af renovering af fortove sker i sammenhæng hermed. Det foreslås, at der afsættes kr. pr. år. Anlægsudgifter

20 Nr. A-212 ESCO på vejbelysning 204 Fritidsområder, vej og park Teknik- og Miljøudvalget Forhåndsprioriteret Byrådet har 25. marts 2014 vedtaget, at der indgås kontrakt med ELCON for drift og vedligeholdelse af kommunens belysningsanlæg for en 15 årig periode frem til 30. marts Der er således tale om et forhåndsprioriteret anlæg, som også indgår i det vedtagne budget Kontrakten sikrer en garanteret energibesparelse af entreprenøren, og at fornyelsen af gadebelysningen gennemføres i henhold til kravene i belysningsplanen. Ved indgåelse af kontrakten opnås en besparelse på vedligehold på 2,75 mio.kr. årligt i kontraktperioden, og den garanterede besparelse på eludgiften er 2 mio.kr. I alt en årlig driftsbesparelse på 4,75 mio. kr., når udskiftningen af belysningsanlæggene er fuldt gennemført i Besparelsen skal finansiere anlægsinvesteringen og forrentningen heraf. Besparelsen er indarbejdet i budgettet. Der skal afsættes anlægsbeløb for i alt 40,7 mio.kr. inkl. salg af CO2 kvote fra energibesparelsen, som fordeles i budgetperioden, hvoraf 13,050 mio. kr. er afsat i budget Der var i 2014 og 2015 afsat i alt netto 24,2 mio. kr. Finansieringen sker ved kommunal lånefinansiering. Målet med ESCO-udbuddet er at forny vejbelysningsanlægget og tilgodese belysningskravene. Dette skal ske af hensyn til trafiksikkerheden og til de tryghedsskabende og kriminalpræventive forhold for borgerne. Et andet mål har været at skabe sammenhæng og harmonisering i belysningen, der kommer til at fremstå mere æstetisk og arkitektonisk i hele Favrskov Kommune. I overensstemmelse med belysningsplanen nedtages enkelte gadebelysningsanlæg uden for bymæssig bebyggelse på udvalgte strækninger jf. tidligere byrådsbeslutning (BY , pkt. 54). Anlægsudgifter 3.473

21 Nr. A-213 Vejharmonisering 204 Fritidsområder, vej og park Teknik- og Miljøudvalget Forhåndsprioriteret Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 3,5 mio. kr. i 2016 og 3,5 mio. kr. i budgetoverslagsår Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Udsendelse af foreløbige tilstandsrapporter forventes gennemført i september 2016 med en efterfølgende høringsperiode på 12 uger. De i budget 2016 afsatte anlægsmidler forventes således ikke brugt fuldt ud, idet istandsættelsesarbejder først kan gennemføres, når høringsperioden er afsluttet. Byrådet vedtog på mødet 29. januar 2013, (efterfølgende behandlet af Byrådet ), at serviceniveauet for vejene i Favrskov Kommune skulle harmoniseres. Der er omkring 80 km offentlig vej i Favrskov Kommune, der primært betjener enkelte ejendomme eller boligveje. Der skal ske en nedklassificering af disse veje, hvis serviceniveauet skal svare til de områder, hvor vedligeholdelsen af tilsvarende veje allerede nu varetages af borgerne selv. I sagen indgår samtidigt omkring 4 km private veje, som opklassificeres til offentlige vej for at sikre harmonisering. Efter Vejlovens bestemmelser er det muligt, at aflevere og nedklassificere veje til de vejberettigede, hvis restlevetiden på vejene er 25 % eller mere. Det er et niveau, der betyder, at nogle veje vil blive afleveret i en forholdsvis dårlig visuel stand. et giver mulighed for at udvide investeringen i de afleverede veje, således at der sikres en restlevetid på 30 % fra overdragelsestidspunktet. Istandsættelsen af vejene kan ske ved reparation eller ved udlægning af nyt slidlag. Visuelt er slidlagsløsningen den pæneste, men det giver ikke nødvendigvis en længere restlevetid. Teknik og Kultur vurderer, at en restlevetid på 30 % eller mere, hvor nogle veje vil få nyt slidlag, vil være et fornuftigt niveau at aflevere vejen i. Den økonomiske konsekvens ved 30% restlevetid primært med slidlag er 7 mio. kr. Anlægsudgifter 3.500

22 Nr. A-214 Rekreativ bearbejdning af tekniske anlæg 204 Fritidsområder, vej og park Teknik- og Miljøudvalget Der foreslås afsat et årligt beløb til særlige rekreative tiltag i forbindelse med tekniske anlægsarbejder, primært udført af Favrskov Forsyning. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. årligt. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. et er aktualiseret af de stadig flere og større regnvandsbassiner, der etableres i.f.m. anlæg af nye byområder til bolig- og erhvervsformål. Anlæggene etableres i ubebyggede, grønne områder, og det går ud over de rekreative anvendelsesmuligheder, hvis bassinerne indhegnes og de grønne områder gøres utilgængelige for borgerne. Favrskov Forsyning o.a. forsyningsvirksomheder strækker ikke deres anlægsarbejder længere end til det teknisk nødvendige. Ved at tilføje en supplerende kommunal finansiering kan de bibeholde - eller tilføre en ny rekreativ betydning. Beløbet til afledt drift er anslået til kr. i hvert overslagsår. Anlægsudgifter

23 Nr. A-215 Forskønnelse af broen over Gudenåen i Ulstrup 204 Fritidsområder, vej og park Teknik- og Miljøudvalget Der er i 2016 gennemført en undersøgelse omhandlende projekt for forskønnelse af broen over Gudenåen i Ulstrup. I dialog med Ulstrup Lokalråd er der fremkommet ønsker om åbent autoværn samt øget trafiksikkerhed for gående færdsel over broen. Der er gennemført rådgiveroverslag på udskiftning af autoværn, etablering af separat gangbro, samt indhentet pris på maling af broen som listet herunder 1. Etablering af nyt åbent stålautoværn på broen. Anlægsudgift i 2017: 2,7 mio. kr. i overslagsårene: kr. 2. Etablering af separat dobbeltrettet gangsti på vestlig side af broen. Anlægsudgift i 2017: 1,85 mio. kr. Afledt drift i overslagsårene: kr. 3. Maling af autoværn og kantbjælker (den del, der tidligere har været malet). Anlægsudgift i 2017: 0,4 mio. kr. i overslagsårene: kr. 4. Maling af hele broen undtagen underside af brodækket. Anlægsudgift i 2017: 0,95 mio. kr. i overslagsårene: kr. Udskiftning af eksisterende betonautoværn med nyt åbent stålautoværn (nr. 1) vil kræve en investering på 2,7 mio. kr. Den forholdsvis høje anlægssum for udskiftning af autoværnet skyldes, at løsningen kræver forstærkning af broen, så styrken af autoværnet lever op til gældende standarder. Til finansiering af forskønnelse af broen vil de kr., der er afsat på budgettet i 2016 til renovering af Dannebrogpladsen, kunne indgå, idet renoveringen af pladsen ikke gennemføres. Det skal bemærkes, at ingen af de opstillede løsninger vil forlænge broens restlevetid. Anlægsudgifter

24 Nr. A-216 Særlige planlægningstiltag i centerbyerne 204 Fritidsområder, vej og park Teknik- og Miljøudvalget Der foreslås afsat kr. årligt i 2017 og overslagsårene til helhedsplanlægning i centerbyerne. Anlægsforslaget vedrører fortsættelse af de allerede afsluttede projekter omkring helhedsplanlægning i Thorsø, Søften og Foldby-Norring. Det foreslås, at indsatsen videreføres i de kommende år ved igangsætning af planlægningsarbejder for Laurbjerg og Lading, der tager sigte på at udpege og konkretisere de fremtidige byudviklingsmuligheder for disse byer. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. årligt. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. I de større centerbyer er der behov for en samlet planmæssig behandling af de udfordringer og muligheder, der er opstået gennem de senere år. I 2016 er helhedsplanlægningen for centerområdet i Søften tilendebragt og helhedsplanlægningen for Foldby-Norring forventes afsluttet i Herefter vil de kommende opgaver omfatte en nærmere planmæssig behandling af de to centerbyer Laurbjerg og Lading herunder bl.a. skitsering af en ny boligetape ved Lunden i Laurbjerg og skitsering af fremtidige udbygningsmuligheder i Lading. Anlægsudgifter

