Budgetopfølgning 30. juni 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning 30. juni 2009"

Transkript

1 Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Social og Sundhedsudvalg budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 252,4 511,9 509,4 2,5 0,0 49,3 Ydelseskontoret 6,8 20,4-0,2 20,6 33,4 Boligydelse 4,4 11,0 11,0 39,9 Boligsikring 2,1 5,7 5,7 36,5 Diverse udbetalinger 0,3 3,6-0,2 3,9 8,9 Handicapafdelingen 47,6 104,1 100,5 3,5 0,0 45,7 Herberg og krisecent 0,2 0,8 0,8 24,7 Alkoholbehandling 0,3 1,7 1,7 15,3 Behandling af stofmi 0,9 2,7 2,7 31,5 Beskyttet besk ftige 1,9 3,7 3,7 50,3 Aktivitets- og samv 4,9 12,2 10,7 1,5 40,4 Botilbud for l ngere 14,4 28,9 30,2-1,3 49,7 Botilbud for midlert 15,6 34,6 32,9 1,7 45,0 Hj lpemidler og befo 0,1 3,1 3,1 1,9 Forebyg. indsats for 2,1 3,3 3,3 0,0 64,6 Kontaktpers- og leds 3,8 7,6 6,0 1,6 50,6 Sociale form l 3,5 5,4 5,4 64,5 Myndighedsafdelingen 61,3 120,0 141,2-0,7-20,6 51,1 Andre sundhedsudgift 0,4 1,2 5,1-3,8 29,7 Boplacering af flygt 0,1 0,1 0,1 130,7 ldreboliger -0,1-6,1-6,1 1,0 Driftssikring af bol 0,0 0,0 Pleje og omsorg af 1,9 1,4 1,4 141,4 Hj.midler, forbr.god 11,3 19,0 19,0 59, Plejeveder 0,4 1,0 1,0 38,9 R dgivning og r dgiv 1,4 3,5 3,5 41,1 Personlige till g 1,4 2,8 2,8 49,1 F rtidspension med 5 8,3 21,0 21,0 39,7 F rtidsp. 35% ref. t 10,7 20,9 21,5-0,7 51,5 F rtidsp. 35% ref. g 24,3 51,9 51,9 46,9 Boligydelse til pens -0,0-0,0 11,0-11,0 0,0 Sociale form l 0,6 2,3 2,3-0,0 26,8 Boligsikring 0,0 0,0 5,7-5,7 0,0 Kommunal tandpleje 0,2 0,7 0,7 24,3-1 -

2 ƒvrige sociale form 0,1 0,2 0,2 57,1 Sundhedsafdelingen 45,3 95,0 95,8 0,1-0,8 47,7 Aktivitetsbestemt s 24,8 54,2 54,2 45,8 Tr ningscenter 2,4 5,3 5,1 0,5-0,3 44,5 Aktivitet 2,8 4,8 5,5 0,0-0,7 58,2 Kommunal genoptr nin 0,1 0,4 0,4 24,4 Sundhedsfremme og fo -0,0 1,7 1,7 0,0 0,0-1,8 F lleskonto Sundhed 1,5 4,5 4,5-0,0 34,5 Forebyg. indsats for 7,5 13,5 13,3 0,0 0,2 55,9 ƒvrige sociale form 0,7 0,8 0,9-0,1 90,0 Kommunal tandpleje 5,5 9,8 10,2-0,4 55,6 ldreafdelingen 91,4 172,4 171,8-0,2 0,8 53,0 Personlig & praktisk -4,4-10,6-10,6 0,0 41,6 Socialministeriets p -0,2 0,0 F lleskonto 0,5 3,1 3,5 0,1-0,4 16,6 Bryggerg rden 5,4 12,3 11,2 0,8 0,3 44,0 K rg rden 18,1 34,4 32,6 0,7 1,1 52,6 Gambo 3,5 4,9 4,9 0,0 0,0 72,7 Vesterbo 10,0 20,2 20,6-0,2-0,2 49,7 Solg rden 9,4 15,8 16,1-0,4 0,1 59,3 S bo 6,9 12,7 12,7 0,2-0,1 54,6 Aflastning 2,6 3,4 5,1-1,7 76,2 K kkenet 1,5 0,7 0,0 0,7 199,6 Fritvalgsomr det, ud 32,7 62,9 63,6-0,5-0,2 51,9 Frit valg F lleskont 4,2 10,3 10,2 0,0 41,0 Servicearealer 1,1 2,3 2,0 0,3 49,1 Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Social og Sundhedsudvalg budget budget Bruttoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 309,6 623,6 622,0 1,6 0,0 49,6 Ydelseskontoret 25,6 58,2-0,2 58,4 44,0 Boligydelse 20,4 43,1 43,1 47,3 Boligsikring 4,9 11,5 11,5 42,7 Diverse udbetalinger 0,3 3,6-0,2 3,9 8,9 Handicapafdelingen 50,4 109,8 107,1 2,6 0,0 45,9 Herberg og krisecent 0,4 1,7 1,7 23,9 Alkoholbehandling 0,3 1,7 1,7 15,3-2 -

