Sektorredegørelse Center for Børn & Familier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sektorredegørelse Center for Børn & Familier"

Transkript

1 Sektorredegørelse Center for Børn & Familier 1 - Beskrivelse af områderne Center for Børn & Familier varetager myndighedsfunktion, samt driftsopgaver, tilsyn og visitationsfunktion vedrørende børn, unge og familier med særlige behov. Der tilbydes rådgivning om og til familier, børn og unge, der har indlæringsmæssige, undervisningsmæssige, sociale eller adfærdsmæssige vanskeligheder, og der drives undervisnings- fritids og døgninstitutionstilbud til børn og unge med særlige behov. Opgaverne er blandt andet: - Rådgivning, vejledning og forebyggelse i forhold til familier samt børn og unge med indlærings, sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder - Råd og vejledning til samarbejdspartnere - Pædagogisk, Psykologisk rådgivning, PPR - Afdækning af behov og visitation til dags- og døgnforanstaltninger samt særlige skoletilbud - Tilsyn og opfølgning på iværksatte dag- og døgnforanstaltninger - Visitation til undersøgelser og vurderinger af børn og unge - Drift og udvikling af kommunale tilbud til børn, unge og familier med særlige behov - Kriminalitetsforebyggende indsats (KFI), herunder gademedarbejdere - Specialundervisning, hvortil der kræves visitation - Sundhedspleje og tandpleje Center for Børn & Familier s opgaver hører under følgende lovområder: - Servicelovens kapitler om børn og unge - Folkeskoleloven - Aktivloven - Retssikkerhedsloven - Forvaltningsloven - Offentlighedsloven - Lov om specialundervisning for voksne - Dagtilbudsloven - Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - Sundhedsloven Centrets samlede driftsbudget udgør i 2013 cirka 254 mio.kr. som over budgetperioden gradvist falder til 251 mio. kr. Der er endvidere afsat 13,0 mio. kr. i anlægsbudgettet for Budgetområde 1.01 Administration Den overordnede drift og ledelse af centrets aktiviteter varetages af administrationen på rådhuset. Udover centrets centrale ledelse består medarbejderstaben af udviklingskonsulenter, administrative medarbejdere og familieplejekonsulenter. Endvidere indgår kommunens stab af familierådgivere som varetager rådgivning, vejledning og forebyggende indsats, samt tilsyn. Budgetrammen omfatter løn, kontorhold, drift af sagssystemet DUBU, uddannelsesaktiviteter, fælleskommunal døgnvagt, tilsyns- og kursusvirksomhed for de plejefamilier kommunen benytter og CENTER FOR BØRN & FAMILIER

2 øvrige udgifter, herunder kørsel når rådgivere og familieplejekonsulenter fører tilsyn og dialog på anbringelsessteder. Der indgår endvidere en budgetlagt årlig omplacering af central administration på 2,3 mio. kr., som reducerer de centrale udgifter og opskriver budgettet på budgetområde 303 med de budgetlagte admnistrationsudgifter der indgår i kommunens taksberegning på det specialiserede socialområde. Budgetområde 3.01 Skoler Et af de store områder under Center for Børn og Familie omfatter de undervisningsmæssige forpligtelser som kommunen, jævnfør Folkeskoleloven, har overfor børn med særlige behov både i skolealderen og i førskolealderen. I denne del af centrets indsats indgår PPR som en central aktør som visiterende og rådgivende enhed. Medio 2012 er påbegyndt ændret økonomistyring af specialundervisningsområdet som permanent nedbringer budgettet i Center for Børn & Familier. Budgetmidlerne er lagt ud på skolerne hvilket betydre at budgetrammen i Center for Skoler øges. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Inklusions- og Ressourceteamet PPR s arbejdsopgaver er rettet mod at støtte børn og unge med særlige behov i alderen 0 18 år, samt deres forældre. Endvidere ydes råd og vejledning til dagtilbud og skoler; både i almenområdet og i specialtilbud. På PPR arbejder psykologer, talehørelærere, fysioterapeuter og konsulenter, der alle har særlig viden og ekspertise vedrørende børn med særlige behov. PPR og Inklusions- og ressourceteam tilbyder blandt andet konkrete indsatser med fokus på at støtte skole- og dagtilbudsområdet, samt forældre, i at inkludere børn i almenområdet. Indsatserne supplerer de øvrige specialområde indsatser. Indsatserne har særligt fokus på de voksne både forældre og personale - omkring børnene. Indsatserne er udviklet på baggrund af ønsker fra skoler og børnehuse. Der udbydes bl.a. følgende indsatser: Åben Dør i alle skoler, Dagtilbud og Dagplejen - nem tilgængelig PPR rådgivning og sparring til personalet. Åben Rådgivning i alle Børnehuse og Dagplejen - nem tilgængelig PPR rådgivning og sparring til forældre. Temapakker: målrettede og tidsafgrænsede indsatser, som pædagoger og lærere kan bestille. Viden og konkrete redskaber til at støtte de voksne omkring børn med særlige behov. Undervisning med forældre og Netværk om sprog til børn med sproglige vanskeligheder Systematisk og målrettet inddragelse af børns nære voksenpersoner med henblik på at støtte barnet sproglige udvikling. 4 mindre grupper til børn med autisme, syndromsygdomme oa., som indrettes og tipasses efter behov. Inklusions- og Ressourceteam yder støtte til at afhjælpe barnets handicap og lære barnet forskellige taktikker som kan udvikle og stimulere barnet og sammen med institutionens pædagoger udvikle metoder til at omgås og indgå i samværet med andre. Dagtilbuddet, PPR og Inklusions- og ressourceteamet arbejder målrettet og tværgående på at tilgodese barnets behov ved en koordineret indsats. Tildeling af støtte sker efter ansøgning og visitation. Specialundervisning Kommunens tilbud om specialundervisning er for elever der ikke kan få tilstrækkelig udbytte af almenundervisningen. Der er følgende muligheder: CENTER FOR BØRN & FAMILIER

