KORAProjektets overskrift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORAProjektets overskrift"

Transkript

1 KORAProjektets overskrift 15 Samlokalisering af ambulant misbrugsbehandling 23 Samling af ungdomsklubber 26 Nedlægge eller samle tandklinikker 28 Samlokalisering af den kommunale hjemmepleje 35 Ændret organisering på ejendomsområdet 36 Ændret organisering af teknisk servicemedarbejdere/pedeller 37 Centralisering af lejeaftaler 44 Sammenlægning af ledelsesstillinger 45 Afklaring af kontanthjælpsmodtagere ved tværfaglig enhed 49 Ændring af ledelsesstruktur 50 Samling af evidensbaserede familieprogrammer i én enhed 51 Etablering af fremskudt og sammenhængende indsats til udsatte unge 53 Samlet udførerenhed i relation til rehabilitering 61 Sammenlægning af driften på halområdet 67 Omstrukturering af fritids-, junior og ungdomsklubber 68 Ændret organisering og ressourcetildeling til klubområdet 72 Ændring i personalesammensætning i tandplejen 73 Fælleskommunal tandregulering 76 Omorganisering og optimering af driften på vej- og parkområder 78 Ændret ledelsesstruktur som følge af færre distrikter 86 Optimering af servicelederfunktion i rengøringen 87 Gennemgang af it-systemer og aftaler 88 Reduktion af madspild 91 Udvidelse af omstillingens rolle som kontaktcenter 93 Opdatering af BBR 94 Indrejser flyttes til ICS 97 Faglig sparring på sagsniveau på visitation til ydelser 100 Styring og fokus på omkostningseffektive løsninger 101 Skærpet visitation og sammenlægning af hjemmevejlederkorps 103 Ansættelse af flere sagsbehandlere 104 Prioritering af PPRs mødeaktivitet 105 Samarbejde om overgange for unger over Skærpet formål og løbende tilpasning af kontaktpersonordninger 113 Nedlæggelse af pedelfunktion på musikskole 119 Modulordning i skoleklubberne 122 Et mere lokalt SSP netværk Optimering af visitatitionspraksis og udbetalingskontrol vedrørende 123 friplads, rabat mv 126 Effektivisering på det sundhedsfremmende område 127 Rettidig hjemtagelse af færdigbehandlede patienter Nedbringelse af ventedage på sygehuse ved ansættelse af 128 forløbskoordinatorer 129 LEAN processer og digitalisering i tandplejen 131 Ændring af sortiment af stomihjælpemidler 132 Udlejning af lokaler på sundhedscenter 133 Synergi ved øget samarbejde 134 Bedre anvendelse af kommunalt værktøj/maskiner

2 137 Udlån af flag overlades til lokale foreninger og borgerråd 139 Effektiv dokumentation 142 Ændring af nattevagt på plejecentre 143 Ændring af udkørende nattevagt 144 Samle akutpladser og palliative pladser 147 Ensretning på inkontinensområdet 150 Fremme brugen af digital selvbetjening 154 Central scanning af post 155 Digital rekruttering og stillingsannoncering 156 Digital information fra kommunen 157 Digitalt personaleblad 158 Online-abonnementer 159 Begrænsnig af reklamer i papirform 160 Nedbringelse og optimering af print og kopiering 161 Reduktion af udgifter til porto, papir og kopimaskiner 162 Telefonbetjening med trykknapsystem 163 Virtuelt kontaktcenter 164 Intern selvbetjening 165 Digitalisering af sagsbehandlingsmateriale 170 Børneintra 171 Digitalisering af sagsbehandling og dokumentation 173 Digitalisering af madindkøb 176 Fælles bibliotekssystem for folke- og skolebiblioteker 177 Selvbetjening på biblioteker Digital monitorering og kommunikation med sundhedsprofessionelle via 180 sundhedshjemmeside. Digitalisering af kommunikation mellem kommune, hospital og 181 praktiserende læge 182 Digitalisering af indkaldelse til tandpleje 184 Digital dokumentation 185 Digital opgavestyring 186 Digitalisering af byggesagsbehandling 187 Digitalisering af materiale i byggesagsarkiv 188 Optimering af kørsel 190 Øget brug af web-gis 191 Udvikling af hjælpemidler til selvhjælp 192 Digitalisering af kørselsopgaver i hjælpemiddeldepotet 193 Velfærdsteknologiske hjælpemidler: omsorgsskærme 194 Velfærdsteknologiske hjælpemidler: løft 195 Velfærdsteknologiske hjælpemidler: specialsenge 197 Velfærdsteknologiske hjælpemidler: skylle- og tørretoiletter 198 Velfærdsteknologiske hjælpemidler: badestole 199 Mobile kommunikationsenheder 202 Anskaffelse eller bedre udnyttelse af kommunale biler Styrkelse af særlig kontrolgruppe til overvågning af uberettiget 204 udbetaling af sociale ydelser Øget fokus på revurdering af behovet for ydelser efter serviceloven og 205 sundhedsloven 206 Efterregulering af fripladser 207 Tilpasning af rådhusenes åbningstider

3 208 Tilpasning af åbningstider i borgerservice Skærpet bevillingspraksis vedrørende Særligt Tilrettelagt 214 Ungdomsuddannelse (STU) 225 Revisitering af borgere tilknyttet psykiatrien Præcisering af visitationskriterierne vedrørende økonomisk støtte til for- 226 ældre Præcisering af visitationskriterierne på det specialiserede socialområde 227 for voksne 228 Faglig vurdering ved visitering af individuel handicapkørsel Bedre udnyttelse af købte pladser til borgere i beskyttet 229 beskæftigelsesog aktivitetstilbud 240 Harmonisering af lokaletilskuddet til de folkeoplysende foreninger 244 Øge incitament til samlæsning af klasser på skolerne 249 Førskole-/SFO-tilbud til børnehavebørn 250 Omlægning af dagtilbudsklubber til SFO-klubtilbud 251 Forøgelse i antallet af lukkeuger for klubber og SFO er i sommerferien 252 Nedlæggelse af klub- og SFO-tilbud Længere undersøgelsesintervaller samt forebyggende aktiviteter i børne- 256 og ungetandplejen 257 Bevilling af hjælpemidler fra genbrugslager 258 Tilpasning af kræftrehabilitering efter efterspørgsel 261 Standardisering af opgaveløsningen i rehabiliterings- og træningsarbejdet 268 Lukning af havnetoiletter om vinteren 273 Ændrede opkrævningsprincipper for dækningsafgifter og grundskyld 274 Timepris i stedet for fast pris på byggesagsgebyrer 278 Stramning af kriterier for visitation af indkøbsordninger 280 Tilpasning af palliativ kapacitet 285 Ændring af betalingstidspunkt for madservice og tøjvask 288 Forebyggende indsats vedrørende arbejdsskader 291 Fokus på rehabiliterende indsats på tværs af sektorer 292 Oprettelse af frivillighedscenter 293 Fokus på, at alle unge kommer i uddannelse 295 Øget samarbejde med erhvervslivet 300 Tidlig indsats for frafaldstruede unge på ungdomsuddannelserne 301 Øge effektiviteten af den udvidede visitation af uddannelsesparate 303 Øget samarbejde med sundhedssektoren om borgere på sygedagpenge 305 Nedbringelse af antallet af langtidssygemeldte Coachende tilgang i forhold til kontanthjælps- og 306 sygedagpengemodtagere 307 Brug af screeningsværktøj og intensive samtaleforløb i jobcentret 308 Nedbringelse af langtidsledigheden

4 Ansættelse af virksomhedskonsulenter og rådgivere til 309 beskæftigelsesrettet indsats 311 Målrettede nyttejobs 313 Brug og etablering af små fleksjobs 315. Strategisk integrationsindsats 316. Udvikling af indsatstrappe og anvendelse af mindst indgribende indsats Arbejde ud fra principperne mindst mulig ydelse/indgreb, mindre køb og 317 yderligere egendrift 318 Mere systematisk sagsopfølgning i børn og unges foranstaltningstilbud 319 Forebyggende indsatser til udsatte børn/unge og familier 321 Øget brug af familiepleje frem for institutionsanbringelse 322 Reducere antallet af sammenbrud i plejefamilier 323 Kortere anbringelsestid 324. Almene skoletilbud til døgnanbragte børn 328 Hjemmevejledning med fokus på at kunne selv 330 Rehabilitering i socialpsykiatrien 331 Inkluderende indsats for borgere med psykiske lidelser 332 Udvikling af støtteindsatsen efter servicelovens 85 Større brug af gruppevejledning og/eller brug af frivillige for borgere med 333 lavt støttebehov 334 Misbrugsbehandling Fra døgnpladser til ambulant behandling 342 Styrkelse af patienters muligheder for at modtage behandling i eget hjem Samarbejde med aftenskoler (om tilbud til borgere med kroniske 343 sygdomme) 345 Styrket rehabiliterende indsats 346 Tidlig opsporing og forebyggelse af indlæggelser på sygehuset 347 Mere målrettet og fleksibelt forebyggende hjemmebesøg 348 Oplæring af borgere i øjendrypning 350 Effekt af faldforebyggende indsats 351 Flere frivillige på plejecentre 353 Konkurrenceudsættelse af rengø- ringsopgaven 354 Optimering på rengøringsområdet 355 Udbud af håndværkerydelser 356 Udbud af borgerbefordring uden for kollektiv transport 359 Udbud af telefoni og data 360. Reduktion af abonnementspris på mobilt bredbånd 361 Konkurrenceudsættelse af ITsystemer som led i monopolbruddet 364 Implementering af indkøbssystem 373 Dialog om ydelser og priser med eksterne leverandører 378 Indkøb af tablets igennem SKI-aftale 379 Storindkøb af materialer til tandregulering 382 Konkurrenceudsættelse af vejvedligeholdelse 384 Fælles indkøb af arbejdsbeklædning og materiel 391 Indhente tilbud på kropsbårne hjælpemidler 392 Indgå i indkøbsfællesskab 393 Gennemgå huslejeudgifter

5 398 Øge anvendelse af eksisterende kommunale tilbud 404 Etablere eget botilbud til unge autister 408 Anvende eget støttekontaktpersonkorps 413 Hjemtage opgaver vedrørende baneanlæg 417 Reducere brug af specialiserede genoptræningsplaner 418 Fastholdelse af borgere i kommunale genoptræningsmuligheder 423 Hjemtage saltning 424 Overtage belysningsanlæg 426 Hjemtage opgaver forbundet med hjælpemiddeldepot 427 Hjemtage rengøring 428 Regulere tænd/sluk af gadelys 429 Ombygge gadebelysningsanlæg 431 Investere i energibesparende tiltag bygninger 432 Energiovervågning og styring 434 Energibesparende genopretning af tekniske anlæg