25 Nr. A-217 Budget for Energibankprojekter 201 Fast ejendom Teknik- og Miljøudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 4 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, dog med reducerede beløb. Det foreslås, at beløbet afsat til energibankprojekter reduceres til 2 mio. kr. årligt, og at der først afsættes midler til energibankprojekter i budgetoverslagsår Det er valgt at reducere det ansøgte beløb til energibankprojekter, grundet ikke forbrugte midler på ca. 2 mio. kr. opgjort i De ikke forbrugte midler forventes overført til et vedrører gennemførelse af energibesparende tiltag på kommunens bygninger og er møntet på en fortsættelse af det planlagte arbejde med at opnå energibesparelser. Den løbende energimærkning, forventes at medføre nye energibesparende tiltag med afledte driftsbesparelser. Via et EU støttet regionalt samarbejde omkring har Teknik og Kultur fået konsulentbistand til at identificere egnede energispareprojekter. Der er derfor en forventning om, at der kan findes besparelsespotentialer udover de allerede kendte projekter, der er fremkommet ved energimærkning. Selv på forholdsvis nye anlæg, kan beregninger vise, at besparelser på energiforbruget ved udskiftning kan være så store, at det giver mening at investere i fx belysningsarmaturer, blandingsbatterier, censorer, pumper o.a. Investeringerne foretages dog altid efter en konkret vurdering. Der afsættes 2 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene til udførelse af nye energibesparende tiltag. Driftsbesparelserne forventes at være på ca. 10 % af investeringssummen og er indarbejdet i driftsbudgettet. Der er således beregnet en simpel tilbagebetalingstid på 10 år på investeringerne. Midlerne i Energibanken lånefinansieres efter Indenrigsministeriets regler om lånefinansiering af energibesparende foranstaltninger. Anlægsudgifter

26 Nr. A-218 Kloakseparering, kommunale bygninger i Ulstrup 201 Fast Ejendom Teknik- og Miljøudvalget Forhåndsprioriteret Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i budgetoverslagsår Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag med et reduceret beløb. Det oprindeligt ansøgte beløb på kr. i overslagsår 2017 er nedjusteret til kr. grundet ny viden vedr. separeringen på Daugbjergvej 3. Byrådet har vedtaget at kloaknettet i Ulstrup skal separeres i henholdsvis spilde -og regnvand, og dermed pålagt de berørte lodsejere, at separere spildevandet på egen grund. For Favrskov Kommune får beslutningen betydning for Ulstrup Skole, Børnehaven Spiren, Naturbørnehaven, Ulstrup Børnehave, spejderhuset på Daubjergvej 3 samt værestedet Café Sløjfen og værestedet for dagplejer på Skolevej 1A. Kloakeringen i Ulstrup udføres i etaper fra 2013 til 2019 jf. Favrskov Kommunes spildevandsplan. Fristen for tilslutningen til det nye separerede kloaknet er et år fra separeringen er afsluttet. Overslagsmæssigt kan der forventes følgende udgifter (årstal angiver frist for seneste tilslutning jf. Favrskov Forsynings renoveringsplan): 2017 Spejderhytten Daubjergvej 3: kr Værestedet Café Sløjfen og værestedet for dagplejer Skolevej 1A: kr. Det har vist sig, at kloaksepareringen ved Spejderhytten Daubjergvej 3 kan ske for et mindre beløb end først estimeret. Den ansøgte anlægssum er derfor kr. Anlægsudgifter 105

27 Nr. A-219 Etablering af parkeringspladser ved ny hal i Hadsten 201 Fast Ejendom Teknik- og Miljøudvalget Forhåndsprioriteret Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 2 mio. kr. i budgetoverslagsår Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. I forlængelse af halaftalen fra 2013 foreslås der afsat 2 mio. kr. til etablering af parkeringspladser ved den nye hal i Hadsten. Anlægssummen søges afsat i overslagsår 2018, idet byggeriet af den nye hal forventes færdig primo I vedtagne budget A-609 fremgår det, udgifterne til etablering af det nødvendige antal parkeringspladser til et almindeligt halbyggeri afholdes udenfor halbyggeriets anlægsbudget. Der er velkendt ønske, at brugerne af Hadsten Skole og Vestjysk Bank Arena ønsker anlagt en supplerende parkeringsplads med en kapacitet på 40 parkeringspladser ifm. med det nye halbyggeri. Ansatte og forældre ved Hadsten Skole samt brugere af Vestjysk Bank Arena vil få bedre parkeringsmuligheder. Anlægsforslaget vil derved opleves som en servicemæssig forbedring. I øvrigt forudsættes parkeringspladserne ved de enkelte institutioner i Campus-området udnyttelsesmæssigt at supplere hinanden. Der er i forbindelse med hallens etablering udarbejdet et overslag over anlægsudgifterne for de ekstra parkeringspladser på 2 mio. kr. Anlægsforslaget medfører afledte driftsudgifter på ca kr. årligt til vedligehold, snerydning og saltning af de ekstra parkeringspladser. Anlægsudgifter