3 Støttetimer til at integrere børn i den almindelige undervisning (midler udlagt på skoler medio 2012) Undervisning i specialgrupper/klasser beliggende på kommunens skoler Undervisning på specialskoler i kommunen Undervisning på specialskoler udenfor kommunen Undervisning af anbragte børn i udenbys skoler hvis de ikke går i folkeskoletilbud Greve Kommune har to selvstændige specialskoler, Bugtskolen og Kirkemosegård. Bugtskolen er skole for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Kirkemosegård er skole for elever med følelsesmæssige vanskeligheder. Endvidere er der på budgetområde 3.03, som en del af viften i Udviklingscenter Greve, driften af Moeskærskolen, som er en skole i tilknytning til døgninstitution og forebyggende tiltag i forhold til anbringelse. Skolefritidsordninger Til Greve Kommunes skoletilbud for børn med særlige behov er tilknyttet skolefritidsordninger for elever i børnehaveklasse til 5. klasse, hvor der ydes ekstra støtte. Herefter tilbydes børnene klub med støtte enten på skolen eller i almindelige klubber. For at skabe en øget fleksibilitet i arbejdet med at få børn med specielle behov integreret i fritidsog ungdomslivet, kan alle klubber og SFO er søge og få tildelt individuelt udmålte beløb, hvis de har et barn med specielle behov som kræver en særlig indsats ud over det normale pædagogiske niveau. Der arbejdes med at sikre dialog og kommunikation mellem skole, SFO og klubtilbud som giver en helhed og sammenhæng omkring børn i specialtilbud. Budgetområde 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år I Center for Børn og Famile indgår kommunens indsats målrettet småbørn med særlige behov. Den overordnede målsætning er inklusion af så mange børn som muligt i lokale tilbud. Kommunen har ikke tilbud som tilgodeser alle typer handicaps for børn i alderen 0 6 år med særlige behov. Specielle syndromsygdomme mv. kræver ofte meget højt specialiseret faglighed som løses i et tværgående regionalt samarbejde, hvor man køber plads hos hinanden Forebyggelse og anbringelse Forebyggelses- og anbringelsesesområdet spænder over Greve Kommunes indsats over for børn og unge med særlige behov jævnfør Serviceloven og Sundhedsloven. Indsatsen rækker fra generel forebyggelse og sundhedsfremme for brede målgrupper til egentlige behandlingstiltag for konkrete børn, unge og voksne. Budgetområdet omfatter udgifter til: forebyggelse af og udgifter til anbringelse af børn og unge døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne objektiv betaling til rådgivningsinstitutioner høre-, syns- og hjernecentre kommunens integrations- ungerådgiver beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud kontante ydelser (tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse), som er en kontant ydelse som er holdt udenfor kommunernes servicevækstramme sundhedspleje kommunal tandpleje (børne- og omsorgstandpleje samt specialtandpleje) CENTER FOR BØRN & FAMILIER

4 andre udgifter (f.eks. udgifter til 18 Børne- og ungeudvalg, tolke- og konsulentudgifter i forbindelse med familierådgivningens personsager). Kommunen har følgende institutioner: Udviklingscenter Greve (døgn- og dagforanstaltninger, misbrugsindsats for unge, hybler og skoletilbud) Greve Familiecenter der er et dag- og aftentilbud, hvor forældrene støttes i aktivt at tage ansvar for deres egne børn og hinanden. Det kan være gennem diverse samtaleforløb/familieaktiviteter i eget hjem eller på familiecentret. Sundhedsplejen Tandplejen Familierådgiverne Familierådgiverne er grundstenen i arbejdet med børn, unge og deres familie og fungerer som myndighed, koordinatorer og bestillere af de ydelser, der skal leveres af udfører (familiekonsulent, støtte/kontaktperson, familiepleje, opholdssteder, dagskole, forældrekompetenceundersøgelser mv.) indenfor anbringelse eller forebyggelse. Der er i kommunen gennem årene udbygget en stærk, fleksibel og bred vifte af forebyggende dagog døgnforanstaltninger, som familierådgiverne sammensætter, iværksætter og kvalitetssikrer, for at tilgodese det enkelte barns og familiens støttebehov. Udgangspunktet for at kunne tilbyde fleksible og individuelle tilbud til familien og samtidig sikre god kvalitet og økonomi, er familierådgiverens grundige afdækning af familiens vanskeligheder og ressourcer med fokus på børns trivsel og forældrenes ansvar. Viften af muligheder eksisterer både lokalt i Greve og udenfor kommunen. Som eksempel herpå kan nævnes, at hovedparten af de familieplejer kommunen har kontakt med findes uden for kommunegrænsen. Koordinering og opsøgningen af familier som er interesseret i en familieplejeordning varetages af kommunens egen familiepleje. Nye familier som kan godkendes som plejefamilier tilbydes et undervisningsforløb (udgiften afholdes og ydes over budgetområde 1.01). De mange muligheder for forebyggelse har bevirket, at Greve Kommune har et meget lavt antal anbringelser (ca. 90 børn/unge årligt), sammenlignet med andre kommuner af samme størrelse, struktur mv. Der arbejdes løbende på en videreudvikling og tilpasning af de forebyggende foranstaltninger i kommunen for at fastholde dette. Den forebyggende indsats Når familierådgiverne har truffet beslutning om iværksættelse af en specifik indsats i en familie, er en af hovedopgaverne at sikre at det som iværksættes er virksomt. Derfor benyttes de lovpligtige handleplaner aktivt, sammen med udbyders behandlingsplan, som en virksom metode til at måle den forandring og udvikling indsatsen giver blandt familiens medlemmer. Dokumentation og effekten af indsatsen vurderes derudover i hverdagen gennem sags sparring, den årlige sags gennemgang og den kvartalsvise kvalitetskontrol. Familierådgiverne gør blandt andet brug af følgende forebyggende tiltag: Greve Familiecenter, der har samtaleforløb med familier i eget hjem og i familieværkstedet, som er et dag- og aftentilbud, hvor familierne støttes i aktivt at tage ansvar for deres børn og hinanden. Udviklingscenter Greve, som er et lokalt tilbud til familier med problemer, og som mindsker behovet for at benytte tilbud uden for egen kommune. Udviklingscentret tilbyder døgnophold for unge, Forældrehuse, forældreevneundersøgelser, projektafdeling og team af to udgående pæ- CENTER FOR BØRN & FAMILIER