6 KORA Projektets overskrift KORA Kan ikke gennemføres 3 Færre administrative lokationer KORA Kan ikke gennemføres 4 Sammenlægning af serverrum KORA Kan ikke gennemføres 7 Etablering af områdestruktur med færre daginstitutioner KORA Kan ikke gennemføres 9 Samlokalisering af unge og familierådgivninger KORA Kan ikke gennemføres 10 Nedlæggelse af institutionscenter KORA Kan ikke gennemføres 11 Lukning af sproghus KORA Kan ikke gennemføres 12 Lukning af botilbud indenfor psykiatriområdet KORA Kan ikke gennemføres 13 Nedlæggelse eller sammenligning af væresteder og aktivitetstilbud KORA Kan ikke gennemføres 14 Lukning af køkkener KORA Kan ikke gennemføres 19 Salg af forsamlingshus KORA Kan ikke gennemføres 20 Skolelukninger KORA Kan ikke gennemføres 24 Lukning af ungdomsklub KORA Kan ikke gennemføres 25 Opsigelse af klubbers administrationsbygningers lejemål KORA Kan ikke gennemføres 31 Omdannelse af somatiske plejeboliger KORA Kan ikke gennemføres 32 Nedlæggelse af demensplejeboliger KORA Kan ikke gennemføres 34 Opsigelse af lejemål af servicearealer KORA Kan ikke gennemføres 54 Ændret organisering af dag- og døgntilbud KORA Kan ikke gennemføres 56 Samling af misbrugscenter og socialpsykiatri i én enhed KORA Kan ikke gennemføres 57 Samling af hash- og kokaingrupper KORA Kan ikke gennemføres 69 Organsatorisk sammenlægning af produktionsskoler KORA Kan ikke gennemføres Projektansættelse af sundhedsøkonom med henblik på reduktion af 71 sundhedsudgifter KORA Kan ikke gennemføres 74 Samling af koordinator og pårørenderådgivningsfunktioner KORA Kan ikke gennemføres 75 Effektivsering af visitationer til og koordinger af patientuddannelser KORA Kan ikke gennemføres 99 Tildeling af lønbudget efter ønsket personalesammensætning KORA Kan ikke gennemføres 102 Administrativ behandling af tabt arbejdsfortjeneste KORA Kan ikke gennemføres 107 Delte arbejdssteder inden for bo og aktivitetstilbud KORA Kan ikke gennemføres 108 Ændret tilrettelæggelse af nattevagt KORA Kan ikke gennemføres 109 Ansættelse af hjerneskadekoordinator KORA Kan ikke gennemføres 135 Bedre flow af politiske bestillinger og notater KORA Kan ikke gennemføres 136 Genforhandling af aftale om parkeringsafgifter KORA Kan ikke gennemføres 149 Talegenkendelse KORA Kan ikke gennemføres 174 Digital kalender som velfærdsteknologisk hjælpemiddel KORA Kan ikke gennemføres Tablets og smartphoneløsninger som velfærdsteknologisk 175 hjælpemiddel KORA Kan ikke gennemføres 196. Velfærdsteknologiske hjælpemidler: robotstøvsugere KORA Kan ikke gennemføres 210 Fjernelse af 24-timers vagt på it KORA Kan ikke gennemføres 212 Begrænse trykkerifunktionen under rådhusdriften KORA Kan ikke gennemføres 213 Nedlæggelse af aktiveringsenhed KORA Kan ikke gennemføres 218 Oprettelse af vuggestueafdelinger i stedet for dagpleje i landområder KORA Kan ikke gennemføres 220 Nedlæggelse af gæstedagplejehus KORA Kan ikke gennemføres 223 Kapacitetstilpasning i dagplejen KORA Kan ikke gennemføres 224 Oprettelse af revisiterende taskforce med fokus på opfølgning KORA Kan ikke gennemføres 230 Kapacitetstilpasning på døgninstitutionsområdet KORA Kan ikke gennemføres