28 Nr. A-220 Pulje til genopretning, ombygning og renovering indenfor ejendomsområdet 201 Fast Ejendom Teknik- og Miljøudvalget Beskrivelse af anlægsforslag; Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 13 mio. kr. i budgetoverslagsår 2017 og 25,5 mio. kr. i de efterfølgende overslagsår. Det er valgt, modsat tidligere vedtagende budgetter, at fremsende én samlet anlægsblok for anlægsudgifter til genopretning, ombygning og renovering indenfor hele ejendomsområdet. De tidligere vedtagne budgetblokke Pulje til belægning og udearealer ved kommunale institutioner og Pulje til genopretning, ombygning og renovering genfremsættes således samlet i denne blok. Med vedtagelse af anlægsblokken sikres muligheden for at dække anlægsudgifter til nødvendige vedligeholdelsesopgaver, der er registreret i vedligeholdelsesprogrammet for kommunens bygninger, og som ikke kan dækkes af Ejendomscentrets driftsbudget. Budgetforslaget samler således de forventede udgifter til indvendigt og udvendigt vedligehold samt installationer eksklusiv ventilation på kommunens bygninger, samtidig med at der tages højde for nødvendige renoveringsopgaver af disse. Ydermere sikres muligheden for at dække udgifter til pludseligt opståede opgaver og nødvendige mindre ombygningsarbejder. Det kan for eksempel være udskiftning af fyr, ombygninger af hensyn til handicappede elever, alarm- og låsesystem, lyddæmpende foranstaltninger, udbedring efter skimmelsvamp og lignende. Endvidere sikres muligheden for at dække anlægsudgifter til genopretning og vedligehold af asfalt- og flisebelægninger, trafiksikkerhed og udearealer m.v. på dagtilbud, skoler, SFO og fritidsklubber. Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser; Det samlede vedligeholdelsesbehov for perioden er i vedligeholdelsesprogrammet opgjort til 159,6 mio. kr. Det samlede beløb kan fratrækkes 27 mio. kr. til tag- og ventilationsudskiftning på Rønbækskolen, da dette beløb ansøges særskilt i vedligeholdelsesblokken A-222. Det samlede beløb reduceres yderligere med 17,9 mio. kr. til projekter vedrørende renovering og vedligehold af ventilationsanlæg. Disse projekter ansøges i særskilt i A-221. Det samlede vedligeholdelsesbehov kan dermed opgøres til 114,7 mio. kr. Det svarer til en gennemsnitligt årligt udgift på i alt 16,4 mio. kr. i perioden Derudover anbefales der afsat 3 mio. kr. årligt til mindre ombygninger på kommunale bygninger, der ikke indgår i det planlagte vedligehold. Endvidere anbefales der afsat 0,5 mio. kr. årligt til genopretning af belægninger og udearealer. De planlagte vedligeholdelsesopgaver udføres i den takt, der er angivet til i kommunens bygningsvedligeholdelsesprogram. Der foretages dog altid en konkret vurdering af det aktuelle behov, og der er gennemført bygningssyn på alle Favrskov Kommunes bygninger for såvel den udvendige- og indvendige bygningsvedligeholdelse som for vedligeholdelsesbehovet på installationsområdet. Nedenfor oplistes eksempler på projekter, der bør igangsættes i budgetperioden Der er ikke tale om en udtømmende liste over kommunens vedligeholdelsesbehov, men derimod eksempler på kommende projekter. Derudover er der en lang række mindre projekter, som tilsammen udgør den resterende del af det opgjorte behov. Projekter angivet som 1. prioritet nedenfor anbefales igangsat i Projekter angivet som 2. prioritet nedenfor er nødvendige vedligeholdelsesprojekter, der anbefales igangsat indenfor den 4-årige budgetperiode.