5 dagogiske medarbejdere, som arbejder med at skabe alternative løsninger for unge, der ellers ville skulle anbringes uden for hjemmet. De arbejder med familien og den unge for at styrke forældrene i selv at håndtere og løse de vanskeligheder, som den unge har, samt at fastholde den unge i uddannelse eller arbejde. De står til rådighed døgnet rundt. Udviklingscentret rummer endvidere et skoletilbud og misbrugsindsats for unge. Gademedarbejderne, som har en hovedrolle i den kriminalitetsforebyggende indsats over for kriminalitetstruede unge. Udlejning af hybler samt anvisning af ungdomsboliger i samarbejde med Borgerservice. Den kommunale indsats kan måles gennem den forandring og udvikling der finder sted hos de børn, unge og forældre, som modtager en eller flere kommunale tilbud om forebyggelse og/ eller anbringelse. På udvalgte områder benyttes virkningsevaluering, som er en metode, hvor børn, familier, netværk og samarbejdspartnere interviewes om deres opfattelse af sagsforløbet og resultaterne heraf. Gennem disse erfaringer justeres indsats, metode og arbejdsgange fremadrettet. Kommunens egne tilbud udnyttes fuldt ud af egne og andre kommuners børn og unge. Den Kommunale Sundhedstjeneste. Sundhedsplejen bidrager til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse Alle familier med et nyfødt barn i Greve Kommune har kontakt med en sundhedsplejerske. I 2011 blev der født 409 børn i Greve Kommune. Sundhedsplejens budget dækker løn og drift af såvel sundhedsplejens grundydelse til alle nyfødte og til skolebørn, som en god start der er et tilbud til unge mødre og mor og far for første gang der tilbydes fra Af driftsbudgettet afholdes endvidere udgifter til sundhedsplejens sagssystem. Sundhedsplejerskernes arbejde i barnets hjem tager udgangspunkt i familiens og barnets ressourcer, understøtter disse ressourcer og medvirker til at udvikle familiens evne til selv at mestre udfordringer og vanskeligheder forbundet med det at have børn. Til helt unge familier tilbydes særlige forældreforberedende og sundhedsmæssig rådgivning blandt andet i forløbet Mor og barn for første gang. I kommunens dagtilbud ydes rådgivning og vejledning om almen sundhedsfremme og forebyggelse. I skolerne varetager sundhedsplejerskerne ind- og udskolingsundersøgelserne. Der gøres status over barnets helbredstilstand og der gives rådgivning og vejledning til barn og forældre vedrørende helbredsproblemer, sundhedsvaner og udvikling. For alle opgaver gælder det, at behovet for kontakten til sundhedsplejersken vurderes individuelt ud fra barnets helhedssituation. Det vil sige, at såvel barnets sundhedstilstand som familiens ressourcer med hensyn til omsorg for barnet, støtte fra nærmiljøet og samfundets tilbud i øvrigt tages i betragtning. Tandplejen Den kommunale tandpleje omfatter, ifølge Sundhedsloven , af 24. juni 2005, tandpleje til børn og unge op til 18 år, omsorgstandpleje og specialiseret tandpleje til borgere, der vanskeligt eller ikke kan benytte almindelige tandplejetilbud. Målet for kommunal tandpleje er, at medvirke til at befolkningen, ved en god hjemmetandpleje og et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling, kan udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner, samt sunde tænder, mund og kæber og bevare disse i funktionsdygtig stand gennem hele livet For den kommunale tandpleje arbejdes med følgende service og resultater: CENTER FOR BØRN & FAMILIER