7 231 Nedlæggelse af specialiseret dagtilbud for psykiske sårbare unge KORA Kan ikke gennemføres 232 Sammenlægning af to værkstedstilbud KORA Kan ikke gennemføres 233 Ugentlig lukkedag på aktivitetstilbud for voksne handicappede KORA Kan ikke gennemføres 234 Nedlæggelse af klub for udviklingshæmmede KORA Kan ikke gennemføres 241 Nedlæggelse af trykkeri for foreninger KORA Kan ikke gennemføres 242 Nedlæggelse af dramaskole KORA Kan ikke gennemføres 247 Opstramning af praksis for skoleelevers befordring KORA Kan ikke gennemføres 248 Aktivitetstilpasset åbningstid for specialskole KORA Kan ikke gennemføres 253 Tilpasning af naturbusordning i SFO KORA Kan ikke gennemføres 254 Tilpasning af normeringen i klubtilbud KORA Kan ikke gennemføres 262 Reduktion af den åbne træffetid på høreområdet KORA Kan ikke gennemføres 271 Optimering af transport efter skolereformen KORA Kan ikke gennemføres 272 Reduktion af færgeafgange KORA Kan ikke gennemføres 277 Nedlæggelse af parkeringskontrol KORA Kan ikke gennemføres 279 Ændring af hospicepladser til flekspladser KORA Kan ikke gennemføres 284 Fjerne aktiviteter, der udføres af plejepersonale på plejecentre KORA Kan ikke gennemføres Hjemmeplejen bliver selv økonomisk ansvarlig for driften af 286 hjemmeplejebiler KORA Kan ikke gennemføres 296 Oprettelse af virksomhedscentre KORA Kan ikke gennemføres 297 Særlig målrettet brancheindsats KORA Kan ikke gennemføres 299 Frivillige mentorer til uddannelsesparate unge KORA Kan ikke gennemføres Etablering af unge-/uddannelsescentre for unge 302 kontanthjælpsmodtagere KORA Kan ikke gennemføres 304 Kortere jobafklaringsforløb efter sygedagpengeforløb KORA Kan ikke gennemføres 312 Etablering af jobrotationspladser KORA Kan ikke gennemføres 314 Øget brug af privat løntilskud KORA Kan ikke gennemføres 320 Tidlig indsats i forbindelse med vold i hjemmet KORA Kan ikke gennemføres 327 Fra enkeltmands- til flermandsprojekter KORA Kan ikke gennemføres 335 Fra forsorgshjem til egen bolig KORA Kan ikke gennemføres 340 Effektfokus på forebyggelsesindsatserne KORA Kan ikke gennemføres 365 Sponsorater KORA Kan ikke gennemføres 368 Konkurrenceudsættelse af lønadministration KORA Kan ikke gennemføres No cure no pay med udgangspunkt i 372 fleksjob/ledighedsydelse/sygedagpenge KORA Kan ikke gennemføres 394 Anvende egne håndværkere KORA Kan ikke gennemføres 396 Hjemtage lønadministration KORA Kan ikke gennemføres 397 Hjemtage support og drift på telefonanvendelse KORA Kan ikke gennemføres 402 Hjemtage familietilbud KORA Kan ikke gennemføres 403 Udbygge et specialiseret dagtilbud til en bredere målgruppe KORA Kan ikke gennemføres 405 Hjemtage til bofællesskaber KORA Kan ikke gennemføres 407 Etablere egne pladser til senhjerneskadede KORA Kan ikke gennemføres 409 Hjemtage opgaver inden for tale- og høretilbud KORA Kan ikke gennemføres 410 Hjemtage misbrugsbehandling KORA Kan ikke gennemføres 411 Hjemtage administration af ledsagerordning KORA Kan ikke gennemføres 420 Hjemtage tandlægepatienter KORA Kan ikke gennemføres 422 Hjemtage arkitekt- og ingeniørydelser KORA Kan ikke gennemføres 425 Hjemtage måltagning af støttestrømper KORA Kan ikke gennemføres

8 KORA Projektets overskrift KORA Kan måske gennemføres 16 Nedlægge biblioteksfilialer KORA Kan måske gennemføres 17 Samlokalisering af lokalarkiver KORA Kan måske gennemføres 18 Nedlæggelse af fodboldbaner KORA Kan måske gennemføres 29 Nedlæggelse af plejecentre KORA Kan måske gennemføres 30 Nedlæggelse af plejeboliger KORA Kan måske gennemføres 40 Forenkling af kommunens MED struktur KORA Kan måske gennemføres 41 Samlet bestillerfunktion vedrørerende kørsel KORA Kan måske gennemføres 52 Samle kontaktpersonindsatsen KORA Kan måske gennemføres 55 Kommunalt samarbejde om specialrådgivning KORA Kan måske gennemføres 58 Omlægning af ledelsesstruktur på biblioteksområdet KORA Kan måske gennemføres 59 Sammenlægning af skole- og folkebiblioteker KORA Kan måske gennemføres 60 Samarbejde mellem selvejende idrætshaller KORA Kan måske gennemføres 62 Organisationsændring for dramaskole KORA Kan måske gennemføres 82 Fokus på fraværsindberetninger KORA Kan måske gennemføres 83 Skærpet fokus på konteringspraksis i relation til momsrefusion KORA Kan måske gennemføres 112 Reduktion på museumsområdet KORA Kan måske gennemføres 167 Digitale selvbetjeningsløsninger for udstedelse af parkeringslicenser og anmeldelse af dødsfald KORA Kan måske gennemføres 169 Digital understøttelse af sagsbehandling og information til borgere KORA Kan måske gennemføres 172 Digital information om ekspertområ- der KORA Kan måske gennemføres 179 Digitalisering af læremidler KORA Kan måske gennemføres 238 Forbedre samarbejdet med lokale foreninger om svømmehal KORA Kan måske gennemføres 245 Øge skolelederens kompetence til klassedannelse ved at ændre i ressourcetildelingsmodellen for folkeskoler KORA Kan måske gennemføres 246 Afskaffelse af tildeling af ekstra lektioner til tosprogede elever med normalbehov KORA Kan måske gennemføres 276 Samling af skiltning på færre standere KORA Kan måske gennemføres 287 Øget fokus på medarbejdersundhed og reduceret sygefravær KORA Kan måske gennemføres 310 Støtte til etablering af selvstændig virksomhed med mikrolån KORA Kan måske gennemføres 325 Kurser i tilværelseskompetencer for udsatte unge KORA Kan måske gennemføres 326. Ændret midlertidig boligplacering for unge KORA Kan måske gennemføres 329 Vedligeholdelse inkluderende rehabilitering KORA Kan måske gennemføres 357 Udbud af buskørsel med minibusser KORA Kan måske gennemføres 358 Indkøb af telefoner KORA Kan måske gennemføres 370 Udbud af en række ydelser og indfø- relse af obligatoriske indkøbsaftaler KORA Kan måske gennemføres 374 Udlicitering af drift af idrætshaller KORA Kan måske gennemføres 377 Leasingaftaler om it på biblioteksområdet KORA Kan måske gennemføres 387. Konkurrenceudsættelse af plejecentre KORA Kan måske gennemføres 400 Hjemtagelse af aktiveringstilbud KORA Kan måske gennemføres 401 Lukning af eksterne tilbud KORA Kan måske gennemføres 412 Opfølgning på eksterne tilbud KORA Kan måske gennemføres 421 Mindre brug af eksterne konsulenter KORA Kan måske gennemføres 430 LED-belysning på idrætsanlæg KORA Kan måske gennemføres