29 1.prioritet Tungelundskolen, tagudskiftning, 6,0 mio. kr. Diverse 1. prioritets tagrenoveringsarbejder, 6,0 mio. kr. Haldum Hinnerup Skolen, udskiftning af brugsvandsledninger 4.0 mio. kr. Diverse vinduesudskiftninger, 3,0 mio. kr. Rønbækskolen, renovering af træterrasser, 2,0 mio. kr. Hammel Kultur og Sundhedscenter InSide, tagudskiftning, 1,7 mio. kr. Diverse 1. prioritets malerarbejder, 1,6 mio. kr. Hadsten Skole, strømpeforing af kloak, etape 5 og 6, 1,2 mio. kr. Administrationsbygningen Hvorslev, vinduesudskiftning, 1,0 mio. kr. Korsholm Skole, tagudskiftning, 0,6 mio. kr. Hinnerup administrationsbygning, vinduesudskiftning, 0,6 mio. kr. 2.prioritet Hadsten Skole, tagudskiftning, 9,5 mio. kr. Diverse 2. prioritets tagrenoveringsarbejder 6,6 mio. kr. Naturværket Hinnerup, udskiftning af eternittag og genopretning af murværk, 3,5 mio. kr. Skovvangskolen, udskiftning af afløbsinstallationer og brugsvandsrør 1,9 mio. kr. Diverse 2. prioritets malerarbejder, 1,6 mio. kr. Præstemarkskolen, tagrenovering 1,5 mio. kr. Daginstitution Gården, udskiftning af tagbelægning 1,5 mio. kr. Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, tagrenovering 0,9 mio. kr. Projekterne oplistet ovenfor udgør kun en mindre del af det registrerede vedligeholdelsesbehov. To tredjedele af de registrerede vedligeholdelsesopgaver har et prisniveau på kr. Med vedtagelsen af anlægsforslaget sikres der således de fornødne midler til en lang række genopretnings-, ombygnings- og renoveringsarbejder indenfor ejendomsområdet. Ombygninger og især renovering af de kommunale bygninger medvirker til en fastholdelse og dernæst forøgelse af bygningsmassens værdi. Effekten af en bedre indvendig vedligeholdelse medfører bedre funktionalitet og højere brugeroplevelse. Desuden kan det bidrage til et bedre indeklima. Samlet set betyder det en servicemæssig forbedring for bygningernes brugere. Udførelsestidspunktet af de konkrete tiltag vurderes altid på baggrund at en faglig vurdering og koordineres praktisk med evt. igangværende projekter på samme eller nærliggende bygninger. Fx iværksættes tagrenovering på Gården på baggrund af den vurdering af bygningens fremtid, der måtte gælde på dette tidspunkt. Konsekvensen ved at undlade renoveringer afhænger af tidsperioden renoveringerne udsættes, men en udsættelse over en længere årrække kan medføre følgeskader. Projekterne under denne blok er afstemt med projekter under A-217 Budget for energibankprojekter. Blokken skal endvidere ses i sammenhæng med vedligeholdelsesblokken A-222 Udskiftning af tag og etablering af ventilationsanlæg på Rønbækskolen og A-221 Etablering og renovering af ventilationsanlæg. Det ansøgte beløb i A-222 og A-221 indgår således ikke i Blok A-220 s opgørelse af vedligeholdelsesbehovet. Anlægsudgifter

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-101 Grundkapitalindskud til almene boliger 105 Tværgående udgifter Det foreslås, at der afsættes et årligt beløb på 3 mio.kr. til grundkapitalindskud i forbindelse med støttet boligbyggeri. Beløbet

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Anlægsforslag Nr. A-101 Koordineret vandindvindings- og byplanlægning et vedrører en toårig projektansættelse til etablering af grundlaget for en langsigtet og koordineret vandindvindings- og byplanlægning i Favrskov

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag Nr. A-101 Planrelaterede opgaver 102 Borgerservice og administration I en periode hvor arbejdet med Planstrategi 15 og andre større planlægningsopgaver kan de mange andre mindre projekter, der løbende

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-201 Rekreativ sti mellem Hinnerup og Hadsten 202 Natur, Miljø og Vandløb Anlægsforslaget er udarbejdet efter ønske fra TMU, på baggrund af forslag fra Danmarks Naturfredningsforening F-201. Danmarks

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag Nr. A-101 Forslag Planrelaterede opgaver 102 Borgerservice og administration Økonomiudvalget I en periode, hvor arbejdet med Planstrategi 15 og andre større planlægningsopgaver foregår, kan de mange andre

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Anlægsforslag Nr. A-101 Koordineret vandindvindings- og byplanlægning 102 Borgerservice og administration Økonomiudvalget et vedrører en toårig projektansættelse til etablering af grundlaget for en langsigtet og koordineret

Læs mere

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 218 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) Økonomiudvalget Grundkapitalindskud til almene boliger 3.000 2.000 3.000 4.000 Nedrivning

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Forslag til reduktioner 2016-19

Forslag til reduktioner 2016-19 Forslag til reduktioner 2016-19 Nr. Reduktionsforslag 2016 2017 2018 2019 Tværgående R-101 Effektivisering på alle fagområder -8.900-8.900-8.900-8.900 R-102 Reduktion af kompensation i forbindelse med

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-201 x Forslag Reduktion i budget for GudenåSamarbejdet Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb Der foreslås en besparelse på driftsbudgettet på 90.000 kr. på området for Gudenåkomiteen, der har

Læs mere

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,

Læs mere

Notat. Udgifter ved omklassificering af veje. Økonomi. Nedklassificering

Notat. Udgifter ved omklassificering af veje. Økonomi. Nedklassificering Notat Udgifter ved omklassificering af veje Byrådet vedtog på møde 25. august 2015, at der skal foretages en omklassificering af en række veje, for at opnå en harmonisering i kommunen. Beslutningen er

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 224 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2016-priser (1.000 kr.) 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget Planrelaterede opgaver

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2015 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2015 Anlægsforslag Nr. A-101 Planrelaterede projekter, Planstrategi 2015 102 Borgerservice og administration Økonomiudvalget Der foreslås i lighed med tidligere år afsat rådighedsbeløb til planrelaterede projekter, der måtte

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag Nr. A-201 Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse 202 Natur, miljø og vandløb Teknik- og miljøudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2015-18 med 360.000 kr. i budgetoverslagsårene 2015-2017.

Læs mere

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer:

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer: 2. Budgetaftalen I forhold til Budgetforslag for 2013-16, som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget 2013-16 følgende præciseringer og ændringer: Drift U-320 Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud

Læs mere

Bevillingsoversigt - Anlæg

Bevillingsoversigt - Anlæg Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret

Læs mere

Anlæg - Budgetlægningen

Anlæg - Budgetlægningen BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:

Læs mere

R-103 Effektivisering af indkøb via e-handel

R-103 Effektivisering af indkøb via e-handel Forslag til reduktioner 2017-2020 Nr. Reduktionsforslag 2017 2018 2019 2020 Tværgående R-101 Nedbringelse af sygefravær -800-800 -1.480-1.480 R-102 Besparelser på udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser

Læs mere

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune BYFORNYELSE I HERNING 2017-2028 - strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune Byfornyelse i Herning 2017-2028 er udarbejdet i foråret 2016 og revideret i efteråret 2018 af Herning Kommune,

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

11. marts Sagsnr

11. marts Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 11. marts 2019 Bilag 2. Administrationsgrundlag for almene boliger - anvendelse af krav om almene boliger i lokalplaner og udmøntning

Læs mere

Byfornyelse i mindre byer

Byfornyelse i mindre byer - 1 Byfornyelse i mindre byer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog op til sommerferien regler om en styrket byfornyelsesindsats i kommuner udenfor vækstområderne. Både for

Læs mere

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område Sagsnr. 286217 Brevid. 2486696 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,

Læs mere

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17 Udvalget for Teknik og Miljø Budget 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Drift og anlæg: Vedligehold af ejendomme 1.019 1.019 1.019 1.019 Små trafiksikkerhedsprojekter 1.529 1.529 1.529 1.529 Ny skolestruktur

Læs mere

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016 Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner

Læs mere

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 222 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2013-priser (i 1.000 kr.) 2013 2014 2015 2016 Økonomiudvalget Planrelaterede projekter

Læs mere

BYFORNYELSE I HERNING strategi for byfornyelse og forskønnelse i Herning Kommune. udkast

BYFORNYELSE I HERNING strategi for byfornyelse og forskønnelse i Herning Kommune. udkast BYFORNYELSE I HERNING 2017-2028 - strategi for byfornyelse og forskønnelse i Herning Kommune udkast Byfornyelse i Herning 2017-2028 er udarbejdet i foråret 2016 af Herning Kommune, By, Erhverv og Kultur.

Læs mere

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag

Læs mere

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Naturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed Bygningsvedligeholdelse Klima og energirigtige løsninger Planlægning

Naturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed Bygningsvedligeholdelse Klima og energirigtige løsninger Planlægning MILJØ OG TEKNIKUDVALGET OVERSIGT OVER SERVICEMÅL 2013 Miljøpolitik Veje, grønne områder og kollektiv trafik Vedligeholdelse kommunale bygninger Adgang til natur Naturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Miljø- og Planudvalget

Miljø- og Planudvalget Miljø- og Planudvalget Indhold 1. Indledning...2 2. Overblik over forandringer på Miljø- og Planudvalget...3 3. Status på de enkelte forandringer...4 Mere biodiversitet i skovene (nr. 2)...4 Renovering

Læs mere

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Notat Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Forslag til Kommuneplan 13 viderefører i betydeligt omfang indholdet i den nuværende Kommuneplan 09. Det nye indhold i forslaget til Kommuneplan 13 bygger

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby 1. Baggrund Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. På baggrund af denne bevilling

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb alt U 33.986 104.931 93.990 62.590 33.690 14.781 343.968-7.302 0-800 0 0 0-8.102 Miljø- og Teknikudvalget U 8.936 27.173 4.800 8.507 3.436 14.527 67.379 Børne- og Skoleudvalget U 15.213 15.213 30.426 Vækst-

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Favrskov Kommune 24. september Aftale om budget

Favrskov Kommune 24. september Aftale om budget Favrskov Kommune 24. september 2013 Aftale om budget 2014-17 2. Budgetaftalen Partierne bag budgetforslaget har aftalt følgende ændringer og præciseringer i forhold til Budgetforslag 2014-17: 2.1. Drift

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

Forslag til tillægsbevilling. Bemærkninger Byggemodning U

Forslag til tillægsbevilling. Bemærkninger Byggemodning U Teknisk dvalg dgift 002023 Byggemodning Beløbet skal anvendes til gassikring ved af Sydbyen 2.226.958 309.679 1.917.279 2.226.958 Ørnestensbjerget. 010011 Energimærkning af bygninger Der er afsat 0,048

Læs mere

5. Miljø- og teknikudvalget Anlæg

5. Miljø- og teknikudvalget Anlæg 5. Miljø- og teknikudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 5. Miljø- og teknikudvalget Skattefinansieret anlæg Naturforvaltningsprojekter, ramme... 3 Diverse vejprojekter, ramme... 4 Sikre skoleveje mv.,

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Kommunernes lånoptagelse og gældsudviklingen i Holbæk Kommune

Kommunernes lånoptagelse og gældsudviklingen i Holbæk Kommune Kommunernes lånoptagelse og gældsudviklingen i Holbæk Kommune Notatet beskriver kort reglerne og overvejelser omkring kommunal lånoptagelse, hvad kommunerne har mulighed for at låne til, samt hvilke hensyn

Læs mere

1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden

1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden Notat Vedrørende: Salgsindtægter, baseline Indledning I forbindelse med aftale om budget 2019-2022 blev Investeringsplan2028 også vedtaget. Med Investeringsplan2028 afsættes samlet 1.160 mio. kr. over

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Direktionens anlægsforslag budget indeholder investeringsoversigt (IO) og bruttoanlægskatalog (bk) *)

Direktionens anlægsforslag budget indeholder investeringsoversigt (IO) og bruttoanlægskatalog (bk) *) Låne opt. Direktionens anlægsforslag budget 2019-2022 - indeholder investeringsoversigt (IO) og bruttoanlægskatalog () *) Direktionens forslag prioritet 1 2019 2020 2021 2022 Afl. drift Evt. bemærkninger

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2017 251 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 58.688 44.185 26.578 23.006 T1 I 16.583 19.030 19.030 13.030 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.530 20.530 13.030 13.030

Læs mere

[Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014

[Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014 [Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014 I dette notat gennemgås de af Teknik- og Miljøudvalgets indmeldte økonomiske udfordringer, der ikke blev håndteret i budgetaftalen.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg (negativt beløb indikerer merforbrug) (1.000 kr. Navn 2011 p/l) 2012 2013 2014 2015 DRIFTSØNSKER: Midler til vedligeholdelse af grønne, grå og sorte arealer -

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Økonomiudvalget Anlægsforslag

Økonomiudvalget Anlægsforslag Økonomiudvalget Anlægsforslag 2018-2021 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Igangværende (skal) 101 Agerhøjudstykning 100 100 100 100 105 Digitalisering 1.580 1.580 1.580 1.580 109 Monopolbruddet - implementeringsomk.