6 I Børne-og Ungetandplejen modtager 99,9 % af børn og unge mellem 0 og 18 år tandpleje. Der er frit valg i den kommunale tandpleje. 98,6 % har valgt Greve Kommunes Tandpleje. 1,4 % har valgt anden kommunal tandpleje eller privat tandlæge. I 2011 var børn og unge omfattet af Børne- og Ungetandplejen, heraf 163 børn og unge fra andre kommuner, som har valgt Tandplejen i Greve. Børnetallet falder med ca. 200 børn om året. Tandplejen laver derfor løbende demografitilpasning. Tandsundheden: 61 % af de 15-årige er uden huller i de blivende tænder. Det er 9 % bedre end landsgennemsnittet. En del af forklaringen er det omfattende forebyggende og sundhedsfremmende arbejde, der udøves både i skolerne og på klinikken. I Omsorgs- og Specialtandplejen har antallet af patienter i de senere år været stødt stigende. I 2011 var 447 patienter omfattet af Omsorgs- og Specialtandplejen. Med bygningen af det nye Plejecenter i Karlslunde vil denne patientgruppe stige med ca. 100 i de kommende år. Da flere og flere af patienterne har bevaret deres egne tænder, bliver behandlingerne større og mere tidskrævende, end de før har været. Der arbejdes på at få disse patienter visiteret så tidligt som muligt, så der kan laves forebyggende tandpleje, inden der opstår et stort og dyrt behandlingsbehov Tandplejen arbejder på forskellig fronter løbende med udvikling og innovation og udvikler i disse år sine arbejdsgange ved brug af digitalisering, SMS og sociale medier. Samtidig fortsætter jobglidningen efter LEON princippet (Laveste Effektive Omkostnings Niveau), hvor opgaverne løses af den mest omkostningseffektive faggruppe. Konkret løser klinikassistenter og tandplejere opgaver, som før er udført af tandlæger. Behandlingsmetoderne udvikles i retning af mere forebyggelse frem for symptombehandling og fyldningsterapi. Samlet set medfører denne udvikling besparelser på Tandplejens budget. Tandplejens regnskabstal for prisen pr. barn viser, at udgiftsniveauet i faste priser er faldet 5 % fra Greves nøgletal i regnskab 2010 er kr. for den samlede tandpleje. Det er 5,8 % højere end gennemsnittet i Benchmarkingkommunerne. For at få prisen pr. barn lavere, har Tandplejen fremlagt et effektiviseringsforslag, som går ud på at sammenlægge de 3 tandklinikker til én samlet Tandpleje. Besparelserne ved dette forslag vil være: 2013: 0,5 mio.kr., 2014: 1 mio.kr., 2015: 1,5 mio.kr., 2016: 1,8 mio.kr., 2017 og frem: 2 mio.kr. Dette svarer til ca.10 % af Tandplejens budget. Forslaget er godkendt af Byrådet d. 29.marts Der arbejdes i øjeblikket på at finde en beliggenhed til den sammenlagte tandklinik. Budgetområde 3.04 Fritid unge På budgetområdet løser Center for Børn og Familier følgende opgaver: Den kriminalitetsforebyggende indsats Havanna Klub På det generelle plan arbejdes der på klub- og fritidsområdet med et fokus på indhold i tilbuddene, uddybet med et tværgående perspektiv, hvor fritidsindsatsen kombineres med et blik for det opsøgende arbejde, samarbejde mellem skole, SFO, gademedarbejdere, Center for Kultur og Fritid og Center for Børn og Familier mv. Kriminalitetsforebyggende indsats Den kriminalitetsforebyggende indsats har et særligt fokus i Greve Kommune. Formålet med det intensiverede arbejde er at begrænse kriminalitet og uhensigtsmæssig adfærd. Indsatsen sker i et CENTER FOR BØRN & FAMILIER

7 samarbejde mellem politiet, kommunens skoler og fritidstilbud til de unge samt kommunens familierådgivning. Greve kommune har et korps af 7 gademedarbejdere som bevæger sig rundt i hele kommunen med en særlig opmærksomhed på hvor der i perioder kan være uro eller problemer med de unge. Gadeteamet går alle årets dage rundt på gader, centre og stationer for at etablere og fastholde relationer til de unge som bruger deres tid på gaden. Gadeteamet etablerer mindre projekter med de unge for derigennem at skabe forandringer i deres adfærd, og øge kontakten til det almindelige fritidsliv. Klubområdet: Havanna Klub er et fritidstilbud for børn og unge mellem 10 og 18 år med lettere psykisk/fysiske vanskeligheder. Klubben har 65 pladser. Målgruppen er forholdvis selvhjulpne, har sprog og kan f.eks. have følgende diagnoser: Downs Syndrom, Asberger, mindre hjerneskade, tidlig skade, infantil autisme, prematur autisme, Tourette, Ci opereret, lettere cerebral parese. Ikke alle medlemmer har en diagnose. I Havanna Klub arbejdes der med en pædagogisk plan der tilstræber at give medlemmerne strategier til en voksen tilværelse så tæt på normal som muligt. Det sociale samvær vægtes højt kombineret med et højt aktivitetsniveveau med mange fysiske tilbud. Budgetområde 5.02 Voksne - handicappede For Center for Børn og Familie omhandler budgetområdet Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og 96 hjælper for unge over 18 år som ikke er tilkendt en førtidspension. Jævnfør lovgivningen skal unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov tilbydes en ungdomsuddannelse. Formålet er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Der er nedsat et visitationsudvalg med deltagelse fra J&S og B&F, som på baggrund af indstilling fra Ungdommens Uddannelsesvejledning træffer afgørelse om indhold og tilbud. Ungdomsuddannelsen består af elementer af undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner. 2 - Udfordringer og tilhørende indsatsområder Udfordring 1: Inklusion og børn med særlige behov Det er en generel tendes på landsplan, at udgifterne til børn med særlige behov udgør en større og større andel i forhold til almenområdet. I Økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2012 blev det aftalt, at der skal ske en omstilling af specialundervisningsområdet, så en stigende del af eleverne inkluderes. Greve Kommune er i gang med denne omstilling og gennemfører i perioden et stort inklusionsprojekt på dagtilbuds- og skoleområdet og børne- og familieområdet samt på kultur- og fritidsområdet. Projektet har som mål at sikre børn og unges mulighed for at indgå som ligeværdige deltagere i et anerkendende og udviklende fælleskab indenfor eller så tæt på almenområdet som muligt. Der er igangsat et stort kompetenceudviklingsforløb om inklusion i praksis for både ledere og medarbejdere på alle områder. Det vil være en udfordring på alle områder at få omsat og implementeret den nye viden om inklusion i praksis. Det vil ligeledes være en udfordring at få alle forældre (både for- CENTER FOR BØRN & FAMILIER