3 Behandling af stofmi 0,9 2,7 2,7 31,5 Beskyttet besk ftige 1,9 3,7 3,7 50,3 Aktivitets- og samv 5,0 12,3 12,3 40,7 Botilbud for l ngere 16,1 31,8 31,8 50,7 Botilbud for midlert 16,0 35,6 34,5 1,0 45,1 Hj lpemidler og befo 0,1 3,1 3,1 1,9 Forebyg. indsats for 2,1 3,3 3,3 0,0 64,6 Kontaktpers- og leds 3,8 7,6 6,0 1,6 50,6 Sociale form l 3,8 6,3 6,3 59,5 Myndighedsafdelingen 97,0 188,2 247,2-0,7-58,4 51,5 Andre sundhedsudgift 0,4 1,2 5,1-3,8 29,7 Boplacering af flygt 0,1 0,1 0,1 130,7 ldreboliger -0,1-6,1-6,1 1,0 Driftssikring af bol 0,0 0,0 Pleje og omsorg af 1,9 1,4 1,4 141,4 Hj.midler, forbr.god 11,3 19,0 19,0 59, Plejeveder 0,4 1,0 1,0 38,9 R dgivning og r dgiv 1,4 3,5 3,5 41,1 Personlige till g 3,9 7,8 7,8 50,6 F rtidspension med 5 19,9 42,0 42,0 47,3 F rtidsp. 35% ref. t 15,5 32,8 33,5-0,7 47,2 F rtidsp. 35% ref. g 40,6 79,6 79,6 51,0 Boligydelse til pens 0,0-0,0 43,1-43,1 0,0 Sociale form l 1,2 4,9 4,9-0,0 23,8 Boligsikring 0,0 0,0 11,5-11,5 0,0 Kommunal tandpleje 0,2 0,7 0,7 24,3 ƒvrige sociale form 0,1 0,2 0,2 57,1 Sundhedsafdelingen 45,3 95,0 95,8 0,1-0,8 47,7 Aktivitetsbestemt s 24,8 54,2 54,2 45,8 Tr ningscenter 2,4 5,3 5,1 0,5-0,3 44,5 Aktivitet 2,8 4,8 5,5 0,0-0,7 58,2 Kommunal genoptr nin 0,1 0,4 0,4 24,4 Sundhedsfremme og fo -0,0 1,7 1,7 0,0 0,0-1,8 F lleskonto Sundhed 1,5 4,5 4,5-0,0 34,5 Forebyg. indsats for 7,5 13,5 13,3 0,0 0,2 55,9 ƒvrige sociale form 0,7 0,8 0,9-0,1 90,0 Kommunal tandpleje 5,5 9,8 10,2-0,4 55,6 ldreafdelingen 91,4 172,4 171,8-0,2 0,8 53,0-3 -

4 Personlig & praktisk -4,4-10,6-10,6 0,0 41,6 Socialministeriets p -0,2 0,0 F lleskonto 0,5 3,1 3,5 0,1-0,4 16,6 Bryggerg rden 5,4 12,3 11,2 0,8 0,3 44,0 K rg rden 18,1 34,4 32,6 0,7 1,1 52,6 Gambo 3,5 4,9 4,9 0,0 0,0 72,7 Vesterbo 10,0 20,2 20,6-0,2-0,2 49,7 Solg rden 9,4 15,8 16,1-0,4 0,1 59,3 S bo 6,9 12,7 12,7 0,2-0,1 54,6 Aflastning 2,6 3,4 5,1-1,7 76,2 K kkenet 1,5 0,7 0,0 0,7 199,6 Fritvalgsomr det, ud 32,7 62,9 63,6-0,5-0,2 51,9 Frit valg F lleskont 4,2 10,3 10,2 0,0 41,0 Servicearealer 1,1 2,3 2,0 0,3 49,1 Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Social og Sundhedsudvalg budget budget Statsrefusion Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat -57,2-111,7-112,6 0,9 0,0 51,2 Ydelseskontoret -18,8-37,8-37,8 49,7 Boligydelse -16,0-32,0-32,0 49,8 Boligsikring -2,8-5,7-5,7 48,8 Handicapafdelingen -2,8-5,7-6,6 0,9 48,5 Herberg og krisecent -0,2-0,8-0,8 23,1 Aktivitets- og samv -0,1-0,0-1,5 1,5 129,0 Botilbud for l ngere -1,7-2,9-1,6-1,3 60,6 Botilbud for midlert -0,5-1,0-1,7 0,7 48,4 Sociale form l -0,3-0,9-0,9 30,5 Myndighedsafdelingen -35,7-68,2-106,0 37,8 52,3 Personlige till g -2,6-5,0-5,0 51,4 F rtidspension med 5-11,5-21,0-21,0 54,9 F rtidsp. 35% ref. t -4,8-11,9-11,9 39,9 F rtidsp. 35% ref. g -16,3-27,7-27,7 58,7 Boligydelse til pens 0,0 0,0-32,0 32,0 0,0 Sociale form l -0,5-2,6-2,6 21,1 Boligsikring 0,0 0,0-5,7 5,7 0,0-4 -

5 Overblik over budgetændringer Serviceudgifter Handicapafdeling Beskrivelse mio.kr. Herberg og krisecenter Færrer pladser til herberg -0,2 Alkoholbehandling Mindre udgift til abonnement -0,1 Stofmisbrugsbehandling Mindre udgift til abonnement -0,5 Botilbud længerevarende Stigning i døgntakst 3,4 ophold Botilbud midlertidig ophold Øget indtægter dyre enkeltsager -1,4 Hjælpemidler, handicapbiler Nedjustering af bevillinger til 15-1,4 Socialpædagogisk støtte Stigning i antallet af støttetimer 1,3 Sociale formål Objektive abonnementsordning 0,8 I alt 1,9 Myndighedsafdeling Beskrivelse mio.kr. Boplacering af flygtninge Øget tilskud til husleje 0,1 Pleje og omsorg af ældre Merindtægter, andre kommuner -1,0 Hjælpemidler Øget udgifter til hjælpemidler 0,4 I alt -0,5 Sundhedsafdeling Beskrivelse mio.kr. Aktivitetsbestemt sundhed 2,5 Sundhedsfremme -0,2 I alt 2,3 Ældreafdeling Beskrivelse mio.kr. Køkkenet Loft over beboernes betaling 0,5 I alt 0,5 Serviceudgifter I alt 4,2 Overførselsudgifter Ydelseskontoret Beskrivelse mio.kr. Diverse udbetalinger Øget indsats vedr. regresindtægter -0,8 I alt -0,8 Myndighedsafdeling Beskrivelse mio. kr. Personlige tillæg Stigning af udgifter til tandbehandling 0,1 Førtidspension 50 % Færre antal sager -0,9 Førtidspension gl. regler Færre antal sager -0,7 Førtidspension nye Stigning i antal sager 2,0 I alt 0,5 Overførselsudgifter I alt -0,3 i alt 3,9-5 -

6 Nordfyns Kommune har modtaget midtvejsregulering af generelle tilskud i forhold til, hvordan udviklingen har været for kommunerne under ét. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2009 blev der indregnet 10,3 mio. kr. Midtvejsregulering Beløb Overførsler, forsørgelser og aktivering af ledige, budget ,3 Overførsler, forsørgelser og aktivering af ledige. reg. regnskab ,0 Specialiserede socialområde 4,0 Aktivitetsbestemt sundhedsfinansiering -2,0 Ialt 10,3 Af ovenstående skema fremgår, at Nordfyns Kommune har modtaget ca. 4,0 mio. kr. til øgede udgifter på det specialiserede socialområde. Merudgifterne på 3,4 mio. kr. vedr. Botilbud længerevarende ophold skal vurderes sammen med denne midtvejsregulering

7 Ydelseskontoret Boligydelse Budgettet for 2009 forventes overholdt. Boligsikring Budgettet for 2009 forventes overholdt. Diverse udbetalinger Begravelseshjælp Budgettet forventes overholdt. Befordringsgodtgørelse Budgettet forventes overholdt. Regresindtægter Det oprindelige budget 2009 er budgetteret med 0,2 mio. kr. Siden foråret 2009 har ydelseskontoret foretaget en målrettet indsats for at få penge hjem i regressager vedr. sygedagpenge. Pr. 30. juni 2009 er der modtaget 1,6 mio. kr. brutto svarende til 0,8 mio. kr. netto. I hele 2009 forventes der en indtægt på 2,0 mio. kr. brutto svarende til 1,0 mio. kr. netto

8 Handicap og psykiatri Herberg og krisecenter Nordfyns Kommune har erfaringsmæssigt omregnet 1½ helårsplads på herberg og 1 helårsplads på krisecentre. Forstanderne på disse institutioner har lovgivningsmæssigt myndighedskompetencen på Nordfyns Kommunes vegne. Aktuelt er der manglende afregning for en række Nordfynsborgeres ophold i både 1. og 2. kvartal 2009 deraf den lave forbrugsprocent. Der anvises en foreløbig besparelse på Herberg på netto kr , som budget 2009 kan nedskrives med. Området følges nøjes ved næste budgetopfølgning. Alkoholbehandling & Behandling af stofmisbrug På begge misbrugsområder har Nordfyns Kommune valgt at udlicitere opgavevaretagelsen og forsyningsforpligtigelsen til Odense Kommune via entreprenøraftaler. Ved en beregning af abonnementsaftalen vedr. alkoholbehandling med kr mdl., og den takstbaserede aftale vedr. Rusmiddelcentret, forventes en besparelse i 2009 på: Alkoholbehandling, kr Stofmisbrugsbehandling, kr som budget 2009 kan nedskrives med. Beskyttet beskæftigelse & Aktivitets-/samværstilbud Omkring beskyttet beskæftigelse og aktivitets-/samværstilbud er der oprindeligt budgetlagt med henholdsvis 46 & 70 personer løbende tilknyttet disse typer af foranstaltninger(egne institutioner er undtaget). Antallet af personer tilknyttet tilbuddene svinger meget, ligesom de berørte institutioners afregning er meget uregelmæssig. Pr er fordelingen: 58 personer i beskyttet beskæftigelse, 103, 50,3% 68 personer i aktivitets- og samværstilbud, 104, 40,4%. Ved en samlet og aktuel beregning af indskrevne personer i dagtilbud, forventes budget 2009 overholdt. Botilbud for længerevarende ophold De længerevarende botilbud er under hårdt økonomisk pres, og skal ses i lyset af, at budgetforudsætninger er ændret, grundet tilgang/ændring af taksten i botilbud. Under Botilbud for længerevarende ophold er budgetlagt køb af pladser til funktionshæmmede borgere fyldt 18 år, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp i almindelig daglige funktioner herunder pleje, omsorg & behandling. En hjælp som ikke dækkes på anden vis

9 Ved gennemgang af personer i længerevarende botilbud kan det konstateres, at døgntaksten i 68 % af tilfældene er steget med gns. kr , hvilket væsentlig overstiger prisfremskrivning på 4,7 % i 2008/2009, jfr. nedenstående opgørelse over takststigning omhandlende 47 personer i længerevarende botilbud: Stigning med gns. kr. 100 pr. døgn pr. beboer: Stigning med gns. kr. 200 pr. døgn pr. beboer: Stigning med gns. kr. 300 pr. døgn pr. beboer: Over kr. 300 pr. døgn pr. beboer: Takst svarende til prisfremskrivning på 4,7% Uændret eller billigere takst: 13 personer 10 personer 8 personer 1 person 8 personer 7 personer Herudover er der en årlig stigning på kr i f.t. til en person i et enkeltmandsprojekt. Afregning fra eksterne 108-institutioner er meget uregelmæssig, og der mangler fortsat afregning for 2. kvartal Forbrugsprocenter på 49,7 pr. 30. juni 2009 er derfor højere end anført. På baggrund af aktuel beregning af personer i længerevarende botilbud, forventes en budgetoverskridelse, efter beregnet statsrefusion af dyre enkeltsager, med i alt 3,4 mio. kr. Botilbud for midlertidig ophold. Under Botilbud for midlertidige ophold er budgetlagt både samtlige Nordfyns Kommunes støttecentre for udviklingshæmmede, Nordfyns Psykiatricenter og køb af diverse pladser til funktionshæmmede borgere fyldt 18 år med vidtgående eller vedvarende funktionsnedsættelse. Det vil sige botilbud, hvor formålet er optræning/indlæring, støtte til opbygning af en voksentilværelse bredt, give mulighed for udvikling m.m. Kommunens egne botilbud for midlertidige ophold bliver i flere konkrete tilfælde benyttet som erstatning for længerevarende botilbud. Dette sker typisk ved at supplere de konkrete kommunale botilbud med diverse yderligere støtteforanstaltninger i henhold til serviceloven, for at imødekomme borgerens eller de pårørendes ønske om fortsat lokal forankring samt det generelle hensyn omkring mindst mulig indgriben. Der har i 1. halvår 2009 været tilgang: 3 personer overgået fra B&U-regi, 0,6 mio kr. årlig 1 person hvor taksten i botilbud er øget med kr pr døgn, 0,6 mio. kr. årlig (domsanbragt) 1 person i rehabiliteringstilbud , kr. 1,1 mio. kr. Pr. 30. juni 2009 er anvendt 45 % på de midlertidig botilbud, SEL 107, men der mangler fortsat afregning for 2. kvartal, hvorfor den reelle forbrugsprocent er højere end anført. Derudover er der foretaget beregninger vedr. dyre enkeltsager samt regninger til andre kommuner, hvilket resultere i forventede merindtægter i 2009 på kr. 3,3 mio. kr. Sammenlagt nedskrives budgettet med 1,4 mio. kr

10 Hjælpemidler Årsagen til den lave forbrugsprocent er især længere sagsbehandlingstid end forventet (bl.a. lange leveringsfrister fra autoforhandlerne & ventetider på vejledende køreprøver). Der er budgetlagt med ca. 20 bevillingssager, som nedjusteres til 15 bevillinger i Budget kan nedskrives med 1,4 mio. kr. Forebyggende indsats - 85-socialpædagogisk støtte Området er delt op på 3 niveauer, og den overordnede forbrugsprocent er på 52,6 %, fordelt på: Udeteam, som består af 4 ansatte, og dækker p.t. 28 brugere. Særbevilling. Der er 21 personer i eget hjem som er bevilget socialpædagogisk støtte med i alt 185 timer ugl., heraf 2 personer som er bevilget socialpædagogisk støtte, som alternativ for midlertidig botilbud. Ekstra støtte til 15 personer i kommunens egne botilbud. Udgift pr. kvartal kr , jfr. opgørelse for 1. kvartal. Den høje forbrugsprocent på særbevillinger (122,7) skyldes en markant stigning i antallet af socialpædagogiske støttetimer til såvel udviklingshæmmede, senhjerneskadede, psykisk syge samt særlig socialt udsatte gruppen. Især opleves aktuelt en markant stigning i antallet af borgere, hvor forudsætningen for fastholdelse i eget hjem er ekstra socialpædagogisk støtte. Budgetforudsætningerne er ændret med en tilgang på 12 personer, heraf 4 personer med særlige sociale problemer og/eller psykisk vanskeligheder, ligesom der til 2 personer er etableret i alt 50 timers ugl. socialpædagogisk støtte i eget hjem, som alternativ til botilbud udenfor kommune. Budget 2009 forhøjes med: kr. 1.0 mio. kr. - Særbevillling, svarende til 85 timer af gns. kr. 225 pr. time kr. 0,3 mio. kr. - Ekstra støtte, svarende til 25 timer af gns. kr. 225 pr. time. Kontaktpersoner & ledsagelse. Borgerstyret personlig assisstance Den høje forbrugsprocent på ledsagerordning skal ses i sammenhæng med kontaktpersonsordning for døvblinde, og er svarende til ca. 50 %. Budget 2009 forventes overholdt

11 Borgerstyret personlig assisstance Forbrugsprocenten på borgerstyret personlig assistance er 50,7 %. Der mangler afregning for refusionsborger for maj og juni måned, ca. 0,5 mio. kr. Pr. 1. juli 2009 er der kommet ny lovgivning på området, som vil påvirke budget 2009 og Ændringen betyder, der stilles præcist krav om: tidsbestemt tillæg stedbestemt tillæg anciennitet arbejdsmarkedspension funktions-/kvalifikationsløn Taksten pr. time til borgerstyret personlig assistance (BPA) skal beregnes efter Kommunalbestyrelsens gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved levering af hjælp er servicelovens 83 (hjemmehjælp), 84 (afløsning og aflastning) samt 97 (ledsager). Som konsekvens af ny lovgivning pr. 1. juli 2009 forventes merudgifter på 0,9 mio. kr. samt tilsvarende merindtægter vedr. dyre enkeltsager. Området følges tæt, og vil blive uddybet ved næste budgetopfølgning. Sociale formål. Der er et overordnet forbrug på 64,5 %. Sociale formål omhandler dels kommunens budget vedrørende dækning af nødvendige merudgifter(servicelovens 100) og dels abonnement til CSV (Center for Specialundervisning for Voksne), med kr. 5.7 mio. kr. årlig samt Hjerneskaderådgivningen med kr. 0,35 mio. kr. årlig. Der udgiftsføres her modsat tidligere år andre mindre objektive abonnementsordninger omhandlende den generelle kommunale rådgivningsforpligtigelse på det sociale område, jævnfør servicelovens 10 & 12(eks. Nyborgskolen & udviklingshæmmede lovovertrædere m.fl.). Tidligere blev disse abonnementsordninger bogført under administrationen på Økonomiudvalgets område. En aktuel beregning af de Sociale formål nødvendiggør en budgetforhøjelse i 2009 på 0,8 mio. kr

12 Myndighedsafdelingen Myndighedsafdelingen Andre Sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter omhandler kommunens afregning til Regionen for dels færdigbehandlede patienter med fortsat ophold på sygehus og dels patienter på hospice. Der er fortsat et vist efterslæb med hensyn til opkrævning fra Region Syddanmark (færdigbehandlede patienter og hospice). Pr. 30. juni 2009 er der således kun afregnet for 5 måneder. Kommunens tilretning af beredskabet i forhold til de nye varslingsaftaler forventes at sikre overholdelse af det oprindelige budget for 2009 på samlet kr Områderne følges meget nøje. Boplacering af flygtninge Udover supplerende tilskud til husleje ved midlertidig boplacering af flygtninge registreres også udgiftsført istandsættelse af et par fraflyttede lejemål i henhold til 60, stk. 1 i lov om almene boliger. Disse udgifter vil efterfølgende blive refunderet af staten med 100 %. På trods af den meget høje forbrugsprocent pr. 30. juni 2009 anslåes kun et merforbrug på kr Pleje og omsorg af ældre Her udgiftsføres betaling for personlig & praktisk hjælp samt ophold på fremmede plejehjem/ældreboliger. Desuden bogføres indtægter ved salg af pladser plus tilhørende personlig/praktisk hjælp. Endelig udgiftsføres kommunale tilskud til hjemmehjælp, som modtageren selv ansætter samt afregning til private leverandører af hjemmehjælp. Den markant høje forbrugsprocent (141,4 %) skyldes alene, at der på nuværende tidspunkt mangler hjemtagning af indtægter vedrørende borgere fra andre kommuner placeret i ældre- og plejecenterboliger i Nordfyns Kommune for 2. kvartal Der forventes en indtægt i forhold til det budgetlagte på 1,5 mio. kr. Omvendt er der i 2009 et voksende forbrug af private leverandørtimer indenfor hjemmehjælpsområdet, hvilket svarer til en merudgift på 0,5 mio. kr. Samlet forventes en merindtægt på 1,0 mio. kr

13 Myndighedsafdelingen Hjælpemidler, forbrugsgoder & boligindretning Overordnet set forventes der på dette område et merforbrug på kr Omkring optiske hjælpemidler forventes i 2009 bevillinger svarende til kr Der er med andre ord tale om en mindreudgift på kr i forhold til det oprindelige budget. Arm- og benproteseområdet har de første 6 måneder af 2009 oplevet en voldsom stigning i sygehusvæsenets anvisning af proteser. Pr. 30. juni 2009 er der allerede foretaget 10 bevillinger mod en budgetmæssig forventning på 5 sager. På nuværende tidspunkt anslås 15 sager i hele 2009, svarende til en samlet udgift på kr og dermed en merudgift i forhold til budgettet på kr Med hensyn til høreapparater er der i perioden fra januar til og med juni 2009 bevilliget 380 høreapparater mod et forventeligt budgettal for hele 2009 på 658 apparater á kr På nuværende tidspunkt anslås årets bevillinger at blive 800 apparater, svarende til en merudgift på kr Ortopædiske hjælpemidler forventes at udløse en merudgift på kr Behovet for inkontinens- & stomihjælpemidler er stærkt stigende. Myndighedsafdelingen forventer således et fortsat stort pres på udgifterne på dette område. Området anslås at udløse en merudgift på kr i Under gruppering Andre hjælpemidler - 112, det vil sige udgifter til loftlifte, skinner, kaldeanlæg, genbrugshjælpemidler direkte målrettede konkrete borgere, akutdepoter til plejecentre, en række kropsbårne hjælpemidler(diabetesartikler, brystproteser, parykker, kompressionsstrømper m.v.) samt lønudgifter til opsætning og afmontering af nødkald m.m., forventes et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget for 2009 på kr Kommunen er blandt andet ved at have et veludbygget lager af genbrugshjælpemidler. En anden faktor er, at el-scooteren juridisk ikke længere betragtes som et hjælpemiddel men et forbrugsgode. Som en konsekvens af den udbyggede abonnementaftale med CRS (Center for Rehabilitering & Specialrådgivning) forventes de samlede ud udgifter til IT- og kommunikationshjælpemidler kun at udgøre kr , svarende til en mindreudgift på kr Omvendt anslås forbrugsgoder efter servicelovens 113 at stige med kr En afgørende parameter her er som allerede nævnt el-scooterens ændrede juridiske status. En 2-3 omfangsrige boligændringssager er ensbetydende med, at der på dette område forventes en merudgift på kr Udviklingen på hele hjælpemiddel-, forbrugsgode- & boligændringsområdet følges fortsat meget tæt

14 Myndighedsafdelingen Personlige tillæg Forbruget ligger samlet på kun 50,58, som indikerer et overforbrug. Dette øges af det forhold, at 4 folkepensionister, som er flygtninge pr. 1. juli 2009 er overgået til supplement efter reglerne for personligt tillæg mod tidligere integrationsydelse. Dertil kommer, at udgiften til helbredstillæg til tandbehandling er steget markant, idet der nu også gives sygesikringstilskud til plastfyldninger, afledt heraf så også helbredstillæg. Merforbruget forventes at udgøre kr brutto og kr netto Vedr. varmetillæg er reguleringen fra årsopgørelser naturgas først med i pensionen 1. april 2009, ligesom årsregulering Domea og Højstrup først er med til august Førtidspension med 50 % refusion. Højeste/mellemste førtidspension viser et underforbrug på kr brutto kr netto. Forhøjet almindelig førtidspension et underforbrug på kr brutto og kr netto. I alt kr brutto og kr netto. Førtidspension med 35 % refusion (gamle regler) Højeste/mellemste førtidspension et underforbrug på kr brutto og kr netto. Betalinger til/fra kommuner er indregnet en ekstraindtægt på krav fremsendt til Odense og Nyborg Kommune. De har kun villet anerkende tilbageregning 3 år, derfor vil indtægten senere blive nedsat. Samtidig har vi i juli måned betalt kr for en sag til Næstved Kommune. Nettomerindtægten i betalinger til/fra kommuner er i indeværende år kr. cirka Førtidspension med 35 % refusion efter P.t. et merforbrug på kr brutto. Dette overforbrug vil øges for sidste halvår, afhængig af antallet af nytilkendte førtidspensionen. Merudgiften skønnes at kunne blive brutto og netto der forventes delfinansieret af 50 % og gamle 35 % sager. Hyppigste diagnose ved tilkendelse af pension til yngre er psykiske diagnoser kombineret med/affødt af svære sociale belastninger

15 Budgetopfølgning 31. marts 2009 Sundhedsområdet Social og sundhedsudvalget Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen Området omfatter betaling for sygehus ophold for kommunens borgere, den specialiserede genoptræning, der foregår på sygehusene og sygesikringsudgifter. Der er sket ændringer i afregningsreglerne for færdigbehandlede patienter, som gør at kommunen fra 1. maj 09 ændrer deres organisation og arbejdsgange i forhold til indlæggelse og udskrivelser af patienter fra sygehusene for at mindske den ellers stigende udgift til betaling for færdigbehandlede patienter. Selvom det betyder et øget beredskab hos ældreplejen og sygeplejen. I første halvår 2009 er der afregnet for 5 mdr. De første 5 mdr. har der været en større aktivitet på sygehusene. Holder dette aktivitetsniveau samt igangsatte ændrede afregningsregler vil kommunen have et merforbrug på ca. 2,5 mio. ved slutningen af En del af merforbruget kan tilskrives merudgifter til vederlagsfri fysioterapi, som der dog er blevet delvist kompenseret for ved midtvejsreguleringen. Områder hvor vi kan påvirke afregningen på, er ved at forebygge (gen)indlæggelse, samt andre tiltag i kommunen i samarbejde med almen praksis. Kommunal genoptræning Afregningen fra de privat praktiserende fysioterapeuter ske med en vis forskydning, hvorfor der endnu ikke er forbrugt så meget her. Tendensen på genoptræningsområdet er fortsat at kommunen modtager et øget antal genoptræningsplaner, hvorfor der er sendt en helt del flere genoptræningsplaner ud til de praktiserende fysioterapeuter i 2. kvartal Budgettet for den kommunale træning forventes at holde. Sundhedsfremme og forebyggelse I forbindelse med besparelser i foråret 2009 blev puljen beskåret med 1 mio. og resten af midlerne er øremærket til projekter for resten af 2009 gående ind i 2010 og Fælles konto sundhed Den samlede kørselsudgift for Træning og aktivitetsområdet er fra den overgået til lokale vognmænd med månedlige afregninger. Kørselsbudgettet forventes at holde. Der ses et mindre forbrug på 0,2 mio. på sygeplejedepotet, hvilket skyldes nye indkøbsaftaler. Øvrige sociale formål Udmøntningen af servicelovens 18 midler sker politisk med en 80 % fordeling i 1. Kvartal og resten udmøntes i de senere kvartaler. Budgettet forventes at holde. Tandplejen I budgetforliget for 2009 blev indregnet en besparelse på kr. 0,3 mio. Samtidig med at Tandplejen have et underskud på kr. 0,3 mio. fra Der arbejdes på lave en anden struktur i Tandplejen, og det forventes at budgettet for 2009 holdes samtidig med at ventelisten mindskes

16 Budgetopfølgning 31. marts 2009 Ældreområdet Social og sundhedsudvalget Ældreområdet Ældreinstitutioner På kommunes 6 plejecentre bor 231 visiterede borgere med behov for omfattende pleje og omsorg. Centrene drives efter leve-bo plejeprincipper, med størst mulig medindflydelse for beboere og personale. Plejecentrene forventes at kunne holde deres budgetter med udgangspunkt i de indarbejdede besparelser ved indregning af eleverne. Kost- og servicekasser Der budgetteres med 80 kr. pr. dag pr. beboer til mad og 280 kr. pr. beboer pr. måned til service på bo-enhedernes kost- og servicekasser. Forbrug Oprindeligt Budget 2009 Omplaceringer Korrigeret Budget 2009 Bryggergården ,21% Kærgården ,78% Gambo ,64% Vesterbo ,56% Solgården ,44% Søbo ,86% I ALT ,47% Da der er mulighed for at den enkelte bo-enhed selv kan vælge om man vil fremstille maden, eller få den leveret fra Centralkøkkenet, korrigeres de oprindelige budgetter for bo-enhedernes fremstillingsmetoder. Der er bogført for lidt mere end 5 måneder, så budgettet ser ud til at holde. % Betaling for mad på plejecentre I forbindelse med indførelse af loft over beboernes betaling for mad på plejecentrene pr. 1. juli 2009, nedjusteres den forventede indtægt med kr. I forbindelse med midtvejsreguleringen kompenseres området med kr. Køkkenet Der er budgetteret med at der skal leveres kostdage i En del af indtægterne kommer først efter en måned efter at udgifterne er afholdt. Elever De øgede udgifter til elever der er budgetteret med er endnu ikke brugt, da de nye elever først ansættes 1. februar og 1. april og igen 1. august og 1. oktober. Det betyder at udgiftstyngden ligger næste halvår

17 Budgetopfølgning 31. marts 2009 Ældreområdet Social og sundhedsudvalget Frit valg området Der er foretaget en ny stikprøveundersøgelse af tidsforbruget på ydelserne i frit valg til udregning af nye brugertidsprocenter i juni måned. Praktisk hjælp 68,17% Personlig pleje dag 66,10% Personlig pleje øvrig 60,70% Disse ændringer påvirker ikke budgetterne på frit valgs grupperne væsentligt

Budgetopfølgning 31. marts 2009. Social og Sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 31. marts 2009. Social og Sundhedsudvalget Generelt, nettoudgifter Oprindeligt budget 2009 Forbrug 31-03- 2009 Tillægsbevilling Omplasering Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 104,5 499,2 2,4-501,7 20,8

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Budgettet indenfor består af følgende: Handicapafdelingen Myndighedsafdelingen Sundhedsafdelingen Ældreafdelingen Total regnskabsrapport, netto Forbrug 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling Omplasering Korrigeret

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2009

Budgetopfølgning 30. september 2009 Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevillincering Ompla- 2009 2008 30-09- budget budget 2009 2009 2009 2009 2009 Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % % Samlet resultat 377,6

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Social Service/Serviceudgifter 0

Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2008

Budgetopfølgning 30. juni 2008 Budgettet indenfor består af følgende: Handicapafdelingen Myndighedsafdelingen Sundhedsafdelingen Ældreafdelingen Forbrug Oprindeligt Tillægs- Ompla- Korrigeret bevilling 1-6 budget cering budget 2008

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0 opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Handicap- og psykiatri

Handicap- og psykiatri Handicap- og psykiatri Generel beskrivelse Afdelingen er fysisk placeret på Søndersø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser. Sagsbehandling og bevilling vedrørende: Socialpædagogisk

Læs mere

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 20.044 00 Serviceudgifter 8.849 55 Den centrale refusionsordning -269 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.464 10 Social Service/

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 9.292 Egentlige tillægsbevillinger 9.000 Finansieret til/fra andre udvalg 292 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. 1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 7.098

10 Social Service/Serviceudgifter 7.098 opfølgning pr. 30. juni Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.098 Egentlige tillægsbevillinger 7.100 Finansieret til/fra andre udvalg -2 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4. Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

1. Behandling budget 2010

1. Behandling budget 2010 Generel beskrivelse består af de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter som betaling til Regionen for indlæggelser, den specialiserede genoptræning, sygesikringsydelser m.v. Området dækker også kommunens

Læs mere

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Udgiftsrammen udgør 773,1 mio. kr. inklusiv overførsler fra 2008 og konsekvenser af årets budgetreguleringer m.v., og indtægtsrammen udgør 199,7 mio.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem

Læs mere

Handicap- og psykiatri

Handicap- og psykiatri Handicap- og psykiatri Generel beskrivelse Afdelingen er fysisk placeret på Søndersø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser. Sagsbehandling og bevilling vedrørende: Socialpædagogisk

Læs mere

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Velfærdsudvalget -400

Velfærdsudvalget -400 Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2012 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Politisk økonomiopfølgning 2012 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Politisk økonomiopfølgning 212 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med marts måned Regnskab 212 Side 1 Timer Visitationen antal Visiterede timer total 3.658 3.76 3.676 - - - - - - - - - Visiterede

Læs mere

Bemærkninger til budget 2018 politikområde sundhed

Bemærkninger til budget 2018 politikområde sundhed Bemærkninger til budget 2018 politikområde sundhed Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed Regnskab 2018 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og Sundhedsudvalget -20.365 00 Serviceudgifter -11.610 55 Den centrale refusionsordning 1.238 66 Aktivitetsbestemt

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.615

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Politisk økonomiopfølgning 21 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med februar måned Regnskab 1. marts 21 Side 1 Visitationen Budgetlagt antal Antal visiterede timer pr. uge 3352 3351 Visiterede

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 2/212 Social- og Sundhedsudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport... 5 Aktivitetsrapport... 6 1 - Antal borgere, der modtager hjemmehjælp i eget hjem...

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013 Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. oktober 2018) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. oktober 2018) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler

Læs mere

Regnskab Regnskab Regnskab. Regnskab Anlæg

Regnskab Regnskab Regnskab. Regnskab Anlæg Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af driftsudgifter til de 4 ældredistrikter Nord, Syd, Vest og Øst der varetager den kommunale ældrepleje. De udgifter det ikke kan henføres direkte til distrikterne

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/5 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Ældrerådet 251 0 251 0 2 Tomgangsleje 3.498

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen

Læs mere

10 Social service/overførsel 432 Egentlige tillægsbevillinger 616 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -184

10 Social service/overførsel 432 Egentlige tillægsbevillinger 616 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -184 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -894 Egentlige tillægsbevillinger -100 Finansieret til/fra andre udvalg -794 10 Social service

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.

Læs mere

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde Beskrivelse af brugere Beskrivelse af opgaver Hovedparten af opgaverne på det specialiserede voksen socialområde varetages i Ikast-Brande

Læs mere

Bemærkninger til budget 2019 politikområde sundhed

Bemærkninger til budget 2019 politikområde sundhed Bemærkninger til 2019 politikområde sundhed Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 10 21. maj 2014 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Voksen-/Handicapområdet Social og voksen / handicap I det følgende fremlægges opfølgning

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2011 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed. Til og med december måned

Politisk økonomiopfølgning 2011 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed. Til og med december måned Politisk økonomiopfølgning 211 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med december måned Regnskab 9. januar 212 Visitationen Visiterede timer pr. uge 3431 3562 3548 3511 3424 3499 3572 3537 3441

Læs mere