Bemærkninger til anlægsbudget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til anlægsbudget 2015-2018"

Transkript

1 Bemærkninger til anlægsbudget

2 Indholdsfortegnelse Side Økonomi- og Erhvervsudvalget 3 Børne- og Ungdomsudvalget 4 Social-og Arbejdsmarkedsudvalget 8 Ældre- og Sundhedsudvalget 11 Kultur- og Fritidsudvalget 15 Klima- og Miljøudvalget 18 Teknisk Udvalg 22 Beredskabskommissionen 29 2

3 Bemærkninger til anlægsbudget Økonomi- og Erhvervsudvalget Jordforsyning Der gøres opmærksom på, at budgettet for jordforsyningen er delt mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget (køb af jord og salg af grunde) og Teknisk Udvalg (byggemodning). For helhedens skyld er hele jordforsyningen medtaget i bemærkningerne herunder. Budgettet for 2015 er baseret på følgende forudsætninger: Byggemodning (til antal boliger) Udgift til byggemodning pr. bolig Byggemodning af antal ha (erhverv) Byggemodningsudgift pr. ha (erhverv) Salg af antal grunde til boliger Salgspris pr. bolig Salg af antal ha erhvervsarealer Salgspris pr. ha. (erhverv) kr. 2,5 ha kr kr. 5,0 ha kr. Følgende udgifter og indtægter er indregnet i budget : kr. Byggemodningsaktiviteten afstemmes løbende med det opnåede grundsalg, sådan at udgifter kan geares med øgede indtægter. I modsætning hertil holdes igen på byggemodningsaktivitet, såfremt salget måtte opleves som vigende. Der forventes i 2015 og 2016 taget hul på første etape af en hel ny byggemodning af boligområdet sydøst for Viborg Søndersø, Arnbjerg. Nye Jordkøb Byggemodning af boliggrunde Byggemodning stamvej Arnbjerg Byggemodning Asmild Mark Byggemodning af erhvervsgrunde Salg af boliggrunde Salg af erhvervsgrunde I alt Boliggrundene er forudsat at være til opførelse af en blanding af parcelhuse og boliger til tæt/lav byggeri. Såfremt aktiviteten under jordforsyningen bliver anderledes end forudsat, forudsættes det at påvirke både udgifts- og indtægtsniveauet i samme retning. Der kan således blive behov for at justere budgettet i løbet af året. 3

4 Bemærkninger anlægsbudget Børne- og Ungdomsudvalget Dagtilbud Ny institution. erstatning for Pilekvisten Bjerringbro Skal ses som erstatning for at renovere Pilekvisten. 60 børnehavepladser og 30 vuggestuepladser Etablering af ny institution i Viborg midtby Stokrosevej Opførelse af ny institution med plads til ca. 280 børn heraf ca. 80 vuggestuepladser (del af samlet midtbyplan). Institutionen opføres til afløsning for Søstjernen, Vuggestuen Villavej, Børnehuset og Sct. Mogensgades Børnehave. I byggeriet indgår desuden en afdeling til specialgruppe Hammershøj Børnehave Institutionen skal samle enhederne i Hammershøj, herunder give mulighed for at rumme børnene fra Kæpsmarken Pulje til renovering af daginstitutioner samt etablering af køkkenfaciliteter. Der afsættes beløb til løbende renoveringer samt etablering af køkkenfaciliteter mv. (Fortsættelse af pulje fra ) Det gode børneliv i Løgstrup, børnehave Der er ønske om at samle alle børnehavebørn i Løgstrup i èn institution, hvor der ligeledes er plads til vuggestuebørn Ny børnehave i Ørum Til færdiggørelse af Ny Børnehave med vuggestue i Ørum, som på anlægsoversigten i 2016 er optaget med 2 mio. kr til igangsætning. Der afsættes i mio. kr og den resterende del forventes afsat i 2018 med 3 mio. kr. 80 børnehavepladser og 15 vuggestuepladser Ny børnehave i Rødkærsbro Opførelse af ny børnehave i Rødkærsbro til erstatning for Rødkærsbro Børnehave og Smørhullet Pulje til renovering af legepladser Mange institutioner har ikke været i stand til at finansiere nye legeredskaber i samme takt som de gamle er blevet kasseret. Derfor er der et stort efterslæb og mange legepladser opfylder ikke ønsket om at skabe et godt, inspirerende og kreativt udeområde. (Plan forelægges inden budgetkonferencen)

5 Bemærkninger anlægsbudget Børne- og Ungdomsudvalget Skoler Puljer skoler Der er afsat en ramme til fortsat større renoveringer (primært klimaskallen) i forhold til den udarbejdede plan Hald Ege Skole del af ny hal og større samlingsrum I udbygningsplanen for Hald Ege Skole forudsættes tilbygning af eksisterende hal samt tilhørende større samlingslokaler til rådighed for skolen, som ikke selv har store samlingslokaler Hammershøj skole ombygning i forbindelse med børnehave Tilpasning af skolens undervisningsmiljø i forbindelse med, at der etableres ny børnehave i skolens bygninger Påtrængende bygnings- og renoverings opgaver Påtrængende og lovpligtige foranstaltninger på skoleområdet (ventilation m.v.) Puljer til helhedsplaner, ny skolereform m.v. Udarbejdelse af helhedsplaner for skolerne samt følgeopgaver i denne forbindelse, hvor personalearbejdspladser har højeste prioritet Vestervang Skole Nybygning til autismetilbud Nybygning til autismetilbud (55 elever) Pulje til renovering af legepladser Forvaltningen anbefaler, at der afsættes et beløb til renovering af legeplaser

6 Bemærkninger NYE anlægsinvesteringer Børne- og Ungdomsudvalget Dagtilbud Nye budgetønsker Ny institution i Møgelkær Opførelse af ny børnehave i Møgelkær på allerede reserveret areal, med plads til ca. 100 børnehavebørn og 45 vuggestuebørn Samling af institutionerne i Frederiks Samling af institutionerne i Frederiks ved Sol ó Mio og etablering af vuggestue. Det resterende beløb på 2 mio. kr. forventes afsat i Nyt parkeringsareal ved Engelsborg Børnehave Skals børnehuse (Kærhuset og Rosengården) Samling af institutionerne i Skals. Etablering af tilbygning med plads til 45 børnehavebørn og 8 vuggestuebørn samt 70 kvm til legestue ved kærhuset

7 Bemærkninger NYE anlægsinvesteringer Børne- og Ungdomsudvalget Skoler Nye budgetønsker Klub Valhalla tilbygning Klubben har stor pladsmangel og skal den fremover rumme flere børn fra specialtilbuddet på Nordre Skole, skal der ske en udvidelse. Pulje til helhedsplaner Udførelse af helhedsplaner for skolerne. Herunder reetablering af Rosenvænget og renovering af Overlund Skole Pulje til renovering af P-pladser, skolegårde m.v. samt kloakker En del skoler har meldt ind om store problemer med belægning af P-pladser og skolegårde og samtidig er der problemer med kloakkerne rundt om på skolerne

8 Bemærkninger til anlægsbudget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Tværgående Pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Der er på investeringsoversigten optaget en pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Det viser sig hvert år, at der kommer mindre anlægsopgaver, der skal løses, og som ikke kan afholdes over driftsbudgettet for Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets politikområder. Beskæftigelsestilbud Diverse arbejder på Nørremarken Automatisk styring på udsugning/friskluftindtag, udvidelse af køkkenfaciliteter, maling af lokaler, nye loftsplader samt isolering for politikområdet Beskæftigelsestilbud. Voksenhandicapområdet Servicearealer - Bofællesskaber Opførelse af servicearealer til nyt bofællesskab for politikområdet Voksenhandicap. Pulje til mindre anlægsudgifter og ombygninger inden for HPU 8 Pulje til løbende renovering og ombygninger inden for HPU, så tilbuddene afspejler aktuelle behov for politikområdet Voksenhandicap. Udvikling og implementering af virtuel bostøtte Strategisk udviklingspunkt, som vil give øgede muligheder for fleksibel natdækning og tryghedskald for borgerne i HPU. Kræver investering i teknologi og uddannelse af personale for politikområdet Voksenhandicap. Velfærdsteknologi HPU

9 Bemærkninger til anlægsbudget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Investering i teknologiske løsninger, som kan bidrage til at gøre borgerne i stand til i højere grad at mestre eget liv. Der er i igangsat en række pilotprojekter inden for HPU, som ønskes implementeret i fuld skala over en årrække for politikområdet Voksenhandicap. Etablering af kontaktsted handicap Det ønskes at nedlægge de nuværende 3 støttecentre og samle støttecenterfunktionen i et kontaktsted, som kan komme en bredere målgruppe inden for handicapområdet til gavn. Samtidig ønskes de fysiske lokaliteter for kontaktstedet anvendt til udgående bostøtter og evt. base for virtuel bostøtte. Bemærk: Kobling til prioriteringsforslag - og evt. placering af STU! for politikområdet Voksenhandicap. Etablering af Center for mestring, undervisning og beskæftigelse (tidl. Daghus Viborg) Realisering af forslag om etablering af et cener for mestring, undervisning og beskæftigelse, som er en anbefaling i kapacitetsanalyse af psykiatriområdet i Viborg Kommune, jf. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde 18. juni 2014 og 13. august Reformer på beskæftigelsesområdet er baggrunden for ønsket om at omlægge Daghus Viborg til et center for mestring, undervisning og beskæftigelse. Anlægsbehovet vedrører renovering af Daghus Viborg Der er afledt årligt drift på 4,5 mio. kr. i , som fremsendes som driftsønske til Byrådets budgetkonference. Etablering af fleksibel døgnstøtte Realisering af forslag om etablering fleksibel døgnstøtte inden for psykiatriområdet, som er en anbefaling i kapacitetsanalyse af psykiatriområdet i Viborg Kommune, jf. Social- 9 og Arbejdsmarkedsudvalgets møde 18. juni 2014 og 13. august Den fleksible døgnstøtte indebærer etablering af fleksibel natstøtte i botilbud og separate boliger samt etablering af et socialt akuttilbud, og udgør tilsammen en mere fleksibel og recoveryorienteret døgnstøttemodel. Anlægsbehovet vedrører tilpasning og indretning af lokaler ifm. det sociale akuttilbud Der er afledt årlig drift på 3,0 mio. kr., som fremsendes som driftsønske til Byrådets budgetkonference. Forsorgscenter Viborg, skæve huse/boliger Byggeri eller ombygning af eksisterende bygningsmasse til fremtidig brug som 7 skæve huse/boliger, jf. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde 30. april

10 Bemærkninger til anlægsbudget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget for politikområdet Voksenhandicap. Vibohøj fase 2 og 3 Renovering af den anden beboelsesblok på to etager samt dele af serviceområdet, herunder afrusningsfaciliteter, jf. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde 30. april for politikområdet Voksenhandicap. Pavillon/bygning ved aktivitetstilbud Katrinehaven En pavillon/bygning i forbindelse med Katrinehaven, hvor beboere i Katrinehaven Nord, der ikke profiterer af aktivitetstilbuddet på Skriversvej, kan have deres aktivitetstilbud. Det er muligt/lovligt at opstille en pavillon 800 for Katrinehavens budget. STU varig placering STU er flyttet til Vestervangsvej, og der er en 3-årig fritagelse for deponering. Det skal afklares om: a) STU skal forblive på Vestervangsvej b) der skal bygges nye faciliteter til STU/evt. ombygges eksisterende. Dette betyder, at der ved a) skal afsættes økonomi til deponering i 2016 eller ved b) afsættes anlægsmidler til at etablere egne faciliteter til STU for politikområdet Voksenhandicap. Ældre- og handicapboliger Bofællesskaber uden døgndækning Bofællesskabet Asmild Toft med 12 pladser til en gruppe af unge for politikområdet Voksenhandicap

11 Bemærkninger til anlægsbudget Ældre- og Sundhedsudvalget Tværgående Pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter under Ældre- og Sundhedsudvalget Der er på investeringsoversigten optaget en pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter under Ældre- og Sundhedsudvalget. Det viser sig hvert år, at der kommer mindre anlægsopgaver, der skal løses, og som ikke kan afholdes over driftsbudgettet for Ældre- og Sundhedsudvalgets politikområder. Ældreområdet Servicearealer, Nyt plejecenter i Viborg Baneby I tilknytning til det nye plejecenter i Viborg Baneby, hvor Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg-Kjellerup indgår som bygherre, skal Viborg Kommune afholde anlægsudgifterne til servicearealer. I alt 70 pladser Udgiftsbehovet er afhængigt af fordelingen af pladstyper. Der er beregnet på to forskellige pladstyper. De to beregninger herunder er foretaget på baggrund af gennemsnitsprisen i budget 2015 på henholdsvis en integreret madtilbudsplads og en demensplads. Når antallet af pladser og fordelingen af pladstyper kendes, skal der beregnes et nyt driftsbudget, hvor stordriftsfordelen kan indregnes. Integreret madtilbud (70 pladser) Demenspladser (70 pladser) Såfremt valget af den fremtidige demografimodel bliver en model, hvor plejecentrene ikke indgår i modellen, skal der fra driftsudgifterne fratrækkes det beløb demografimodellen tildeler for et tilsvarende antal pladser i hjemmeplejen (som afhængig af antagelser og model forventes at udgøre mellem 1,5 mio. og 2,5 mio. kr.). Udvidelse af det nye plejecenter Viborg Baneby med 30 yderligere pladser (servicearealer) Ifølge strukturanalysen flytter flere ældre borgere ind mod Viborg by. Ved at øge antallet af boliger på plejecentret 11 til i alt 100 pladser vil det give mulighed for at skabe et bedre aktivitetscenter i huset. De personalemæssige ressourcer vil desuden kunne udnyttes bedre i et større hus De 30 nye pladser skal være erstatningsbyggeri for et eller flere af de mindre plejecentre i Viborg Kommune. Omsorgsteknologi (Sundhed og Omsorg) Plejesektoren er et af de områder, hvor det vurderes, at der med fordel kan investeres i omsorgsteknologi. Der skal i de kommende år sikres øget fokus på implementering og integration af omsorgsteknologi og teknologiske hjælpemidler i ældreplejen, bl.a. med henblik på større fleksibilitet og mestringsevne hos borgerne, samt for at imødegå fremtidens udfordringer omkring arbejdsmiljø og rekruttering for politikområdet Ældre.

12 Bemærkninger til anlægsbudget Ældre- og Sundhedsudvalget Renovering / udbygning af plejecentre Der er på investeringsoversigten optaget en pulje til renovering/udbygning af eksisterende plejecentre. Som kapacitets- og behovsanalysen for ældre og plejeboliger viser, vil der i årene fremover være et behov for yderligere plejeboliger. Analysen forudser, at Viborg Kommune vil have næsten flere indbyggere på 80 år og derover i 2026 end tilfældet er i dag, svarende til en stigning på 60 % de næste 15 år. Der vil i de kommende år være behov for et yderligere antal plejeboliger, som følge af den kraftige stigning af 80+ årige. Beløbet i 2015 foreslås anvendt til delvis finansiering af ombygning/renovering af Sjørup Ældrecenter. Derudover er det planlagt, at der skal anvendes 3 mio. kr. fra budgettet i 2014 til Sjørup Ældrecenter for politikområdet Ældre. Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften Rehabiliteringscenter Klosterhaven og Klostertoften er et projekt med henblik på samling af midlertidige pladser og omdanne dem til genoptræningspladser. Formålet er at stille et stærkt genoptræningstilbud til rådighed for ældre, der udskrives (tidligere og tidligere) efter endt sygehusbehandling. Der er p.t. store driftsmæssige udfordringer i de små decentrale enheder med midlertidige pladser. Det forventes, at der i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2014 vil blive overført 4 mio. kr. til for politikområdet Ældre. Implementering af elektroniske låse i hjemmeplejen Benyttelse af elektroniske låseenheder betyder, at låsesystemet ikke er synligt udvendigt på huset, hvilket giver en tryghed for borgerne. Det er et driftsikkert system, som er nemt at betjene både for medarbejdere og administrator af systemet. Det forventes, at borgere vil kunne omfattes af det nye låsesystem for politikområdet Ældre. 12 Implementering af demenssensorer (ID- Lock system) på alle vores demensafsnit på plejecentrene Når døren er lukket og låsen slået til, åbnes den via en brik, som beboeren bærer på kroppen. Sammen med låsesystemet er der etableret et alarmsystem, som på personalets telefoner giver besked, når en beboer bevæger sig uden for afdelingen. Erfaringerne er, at systemet skaber større tryghed for beboere og personale i demensafsnittene. Det har resulteret i færre konflikter beboerne imellem, når beboerne kommer ind i de forkerte lejligheder, sparer tid for personalet, i sær i aften- og nattetimerne, hvor bemandingen er lav for politikområdet Ældre. Wayfinding-system i alle vores plejecentre En kompleks opgave med at finde rundt på vores plejecentre gøres simpelt og dynamisk med et digitalt skiltekoncept, til gavn for gæster, pårørende, beboere og medarbejdere på vores plejecentre. Skiltene opdateres automatisk og gæster og pårørende m. fl. bliver guidet til deres gøremål på plejecentret og medarbejderne bliver forstyrret mindre.

13 Bemærkninger til anlægsbudget Ældre- og Sundhedsudvalget 800 for politikområdet Ældre. Udbygning af Wifi-dækning på vores plejecentre I de kommende år vil der ske en stor udvikling inden for brug af trådløse enheder til effektivisering af arbejdsgangene på plejecentrene og kommunikationen med både borgere og pårørende. I den forbindelse vil det være et helt grundlæggende behov, at der er trådløse net overalt på plejecentrene for politikområdet Ældre. Udskiftning af smartphones med tablets Hjemmeplejen, sygeplejen og træningsområdet vil inden for det kommende år blive nødt til at udskifte de nuværende smartphones med tablets. En tablet er en mellemting mellem en bærbar computer og en smartphone, som består af en stor touchskærm. De nye enheder skal blandt andet kunne håndtere den kommende FMK-løsning (Fælles MedicinKort), hvilket de nuværende smartphones ikke kan. Herudover skal de nye enheder optimere og understøtte arbejdsgange i forhold til informationssøgning og dokumentation for politikområdet Ældre. Værktøjer til tidlig opsporing (apps) Værktøjer til tidlig opsporing som apps, er værktøjer der er tiltænkt plejepersonalet til opsporing af sygdomstegn eller ændringer i borgers tilstand, som kan være med til at forhindre indlæggelse, optimere personalets fokus på at identificere de borgere, der er i risiko for f.eks. fald, demens, funktionsændringer, mv. Der ønskes en løsning, hvor de målinger der foretages hos den enkelte borger integreres i omsorgssystemet Care. 500 for politikområdet Ældre. Indkøb af træningsudstyr til rehabiliteringscenter Klosterhaven/Klostertoften Træningsudstyret i rehabiliteringscenteret er pt. mangelfuldt, slidt og forældet. Rehabilite- 13 ringscentret har behov for mere moderne træningsudstyr af en type, der modsvarer behovet hos de mange borgere med neurologiske lidelser, såsom hjerneskader og Parkinson. 275 for politikområdet Ældre. Samling af psykiatritilbud for ældre borgere (servicearealer) Det forslås, at der bygges et ny samlet psykiatritilbud med 40 pladser til ældre borgere i Viborg Kommune. Det er tanken, at ældre psykiatriborgere både fra HPU og Ældre skal samles under et tag, hvilket vil understøtte og udvikle det faglige niveau samt give mulighed for at effektivisere arbejdsgangene Der skal tages stilling til finansieringen af driften af tilbuddet, når det er afklaret, om der skal nedlægges eksisterende tilbud. Finansiering af 40 pladser

14 Bemærkninger til anlægsbudget Ældre- og Sundhedsudvalget Pris pr. plads kr.. Etablering af dagtilbud til borgere med erhvervet senhjerneskade på Toftegården Formålet med tilbuddet er at vedligeholde og udvikle den enkelte borgers funktionsniveau fysisk, psykisk og socialt. Tilbuddet skal være et kvalificeret tilbud, der støtter og udfordrer den enkelte borger til aktivitet og deltagelse. Tilbuddet tilrettelægges ud fra et helhedsorienteret, sammenhængende og koordineret borgerforløb. 150 for politikområdet Ældre. Sundhedsområdet Sundhedssatellitter Det blev i forbindelse med etableringen af Sundhedscenter Viborg besluttet, at etablere fire sundhedssatellitter i kommunen. Satellitterne skal som minimum have: En central placering med gode adgangsforhold Multifunktionelle faciliteter så mange forskellige borgergrupper kan få gavn af et lokalt tilbud Træningsfaciliteter, sygeplejeklinik og plads til aktiviteter i sundhedsplejen. Det er besluttet, at etablere sundhedssatellitterne følgende steder. Møldrup Plejecenter Toftegården rummer satellitten efter endt ombygning Stoholm Forvaltningen undersøger, hvor der er egnede lokaler Bjerringbro Forvaltningen undersøger, hvor der er egnede lokaler Karup En fløj i Det gamle rådhus kan omdannes til egnede lokaler På investeringsoversigten ( ) er der i 2014 afsat 0,440 mio. kr. til projektering af sundhedscentersatellit i Karup. For at kunne færdiggøre istandsættelse og ombygning af fløjen i Karups gamle rådhus til sundhedscentersatellit, anslås et yderligere beløb på mio.kr. (2015) for politikområdet Sundhed. 14

15 Bemærkninger til anlægsbudget Kultur- og Fritidsudvalget Tværgående Mindre anlægs- og renoveringsinvesteringer indenfor kultur- og fritidsområdet Indenfor kultur- og fritidsområdet er der mange klubhuse, idrætshaller, forsamlingshuse, kultur- og medborgerhuse, foreningshuse og anlæg mv. En stor del af disse er nedslidte og trænger til renovering, og der er stort behov for en pulje til hel eller delvis finansiering af renoveringsprojekter på disse ejendomme. Kulturudvalget har fastlagt retningslinjer, som anvendes ved prioritering af projekter, hvortil der søges anlægstilskud. Herudover er der en række mindre anlægsprojekter, hvortil der er søgt tilskud fra Viborg Kommune. Der afsættes (1.000 kr.) Kultur Tingpladsen, Viborg Sport og Event Byrådet har i forlængelse af beslutningen om, at realiseringen af projektet Viborg Arena stilles i bero, godkendt, at projektet nytænkes og at der i samarbejde med aktørerne i Stadion- og Tinghalsområdet udvikles en samlet konstruktion, som både kan udvikle samarbejde mellem parterne og samtidig også kan være grundlaget for, at der i Viborg Kommune kan arrangeres og afvikles nye, store events, således som det er godkendt i kommunens eventstrategi. Parterne i projektet er pt. Tinghallen a/s, Paletten, Viborg HK a/s, Viborg FF a/s, Viborg Stadion Center og Viborg Kommune og det kan i det videre forløb vise sig, at det vil være relevant også at inddrage andre aktører. Projektet indebærer, at der skal laves en samlet helhedsplan for udvikling af de fysiske rammer i Tinghal-/Stadionområdet. Et element heri er, at Paletten skal flytte til området og der skal gennemføres en modernisering og udvidelse af faciliteterne i Tinghallen, ligesom faciliteterne i og omkring Viborg Stadion skal forbedres. Centralt i projektet vil være en omdisponeret plads mellem Tinghallen og Viborg Stadion Center. Det forventes, at der til budgetlægningen for perioden kan foreligge et beslutningsgrundlag for en samlet helhedsplan for området, som indeholder nye løsninger for drift af institutionerne, udvikling af events og forbedring af de fysiske rammer Kulturskolen Viborg, lokaletilpasning til ny struktur. Oprindelig tekst: Viborg Musikskole, tilbygning Oprindeligt var der planlagt en udbygning af Musikskolens bygning i Grønnegade, for at 15 kunne rumme øvelokaler og administration til Det jyske Ensemble. Det er ikke længere aktuelt. I mellemtiden er der etableret en fælles kulturskole, der omfatter musik, drama, billedkunst, tekstil- og design, samt forfatterskolen. I denne forbindelse er der behov for forbedringer, om- og nyindretning af lokaler til Kulturskole Viborg, især på Kasernen, evt. Paletten eller andre lokaliteter. Kulturudvalget tager stilling til en samlet plan for Kulturskolens lokaleforhold i Flytning af Viborg Museum til Gamle Rådhus/Landsretten Folkeoplysning og idrætsanlæg Nye Baneanlæg renovering/nyanlæg baner og lysanlæg Viborg Idrætsråd har udarbejdet analyse vedr. behovet for renovering og nyanlæg af boldbaner og lysanlæg. Planen indeholder forslag til prioritering af investeringer i anlæggene og indebærer, at foreningerne selv

16 Bemærkninger til anlægsbudget Kultur- og Fritidsudvalget bidrager med medfinansiering på projekterne. Det bemærkes, at Viborg Byråd i 2010 har igangsat arbejdet med renovering og nyanlæg vedr. bane- og lysanlæg. Det afsatte beløb i anvendes til det videre arbejde med realisering af plan for renovering og nyanlæg af boldbaner og lysanlæg. Det bemærkes, at der udover de anførte beløb er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten til kunststoffodboldbaner. Der afsættes (1.000 kr.) Kunststoffodboldbane Der er flere projekter vedr. etablering af kunststoffodboldbane i Viborg Kommune. Den samlede anlægsudgift til etablering af én kunststoffodboldbane vurderes aktuelt til ca. 3 mio. kr. Anlægsudgiften er dog afhængig af evt. følgeudgifter til hegn, lys m.v. Der kan være afledte driftsudgifter forbundet med projektet. Størrelsen heraf vil være afhængig af, hvorledes driften af anlægget organiseres. Der afsættes (1.000 kr.) Forsamlingshuse ud- og ombygning Der er afsat kr. i hvert af årene til udviklingsprojekter i forsamlingshusene. Der henvises i øvrigt til budgetforlig idet der i budget 2013 og 2014 i hvert af årene er afsat kr. til ud og ombygning af forsamlingshuse i Viborg Kommune Skals Idræts- og svømmehal, udskiftning af tag, nyt vandbehandlings anlæg m.m. Beløbet er afsat til renovering af Skals Idræts og Svømmehal i Udvikling af vision for Kirkebækvej / /Rughavevej Der afsættes i alt 9,3 mio. kr. til et samlet udviklingsprojekt for området Kirkebækvej / Rughavevej i årene Projektet udvikles primo 2014 og realiseres herefter Kølvrå friluftsbad - hovedrenovering Beløbet er afsat til renovering af Kølvrå Friluftsbad i Viborg Svæveflyve Klub Beløbet er afsat til om og udbygning af værkstedsfaciliteter og udvidelse af hangar i Overlund Hallen, større renoveringsopgave Beløbet er afsat til større renoveringsopgaver i Viborg Gymnastik Forening. Ansøgning om anlægstilskud til ny træningshal Samlet anlægssum på 11 mio. kr. Bjerringbro Cross Klub. Anlægstilskud til anlæg af motocrossbane i Fårup Idrætshal ved Nordre Skole. Anlægstilskud - ansøgning NUGF og skolebestyrelsen Samlet anlægssum på 22 mio. kr.

17 Bemærkninger til anlægsbudget Kultur- og Fritidsudvalget SIK og Viborg Squash Klub søger om anlægstilskud til ny idrætshal på Liseborg Samlet anlægssum på 19,9 mio. kr. Renoveringsopgaver på klubhuse, spejderhytter m.v. efter analyse Investeringer i bane-, lys- og kunstgræsbaneanlæg efter analyse Fortsættelse af energiinvesteringer i idrætshaller Kan eventuelt lånefinansieres Viborg Cycling og Hald Ege Ravnstrup KFUM søger om anlægstilskud til etablering af mountainbikespor

18 Bemærkninger til anlægsbudget Klima- og Miljøudvalget Plan-, natur-, og miljøområdet Restaurering af Birke Sø I henhold til EU s Vandrammedirektiv skal alle vandområder (søer og vandløb), med få undtagelse, have en god tilstand senest i Dette vil betyde, at vandområderne som minimum skal opfylde regionplanens målsætninger. I Viborg Kommune er der 26 ud af 29 målsatte søer der ikke opfylder målsætningen. Årsagen er typisk belastning med næringsstoffer. En af de søer, der opfylder målsætningen, er Birke Sø; men på grund af for stor tilledning af næringsstoffer, er søen på vej over i en tilstand, hvor målsætningen ikke overholdes. Der er ikke noget udløb fra Birke sø, og alle næringsstofferne som tilføres, bliver ophobet i søen. Vandet er derfor blevet meget uklart. Søen indeholder sjældne planter, hvor antal er gået stærkt tilbage pga. det uklare vand. Naturgenopretningsprojektet består i fjernelse af slammet med de ophobede næringsstoffer i bunden af søen. Sedimentfjernelsen vil bringe søen i en tilstand, som langsigtet sikrer målsætningen. Projektet gennemføres over to år. Der afsættes følgende rådighedsbeløb (1.000 kr.) Naturgenopretning, Rødsø Å vest for Vammen, forprojekt Der gennemføres et forprojekt omkring fjernelse af slam i Rødsø. Det egentlige projekt vil omhandle bortgravning efter en tørlægning af søen og efterfølgende vanddækning, eventuelt med hævet vandspejlshøjde. Rødsø er beliggende i Skals Å systemet mellem Løvel og Vammen. Den er del af habitatområde 30, Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal samt Skravad Bæk. Søen er i dag lavvandet og bunden er dækket af et tykt lag løs slam, som hindrer vækst af undervandsplanter i bunden. Søen opfylder ikke målsætningen i regionplanen. Søens vandstand er i dag reguleret af et stemmeværk som er i stærkt forfald. Vandspejlet er i sin tid sænket ved regulering af afløbet Rødå, som løber til Skals Å. Stemmeværket udskiftes med et stenstryg som tillader fisk at vandre ind og ud af søen. I forbindelse med udskiftningen af stemmeværket tørlægges søen midlertidigt så der kan gennemføres en afgravning af slamlaget med almindelige entreprenørmaskiner, hvorefter søen igen fyldes med vand. Der afsættes følgende til forprojekt (1.000 kr.): Natura 2000 og vandplanprojekter Til generelle naturgenopretningsprojekter er der afsat følgende rammebeløb (1.000 kr.) Realisering Viborg Kommunes Natura og vandhandleplaner Opgaven omfatter de kommunale opgaver, der følger af den statslige vand- og Natura 2000 planlægning, indsatsen skal være gennemført inden udgangen af Der er endnu ikke endelig aftalt styrings- og finansieringsmodeller for hele indsatsen mellem KL og staten. Der forventes imidlertid at blive tale om modeller, der svarer til modellen for etablering af vådområder til kvælstoffjernelse, hvor projektudgifterne finansieres 100 % af et anlægstilskud. Tilskud ydes som udgangspunkt med 100 % af de samlede tilskudsberettigede udgifter, der er nødvendige for projektets gennemførelse. Lønudgifter til myndighedsbehandling af projektet er ikke tilskudsberettiget. Økonomi knyttet til køb og salg af jord, herunder jordfordeling, håndteres af Natur og Erhvervsstyrelsen, og kommunen kommer ikke til at stå i forskud med disse store udgifter. Handleplan for vandområderne

19 Bemærkninger til anlægsbudget Klima- og Miljøudvalget Kommunerne skal efter bestemmelserne i Lov om Miljømål udarbejde og gennemføre kommunale handleplaner, der implementerer de dele af vandplanernes samlede indsatsprogram, der er kommunale opgaver. Ud over de dele af indsatsen der skal gennemføres via den kommunale myndighedsbehandling, drejer det sig for Viborg Kommune om: Sørestaurering i 2 søer (Mou Sø og Ormstrup Sø) 53 Spærringer Okkerbegrænsning (ændret vedligeholdelse i m vandløb) Ændret vandløbsvedligeholdelse ( m vandløb) Vandløbsrestaurering ( m vandløb) Åbning af rørlagte vandløb (1.047m vandløb) Kommunal vandhandleplan, Moustrup Sø Der skal gennemføres et restaureringsprojekt, der skal sikre at næringsstofferne på søens bund ikke forhindre at søen opfylder sit miljømål Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø Der skal gennemføres et restaureringsprojekt, der skal sikre at næringsstofferne på søens bund ikke forhindre at søen opfylder sit miljømål Etablering Pramdragerstien Kjælling til Engvej Den fredede pramdragersti langs Gudenåen er i stigende grad ufremkommelig bl.a. pga. højere sommervandstand i Gudenåen. Projektet skal sikre at man kan færdes på stien ved normale vandstandsforhold, og at der dermed er forbindelse mellem broerne over Gudenåen Faunapassage ved Bjerring Mølle Der skal gennemføres et restaureringsprojekt der sikrer at fisk og smådyr i Møllebækken kan vandre uhindret fobi Bjerring Mølle Faunapassage ved møller og indsats mod okker Der skal gennemføres restaureringsprojekter der dels sikrer at fisk og smådyr i vandløbene kan vandre uhindret forbi mølleopstemninger, dels modvirker okkerforurening af vandløb Klimatilpasningsindsats Kommunen skal afholde merudgiften klimatilpasningsprojekter, der håndtere overfladevand ud over hvad der er fastsat i spildevandsplane samt merudgiften, til eventuelt et rekreativt indhold i projekterne. Der er foreløbigt i klimatilpasningsplanen udpeget 25 risikoområder, to rummer særlige udfordringer: Det ene er Limfjordskysten ved Virksundslusen og Sundstrup, som er i risiko for at blive ramt af oversvømmelse fra Limfjorden. Det andet område er i en lille del af Bjerringbro, som er i risiko for at blive ramt af oversvømmelse fra Gudenå. Forvaltningen vil i løbet af 2014 afklare det samlede indsatsbehov, og på det grundlag vil de mulige økonomiske konsekvenser foreligge til politisk beslutning i Det foreslås at der på nuværende tidspunkt afsættes 2 mio. kr. årligt på anlægsbudgettet hvert af årene 2015 til 2018 til klimatilpasningsprojekter. Forsyningsvirksomhed (Revas) Etablering af nyt indsamlingssystem for dagrenovation 19

20 Bemærkninger til anlægsbudget Klima- og Miljøudvalget Jf. regeringens kommende ressourceplan, forventes der indført øgede krav til sortering af affald i de kommende år. Dette sker for at fremme udsortering af ressourcer til genanvendelsen og energiudnyttelse. Ressourceplanen forventes godkendt primo Der forventes således etableret et 2/3 strenget indsamlingssystem over budgetperioden. Der afsættes (1.000 kr.): Etablering af undergrundscontainere byområder m.v. for dagrenovation Ved boligforeninger, -selskaber, etagebebyggelse og anden tættere bebyggelse ønskes eksisterende affaldsøer erstattet med undergrundscontainere til indsamling af dagrenovation. Undergrundscontainere udmærker sig ved en langt større kapacitet og en bedre komfort. Der kan således opnås en bedre kørselslogistik og dermed et væsentligt rationale ved at øge frekvensen mellem tømninger. Udskiftningen er en proces, som strækkes over en årrække. Der afsættes (1.000 kr.): Dagrenovation, byområder og rastepladser m.v. Som til indsamling af dagrenovation i undergrundscontainere hos boligforeninger, - selskaber, etagebebyggelse og anden tættere bebyggelse ønskes etableret undergrundscontainere til opsamling af herreløs affald samt ressourcer som pap, papir, glas, alu, PET mv. i byområder og på rastepladser. Der af sættes (1.000 kr.): Etablering af undergrundscontainere - glas, papir og pap Som til indsamling af dagrenovation i undergrundscontainere ønskes også indsamling af glas, papir og pap i undergrundscontainere ved boligforeninger, -selskaber, etagebebyggelse og anden tættere bebyggelse til erstatning for de eksisterende affaldsøer. Der afsættes (1.000 kr.): Modtagestationen Der afsættes et rammebeløb til udbygning af eksisterende kemikaliecontainere samt til opførelse af lagerhal til opbevaring af containere og emballage mv. samt for en evt. udbygning med henblik på at kunne behandle/rense alle typer flydende affald. Der afsættes (1.000 kr.): Ny lastvogn indsamling af farligt affald Der anskaffes en ny lastvogn til indsamling af farligt affald. 20 Der afsættes (1.000 kr.): 850 Etablering af genbrugsstation i Bjerringbro Forud for budgetlægningen har et analysearbejde fundet sted. Der er i analysen peget på behov for anlæg af en ny genbrugsstation i Bjerringbro som erstatning for pladsen i Rødkærsbro. Det er gennem en køretidsanalyse påvist, at placeringen udmærker sig ved, at den giver mange borgere en kortere afstand til servicefunktionen. Analysen er behandlet i Klima- og Miljøudvalget den 31/ (sag nr. 85). Der afsættes (1.000 kr.): ØVRIGE ORDNINGER OG ANLÆG Udskiftning af maskiner - kørende materiel Der anskaffes nyt kørende materiel til bl.a. sortering af deponiaffald samt stort brændbart affald til udskiftning af det eksisterende materiel. Der afsættes (1.000 kr.): Komprimator ved omlastestation Komprimering af affaldet medfører effektivisering af transportomkostninger. Der afsættes således til udskiftning af eksisterende

21 Bemærkninger til anlægsbudget Klima- og Miljøudvalget komprimatoranlæg ved omlastestationen. (1.000 kr.): Renovering af garage Garage på affaldscentret ønskes renoveret. Der afsættes (1.000 kr.): 700 Etablering af anlæg til pulpning af organisk dagrenovation Med henblik på en evt. fremtidig produktion af biogas på baggrund af den organiske del af dagrenovationen er pulpning en teknik til at gøre den organiske del håndterbar Etablering af solcelleanlæg på Affaldscenteret Opsætning af solcelleanlæg til opsamling af energi til procesformål

22 Bemærkninger til anlægsbudget Teknisk Udvalg Byfornyelse Nedrivning af bygninger Der afsættes et puljebeløb til nedrivning af bygninger og til medfinansiering af evt. statstilskud til nedrivning af bygninger i udkantsområder som har en skæmmende virkning på nærområdet. Der afsættes følgende rådighedsbeløb (1.000 kr.) Pulje til Landsbyfornyelse Rammebeløbet er finansieret med 60%`s statsstøtte og skal anvendes indenfor en periode på 18 måneder fra 1. jan Puljen kan anvendes til istandsættelse og nedrivning af nedslidte boliger, nedrivning af tomme erhvervsbygninger i byer med færre end indb., fjernelse af skrot og affald på boligejendomme samt opkøb nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning. Der afsættes (1.000 kr.) Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring Rammebeløb til nye projekter til byfornyelse og boligforbedring. Udgifterne er vist brutto, idet der er statsrefusion jfr. lovgivningen på visse udgifter. Der er afsat følgende (1.000 kr.): Byfornyelse, mindre byer Til byfornyelse og områdefornyelse i mindre byer afsættes i hvert af overslagsårene et rammebeløb. Beløbet anvendes bredt til at forny, forskønne og hjælpe de mindre byer med investering på et bæredygtigt grundlag i deres byrum og opholdsarealer m.v. Anvendelsen af bevillingen har endvidere en sammenhæng med de ønsker og projektforslag, som fremgår af borgerplanerne for landsbyerne. Der afsættes (1.000 kr.) Bycenter Karup Iværksættelse af midtbyprojekt i Karup Områdefornyelse i Møldrup Områdefornyelse i Møldrup Områdefornyelse i Stoholm Områdefornyelse i Stoholm Grønne områder Borgerinitiativer til vedligeholdelse af arealer Det afsatte rådighedsbeløb anvendes til støtte til engangsinvesteringer i forbindelse med borgerinitiativer til vedligeholdelse af grønne arealer Ny legeplads i Borgvold Legepladsen er den mest besøgte i kommunen, og blev i 2012 kåret som den bedste legeplads i hele regionen. Den er anlagt med redskaber fra hhv og 1998, som løbende er blevet renoveret, men legepladsen er nu så nedslidt, at det ikke længere kan klares ved småreparationer. Nogle redskaber er nu så medtaget af råd i de bærende stolper, at vi af sikkerhedshensyn er nødsaget til at fjerne dem. Der er indhentet overslag på en udskiftning af legepladsen Kantsikring af kanal i Borgvold Det er nødvendigt med en ny kantsikring af kanalen. Kanalen er afgrænset af palisadestolper, som p.g.a. råd smuldrer væk. Det har betydet, at kanterne er begyndt at skride

23 Bemærkninger til anlægsbudget Teknisk Udvalg ud. Sikkerhedsmæssigt er det desuden et problem, at stolperne kan skride væk, hvis man stiller sig på kanten. Der er indhentet overslag på opgaven. 400 Renovering af Ulriksdal Parken dækker et stort opland i vestbyen, men de nærrekreative muligheder bliver ikke tilstrækkeligt udnyttet. Årsagen er bla. at der mangler helt grundlæggende faciliteter som stier, opholdsarealer, renovering af beplantninger, aktivitetsområder m.m. Der er lavet et skitseprojekt for området med prisoverslag Stitunnel under Aarestrupvej Karup Der afsættes (1.000 kr.) Trafikområdet Cykelstipulje cykelstier mellem skole og hjem Der afsættes en pulje til udbygning af cykelstinettet. Et af indsatsområderne i Cykelpolitik er at etablere et sammenhængende stinet med gode sikre forbindelser fra de omkringliggende byer og ind til Viborg, hvor de største stier samles ved banegården. Dette net Den Midtjyske Cykelstjerne gør det muligt fra mange dele af kommunen at bruge cyklen til arbejde, skole og fritid. Næste skridt i udbygning af det omfattende cykelstinet er at anlægge cykelstier mellem skole og hjem, samt øvrige tiltag, der kan fremme cyklismen - både mellem bolig arbejde og for turister. Teknisk Udvalg har prioriteret følgende strækninger til udførelse i 2013 og Karup skole (Vibevej Åvej ca. 0,2 km) (anlægsbevilling 2013) Løgstrup Skole (Uglehøjvej ca. 0,95 km) (anlægsbevilling 2013) Skals skole (Hovedgaden ca. 1,2 km) (anlægsbevilling 2013) Hammershøj skole (Vorningvej ca. 2,2 km) (anlægsbevilling 2013) Vestfjendsskolen (Vrouevej ca. 1.6 km) (anlægsbevilling 2013) Der afsættes følgende rådighedsbeløb til udbygning af det sammenhændende cykelstinet (i kr.) Vej i Banegraven Der afsættes rådighedsbeløb til realisering af en ny vejstruktur i området, der dels skal aflast det store pres, der er på trafikvejene mellem Indre Ringvej og G. Aarhusvej. Dels imødekomme det behov for bedre trafikforbindelse til Regionshospitalet, der er under udbygning for ca. 1,1 mia. kr. og som får nyt ankomst område ved den nye vej i banegraven. Projektet er under projektering. Der afsættes således en pulje til anlæg af ny vej i banegraven. Forslaget om en ny vej i banegraven fremgår af Trafikplan for Viborg midtby. Der var således afsat et beløbet i 2012 til projektering af vejen, mens beløbene for er til detailprojektering, jordkøb m.v. Anlægsarbejderne er planlagt til at pågå i Disse arbejder omfatter vejanlæg, flytning af jernbanespor, etablering af stier og pladser, tunneller m.v. Der forventes endvidere afsat rådighedsbeløb i 2017 til afslutning af projektet. Der afsættes følgende rådighedsbeløb til etablering af vejanlæg m.v. (i kr.) Viborg Baneby - projekter De afsatte rådighedsbeløb skal dels anvendes til den videre projektering af infrastrukturanlæggene i banebyen og dels til jordkøb samt de efterfølgende anlægsarbejder, således infrastrukturen kan åbne for realisering af visionen om Banebyen. I dette projekt indgår også ideen om kickstartsprojektet med

24 Bemærkninger til anlægsbudget Teknisk Udvalg etablering af en banebro mellem Banebyen og Stationsområdet Sct. Mathias Port Anlægsprojekt søges efter nøjere beregninger, og kendskab til omfanget udvidet med 3.0 mio. kr. Sigtet med projektet er at omdanne Sct. Mathias Port, således området får mere gågadestatus. Samtidig skal det dog sikres, at nødvendige varetransporter m.v. kan afvikles Afledt af Trafiksikkerhedsplan For at få fulgt op på målsætningen om at reducere uheldsantallet i Kommunen, er arbejdet med udarbejdelse af en trafiksikkerhedsplan for hele kommunen afsluttet i For at omsætte planens målsætninger og de nye landspolitiske målsætninger om reduktion af trafikuheld betydelig frem til 2020 til handling og for at agere på den viden, som planen har givet, afsættes der rådighedsbeløb til iværksættelse af foranstaltninger, som kan bidrage til at få antallet af tilskadekomne i trafikken reduceret i de kommende år. Der afsættes (i kr.) Omlægning Tastumvej ved Stoholm (færdiggørelse) Der afsættes rådighedsbeløb til færdiggørelse af omlægning og sideudvidelse af Tastumvej vest for Stoholm. Der afsættes (i kr.) Færdiggørelse af belægning på Storegade, Bjerringbro Bjerringbro Udviklingsråd har i dec fremkommet med ønske om, at Viborg Byråd får færdiggjort Storegade(gågaden) i Bjerringbro med granitbelægning langs med begge husfacader. Midterfeltet er anlagt med granitbelæging i Projektet indgår i midtbyplanen for Bjerringbro. Den eksisterende SFstensbelægning er ca. 30 år gammel og begynder at se nedslidt ud. Til arbejdet afsættes (i1.000 kr.) Preislers Plads og Fishers Plads, Viborg renoveres Der er i 2010 udført eftersyn af de to p- anlæg, Preislers Plads og Fishers Plads. 24 Ved en gennemgribende renovering kan restlevetiden forøges med år. Renovering omfatter bl.a. ny fugtisolering samt udbedring af revner mellem betondækkene. Renovering beløber sig til omkring 9,6 mio. kr. Projektet påbegyndes med projekteringsarbejde. Der afsættes til (i kr.). Desuden har undersøgelser vist, at der kan være behov for at forstærke dækket på Preislers Plads, således at der igen gives vognmænd med vare til butikkerne i gågaderne adgang til varegården på pladsen Fischers Plads, Viborg Der afsættes midler til renovering af Fischers Plads (i kr.) Tilgængelighed i Viborgs historiske bykerne - kulturarv (projekt) Projektet har til formål at sætte fokus på den ligeværdige adgang for alle til Viborgs historiske bykerne og sætte nye standarder for tilgængelighed. Projektet skal fungere som demonstrationsprojekt såvel nationalt som internationalt

25 Bemærkninger til anlægsbudget Teknisk Udvalg Fortovsrenoveringer Til renovering af fortove i hele Kommunen afsættes (i kr.). Budgettet søges forhøjet med 2.0 mio. kr. årligt. Baggrunden for det løbende projekt er, at mange fortove er ujævne at færdes på. Desuden er der behov for at hæve mange kantsten i forbindelse med ny belægning på kørebanen. Det betyder, at fortove også skal omlægges Udarbejdelse af trafikplan for hele kommunen I 2014 og 2015 gennemføres en trafikplanlægning for hele Viborg Kommune, der vil omfatte en planlægning for veje, stier og den kollektive trafik. Sigtet er, at planen vil vise visionen på vej og trafikområdet og udmønte sig i en handlingsplan for udbygning af kommunens infrastruktur på dette område. 599 Realisering af trafikplan for Viborg Midtby De afsatte rådighedsbeløb anvendes til anlægsarbejder, der er foreslået iværksat i den godkendte trafikplan for Viborg Midtby. Forinden arbejderne skal iværksættes skal der dog gennemføres en prioritering af de resterende arbejder Parkeringshus, Viborg Til etablering af nyt parkeringshus i Viborg afsættes (i kr.) Afsluttes med 5.0 mio kr. i Baggrunden er, at der er behov for at få samlet parkeringspladser på færre og større anlæg, så parkeringssøgende trafik undgås. Desuden er der fortsat en del bygherre, der gennemfører byggeprojekter i midtbyen, hvor de ikke kan skaffe de krævede p-pladser på egen grund og derfor vælger at indbetale til den kommunale P-fond. Det betyder, at Kommunen så er forpligtiget til at skaffe pladser andre steder i midtbyen. Det bliver stadig vanskeligere at finde sådanne lokaliteter. Anlæggelse af et central P-hus løser dette problem. Stitunnel i Karup Der afsættes midler til at lave en underføring af Alhedestien og en stiforbindelse fra det nye udstykningsområde ved Fasanvej øst for Karup til Alhedestien, således der skabes en sikker forbindelse mellem det nye område og skole m.v. i Karup centrum. I kr Trafikløsning på Gl. Århusvej, Sønæs Med henblik på at styrke tilgængeligheden og trafiksikkerheden til det nye rekreative område ved Sønæs og samtidig adgang til og fra den nye dagligvarebutik på Gl. Aarhusvej anlægges helleanlæg, p. lommer m.v. på Gl. Aarhusvej. Der afsættes (i kr.). 500 Harmonisering af offentlige veje Der afsættes en pulje til harmonisering af offentlige veje (i kr.). Midlerne skal anvendes til istandsættelse af offentlige veje, der privatiseres og dermed sikres en ligestilling af borgerne med principielt samme type veje forskellige steder i Kommunen Parkeringsforhold, Løgstrup skole Der afsættes midler til forbedring af parkeringsforholdene ved Løgstrup skole (i kr.). Pt. er forholdene meget problematiske med uhensigtsmæssige parkeringsforhold, når forældre afleverer og afhenter børnene ved institutionerne (skole og børnehave)

26 Bemærkninger til anlægsbudget Teknisk Udvalg 500 Analyse af trafikfarlige skoleveje Der afsættes midler til en analyse af de trafikfarlige skoleveje (i kr.). Sigtet er at skabe en model for vurdering af trafikfarlige skoleveje der sikre en ensartet bedømmelse, der samtidig er koordineret med politiets bedømmelse. 500 Spærrebomme på cykelstier Der afsættes midler til renovering af cykelstier ved skoleveje (i kr.). Situationen er pt. at der er opstillet meget forskellige spærrebomme de steder på det kommunale cykelstinet, hvor disse stier krydser veje. En del steder fungerer de ikke efter hensigten. Forskelligheden skyldes for de fleste steder, at de tidligere kommuner har haft forskellig tilgang Virksunddæmningen Der afsættes midler til forbedring af den elektroniske styring af Virksunddæmningen (i kr.). Styringssystemer er forældet og det kniber efterhånden med at skaffe nye reservedele til systemet Søndersøstien mellem Randersvej og Sønæsvej, Viborg Der afsættes midler til udvidelse og istandsættelse af Søndersøstien mellem Randersvej og Sønæsvej (i kr.). Det er en sti der anvendes af mange til cykling, løb og vandring langs Søndersø. Stiens relativ smal i forhold til de mange motionister der anvender den og den trænger efterhånden også til at blive istandsat. Flere steder hælder den meget på tværs, hvilket kan gøre det ubehageligt at færdes på stien Hjultorvet, Viborg Der afsættes midler til renovering af Hjultorve, Viborg(i kr.). Beløbet anvendes til at gøre torvet mere indbydende. I samme forbindelse vil det også blive afklaret, om der er behov for at ændre på torvet, således det bedre kan benyttes til de kulturaktiviteter, som ønskes afholdt på pladsen Plads, Autocampere, Viborg Der afsættes midler til etablering af en autocamperholde plads med faciliteter til autocampere (i kr.). 300 Alhedestien, Renovering 26 Der afsættes midler til udvidelse og istandsættelse af Søndersøstien mellem Randersvej og Sønæsvej (i kr.) Separat kloakering, Materielgården, Viborg Der afsættes midler separat kloakering af materielgården, Katmosevej, Viborg. Der er givet påbud. (i kr.) Baneby erstatning for p-plads ved stationen Der etableres en ny p-plads som erstatning for p-pladsen ved stationen (170 pladser). Området, hvor de nuværende pladser er anlag, planlægges anvendt til bebyggelse og infrastrukturanlæg. (i kr.) Baneby den grønne sti skal skabe adgang fra Banebyen og hærvejsruten frem til Søndersø. Det bliver en cykel- og gangsti med isæt af grønne opholdsrum, der forløber fra vest mod øst. Der afsættes (i kr.)

Bemærkninger til anlægsbudget Teknisk Udvalg

Bemærkninger til anlægsbudget Teknisk Udvalg Byfornyelse Nedrivning af bygninger Der afsættes et puljebeløb til nedrivning af bygninger og til medfinansiering af evt. statstilskud til nedrivning af bygninger i udkantsområder som har en skæmmende

Læs mere

SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0

SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 20 Børne- og Ungdomsudvalget 64.659.000 97.350.000 50.655.000 15.151.000 301521 Pulje skoler - budget 4.155.000

Læs mere

Anlæg BASISBUDGET

Anlæg BASISBUDGET (kr. i -priser) Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 8.350.000 137.570.000 Anlægsbuffer (uspecificerede anlæg til 0 0 8.350.000 137.570.000 budgetlægning) Børne- og Ungdomsudvalget 64.615.000 97.285.000 50.620.000

Læs mere

Budget efter budgetforlig 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022- Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb

Budget efter budgetforlig 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022- Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb BEREDSKAB: Indsatsledervogn I5 260 260 Tankvogn - T11 990 1.220 2.210 Redningskran - P5 2.525 2.525 Røgdykkerapparater 380 380 Vandtankvogn - T12 990 1.220 2.210 Sum beredskab 5.145 2.440 0 0 0 0 0 7.585

Læs mere

Investeringsoversigt

Investeringsoversigt Investeringsoversigt 2017-2021 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET: 662077 De 5 Hald'er 1.300 570 1.870 Sum Økonomi- og Erhvervsudvalget 1.300 570 0 0 0 1.870 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 301521 Pulje skoler - budget

Læs mere

Investeringsoversigt (efter budgetforlig)

Investeringsoversigt (efter budgetforlig) SKATTEFINANSIERET: 10 Økonomi og erhvervsudvalget U 1.300.000 570.000 0 0 0 662077 De 5 Hald'er U 1.300.000 570.000 0 0 0 20 Børne og ungdomsudvalget U 69.424.000 56.185.000 84.360.000 48.250.000 98.700.000

Læs mere

Bemærkninger til basis anlægsbudget for 2016 2019

Bemærkninger til basis anlægsbudget for 2016 2019 Bemærkninger til basis anlægsbudget for 2016 2019 Projektnavn Beredskabskommissionen Indsatsledervogn I5 260 260 Tankvogn T11 990 1.220 2.210 Redningskran P5 2.525 2.525 Røgdykkerapparater 380 380 Vandtankvogn

Læs mere

Anlægsbudget for (basisbudget - efter tekniske korrektioner)

Anlægsbudget for (basisbudget - efter tekniske korrektioner) ØKONOMIUDVALGET 306 306 Hærvejen en international destination for vandre, cykel og rideturister (Byr 31.08.11) (udviklingspulje) 207 207 Vækstprojekt VisitGudenå (Byr. 31.08.11) (udviklingspulje) 99 99

Læs mere

Anlægsbudget for

Anlægsbudget for Anlægsbudget for 2014-2017 i 2014 pris-niveau 2014 2015 2016 2017 2014-17 ØKONOMIUDVALGET 306 306 Hærvejen - en international destination for vandre-, cykel- og rideturister (Byr 31.08.11) (udviklingspulje)

Læs mere

BASIS ANLÆGSBUDGET FOR (2021)

BASIS ANLÆGSBUDGET FOR (2021) BASIS ANLÆGSBUDGET FOR 2017 2020 (2021) NB! LINIER MARKERET Udvalg/område: MED ORANGE FARVE MARKERER PROJEKTER, SOM ER ÆNDRET I FORHOLD TIL DET OPRINDELIGE BASISBUDGET Alle områder SKATTEFINANSIERET (1.000

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

(se spec. bilag x) Sum ændringer 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

(se spec. bilag x) Sum ændringer 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Påvirkning af 2015-2018 af ændret vurdering til ændringer 60 Teknisk Udvalg -21.030.721 14.935.721 715.000 6.000.000 0 620.000 64.520.000 145.917.000 92.532.000 31.308.000 79.455.721 146.632.000 98.532.000

Læs mere

Bemærkninger til anlægsbudget 2014-2017

Bemærkninger til anlægsbudget 2014-2017 Bemærkninger til anlægsbudget 2014-2017 Indholdsfortegnelse Side Økonomiudvalget 1 Børne- og Ungdomsudvalget 3 Socialudvalget 6 Beskæftigelsesudvalget 10 Kulturudvalget 11 Klima- og Miljøudvalget 14 Teknisk

Læs mere

Anlægsbudget budgetforlig Budgetforlig

Anlægsbudget budgetforlig Budgetforlig 10 Økonomi og Erhvervsudvalget U 5.031.000 20.331.000 10.031.000 8.000.000 43.393.000 I 103.252.000 13.721.000 8.677.000 0 125.650.000 010593 Pulje til energirenovering af kommunale bygninger U 3.000.000

Læs mere

20 Børne- og ungdomsudvalget U Pulje skoler U

20 Børne- og ungdomsudvalget U Pulje skoler U 10 Økonomi- og erhvervsudvalget U 3.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 I -2.280.000-85.275.000 0 0 013747 Salg af Vinkelvej 20, Viborg I 0-81.300.000 0 0 514746 Salg af Reberbanen 27 I -2.280.000 0

Læs mere

Bemærkninger til anlægsbudget Budget

Bemærkninger til anlægsbudget Budget Bemærkninger til anlægsbudget 2015-2018 Budget 2015-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Økonomi- og Erhvervsudvalget 3 Børne- og Ungdomsudvalget 5 Ældre- og Sundhedsudvalget 8 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio.kr.

Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio.kr. Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio.kr. Strukturkontonummer Bevilling Forbrug 10 Økonomi- og Erhvervsudvalget 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002504 Salg af restarealer i diverse -4.003.000-3.564.806

Læs mere

(Direktionens) FORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET

(Direktionens) FORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET ØKONOMIUDVALGET 47.931 45.105 45.105 30.669 30.669 31.620 31.620 31.620 31.620 26.000 Pulje til renovering af bygninger, belægningsarealer mv., kasernen, ny 2.928 2.928 Udviklingspulje *) se bemærkning.

Læs mere

Ændringsforslag til basisbudgettet totalt

Ændringsforslag til basisbudgettet totalt Ændringsforslag til basisbudgettet totalt (1.000 kr., 2014 p/l) 2014 2015 2016 2017 Prioriteringskatalog (serviceudgifter) -41.079-48.897-51.047-52.197 Serviceudgifter 41.451 59.308 54.751 53.201 Overførselsudgifter

Læs mere

FORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET

FORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET ØKONOMIUDVALGET 47.931 45.105 45.105 30.669 30.669 31.620 31.620 31.620 31.620 26.000 Pulje til renovering af bygninger, belægningsarealer mv., kasernen, ny 2.928 2.928 Udviklingspulje *) se bemærkning.

Læs mere

Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals

Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals 1. Indledning Byrådet har godkendt etableringen af 100 nye plejehjemspladser i det nye Plejecenter

Læs mere

Ændringsforslag til basisbudgettet totalt

Ændringsforslag til basisbudgettet totalt Ændringsforslag til basisbudgettet totalt Område 2014 2015 2016 2017 Serviceudgifter - Prioriteringskatalog -41.079-48.897-51.047-52.197 Serviceudgifter - Udvalgenes driftsønsker 41.451 59.363 54.806 53.256

Læs mere

Udbud, indkøb samt anlægs- og vedligeholdelsesopgaver for Viborg Kommune - salgsmuligheder for private virksomheder

Udbud, indkøb samt anlægs- og vedligeholdelsesopgaver for Viborg Kommune - salgsmuligheder for private virksomheder Udbud, indkøb samt anlægs- og vedligeholdelsesopgaver for Viborg Kommune - salgsmuligheder for private virksomheder Anlægsbudget 2014 v/ Erhvervs og udviklingschef Kristian Brøns Nielsen Velkommen til

Læs mere

Budgetforlig 2015-2018

Budgetforlig 2015-2018 forlig 2015-2018 Side forlig tekstdel 1-3 forlig taldel a. Økonomioversigt, inkl. rammeoverholdelse.. 4 b. Ændringsforslag til basisbudgettet totalt... 5 c. Driftsreduktioner og driftsønsker... 6 d. Nye

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Kulturudvalget

Kulturudvalget - 3. Budgetforslag 2014-2017 Sagsnr.: 13/16079 Sagsansvarlig: Rasmus Gade SAGSFREMSTILLING Ved Kulturudvalgets sidste behandling af budgetforslag 2014-2017 drøftes følgende emner: - Forslag til driftsbudget

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Oplæg om budgetforslag 2019-22 Byrådets budgettemamøde den 18. juni 2018 Fra haver til maver Læringslokomotivet KLC Børnehaver Arnbjerg Ørum Skals Familieområdet Overført underskud

Læs mere

Bevillingsoversigt - Anlæg

Bevillingsoversigt - Anlæg Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002610 Salg af areal ved Lyngparken i Karup til -630.000-498.055 Boligselskabet Viborg Amt 80 Salg af

Læs mere

Implementering af budget

Implementering af budget Implementering af budget 2017-2020 Sager markeret med grøn kræver ikke yderligere politisk behandling. Sager markeret med gul behandles på dagens udvalgsmøde. Sager markeret med rød behandles på et senere

Læs mere

INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015

INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015 Investeringsoversigt Det skattefinansierede område Ved udarbejdelsen af anlægsbudgettet på det skattefinansierede område er der taget udgangspunkt i den økonomiske politik. Ifølge denne skal der så vidt

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Idéoplæg til nyt anlægsprojekt

Idéoplæg til nyt anlægsprojekt Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals Finn Terkelsen Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals ved en tilbygning til Kærhuset, så der skabes plads til 70 børnehavebørn og 23 vuggestuebørn. Dette

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000

Læs mere

Anlægsudgifter fordelt på byer. Viborg Kommune

Anlægsudgifter fordelt på byer. Viborg Kommune Anlægsudgifter fordelt på byer Viborg Kommune Indledning: I dette materiale er der lavet en opgørelse over Viborg Kommunes afholdte anlægsudgifter - som udgangspunkt for perioden 2013-2016 ud fra de enkelte

Læs mere

Budgetforlig

Budgetforlig Budgetforlig 2020-2023 Resultatopgørelse (minus = indtægter) (mio. kr.) Regnskab 2018 Oprindeligt budget 2019 Foreløbigt regnskab 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultatopgørelse

Læs mere

Strukturkontonummer Bevilling Forbrug ultimo

Strukturkontonummer Bevilling Forbrug ultimo Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr. Strukturkontonummer Bevilling Forbrug ultimo 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002505 Bakkedraget,

Læs mere

Ændringsforslag til budget 2015-2018 jf. budgetforliget inkl. tillægsaftale Driftsudgifter

Ændringsforslag til budget 2015-2018 jf. budgetforliget inkl. tillægsaftale Driftsudgifter Ændringsforslag til budget 2015-2018 jf. budgetforliget inkl. tillægsaftale Driftsudgifter A) Prioriterings- og effektiviseringskatalog, jf. budgetforlig (nr. henviser til kataloget) P1 ØKE Jobrotationsordning

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr. Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr. Strukturkontonummer Bevilling Forbrug ultimo 10 Økonomiudvalget 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002548 Boligområde ved Kokholmvej, Lokalplan nr. 231-44.292.000-44.104.604

Læs mere

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven Vækst (pct.) i befolkningstallet (2007 2012) Udvikling i skattepligtig indkomst Byfornyelsesloven På Finansloven

Læs mere

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016 Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Teknik & Miljø. Direktør Hans Jørn Laursen

Teknik & Miljø. Direktør Hans Jørn Laursen Teknik & Miljø Direktør Hans Jørn Laursen Overordnet organisering Direktør Hans Jørn Laursen Sekretariat og Facility Management Benedicte Wriedt Rådhuskantine og -rengøring Ellen Rosenvinge Ejendomme og

Læs mere

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio.kr.

Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio.kr. 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002645 Køb af ejendommen Søndersøvej 90, Viborg 2.693.000 2.691.027 15 Køb af jord 2.693.000 2.691.027 Byr. 18.11.2015 sag nr. 4 05 Ubestemte

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune BYFORNYELSE I HERNING 2017-2028 - strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune Byfornyelse i Herning 2017-2028 er udarbejdet i foråret 2016 og revideret i efteråret 2018 af Herning Kommune,

Læs mere

Anlægsprojekter til budget kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + =

Anlægsprojekter til budget kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = Kassebeholdning, mio. kr. Anlægsprojekter til budget 2019-2022 1.000 kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = 2019 2020 2021 2022 145,7 129,8 126,7 130,7 merudgifter) 2019 2020 2021 2022 Udvalget

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

Vedtaget anlægsbudget incl. perspektivperioden

Vedtaget anlægsbudget incl. perspektivperioden ØKONOMIUDVALGET i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser Ventilation på Rådhuset, Holstebro 15.500 005572 Reservation af forkøbsret, areal på Thorsminde Havn 97 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg 2010-2013 Oversigt over Anlæg Anlæg totalt 24.475 7.500 7.500 7.500 Afledt drift totalt 0 200 200 200 Udvalg I alt nye sforslag 6.500 3.500 3.500 3.500 Afledt drift af ovenstående Tude Ådal - naturgenopretning

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet Fokusområder i 2014 Status Mål forventes at blive realiseret Mål forventes at blive delvist realiseret Mål forventes ikke at blive realiseret Fokusområde Organisation Politikområdet voksenhandicap består

Læs mere

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje 15-040795 Sagsfremstilling På Børne- og Familieudvalgets møde den 24. marts

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

EMNELISTE TIL INVESTERINGSOVERSIGT (ANLÆG)

EMNELISTE TIL INVESTERINGSOVERSIGT (ANLÆG) EMNELISTE TIL INVESTERINGSOVERSIGT (ANLÆG) 2008-2011 Prioritet Projekt nr. 2008-priser (2007 + 3,2%) (1.000 kr.) 2007 2008 2009 2010 2011 Afl. drift Godkendt Forslag Godkendt Forslag Godkendt Forslag Godkendt

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. Strukturkontonummer Bevilling Forbrug i alt 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål

Læs mere

Budgetforlig

Budgetforlig Budgetforlig 2016-2019 02-09-2015 kl. 23 Oprindeligt Forventet Budget Budget- Budget- Budget- (mio. kr) budget regnskab overslag overslag overslag 2015 2015 2016 2017 2018 2019 Resultatopgørelse: (minus

Læs mere

1. Her angives den årlige opfølgning på, hvor langt kommunen er kommet med opfyldelsen af de opstillede mål

1. Her angives den årlige opfølgning på, hvor langt kommunen er kommet med opfyldelsen af de opstillede mål Politikområde: Ældreområdet Emne: Omsorgsteknologi Den overordnede målsætning for Viborg Kommune er en øget anvendelse af IT teknologier og teknologiske hjælpemidler inden for ældreplejen. El-cykler og

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

Anlæg - Budgetlægningen

Anlæg - Budgetlægningen BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:

Læs mere

Vedtaget anlægsbudget

Vedtaget anlægsbudget I -priser (Hele 1.000 kr.) Anlægsprojekter med en k markering er kvalitetsfondsprojekter Fælles formål 1 010807 Udskiftning af låse og sikringer u 1.015 1.015 1.015 1.015 2 651812 Incitamentspuljen u 458

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Budgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2011 og den heraf afledte låneoptagelse

Budgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2011 og den heraf afledte låneoptagelse 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 5 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 10. august 2011 Tlf. dir.: 4477 2204 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3879 Dok.nr: 2011-142693 Budgetbilag 2. opfølgning af anlægsbudget 2011

Læs mere

Statusnotat. vedrørende. byrådsarbejdet i perioden 2006-2009

Statusnotat. vedrørende. byrådsarbejdet i perioden 2006-2009 Statusnotat vedrørende byrådsarbejdet i perioden 2006-2009 Udarbejdet i oktober 2008 1 Indledning Den nye Viborg Kommune, som er en sammenlægning af de tidligere Fjends Kommune, Karup Kommune, Bjerringbro

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Notat Oversigt over ansøgninger om tilskud til nyanlæg, ombygninger, renoveringer m.v.

Notat Oversigt over ansøgninger om tilskud til nyanlæg, ombygninger, renoveringer m.v. Notat Oversigt over ansøgninger om tilskud til nyanlæg, ombygninger, renoveringer m.v. Dette notat indeholder en liste over de ansøgninger/projekter, som Kulturforvaltningen pt. har kendskab til. En række

Læs mere

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb alt U 33.986 104.931 93.990 62.590 33.690 14.781 343.968-7.302 0-800 0 0 0-8.102 Miljø- og Teknikudvalget U 8.936 27.173 4.800 8.507 3.436 14.527 67.379 Børne- og Skoleudvalget U 15.213 15.213 30.426 Vækst-

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

BYFORNYELSE I HERNING strategi for byfornyelse og forskønnelse i Herning Kommune. udkast

BYFORNYELSE I HERNING strategi for byfornyelse og forskønnelse i Herning Kommune. udkast BYFORNYELSE I HERNING 2017-2028 - strategi for byfornyelse og forskønnelse i Herning Kommune udkast Byfornyelse i Herning 2017-2028 er udarbejdet i foråret 2016 af Herning Kommune, By, Erhverv og Kultur.

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby

1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby 1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby U 10.000 19.000 rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner på samlet 50 mio. kr. for 2020-2022. Nedenstående

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget Bevillingsdato (i 1.000 kr.) U/I 2016 2017 2018 2019 Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 6.000 Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING Carlsvognen er en integreret institution med 29 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn. Institutionen har dels til huse i en gammel

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Notat Hald Ege Hallens udbygning

Notat Hald Ege Hallens udbygning Notat Hald Ege Hallens udbygning Indhold 1. Historik i uddrag... 2 2. Plangrundlag... 2 3. Projektet... 2 4. Økonomi... 3 5. Tegning/skitse... 3 6. Forslag til proces... 4. Bilag 1... 5 1. Historik uddrag

Læs mere

Teknisk Anlæg. Nr Igangværende projekter Ring Syd - betaling vedr. aftale med Banedanmark 14.

Teknisk Anlæg. Nr Igangværende projekter Ring Syd - betaling vedr. aftale med Banedanmark 14. Teknisk Anlæg Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 17-1 Igangværende projekter Ring Syd - betaling vedr. aftale med Banedanmark 14.100 17-2 Ny Glumsø Station 3.100 17-3 Nyanlæg af Teatergade i forbindelse

Læs mere

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017

Læs mere

I mål med politikkerne De væsentligste udfordringer til budgetprocessen for Budget Byrådets budgetseminar d. 14 marts 2019

I mål med politikkerne De væsentligste udfordringer til budgetprocessen for Budget Byrådets budgetseminar d. 14 marts 2019 I mål med politikkerne De væsentligste udfordringer til budgetprocessen for Budget 2020 Byrådets budgetseminar d. 14 marts 2019 I situationsbilledet er der kun fokus på de allermest væsentlige udfordringer!!

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 01.11.00-P00-1-14

Læs mere

Udarbejdelse af budgetforslag for Børne- og Ungdomsudvalget

Udarbejdelse af budgetforslag for Børne- og Ungdomsudvalget 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formålet med budgethæftet... 3 1.2 Temaer i årets budgetlægning... 3 1.3 Hvad indeholder budgethæftet?... 3 2. Spilleregler for budgetlægningen... 4 2.1 Drift... 4 2.2

Læs mere

Viborg Kommunes kontrol af kvalitet 2014

Viborg Kommunes kontrol af kvalitet 2014 Skala til vurdering af den leverede serviceydelse: 6 - Meget tilfredsstillende - ingen mangler 5 - Tilfredsstillende - enkelte mangler 4 - Nogenlunde tilfredsstillende - lidt mangelfuldt 3 - Ikke tilfredsstillende

Læs mere

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige

Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige Budget 2019 10. oktober 2018 01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget Pulje til cykelsti og veje Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens cykelstier,

Læs mere

8. Landdistriktsudvalget Anlæg

8. Landdistriktsudvalget Anlæg 8. Landdistriktsudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 8. Landdistriktsudvalget Skattefinansieret anlæg Pulje til indsats mod dårlige boliger... 3 Pulje til byfornyelsesprojekter... 4 Forsøgsprojekt Hald...

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Vandhandleplan 1. Forslag til godkendelse

Vandhandleplan 1. Forslag til godkendelse Punkt 6. Vandhandleplan 1. Forslag til godkendelse 2014-188502 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til vandhandleplan for Aalborg Kommune. Lene Krabbe Dahl var fraværende.

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen

Læs mere