8 ældre til børn med særlige behov og forældre til børn uden særlige behov) til positivt at medvirke til implementeringen af inklusionstankegangen. På skoleområdet indføres en ny økonomisk incitamentmodel fra skoleåret 2012/2013 med henblik på, at flere elever undervises så tæt på almenområdet som muligt. Den store inklusionsplan er et led i at opfylde samfundets overordnede målsætning om at 95 % af en ungdomsårgang skal fortsætte i en ungdomsuddannelse. Indsatser på områderne under Center for Børn & Familie i 2012 og 2013 Implementering af den økonomiske incitamentsmodel Etablering af specialundervisningssekretariat i PPR Klarlægning af CVI s nye rolle Forankring af overblik i PPR af børn i specialtilbud og deres fritidstilbud Udfordring 2: Strukturtilpasning og omlægninger af indsatsviften indenfor forebyggelse og anbringelse Budgettet til anbringelse og forebyggelse er i disse år under pres ligesom regeringen og Folketinget ønsker en styrkelse af tilsyn og systematisk opfølgning når børn og unge anbringes eller tilbydes foranstaltninger med henblik på at afhjælpe vanskeligheder. Indsatser på områderne under Center for Børn & Familier Der er iværksat en række indsatser i 2012 med henblik på at dæmpe udgiftspresset. Arbejdet fortsætter i 2013 med omlægninger og ændringer af kommunens service på delområder indenfor anbringelse og forebyggelse. Udfordring 3: Kriminalitetsforebyggelse Den kriminalitetsforebyggende indsats arbejder målrettet med aktivt at forebygge børn og unge bliver optaget i bander, gadeuro eller kriminalitet og at de i stedet får gode voksen relationer, fastholdes i uddannelsesmiljøer og etablere sunde fritidsinteresser. Indsatser på områderne under Center for Børn & Familie Under formålet Bryd fødekæden til banderne iværksættes et forebyggende tiltag i samarbejde med politiet. For en udvalgt årgang af drenge i Askerød holdes samtaler i deres hjem med drengene og deres forældre for at sikre forældreinvolvering på et tidligt tidspunkt og for at henlede opmærksomheden på de generelle risikofaktorer i forhold til rekruttering til bander og banderelateret kriminalitet, som drengenes køn, bopæl, etnicitet, mangel på fritidsinteresser, etc. Udfordring 4: Faglig digital kvalitet Digitalisering i Center for Børn & Familier Børne- og kulturområdet står over for store udfordringer dels som følge af den demografiske udvikling og dels grundet de økonomiske udfordringer, som kommunen generelt står over for. Det er udfordringer, som kræver innovation, nytænkning, forandring og samarbejde. Udfordringerne kan bl.a. imødekommes ved en øget digitalisering af området. I budgetaftalen mellem KL og regeringen anbefales kommunerne at tilslutte sig digitale systemer som sikrer mere systematisk sagsbehandling af sager med udsatte børn. Indsatser på områderne under Center for Børn & Familie CENTER FOR BØRN & FAMILIER

9 Implementering af DUBU og ICS. DUBU er et sagssystem udarbejdet af IBM for Socialministeriet og KL. Greve Kommune har tilsluttet sig brugen af systemet. De kommende 2-3 år leveres delprogrammer i takt med de udvikles af IBM. ICS er den fælles metode for socialt arbejde som DUBU programmet er tilrettelagt efter. ICS metodens praksis spredes til familierådgivningens samarbejdsparter. Kommunens familierådgivning ændrer arbejdspraksis når de nye delsystemer tages i brug. 3 - Leverancer Under pkt. 3, leverancer, redegøres der for aktivitetstallene på udvalgte områder under Center for Børn & Familier. Derefter skitseres kvalitetsmålene på områder under Center for Børn og Familie i relation til Greve Kommunes kvalitetskontrakt. Budgetområde 3.01 Skoler Stigningen i antallet af børn i specialklasserne (Tjørnely, Tune, Damager) dækker over et samlet fald på området, idet alle børn i det tidligere Blæk-tilbud nu modtager andet specialundervisningstilbud. Der er endvidere børn, der tidligere modtog et eksternt specialskole/behandlingstilbud, der nu modtager et af vore egne specialtilbud, ligesom der kun i meget lille grad er visiteret til eksterne specialskoler/behandlingstilbud. Specialklasser/eksterne og Maj Juni Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Specialskoler 2011 Specialklasserne på Damager, Tune og Tjørnely Specialklasserne på Arena, Hedely, Holmeager og OC Udenbys specialskoler Børn bevilget støttelektioner i almenskolen Inkluderede børn der modtager støttelektioner i almenskolen. Maj Juni Aug. Sept. Okt. Nov. Dec Budgetområde 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år Udvalgte Tilbudstyper Socialområdet Specialområdet I alt begge områder Antal børn i særlige dagtilbud Antal børn i særlige dagtilbud - 36 klub I alt Budgetområde 3.03 Forebyggelse og anbringelse Fra ECO nøgletal er hentet følgende data om det budgetlagte niveau Udgift pr årig Greve Gentofte Gladsaxe Helsingør Hillerød Høje- Taastrup 520 Plejefamilier og opholdssted Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede institutioner for børn og unge Beregnet indeks udgiftsniveau/behov 77,3 80,4 69,3 94,7 105,4 111,1 Tabel 8.60 budget 2012 CENTER FOR BØRN & FAMILIER

10 Nøgletallene viser, at Greve Kommune har relativt få udgifter på området i forhold til sammenligningskommunerne. Udvalgte Tilbudstyper Socialområdet Specialområdet I alt begge områder Antal børn i plejefamilier og opholdssteder Antal børn i døgninstitutioner Antal børn i sikrede døgninstitutioner I alt Tandplejen Prisen pr. barn for tandpleje i Greve Kommune har siden 2006 været faldende. Tendensen skyldes løbende effektiviseringer og tilpasninger til den demografiske udvikling. Fremadrettet forventes en forsat optimering hvilket blandt andet opnås med Byrådets beslutning om at samle kommunens tandklinikker ét sted i kommunen. Udviklingen i pris pr. barn for tandpleje 2006 til Udviklingen i pris pr. barn korrigeret for pris- og lønindeks fra 2006 til CENTER FOR BØRN & FAMILIER

11 Tal bilag til Sektorredegørelse - Center for Børn og Familier Beløb i kr priser Budgetområde Emne/opgaveområde/sted Serviceramme 1.01 Anlæg: samling af tandklinikker Familierådgivning, administration, udvikling, familiepleje, kontorhold x og IT 3.01 PPR x 3.01 * Støtte specialundervisning og fritid x 3.01 * PPR administration og øvrige ansatte x 3.01 * Inklusions- og ressourceteam x 3.01 Kirkemosegaard x 3.01 Bugtskolen x 3.01 Formålsbestemte centerkonti x 3.01 Fællestillidsmand i område MED x 3.01 * Specialundervisning i regionale tilbud x 3.01 * Kommunale specialskoler x 3.02 Formålsbestemte centerkonti 3.02 * Friplads oa x 3.02 * Særlige dag- og klubtilbud x 3.03 Udviklingscenter Greve x 3.03 Greve Familiecenter x 3.03 Den kommunale tandpleje 3.03 * Børnetandpleje x 3.03 * Omsorgs- og specialtandpleje x 3.03 Den kommunale sundhedspleje inkl. "En god start" og "mor og far for første gang" x 3.03 Formålsbestemte centerkonti 3.03 * Indtægter fra den centrale refusionsordning x 3.03 * Kontante ydelser (tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse) * Plejefamilier og opholdssteder x 3.03 * Forebyggende foranstaltninger for børn og unge x 3.03 * Døgninstitutioner for børn og unge x 3.03 * Sikrede døgninstitutioner for børn og unge x 3.03 * Rådgivningsinstitutioner: høre-, syns- og hjernecentre x 3.03 * Ungerådgiver, integration x 3.03 * Børne- og Ungeudvalg x 3.04 Havanna Klub x 3.04 Den kriminalitetsforebyggende indsats x 5.02 Formålsbestemte centerkonti 5.02 * Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov x Samlet budget for Center for Børn & Familier CENTER FOR BØRN & FAMILIER

Sektorredegørelse Center for Børn & Familier

Sektorredegørelse Center for Børn & Familier Sektorredegørelse Center for Børn & Familier 1 - Beskrivelse af områderne Center for Børn & Familier varetager myndighedsfunktion samt driftsopgaver, tilsyn og visitationsfunktion vedrørende børn, unge

Læs mere

Sektorredegørelse for Børne- og Ungeudvalget

Sektorredegørelse for Børne- og Ungeudvalget Sektorredegørelse for Kapitel 1 beskrivelse af området s ansvarsområder er opdelt i fire budgetområder. Budgetområde 3.01 Skoler, budgetområde 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år, budgetområde 3.03

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser

Læs mere

Værd at vide om Center for Børn & Familier

Værd at vide om Center for Børn & Familier Støttepædagogkorpset Rådhusholmen 10 43 97 96 05 jaru@greve.dk Familierådgivningen Rådhusholmen 10 Hundige Distrikt 43 97 84 12 Midt og Syd Distrikt 43 97 91 07 boern@greve.dk Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau Skole- og Børneudvalget 3.01 Skoler 032201 Folkeskoler 1 Drift 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 Staben for HR, Udvikling & It 253.265 253.265

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Værd at vide om. Center for Børn & Familier AUG 2017

Værd at vide om. Center for Børn & Familier AUG 2017 Værd at vide om AUG 2017 Velkommen I har vi valgt, at samle fagfolk og tilrettes efter de behov familierne har, således at vi institutioner med særlig viden om de mange for- så vidt muligt kan løse de

Læs mere

Sektorredegørelse for Børne- og Ungeudvalget

Sektorredegørelse for Børne- og Ungeudvalget Sektorredegørelse for Børne- og Ungeudvalget Kapitel 1 Beskrivelse af området Børne- og Ungeudvalgets ansvarsområder er opdelt i fire budgetområder. 3.01 Skoler, 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år,

Læs mere

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau Børne- og Ungeudvalget 862.466. 837.958. 835.475. 833.22. Skoler 5.838. 48.295. 478.798. 475.824. 3221 Folkeskoler 1 Drift 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. Staben

Læs mere

Sektorredegørelse for Børne- og Ungeudvalget

Sektorredegørelse for Børne- og Ungeudvalget Sektorredegørelse for Børne- og Ungeudvalget Kapitel 1 Beskrivelse af området Børne- og Ungeudvalgets ansvarsområder er opdelt i fire budgetområder. Budgetområde 3.01 Skoler, budgetområde 3.02 Dagpleje

Læs mere

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge Beskrivelse af brugere Brugerne er børn og familier med behov for særlig støtte, vejledning eller behandling. Der gives et bredt

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Børn & Familier

Sektorredegørelse Center for Børn & Familier Sektorredegørelse Center for Børn & Familier Center for Børn & Familier blev i sin grundform etableret fra 1. januar 2007 som et center der varetager drift og udvikling af tilbud til børn og familier i

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Børn & Familier

Sektorredegørelse Center for Børn & Familier Sektorredegørelse Center for Børn & Familier Center for Børn & Familier blev i sin grundform etableret fra 1. januar 2007 som et center der varetager drift og udvikling af tilbud til børn og familier i

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

10 vigtigste ting at vide

10 vigtigste ting at vide Vejledning til nye administrative procedurer i forbindelse med specialpædagogisk bistand Greve Byråd besluttede den 26. april 2011 at udlægge ressourcer til specialundervisningen jf. notatet Oplæg til

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012 PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 16 Børn og Familie Faktabeskrivelse Serviceområde 16 omfatter udgifter og indtægter vedrørende: Familieorienteret rådgivning og konsulentbistand Forebyggende

Læs mere

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet e besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet Center for Økonomi og Personale, april 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Besparelsespotentialer... 4 3. Samlet oversigt over teknisk besparelsespotentiale

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Nedenfor vises udviklingen i antal anbragte børn og unge fra 2010 til 2013 og måltal for 2014 pr. anbringelsestype.

Nedenfor vises udviklingen i antal anbragte børn og unge fra 2010 til 2013 og måltal for 2014 pr. anbringelsestype. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.): tets hovedposter (nettotal i prisniveau og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 1.599 1.612 1.517 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 10.353 11.810 12.292 03.22.08

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2019

Serviceprofil for Tandplejen 2019 Serviceprofil for Tandplejen 2019 Serviceprofil for Tandplejen 2019 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Temamøde i BU 11. februar 2014

Temamøde i BU 11. februar 2014 Temamøde i BU 11. 1 stevns kommune 50-undersøgelse Almen indsat i normalsystemet F.eks. Daginstitutioner Skoler SFO Klubber Almen forebyggende indsat F.eks. Sundhedspleje Praktiserende læger Screeninger

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.

Læs mere

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter: områ debeskrivelse, områ de 517 Udsåtte Børn 1. Indledning. område 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både

Læs mere

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.

Læs mere

Dagtilbudsområdet omfatter Dagplejen, børnehaver og 0-6 års integrerede daginstitutioner samt klubber.

Dagtilbudsområdet omfatter Dagplejen, børnehaver og 0-6 års integrerede daginstitutioner samt klubber. Dato 10-12- j./sagsnr. 28.03.00-A00-3-13 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Bilag 1 Introduktion til BFU s opgaveområder og enheder i Center for Børn & Familie Børne- og Familieudvalgets område omfatter

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2013

Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og specialundervisning Skolefritidsordninger

Læs mere

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen.

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Scenariet HELHED Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Der skal være sammenhæng i indsatser og tilbud, så børn og unge oplever en koordineret og tværfaglig indsats med

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og specialundervisning Skolefritidsordninger

Læs mere

Børn - og Familieafdelingen. Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen.

Børn - og Familieafdelingen. Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen. Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen. Kort og godt om afdelingen Børn og Familieafdelingen er organiseret under Børn og Ungeforvaltningen i Odense

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) 127 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) BEMÆRKNINGER 128 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.737 Netto 1.737 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning, Skole og Politi). I 2013-budgettet

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Notat. Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet

Notat. Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet Dato: 06.12.2017 Center for Børn og Voksne Team Stab horsholm.dk Der er et merforbrug på Børn- og Skoleudvalgets budgetområde til specialundervisning

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende

Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende skole Indledning Nærværende analyse er en del af kommunens turnusanalyse på skoleområdet. Denne analyse vedrører indsatsområdet

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Supplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen

Supplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen Supplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen PPR - = mindreudgifter / merindtægter 1 Taleklasse. Børn er tidligere visiteret til Ordblindeinstituttet og Kompetencecentret i

Læs mere

Børn & Unge. Direktør Hans Henrik F. Gaardsøe

Børn & Unge. Direktør Hans Henrik F. Gaardsøe Direktør Hans Henrik F. Gaardsøe Overordnet organisering Kerneopgaver dagtilbud Dagtilbudsloven som overordnet ramme Fremme børns trivsel, udvikling og læring Forebygge negativ social arv og eksklusion,

Læs mere

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne.

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne. 11.3 Familieområdet Organisation: Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, Familiecenter Sabroegaarden, Multi, og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret : Det

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger

Læs mere

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE Sundhedspolitik (tværgående) Sundhedsplejen tilbud til småbørnsfamilier Sundhedsplejen

Læs mere

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2018 Skoleområdet: 516.741.390 Folkeskolen m.m: 487.207.270

Læs mere

Børne- og Ungeudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående oversigt og figur. Tillægsbevillinger. Korrigeret budget 2012

Børne- og Ungeudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående oversigt og figur. Tillægsbevillinger. Korrigeret budget 2012 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning BØRNE- OG UNGEUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Børne- og Ungeudvalgets ansvarsområder er opdelt i fire budgetområder. Budgetområde 3.01 Skoler, budgetområde 3.02

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole PPR og specialundervisning Skolefritidsordninger Tilskud til privat-

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Børn og Unge. Overblik til Børne- og Skoleudvalgets møde den 15. januar 2018

Børn og Unge. Overblik til Børne- og Skoleudvalgets møde den 15. januar 2018 Børn og Unge Overblik til Børne- og Skoleudvalgets møde den 15. januar 2018 Indsatser overfor alle børn og unge Børn i optimal udvikling Specifikke behov for særlig støtte Væsentlige behov for særlig støtte

Læs mere

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 Forslag til politiske indsatsområder og spørgsmål i relation hertil inden for Børn og Familie: Dagpleje: Politisk indsatsområde 1: Den Røde tråd 1. Beskriv kort jeres samarbejde

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Tilbudsoversigt Familieområdet

Tilbudsoversigt Familieområdet 1 Tilbudsoversigt Familieområdet Forord Det er Byrådets ønske at udsatte børn og unge opnår samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som andre børn. Velfærd og Sundhed

Læs mere

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Rammebelagt område: Specialbørnehaver Anbringelsesområdet Egne forebyggende foranstaltninger Private forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 2,8 mio. kr. et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 side 1 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlig støtte til børn og unge og herunder vedrørende

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Familieafdelingen/2005

GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Familieafdelingen/2005 GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Familieafdelingen/2005 I denne kolonne kan stå navnet på Konsulentbistand 1. Lovgrundlag Servicelovens 40, stk. 2, nr. 1 Følgeudgifter i henhold til servicelovens

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følgende: Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 52.919-5.403 47.516 05.28.21 Forebyggende

Læs mere

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET OPGAVER OG ØKONOMI Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Inklusionscenter og specialundervisning Skolefritidsordninger

Læs mere

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v.

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v. Notat Opgaver og udfordringer i Børn og Skole Børn og Skole består følgende fire områder med hver sin chef: Sekretariatet Børn og Familie Dagtilbud Skole Postadresse: Favrskov Kommune Borgmestersekretariat

Læs mere

Inklusionspolitik at høre til i et fællesskab

Inklusionspolitik at høre til i et fællesskab Inklusionspolitik at høre til i et fællesskab Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Indhold 3 5 6 7 8 9 Inklusion i Dragør Kommune at høre til i et fællesskab Faglighed Organisering Forældresamarbejde

Læs mere

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Børn og Unge

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Børn og Unge Bemærkninger til budget 2017 politikområde Børn og Unge Politikområdet består af udgifter til udsatte Børn og Unge. Budgettet dækker over de tre hovedområder, anbringelser, anbringelsesforebyggende indsatser

Læs mere

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte.

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte. Det er væsentligt at fremhæve, at serviceniveauerne er retningsgivende, beslutninger skal bero på et individuelt skøn. Specialpædagogisk bistand til førskolebørn Specialinstitutioner til småbørn 0-6 årige,

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

Institutions- og Skoleudvalget

Institutions- og Skoleudvalget NOTA 18. maj 2011 Institutions- og Skoleudvalget Institutions- og skoleudvalget har ansvaret for 58 daginstitutioner/afdelinger og 31 dagplejere. Dertil kommer 11 folkeskoler, en observationsskole, et

Læs mere

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuTandpleje til børn og unge urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

Center for Skole og dagtilbud

Center for Skole og dagtilbud Budgetnotat -19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området (Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Sundhedsudgifter. Opgaver. Bevillingsoversigt. Det har vi! Pædagogisk, psykologisk rådgivning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Sundhedsudgifter. Opgaver. Bevillingsoversigt. Det har vi! Pædagogisk, psykologisk rådgivning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Børn, Unge og Børn, Unge og Fritidsudvalget Opgaver Pædagogisk, psykologisk rådgivning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen herunder Skolelæge Sundhedspleje Kommunal tandpleje Dagpasningstilbud

Læs mere

Faktaark Elever i specialtilbud indhold i tilbud 1

Faktaark Elever i specialtilbud indhold i tilbud 1 Faktaark Elever i specialtilbud indhold i tilbud 1 Stavnsholtskolen Generelle indlæringsvanskeligheder (30 elever) Her indskrives elever med generelle indlæringsvanskeligheder og mental retardering i lettere

Læs mere