9 435 Skifte til elbiler og elcykler KORA Kan måske gennemføres

10 KORA Kan sandsynligvis KORA Projektets overskrift gennemføres 1 Strategisk ejendomsstyring 2 Salg eller nedrivning af kommunale udlejningsboliger 5 Lukning eller samling af daginstitutioner på færre matrikler 6 Børnehaver og vuggestuer samles på færre skoler 8 Besparelse på husleje ved flytning af daginstitution 21 Lukning af bygning på en skole 22 SFOer og klubber flyttes ind på skoler 27 Samling af materialgårde 33 Lukke eller samle dagcentre 38 Centralisering af fysisk arealpleje og bygningsdrift 39 Centralisering af økonomifunktion 42 Samling af borgerrettede opgaver i borgerservice 43 Sammenlægning af erhvervs- og turismeindsatsen 46 Ændring af ledelsesstruktur Centralisering af administrative funktioner for 47 daginstitutioner 48 Ændring i dagplejens struktur 63 Sammenlægning af ledelse og administrative funktioner 64 Færre distrikter på skoleområdet 65 Samling af specialklasserækker 66 Central skolebiblioteksfunktion nedlægges 70 Reduktion i antallet af leder og administrative medarbejdere 77 Reorganisering af administrationen Oranisatorisk tilkytning af rehabiliteringsteam til 79 visitationsteamet 80 Omstrukturering af køkkenorganisation 81 Effektivisering af forskellige tværgående arbejdsgange 84 Systematisk fakturakontrol 85 Revision af anvisningsaftaler med boligselskaber 89 Fællesannoncering i lokalviserne reduceres 90 Begrænse antallet af rejsedage 92 Undervisning i IT systemer 95 Reduktion af kontorelever 96 Øget fokus på selvbetjening i jobcentre 98 Ændring af sprogvurderinger 110 Håndtering af biblioteksbøder 111 Aftenskoleundervisning i offentlige frem for private lokaler 114 Stigning i undervisningsandelen for lærerne 115 Nye arbejdstidsregler - udvidelse af undervisningslektioner 116 Ny organisering af svømmeundervisningen 117 Bedre mødeplanlægning 118 Reduktion i møder og mødetid for MED

11 120 Omlægge PPR+/konsulentfunktioner Optimering af psykologernes koordinerende og 121 administrative tid Regulering af skolernes budgetter i forhold til det faktiske 124 elevtal 125 LEAN analyse på social og sundhedsområdet 130 Nedbringelse af udgifter til vederlagsfri fysioterapi 138 Borgerplaner 140 Fælles norm for møder, pauser mm 141 Ændring af arbejdsgange på plejecentre 145 Nye arbejdsgange vedrørende madbestilling 146 Emballering af mad 148 Digitale mødeformer, herunder videomøder 151 Elektronisk kørselsplanløgningssystem 152 Implementering af service-app i ejendomsfunktionen 153 Digitalisering af processen vedr. IT support 166 Digitalisering af skriftlige henvendelser fra borgere 168 Udvidelse af it-systemet Opus Lex 178 Øget digitalisering på biblioteker 183 Udvikling af digital app som hjælp til genoptræning 189 Digitalisering af spildevandsplanen 200 Effektivisering ved øget brug af teknologi 201 Tjenestekørsel i egen bil, fra statens høje til lav takst 203 Forlængelse af levetid på pc er, ipads og mobiltelefoner 209 Henvisning af personale til kantine i anden bygning Tilpasning af fasttelefoni for administrative medarbejdere 211 efter behov 215 Tilpasning af åbningstiden i daginstitutioner Nedsættelse af normering til særligt dagtilbud og/eller 216 reduktion i antallet af støttepædagoger Ændret overflytningstidspunkt fra dagpleje/vuggestue til 217 børnehave Større brug af dagpleje frem for vuggestue/integreret 219 børnehus 221 Ferielukning i dagplejen 222 Dagplejere ansættes på reduceret tid 235 Ressourcereduktion af SSP-indsatsen 236 Tilpasning af bemanding på biblioteker 237 Afskaffelse af lydavis på bibliotek 239 Øget udlejning af idræts- og fritidscenter 243 Tilpasning af ferieaktiviteter for børn og unge 255 Reduktion i ungdomsskolevirksomhedens aktiviteter Tilpasning af barselsbesøg/graviditetsbesøg fra 259 sundhedsplejen 260 Øget brug af sundhedstjenestens biler frem for egne biler 263 Øget fokus på dosisdispensering af medicin 264 Tilpasning af græsklipning 265 Effektivisering af rabatslåning

12 266 Pasning af grønne områder forsimples Harmonisering af vedligeholdelse af grønne områder for 267 daginstitutioner 269 Nedlæggelse af buslinje 270 Buskørsel uden for myldretiden 275 Nedlæggelse af rastepladser Ændring af betalingsmodel for kørsel til og fra træning og 281 aktiviteter 282 Tilpasning af kommunale ældrecentres cafédriftskapacitet 283 Brugerstyret aktivitetscenter 289. Styrket indsats for sygemeldte i kommunalt job Refusionsprocenten fra sygdomspuljen nedsættes fra 80 % til % Effektanalyse af beskæftigelsestiltag med efterfølgende 294 opfølgning Praktik som del af særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse 298 (STU-forløb) 336 Selvbetjent adgang til idrætsanlæg og kulturhuse 337 Fokus på at minimere udsat skolestart 338 Øget fokus på træning til egen transport 339 Reduktion af specialklassepladser 341 Etablering og øget brug af sygeplejeklinikker Transport til genoptræning som en aktiv del af borgerens 344 genoptræ- ningsforløb Forebyggende og trænende indsats for borgere med 349 inkontinens 352 Etablering af kommunal vaskeordning 362 Ansætte indkøbsmedarbejder 363 Overholde indkøbsaftaler 366 Overblik og styring af kontrakter 367 Øvrige forslag til udbud af indkøb Konkurrenceudsættelse af drift og vedligeholdelse af 369 mainframesystemer Besparelse på administration af indkøb af moduler på 371 diplomlederuddannelse 375 Storindkøb på halområdet 376 Ændret driftsform for svømmehaller Markedsafprøvning og udlicitering af opgaver inden for vej- 380 og parkområ- det 381 Konkurrenceudsættelse af vejbelysning 383 Rammeudbud vedrørende lægning af brosten og fræsning 385 Udbud af tøjvask 386 Udbud af drift af hjemmepleje 388 Konkurrenceudsættelse af madproduktion 389 Fælles indkøbsaftale til borgere i eget hjem 390 Genudbud af indkøbsordning af dagligvarer 395 Hjemtage eksterne konsulentydelser 399 Hjemtagning af Ungdommens Uddannelsesvejledning

13 Oprette eget tilbud for at mindske brug af eksterne 406 midlertidige botilbud 414 Udvikle egne specialundervisningstilbud 415 Særlige skoleopdateringsforløb for hjemtagne børn Samle administrative opgaver for kommunale og private 416 fritidstilbud 419 Oprettelse af ammerådgivning 433 Energy-lean-projekt på folkeoplysningsområdet

KORA inspirationskatalog til effektiviseringer 2015

KORA inspirationskatalog til effektiviseringer 2015 KORA inspirationskatalog til effektiviseringer 2015 Effektiviseringsforslag Afdeling Ikke relevant Gennemført Sparekatalog Nyt forslag Bemærkninger Strukturtilpasning lukning af fysiske enheder 34 7 17

Læs mere

Inspiration til effektiviseringer 2015

Inspiration til effektiviseringer 2015 Eli Nørgaard, Steffen Juul Krahn, Søren Hametner Pedersen, Mikkel Munk Quist Andersen, Katrine Nøhr, Jonatan Kjældgaard Kristensen og Julie Nolsøe Helles Inspiration til effektiviseringer 2015 Forslag

Læs mere

Der er således en kvalitetsmæssig forskel på rendyrket effektivitet/besparelser og effektiviseringer.

Der er således en kvalitetsmæssig forskel på rendyrket effektivitet/besparelser og effektiviseringer. Strategi og Organisation Notat Sagsnr.: 2010/14376 Dato: 12-01-2011 Sag: Effektiviseringskatalog ( status) vers. 2 Sagsbehandler: Signe Friis Direktionskonsulent 1. Baggrund: Der har i de senere år været

Læs mere

KL KataProjektets overskrift. KL Er gennemført

KL KataProjektets overskrift. KL Er gennemført KL KataProjektets overskrift 13 Forsøg med helhedsorienterede indsatser i udsatte familier 15 Etablering af fælles visitationsudvalg 15-25 årige 16 Ungeenheden 17 Helhedsorienteret social indsats målrettet

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4 REV, BOR, BER, E1 Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb 2014 9 Nej 0-39.572-39.572-39.572-39.572 REV,

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter

Læs mere

Drift - reduktionsforslag

Drift - reduktionsforslag TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 1 af 10, E1 E3 ØU,,,,, BIU E2 ØU E3 BIU E4 - BOR E5 - BIU E6 - BIU E7 - E8 - E3 E1, E2 Udmøntning af investeringspuljerne 50 Ja

Læs mere

$"" " %" # # # # ' " +!"+ #,

$  % # # # # '  +!+ #, !# % & & # # ) # # # # *# +!+ #, -. FORSLAG TIL REDUKTIONER DER KAN INDGÅ I FINANSIERINGEN AF ODENSE - EN NY VIRKELIGHED beløb er i 1.000 kr.) 2012 2013 2014 2015 2012-15 sidetal Ophør af økonomisk friplads

Læs mere

Inspiration til effektiviseringer 2015

Inspiration til effektiviseringer 2015 Inspiration til effektiviseringer 2015 KORA har i Juni 2015 udgivet et omfattende katalog til inspiration for effektiviseringer på det kommunale område. Nedenfor er skematiseret de forslag der vedrører

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten -8.930 3.655 2.185 642 387 388 Udvalget ekskl. modposter -8.682 3.512 3.011 1.285 1.029 1.029 108 Opgradering af systemer i kommunalbestyrelsens mødesal 400 400 0 0 0 0 128 Mindreforbrug IT-afdelingen

Læs mere

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice

Læs mere

Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens

Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens oplæg - drift Udvalg Blok Nr. 2018 2019 2020 2021

Læs mere

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder.

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. 7. SUNDHED 7.1 Aktiviteter Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Sundhedsservice Sundhedsservice 2 Træning og Aktivitet Sundhedsuddannelserne for Social-

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves

Læs mere

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8

3. Udvalget Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8 Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Temamøde i byrådet. D. 25. august 2015

Temamøde i byrådet. D. 25. august 2015 Temamøde i byrådet D. 25. august 2015 4 områder Socialområdet, voksne Ældreområdet Sundhed og Psykiatri Arbejdsmarkedsområdet Fokuspunkter Nøgletal Reduktionsforslag, driftsønsker og anlæg Socialområdet,

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag af 7

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag af 7 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag 2017 1 af 7,,,,,, E1 -, E2 - E3 - REV E4 - BOR E5 - E6 - E7 - E8 - Tværgående - investeringer 39 Ja Tværgående - investeringer 39 Ja

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

NY VEJ FOR FREMTIDEN

NY VEJ FOR FREMTIDEN Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017 Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017 sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015 Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Til vedtaget budget 19 Hvad koster den kommunale service? KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse og

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Samlet overblik over Reduktionsforslag

Samlet overblik over Reduktionsforslag DRIFT Økonomiudvalget -9.834-11.427-11.419-11.412 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse -1.047-1.751-1.751-1.751 Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud -19.932-28.663-28.687-28.693 Udvalget for Kultur,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Tilskud til byens kulturliv Pris pr. københavner Kulturhuse og museer Pris pr. københavner Folkebiblioteker

Læs mere

Fase 2: Oversigt over områder, der kan belyses med henblik på at nedbringe udgifterne

Fase 2: Oversigt over områder, der kan belyses med henblik på at nedbringe udgifterne Fase 2: Oversigt over områder, der kan belyses med henblik på at nedbringe udgifterne Direktørområde: De centrale stabe Administration 10. billigste: 54 mio. kr., Budget: 279 mio. kr. Reduktion af puljer

Læs mere

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-11-01 PAU - niveautilpasning BSU N D BSU-11-03 Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje BSU N D BSU-12-01 Hjemtagelse af familieplejeopgaver BSU N D BSU-12-03

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015

Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 Bilaget giver en samlet oversigt i overskriftform over de enkelte ændringer,

Læs mere

Notat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent

Notat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2009/14886 Dato: 23-11-2009 Sag: Sagsbehandler: Notat - status for udmøntning af budget 2010 - Velfærdsservice samt Forebyggelse

Læs mere

Ideer til effektiviseringer, der undersøges i 2018

Ideer til effektiviseringer, der undersøges i 2018 Ideer til effektiviseringer, der undersøges i 2018 Afdeling/stab Tema Udvalg Overskrift Kort beskrivelse Arbejdstid Skole og Dagtilbud Personale Arbejdstid Mødeplanlægning Mødeplanlægning Analyse af møder

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG. Hvad koster den kommunale service? TIL VEDTAGET BUDGET 2018

ENHEDSPRISKATALOG. Hvad koster den kommunale service? TIL VEDTAGET BUDGET 2018 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2018 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

Økonomivurdering ultimo december måned 2015

Økonomivurdering ultimo december måned 2015 Økonomivurdering ultimo december måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo December 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 331,8-6,8 Pleje og omsorg 188,8 198,7-9,9 Pleje

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Forslag til reduktioner 2016-19

Forslag til reduktioner 2016-19 Forslag til reduktioner 2016-19 Nr. Reduktionsforslag 2016 2017 2018 2019 Tværgående R-101 Effektivisering på alle fagområder -8.900-8.900-8.900-8.900 R-102 Reduktion af kompensation i forbindelse med

Læs mere

Analyse af specialrådgivningen Strategi

Analyse af specialrådgivningen Strategi Analyse af specialrådgivningen Strategi Oplæg ved Chef for Specialrådgivningen Anne Leth Udvalget for Ældre og Handicappede d. 9. september Samlet strategi Beskrivelse af indsatser og effekt Ambition fra

Læs mere

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.) Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Skemaet er opdelt efter den lovgivning, sagsområdet hører under. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tilbud om vejledning og opkvalificering

Læs mere

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker. Bilag A

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker. Bilag A Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2017 2018 2019 2020 Udmeldt mål 2017 Miljø- og Planlægningsudvalget -2.730.000-2.730.000-2.730.000-2.380.000-822.000 Børne-

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

Optimeringer i Job & Borgercenter

Optimeringer i Job & Borgercenter Job og Borgercenter Optimeringer i Job & Borgercenter Indhold Øget virksomhedsindsats nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud rekruttering af medarbejdere indsats for sygemeldte Fastholde virksomhedsindsats

Læs mere

POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I

POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur

Læs mere

BF

BF Balanceforslag - Budget 2018-2021, opdateret 27.6.2017 Bemærk at flere af forslagene er gensidigt udelukkende ( = *) Total for alle balancekatalog forslag -35.128-44.152-45.263-45.179 BF 2018 Total, max

Læs mere

Greve Kommune Organisering i Greve Kommune

Greve Kommune Organisering i Greve Kommune Greve Kommune Organisering i Greve Kommune Udarbejdet af Center for Byråd & Ledelse, oktober 2012 Indledning Organisering i Greve Kommune Denne pjece indeholder en kort beskrivelse af Greve Kommune som

Læs mere

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000

Læs mere

Budgetforslag - Budget

Budgetforslag - Budget forslag - - Økonomiudvalget -3.041-3.041-3.041-3.041 Udvalg for Digitalisering og Innovation -1.916-1.408-1.500-1.383 Udvalg for Dagtilbud og Familier -3.397-4.147-5.347-5.347 Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1a - Bevillingsoversigt Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783

Læs mere

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-11-01 PAU - niveautilpasning BSU N D BSU-11-02 Reduktion af pulje til små børnehuse BSU N D BSU-11-03 Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje BSU N D

Læs mere

Opfølgning på Budgetforlig : Fremtidens Allerød 1. november 2018

Opfølgning på Budgetforlig : Fremtidens Allerød 1. november 2018 Opfølgning på Budgetforlig -26: Fremtidens Allerød 1. november 2018 Som opfølgning på det vedtagne budget for -26 er udarbejdet en oversigt over budgetvedtagelsens ændringer, herunder forligstekster, driftsudvidelser,

Læs mere

Ændret fra sagsbehandlingsfrist Genvurdering af klage i fagområdet 66 Alle 4 uger Ny Videresendelse til klageinstans 66 Alle 4 uger Ny

Ændret fra sagsbehandlingsfrist Genvurdering af klage i fagområdet 66 Alle 4 uger Ny Videresendelse til klageinstans 66 Alle 4 uger Ny Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det 2014 Sundhedsudvalget Lov om social service Ansvarligt fagchefområde Generel Bostøtte - voksne 85 Social- og Borgerservice 4 uger* 1 måned Handicaphjælpsordning/BPA

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Der er i alt 47 ledere og 1350 medarbejdere i Social og Sundhed. Det samlede budget er på ca. 650 mio. kr.

Der er i alt 47 ledere og 1350 medarbejdere i Social og Sundhed. Det samlede budget er på ca. 650 mio. kr. Notat Opgaver og udfordringer i Social og Sundhed Social- og sundhedsforvaltningen består af ældreområdet, handicap- og psykiatriområdet, sundhedsområdet samt et tværgående sekretariat. Der er i alt 47

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

FORSLAG TIL REDUKTIONER 2012

FORSLAG TIL REDUKTIONER 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 Niveauet for bygningsvedligeholdelse kan nedsættes. Kommunen har pt. et vedligeholdelsesbudget der ligger tæt på et gennemsnitligt niveau. Bygningsmassen er grundlæggende i god stand, dog

Læs mere

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning

Læs mere

Der er i budgetforliget 2014 afsat 1,0 mio. kr. årligt i 3 år til sundhedsområdet.

Der er i budgetforliget 2014 afsat 1,0 mio. kr. årligt i 3 år til sundhedsområdet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 21. oktober 2015 Det nye Vikærgården 1. Resume Det nye Vikærgården omfatter en samling af akut- og rehabiliteringsfunktionerne samt

Læs mere

Redningsberedskab Politisk organisation

Redningsberedskab Politisk organisation I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De

Læs mere

Børnefamilier med særlige behov. Effektivisering Side Service Anlæg Investering. Nr. Titel Indhold

Børnefamilier med særlige behov. Effektivisering Side Service Anlæg Investering. Nr. Titel Indhold Børnefamilier med særlige behov BU01 BU02 sforslag - Peer-to-Peer familier i familiebehandling sforslag - Udvikling og implementering af Fritidsliv med Mentor Forslaget omfatter brug af Peer-to-Peer familier

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

BSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Budge t. Afvigels e. Budget korrektio n. Forvent et regnska b

BSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Budge t. Afvigels e. Budget korrektio n. Forvent et regnska b MPU BSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Total Budge t Forvent et regnska b Afvigels e korrektio n 88.11 1 86.976 1.135 0 Tværgående og fælles aktiviteter 11.261 13.354-2.093 Dagpleje 4.009

Læs mere

Handicap- og psykiatriområdet 2010. Det specialiserede socialområde

Handicap- og psykiatriområdet 2010. Det specialiserede socialområde Handicap- og psykiatriområdet 2010. Det specialiserede socialområde Overordnet økonomi Budget 2009 Budget 2010 Udg.: 230.284.453 Indt.: 39.419.193 Udg.: 227.090.030 Indt.: 37.953.058 Netto: 190.865.260

Læs mere

Teknisk budget Sektor 2 Teknik og Miljø

Teknisk budget Sektor 2 Teknik og Miljø Sektor 2 Teknik og Miljø Sektor 2 i alt Energipulje + OPP Udlejning Flygtningeboliger Rødtjørnen Enggården Rådhuset Fælles pulje til bygningvedligeholdelse Offentlige toiletter Miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse

Læs mere

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016

Læs mere

Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015

Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015 Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo Oktober 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 332,9-7,9 Pleje og omsorg 188,8 195,8-7,0 Pleje

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag 23. januar 2014 Model 1 Samarbejds- og partnerskabsmodel. Modellen betyder en uændret organisering af fritidsområdet. Der indgås forpligtende samarbejds- og partnerskabsaftaler i forhold til blandt andet

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

R-2012 B-2013 BF-2014 BO-2015 BO-2016 BO-2017

R-2012 B-2013 BF-2014 BO-2015 BO-2016 BO-2017 Udvalget for Voksne Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 7 Sundhed, som omfatter medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen, samt sundhedsforebyggende og rehabiliterende indsats

Læs mere

Notat om tendenser i kommunale spareforslag for budget 2015

Notat om tendenser i kommunale spareforslag for budget 2015 Notat om tendenser i kommunale spareforslag for budget 2015 1 Notat om tendenser i kommunale spareforslag for budget 2015 Dette notat præsenterer de overordnede tendenser på FOAs områder i 22 danske kommuners

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge

Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Børn og Unge Udvalget varetager forvaltningen af kommunale opgaver for børn og unge op til 18 år (samt efterværn op til det 23. år), herunder betalingsspørgsmål vedrørende: dagtilbud klubtilbud

Læs mere

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse

Læs mere