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-301 Opgradering af faglokaler på skoleområdet 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at der afsættes en anlægspulje på 2 mio. kr. årligt i 2017 og overslagsårene til at opgradere faglokaler

Læs mere

9. oktober Vedtagne anlægsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne anlægsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne anlægsforslag Budget 2014-17 Nr. A-101 Inventar til byrådssalen i Hammel 101 Politisk organisation Økonomiudvalget Forhåndsprioriteret Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget

Læs mere

UDKAST v Det skal være nemt og sikkert at komme frem. Mobilitets- og Infrastrukturpolitik

UDKAST v Det skal være nemt og sikkert at komme frem. Mobilitets- og Infrastrukturpolitik UDKAST v. 04.04.2019 Det skal være nemt og sikkert at komme frem Mobilitets- og Infrastrukturpolitik 2018 2021 Godkendt af Byrådet den xx august 2019 En ny politik for Mobilitet og Infrastruktur Vi er

Læs mere

Oversigt over fremsendte ønsker fra fagudvalgene

Oversigt over fremsendte ønsker fra fagudvalgene Oversigt over fremsendte ønsker fra fagudvalgene Skole og uddannelsesudvalget i alt 0 0 0 0 anlægsbudget SKU 39.000 39.000 39.000 39.000 i alt 39.000 39.000 39.000 39.000 ØNSKER I ALT 39.000 39.000 39.000

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Budgetreserver Anlæg

Budgetreserver Anlæg Budgetreserver Anlæg Der er oprettet følgende konti på anlægsreserven: XA-8919000809 Bynære havnearealer -115.111-462.895-315.561-171.603-136.278 XA-8919000909 Udv.plan for kollektiv trafik 7.350-10.600

Læs mere

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. august 2017 Nyt vinterregulativ 2017 Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Investeringsoversigt inkl. aftaleudkast

Investeringsoversigt inkl. aftaleudkast Skattefinansieret område Økonomi- og Erhvervsudvalget: Jordforsyning, boligformål Salg af boligjord Salgsomkostninger, boligformål -77.050-67.500-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000 2.300 2.300 2.300

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Sagsnr. 00.01.10-Ø00-18-18 Dato: 14.09.2018 Teknik- og Miljø - Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Afdeling/område LBK. Projektnavn: Vejbelægninger Funktion: Politikområde: Mobilitetspolitikken Politisk mål: Vedligehold af vejkapitalen

Afdeling/område LBK. Projektnavn: Vejbelægninger Funktion: Politikområde: Mobilitetspolitikken Politisk mål: Vedligehold af vejkapitalen Forslag nr. 1 Teknik og Miljøudvalget LBK hhj maj 2018 Projektnavn: Vejbelægninger Funktion: 02.28.12 Politikområde: Mobilitetspolitikken Politisk mål: Vedligehold af vejkapitalen Hen over de seneste år

Læs mere

Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp

Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp InnoByg Efterårskonference den 9. november 2011 Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp KOMMUNE De næste 20 minutter Kort om Københavns Ejendomme Energirenovering i København Overvejelser

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: Infrastruktur Alle som færdes i Ikast-Brande Kommune på veje, og stier. Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og

Læs mere

Budgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2011 og den heraf afledte låneoptagelse

Budgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2011 og den heraf afledte låneoptagelse 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 5 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 10. august 2011 Tlf. dir.: 4477 2204 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3879 Dok.nr: 2011-142693 Budgetbilag 2. opfølgning af anlægsbudget 2011

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 2, maj 2011

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 2, maj 2011 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC-projekter i kommunale institutioner... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5

Læs mere

8. Landdistriktsudvalget

8. Landdistriktsudvalget 8. Landdistriktsudvalget Drift Bevillingsområder: 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2019: Mio. kr. Servicerammen

Læs mere

8. Landdistriktsudvalget

8. Landdistriktsudvalget 8. Landdistriktsudvalget Drift Bevillingsområder: 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2020: Mio. kr. 2020-priser

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018

Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018 Dato: 1. april 2014 Til samtlige udvalg, forvaltninger og centre Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018 Budgetcirkulæret omfatter retningslinjer, nettoudgiftsrammer,

Læs mere

Bilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger.

Bilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger. Bilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger. Generelt Med udgangspunkt i ets pkt. 2.3. skal de nærmere regler omkring fastlæggelse af bevillings-

Læs mere

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 Administrationspraksis for grøn ordning Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Anvendelsesmuligheder for pengene...3 3. Geografisk fordeling af VE-midlerne...3

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Aabenraa Kommune Trafik og vej

Aabenraa Kommune Trafik og vej Aabenraa Kommune Trafik og vej 4758 Udbudsformer Valg af udbudsformer for vejbelysning i kommunalt regi 4758rap002, Aabenraa Kommune Trafik og vej 4758 Udbudsformer Valg af udbudsformer for vejbelysning

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner. Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-54-14 Dato:06.05.2015 Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget 2016-2021 I dette notat beskrives følgende: Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Forsyning (myndighed/planlægning) Renovation herunder bortskaffelse af olie og kemikalieaffald

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere