Favrskov Kommune Budget 2015 Driftsforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Favrskov Kommune Budget 2015 Driftsforslag"

Transkript

1 Nr. R-101 Reduktion i budgettet til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Favrskov Kommune er selvforsikrende på udgifterne i forbindelse med arbejdsskader. Tidligere års reduktioner af budgettet medfører, at budgettet i 2015 udgør 8,6 mio. kr. Budgettet til arbejdsskader udgør fra 2016 og frem 10,7 mio. kr. Budgettet anvendes til dækning af arbejdsskader og opsparing til basiskapital til fremtidige udgifter. Udgifterne har siden 2007 ligget på et lavere niveau end forventet ved kommunesammenlægningen. Der er derfor opsparet en basiskapital/bufferpulje på 15 mio. kr., som indgår i kassebeholdningen. Basiskapitalen skal anvendes til særligt dyre arbejdsskader. Udgifterne til arbejdsskader har i 2012 og 2013 ligget på ca. 3,5 mio. kr. årligt. Det foreslås, at budgettet til arbejdsskader reduceres med netto 3 mio. kr. i 2015 og budgetoverslagsårene. Budgettet til arbejdsskader indgår i takstberegningerne på bl.a. dagtilbudsområdet samt institutioner omfattet af den sociale rammeaftale. Såfremt budgettet til arbejdsskader reduceres, vil indtægterne fra forældrebetaling mv. falde. For at opnå en nettobesparelse på 3 mio. kr., skal bruttobudgettet til arbejdsskader derfor reduceres med ca. 3,25 mio. kr. Forslaget indebærer en permanent reduktion af budgettet til arbejdsskader. Ingen. Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2015-priser: Driftsudgifter Driftsindtægter

2 Nr. R-102 Besparelse på indkøb af varer og tjenesteydelser Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at arbejdet med indgåelse af fælles obligatoriske indkøbsaftaler vedr. varer og tjenesteydelser intensiveres yderligere med henblik på at opnå flere besparelser på indkøb af varer og tjenesteydelser. På Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2014 blev der orienteret om status på indkøbsområdet. Orienteringen fremgår af statusnotat, som er vedhæftet noter fra mødet udsendt den 22. juni Siden 2007 er der indarbejdet besparelser vedr. indkøb, så de fra 2014 udgør 14,2 mio. kr. Indkøbsfunktionen inddrages i langt højere grad i forbindelse med udbud af anlægsopgaver i stedet for at købe eksterne konsulenter. Det foreslås derfor, at indkøbsfunktionen udvides permanent fra tre til fire stillinger med henblik på at effektivisere kommunens indkøb yderligere og dermed opnå yderligere besparelser fra 2015 på 1,5 mio. kr. brutto årligt. Nettobesparelsen er således 1 mio. kr. årligt. Økonomiske konsekvenser (i kr.) Besparelser på indkøb af varer og tjenesteydelser Udvidelse af indkøbsfunktionen I alt Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2015-priser: Driftsudgifter Driftsindtægter

3 Nr. R-103 Øget digitalisering Politikområde 102 Borgerservice og administration Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet KL og staten forventer fortsat store effektiviseringspotentialer ved at øget digitalisering af den offentlige sektor. Det betyder, at der vil blive lovgivet om obligatoriske digitale løsninger samt stillet krav om nye kommunale digitale initiativer i de kommende år. Økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne indeholder derfor i lighed med tidligere år besparelser på de kommunale budgetter som følge af digitalisering. Vedlagte notat: Notat om effektiviserings- og besparelsespotentiale ved øget digitalisering af 4. august 2014 viser de effektiviseringsgevinster, der allerede er realiseret som følge af øget digitalisering samt digitaliseringsindsatser, der fremadrettet kan realiseres i Favrskov Kommune. Det vurderes, at der er et yderligere besparelsespotentiale på 1 mio. kr. brutto i 2015 stigende med 0,1 mio. kr. årligt ved effektiviseringer af arbejdsgange og processer via digitalisering. Besparelsen fordrer ansættelse af en digitaliseringskonsulent til 0,5 mio. kr. årligt, som skal medvirke til fremdrift og implementering af digitaliseringstiltag i Favrskov Kommune. Herved opnås en effektiv besparelse på 0,5 mio. kr. i 2015 stigende med 0,1 mio. kr. kr. årligt. Blandt tiltag, der kan give en umiddelbar besparelse ved øget implementeringskraft, kan nævnes: Effektiviserede arbejdsgange ved indførelse af digital post, der mindsker håndtering af papir og kuverter Indførelse af flere obligatoriske selvbetjeningsløsninger Udvikling af ny hjemmeside for Favrskov Kommune, som kan fremme brugen af digitale selvbetjeningsløsninger og bedre understøttelse af mobile enheder Digital indberetning af befordringsgodtgørelse for ansatte i Favrskov Kommune Udfasning af de systemer, som KMD hidtil har haft monopol på og indgåelse af bedre aftaler i udfasningsperioden Anvendelse af videomøder, som kan reducere udgifter til befordring og transporttid mellem administrationsbygningerne i Favrskov Kommune

4 For at styrke øget brug af digitale løsninger ansættes en projektmedarbejder i it-afdelingen med kompetencer indenfor digitalisering, formidling og implementering. Projektmedarbejderen skal understøtte udrulningen af digitalisering og hjælpe med effektivisering, gevinstrealisering og implementering i forvaltningerne. Forslagets nettobesparelse udgør derfor 0,5 mio. kr. i 2015 stigende til 0,8 mio. kr. i Økonomiske konsekvenser (i kr.) Besparelse som følge af digitalisering Ansættelse af projektmedarbejder I alt Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2015-priser: Driftsudgifter Driftsindtægter

5 Nr. R-301 Sammenlægning af Børnehuset Ellebo, Børnegården Vinterslev og Hadsten Skole Politikområde 302 Dagtilbud Børne- og Skoleudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Pladsanalysen for viser et overskud af pladser på 3-6 årsområdet på 24 i 2014 stigende til 130 pladser i 2018 i Hadsten by, hvorfor det forslås at sammenlægge Børnegården Vinterslev og Børnehuset Ellebo 1. marts Det faldende børnetal i området giver både pædagogiske og økonomiske udfordringer. Kvaliteten i det pædagogiske arbejde i de små enheder bliver udfordret af, at få medarbejdere skal løfte og kvalitetssikre den samme opgave som i de større enheder. Ligeledes udfordres fagligheden blandt medarbejdere ved en lille medarbejdergruppe. At skulle dække åbningstiden i en lille enhed med få medarbejdere spiller ligeledes ind på kvaliteten i arbejdet, da der er færre medarbejdere i det tidsrum, hvor der er flest børn i enheden. Etablering af større enheder vil som beskrevet i Forslag om ændret ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet, som Byrådet besluttede 30. august 2011, give en tilstrækkelig stor medarbejdergruppe, som kan danne grundlag for en fordelagtig fleksibilitet i forbindelse med sygdom, ferie, svingende børnetal mv. og dermed give bedre bæredygtighed. Byrådet besluttede i forbindelse med behandling af pladsanalysen for 2013, at Børn og Skole skulle følge udviklingen tæt i samarbejde med bestyrelserne i Hadsten og Hammel. Konklusionen på samarbejdet er beskrevet i notatet Fremtidens dagtilbud i Hadsten by, som er behandlet i Børne- og skoleudvalget 6. marts I notatet peges på de hensyn, som bestyrelserne ønsker at vægte højt i arbejdet med fremtidens dagtilbudsstruktur. I forlængelse af sammenlægningen af Børnegården Vinterslev og Børnehuset Ellebo forslås det, at Børnegården Vinterslev flyttes til Hadsten Skole. Baggrunden for dette er, at Børnegården Vinterslev de kommende år står over for et større bygningsmæssigt renoveringsbehov, og at beregninger foretaget af et eksternt konsulentfirma, viser overskydende lokalekapacitet på Hadsten Skole. Sammenhængen mellem de tre enheder understøttes derudover ved, at Børnehuset Ellebo s legeplads åbnes op og sammentænkes med det legeareal der etableres i forbindelse med den nye børnehave på Hadsten Skole. Ved dette sikres sammenhæng imellem de to dagtilbud. Der henvises til følgende notater: - Pladsanalysen for dagtilbud Notat - Fremtidens dagtilbud i Hadsten by (behandlet i Børne- og Skoleudvalget 6. marts 2014) - Notat - Økonomiske konsekvenser af forslag om sammenlægning af daginstitutioner i Hadsten- og Hammel by - Dagtilbud Hadsten, Forslag med skitser og Business Case 7. august 2014 Etablering af en børnehave i en mindre del af Hadsten skoles bygningskompleks vil understøtte udviklingen af det gode samarbejde mellem dagtilbud og skole omkring førskoletilbuddet. Samtidig vil børnehaven drage fordel af nærhed til faglokaler, idrætshal m.v.

6 Sammenlægningen betyder, at der er en række af de nuværende driftsudgifter, som falder bort. Der vil ved sammenlægningen være udvidede stordriftsfordele, samt bortfald af en række faste beløb pr. institution. Hovedparten af udgifterne i institutionerne på dagtilbudsområdet er børnetalsafhængige og vil ikke blive påvirket af en lukning. Sammenlægning af Børnegården Vinterslev og Børnehuset Ellebo vil være i tråd med Byrådets beslutning 30. august 2011 om en ændret ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet, hvor sigtet var at gå i retning af færre og større enheder for at sikre en bedre faglig og økonomisk bæredygtighed. Ved en sammenlægning vil der med udgangspunkt i den nuværende ressourcetildelingsmodel kunne påregnes en besparelse ved knæk ved barn nr. 41. Ressourcetildeling for 3-6 årige er 5,05 timer pr. barn pr. uge (inklusiv daglig ledelse) op til barn nr. 40. Fra barn nr. 41 er ressourcetildelingen 4,88 timer pr. barn pr. uge (inklusiv daglig ledelse). Derudover vil der yderligere kunne opnås en besparelse på de øvrige driftsudgifter til administration, It-udgifter, legepladsvedligeholdelse og løsøreforsikring. Den samlede besparelse årlige udgør kr. Driften af grunde og bygninger hører under Ejendomscenteret. En lukning af en institution på dagtilbudsområdet vil derfor medføre en besparelse på Ejendomscentrets driftsudgifter. Hovedparten af disse udgifter er omfattet af forældrebetaling, derfor vil en lukning medføre et lavere udgiftsmæssigt grundlag for takstberegningen og der igennem et tab af indtægter. 1 Ejendomscentrets bygningsmæssige udgifter til institutionen dækker udgifter til ind- og udvendig vedligeholdelse, udenomsarealer, vandafledning, vandforbrug, forsikringer, el, varme og rengøring. Selvom der i en periode vil være tomgangsudgifter ved en lukning af Vinterslev, vil der være umiddelbare besparelser på bygningsdriften. Børnegården Vinterslevs bygninger foreslås nedrevet, og grunden udstykket og solgt til boligformål. Afhængigt af antal boliger vil der skulle udarbejdes lokalplan. Planlægningsprocessen forventes at være ca. et år, og kan således stort set være sammenfaldende med salgsperioden. I denne periode opretholdes bygningen i en rimelig vedligeholdelsesstand, og der budgetteres med nødvendige tomgangsudgifter i et år. Den fulde besparelse på bygningsdrift kan opgøres til kr. pr. år, og udgifter til tomgangsdrift af Vinterslev børnegård vil være kr. pr. år. Den årlige besparelse inden for Ejendomscentrets område udgør således kr. i perioden med tomgangsudgifter. Den samlede årlige besparelse udgør kr. i perioden med tomgangsudgifter og kr., når der ikke længere er tomgangsudgifter. Der må forventes et større behov for løbende vedligeholdelse i forbindelse med etablering af en børnehave på Hadsten Skole. Derudover vil der skulle ske ombygning / ny-indretning, før en del af skolen kan tages i brug til formålet. Der henvises til A-309 Anlægsbehov i forbindelse med tiltag i forlængelse af pladsanalysen. Da sammenlægningen skal ske pr. 1. marts 2016, vil nettobesparelsen være mindre det første år, hvorefter der opnås den fulde besparelse på de bygningsmæssige driftsudgifter fra Hvis der ikke sker en tilpasning af kapaciteten i kommunen, vil det medføre merudgifter til tabte pladser. Besparelse i kr. Besparelse på pædagogisk drift Knæk ved barn nr Administration (fast beløb) It-udgifter Legepladsvedligeholdelse Løsøreforsikring Besparelse på Ejendomscenterets drift 1 It-udgifter, husleje og løsøreforsikring er ikke omfattet af forældrebetaling

7 Årlig besparelse Midlertidig tomgangsdrift I alt (netto) Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2015-priser: Driftsudgifter Driftsindtægter

8 Nr. R-302 Sammenlægning af Børnehaven Hovvej og Børnehuset Bavnehøj i Hadsten Politikområde 302 Dagtilbud Børne- og Skoleudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Pladsanalysen for viser et overskud af pladser på 3-6 årsområdet på 24 i 2014 stigende til 130 pladser i 2018 i Hadsten by, hvorfor det forslås at sammenlægge Hovvejens Børnehave med Børnehuset Bavnehøj 1. marts Det faldende børnetal i området giver både pædagogiske og økonomiske udfordringer. Kvaliteten i det pædagogiske arbejde i de små enheder bliver udfordret af, at få medarbejdere skal løfte og kvalitetssikre den samme opgave som i de større enheder. Ligeledes udfordres fagligheden blandt medarbejdere ved en lille medarbejdergruppe. At skulle dække åbningstiden i en lille enhed med få medarbejdere spiller ligeledes ind på kvaliteten i arbejdet, da der er færre medarbejdere i det tidsrum, hvor der er flest børn i enheden. Etablering af større enheder vil som beskrevet i Forslag om ændret ledelses og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet, som Byrådet besluttede 30. august 2011, give en tilstrækkelig stor medarbejdergruppe, som kan danne grundlag for en fordelagtig fleksibilitet i forbindelse med sygdom, ferie, svingende børnetal mv. og dermed give bedre bæredygtighed Byrådet besluttede i forbindelse med behandling af pladsanalysen for 2013, at Børn og Skole skulle følge udviklingen tæt i samarbejde med bestyrelserne i Hadsten og Hammel. Konklusionen på samarbejdet er beskrevet i notatet Fremtidens dagtilbud i Hadsten by, som er behandlet i Børne- og skoleudvalget 6. marts I notatet peges på de hensyn, som bestyrelserne ønsker at vægte højt i arbejdet med fremtidens dagtilbudsstruktur. Børnehaven Hovvej er en idrætsbørnehave og har i dag en normering på 40 børnehavebørn og et fysisk maks. på 46 børn. Det foreslås, at Hovvejens Børnehave lægges sammen med Børnehuset Bavnehøj, der i dag har en normering på 60 og et fysisk maks. på 66, derudover er der 15 vuggestuepladser. En sammenlægning med Hovvejens Børnehave kan medføre et behov for ændringer af institutionens fysiske rammer, så det i højere grad imødekommer implementering af idrætskonceptet og dermed børnenes mulighed for bevægelse. Der henvises til A-309 Anlægsbehov i forbindelse med tiltag i forlængelse af pladsanalysen. Der henvises til følgende notater: - Pladsanalysen for dagtilbud Notat - Fremtidens dagtilbud i Hadsten by (behandlet i Børne- og Skoleudvalget 6. marts 2014) - Notat - Økonomiske konsekvenser af forslag om sammenlægning af daginstitutioner i Hadsten- og Hammel by - Dagtilbud Hadsten, Forslag med skitser og Business Case 7. august 2014 Forudsætningerne for en god sammenlægning er, at idrætskonceptet indføres som en del at den pædagogiske tænkning i Børnehuset Bavnehøj som et tilbud til alle børn. Indførelse af idrætskonceptet vil medføre en opkvali-

9 ficering af nuværende medarbejdere i Børnehuset Bavnehøj. Sammenlægningen betyder endvidere, at der er en række af de nuværende driftsudgifter, som falder bort. Der forventes ikke servicemæssige konsekvenser for forældrene ved dette forslag. Der vil ved sammenlægningen være udvidede stordriftsfordele, samt bortfald af en række faste beløb pr. institution. Hovedparten af udgifterne i institutionerne på dagtilbudsområdet er børnetalsafhængige og vil ikke blive påvirket af en lukning. Sammenlægning af Hovvejens Børnehave med Børnehuset Bavnehøj vil være i tråd med Byrådets beslutning af 30. august 2011 om en ændret ledelse og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet, hvor sigtet var at gå mod færre og større enheder for at sikre en bedre faglig og økonomisk bæredygtighed. Ved en sammenlægning af institutionen vil der med udgangspunkt i den nuværende ressourcetildelingsmodel kunne påregnes en besparelse ved knæk ved barn nr. 41. Ressourcetildeling for 3-6 årige er 5,05 timer pr. barn pr. uge (inklusiv daglig ledelse) op til barn nr. 40. Fra barn nr. 41 er ressourcetildelingen 4,88 timer pr. barn pr. uge (inklusiv daglig ledelse). Derudover vil der yderligere kunne opnås en besparelse på de øvrige driftsudgifter til administration, It-udgifter, legepladsvedligeholdelse og løsøreforsikring. Den samlede årlige besparelse udgør kr. Det foreslås, at der i 2015 afsættes kr. til kompetenceudvikling. Driften af grunde og bygninger hører under Ejendomscenteret. En sammenlægning af institutioner på dagtilbudsområdet vil derfor medføre en besparelse på Ejendomscentrets driftsudgifter. Hovedparten af disse udgifter er omfattet af forældrebetaling. Derfor vil en lukning medføre et lavere udgiftsmæssigt grundlag for takstberegningen og derigennem betyde et tab af indtægter. 2 Ejendomscentrets bygningsmæssige udgifter til institutionen reduceres ved en lukning. Det gælder udgifter til indvendig vedligeholdelse, udenoms arealer, vandafledning, vandforbrug, forsikring, el, varme og rengøring. Børnehaven Hovvej, Hovvej 120 i Hadsten, foreslås sat til salg til boligformål i overensstemmelse med kommuneplanrammen. Alternativt kan bygningen nedrives med henblik på etablering af parkeringspladser til den kommende hal 2 ved Hadsten-hallen. I en eventuel salgsperiode opretholdes bygningen i en rimelig vedligeholdelsesstand, og der budgetteres med nødvendige tomgangsudgifter i et år. Efter et år nedrives bygningen, hvis den ikke er solgt forinden. Den offentlige ejendomsvurdering er i kr.. Det er næppe realistisk, at ejendommen vil kunne sælges til den pris. Den fulde besparelse på bygningsdrift kan opgøres til kr. pr. år, og udgifter til tomgangsdrift vil være kr. pr. år. Den årlige besparelse inden for Ejendomscentrets område udgør således kr. i perioden med tomgangsudgifter. Samlet set udgør den årlige besparelse (eksklusiv midler til kompetenceudvikling) kr., så længe der er tomgangsudgifter og kr., når der ikke længere er tomgangsudgifter. Sammenlægningen bør ske pr. 1. marts 2015, hvor de ældste børn overgår til førskoletilbuddet i Hadsten. Derfor, vil nettobesparelsen i 2015 udgøre kr. I 2016 vil der være udgifter til tomgangsdrift frem til 1. marts, hvorefter der opnås den fulde besparelse på de bygningsmæssige driftsudgifter. Nettobesparelsen udgør kr. i Der afsættes kr. i 2015 til kompetenceudvikling af medarbejderne til opretholdelse af idrætskonceptet i børnehaven i forbindelse med sammenlægningen. 2 It-udgifter, husleje og løsøreforsikring er ikke omfattet af forældrebetaling

10 Besparelse i kr. Besparelse på pædagogisk drift Knæk ved barn nr Administration (fast beløb) It-udgifter Legepladsvedligeholdelse Løsøreforsikring Besparelse på Ejendomscenterets drift Årlig besparelse Midlertidig tomgangsdrift I alt (netto) Hvis ikke der sker en tilpasning af kapaciteten i kommunen, vil det medføre merudgifter til tabte pladser som følge af institutionens sikring af budget til 36 børn. De samlede merudgifter til tabte pladser forventes at udgøre kr. for Hadsten-området i I Hadsten-området er der flere institutioner, som befinder sig under 40 børn, og som derfor i de kommende år med faldende børnetal risikerer at komme under 36 børn og dermed udløse udgifter til tabte plader. Fremtidig forventet besparelse på vedligehold ved lukning: Ved lukning af bygningen, bortfalder forventede udgifter til fremtidigt vedligehold på ca kr. De forventede vedligeholdelsesudgifter ville fremadrettet have indgået i de kommunale bygningers samlede vedligeholdelsesbehov, der dermed bliver reduceret med ovennævnte beløb. Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2015-priser: Driftsudgifter Driftsindtægter

11 Nr. R-303 Sammenlægning af Skovbørnehaven og Børnehuset Vesterskovvej i Hadsten Politikområde 302 Dagtilbud Børne- og Skoleudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Pladsanalysen for viser et overskud af pladser på 3-6 årsområdet på 24 pladser i 2014 stigende til 130 pladser i 2018 i Hadsten by, hvorfor det forslås en sammenlægning mellem Skovbørnehaven og Børnehuset Vesterskovvej. Det faldende børnetal i området giver både pædagogiske og økonomiske udfordringer. Kvaliteten i det pædagogiske arbejde i de små enheder bliver udfordret af, at få medarbejder skal løfte og kvalitetssikre den samme opgave som i de større enheder ligeledes udfordres fagligheden blandt medarbejdere ved en lille medarbejdergruppe, hvilket har betydning for det pædagogiske arbejde og den service der tilbydes forældrene. At skulle dække åbningstiden i en lille enhed med få medarbejdere spiller ligeledes ind på kvaliteten i arbejdet, da der er færre medarbejdere i det tidsrum hvor der er flest børn i enheden. Etablering af større enheder vil som beskrevet i Forslag om ændret ledelses og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet, som Byrådet besluttede 30. august 2011, give en tilstrækkelig stor medarbejdergruppe, som kan danne grundlag for en fordelagtig fleksibilitet i forbindelse med sygdom, ferie, svingende børnetal mv. og dermed give bedre bæredygtighed. Byrådet besluttede i forbindelse med behandling af Pladsanalysen for 2013 at Børn og Skole skulle følge udviklingen tæt i samarbejde med bestyrelserne i Hadsten og Hammel. Konklusionen på samarbejdet er samlet i et notat som efterfølgende blev behandlet i BSU 6. marts I notatet er der taget højde for det faldende børnetal samt de hensyn, som bør vægtes højt i arbejdet med fremtidens dagtilbudsstruktur. Skovbørnehavens pavillon har i dag en normering på 44 børnehavebørn og et fysisk maks. på 48 børn. Der henvises til følgende notater: - Pladsanalysen for dagtilbud Notatet Fremtidens dagtilbud i Hadsten by (behandlet i Børne- og Skoleudvalget 6. marts 2014) - Notatet Økonomiske konsekvenser af forslag om lukning af daginstitutioner. Forudsætningerne for en god sammenlægning er, at skovbørnehavekonceptet indføres som en del at den pædagogiske tænkning i Børnehuset Vesterskovvej, således at Skovbørnehaven kan fortsætte sin nuværende praksis med at tage i skoven dagligt. Skovbørnehaven får i dag en tildeling, der ligger 19 % højere end den tildeling, der gives de øvrige institutioner på dagtilbudsområdet. Denne ekstratildeling er begrundet i de bygningsmæssige forhold på Kirkevej, hvor Skovbørnehaven tidligere havde til huse. Det forslås at tildelingen til Skovbørnehaven fastholdes til 50 børn, da legepladsen på Vesterskovvej vanskeligt kan imødekomme de pædagogiske muligheder, som naturen og skoven i dag giver børnene i skovbørnehaven.

12 Sammenlægningen betyder, at der er en række af de nuværende driftsudgifter, som falder bort. Der forventes ikke servicemæssige konsekvenser ved dette forslag, men der vil ved sammenlægningen være udvidede stordriftsfordele, samt bortfald af en række faste beløb pr. institution. Hovedparten af udgifterne i institutionerne på dagtilbudsområdet er børnetalsafhængige og vil ikke blive påvirket af en lukning. Sammenlægning af Skovbørnehaven og Børnehuset Vesterskovvej vil være i tråd med Byrådets beslutning 30. august 2011 om en ændret ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet, hvor sigtet var at gå mod færre og større enheder for at sikre en bedre faglig og økonomisk bæredygtighed. Ved en sammenlægning vil der med udgangspunkt i den nuværende ressourcetildelingsmodel kunne påregnes en besparelse ved knæk ved barn nr. 41. Ressourcetildeling for 3-6 årige er 5,05 timer pr. barn pr. uge (inklusiv daglig ledelse) op til barn nr. 40. Fra barn nr. 41 er ressourcetildelingen 4,88 timer pr. barn pr. uge (inklusiv daglig ledelse). Derudover vil der yderligere kunne opnås en besparelse på de øvrige driftsudgifter til administration, It-udgifter, legepladsvedligeholdelse og løsøreforsikring. Den samlede besparelse udgør kr. Driften af grunde og bygninger hører under Ejendomscenteret. En lukning af en institution på dagtilbudsområdet vil derfor medføre en reduktion af Ejendomscentrets driftsudgifter. Ejendomscentrets bygningsmæssige udgifter til institutionen dækker udgifter til ind- og udvendig vedligeholdelse, udenoms arealer, vandafledning, vandforbrug, forsikringer, el, varme og rengøring. Der vil kun være begrænsede tomgangsudgifter ved en lukning af pavillonen. Pavillonen foreslås fjernet og grunden indrettet sammen med de omgivende friarealer. Besparelsen på bygningsdrift vil udgøre kr. (netto). Tomgangsdriften er udregnet til kr. (netto) for den periode, hvor bygningen skal stå tom inden fjernelse. Besparelsen på de bygningsmæssige driftsudgifter ved lukning forventes derfor at blive kr. Hovedparten af udgifter er omfattet af forældrebetaling, derfor vil en lukning medføre et lavere udgiftsmæssigt grundlag for takstberegningen og derigennem betyde et tab af indtægter. Pavillonen ved Bavnehøj har en tidsbegrænset byggetilladelse, som kan forlænges indtil 1. juli Samlet nettobesparelse: Dagtilbud: kr. Ejendomscenteret: kr. Midlertidige tomgangsudgifter kr. I alt: kr. ( kr. så længe der er tomgangsudgifter) Da sammenlægningen skal ske pr. 1. marts 2015, vil nettobesparelsen i 2015 udgøre kr. I 2016 vil der være udgifter til tomgangsdrift frem til 1. marts, hvorefter der opnås den fulde besparelse på de bygningsmæssige driftsudgifter. Nettobesparelsen udgør kr. i 2016 Besparelse i kr. Besparelse på pædagogisk drift Knæk ved barn nr. 41 Administration (fast beløb) It-udgifter Legepladsvedligeholdelse Løsøreforsikring Besparelse på Ejendomscenterets drift Årlig besparelse Midlertidig tomgangsdrift I alt (netto) kr kr kr kr kr kr kr kr.

13 Hvis der ikke sker en tilpasning af kapaciteten i kommunen, vil det medføre merudgifter til tabte pladser som følge af institutionens sikring af budget til 36 børn. De samlede merudgifter til tabte pladser forventes at udgøre kr. for Hadsten området i I Hadsten området er der flere institutioner, som befinder sig under 40 børn, og som derfor i de kommende år med faldende børnetal risikerer at komme under 36 børn og dermed udløse udgifter til tabte plader. Fremtidig forventet besparelse på vedligehold ved lukning: Ved lukning af bygningen, bortfalder ingen forventede udgifter til forventet vedligehold, da bygningen skal nedrives. Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2015-priser: Driftsudgifter Driftsindtægter

14 Nr. R-304 Nedlæggelse af Børnehaven Engly i Hammel Politikområde 302 Dagtilbud Børne- og Skoleudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Pladsanalysen for viser et overskud af pladser på 3-6 års området i Hammel by på 41 i 2014 stigende til 67 pladser i 2018, hvorfor det forslås en nedlæggelse af Børnehaven Engly i Hammel. Børnehaven Engly forslås nedlagt sommeren 2015 i forbindelse med børnenes overgang til skole. Nedlæggelse af børnehaven skal ses i sammenhæng med, at der i Hammel by vil forestå en vurdering af den samlede institutionsstruktur A-233 Optimeret udnyttelse og drift af den kommunale bygningsmasse. Det faldende børnetal i området giver både pædagogiske og økonomiske udfordringer. Kvaliteten i det pædagogiske arbejde i de små enheder bliver udfordret af, at få medarbejder skal løfte og kvalitetssikre den samme opgave som i de større enheder. Ligeledes udfordres fagligheden blandt medarbejdere ved en lille medarbejdergruppe. At skulle dække åbningstiden i en lille enhed med få medarbejdere spiller ligeledes ind på kvaliteten i arbejdet, da der er færre medarbejdere i det tidsrum, hvor der er flest børn i enheden. Etablering af større enheder vil som beskrevet i Forslag om ændret ledelses og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet, som Byrådet besluttede 30. august 2011, give en tilstrækkelig stor medarbejdergruppe, som kan danne grundlag for en fordelagtig fleksibilitet i forbindelse med sygdom, ferie, svingende børnetal mv. og dermed give bedre bæredygtighed. Byrådet besluttede i forbindelse med behandling af Pladsanalysen for 2013 at Børn og Skole skulle følge udviklingen i børnetallet tæt i samarbejde med bestyrelserne i Hadsten og Hammel. Konklusionen på samarbejdet er beskrevet i notatet Fremtidens dagtilbud i Hammel by, som er behandlet af Børne- og skoleudvalget 5. maj I notatet peges på de hensyn, som bestyrelserne ønsker at vægte højt i arbejdet med fremtidens dagtilbudsstruktur. Børnehaven Engly har i dag en normering på 40 børnehavebørn og et fysisk maks. på 45 børn. Forslaget betyder, at de børn der er indskrevet i børnehaven efter sommeren 2015, vil blive tilbud plads i byens øvrige børnehaver. Der henvises til følgende notater: - Pladsanalysen for dagtilbud Notatet Fremtidens dagtilbud i Hammel by (behandlet i Børne- og Skoleudvalget 5. maj 2014) - Notatet Økonomiske konsekvenser af forslag om lukning af daginstitutioner. Nedlæggelse af Børnehaven Engly betyder, at en række af de nuværende driftsudgifter falder bort. Der forventes ikke servicemæssige konsekvenser ved dette forslag. Hovedparten af udgifterne i institutionerne på dagtilbuds-

15 området er børnetalsafhængige og vil ikke blive påvirket af en nedlæggelse. Nedlæggelse af Børnehaven Engly vil være i tråd med Byrådets beslutning 30. august 2011 om en ændret ledelse og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet, hvor sigtet var at gå mod færre og større enheder for at sikre en bedre faglig og økonomisk bæredygtighed. Ved en nedlæggelse af børnehaven vil der med udgangspunkt i den nuværende ressourcetildelingsmodel kunne påregnes en besparelse ved knæk ved barn nr. 41. Ressourcetildeling for 3-6 årige er 5,05 timer pr. barn pr. uge (inklusiv daglig ledelse) op til og med barn nr. 40. Fra barn nr. 41 er ressourcetildelingen 4,88 timer pr. barn pr. uge (inklusiv daglig ledelse). Derudover vil der yderligere kunne opnås en besparelse på de øvrige driftsudgifter til administration, it-udgifter, legepladsvedligeholdelse og løsøreforsikring. Den samlede besparelse er kr./år. Derudover vil Ejendomscentrets bygningsmæssige udgifter til institutionen falde bort ved en nedlæggelse af børnehaven. Dette dækker udgifter til indvendig vedligeholdelse, udenoms arealer, vandafledning, forsikring, el, vand, varme og rengøring. Denne besparelse udgør kr. (netto). Tomgangsdriften er udregnet til kr. (netto) Besparelsen på de bygningsmæssige driftsudgifter ved nedlæggelse forventes derfor at blive kr. det første år og derefter kr. årligt. Hovedparten af udgifterne er omfattet af forældrebetaling, derfor vil en nedlæggelse medføre et lavere udgiftsmæssigt grundlag for takstberegningen og derigennem betyde et tab af indtægter. 3 Samlet nettobesparelse: Dagtilbud: kr. Ejendomscenteret: kr. Midlertidig tomgangsdrift kr. I alt: kr. ( kr. så længe der er tomgangsudgifter) Da nedlæggelsen skal ske sommeren 2015, vil nettobesparelsen i 2015 udgøre kr. I 2016 vil der være udgifter til tomgangsdrift frem til 1. juli, hvorefter der opnås den fulde besparelse på de bygningsmæssige driftsudgifter. Besparelse i kr. Besparelse på pædagogisk drift Knæk ved barn nr. 41 Administration (fast beløb) It-udgifter Legepladsvedligeholdelse Løsøreforsikring Besparelse på Ejendomscenterets drift Årlig besparelse Midlertidig tomgangsdrift I alt (netto) kr kr kr kr kr kr kr kr. Såfremt der ikke sker en tilpasning af kapaciteten i kommunen, vil det medføre merudgifter til tabte pladser som følge af institutionens sikring af budget til 36 børn. For Hammel-området er der ikke for nuværende tabte pladser, men der er institutioner, som befinder sig under 40 børn, og som derfor i de kommende år med faldende børnetal risikerer at komme under 36 børn og dermed udløse udgifter til tabte plader. Forslaget betyder, at Børnehaven Engly, Ditzels vej 4a i Hammel kan nedrives med henblik på etablering af boligområde (den offentlige ejendomsvurdering er i kr.). 3 It-udgifter, husleje og løsøreforsikring er ikke omfattet af forældrebetaling

16 Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2015-priser: Driftsudgifter Driftsindtægter

17 Nr. R-305 Lukning af gæstedagplejehus i Hadsten Politikområde 302 Dagtilbud Børne- og Skoleudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Forslaget indebærer, at gæstedagplejehuset i Hadsten nedlægges fra 2015, og at der i stedet tilbydes gæstepleje indenfor de eksisterende rammer i dagplejen. Gæstedagplejehuset i Hadsten modtager børn i tilfælde af sygdom og andet fravær hos dagplejerne i Hadsten. Der er ansat tre dagplejere i gæstehuset, som kan passe 10 gæstebørn. I 2005 var der ca. 85 dagplejere i Hadsten by. Som følge af det faldende børnetal på 0-2 års området, betjener gæstehuset i dag kun 38 dagplejere, hvilket betyder, at udnyttelsesgraden i gæstedagplejehuset er faldende (se tabel nedenfor). Dagplejerne i gæstedagplejehuset er ansat 37 timer pr. uge, hvor en ordinær dagplejer er ansat 48 timer pr. uge. Lønudgiften til de tre ansatte i gæstedagplejehuset er på kr. pr. medarbejder årligt hvilket er ca kr. lavere end for de ordinære dagplejere. Udnyttelsesgraden i gæstedagplejehuset i Hadsten Januar 92 % 69 % 67 % Maj 84 % 75 % August 98 % 71 % December 97 % 65 % Forslaget giver en nettobesparelse på kr. på dagtilbudsområdet. Udover lønudgifter til de tre dagplejere i gæstedagplejehuset budgetteres der med udgifter til materialer mv., bygninger, energi og rengøring. Driften af grunde og bygninger hører under Ejendomscenteret. En lukning af gæstedagplejehuset i Hadsten vil derfor medføre en besparelse på Ejendomscentrets driftsudgifter. Hovedparten af disse udgifter er omfattet af forældrebetaling, derfor vil en lukning medføre et lavere udgiftsmæssigt grundlag for takstberegningen og der igennem betyder et tab af indtægter. 4 Ejendomscentrets bygningsmæssige udgifter til institutionen dækker udgifter til ind- og udvendig vedligeholdelse, udenoms arealer, vandafledning, vandforbrug, forsikringer, el, varme og rengøring. Selvom der i en periode vil være tomgangsudgifter ved en lukning af gæstedagplejehuset, vil der være umiddelbare besparelser på bygningsdriften. Gæstedagplejehuset foreslås nedrevet sammen med Børnegården Vinterslevs øvrige bygninger (Vinterslevvej 34 36), og grunden udstykket og solgt til boligformål. Afhængigt af antal boliger vil der skulle udarbejdes lokalplan. Planlægningsprocessen forventes at være ca. et år, og kan således stort set være sammenfaldende med salgsperioden. I denne periode opretholdes bygningen i en rimelig vedligeholdelsesstand, og der budgetteres med nødvendige tomgangsudgifter i et år. 4 It-udgifter, husleje og løsøreforsikring er ikke omfattet af forældrebetaling

18 Forældre, der i dag får passet deres børn i gæsteplejehuset, vil opleve en serviceændring ved fremover at skulle benytte forskellige gæsteplejere ligesom de øvrige forældre, der anvender dagplejen. Forslaget vurderes at medvirke til en øget udnyttelse af kapaciteten i Dagplejen. Differencen mellem udgiften til driften af gæstedagplejehuset og udgiften til pasning af 10 gæstebørn beløber sig til kr. I 2015 forventes besparelsen at udgøre kr. som følge af udgifter til fratrædelse. Den fulde besparelse på bygningsdriften kan opgøres til kr. pr. år, og udgifter til tomgangsdrift i et år af Gæstedagplejehuset vil være kr. pr. år. Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2015-priser: Driftsudgifter Driftsindtægter

19 Nr. R-307 Befordring af elever til specialundervisning Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Børne- og Skoleudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Gennem en stram administrativ styring af taabefordringen på specialundervisningsområdet, der blandt andet har betydet, at flere elever nu tager offentlige busforbindelser til og fra skole, er det lykkedes at nedbringe udgifterne på området siden Den stramme administrative styring videreføres, og det forventes, at dette sammen med den politiske fastsættelse af serviceniveauet i forbindelse med udbuddet af kørslen fra 1. august 2014 vil kunne fastholde det lavere udgiftsniveau. Befordringsudgiften på specialundervisningsområdet indgår som en del af det samlede specialundervisningsbudget. Der blev i forbindelse med overførslerne af mer-/mindreforbrug fra 2013 til 2014 overført kr. som et engangsbeløb til kassebeholdningen med baggrund i effektiviseringerne på befordringsområdet. Det foreslås, at overførslen af de kr. fra befordringsområdet gøres permanent fra 1. januar Der er ingen servicemæssige konsekvenser. Der vil være en samlet nettobesparelse på specialundervisningsbudgettet på kr. Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2015-priser: Driftsudgifter Driftsindtægter

20 Nr. R-308 Førskoletilbuddet udbredes til hele kommunen Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud og 302 Dagtilbud Børne- og Skoleudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Favrskov Kommune har i dag et førskoletilbud i Hadsten by, Voldum og Selling/Hadbjerg samt Laurbjerg. Tilbuddet betyder, at børnehavebørnene overgår til SFO 1. marts i det år, som børnene påbegynder skolegang 1. august. Da ordningen er et tilbud, betyder det at forældre kan vælge ikke at sende deres barn i førskole/sfo 1. marts, men vente til den ordinære indskrivning i skole/sfo 1. august. De ældste børn i Hadsten har siden 2004 haft et førskoletilbud i SFO fra 1. marts, i det år børnene starter i skole. Der er stor tilfredshed og 100 % tilslutning til førskoletilbuddet. I forbindelse med vedtagelse af Budget blev der i lighed med Hadsten indført førskoletilbud i Voldum og Selling/Hadbjerg. Byrådet ønsker, at tilbud om førskole/sfo med virkning fra 2016 også udbredes til børnene i resten af kommunens daginstitutioner. Det skal nævnes, at ikke alle skoler i Favrskov Kommune har bygningsmæssig kapacitet til at kunne håndtere et tilbud om førskole/sfo, grundet undervisning i SFO-lokalerne om formiddagen. Derfor vil der skulle ske en ændring af den måde bygningskapaciteten anvendes på i dag, hvis tilbuddet om førskole/sfo skal tilbydes i hele kommunen. Med henblik på at forberede dette anmodes forvaltningen om at vurdere de bygningsmæssige, økonomiske og procesmæssige forudsætninger for udbredelsen af førskoletilbuddet. Erfaringerne fra Hadsten viser stor forældretilfredshed med førskoletilbuddet. Endvidere er en tidligere overgang fra børnehave til førskole/sfo en billigere pasning af de ældste børn i foråret og forsommeren. Den tidligere overgang betyder, at ressourcetildelingen (personaletimer) pr. barn reduceres med 2,07 timer pr. uge. Dette kan have betydning for den pædagogiske indsats, der ydes i forbindelse med understøttelse af de skoleforberedende aktiviteter. Det kan ligeledes have betydning for de kompetencer, der forventes et barn har tilegnet sig, når barnet starter i 0. klasse. En måde at imødekomme og sikre at børnene får de bedste betingelser ved overgang fra børnehave til SFO 1. marts er, at medarbejdere fra dagtilbud flyttes med over i SFO en samtidigt med børnene. Der vil derved blive skabt en sammenhæng i barnets overgang fra det ene pasningsområde til det andet. En udbredelse af førskoletilbuddet til hele kommunen bør forberedes og implementeres således, at skoler og børnehaver har mulighed for at forberede den tidligere overgang, herunder foretage de nødvendige lokaletilpasninger mv. Samtidig er det hensigtsmæssigt, at indtænke forslag til fremtidens SFO- og fritidsklubtilbud, som byrådet får forelagt i foråret Endelig kan en effektiv implementering af førskoletilbuddet drage fordel af den bygningsanalyse, som er foreslået i A-233 Optimeret udnyttelse og drift af den kommunale bygningsmasse. På den baggrund foreslås det, at førskoletilbuddet indføres i kommunen udenfor Hadsten i sommeren 2016.

21 Normering i børnehaven: 5,05 timer pr. uge Normering i SFO: ca. 2,98 timer pr. uge Forskel: 2,07 timer pr. uge SFO har i dag en resursetildeling på 2,45 timer pr. uge pr. barn + en grundtildeling på 20 timer som er uafhængig af antal børn. Med de børnetal, der er forudsat i beregning af forslaget, er den gennemsnitlige samlede normering pr. barn i SFO ca. 2,98 timer pr. uge. Hvis alle forældre vælger førskoletilbuddet, vil det omfatte 410 børn fordelt på 8 førskoletilbud da ordningen allerede er indført i Hadsten-området (Præstemark-området indgår ikke i forslaget, da de har rullende indskoling). Samtidig vil en udvidelse af førskoletilbuddet med virkning fra 1. marts 2016 medføre en merudgift på SFOområdet på netto 3,542 mio. kr. samtidig med, at udvidelsen vil betyde en reduktion på dagtilbudsområdet på netto 7,472 mio. kr. Den samlede nettobesparelse ved 100 % tilslutning vil således være 3,930 mio. kr. Da førskoletilbuddet er frivilligt for forældrene, kan der være tvivl om, i hvilket omfang tilbuddet benyttes. Derfor er der her forudsat en netto besparelse på 2 mio.kr. i 2016 samt i overslagsårene. Forslaget har konsekvenser for budgetforslagene på dagtilbudsområdet vedrørende sammenlægning af institutioner. Hvis forslaget vedtages, kan det medføre behov for yderligere nedlæggelse af børnehaver, blandt andet også i Ulstrup. Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2015-priser: Driftsudgifter Driftsindtægter

22 Nr. R-313 Provenu ved lukning af heldagsskolen i Houlbjerg Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Børne- og Skoleudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Byrådet besluttede 24. juni 2014 at nedlægge heldagsskoletilbuddet i Houlbjerg pr. 1. august Forvaltningen blev i den sammenhæng anmodet om i forbindelse med behandling af Budget at fremlægge forslag til den fremtidige anvendelse af bygningerne ved heldagsskoletilbuddet i Houlbjerg Forslaget til fremtidig anvendelse af bygningerne er beskrevet i vedlagte notat Heldagsskolen i Houlbjerg, bygningernes fremtid. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at anvende bygningerne til kommunale formål. Sammenfattende vurderes det derfor hensigtsmæssigt at udfase heldagsskolens bygningskompleks i Houlbjerg, og det foreslås, at 1. Heldagsskolen og den tidligere børnehave nedrives 2. Arealet retableres med anlæg af p-plads og evt. etableres udendørs træningsfaciliteter eller lignende til idrætsbrugerne 3. Familiehuset frastykkes og udbydes til salg som enfamiliehus på en relativt stor grund 4. Klubhuset moderniseres 5. Der igangsættes en områdefornyelsesproces efter Byfornyelsesloven i landsbyen Houlbjerg. Processen skal rette sig mod en helhedsorienteret plan for fornyelse af Houlbjerg bl.a. gennem bygningsforbedrende tiltag, etablering af fælles opholdsarealer og borgerrettede aktiviteter. Dette arbejde vil blive beskrevet nærmere i fm. separat sag til byrådet om kommunens nedrivningspulje jf. byrådsbeslutning 24. juni 2014 De forskellige initiativer er uddybet i vedlagte notat. Nedlæggelsen af heldagsskoletilbuddet vil ingen negative servicemæssige konsekvenser få for eleverne. Tværtimod vil der for de fleste elever være bedre mulighed for at forfølge udviklingsplanens inklusionsmålsætning. De årlige besparelser ved en nedlæggelse af heldagsskoletilbuddet er beregnet til i alt kr. (2015- priser) af de samlede årlige udgifter til tilbuddet på kr. (2015-priser). Af besparelsen udgør driften af grunde og bygninger, under Ejendomscentret, kr. Efter lukningen vil der være tomgangsudgifter på familiehuset på kr. pr. år, indtil denne bygning sælges. Der regnes ikke med tomgangsudgifter på skolens øvrige bygninger, idet de forudsættes nedrevet umiddelbart. Den fulde besparelse opnås derfor først ved afhændelse af bygningen. Familiehuset Udgifter til tomgangsdrift (et år) Etablering af varmeforsyning kr kr.

23 Klubhuset Indvendig renovering, overflader m.v. Heldagsskolens øvrige bygninger Nedrivning Retablering belægning/asfalt Etablering af udendørs træningsfaciliteter Proces for områdefornyelse/forskønnelse Herunder etablering af div. anlæg kr kr kr kr kr. Den samlede udgift anslås at være kr. som foreslås finansieret af en del af provenuet fra lukningen af Heldagsskoletilbuddet i Houlbjerg i 2015 og 2016 ( kr. pr. år). Der forventes en efterfølgende salgsindtægt på kr. for salg af familiecentret, hvorfor nettoudgiften til ovenstående vil være 1 mio. kr. Ved lukning/salg/nedrivning af bygningerne undgås fremtidige udgifter til vedligeholdelsesopgaver på ejendommen på ca. 5 mio. kr. i perioden Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2015-priser: Driftsudgifter Driftsindtægter

24 Nr. R-402 Reduktion af madspild Politikområde 401 Ældre og 403 Sundhed Social- og Sundhedsudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Madspild udgør en miljømæssig belastning og resulterer i dårlig udnyttelse af de afsatte ressourcer. Social og Sundhed har sammen med Center for Sociologisk Analyse lavet en foreløbig vurdering af mulighederne for at reducere madspild i modtagekøkkener, caféer og køkkener i leve-bo-miljøer på ældreområdet. På baggrund heraf er forventningen, at råvareindkøbet i disse køkkener kan reduceres med ca. 25 procent, svarende til kr. Herudover vurderes det, at udgifterne for produktionskøkkenet Favrskov Mad og modtagekøkkenet på Hinneruplund, kan reduceres med i alt kr. årligt. Det relativt lavere beløb skyldes, at erfaringer fra andre kommuner, som har produktionskøkken i kombination med et modtagekøkken, tyder på, at man ikke kan forvente at finde madspild i større omfang i produktionskøkkenet Favrskov Mad. Samlet set forventes en besparelse på kr. årligt som følge af reduceret madspild. Der gennemføres i løbet af 2014 en detaljeret madspildsanalyse for 7 udvalgte køkkener. Analysen indbefatter interviews, observationer og vejninger af mad og madspild for derigennem at give indsigt i, hvilke fødevarekategorier og processer madspildet kan spores tilbage til. Analysearbejdet på køkkenerne på sundhedsområdet forventes at udgøre ca kr., som afholdes inden for de eksisterende budgetter i Reduktionen af madspil betyder en effektivisering af udnyttelsen af de eksisterende fødevarer i de forskellige køkkener. Reduktionen af madspild betyder en effektivisering af udnyttelsen af de eksisterende fødevarer. Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2015-priser: Driftsudgifter Driftsindtægter

25 Nr. R-403 Ændring af distriktsstruktur i Hjemmeplejen Politikområde 401 Ældre Social og Sundhedsudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Der stilles forslag om, at antallet af distrikter i Hjemmeplejen ændres fra nuværende tre til to. Der vil frem imod årsskiftet 2014/15 blive igangsat en proces, der skal afdække, og implementere den mest effektive fremtidige deling af Hjemmeplejen. Baggrunden for forslaget er primært et fald i antallet af visiterede borgere i et af de eksisterende distrikter, som giver anledning til at ændre på distriktsfordelingen med henblik på en driftsoptimering gennem udnyttelse af stordriftsfordelen. Omlægningen vil medføre nedlæggelse af en distriktslederstilling. Desuden vil en omlægning af distrikterne foranledige en frigørelse af lokaler til den nuværende hjemmehjælpsgruppe i Laurbjerg, der har til huse i Den Gamle bank på Østergade. Denne ejendom forventes sat til salg og afhændet inden for 1 år. Nedlæggelse af en distriktslederstilling medfører, at budgettet til ledelse vil kunne reduceres svarende til aflønning, kørsel, uddannelse og øvrige personalemæssige omkostninger til en distriktsleder, i alt kr. De medarbejdere, der i øjeblikket møder ind i Laurbjerg, kan uden yderligere foranstaltninger rummes på de eksisterende øvrige lokaliteter i Ulstrup, Hammel og Hadsten. Det vurderes endvidere, at driftsoptimeringen opvejer de lidt længere afstande til nogle borgere, der vil være forbundet med omlægningen. Rømning og afhændelse af Den Gamle Bank i Laurbjerg vil en medføre besparelse på forbrug til ejendommen. Budgettet hertil var i 2013 på kr. I 2015, frem til forventet salg, vil der være udgifter til tomgangsdrift på ca kr., hvorefter den fulde besparelse på de bygningsmæssige driftsudgifter opnås. Reduktionen vurderes ikke at få servicemæssige konsekvenser. Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2015-priser: Driftsudgifter Driftsindtægter

26 Nr. R-404 Reduktion af budget til kurser og uddannelse på ældreområdet Politikområde 401 Ældre Social og Sundhedsudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Der stilles forslag om, at budgettet til kurser og uddannelse for ledere og medarbejdere reduceres med kr. i en periode på fire år. Der foregår i 2014 og 2015 en omfattende efteruddannelsesindsats af sosu-personalet, der er finansieret af et overført overskud fra tidligere år. Derfor vurderes uddannelsesniveauet for disse personalegrupper at være tilstrækkeligt i de kommende to år. Der vil fortsat være mulighed for at finansiere en del uddannelse via AMUsystemet og ved hjemsøgning af VEU-godtgørelse. Der er i budget 2015 et samlet decentralt uddannelsesbudget på 1,160 mio. kr. Budgettet skal dække samtlige ledere og medarbejdere på ældreområdet. Der var i april måned 2014 i alt 911 ansatte på ældreområdet. Reduktionen vurderes ikke at få servicemæssige konsekvenser. Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2015-priser: Driftsudgifter Driftsindtægter

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-301 Kompetenceudviklingsmidler på skoleområdet Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at resurserne til kompetenceudviklingsforløbet

Læs mere

Den kommunale dagpleje.

Den kommunale dagpleje. Sagsnr. 28.06.00-P16-1-18 Cpr. Nr. Dato 21-10-2018 Navn Sagsbehandler Johnni Steen Helt Høringsnotat om deltidspladser i kommunens dagtilbud med generel information om deltidspladser, forældrebetaling,

Læs mere

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat 10 mio. kr. fordelt med 7,1 mio. kr. i 2018 og 2,9 mio. kr. i 2019 til kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Læs mere

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag Projektnavn: Anlægsforslag kapacitet på dagtilbudsområdet plan mod parallelsamfund Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Svendborg by Den 28. maj 2018 indgik regeringen sammen

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle områder Politikområde Tværgående Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Alle budgetter til serviceudgifter reduceres med 0,75

Læs mere

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt. Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SIDE 1/5 BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDSTILLING: Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget: 1. At der ikke foretages kapacitetsmæssige tilpasninger

Læs mere

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole Nr. 2019 2020 2021 2022 Investering LAER 4.1 takst på de takstfinansierede områder -0,10-0,10-0,10-0,10 0,00 Skoler 0.-9. klasse LAER 6 LAER 7 Ændring af aldersgrupper for opkrævning

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

ForårsSFO - Analyse og forslag til plan for etablering

ForårsSFO - Analyse og forslag til plan for etablering ForårsSFO - Analyse og forslag til plan for etablering 18/21661 Beslutningstema Fremlæggelse af analyse af mulighed for etablering af forårssfo og beslutning om etablering af forårssfo som det pædagogiske

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

60-børnstilskud og højere normering

60-børnstilskud og højere normering 60-børnstilskud og højere normering Dagtilbud Kontonr.: 5100111006 Budget ændring -0,727-0,727-0,727-0,727 Regulering af 60-børnstilskud medfører samlet mindreudgift på 0,726 mio. kr. Med budgettet for

Læs mere

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal

Læs mere

Evaluering af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Evaluering af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Evaluering af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Indledning Byrådet i Rebild Kommune besluttede på sit møde den 30. marts 2017 at indføre en ny model for tildeling af ressourcer til dagtilbudsområdet

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit Anlægsblokke for Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit 16... 2 Pulje til APV problemer og indeklima... 3 Sikring af pladsgarantien... 4 Forbedring af legepladser... 5 Pulje til forbedring af de fysisk

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag Nr. A-301 Førskoletilbud på Haldum-Hinnerup Skolen og Rønbækskolen 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at der afsættes et rådighedsbeløb i 2016 og 2017 til udbredelse af førskoletilbuddet på

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på forslag fra dagtilbudsledere til implementering af effektiviseringsmåltal I budget 2016 indgår et effektiviseringsforslag på dagtilbudsområdet, der udarbejdes

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Resume Børne- og ungdomsudvalget har i alt fået overført et overskud på 6,6 mio. kr. fra regnskab 2016. På nuværende tidspunkt forventer vi

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster

Læs mere

FORSLAG TIL REDUKTIONER 2012

FORSLAG TIL REDUKTIONER 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 Niveauet for bygningsvedligeholdelse kan nedsættes. Kommunen har pt. et vedligeholdelsesbudget der ligger tæt på et gennemsnitligt niveau. Bygningsmassen er grundlæggende i god stand, dog

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup Giørtz Plads 2, 6760 Ribe Dato 20. juni 2016 Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup I forbindelse med forslaget om at lukke dagplejen i Grimstrup pga. et lavt børnetal sammenholdt med den overskydende fysiske

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Børnetalsprognose og kapacitet

Børnetalsprognose og kapacitet Børnetalsprognose og kapacitet 2019-2023 Udarbejdet af Sekretariat og Dagtilbud og Økonomi, april 2019. Acadre nr. 19/6582 Indhold 1. Indledning...3 2. Forventet behov for pladser...3 2.1 Befolkningsprognosen...3

Læs mere

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De

Læs mere

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier. , Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag

Læs mere

NOTAT: Sammenfatning af høringssvar til tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet

NOTAT: Sammenfatning af høringssvar til tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet Velfærdssekretariatet Sagsnr. 266197 Brevid. 2048895 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk 26. februar 2015 NOTAT: Sammenfatning af høringssvar til tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet

Læs mere

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området NOTAT Uddannelse og Arbejdsmarked Økonomi Sagsbehandlere: Ib Holst-Langberg Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-14-15 Dato: 12. maj 2015 Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området Indhold Indledning...2

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Fagsekretariatet Børn Og Unge. Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017

Fagsekretariatet Børn Og Unge. Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017 Fagsekretariatet Børn Og Unge Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017 Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet

Læs mere

Favrskov To arealoptimeringsprojekter med afsæt i data

Favrskov To arealoptimeringsprojekter med afsæt i data Favrskov To arealoptimeringsprojekter med afsæt i data Lær noget om: Data Opbakning Samarbejde Brugerind dragelse Casen viser, hvordan Favrskov Kommune gennemførte arealoptimeringsprojekter i to lokalsamfund

Læs mere

Optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev

Optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev Notat Vedrørende: Notat vedr optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev Sagsnavn: Optimering af daginstitutionsstrukturen Sagsnummer: 28.03.04-A00-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen E-mail:

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 01-11-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Mandag den 1. november 2010 kl. 15:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget ekstraordinært møde i Udvalgsværelse

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

NOTAT. Status på de enkelte forslag

NOTAT. Status på de enkelte forslag GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Administration Status til Børne- og Undervisningsudvalget om tilpasning af tilbudsviften til støttekrævende børn og unge Af: Jakob Thune NOTAT I forbindelse

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Anlægsforslag Nr. A-301 Opgradering af faglokaler på skoleområdet 301 Folkeskoler- og fritidstilbud Det foreslås, at der afsættes en anlægspulje på 8 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. i overslagsårene således, at der gives

Læs mere

1 Indledning 1.1 Baggrund I forligsteksten for budget 2012 indgår ejendomsområdet med følgende:

1 Indledning 1.1 Baggrund I forligsteksten for budget 2012 indgår ejendomsområdet med følgende: Økonomi og Beskæftigelse Byrådssekretariat Sagsnr. 190784 Brevid. 1391828 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Ejendomseffektiviseringer i budget 2012 11. januar 2012 1 Indledning

Læs mere

Budgetanalyse om ledelse på dagtilbud: Reduktion i distriktsledelsen

Budgetanalyse om ledelse på dagtilbud: Reduktion i distriktsledelsen Budgetanalyse om ledelse på dagtilbud: Reduktion i distriktsledelsen Indhold 1. Beskrivelser og konsekvenser... 1 1.1 Indhold og baggrund... 1 1.2 Økonomi... 1 1.3 Målgruppe... 2 1.4 Effekt... 2 1.5 Konsekvenser...

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Greve Kommune. Børnerådet. Referat. Tirsdag den kl i mødelokale 1

Greve Kommune. Børnerådet. Referat. Tirsdag den kl i mødelokale 1 Børnerådet Tirsdag den 29.11.05 kl. 19-21 i mødelokale 1 Side 0 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side BR1. Budget 2006 09...1 BR2. Kapacitetstilpasning daginstitutionsområdet...1 BR3. Visitationsregler

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016

Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016 Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater Byrådets temamøde d. 22. juni 2016 Dagsorden: 13.30 Introduktion: Økonomiaftalen for 2017 og budgetanalysernes afsæt 13.45 Ældre- og sundhedsområdet v. Ingelise

Læs mere

Strategisk blok - S05

Strategisk blok - S05 Fortsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart Forsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart -500-500 -500-500 I alt netto -500-500 -500-500 På baggrund i tallene for 2017 er der

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug:

Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: I denne budgetopfølgning er effekten af overførsler vedrørende 2009 ikke udmøntet i korrigeret vedtagne budget, hvorfor det ikke afspejler sig i regnskabsafvigelsen.

Læs mere

Scenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard

Scenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard Scenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard August 2019 Scenarier for fremtidig anvendelse af DalbogaardScenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard Økonomifunktionen August 2019 2 0. Baggrund

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Vi forventer fortsat budgetoverholdelse.

Læs mere

Budgetreduktioner 2016

Budgetreduktioner 2016 Udvalg: USK Dato for udvalgsmøde: 19. maj 2015 + P/L Andel af 16 mio. kr. i 2014-priser: Budgetreduktion i 2016-priser: Midlertidig placering i budget 2016: 7.000.000 kr. 7.293.000 kr. XG-30027-74 Ved

Læs mere

Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven. Version 03, den

Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven. Version 03, den Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven Version 03, den 09.09.2011 Samlet konklusion I Carl Nielsen Skolens distrikt

Læs mere

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen. Velfærdssekretariatet Sagsnr. 269715 Brevid. 2088172 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2015 23. april 2015 På baggrund af den seneste

Læs mere

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010 Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 21 Anlægget vedrører: Eksisterende rådighedsbeløb til skolerenoveringsplanen. Udmøntning på konti: 3.22.1 Udgifter 16.921 3.765 3.765 3.765 Netto 16.921 3.765

Læs mere

2. Børne- og skoleudvalget Anlæg

2. Børne- og skoleudvalget Anlæg 2. Børne- og skoleudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 2. Børne- og skoleudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygninger af folkeskoler, ramme... 3 Tirsdalens skole... 5 Søndermarkskolen... 6 Hornbæk skole...

Læs mere

Overlevering af opgaver til nye udvalg

Overlevering af opgaver til nye udvalg Overlevering af opgaver til nye udvalg Nr Emne Historik Opgave der venter/tidshorisont Politik og strategier 1 Udarbejdelse af nye handleplaner for udmøntning af strategierne for Fremtidens Dagtilbud og

Læs mere

Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og

Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og vuggestuepladser Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud

Læs mere

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012 Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Godkendt af SBU den 10. januar 2012 1 Nærværende administrationsgrundlag omfatter

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder: Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Privat daginstitution Herudover

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering,

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim

Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Afdeling Dagtilbud og Undervisning Telefon

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere