I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2"

Transkript

1 Økonomiudvalg Økonomiudvalget omfatter en meget bred vifte af aktiviteter såsom f.eks. udgifter til byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politikområde 1. Politisk Organisation Politisk organisation omfatter udgifterne til partitilskud til politiske partier, aflønning og mødeudgifter vedrørende byrådets medlemmer, udgifter kommissioner, råd og nævn herunder lokalfora samt udgifter til afholdelse af valg. Politikområde 2. Administration Administrationen omfatter; administrationsbygninger, administrativt personale vedrørende både borgerrettede aktiviteter og den administrativ drift af kommunen, øvrige fællesudgifter til f.eks. IT, barselspulje, samt tjenestemandspensioner. Politikområde 3. Finansiering Finansiering omfatter renter, tilskud, udligning og skatter, samt balanceforskydninger. Finansiering er en del af Økonomiudvalgets område. Men specifikationerne findes i de generelle bemærkninger. Politikområde 14. Erhverv Erhverv omfatter aktiviteter i relation til erhvervsservice, væksthus, turistfremme, og landdistriktsprogrammet. Udgifter fordelt på politikområder Politikområde R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO i 2015-priser, mio. kr I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2 1. Politisk Organisation 10,2 9,9 11,1 11,1 11,1 11,6 2. Administration 437,4 444,4 417,5 403,1 390,7 377,8 14. Erhverv 6,0 7,7 8,2 7,8 7,8 7,8 Note: Evt. differencer skyldes afrunding Ovenstående tabel og nedenstående figur viser udviklingen i udgifterne på de 3 politikområder. Ændringerne på politikområderne 1, Politisk Organisation, og 14, Erhverv, er små i forhold til det samlede budget. Derimod sker der en markant udvikling på politikområde 2, Administration. Dette skyldes tiltag i forbindelse med Holbæk i Fælleskab, for eksempel reduktioner i ledelse og administration. Dertil kommer en ændring i it udgifter som tidligere har ligget under Økonomiudvalget men nu ligger decentral.

2 Budget Nettodriftsudgifter (i 2015-priser, mio. kr.) Kilde: Holbæk kommune POLITIKOMRÅDE 1. POLITISK ORGANISATION Nedenstående tabel viser udgifterne fordelt på funktion. Fra 2014 til 2015 er udgifterne steget med ca. 1 mio.kr. Dette skyldes primært øgede udgifter til politikernes vederlag på grund af en ændring af kommunens styrelsesvedtægt og en ændring af vederlagsbekendtgørelsen. Udgifter fordelt på funktioner Funktion Aktivitet R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO i 2015-priser, mio. kr I alt 10,2 9,9 11,1 11,1 11,1 11, Fællesudgifter og administration 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0, Kommunalbestyrelsesmedlemmer 6,6 6,7 7,9 7,9 7,9 8, Kommissioner, råd og nævn 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1, Valg med videre 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding Nedenstående figur viser udgifterne i kr. pr. indbygger. Det høje udgiftsniveau i 2013 skyldes udgifter til valg. Fra og med 2015 er der budgetteret med øgede udgifter til politikervederlag. 2

3 Del III. Specielle bemærkninger Udgifter pr. indbygger Kilde: Holbæk Kommune og Danmarks Statistik/FRM111 Nedenstående figur viser en sammenligning i nettodriftsudgifterne pr. indbygger. Det ses, at Holbæk Kommune har et lavere udgiftsniveau end såvel gennemsnittet i K4-kommunerne og landsgennemsnittet. Sammenligning af udgifter (i 2015-priser) Kilde: Holbæk Kommune og Danmarks Statistik/FRM111 Udfordring Alt efter hvornår og hvor ofte der i budgetperioden udskrives folketingsvalg eller folkeafstemninger, kan budgettet komme under pres. I givet fald vil der bliver fulgt op på udgifterne til valg. 3

4 Budget Dannelsen af budgettet Nedenstående tabel viser hvad de politiske beslutninger, der er truffet siden budgetoverslaget for 2015 blev dannet, har betydet for budget 2015 og overslagsårene Dannelsen af budgettet B 2015 BO 2016 BO 2017 BO i 2015-priser, mio. kr Budget før ændringer 9,9 9,9 9,9 9,9 Ændringer af styrelsesvedtægt 0,6 0,6 0,6 0,6 Introduktion af nyvalgt byråd ,5 Lov & Cirkulære, Vederlagsbekendtgørelsen 0,5 0,5 0,5 0,5 Budget efter ændringer 11,1 11,1 11,1 11,6 Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding Specifikke forudsætninger for budgettet Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter. Pris x mængde (i 2015-priser) Funktion Aktivitet Enhed Mængde Gns. pris (i kr.) Mio. kr. I alt 11, Partistøtte 0,3 Partistøtte afgivne stemmer ved Antal kommunalvalg (2013) stemmer ,9 0, Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7,9 Lønninger 6,6 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste 0,2 Uddannelse, kørsel 0,1 Møder og repræsentation 0,8 Kontorartikler, IT 0, Kommissioner, råd og nævn 1, Valg 1,6 Note: Evt. differencer skyldes afrunding Beskrivelse af politikområdet Budgettet på området administreres for størstedelens vedkommende af Ledelsessekretariatet i kommunen. Til politikområdet er knyttet følgende opgaver: Organisering og tilbud Hoved- og underområder og tilbud Ledelsessekretariatet Udbetaling af tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven Løn, diæter, uddannelse samt møde- og repræsentationsudgifter i relation til byrådets medlemmer. 4

5 Del III. Specielle bemærkninger Mødeudgifter med videre vedrørende; kommissioner, råd og nævn. Herunder lokalfora, skolebestyrelser, huslejenævn, beboerklagenævn, hegnssyn, ældreråd, klageråd, handicapråd. Udgifter i forbindelse med afholdelse af valg POLITIKOMRÅDE 2. ADMINISTRATION Nedenstående tabel viser udgifterne fordelt på funktioner. Den markante reduktion af budgettet fra budget 2014 og frem skyldes først og fremmest tiltag, der er iværksat i forbindelse med Holbæk i Fællesskab. Dertil er der reduktioner i budgettet som følge af at IT udgifterne er flyttet til andre politikområder. Dette beskrives nærmere i afsnittet om dannelsen af budgettet. Udgifter fordelt på funktioner Funktion Aktivitet R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO i 2015-priser, mio. kr I alt 437,4 444,4 417,5 403,1 390,7 377, Administrationsbygninger 16,7 14,5 17,3 17,9 18,1 18, Sekretariat & Forvaltninger 195,7 184,9 176,6 169,1 163,9 159, Fælles IT & Telefoni 60,1 53,5 32,2 32,2 32,2 32, Jobcentre 52,2 50,8 46,9 45,9 44,4 42, Naturbeskyttelse 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2, Miljøbeskyttelse 6,6 7,2 6,8 6,8 6,8 6, Byggesagsbehandling 2,9 1,9 3,1 3,1 3,1 3, Voksen-, Ældre- og Handicapområdet 26,3 11,0 18,3 16,5 14,6 12, Det specialiserede børneområde 19,3 31,7 16,0 16,0 16,1 16, Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 9,3 9,8 9,8 9,8 9,8 9, Løn- og barselspuljer 0,0 13,5 13,5 13,5 13,5 13, Tjenestemandspension 39,1 37,0 36,4 36,3 36,3 36, Interne forsikringspuljer 6,3 8,1 8,0 8,0 8,0 8, Generelle reserver 0,0 17,5 29,8 25,1 21,1 16,1 Note 1: Eventuelle differencer skyldes afrunding. Nedenstående figur viser udgifterne i kr. pr. indbygger. Det ses, at udgiftsniveauet er stigende fra 2013 til 2014, hvorefter der finder et markant fald. Dette fald skyldes først og fremmest tiltag vedrørende Holbæk i Fællesskab samt andre omplaceringer. 5

6 Budget Udgifter pr. indbygger Kilde: Holbæk Kommune og Danmarks Statistik/FRM111 Nedenstående figur viser en sammenligningen af udgifterne pr. borger med K4-kommunerne og landsgennemsnittet. Holbæk Kommune har et højere udgiftsniveau på administration. Som det ses af ovenstående figur falder udgifterne på området mærkbart fra 2015 for frem. Dette kan godt betyde, at Holbæk Kommune kommer mere på linje med andre kommuner og landsgennemsnittet. Sammenligning af udgifter (i 2015-priser) Kilde: Holbæk Kommune og Danmarks Statistik/FRM111 6

7 Del III. Specielle bemærkninger Udfordringer Det oprindeligt højere udgiftsniveau skyldes dels bevidste politiske beslutninger. Dels, at Holbæk Kommune har en anden praksis for at kontere og synliggøre administrative udgifter. Stigningen 2011 til 2014 skyldes blandt andet ændret lovgivning og overdragelse af opgaver til kommunerne. Desuden blev der truffet en række politiske prioriteringer i forhold til en øget indsats for nedbringelse af antallet personer på overførselsindkomst, et øget antal udbuds- og udviklingskonsulenter, samt en styrket indsats for økonomistyringen og på myndighedsområderne. Som det fremgår af tabellen nedenfor, der beskriver dannelse af budgettet, er der bl.a. i forbindelse med Holbæk i Fællesskab gennemført en række initiativer med henblik på at regulere det administrative budget. Dertil kommer omplaceringer af IT-udgifter med henblik på at følge konteringspraksis i andre kommuner. Mange af de tilsyneladende forøgelser af budgettet er i realiteten udestående budgetreduktioner og effektiviseringer. Disse har indtil nu været placeret på Administration, men er nu flyttes de til de politikområder, hvor de skal udmøntes. Dannelsen af budgettet Nedenstående tabel viser hvad de politiske beslutninger, der er truffet siden budgetoverslaget for 2015 blev dannet, samt hvordan konjunkturerne og politiske reformer har betydet for budget 2015 og overslagsårene Dannelsen af budgettet B 2015 BO 2016 BO 2017 BO i 2015-priser, mio. kr Budget før ændringer 424,2 392,3 363,6 363,6 Budgetrevision I Udmøntninger effektiviseringer og 9,3 9,3 9,3 9,3 udbudsgevinster Diverse omplaceringer -3,1-3,1-3,1-3,1 Tillægsbevillinger regulering besparelse og 6,7 6,7 6,7 6,7 direktion Reduceret huslejeindtægt fra Skat og andre 2,9 2,9 2,9 2,9 Budgetrevision II Udmøntninger udbudsgevinster 2,3 2,3 2,3 2,3 Diverse omplaceringer -0,4-0,4-0,4-0,4 Administrative omplaceringer -3,5-3,5-3,5-3,5 Arbejdsmarkedscenter Budgetaftale 2014 omplacering 3,5 3,5 3,5 3,5 Diverse omplaceringer -1,2 Tilbageførsel ophørt projekt -1,8-1,8-1,8-1,8 Teknik, Miljø & Klima Omplacering Rørvangsvej rengøring etc. -0,9-0,9-0,9-0,9 Omplacering redningsberedskabet 0,5 0,5 0,5 0,5 Manglende gebyrindtægter byggesager 0,6 0,6 0,6 0,6 Udmøntning udbud efter budgetrevision II 1,3 1,3 1,3 1,3 Diverse omplaceringer 0,8 0,1-0,1-1,7 Omplacering/decentralisering IT -20,0-20,0-20,0-20,0 Udmøntning udbudsgevinster fra Budget 2014 Udmøntning resterende udbudsgevinster 4,2 10,3 16,4 16,4 Andel udmøntningen på Administration -0,5-1,0-1,5-1,5 Holbæk i Fællesskab Reduktion bufferpulje -10,0-15,0-20,0-25,0 Udmøntninger, grundpakke, arealoptimering -5,2 10,5 26,8 20,0 7

8 Budget Lov- og cirkulære program (Råstofloven) -0,2-0,2-0,2-0,2 Ekstra midler til By & Landskab 6,6 6,6 6,6 6,6 Ekstra midler til Familiecenter 1,5 1,5 1,5 1,5 Budgetforlig Budget efter ændringer 417,5 403,1 390,7 377,8 Note: Evt. differencer skyldes afrunding Specifikke forudsætninger for budgettet Nedenstående tabel viser pris og mængde på politikområdets aktiviteter. Pris x mængde (i 2015-priser) Funktion Aktivitet Mængde Gns. pris Mio. kr. I alt 417, Administrationsbygninger 17, Sekretariat & Forvaltninger 176,6 Sekretariat & Forvaltninger, myndighed 56,2 Sekretariat & Forvaltninger, øvrig administration 120, Fælles IT & Telefoni 32, Administration vedr. jobcentre 46, Administration vedr. Naturbeskyttelse 2, Administration vedr. Miljøbeskyttelse 6, Byggesagsbehandling 3, Voksen-, ældre,- og handicapområdet 18, Det specialiserede børneområde 16, Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 9, Løn- og barselspuljer 13, Tjenestemandspension 36, Interne forsikringspuljer 8, Generelle reserver 29,8 Note: Evt. differencer skyldes afrunding Beskrivelse af politikområdet Administration omfatter en bred vifte af forskelligartede opgaver, der er fordelt på et stort antal af kommunens organisatoriske enheder. Det er karakteristisk, at aktiviteterne på politikområdet i ganske stort omfang går på tværs af såvel direktørområder som kommunens organisatoriske opdeling. Der gives her en oversigt over de væsentligste opgaver, enheder og aktiviteter på politikområdet. Organisering og tilbud Administrationsbygninger Administrationsbygningerne huser såvel borgerrettede funktioner som Borgerservice, Borgervejleder og Arbejdsmarkedscenter som kommunens administrative funktioner herunder rådhuset. Størstedelen af budgettet er udlagt til Center for Ejendomme. Sekretariater og Forvaltninger Heri indgår såvel kommunens direktion som de administrative funktioner for kommunens organisation. 8

9 Del III. Specielle bemærkninger Der indgår såvel myndighedsopgaver vedrørende blandt andet borgerrådgiver, Trafik & Ejendomme og børneområdet som mere egentlig administration og sagsbehandling for resten af organisationen. Borger- og Organisationsservice Borger- og Organisationsservice består af administrative områder, som dækker hele kommunen. Borgerog Organisationsservices arbejde går på tværs af aktiviteterne på Administration. Dette omfatter såvel opgaver i relation til drift af kommunens administration samt borgerkontakt. Borgerservice Drift af Borgerservice, som indbefatter mange forskellige opgavetyper over for borgerne. Løn og Personale Løn og personale, Drift af løn og personalemæssige opgaver (f.eks. ansættelser/afskedigelser) Desuden tjenestemænd og barsel. HR og Arbejdsmiljø Arbejder for bedre trivsel og arbejdsmiljø i hele kommunen. Afholder uddannelser/kurser for hele kommunen. Ansvarlig for kommunens adm., SSH, SSA, PAU elever. IT & Digitaliseringsopgaver for hele kommunen Support, indkøb af it-udstyr, alle it-relaterede systemer som er nødvendige for at drive it i en virksomhed. Projekter omkring digitalisering som dækker hele kommunen. (Nemt på nettet, Acadre, Talegenkendelse mv.). Regnskab Hele det regnskabsmæssige område, kontakt til revision, banktransaktioner, likvide midler, anlæg mv. Endvidere informationssikkerhed står for i-sikkerhedspolitikken og efterlevelse af den for hele kommunen. Udbud Laver udbud og kontrakter for alle kommunens områder (serviceopgaver, indkøb osv.). Arbejdsmarkedscenteret I Jobcentre findes borgerettede indsatser. Desuden indgår administrationen på arbejdsmarkedscenteret i udgifterne til Sekretariat & Forvaltninger. By & Landskab Dette omfatter borgerrettet sagsbehandling vedrørende Naturbeskyttelse, Miljøbeskyttelse og Byggesagsbehandling. Voksen-, Ældre-, og Handicapområdet Heri indgår Socialcenteret og takstfinansierede institutioner på socialområdet. Desuden Visitationen på ældreområdet. Og sekretariaterne for social- samt ældre/sundhedsområderne. Det specialiserede børneområde Heri indgår Børnekonsulentcenteret og Familiecenteret. Desuden takstfinansierede institutioner på børneområdet herunder fra og med budget 2015 takstindtægter på disse. Administrationsbidrag og reserver Holbæk Kommunes administrationsbidrag til Udbetaling Danmark er placeret på politikområdet. Desuden findes under Generelle Reserver primært den resterende budgetafbalanceringspulje samt puljemidler til effektiviseringsinvesteringer. POLITIKOMRÅDE 14. ERHVERV OG TURISME Nedenstående tabel viser udgifterne fordelt på funktion. Fra 2013 til 2014 er budgettet øget med netto 1,7 mio. kr. til styrkelse af turismen. Turismeindsatsen koordineres i samarbejde med Kultur & Fritidsområdet. 9

10 Budget I 2014 blev budgettet til Turisme og Iværksætteri øget med 1,7 mio. kr, der øges yderligere med 0,5 mio. kr. i Udgifter fordelt på funktioner Funktion Aktivitet R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO i 2015-priser, mio. kr I alt 6,0 7,7 8,2 7,8 7,8 7, Diverse udgifter og indtægter Turisme 2,1 3,7 3,9 3,9 3,9 3, Erhvervsservice og iværksætteri 3,2 3,7 4,0 3,7 3,7 3, Udvikling af landdistrikter 0,7 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 Note: Evt. differencer skyldes afrunding Nedenstående figur viser udviklingen i udgifter pr. indbygger. Udgifter pr. indbygger Kilde: Holbæk Kommune og Danmarks Statistik/FRM111 Nedenstående figur viser en sammenligning i udgifterne pr. indbygger med K4-kommunerne og landsgennemsnittet. 10

11 Del III. Specielle bemærkninger Sammenligning af udgifter (i 2015-priser, mio. kr.) Kilde: Holbæk Kommune og Danmarks Statistik/FRM111 Udfordring Ovenstående tabel viser, at Holbæk Kommune ligger under landsgennemsnittet i forbrug pr. borger på erhvervsområdet. At der er store forskelle fra kommune til kommune skyldes bl.a., at erhvervsområdet er et såkaldt kan-område. Det er op til den enkelte kommune at fastlægge ambitionsniveauet og omkostningerne. I forhold til forrige byrådsperiode er der nu nedsat et Projektudvalg for Vækst, som ultimo 2014 fremlægger en strategi for: Vækst gennem flere jobs og flere borgere. Udvalgets anbefalinger kan få betydning for både den fremtidige erhvervspolitik ført i kommunen, men muligvis også for denne del af budgettet. I løbet af 2014 udløber det oprindelige Vækstfabrikprojekt og en ny Vækstfabrik Version 2,0 vil fortsætte. Udgangspunktet er fortsat at hjælpe flest mulige iværksættere bedst muligt gennem en iværksætter-uddannelse. Der vil i Version 2,0 være mulighed for mere teoretisk uddannelse end tidligere. Derfor bevilligede det forrige byråd kr. i tilskud i to år til Vækstfabrikken Version 2,0. Dannelsen af budgettet Nedenstående tabel viser hvad de politiske beslutninger, der er truffet siden budgetoverslaget for 2015 blev dannet, har betydet for budget 2015 og overslagsårene Dannelsen af budgettet B 2015 BO 2016 BO 2017 BO i 2015-priser, mio. kr Budget før ændringer 8,4 8,3 8,3 8,3 Omplacering af andel af Vækstpulje til politikområde 15, Kulturformidler -0,5-0,5-0,5-0,5 11

12 Budget Kommunal medfinansiering af EU-midler vedrørende Vækstfabrikken 0, Budget efter ændringer 8,2 7,8 7,8 7,8 Note: Eventuel differencer skyldes afrunding Specifikke forudsætninger for budgettet Nedenstående tabel viser pris og mængde på politikområdets aktiviteter. Pris x mængde (i 2015-priser) Funktion Aktivitet Mængde Gns. pris Mio. kr. I alt 8, Fællesudgifter 0,0 Diverse indtægter og udgifter 0, Turisme 3,0 Tilskud Holbæk Erhvervsforum, turisme 3, Erhvervsservice og iværksætteri 3,7 Tilskud vækstfabrikken, drift 0,0 Vækstfabrikken medfinansiering EU 0,3 Tilskud til Holbæk Erhversforum 2,5 Medfinansiering af Væksthus Sjælland (DUT) 1, Udvikling af yder- og landdistriktsområder 0,3 Udvikling af Nordvest og Symbiosecenter 0,3 Note: Evt. differencer skyldes afrunding Beskrivelse af politikområdet Politikområde Erhverv dækker to hovedområder: Erhvervs- og turismeudvikling og udvikling af landdistrikter. Erhvervs- og turismeudviklingen dækker primært det kommunale tilskud til Holbæk Erhvervsforum, som varetager den lokale erhvervsservice og udvikling af turismeindsatsen. Til at fremme iværksætteri ydes der desuden tilskud til Vækstfabrikken og via bloktilskudsmidler gives der tilskud til Væksthus Sjælland med henblik på den specialiserede erhvervsservice. Udvikling af landdistrikter dækker et mindre tilskud, som Holbæk Kommune yder til Udvikling Nordvest, som er en forening, der fremmer den lokale udvikling i kommunerne Odsherred, Kalundborg, Sorø, Lejre og Holbæk. Udvikling Nordvest administrerer EU s program til udvikling af landdistrikterne som Lokal Aktionsgruppe, LAG. Erhvervsområdet er et kan-område. Det er altså i høj grad op til den enkelte kommune at fastlægge ambitionsniveauet og dermed også de tilskud, som kommunen giver til at styrke og udvikle erhvervsområdet. Nedenstående tabel viser organiseringen på politikområdet og de primære tilbud, samt giver en kort beskrivelse af hvilken målgruppe tilbuddet gælder. 12

13 Del III. Specielle bemærkninger Organisering og tilbud Hoved- og underområder og tilbud Strategi og Analyse Koordinerer og følger op på de politiske og administrative aftaler, der indgås med bl.a. Holbæk Erhvervsforum og Væksthus Sjælland. Borger- og Organisationsservice Køb og salg af trafikbøger til taxavognmænd. Center for Ejendomme Faciliterer den daglige bygningsdrift af Vækstfabrikken. 13

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning

Læs mere

Økonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Økonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning af og mødeudgifter til

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes. Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er

Læs mere

Indledning Forord fra borgmesteren Kommunens vision og strategier Organisations diagram Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning Forord fra borgmesteren Kommunens vision og strategier Organisations diagram Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Økonomiudvalget omfatter blandt andet kommunalbestyrelsen, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Økonomiudvalget omfatter blandt andet kommunalbestyrelsen, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter blandt andet kommunalbestyrelsen, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning af og mødeudgifter

Læs mere

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Økonomiudvalg, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Budgrevision II April 2014 D forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korriger. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning. Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet

Læs mere

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på 3 politikområder

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Udvikling i administrationsudgifter.

Udvikling i administrationsudgifter. Udvikling i administrationsudgifter. Dato: 27. maj 2013 Til: Økonomiudvalget Vedrørende: Input til budgetovervejelser vedr. konto 6 politikområde 1 og 2 Nedenstående analyse er udarbejdet med udgangspunkt

Læs mere

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.

Læs mere

Indhold... 2. Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Politiske effektmål... 6

Indhold... 2. Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Politiske effektmål... 6 Budget 2016-2019 Budget 2016-2019 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Politiske effektmål... 6 Budgettet og fordelingen af indtægter og

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3 Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Udvalg: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning budget -652.432-697.462-904.473-820.151 Forskel 252.041 122.689 Overført til kommende budgetår 252.041 122.689 Netto mer-/mindre

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. er forventes mindreforbrug på 3 politikområder

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

18 Økonomiudvalget Skattefinansieret

18 Økonomiudvalget Skattefinansieret Økonomiudvalget 18 Økonomiudvalget 263.257.076-9.602.295 253.654.781 1 Skattefinansieret 263.257.076-9.602.295 253.654.781 03 Politisk organisation 13.480.764-12.717 13.468.047 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Udvalg: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning budget -697.462-698.944-820.151-766.417 Forskel 122.689 67.473 Overført til kommende budgetår 122.689 67.473 Netto mer-/mindre forbrug

Læs mere

Forord fra Borgmesteren Budgettet og fordelingen af indtægter og udgifter Indtægter Driftsudgifter Renter...

Forord fra Borgmesteren Budgettet og fordelingen af indtægter og udgifter Indtægter Driftsudgifter Renter... Budget 2018-2021 Budget 2018-2021 Forord fra Borgmesteren... 3 Budgettet og fordelingen af indtægter og udgifter... 4 Indtægter... 6 Driftsudgifter... 11 Renter... 12 Anlægsudgifter... 13 Pris- og lønfremskrivning

Læs mere

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Økonomiudvalget Samlet ØKU-overblik 1 Tabel 1:Økonomiudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår' Korrigeret budget incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Der er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet.

Der er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet. Økonomi- og Planudvalget pr. 30. september 2018 Drift s 005895 Redningsberedskab 2.733-9 2.724 2.703 21 99 064240 Fælles formål 182 14 196 138 58 70 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 3.235 3.235 3.324-89

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalget Samlet

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalget Samlet Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Budgetopfølgning

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Tekst Politisk 3.585 1.052 3.960 375 Administrativt 88.511 24.074 87.936-575 Forsikringer 4.319 1.521 3.819-500 Erhverv og Turisme 3.473 1.373 3.473 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Bevilling 64 Politikere

Bevilling 64 Politikere Bevilling 64 Politikere Politikere hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen omfatter områderne borgerinddragelse, lokalsamfundspulje, kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommissioner, råd og nævn, partistøtte

Læs mere

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017

OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017 OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget budget Tillægsbev. Omplaceringer. Genbevillinger. Korr. Budget Resultat Afvigelse. Søges overført. Servicedriftsudgifter

Læs mere

Mindreforbruget er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug samt omplaceringer.

Mindreforbruget er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug samt omplaceringer. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 20,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget er sammensat af forskellige

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Holbæk Kommune Økonomi

Holbæk Kommune Økonomi BILAG I økonomiaftalen for 2013 blev det aftalt, at der i KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet fremadrettet ville have fokus på administrationsudgifterne. Økonomi- og Indenrigsministeriet har derfor

Læs mere

Dette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten.

Dette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten. NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Bjarkesvej 2 3450 Allerød http://alleroed.dk Dato: 30. november 2016 Kommunernes administrative ressourceforbrug Sagsnr. 16/14489 Sagsbehandler: jemo Tlf. +4548126128

Læs mere

politikområde Tværgående Puljer

politikområde Tværgående Puljer Bemærkninger til budget 2019 politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.

Læs mere

Bemærkninger til budget 2017 politikområde 02 Politikere

Bemærkninger til budget 2017 politikområde 02 Politikere Bemærkninger til budget 2017 politikområde 02 Politikere Politikområdet består af følgende delområder: - Fælles Formål som indeholder tilskud til politiske partier og Økonomiudvalgets rådighedsbeløb som

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer

Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013 DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget 2013 - = merudg - =

Læs mere

Udvalgenes budgetbemærkninger. Regnskab Budget 2015

Udvalgenes budgetbemærkninger. Regnskab Budget 2015 7. Økonomiudvalget 1.000 kr. p/l niveau Udvalgenes budgetbemærkninger overslag Økonomiudvalget 279.003 307.817 302.130 291.499 286.955 280.358 Politisk virksomhed 14.807 12.167 12.027 12.026 12.027 12.027

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

(Første side er resume af bevillingskontrollen, efterfølgende sider specifikation af samme).

(Første side er resume af bevillingskontrollen, efterfølgende sider specifikation af samme). Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/3-17 på Økonomi- og Planudvalgets område. (Første side er resume af bevillingskontrollen, efterfølgende sider specifikation af samme). Drift og anlæg Regnskabsår

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger,

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

- Kommissioner, Råd og Nævn, her føres udgifter til mødediæter og mødeudgifter.

- Kommissioner, Råd og Nævn, her føres udgifter til mødediæter og mødeudgifter. Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af - Fælles Formål, består af tilskud til politiske partier og Økonomiudvalgets rådighedsbeløb. Her føres udgifter til diverse tilskud, udsatte præmier,

Læs mere

Bevilling 62 Administration og IT

Bevilling 62 Administration og IT Bevilling 62 Administration og IT Administration og IT hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen omfatter områderne politisk service, strategi, projekt og udvikling, it og digitalisering samt direktion.

Læs mere

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10

Læs mere

Indhold Indledning... 3 Forord fra borgmesteren... 3 Politiske effektmål... 4

Indhold Indledning... 3 Forord fra borgmesteren... 3 Politiske effektmål... 4 Budget 2017-2020 1 Budget 2017-2020 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Forord fra borgmesteren... 3 Politiske effektmål... 4 Budget fordeling af indtægter og udgifter... 11 Totaloversigt... 12 Indtægter...

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Budgetrevision 3 pr. september 2014

Budgetrevision 3 pr. september 2014 Budgetrevision 3 pr. september 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er

Læs mere

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer 175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/ på Økonomi- og Planudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/ på Økonomi- og Planudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/10-2016 på Økonomi- og Planudvalgets område. (Første side er resume af bevillingskontrollen, efterfølgende sider specifikation af samme). Drift og anlæg Regnskabsår

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø varetager opgaver inden for tre politikområder: Miljø og planer Ejendomme Kommunale veje og trafik Miljø og planer Miljø og planer varetager opgaver

Læs mere

BF Politikomr.-Sted 1

BF Politikomr.-Sted 1 BF 07-10 Politikomr.-Sted 1 543.897.000 534.308.000 524.854.000 519.621.000 543.897.000 534.308.000 524.854.000 519.621.000 12 Politisk organisation 16.417.000 13.953.000 13.953.000 13.953.000 06 Fællesudgifter

Læs mere

(Første side er resume af halvårsregnskabet, efterfølgende sider specifikation af samme).

(Første side er resume af halvårsregnskabet, efterfølgende sider specifikation af samme). Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/6-2017 på Økonomi- og Planudvalgets område. (Første side er resume af halvårsregnskabet, efterfølgende sider specifikation af samme). Drift og anlæg Regnskabsår

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Mio. kr. Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø varetager opgaver inden for to politikområder: Miljø og planer samt Kommunale veje og trafik. Politikområde Ejendomme er fra 1.1.2018 flyttet

Læs mere

Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/ på Økonomi- og Planudvalgets område.

Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/ på Økonomi- og Planudvalgets område. Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/6-2016 på Økonomi- og Planudvalgets område. (Første side er resume af halvårsregnskabet, efterfølgende sider specifikation af samme). Drift og anlæg Dranst Regnskabsår

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2015 ØKONOMIUDVALGET Tekst 31.08.2015 regnskab Politisk 3.925 2.755 4.325 400 Administrativt 87.128 59.193 85.228-1.900-1.000 Forsikringer 4.459 2.646 4.459 I alt 95.512 64.594

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Budgetrevision 1 Februar Den oprindelige ramme for skal overholdes. De yderligere udfordringer, som er kommet, skal findes ved følgende tiltag:

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den xx. juni 2012 Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Politikområde: nr. områdenavn I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET ADMINISTRATIONSPOLITIK, ERHVERVSPOLITIK, BEREDSKABSPOLITIK, EJENDOMS- OG BOLIGPOLITIK Drift, serviceudgifter

ØKONOMIUDVALGET ADMINISTRATIONSPOLITIK, ERHVERVSPOLITIK, BEREDSKABSPOLITIK, EJENDOMS- OG BOLIGPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifterne er fordelt på 4 politikområder med administrationspolitik som det markant største. Her bogføres udgifter til administration og myndighed for alle

Læs mere

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 12 Likviditet... 13 2 Samlet oversigt

Læs mere

Tillægs-, genbevillinger. Oprindeligt Budget. omplaceringer

Tillægs-, genbevillinger. Oprindeligt Budget. omplaceringer Note 3 - Økonomiudvalg Økonomiudvalg Drift Økonomiudvalg 253.914 21.551 275.465 276.562 1.097 Erhverv turisme 9.799 0 9.799 9.837 38 Administrativ organisation 185.347 15.077 200.424 197.489-2.935 Politisk

Læs mere

Borgmesterens forord Budgettet og fordelingen af indtægter og udgifter Indtægter Driftsudgifter Renter...

Borgmesterens forord Budgettet og fordelingen af indtægter og udgifter Indtægter Driftsudgifter Renter... Budget 2019-2022 Budget 2019-2022 Borgmesterens forord... 3 Budgettet og fordelingen af indtægter og udgifter... 4 Indtægter... 6 Driftsudgifter... 11 Renter... 13 Anlægsudgifter... 13 Pris- og lønfremskrivning

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT

Økonomiudvalget DRIFT (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl Budget 2015 B01 2016 B02 2017 B03 2018 Økonomiudvalg 148.152 148.007 148.559 148.559

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Bilag 1 Identificering af direkte og indirekte omkostninger

Bilag 1 Identificering af direkte og indirekte omkostninger INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Bilag 1 Identificering af direkte og indirekte omkostninger Januar 2015 WWW.BDO.DK Indhold 1 2 2.1 2.2 DIREKTE OMKOSTNINGER... 3 INDIREKTE OMKOSTNINGER... 4 Analysedel 1...4

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v.

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.6 - side 1 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012/Budget 2013 Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og

Læs mere

Budget Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau.

Budget Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau. Bind 2 Hovedoversigt sammendrag Tværgående artsoversigt Udvalgsopdelt detailbudget på sektor og serviceniveau på kostbærer Anlægsbudget Finansiering November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE BIND 2 Hovedoversigt

Læs mere

Kerneopgaven Uddannelse til Alle

Kerneopgaven Uddannelse til Alle Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere