Nr. Sundheds- og Seniorudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. Sundheds- og Seniorudvalget 2016 2017 2018 2019"

Transkript

1 Nr. (1.000 kr.) Økonomiaftale Omlægning af ældremilliard - indgår nu i bloktilskudet Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesmuligheder Sygeplejen - interaktive tavler Hjemmeplejen - interaktive tavler E-learning vedr. sår i Hjemme- og Sygeplejen Plejecentre - ny budgettildelingsmodel Mad ved terapeut Pleje ved terapeut Omlægning praktisk bistand Etablering af vikarteam i plejen Administrativt niveau Plejevederlag Sundhedsområdet Tandplejen Sundhedstjensten - opgaver på skoleområdet Mindre hjælpemidler - gangtest Mindre hjælpemidler - selvafhentning Folkesundhed Rammebesparelse Center BUF Besparelse ledelse Fysioterapi til børn Omsorgstandpleje Sundhedstjenesten - sundhedspæd. aktivitet for 7. klasse Sammenlægning af tandplejen Nedlæggelse af forebyg. tandplejeforløb for 4. og 6. klasse Driftsønsker Aflastningspladser Drift af velfærdsteknologi Pulje til implementering af sundhedspolitik Øget aktivitet til hjælpemiddel, sygeplejen og genoptræningen Udvidelse af udskrivningsvisitatorteamet Side 1

2 Nr. (1.000 kr.) Anlægsønsker Udviklingsønsker Ombygning af køkkener på plejecentre Interaktive tavler Skælskør plejecenter, udvikling faciliteter og ombygning af boliger Sundhedshus - Kortlægning, afdækning og byggeprogram Slagelse Tandpleje - ny organisering Korsør/Skælskør - Model 1* Slagelse Tandpleje - ny organisering Korsør/Skælskør - Model 2* Slagelse Tandpleje - ny org. Antvorskov Skole - Mulighed 1* Slagelse Tandpleje - ny org. Søndermarksskolen - Mulighed 2* * Forslag er alternativer og forslag er alternativer. Summationen for udvalget udtrykker dermed den maksimale sum af anlægsønskerne Afledt drift af anlægsønsker Interaktive tavler Slagelse Tandpleje - ny organisering Korsør/Skælskør - Model 1* Slagelse Tandpleje - ny organisering Korsør/Skælskør - Model 2* Slagelse Tandpleje - ny org. Antvorskov Skole - Mulighed 1* Slagelse Tandpleje - ny org. Søndermarksskolen - Mulighed 2* * Forslag er alternativer og forslag er alternativer. Summationen for udvalget udtrykker dermed den maksimale sum af afledt drift af anlægsønsker Side 2

3 Økonomiaftale Politikområde Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) Funktion Sundheds- og Seniorudvalget Beskrivelse af forudsætninger som indgår i økonomiaftalen Omlægning vedr. "Ældremilliarden" Ved finanslove for 2014 og 2015 besluttede Folketinget at yde kommunerne et tilskud på 1 mia. kr. til styrkelse af indsatsen over for ældre borgere. Kommunerne kunne herefter ansøge om den befolkningsmæssige andel af midlerne, og ministeriets godkendelse af driftstilskuddet var betinget af aflæggelse af særskilt regnskab for de afholdte udgifter. Med økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2016 det aftalt, at ældremilliarden i stedet indgår i det samlede bloktilskud kommunerne, og at der ikke er nogen binding af midlerne til afholdelse af udgifter målrettet ældreområdet. I , der bygger på budgetoverslag , er indarbejdet en årlig driftsindtægt på 15,1 mio. kr., som dermed overføres til de generelle tilskud. Byrådet har samtidig mulighed for at beslutte, om den hidtidige ekstra indsats for 15,1 mio. kr. skal fortsætte eller om beløbet skal ændres. Der fremlægges med nedenstående et driftsønske, der fastholder det samme bruttoudgift som i 2014 og Ændringen af finansieringen påvirker samtidig serviceudgifterne med beløbet, men der er i servicerammen for kommunerne taget hensyn til denne omlægning Driftsønsker Total Fastholde bruttoudgifter på uændret niveau I alt Side 3

4 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Sygeplejen - interaktive tavler. Forslagets indhold I Sygeplejen er indført interaktive tavler. Det betyder, at medarbejderne selv planlægger, og derved kan der effektiviseres med 1 planlæggerstilling mindre. Konsekvenser for målgruppen Ingen. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen. Personalemæssige konsekvenser 1 planlægger opsiges med udgangen af Sammenhæng til øvrige forslag Ingen. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Beløb i kr. Total 1 fuldtids planlæggernormering I alt Side 4

5 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Hjemmeplejen - interaktive tavler. Forslagets indhold I Hjemmeplejen er der igangsat implementering af interaktive tavler, hvilket pt. ikke er færdigimplementeret. Når dette er sket, vil der fremkomme et besparelsespotientiale - idet et antal planlæggerstillinger nedlægges. Forudsætningen er, at hjælperne skal overtage dele af planlægningen, dvs. bruge planlagt tid på dette. Reduktion af planlæggerstillinger kan derfor ikke sættes lig/synonym med den besparelse, der er udgiftsmæssigt, på reduktion af planlæggerstillinger. Konsekvenser for målgruppen Ingen. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen. Personalemæssige konsekvenser Færre planlæggere, mere SOSU personale. Sammenhæng til øvrige forslag Ingen. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Beløb i kr. Total Planlæggernormering I alt Side 5

6 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) E-learning vedr. sår i Hjemme- og Sygeplejen Forslagets indhold I Hjemme- og Sygeplejen har været anvendt E-learning til undervisning i sårbehandling. Dette "værktøj" ser ikke ud til at virke, og medarbejderne bruger det ikke. Samarbejdsaftalen med leverandøren opsiges. Konsekvenser for målgruppen Ingen. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen. Personalemæssige konsekvenser Ingen. Sammenhæng til øvrige forslag Ingen. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Beløb i kr. Total Driftsudgifter - opsigelse af kontrakt I alt Side 6

7 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Plejecentre - ny budgettildelingsmodel Forslagets indhold I den nuværende model tildeles plejecentrene budget pr. plads uafhængigt af, om den er besat eller ej - dvs. der betales også for tomgangspladser (tomme boliger). I den nye model foreslås, at man lader budgettet følge med borgeren, således at plejecentret kun afregnes, hvis en borger optager pladsen. Et estimat på forventet besparelsespotentiale er 4,6 mio. kr. Dette fremkommer, hvis man tager udgangspunkt i den gennemsnitlige tomgang på 5% gennem de senere år. Dette giver en besparelse på 10,6 mio. kr. årligt - herfra fratrækkes 6 mio. kr. årligt til en central pulje til særligt plejekrævende borgere. Herved opnås nettobesparelsen på 4,6 mio. kr. Konsekvenser for målgruppen Ingen. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen. Personalemæssige konsekvenser Ikke kendt pt. Sammenhæng til øvrige forslag Ingen. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Beløb i kr. Total Besparelsespotentiale i plejecentrenes budget I alt Side 7

8 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Mad ved terapeut Forslagets indhold Målgruppen er borgere, der har nedsat funktionsevne i forhold til at kunne tilberede og anrette deres mad. Forslaget er, at disse borgere tilbydes et rehabiliteringsforløb, hvor en terapeut, sammen med borgeren i eget hjem, vurderer mulighederne for at blive helt eller delvist selvhjulpen i forhold til at tilberede og anrette måltiderne. Ikke alle borgere vil kunne rehabiliteres, og der kan derfor ikke opnås fuld effekt i forhold til udgifterne på området. Dette forslag tager udgangspunkt i et senarie, der hedder, at 55 borgere - svarende til 10% af dem, der i dag modtager hjælp til denne opgave - rehabiliteres og bliver selvhjulpne. Konsekvenser for målgruppen Nogle borgere vil opleve, at rehabilitering medfører, at de ikke længere vil modtage hjemmehjælp til denne opgave. Det vil af nogle kunne opleves som om, der skæres i den borgernære service. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Det er en innovativ måde at arbejde på. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag 1 terapeut mere svarende til 0,55 mio. kr. kan medføre en besparelse på ca. 2 mio. kr. i form af færre SOSU-personale i hjemmet. Således fremkommer en nettobesparelse på 1,450 mio. kr. Sammenhæng til forslag vedr. "pleje ved terapeut", idet forudsætningen er, at det er samme terapeut, der udfører disse besøg. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Beløb i kr. Total Mad ved terapeut, beregnet driftsbesparelse, hvis 55 borgere rehabiliteres og bliver selv-hjulpne I alt Side 8

9 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Pleje ved terapeut Forslagets indhold Målgruppen er borgere, der er visiteret til, eller fremover bliver visiteret til, "Pleje 1". Pleje 1 er let støtte til mindre plejeopgaver, f.eks. hjælp til at tage strømper og sko på, hjælp til at komme ud af sengen, hjælp til at knappe knapper mm. Forslaget er, at borgeren vil blive vurderet, instrueret og rehabiliteret af en terapeut, i samarbejde med hjemmeplejen, i forhold til at blive selvhjulpen. Samtidig vil der foregå en vurdering af behov for mindre hjælpemidler, samt vejledning i brugen af disse, med det formål, at borgeren kan klare sig selv. Forslaget forudsætter ansættelse af en ekstra terapeut, som kan varetage denne opgave samtidig med, at pgl. varetager opgaven ift. forslaget om "Mad ved terapeut" - se nr Konsekvenser for målgruppen Nogle borgere vil opleve, at rehabilitering medfører, at de ikke længere vil modtage hjemmehjælp til denne opgave. Det vil af nogle kunne opleves som om der skæres i den borgernære service. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Det er en innovativ måde at arbejde på. Personalemæssige konsekvenser Færre SOSU personale svarende til ca. 1,875 mio. kr. (Dette forudsætter at forslag godkendes med ansættelse af 1 terapeut svarende til 0,55 mio. kr. ) Sammenhæng til øvrige forslag Sammenhæng til forslag vedr. Mad ved terapeut, idet forudsætningen er, at det er samme person, der udfører disse besøg. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Beløb i kr. Total Pleje ved terapeut, beregnet driftsbesparelse I alt Side 9

10 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Omlægning af praktisk bistand. Forslagets indhold Konsekvenser for målgruppen Forslag om træning før hjælp, efterfulgt af støvsuger/vaskerobotter mm. som første prioritet før tildeling af hjælp. Der etableres målrettet rehabiliterings-forløb i samarbejde mellem terapeuter i Træningen og hjemmeterapeuterne. Målgruppen er borgere, der søger om hjælp til støvsugning og/eller gulvvask, hvor det vurderes, at de vil kunne forbedre deres funktionsevne. Borgerne visiteres efter en konkret individuel vurdering til et rehabiliteringsforløb. Såfremt borgeren efter rehabiliteringsforløbet ikke er i stand til selv at støvsuge/vaske gulv udlåner kommunen en robotstøvsuger og/eller en gulv-vasker til borgeren. Det er en forudsætning, at borgeren kan samarbejde omkring brugen af robotstøvsugeren/gulvvaskeren. Der vil være yderligere effektiviseringsgevinst, hvis alle nuværende borgere i ordningen visiteres til rehabiliteringsforløb som skitseret. Forslaget forudsætter investering i robotstøvsugere & gulvvaskere på 0,3 mio. kr. (Alternativt 0,9 mio. kr. hvis alle). Nogle borgere vil opleve, at rehabilitering medfører, at de ikke længere modtager hjemmehjælp til denne opgave. Det vil således af nogle kunne opleves som om, der skæres i hjælpen. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Det er en velfærdsteknologisk investering, og borgerne vil fortsat få løst opgaven, hvis de ikke selv kan, blot på en anden måde. Personalemæssige konsekvenser Afhænger af omfanget jf. alternativ. Sammenhæng til øvrige forslag Ingen. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Beløb i kr. Total Hvis 25 borgere rehabiliteres jf. dette forslag & bliver selvhjulpne. Alternativ: Hvis alle ca. 75 borgere i den nuværende ordning rehabiliteres (-2.000) (-2.000) (-2.000) (-2.000) I alt Side 10

11 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Etablering af vikarteam i plejen. Forslagets indhold Re-Etablering af vikarteam i plejen, hvilket skal ses som en udbygning af det nuværende. Det fremtidige vikarteam skal i højere grad afløse fast personale samt vikarer fra eksterne bureauer. Det fremtidige koncept for vikarteamet vil blive gradvist implememteret fra efteråret Det fulde gevinstpotentiale vil derfor først gradvist blive realiseret. Tanken er, at der sker en omfordeling mellem faste medarbejdere, edarbejdere fra kommunens eget vikarteam og endeligt medarbejdere fra eksternt vikarbureau. Konsekvenser for målgruppen ingen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen. Personalemæssige konsekvenser Flere medarbejde i vikarteam og færre fastansatte decentralt i CSO. Sammenhæng til øvrige forslag Ingen. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Beløb i kr. Total Foreløbigt overslag på besparelse I alt Side 11

12 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Administrativt niveau Forslagets indhold I forlængelse af TAO og de reduktioner, der er vedtaget, har CSO foretaget en proces for sikring af, at der også fremtidigt er den nødvendige kapacitet til varetagelse af de administrative opgaver - herunder økonomi samt it- og digitalisering - samtidig med, at medarbejderne skal opleve at kunne løse opgaverne på en tilfredsstillende måde. Kriterierne for de opgaver, der er omfattet er; opgaver der i dag løses mange steder i CSO, kan løses mere ensartet kvalificeret, giver effektiviseringsmæssig gevinst, bedre intern service samt øget mulighed for faglig sparring. Resultatet er etablering af et nyt "Super-sekretariat i CSO". Sekretariatet vil bestå af 5 teams. Forudsætningen er, at disse teams skal servicere hele CSO, såvel centralt som decentralt. Det betyder, at administrative medarbejdere fra plejecentre, afdelinger mm. samles et sted i CSO. Konsekvenser for målgruppen - Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen. Personalemæssige konsekvenser Reduktion af administrativ normering svarende til 4 fuldtidsstillinger. Sammenhæng til øvrige forslag Ingen. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Beløb i kr. Total 4 årsværk på administrativt niveau I alt Side 12

13 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Plejevederlag Forslagets indhold Der har i de seneste to regnskabsår, 2013 og 2014, været et mindreforbrug på området på 1 mio. kr. i forhold til de afsatte budgetrammer. Dette skyldes, dels et fald i antallet af ansøgere på området, samt det forhold, at plejevederlaget i flere tilfælde udbetales mere kortvarigt. Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til plejevederlag; jfr. servicelovens 119. Plejevederlaget skal dække tabt arbejdsindtægt og udgør 1,5 gange det beløb, som modtageren i tilfælde af egen sygdom ville være berettiget til efter sygedagpengeloven. Det er en generel betingelse for at give plejevederlag i forbindelse med pasning af døende, at en læge har fastslået, at hospitalsbehandling er udsigtsløs, og at prognosen er kort levetid, oftest to til seks måneder. Konsekvenser for målgruppen Der er ingen konsekvenser for målgruppen. Plejevederlaget bevilges efter ansøgning til personer, der opfylder betingelserne Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen. Personalemæssige konsekvenser Ingen. Sammenhæng til øvrige forslag Ingen. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Beløb i kr. Total Færre udgifter til plejevederlag I alt Side 13

14 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Sundhedsområdet Forslagets indhold Forslaget indebærer dels en udmelding af Sund By netværket, dels en omprioritering af ressourcer i forhold til deltagelse i projektgrupper på naturområdet. Udmeldelse af Sund By netværket vurderes ikke at have væsentlige konsekvenser for Slagelse Kommunes evne til at arbejde med Folkesundhed. Deltagelse i diverse projektgrupper har ikke haft væsentlig betydning for kvaliteten i arbejdet med Folkesundhed. I forhold til udmeldelse af projektgrupper på naturområdet er det et spørgsmål om at spare ressourcer på mødeaktivitet. Naturområdet vil fortsat kunne hente viden om de fysiske rammers betydning for Folkesundhed i konkrete indsatser. Hvis ovenstående tiltrædes, vil der kunne reduceres 1 stilling i personalestaben i Folkesundhed. Konsekvenser for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Personalereduktion. Sammenhæng til øvrige forslag Ingen. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Beløb i kr. Total Løn og drift I alt Side 14

15 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Tandplejen Forslagets indhold Tandplejen er ved at implementere Borgerbooking i deres administration. Systemet forventes fuldt implementeret i slutningen af Dette vil fra 2016 kunne frigive en administrativ medarbejder Konsekvenser for målgruppen Ingen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen Personalemæssige konsekvenser 1 adm.medarbejder, klinikassistent eller tandplejer. Sammenhæng til øvrige forslag Ingen Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Beløb i kr. Total 1 adm.medarb., klinikassistent el. tandplejer I alt Side 15

16 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Sundhedstjenesten - opgaver på skoleområdet Forslagets indhold Sundhedstjenesten kan nedprioritere opgaver på skoleområdet. F.eks. den sundhedsorienterede samtale i 1. klasse, hvor sundhedstjenesten i dag ser alle børn og inviterer deres forældre, som opfølgning på indskolingsundersøgelsen i 0. klassetrin. Konsekvensen af dette kan medføre, at opsporing af behovsbørn på skoleområdet forringes med risiko for nedsat trivsel i skolealderen. Konsekvenser for målgruppen Konsekvensen af dette kan medføre at opsporing af behovsbørn på skoleområdet forringes med risiko for nedsat trivsel i skolealderen. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Forslaget understøtter ikke Børne- og ungepolitikken, herunder særligt temaet om rettidig indsats. Personalemæssige konsekvenser Der reduceres i personalet svarende til 0,5 fuldtidsstilling. Sammenhæng til øvrige forslag Ingen Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Beløb i kr. Total ½ fuldstidsnormering I alt Side 16

17 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Mindre hjælpemidler - gangtest. Forslagets indhold I dag betales for, at PTU udfører gangtest ifm. borgernes ansøgning om bil. Denne opgave foreslås hjemtaget. Terapeuterne opnormeres med 225 timer pr. år, hvilket svarer til 45 gangtest af 5 timers varighed incl. dokumentation til sagen. I 2014 blev udført 39 test. I 2015 forventes 45 tests udført. Gangtesten kan ske i hjælpemiddelområdet på Industrivej i Slagelse, da der er tilstrækkelig udenomsplads. Samtidig kan der stilles ganghjælpemidler til rådighed. Kørselsudgifterne bliver mindre pga. kortere afstend til Industrivej. Det er forudsætningen, at der afholdes engangsinvestering på kr. til kursus for 2 terapeuter i gangtest. Konsekvenser for målgruppen Ingen. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen. Personalemæssige konsekvenser Opnormering af terapeuterne i hjælpemiddelområdet med 225 timer pr. år. Sammenhæng til øvrige forslag Ingen. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Beløb i kr. Total Driftsbesparelse ved hjemtagning af opgaven Besparelse kørsel I alt Side 17

18 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Mindre hjælpemidler - selvafhentning. Forslagets indhold Ved bevilling af mindre hjælpemidler opfordrer sagsbehandlende terapeut borgerne/ pårørende til selv at komme og afhente hjælpemidlet på depotet, Industrivej i Slagelse. Der er behov for en engangsudgift på ca kr. til indkøb af 4 stole og 1 bord. Konsekvenser for målgruppen De borgere, der selv har mulighed for at få hjælpemidlet afhentet, gør dette. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Ingen. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Beløb i kr. Total Driftsbesparelse på kørselsudgifter I alt Side 18

19 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Overordnet besparelse på politikområde Folkesundhed Forslagets indhold På fagudvalgets møde den 3. juni 2015 blev det besluttet at bede administrationen om at der på politikområde 7.02 findes en besparelse på 1,5 mio. kr. indenfor ledelse, mellemledere, puljer og andet. I august 2014 besluttede fagudvalget at reservere en pulje på 0,5 mio. kr. til implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Administrationen foreslår at denne pulje nedlægges og der i stedet arbejdes med implementering af de anbefalede indsatser i forebyggelsespakkerne som et led i implementering af Slagelse Kommunes Sundhedspolitk. Konsekvenser for målgruppen Der vil være færre ressourcer til arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse hvilket kan få konsekvenser for borgernes sundhedstilstand. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sundhedsstyrelsen og KL laver løbende opfølgninger på hvor langt kommunerne er kommet med at implementere de anbefalede indsatser i forebyggelsespakkerne. De færre ressourcer kan betyde at Slagelse Kommune ikke har mulighed for at følge med udviklingen på nationalt plan ift. når det kommer til de anbefalede indsatser i forebyggelsespakkerne. Ingen Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Folkesundhed Der er til budget søgt om puljemidler på 2 mio. kr. årligt til implementering af sundhedspolitikken. Disse midler vil kunne sikre implementering af forebyggelsespakkerne. Beløb i kr. Total I alt Side 19

20 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Overordnet besparelse på politikområde Rammebesparelse Center for Børn, Unge og Familie. Forslagets indhold På fagudvalgets møde den 3. juni 2015 blev det besluttet at bede administrationen om at der på politikområde 7.02 findes en besparelse på 1,5 mio. kr. indenfor ledelse, mellemledere, puljer og andet. Administration foreslår at der i Tandplejen og Sundhedstjenesten, som administreres i Center for Børn, Unge og Familie gennemføres en rammebesparelse på 0,4 mio. kr. årligt. Midlerne findes ved reduktion af lønrammen eller ved nedjustering af indsatser på børne- og ungeområdet, herunder Rygestop Rejsehold, Seksuel Sundhed Rejsehold og Hjemmebesøg ved 3 års-alderen. Konsekvenser for målgruppen Reduktion af midler i CBUF kan betyde nedlægning af vigtige forebyggelsesindsatser på børne- og ungeområdet og kan potentielt få konsekvenser for borgernes sundhedstilstand. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Reduktion af indsatser på børne- og ungeområdet kan have konsekvenser for slagelse kommunes sundhedsprofil, hvor kommunen i forvejen er udfordret, især når det gælder rygning og overvægt. Personalemæssige konsekvenser Besparelserne vil uanset hvad have personalemæssige konsekvenser. Sammenhæng til øvrige forslag Indsatserne på børne- og ungeområdet er vigtige elementer i Slagelse Kommunes Sundhedspolitik og det generelle arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse i Slagelse Kommune. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Områder der administreres i CBUF Beløb i kr. Total I alt Side 20

21 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Overordnet besparelse på politikområde ledelse og mellemledere Forslagets indhold Konsekvenser for målgruppen På fagudvalgets møde den 3. juni 2015 blev det besluttet at bede administrationen om at der på politikområde 7.02 findes en besparelse på 1,5 mio. kr. indenfor ledelse, mellemledere, puljer og andet. Administration anbefaler at lønrammen til ledelse og mellemledelse reduceres med 0,6 mio. kr. Det anbefales dog, at såfremt der skal gennemføres besparelse på ledelse og mellemledere er det nødvendigt at indkludere både politikområde 7.01 og 7.02 eftersom ledelse og mellemledelse hovedsageligt aflønnes fra politikområde En reduktion på 0,6 mio. kr. på ledelse vil det have en række konsekvenser. Som de væsentligste forringelser skal fremhæves, at det nuværende niveau for ledelsesmæssig faglig og økonomisk styring vil få vanskeligere vilkår og kan gå ud over den service der leveres til borgerne. Gennemføres reduktion af lønrammen på ledelse og mellemledelse vil det betyde, at den udvikling der er sat i gang i Center for Sundhed og Omsorg, ikke kan forventes videreført i samme omfang. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Områder der administreres i CBUF Beløb i kr. Total I alt Side 21

22 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Fysioterapi til børn Forslagets indhold I 2014 og overslagsårene blev afsat kr. til - i første omgang at kortlægge indsatsen på børnetræningsområdet og vurdere, hvordan der kan ske en bedre koordinering og eventuelt en styrkelse af området. Dernæst skulle midlerne bruges til styrkelse af træningsindsatsen. Arbejdet med kortlægningen er ved at være afsluttet, og det viser, at der sandsynligvis kan opnås meget ved en bedre koordinering på tværs af fagområder og centre. Derfor er der mulighed for - indenfor de nuværende ressourcer - at forbedre indsatsen gennem bedre koordinering. Konsekvenser for målgruppen Ingen - da styrkelse af børnetræningen ikke er igangsat Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen Personalemæssige konsekvenser Ingen Sammenhæng til øvrige forslag Ingen Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Afsatte midler til børnetræningsområdet Beløb i kr. Total I alt Side 22

23 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Omsorgstandpleje Forslagets indhold Slagelse Kommune hjemtager pr. 1. juli 2015 opgaven med varetagelse af omsorgstandpleje, der herefter vil indgå som en integreret del af den Kommunale Tandpleje. Hjemtagelsen sker som følge af, at Region Sjælland, der frem til juli 2015 løser opgaven, har opsagt Rammeaftalen på området. Omsorgstandpleje er et visiteret tilbud om regelmæssig tandpleje til borgere, der ikke har mulighed for at komme til tandlæge og benytte de almindelige tandplejeordninger. Ordningen gælder beboere på plejehjem samt hjemmeboende plejekrævende borgere. I Slagelse Kommune er der p.t. 265 borgere, der er visiteret/tilmeldt omsorgstandplejen. Konsekvenser for målgruppen Ingen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen Personalemæssige konsekvenser Ingen Sammenhæng til øvrige forslag Ingen Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Hjemtagelse af omsorgstandpleje Beløb i kr. Total I alt Side 23

24 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Sundhedstjenesten - Sundhedspædagogisk aktivitet for 7. klasser Forslagets indhold Nedlæggelse af sundhedspædagogisk aktivitet for 7. klasses børn - sundhedsværkstedet. Sundhedsværkstedet er et tilbud hvor man kan tjekke sin sundhed og giver aktuel viden om alder og udvikling. Aktiviteten er et 2-timers forløb med 2 sundhedsplejersker på alle skoler i Slagelse kommune. Der er fokus på børn med overvægt, lungefunktionsnedsættelse, interaktionen på børnene imellem, mulighed for opsporing af ensomhed og dermed mistrivsel og høre- og synstjek. Konsekvenser for målgruppen Manglende mulighed for opsporing af mistrivsel og sårbare børn. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Forslaget understøtter ikke Børne- og ungepolitikken, herunder særligt temaet om rettidig indsats. Personalemæssige konsekvenser Reducering af personalet Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Sammenhæng til den sundhedsorienterede samtale i 1. klasse som ligeledes er fremsat fra Sundhedstjenesten og som dermed samlet set svækker det forebyggende arbejde på skolerne. Beløb i kr. Total 0,5 fuldtidstilling I alt Side 24

25 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Sammenlægning af tandplejen Forslagets indhold I budget indgår der et anlægsønske om at samle Tandplejen i Slagelse, således at der fremadrettet vil blive Tandpleje i Slagelse, Korsør og Skælskør. Sammenlægningen har et effektiviseringspotentiale som af Administrationen vurderes til 0,5 mio. kr. årligt med effekt fra Konsekvenser for målgruppen Ingen. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen. Personalemæssige konsekvenser Reducering af tandlægepersonale. Sammenhæng til øvrige forslag Forslaget er afhængig af anlægsønsket og kan kun realiseres såfremt anlægget vedtages. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Beløb i kr. Total Reducering af tandlæger I alt Side 25

26 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Tandplejeforløb for 4. og 6. klasser Forslagets indhold Nedlæggelse af forebyggende arbejde på skolerne. Tandplejen laver i dag et forløb for alle 4. og 6. klasser som et forebyggende arbejde. Der er tale om et forløb med det gennemgående tema om tandhygiejne 4. klasserne får instruktion i tandbørstning og gode kostvaner i klassen som efterfølgende bliver fulgt op hos tandplejen. 6. klasserne bliver vejledt i gode kostvaner med særligt fokus på flydende væsker, herunder søde og sure drikke - praktisk omkring måling af ph-værdier og nedbrydning af emalje. Konsekvenser for målgruppen Det vil svække den forebyggende indsats. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen. Personalemæssige konsekvenser Reducering af Tandplejer/Klinikassistenter Sammenhæng til øvrige forslag Ingen. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Beløb i kr. Total fuldtidsstilling Tandplejer/Klinikassistent I alt Side 26

27 Driftsønsker Politikområde Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) 7.01 Pleje og omsorg Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser Aflastningspladser Der søges om midler til 4 ekstra aflastningspladser, da der har vist sig behov for yderligere aflastningspladser grundet øget pres som følge af hurtigere udskrivninger fra sygehus. I forbindelse med etableringen af disse 4 nye pladser er der et ønske om, at adskille de nuværende 18 aflastningspladser og de 6 rehabiliteringspladser på Plejecentret Blomstergården. Begrundelsen herfor er, at praksis har vist, at der pt. er en uhensigtsmæssig sammenblanding af målgrupper (svært demente borgere og rehabliteringsborgere). Pladserne er pt. samlet med i alt 24 boliger/pladser i samme hus på Blomstergården; dog med en opdeling af huset på hhv. 12 og 12 pladser. Der fremsættes her ønske om, at de 12 aflastningspladser bevares og samles i en enhed på Blomstergården; og de 6 tilbageværende/nuværende aflastningspladser flyttes og etableres i øvrige plejecentre. Til brug for etableringen søges der i den forbindelse om budget til 4 af disse pladser, da der i det nuværende driftsbudget er midler til etablering af de 2 aflastningspladser. Med etablering af de 4 nye aflastningspladser vil det aflaste driften og det pres, der er på Myndighedens budget i forhold den øgede efterspørgsel fra målgruppen. Plejecentrenes drift vil ikke blive berørt, i det de tilføres budget til det øgede antalt aflastningspladser ud over det driftbudget de har i dag. Det vil sikre, at det ikke påvirker driften i forhold til de øvrige beboere. Hvis kapaciteten af aflastningspladser ikke følger med den øgede efterspørgsel vil det resultere i øget pres på pres på hjemmeplejen, idet borgeren formentlig vil skulle understøttes med mere hjælp i hjemmet - både i forhold til borgerens plejebehov og aflastning i forhold til pårørende. Driftsønsker driftmidler til 4 ekstra aflastningspladser Total I alt Side 27 Beløb i kr.

28 Driftsønsker Politikområde Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) 7.01 Pleje og omsorg Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser Drift af velfærdsteknologi Velfærdsteknologi drift En medarbejder til velfærdsteknologisk team. Det gode liv Velfærdsteknologisk Strategi , blev vedtaget november 2014 i hhv. og Handicap- og Psykiatriudvalget. Den velfærdsteknologiske enhed er i fuld gang med implementering af strategien. Endnu en medarbejder til den velfærdsteknologiske enhed vil betyde at vi kan sætte endnu mere turbo på denne implementering og hermed sikre at vi når de mål der er for velfærdsteknologi i Slagelse Kommune. Driftsønsker Drift af velfærdsteknologi Beløb i kr. Total I alt Side 28

29 Driftsønsker Politikområde Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) 7.02 Sundhed og forebyggelse Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser Pulje til implementering af sundhedspolitik Det er altafgørende for sundhedspolitikkens succes, at særligt velfærdsområderne i Slagelse Kommune igangsætter initiativer og gerne på tværs af centrene, så vi har et helhedsorienterede blik på borgerne. For at fremme det tværgående samarbejde om borgernes sundhed, foreslås det at oprette en pulje på samlet 2 millioner kroner pr. budgetår. Puljen skal således finansiere sundhedsindsatser på tværs af kommunen. Puljen administreres af Center for sundhed og omsorg, hvor også indsatserne igangsættes og evalueres til videre læring om sundhedsfremmende indsatser. Det foreslås at følgende udvalg bidrager til puljen: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (kr ), Handicap og Psykiatri (kr ), Uddannelsesudvalget (kr ), Kultur-, Fritid- og Turisme (kr ) samt Sundheds- og seniorudvalget (kr ). Driftsønsker Beskæftigelses- og integrationsudvalget Handicap og Psykiatriudvalget Uddannelsesudvalget Kultur-, Fritid- og Turismeudvalget Sundheds- og seniorudvalget Beløb i kr. Total I alt Side 29

30 Driftsønsker Politikområde Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) 7.02 Sundhed og forebyggelse Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser Øget aktivitet på hjælpemiddelområdet, sygeplejen og genoptræningen Hjælpemiddelområdet: Pr. 1. januar 2015 trådte 83a i Lov om social service i kraft. Lovændringen indebærer, at inden, der kan gives bevilling til personlig pleje eller praktisk hjælp (hjemmehjælp), skal alle borgere vurderes i forhold til om et rehabiliteringsforløb kan ændre omfanget af behovet for hjælp. Der forventes som følge heraf en øget aktivitet på hjælpemiddelområdets driftsbudget på 0,5 mio.kr. til dækning af udgifter til primært småhjælpemidler, bl.a. badebænke, greb, toiletforhøjere, fjernelse af dørtrin o.lign., der følger af de rehabiliterende indsatser. Konsekvensen er en forventet merudgift på 0,5 mio. kr. på områdets driftsbudget til indkøb af småhjælpemidler. Sygeplejen: I sygeplejen er antallet af timer øget med omkring timer de sidste 3 år, svarende til over 400 flere borgere. Dertil kommer, at det er væsentligt mere plejekrævende borgere. Genoptræning: Antal træningsforløb steg 8% fra 2013 til svarende til 204 træninger. Gennemsnitlig ventetid i 2014 steg til 5 hverdage for genoptræningsplanerne - fra 4 hverdage. De første 4 måneder i 2015 viser en endnu større stigning i antal genoptræningsplaner (vedligeholdelsestræningerne ser ud til at holde niveau'et fra 2014) - svarende til på årsplan en stigning i forhold til 2014 på 24% lig med 639 træninger. I Slagelse Kommune er der besluttet en max gennemsnitlig ventetid på 5 hverdage i den nye sundhedsaftale max 7 hverdage. Ved max 7 hverdage vil en del af stigningen kunne udføres indenfor nuværende ressourcer - men langt fra hele stigningen. Hvis prognosen holder, vil ventetiden overstige 7 hverdage. Årsagen til stigningen er formentlig, at der kommer flere borgere hurtigere igennem på sygehusene. På nuværende tidspunkt foreslås, at området styrkes med 2 terapeutstillinger. Driftsønsker Imødegåelse af stigning i genoptræningsplaner Øget aktivitet på hjælpemiddelområdet Sygeplejen Total I alt Side 30

31 Driftsønsker Politikområde Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) 7.02 Sundhed og forebyggelse Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser Udvidelse af udskrivningsvisitatorteamet Der søges om udvidelse med en udskrivningsvisitator i det nuværende udskrivninggsteam i visitationen, så der i alt er 4 udskrivnngsvisitatorer i teamet. Som følge af den nye Sundhedsaftale er der et øget pres på udskrivningerne i form af hurtigere udskrivelser uden nogle tidsfrister og langt flere telefoniske kontakter fra visitationen til sygehuset for at sikre en god udskrivelse samt hypppigere kontakt fra pårørende, der er usikre i forhold til den forestående udskrivelse. Der er behov for meget koordinering på kortere tid for at sikre, at alle aftaler er på plads forud for udskrivelsen, så overgangen mellem sygehus og kommune forløber bedst muligt og under trygge forhold for borger og pårørende. Driftsønsker Udvidelse af udskrivningsvisitatorteamet Beløb i kr. Total I alt Side 31

32 Anlægsønske Politikområde: Pleje og omsorg Type anlægsønske Nummer (4 - Udvalg - Politikområde - Løbenummer) Udviklingsønske Beskrivelse af ønske: Ombygning af køkkener på plejecentrene På mødet den 13. august 2014 besluttede udvalget, at der skal arbejdes videre med model 2 med et centralkøkken placeret på Skovvang. Baggrunden er at, Sundheds- og Omsorgsudvalget i 2013 besluttede, at der arbejdes med ny model for madproduktion, således at madproduktionen retænkes efter principperne i et leve-bo miljø. Denne model indebærer, at madproduktionen helt eller delvist foretages lokalt på de enkelte plejecentre/boenheder med størst mulig involvering/deltagelse af beboerne. På baggrund af det politiske ønske blev der lavet en analyse af køkkenfaciliteterne på de 10 kommunale plejecentre og den selvejende institution Antvorskov. Analysen mundede ud i 3 modeller for fremtidig madproduktion: Model 1: hvor hver enkelt afdeling på hvert center selv producerer og tilbereder alle døgnets måltider. Model 2: hvor èt eksisterende centralkøkken kan forsyne afdelingskøkkenerne med dele af måltiderne. Model 3: hvor der bygges et nyt centralkøkken på bar mark til at forsyne afdelingskøkkenerne med dele af måltiderne. Justeret model 2 I forhold til model 2, som udvalget besluttede at gå videre med, er det imidlertid vurderingen, at modellen kan realiseres med en væsentlig mindre anlægsinvestering end den, der i første omgang blev beskrevet i modellen. I den oprindelige model 2 forudsættes det, at der foretages en om-/tilbygning af Skovvang til 12,5 mio. kr., hvor køkkenet opgraderes med det sidst nye produktionsudstyr samt får udvidet køle- og lagerkapacitet. Det er vurderingen, at modellen stort set kan gennemføres i Skovvangs nuværende rammer med en mindre investering på ca. 0,5 mio. kr. til øget kølekapacitet mv. Herudover 0,3 mio. kr. til projektering og rådgivning i forbindelse med udbud af ombygningen af de enkelte plejecenterkøkkener. Invensteringen på Skovvang på 0,5 mio. kr. vil der være behov for at afholde allerede i Tilpasningerne af de enkelte køkkener ude på plejecentrene vil stadig være nødvendige og kan gennemføres i Disse tilpasninger er opgjort til 5,8 mio. kr. Den samlede anlægsinvestering svarer til 3,675 mio. kr. Evt. særligt vedr. krav/ønske om tidspunkt for gennemførelse: Der vil være behov for at investeringen på 0,5 mio. kr. til udvidet kølekapacitet kan gennemføres i 2015, da modellen forudsættes implementeret gradvist fra efteråret 2015, da produktionen til plejecentre lukket på Antvorskov (hvilket er en forudsætning i model 2) Beløb i kr. - foreløbigt anslået Anlægsramme I alt Afledte driftsudgifter I alt Side 32

33 Anlægsønske Politikområde: 7.01 Type anlægsønske Nummer (4 - Udvalg - Politikområde - Løbenummer) Udviklingsønske Beskrivelse af ønske: Interaktive tavler 1.Skal bruges til undervisning, og til video konference. 2.Plejecentrerne vil kunne lave videokonference med hjemmesygeplejen om aften og om natten 3.Plejecentrerne vil kunne holde møder på tværs sammen på skærmen. 4. Tavlerne vil også kunne benyttes til, at planlægge det daglige arbejde. Evt. særligt vedr. krav/ønske om tidspunkt for gennemførelse: Beløb i kr. - foreløbigt anslået Anlægsramme indkøb 20 stk. tavler a. stk. pris kr I alt Afledte driftsudgifter servive af tavlerne I alt Side 33

34 Anlægsønske Politikområde: 7.01 Pleje og omsorg Type anlægsønske Nummer (4 - Udvalg - Politikområde - Løbenummer) Udviklingsønske Beskrivelse af ønske: Skælskør Plejecenter, udvikling af faciliteter Vision: Bygninger og udenomsarealer ønskes udviklet og ombygget til at imødekomme moderne plejeformer (Bo-Leve- Miljø) med fokus på livskvalitet og selvbestemmelse. Yderligere omdrejningspunkter vil være personalets arbejdsmiljø og undersøgelser med henblik på den bedst mulige brug af de eksisterende arealer. Baggrund: Der er flere vinkler på ønsket om at udvikle og ombygge plejecentret: - Arbejdstilsynet har påpeget, at arbejdsmiljølovgivningen ikke kan overholdes på SKælskør Plejecenter, hvis en beboer måtte få brug for hjælp af to personer på badeværelset i stedet for een. - Dertil er bygningernes nuværende indretning ikke optimal til at facilitere Bo-Leve-Miljø-plejetilgangen, men omvendt er både personale og beboere meget glade for beliggenheden og vil gerne forblive på stedet. Et analysearbejde, hvor centeret overgår fra at blive kommunalt ejet og drevet til at overgå til almene boliger, peger på tre scenarier for ombygning og de skal bearbejdes i det videre forløb. - Der er mange ubenyttede arealer i ejendommen som helhed. I det videre forløb undersøges om disse arealer kan benyttes mere optimalt ift plejeform og arbejdsmiljø, og/eller om nogle af arealerne evt skal frasælges. Skemaet viser bruttoøkonomien incl moms for en almen boligløsning, hvor plejecentret sælges til et kommunalt almennyttigt boligselskab. OBS: På fagudvalgets møde den 30. april 2015 blev flg. besluttet: Forslag til anlægsønske Skælskør Plejecenter, udvikling af faciliteter godkendt, dog skal beskrivelsen præciseres i samarbejde med Økonomicentret, så det fremgår, at det er lånefinansieret, og tillige skal forslaget indeholde en ændret tids- og handleplan for projektet, så det kan afsluttes med udgangen af Evt. særligt vedr. krav/ønske om tidspunkt for gennemførelse: Projektet gennemføres med en høj grad af inddragelse af brugere, pårørende, medarbejdere og andre interessenter omkring plejecentret, hvorfor der er en vis modningstid på beslutninger i forhold til plejecentrets endelige indhold. Det vil derfor være uhensigtsmæssigt og vanskeligt at presse tidsplanen i forhold til det her/tidligere angivne (Anlægsskema). Behovsafdækning/ programmering pågår. Byggeprojekt begynder medio 2017 og forventes afleveret i oktober Beløb i kr. - foreløbigt anslået Anlægsramme Byggeomk. Incl. moms og grund Lånefinansiering 88% af anskaffelsessum Beboerindskud 2 % af anskaffelsessum Grundkapital Finansiering af ældreboliger Kommunal nettoudgift til servicearealer Indtægt grund, som indgår i boligdel Udgift til grundkapital Nettoudgift Slagelse kommune I alt Afledte driftsudgifter I alt Side 34

35 Anlægsønske Politikområde: 7.02 Sundhed og Forebyggelse Type anlægsønske Nummer (4 - Udvalg - Politikområde - Løbenummer) Udviklingsønske Beskrivelse af ønske: Sundhedshus har fået udarbejdet en forundersøgelse vedr. evt. etablering af sundhedshus med baggrund i følgende: Overordnet oplever landets kommuner, at der stilles større og større krav til både flere og mere kvalificerede sundhedstilbud for at sætte fokus på forebyggelse. Det betyder blandt andet, at sundhedsområdet de kommende år skal have øget fokus på udnyttelse af ressourcerne gennem styring, prioritering, kompetenceudvikling, styrkelse af faglige miljøer og en øget tværfaglig indsats. Samtidig er der krav til, at borgerne oplever tilbud med sammenhæng og helhed på tværs af de forskellige fagområder. Et sundhedshus med flere forskellige fagområder vil kunne støtte denne udvikling samtidig med mulighed for bedre samspil kan understøtte de kommende års effektiviseringskrav - enten gennem færre ressourcer til nuværende opgaver eller løsning af flere opgaver for de nuværende ressourcer. Det vil sige en investering, som vil kunne give en mere effektiv drift. Forundersøgelsen har vist, at der kan være behov for et areal på ca m2 og at investeringen i et sundhedshus ligger mellem 30 og 60 mio kr. afhængig af omfanget af ombygning af eksisterende bygning - nybyggeri vil være ca. 60 mio kr. Etablering af et sundhedshus er en kompleks sag, der involverer mange interessenter, afføder behov for nye arbejdsgange og udarbejdelse af business cases. Sundheds - og seniorudvalget foreslår at der afsættes midler til kortlægning og udarbejdelse af byggeprogram forud for endelig stillingtagen til etablering af et sunhedshus. Evt. særligt vedr. krav/ønske om tidspunkt for gennemførelse: Undersøgelse med kortlægning, afdækning af muligheder og udarbejdelse af byggeprogram forelægges i forbindelse med budget 2017 Beløb i kr. - foreløbigt anslået Anlægsramme Kortlægning, afdækning og byggeprogram I alt Afledte driftsudgifter I alt Side 35

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Tabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen

Tabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen Handleplan 2019, Sundheds- og Ældreafdelingen, marts 2019 Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 12. marts 2019 på baggrund af budgetopfølgning, at synliggøre økonomien på udvalgets områder.

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2017:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2017: Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE.

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Vi er midt i budgetfasen, hvor der sker en sammenholdelse mellem ønsker fra det løbende strategiarbejde og det realiserbare

Læs mere

Sundhedsudvalget Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling

Sundhedsudvalget Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling Sundhedsudvalget Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling SU 1 51 Tilpasning af midler til kommunal medfinansiering på sundhedsområdet -1.209.000-1.209.000-1.209.000-1.209.000 SU 2 52

Læs mere

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. Bemærkninger til budget 2017 politikområde Ældre Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. I 1.000

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Ældre- og Sundhedsudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget Oplæg om udvalgenes driftsbudgetter Ældre- og Sundhedsudvalget Budgetorienteringsmøde den 18. august 2015 Økonomiske oversigter 2016 2017 2018 2019 Rammereduktioner (1,5%) Ældre- og Sundhedsudvalgets ramme

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Oversigt Budgetforslag B

Oversigt Budgetforslag B Tabel 1. Oversigt over byrådsindstillinger fra Sundhed og Omsorg Budgetforslag B2015 B2016 B2017 B2018 1. Madtilbuddet i plejeboligerne 18,0* 9,0 9,0 9,0 2. Stigende udgifter til botilbud og bostøtte 17,7

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Ansøgte midler til løft af ældreområdet Resumé af de samlede indsatser: Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen styrkes fortsat ved at fastholde ansættelsen af flere ergoterapeuter. Besparelse på tid

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Nye anlægsprojekter. Betegnelse SUM / TRANSPORT Udfyldt af: JR. Dato:

Nye anlægsprojekter. Betegnelse SUM / TRANSPORT Udfyldt af: JR. Dato: Nye anlægsprojekter Udfyldt af: JR Udvalg: Folkesundhed og Omsorgsudvalg Udgifter og indtægter anføres særskilt Dato: 29-05-2017 Prioritet Betegnelse (beløb er i ) Vedligeholdelse af kapitalapparat Implementering

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm.

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139 mindst

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Fredericia Kommune Tilskud en værdig ældrepleje 2019: Tilskud bedre bemanding

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets Sagsnr. 286217 Brevid. 2480616 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets 5. januar 2017 område Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Indhold Indledning...3 Et samlet dagcenter...3 De økonomiske konsekvenser...4 Et samlet aflastnings- og rehabiliteringscenter...5 De økonomiske konsekvenser...6

Læs mere

Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals

Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals 1. Indledning Byrådet har godkendt etableringen af 100 nye plejehjemspladser i det nye Plejecenter

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg Høring 1. Resume Byrådet skal efter

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

-7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel. -1,0 - Fleksible døgnpladser

-7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel. -1,0 - Fleksible døgnpladser Bilag 1A. Handlingsplan SOU Udvalg Beløb (mio. kr.) Handlingsplaner Sundheds- og omsorgsudvalget i alt 22,2 I alt Enkeltinstitutioner med selvstændige handlingsplaner - Hjemmeplejen - Hjemmesygeplejen

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Velfærdsudvalget -300

Velfærdsudvalget -300 Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Albertslund Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 4.356.000 Tilskud bedre

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Der er i budgetforliget 2014 afsat 1,0 mio. kr. årligt i 3 år til sundhedsområdet.

Der er i budgetforliget 2014 afsat 1,0 mio. kr. årligt i 3 år til sundhedsområdet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 21. oktober 2015 Det nye Vikærgården 1. Resume Det nye Vikærgården omfatter en samling af akut- og rehabiliteringsfunktionerne samt

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019.

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019. Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Favrskov Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 8.004.000 kr. Tilskud bedre

Læs mere

Referat. Ældre- og Omsorgsudvalget_ Mødedato: 4. juni Mødetidspunkt: 19:45. Mødested: Udvalgsværelse 2. Deltagere: Fraværende:

Referat. Ældre- og Omsorgsudvalget_ Mødedato: 4. juni Mødetidspunkt: 19:45. Mødested: Udvalgsværelse 2. Deltagere: Fraværende: Referat Mødetidspunkt: 19:45 Mødested: Udvalgsværelse 2 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Åbne dagsordenspunkter 61Borgerens lokale sundhedsvæsen 2019-20224

Læs mere

Mulighedskatalog Mulighedskatalog. Social- og Sundhedsudvalgetudvalget

Mulighedskatalog Mulighedskatalog. Social- og Sundhedsudvalgetudvalget Social- og Sundhedsudvalgetudvalget 1.000 kr. Nr. Social- og Sundhedsudvalget 2019 2020 2021 2022 M.SSU1 Forbedring af tilgængelighed - handicappede 50 0 0 0 M.SSU2 Udvide midlertidig boliger med 1 bolig

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 august 2014 Prioritet Indsats (herunder kategori 1-4 se ansøgningsskema) 1 God dag ved egen kraft på plejecentrene.

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger BUDGET 2016-19 SOCIAL- OG SUNDHEDSVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 005.00.01 Ældreområdet -1.900-1.900-1.900-1.900

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019.

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019. Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Tilskud en værdig ældrepleje 2019: Tilskud bedre bemanding i ældreplejen

Læs mere

Et Godt Ældreliv. Ældre- og værdighedspolitik Godkendt af Byrådet den

Et Godt Ældreliv. Ældre- og værdighedspolitik Godkendt af Byrådet den Et Godt Ældreliv Ældre- og værdighedspolitik 2018-2021 Godkendt af Byrådet den 17.12.2018 Forord Fredensborg Kommunes ældre- og værdighedspolitik er grundlaget for at sikre værdighed i ældrelivet og livskvalitet

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Ældreområdet 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 CRS 0 0-500 -500 Plejecentre - generel lønbesparelse - 1.900-1.900-1.400-1.400 I alt -1.900-1.900-1.900-1.900 + = udgift, - = indtægt 1: Hjemtagning af opgaver,

Læs mere

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:

Læs mere

Visitationen. Møde i Ældrerådet den 28. marts 2018

Visitationen. Møde i Ældrerådet den 28. marts 2018 Visitationen Møde i Ældrerådet den 28. marts 2018 Visitationens opgaver I Visitationen er en myndighedsafdeling i Ældre og Social Service, som vurderer og bevilger ydelser og indsatser på baggrund af lovgivning,

Læs mere

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Ansøgte midler til løft af ældreområdet Resumé af de samlede indsatser: Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen styrkes gennem ansættelse af flere ergoterapeuter og gennem kompetenceudvikling af medarbejderne.

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder Sektor Serviceydelser for ældre 1 Træningsbudgettet på Budgettilpasning i lyset af mindreforbrug i 2017. 86 Behovet er ændret bl.a. som følge af øget brug af Digirehab samt generel øget fokus på visiteringspraksis.

Læs mere

Samlet for alle udvalg

Samlet for alle udvalg Forslagsnummer Tekst der beskriver forslaget Pol/ Adm 2013 2014 2015 2016 Social- og Sundhedsudvalget 503.03.01.13 Løft af sundhedsindsatsen A -2.558-2.558-2.558-2.558 Samlet for SSU -2.558-2.558-2.558-2.558

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE ÆLDRE BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL 2010

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE ÆLDRE BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL 2010 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE ÆLDRE BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL 2010 Guldborgsund kommune Juni 2010 Indledning Budgetopfølgningen pr. 30/4-2010 omhandler væsentlige udviklingstendenser og kommentering

Læs mere

Mål for temaet om livskvalitet 1. Rehabilitering. Udkast til Ældre- og Værdighedspolitik 2018

Mål for temaet om livskvalitet 1. Rehabilitering. Udkast til Ældre- og Værdighedspolitik 2018 Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Ældre- og værdighedspolitikken retter sig både mod borgere over 65 år og borgere med pleje og behandlingsbehov. Eksempelvis alvorligt syge i alle aldre, der har behov

Læs mere

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET Som led i udmøntningen af ældremilliarden til løft af ældreområdet er det besluttet, at der efter et år skal gennemføres en erfaringsopsamling. Som det fremgår af tilsagnsbrevet, er det et krav til alle

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK

VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2021 Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. XX. XXXXXXX 2018 1 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til seniorområdet. Siden

Læs mere

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Beslutning: Masterplan for En god og tryg ældrepleje Sagsnr. i ESDH: 18/15117 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv I det politiske arbejdsprogram

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger

Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger 22. august 2018 Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger Indledning Det vedlagte materiale udgør Direktørgruppens forslag til,

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Tekst med rødt er tilføjelser siden 1. Budgetopfølgning 2015 Forslag Kort beskrivelse af indsatsen Indsatsen tager afsæt i masterplanen

Læs mere

Prioritering af puljemidler til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem

Prioritering af puljemidler til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem Acadre sagsnr.: 18/1703 Sagsforløb: SSU- ØU-KB -Åben sag Mødedato: 30-04-2018 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: glheps Prioritering af puljemidler til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem Baggrund

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Politikområde 06. Ældre og 07. Sundhed

Politikområde 06. Ældre og 07. Sundhed 06. Ældre og 07. Sundhed Rammen 3.370.000 Tiltag Beløb Alternativt Beløb 01 Klippekort Frit Valg 1.080.000 Konsekvensskema anvender allerede udarbejdet fra runde 1 02 Klippekort Frit valg 500.000 Nyt Konsekvensskema

Læs mere

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750 Reduktioner (i mio. kr.) Budget Priorit. Service område Formål Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Statusnotat Meningsfuld hverdag for dig Rehabilitering på plejecentre K O L D I N G K O M M U N E 2014

Statusnotat Meningsfuld hverdag for dig Rehabilitering på plejecentre K O L D I N G K O M M U N E 2014 93 Statusnotat Meningsfuld hverdag for dig Rehabilitering på plejecentre K O L D I N G K O M M U N E 2014 Meningsfuld hverdag for dig Meningsfuld hverdag for dig danner grundlaget for at rehabilitering

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1

ODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Indledning og formål Nulvækst i den offentlige økonomi, stadig større forventninger til den kommunale service

Læs mere

Social og sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget

Social og sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget Social og sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 SSU s beslutning Sundhedsudgifter 2300 Velfærdsteknologi

Læs mere