mindre udgifter for 2008 i netto kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mindre udgifter for 2008 i netto 1.000 kr."

Transkript

1 Notat Budgetopfølgningen 2. kvartal 2008 alle politikområder. Samlet set viser budgetopfølgningen på det skattefinansierede område et merforbrug på 22,969 mio. kr. Servicerammen 1 udgør 1.457,700 mio. kr. som forventes at blive overskredet med 21,145 mio. kr. En række usikkerheder betyder, at der på nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling på det skattefinansierede område på 19,977 mio. kr. Servicerammen forventes da at blive overskredet med 20,144 mio. kr. Herudover er der foretaget en budgetopfølgning for Forsyningsområdet, som fremsendes til særskilt beslutning. Driftsbudgettet er uændret men der er mindre anlægsudgifter. Ændringer i forsyningsvirksomhedernes anlægsniveau har konsekvenser for kommunens låneramme. og dermed også for renter og finansiering. 25. august 2009 Sags id: 08/35975 Kontaktperson: mbmoe mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: Nedenstående skema viser budgetopfølgningen fordelt på udvalgsområder: Udvalgsområde Netto mer eller mindre udgifter for 2008 i netto kr. Tillægsbevilling Heraf serviceudg ifter Økonomiudvalget i alt Udviklingsudvalget 0 0 Miljø- og teknikudvalget Havneudvalget 0 0 Børn og undervisningsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Sundheds og Handicapudvalget* Social- og Seniorudvalget Job- og Arbejdsmarkedsudvalget** I alt merudgifter/mindreindtægter Renter og Finansiering* Total Skattefinansieret område *) Heraf 47,601 mio. kr. vedrørende grundbidrag flytter politikområde fra Sundhedsøkonomi til Renter og finansiering ** Udgifter flyttes fra serviceudgifter til overførslesudgifter. 1 Opgøres ifølge sanktionslovgivningen for 2008 UDEN den aktivitetsbaserede medfinansiering på sundhedsområdet.

2 I forhold til budget for 2009 forventes budgetopfølgningen på nuværende tidspunkt ikke at have yderligere konsekvenser dog skal udviklingen i udgifter til sårbare børn og unge samt udgifter på handicapområdet følges nøje. Økonomiudvalget Politisk organisation Der forventes ikke udskrevet valg i år. Mindreforbruget på kr. tilføres kassen Administration I forbindelse med genopretningsplanen, som blev godkendt i februar måned, blev dette område pålagt en yderligere reduktion på 1 mio. kr. Området er omfattet af decentraliseringsreglerne om overførselsadgang og nuværende opgørelser viser at der overføres et underskud vedr. lønninger på kr. Der er ligeledes konstateret merforbrug vedr. administrationsbygninger til el, varme og nødvendige reparationsarbejder på kr. Der er lavet en særskilt opgørelse over IT-udgifterne. I forbindelse med godkendelse af revideret anlægsbudget blev der afsat yderligere kr. til anskaffelser af udstyr. Med tilførsel af dette beløb arbejdes der ihærdigt på at overholde budgettet. Det forventes, at de nævnte underskud nedbringes som følge af det netop indførte ansættelses- og aktivitetsstop og der søges ikke om yderligere bevillinger. Udviklingsudvalget. Der er udarbejdet budgetopfølgning for udviklingspolitikken for 2. kvartal Det forventes, at forbruget på området ligger indenfor det korrigerede budget, som det fremgår under økonomi og af vedlagte bilag. Miljø- og Teknikudvalget: Boligpolitik: På driftssikring af boligbyggeri bogføres alene betalinger til Økonomistyrelsen angående kommunens andel vedrørende afdragsbidrag og ydelsesstøtte til det støttede byggeri. Hvilket er kr. dyrere end budgetlagt. Området er overført fra politikområdet Social. Side 2 af 15

3 Miljøpolitik: Budgettet forventes at holde på det samlede politikområde. Der skal dog ske en del budgetomplaceringer imellem de forskellige områder. Skadedyrsbekæmpelse har været i EU-udbud og den nye kontrakt træder i kraft pr Dette betyder en årlig merudgift på ca. kr i forhold til det oprindelige budget. I princippet skal området hvile i sig selv, d. v. s., at indtægterne, som opkræves via en promilleafgift på grundværdierne, skal svare til de forventede udgifter. Forholdet rettes i budgetforslag Netto forventes en merudgift på kr pga. licitationen. Der er ved 1. kvartals budgetopfølgning 2008 overført kr. til kassen. På øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn er der ansat en person til at administrere området ( ), lønudgiften afholdes af hovedkonto 6 administration ( ), hvorfra udgiften skal overføres. Forsyningspolitik: På forsyningsområdet er lavet en ny budgetopfølgning, som fremgår af en særskilt sag. Der er ingen ændringer i driftsudgifter og indtægter, men der er ændringer vedr. anlæg, som også har betydning for kommunens låneramme. Infrastruktur: Vintertjenesten har et forbrug på 51%. I 2007 blev der sidste ½ år forbrugt 5,1 mio. kr., hvoraf knap 2,0 mio. kr. var engangsudgifter. Hvis vi får samme vinter som i 2007 forventes budgettet at holde. På grund af meget store prisreguleringer af kontrakten med FynBus, samt større reguleringerne med de øvrige vognmænd forventes der en merudgift på 3,137 mio. kr., hvortil der søges en tillægsbevilling. Politik for vedligeholdelse af grønne områder: Budgettet forventes at holde pr I forbindelse med budgetkontrollen pr blev der overført 6,115 mio. kr. fra infrastruktur til dels grønne områder og dels til stadions og idrætsanlæg. Side 3 af 15

4 Politik for vedligeholdelse af kommunale bygninger: Budgettet forventes at holde pr Fysisk planlægning: Der er pr brugt ca. 18% af budgettet til betaling af honorar i forbindelse med kommuneplan, lokalplan m.m. Det forventes at budgettet bliver overholdt. Beredskabspolitik: Der er pr. 30/6-08 brugt ca. 64% af budgettet, dette kan henføres til at kontraktbetalinger til Falck betales kvartalsvis. Disse udgifter er således afholdt for de første 3 kvartaler. Det forventes at budgettet vil være i balance pr Havneudvalget Vedligeholdelse af havnearealer: Budgettet for 2008 forventes at holde pr Dog er der problemer på indtægtssiden, idet antallet af pladser i Baagø havn er reduceret på grund af renovering af havnen; desuden er havnen ved Agernæs delvist tilsandet. Endelig stilling til en ansøgning om tillægsbevilling vil først ske i forbindelse med budgetkontrollen pr Børne- og Undervisningsudvalget Samlet set på hele Børne- og Undervisningsudvalgets område viser budgetopfølgningen forventede merudgifter på netto kr. 11,643 mio. kr. i forhold til budgettet, hvis udviklingen fortsætter som forventet. Nedenfor skitseres hovedpunkterne fra de enkelte politikområder: Overordnet Børn- og Ungepolitik Under forudsætning af, at rengøringskorpsene i Glamsbjerg og Haarby flyttes fra Uddannelsespolitik til Overordnet Børn og Ungepolitik, jf. indstilling, kan der registreres en afvigelse på kr , hvoraf de kr er det forventede underskud i korpsene ved årets udgang. For den resterende del af afvigelsen på kr er der tale om en minusbevilling på Uddannelsespolitik og en plusbevilling på Overordnet Børn og Ungepolitik. Side 4 af 15

5 Politik for børn og unge - særlig indsats Der forventes et merforbrug i 2008 på kr. 11,46 mio. Merforbruget skyldes primært, at der er 7 anbringelser (helårspersoner) mere end budgetlagt, samt at der i budget 2008 kun var budgetmæssig dækning til 40 % af de igangværende forebyggende foranstaltninger. Afledt virkning i 2009 forventes, at andrage kr. 13 mio. med nuværende foranstaltninger. Der er indarbejdet kr. 10 mio. i budget 2009, idet området skal følges nøje Derudover er der stigende udgifter til sikrede døgninstitutioner som følge af, at der er oprettet flere pladserne på de sikrede døgninstitutioner. Stigningen er indarbejdet i budget Dagtilbudspolitik Der forventes en samlet mindreudgift på i alt kr Mindreudgiften skyldes bl.a. færre børn end forventet (40 børn mindre i dagplejen, 12 børn mindre i børnehaver, 15 børnehavebørn mindre i integrerede institutioner samt 3 SFO-børn mindre i integrerede institutioner). Herudover har der været en besparelse på lønudgifter i forbindelse med konflikten på dagplejeområdet i april og maj måned De øvrige mindreudgifter fordeler sig på mellemkommunale betalinger, søskende- og fripladstilskud, forældrebetaling samt kørsel af børn i specialinstitutioner. Disse beregninger er foretaget på baggrund af de p.t. kendte vilkår og er derfor behæftet med stor usikkerhed. Alle udsving i op- eller nedadgående retning vil påvirke politikområdets endelige årsresultat. Børnesundhedspolitik Der forventes en mindreudgift på kr svarende til nettobesparelsen på lønudgifter i forbindelse med konflikten på sundhedsområdet i april og juni Uddannelsespolitik Der forventes et merforbrug i 2008 på kr. 6,2 mio. Merforbruget kan henføres til øgede udgifter til børn i regionale og kommunale specialskoler. Siden budgetopfølgningen pr. 31. marts er der yderligere udgifter for kr. 2,0 mio. til dette formål. Alle øvrige ændringer siden 1. budgetopfølgning går lige op. Side 5 af 15

6 Det indstilles, at rengøringskorpsene overføres til Overordnet børnog ungepolitik. Overførslen medfører en negativ tillægsbevilling på kr. 3,1 mio. Netto søges en tillægsbevilling i 2008 på kr. 3,1 mio. Kultur- og Fritidsudvalget. Siden sidste budgetopfølgning er der kigget på folkebibliotekernes forbrug og forventede resultat for Folkebiblioteket ser ud til at få en overskridelse på kr. vedr. lønninger, disse skal holdes indenfor egen ramme. Derudover er der en overskridelse på kr. vedr. tjenestemandspensioner, som blev konstateret i forbindelse med regnskab for Der bør derfor i lighed med 2007 laves en omplacering til biblioteket på kr. Der er ikke på det samlede område konstateret væsentlige afvigelser, så rammen må kunne forventes at holde. Sundheds- og Handicapudvalget Samlet set på hele Sundheds- og Handicapudvalgets område viser budgetopfølgningen forventede mindreudgifter på netto 7,655 mio. kr. i forhold til budgettet, hvis udviklingen fortsætter som forventet, men som følge af usikkerhed vedr. medfinansiering på sundhedsområdet søges alene om en negativ tillægsbevilling på 3,478 mio. kr. Herudover overføres 47,601 mio. kr. til området Finansiering. Nedenfor skitseres hovedpunkterne fra de enkelte politikområder: Sundhedspolitik Budgettet ventes samlet set at holde. På tandplejeområdet fortsætter det lave niveau vedrørende udgifter til tandpleje hos øvrige udbydere, som kunne konstateres i sidste budgetopfølgning. Udviklingen følges og afventer næste budgetopfølgning. Der kan ligeledes fortsat konstateres et lavt forbrug i forhold til specialtandpleje, hvilket skyldes venteliste på området. Det vurderes, at der i 2008 vil blive et mindre forbrug end budgetteret, men at udgiften på sigt igen vil stige til det budgetsatte niveau. Side 6 af 15

7 Det bemærkes, at Byrådet på deres møde den 30. september 2008 har behandlet en sag vedrørende overførsler fra drift til anlæg i På tandplejeområdet drejer det sig om kr. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at budgettet vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse ikke i 2008 vil blive anvendt fuldt ud, idet aktivitetsniveauet på området endnu er på et begrænset niveau. Området er ikke positivt nævnt i bilaget til dokumentet Principper for decentralisering omkring områder med direkte overførselsadgang, men da området er kendetegnet ved projekter indstilles det overskydende budgetbeløb ved årets slutning overført til 2009, hvor implementeringen af sundhedsaftalerne forventeligt for alvor vil begynde og på sigt vurderes at vil trække på betydelige ressourcer i kommunen. Sagen omkring en modtaget regning fra Region Sjælland på kr. på stofmisbrugsområdet, som blev beskrevet i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008, er fortsat ikke afgjort. Beløbet er ikke indregnet i nærværende budgetopfølgning, men vil eventuelt kunne blive realiseret i løbet af Træningspolitik Budgettet ventes samlet set at holde. De forventede merudgifter i forhold til den kommunale genoptræning og vedligeholdelsestræning samt personbefordring ventes at kunne finansieres via uforbrugte midler vedrørende den specialiserede genoptræning. Der er nu kommet en afklaring i forhold til problematikken omkring udgifter til husleje og forbrugsafgifter til kommunens træningslokaler. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2007 blev der givet en tillægsbevilling til området, hvoraf kr. var givet til forventet udgift til husleje mv. vedrørende to træningslokaler. Opkrævningerne kom ikke i 2007 midlerne blev derfor en del af overførslen fra 2007 til I 2008 er der kommet opkrævning på det ene på i alt kr. Der er således uforbrugte midler på kr. Tillægsbevillingen blev også givet i overslagsårene i 2008-niveau kr. Forventet udgift i 2008 er på kr. til formålet og der er således uforbrugte midler på kr. Samlet set indstilles der således til, at de uforbrugte midler på i alt kr. i 2008 føres tilbage til kommunekassen. Kommunerne har pr. 1. august 2008 overtaget myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi fra regionerne. Der vil dog i perioden 1. august december 2009 være tale om en overgangsordning, hvor de administrative opgaver (afregning Side 7 af 15

8 med terapeuter samt statistik) fortsat varetages af regionerne. Udover ændring af ansvaret for opgaven er målgruppen for ordningen blevet udvidet pr. 1. august 2008 til også at omfatte personer med progressive sygdomme. Der er samtidig indført frit valg for borgeren, således at de fremover kan vælge at få deres fysioterapi i praksissektoren eller i kommunalt regi. Der er ikke i budget 2008 indarbejdet midler til opgaven, mens der ligeledes ikke er indregnet udgifter til overtagelse af opgaven i nærværende budgetopfølgning, idet der afventes til næste budgetopfølgning pr. 30. september 2008, hvor der formodentlig vil foreligge et bedre grundlag for vurdering af kommunens udgift i 2008 til den vederlagsfrie fysioterapi. Det bør dog bemærkes, at der på baggrund af oplysninger fra Region Syd om Assens Kommunes andel af udgifterne i 1. kvartal 2008 til formålet, oplysninger i Lov- og cirkulæreprogrammet samt beregnede administrationsudgifter til regionen i overgangsperioden forventes udgifter på omkring 3 mio. kr. i Psykiatri- og Handicappolitik Samlet set forventes en merudgift på i alt kr. Psykiatri: Vedr. aflastning m.v. til personer med sindslidelser 85 forventes et merforbrug på kr. Det Sociale Nævn har truffet afgørelse om, at Assens Kommune skal yde Kolding Kommune refusion af Kolding Kommunes udgifter vedrørende en borger i længerevarende botilbud. Det betyder at der i 2008 bliver betalt regninger for tidligere års ophold på kr. og kr. for opholdet i Der er ikke budgetlagt med disse udgifter. Nyholmgården indeholder servicearealer til en årlig leje på ca kr. Udlejeren har været forsinket med udsendelse af regninger for huslejen, således at Nyholmgårdens regnskab i 2008 bliver belastet med huslejeudgifter for både 2006, 2007 og I det overførte merforbrug i 2007 på kr. er der taget højde for, at budgettet til huslejen er anvendt til andre udgifter. Udgiften for 2006 på kr. søges tilført budgettet, da det skønnes vanskeligt for institutionen at skulle afholde denne udgift i Ved budgetopfølgningen for 3. kvartal i 2007 blev der ved en fejl søgt om tilførsel af budgettet til fast ejendom for Cafe Tusindfryd. Side 8 af 15

9 Tillægsbevillingen blev videreført i 2008 med kr Fejlen søges nu tilrettet og bevillingen på kr tilbageført. Udgifterne til aflønning af social- og sundhedsassistentelever skal ikke længere afholdes af praktikstedet, men afholdes fra 1. januar 2008 af en central pulje under ældreområdet. Der er budgetlagt med kr. på Paletten, som søges overført til politikområdet under ældre. Indtægtsvurderingen af institutionerne er foretaget ud fra den aktuelle belægning på institutionerne ultimo juli Der forventes en mindreindtægt på kr. Afvigelserne skyldes ændrede belægningsforudsætninger, f.eks. vil ændringer i fordelingen mellem Assens borgere og borgere fra andre kommuner give afvigelser i indtægterne. Handicap: Der forventes en merudgift på kr. på børnehandicapområdet. Dette beløb er ikke med i den tillægsbevilling der indstilles, da det undersøges hvilke sager der er aktuelle, og om budgettet er placeret korrekt. Ikke alle borgere med en hjælpeordning har været registreret ved budgetlægning 2008 og er således ikke omfattet af budget Derudover er en væsentlig udgift først bogført ultimo 2007, hvorfor der ikke er taget højde for denne udgift ved budgetlægning Assens Kommune er blevet pålagt af Det Sociale Nævn, at give en borger et ophold på en institution for hjerneskadede som vil koste kr. i Denne udgift er ikke indeholdt i budget På hjælpemidler forventes der en samlet besparelse på kr., men da der i øjeblikket er bevilget ombygninger af to boliger, hvor de økonomiske konsekvenser endnu ikke er mulige at beregne, vil det betyde at den samlede besparelse vil blive reduceret. Kontoen vedr. hjælpemidler til depot udviser et merforbrug på ca kr., som hovedsagelig skyldes indkøb af plejesenge og specialmadrasser. Beboernes betaling for særlig service på 108-tilbud Asabo og Lindebjerg, er ved lovændring bortfaldet pr. 1. juli Det betyder en mindreindtægt på kr. Side 9 af 15

10 På Duedalen er der budgetteret med en indtægt i budget 2008, som på nuværende tidspunkt ikke indgår. Det drejer sig om en ledig plads, som tidligere har været belagt med en bruger fra Odense Kommune. Det vurderes at blive en mindreindtægt på kr. I forbindelse med budgetlægningen for botilbuddet Poul Mose Parken er der beregnet for lidt til husleje og forbrugsafgifter. Den manglende udgift søges indarbejdet i budget 2008 og udgør kr. Østerbos budget omfatter ikke drift af beboernes bus. Udgiften skal blot være neutral i forhold til Østerbos øvrige budget/forbrug, dvs. at beboerne selv skal afholde driftsudgifterne til bussen. Ved en fejl er der budgetteret med indtægt på kr. fra betalingen for brug af bussen, hvilket hermed søges tilrettet. Samlet merudgift/mindreindtægt kr. På kontoen merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne er der pr. 31. juli 2008 forbrugt kr. Fremskrevet til helårsforbrug giver det et forventet forbrug på kr. Der er budgetteret med kr. Der forventes at blive et merforbrug på brutto kr. og netto kr. Vedr. merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne er der et merforbrug fremskrevet til helårsforbrug på brutto kr. og netto kr. På kontoen for hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. er der pr. 31. juli 2008 et forbrug på kr. Fremskrevet til helårsforbrug giver det et forventet forbrug på kr. Der er budgetteret med et forbrug på kr. Brutto vil det betyde et merforbrug på kr. og netto et merforbrug på kr. Kontoen vedr. hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. er siden budgetopfølgning pr. 31. marts 2008 blevet gennemgået, ved gennemgangen er der fundet fejlposteringer på kr. med årsvirkning på ca kr. disse posteringer vil være berigtigede inden næste budgetopfølgning. Brutto merudgift i alt for området er på kr. og netto merudgift på i alt kr. Sundhedsøkonomi Hvis udviklingen på området følger de matematiske kalkulationer ventes der på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på netto kr. i den aktivitetsbaserede medfinansiering på baggrund af afregningerne til og med juli måned 2008 sammenholdt Side 10 af 15

11 med den akkumulerede forbrugsprocent, som er kalkuleret ud fra afregningsmønsteret i Mindreforbruget kan primært henledes til det somatiske område med kr. i forhold til den stationære del og kr. på den ambulante del samt inden for stationær genoptræning, hvor mindreforbruget ventes at blive på kr. Det psykiatriske område samt sygesikringsområdet forventes at holde budgettet. Det bemærkes, at der i 2008 er afregnet knap kr., som vedrører årsafregningen for Området er dog stadig karakteriseret ved en del usikkerhed, idet mønsteret for efterregistreringer kan udvikle sig anderledes end i året før, mens også sæsonudsvingene kan være lidt anderledes alt efter, i hvilke måneder af året helligdage m.v. falder. I 2008 er der desuden stor usikkerhed omkring konsekvenserne af den overståede konflikt på sygehusområdet og dens betydning for den kommunale medfinansiering. Det bemærkes ligeledes, at de afledte konsekvenser af sundhedsaftalerne i øvrigt ikke kendes. I budgetopfølgningen tages der derfor forbehold for ovenstående usikkerheder. Med disse forbehold beskrevet indstilles der i nærværende budgetopfølgning til en negativ tillægsbevilling på kr. i budget 2008 svarende til den reduktion, der på nuværende tidspunkt er lagt op til i budget Det bør nævnes, at økonomiaftalen for 2009 mellem regeringen og KL indeholder en midtvejsregulering af medfinansieringsudgifterne i 2009, idet en afvigelse fra det forudsatte niveau for medfinansiering vil medføre at bloktilskuddet reguleres. KL s seneste prognose viser at de samlede kommunale medfinansieringsudgifter vil ende lidt under det forudsatte niveau i Det faste kommunale grundbidrag til regionen ventes at følge budgettet. I forbindelse med nærværende budgetopfølgning indstilles det, at grundbidraget til regionerne bevillingsmæssigt overflyttes fra politikområde Sundhedsøkonomi til politikområdet Finansiering med tilbagevirkende kraft fra og med 1. januar Baggrunden herfor er, at grundbidraget er en del af udligningssystemet og dermed naturligt hører under Finansiering. Ældrepolitik Budgetopfølgningen angiver, at det forventede regnskab afstedkommer et merforbrug på kr Det er især Side 11 af 15

12 områderne plejeboliger og hjemmeplejen, som har budgetmæssige udfordringer i indeværende år. Merforbruget i hjemmeplejen skyldes det forhold, at det tildelte budget antager, at der årligt vil leveres timers pleje, men den halvårlige opgørelse indikerer, at der i indeværende år vil blive leveret timers pleje. Dette er en difference på timer. En forskel af denne størrelse kan ikke finansieres indenfor eget område, og der søges om tillægsbevilling på kr Denne variation i visitationen har ikke konsekvens for budget , idet der teknisk er korrigeret herfor i budgetlægningen for ovennævnte periode. Plejeboligerne har ikke haft de styringsmæssige forudsætninger på plads før efter 1 kvartal 2008, og herefter blev der øjeblikkeligt iværksat decentrale genopretningsplaner. Men disse har først fuld implementeringseffekt per grundet de almindelige ansættelsesvilkår. Såfremt det fremkommet merforbrug overføres til 2009 vil dette ikke kunne ske uden tydelig afsmitning på den daglige normering, og det kendte serviceniveau. Der søges på baggrund heraf om tillægsbevilling på kr Ydermere påvirkes plejeboligerne også af de såkaldte enkeltmandsprojekter, hvortil det har været nødvendigt at benytte fastvagtsordninger. Udgifterne hertil er ikke indregnet i tildelingsmodellen. Da sådanne projekter er karakteriseret ved at opstå pludseligt og være meget variable. De kendte udgifter hertil per antager kr og der søges om tillægsbevilling. Der arbejdes på at videreudvikle tildelingsmodellen således at effekten af særlige enkeltmandsprojekter mindskes. Sikringsydelser. Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug i forhold til budget på kr. Mindreforbruget er et resultat af flere modsatrettede tendenser indenfor politikområdet. Således er der merforbrug på befordringsgodtgørelse, tilkendelser af nye førtidspensioner og boligsikring, samtidig med et mindreforbrug på de øvrige områder. Social. På nuværende tidspunkt forventes der en samlet afvigelse på området på netto kr. Dette skyldes hovedsagelig at der forventes et mindreforbrug vedrørende sociale formål ( kr.). Mindreforbruget stammer fra færre udgifter til enkeltydelser bl.a. Side 12 af 15

13 som følge af, at harmoniseringen for alvor er slået i gennem samt hjælp til udgifter til sygehusbehandling. Der forventes til gengæld flere udgifter i forhold til budget ( ) til tinglysningsafgift i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter (under øvrige sociale formål). Der forventes et lille merforbrug til tilbud til voksne med særlige sociale problemer og botilbud. P.g.a forsinkelse i fremsendelse af regninger fra forsorgshjem og kvindekrisecentre m.v. søges der ikke om tillægsbevilling for hele politikområdet. Job- og arbejdsmarkedsudvalget Der er udarbejdet budgetopfølgning for arbejdsmarkedsområdet. Det forventes, at budgettet samlet set vil holde. Budgetopfølgningen viser dog behov for flere omplaceringer af budget indenfor politikområdet. Der forventes således merudgifter på området for sundhedsudgifter, ej forsikrede ledige samt fleksjob. Merudgifterne modsvares dog af forventning om færre udgifter til sygedagpenge, revalideringsområdet samt arbejdsmarkedsforanstaltninger. Merudgifterne på området for sundhedsudgifter på i alt kr. er en følge af den særlige indsats på sygedagpengeområdet (jf. sag fra økonomiudvalget februar 2008) og sommerens strejke blandt sygeplejerskerne. For så vidt angår området for ej forsikrede ledige, så skyldes afvigelsen på kr. i merudgift primært, at der forventes færre indtægter vedr. tilbagebetaling af ydelser, end der var budgetteret. På området for fleksjob forventes en merudgift på kr. Merudgiften er en følge af at der er etableret flere nye fleksjob end tidligere forventet. Det vurderes at der i løbet af 2008 vil være en tilgang på 110 personer. På sygedagpengeområdet skønnes en mindreudgift på kr. set i forhold til sidste budgetopfølgning. Der er tegn på, at udviklingen er ved at vende og at der er færre personer på sygedagpenge. Udviklingen følges nøje og tages op igen til næste budgetopfølgning pr. 30/9. Samlet set forventes et mindreforbrug på revalideringsområdet på kr. Mindreforbruget er resultat af færre personer i revalidering og virksomhedspraktik med revalideringsydelse end forventet i forbindelse med sidste budgetopfølgning. Der forventes mindreudgifter på kr. på arbejdsmarkedsforanstaltninger. Det skyldes bl.a. færre udgifter til forsikrede ledige i jobtræning i kommunen. Side 13 af 15

14 Det skal bemærkes, at der er mulighed for, at Assens Kommune får flere midler i tilskud fra flaskehalsbevillingen. Der gives op til 50% i tilskud til indsats i forhold til brancher, der defineres som flaskehalsområder. Assens Kommune har i 2007 brugt kr. på flaskehalsområder. Kommunen har fået a conto tilskud på kr., og der er derfor mulighed for, at kommunen kan få yderlige tilskud op til 50% af de kr. Det betyder, at kommunen kan modtage op til kr. i yderligere tilskud for Flaskehalsbevillingen er dog givet som et samlet beløb for hele regionen, og hvorvidt Assens kommunen modtager ekstra tilskud (og i så fald hvor meget), vil afhænge af om de andre jobcentre har brugt deres a conto beløb for Opgørelsen forventes i løbet af efteråret. Skulle det vise sig, at Assens Kommune får et ekstra tilskud vil det blive medtaget, som en negativ tillægsbevilling ved næste budgetopfølgning pr. 30/9. Renter og finansiering Budgetopfølgningen vedr. renter og finansiering viser en samlet tillægsbevilling på 44,997 mio. kr. Budgetopfølgningen kan sammenfattes således: Renter og afdrag Omlægning af lån, samt en højere kassebeholdning end budgetteret betyder at nettoudgiften på politikområde renter og afdrag bliver 6,8 mio. kr. mindre. Lånoptagelse Yderligere låneramme i 2008 til energibesparende foranstaltninger på Vissenbjerg Skole (6 mio. kr.) og forsyningsvirksomhed (1,1 mio. kr.) Finansforskydninger Indtægt vedr. salg af KommuneForsikring er bogført i februar måned, men i regnskab Det betyder en forskydning på 18 mio. kr. mellem regnskabsårene og det medfører en tilsvarende tillægsbevilling på finansforskydninger i Mindre forskydninger udgør 0,8 mio. kr. Skatter og tilskud Assens Kommune modtager i 2008 en midtvejsregulering af bloktilskuddet på 9,2 mio. kr., som kompensation for reviderede løn forudsætninger og højere indbyggertal. Når overenskomstforhandlingerne er endeligt på plads, og lønstigningerne er fordelt på fagområder, vil det kunne opgøres hvorvidt kompensationen er dækkende for merudgifterne til lønninger. Side 14 af 15

15 Hertil kommer en udgift på 3,1 mio. kr. vedr. tilbagebetaling af moms på udstykninger. De 2,2 mio. kr. heraf vedrører de gl. kommuner. Kommunalt grundbidrag Udgiften på 47,601 mio. kr. flyttes fra politikområde Sundhed da bidraget er en del af tilskudsudmeldingen. Side 15 af 15

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Notat Budgetopfølgningens resultater 2. kvartal 2008 indenfor Social og Sundhedsområdet. 15. september 2008 Sags id: 08/35975 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social og Sundhedsområdet,

Læs mere

1. budgetopfølgning pr. 30. april 2009. 1. Genopretningsplanen marts 2009.

1. budgetopfølgning pr. 30. april 2009. 1. Genopretningsplanen marts 2009. 1. budgetopfølgning pr. 30. april 1. Genopretningsplanen marts. I forbindelse med genopretningsplanen blev der givet en tillægsbevilling på 12,7 mio. kr. og en negativ tillægsbevilling på 7,450 mio. kr.

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. 1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X

Læs mere

Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010

Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social & Sundhed, at der forventes et mindreforbrug på i alt 43.073.000

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Samlenotat for Økonomiudvalget - 1. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014.

Samlenotat for Økonomiudvalget - 1. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014. Samlenotat for Økonomiudvalget -. budgetopfølgning pr. 30. juni. Samlet set viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på.00.000 kr. Netto 000 kr. regnskab Økonomiudvalg

Læs mere

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3 Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Notat. Tidlig risikovurdering på budget 2011 Notat til Økonomiudvalget. Sammenfatning og indledning

Notat. Tidlig risikovurdering på budget 2011 Notat til Økonomiudvalget. Sammenfatning og indledning Notat Tidlig risikovurdering på budget 2011 Notat til Økonomiudvalget 8. marts 2011 Sags id: 11/3166 Kontaktperson: mbmoe/eddyd E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Sammenfatning og indledning

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed

Udvalget for Voksne og Sundhed 17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018. Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:

Læs mere

Halvårsregnskab 2017 August 2017

Halvårsregnskab 2017 August 2017 Halvårs August Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau 4 Kommuneoplysninger

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 30. juni 2012

Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social & Sundhed, at der forventes et mindreforbrug på i alt

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr. Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget

Læs mere

Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010. Finansiering

Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010. Finansiering Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010 Finansiering 2007 2008 2009 2010 Selvbudgettering -7.100-7.100-7.100-7.100 Dækningsafgift -7.000-7.000-7.000-7.000 Ændringer ved 2. behandling Ny aftale

Læs mere

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 4 Oktober 2016 Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug

Læs mere

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget Budget Social - og Sundhedsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere