Budgetaftale
|
|
- Pia Bjerre
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetaftale august
2 Denne aftale er indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Dansk Folkeparti Borgerlisten Socialistisk Folkeparti Enhedslisten Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Harald Grønlund Helle Plougmann Budgetaftalen indeholder et uændret serviceniveau på driften på 2,4 mia. kr. Der er prioriteret et anlægsprogram, der fortsat sætter fokus på kommunens fremtidige udvikling i form af et anlægsniveau på 46,3 mio. kr. i 2018 og 59,1 mio. kr. i Samtidig hviler budgetaftalen på en forudsætning om en begrænset lånoptagelse på 30,7 mio. kr. i 2018 og 32 mio. kr. i Dette sikrer en gældsafvikling på minimum 7 mio. kr. og en kassebeholdning på lidt over 100 mio. kr. i begge år. Derved skaber budgetaftalen strukturel balance i 2018, idet det skattefinansierede overskud stort set svarer til afdrag på de ordinære lån. Budgetaftalen medfører, at driftsbudgettet ligger 17 mio. kr. under servicerammen. Denne budgetaftale er opnået på trods af et økonomisk meget vanskeligt udgangspunkt og giver samlet set et ansvarligt budget i 2018 og og dermed også et fornuftigt udgangspunkt for den nye kommunalbestyrelses arbejde i de kommende år. Budgetaftalens rammer og forholdet til den økonomiske politik Budgetaftalen for er udarbejdet på baggrund af økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Den er endvidere udarbejdet på baggrund af det tekniske budget, en gennemgang af udvalgsprioriteringer, forslag stillet af de politiske grupper og den gældende økonomiske politik. Partierne bag budgetaftalen er enige om, at der stemmes for hele aftalen og afstår derfor fra at stille egne ændringsforslag udenfor aftalen eller stemme for ændringsforslag stillet af partier ude n- for aftalen. 2
3 De senere års omfattende investeringer bl.a. på anlægsområdet har været udtryk f or et bevidst politisk ønske om at anvende dele af Norddjurs Kommunes kassebeholdning til investeringer i udvi k- lingen af kommunen. Dette har nedbragt kommunens kasseholdning, og der skal i de kommende år sættes fokus på at fastholde en forsvarlig likviditet og skabe et større råderum til fremtidige investeringer og muligheder for at anvende mere af servicerammen. Samtidig skal der sættes fokus på at nedbringe kommunens samlede langfristede gæld på 470 mio. kr. På den baggrund er forligspartierne enige om at revidere den økonomiske politik forud for forhandlingerne om budget En ny økonomisk politik bør tage udgangspunkt i et anlægsniveau på mindst 75 mio. kr., en gennemsnitlig likviditet på mindst 150 mio. kr., anvendelsen af hele servicerammen og en reduktion af kommunens gæld med mindst 10 mio. kr. om året. Det vil forudsætte, at kommunens indtægter i de kommende år er ca. 60 mio. kr. højere. Disse forhold viser, at hovedproblemet i Norddjurs Komm unes økonomi er et for lavt indtægtsgrundlag, hvilket især viser, at der er behov for en mere retfærdig fordeling af blok- og udligningstilskud til kommuner med strukturel ubalance. Drift Driftsbudgettet er på ca. 2,4 mia. kr. Det er med denne budgetaftale lykkedes at fastholde et uændret serviceniveau. I aftalen er der således ikke foreslået nye besparelser på driften i forhold til tidligere år. Dog er der i lighed med tidligere år som følge af manglende prisfremskrivninger indarbejdet en effektivisering i størrelsesordenen 7 mio. kr., der bl.a. skal opnås via digitalisering, modernisering og omlægning af arbejdsgange samt bedre indkøbsaftaler. Der er enkelte driftsområder, som blev prioriteret i budget 2016 og 2017 med tidsbegrænsede bevillinger. Forligspartierne er enige om, at følgende bevillinger videreføres: Gratis byggesagsbehandling, hvor der afsættes 2,2 mio. kr. i 2018 Markedsføring, hvor der afsættes 0,6 mio. kr. i 2018 og overslagsårene Boostforløb for 9. klasse elever, hvor der afsættes 0,3 mio. kr. i 2018 og 2019 Beskæftigelsesprojet i Allingåbro, der samtidig udvides til at omfatte et lignende tilbud i Grenaa, hvor der indregnes en nettobesparelse på i alt 0,4 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i overslagsårene. Med henvisning til budgetforslag fra fagudvalg mv. er der enighed om at finansiere: Gademusikerfestival (jfr. beslutning i kultur- og udviklingsudvalget) med 0,2 mio. kr. i 2018 og overslagsårene Velkomstpakke til nye borgere (jfr. beslutning i økonomiudvalget) med 0,19 mio. kr. i 2018 og 0,16 i overslagsårene. Af teknisk administrative ændringer er følgende indregnet i budgettet: Midttrafik - administrationsomkostninger med 1,3 mio. kr. i 2018 og overslagsårene Fælles redningsberedskab med 0,5 mio. kr. i 2018 og overslagsårene Blå flag i Fjellerup med 0,03 mio. kr. i 2018 og overslagsårene 3
4 Naturpark Randers Fjord med 0,025 mio. kr. i 2018 og overslagsårene Bidrag til Udbetaling Danmark med 1,916 mio. kr. i 2018 og henholdsvis 2,582 mio. kr., 0,893 mio. kr. og 0,732 i I driftsbudgettet er der afsat 1,3 mio. kr. årligt i en central pulje til kompetenceudvikling. Der skal udarbejdes en samlet HR-strategi for fastholdelse, udvikling og rekruttering af medarbejdere samt arbejdsglæde. De afsatte kompetenceudviklingsmidler skal understøtte strategien og supplere de midler, der er afsat til formålet via overenskomster og centrale ordninger mv. I den sammenhæng skal der sættes særlig fokus på kompetenceudvikling af medarbejdergrupper, hvor der kan være behov for en ændret kompetenceprofil. Der er enighed om, som et led i kompetenceudviklingen på Entreprenørgården, at afsætte 0,5 mio. kr. i 2018 og overs lagsårene, der kan reducere antal let af vinterfyrede. Den ekstra vinterbeskæftigelse åbner for muligheden for medfinansiering af et kompetenceløft og et beskedent serviceløft ved løsningen af vinteropgaver. For at styrke udviklingen i Aarhus Lufthavn er ejerkredsen indstillet på at øge drifts - og anlægsstøtten til lufthavnen i en treårig periode. Der er derfor afsat 2,5 mio. kr. årligt i perioden Der vil efterfølgende blive rejst en sag i kommunalbestyrelsen om det nærmere indhold i investeri n- gen. Finansieringen sker ved at anvende en del af lånerammen til at frigive deponerede midler. Der er enighed om en forhøjelse af normeringen på dagtilbudsområdet på 1,25 mio. kr. (netto) i 2018 og overslagsårene. Bevillingen fordeles efter den politisk vedtagne fordelingsmodel. Der er ligeledes enighed om at afsætte 0,3 mio. kr. til en ændret busbetjeningen af Krattet i Grenaa, så der kan etableres flere faste afgange. Forligspartierne har drøftet parkeringsforholdene i Grenaa og er enige om, at rette henvendelse til Stena Line om information til turister om parkeringsbegrænsninger i Danmark. Desuden skal håndhævelsen af p-påbud i feriesæsonen drøftes. Der er enighed om, at forsamlingshuspuljen forhøjes med 0,1 mio. kr. i 2018 for at kunne imødekomme flere ansøgninger. Forligspartierne er enige om, at Norddjurs Kommune indmeldes i Landdistrikternes Fællesråd. Der skal udarbejdes et oplæg til miljø- og teknikudvalget om den fremtidige skovfogedfunktion samt udførerfunktionen, idet det skal indgå i beskrivelsen, hvordan flere lokale skoventreprenører og leverandører kan få mulighed for at byde på opgaverne. Oplægget kan også omfatte beskæring og udtynding af læhegn ved boldbaner. Arbejdsmarkedsudvalgets forslag om en indsats i 2018 til afkortning af ressourceforløb gennemføres som et led i budgetaftalen. Forslaget medfører en mindreudgift på 0,33 mio. kr. (netto) i Det overlades til direktionen at udmønte en driftsbesparelse på 0,4 mio. kr. årligt i 2018 og overslagsårene. 4
5 Anlæg I budgetaftalen er anlægsrammen hævet til 46,3 mio. kr. i 2018 og til 59,1 mio. kr. i 2019, og samtidig er der fastholdt et anlægsniveau på ca. 35 mio. kr. i 2020 og 2021, jævnfør den økonomiske politik. Dette anlægsniveau gør det muligt at foretage en række investeringer, der kan bidrage til at realisere kommunens potentialer. Forligspartierne er dog enige om, at for at kommunens udviklingspotentiale også i fremtiden kan aktiveres, bør der i de kommende år arbejdes hen imod et anlægsniveau på 75 mio. kr. årligt. Det er vigtigt for forligspartierne at prioritere udvikling bredt i hele kommunen. På den baggrund indeholder budgettet anlægsforslag om udstyk ninger i Auning som led i en større strategisk målsætning om at gøre Norddjurs Kommune til en endnu bedre bosætningskommune. Samtidig fortsætter områdefornyelsen i Auning og Grenaa, der byggemodnes et nyt boligareal i Nørager og der afsættes midler til en landsbyfornyelsespulje. Desuden afsættes der yderligere byudviklingsarealer nord for Trustrup station. Budgetaftalen indeholder også to store anlægsprojekter i form af udvikling af Kattegatcentret og Grenaa Idrætscenter, hvor der tidligere er givet tilsagn om kommunal medfinansiering under forudsætning af, at der opnås de forudsatte fondstilskud til realisering af projekterne. Denne prioritering understøtter kommunens strategiske målsætninger på turisme- og kulturområdet og bidrager til, at gøre Norddjurs Kommune til en attraktiv bosætnings- og turismekommune. I budgetaftalen er der ligeledes enighed om at prioritere udvikling af Thomasminde som et kulturelt kraftcenter i Fjellerup. Bevillingen fremrykkes, så der afsættes 0,2 mio. kr. i 2018 og 0,8 mio. kr. i både 2019 og Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2018 til en udvidelse af sygeplejeklinikken på Sundhedshuset i Grenaa. Finansieringen skal ske ved at anvende en del af lånerammen til at frigive deponerede midler. Desuden er det i aftalen prioriteret at samle en række særskilte anlægsforslag i puljer. Der er således afsat en pulje på 0,75 mio. kr. til trafiksikkerhed, der bl.a. kan anvendes til at skabe mere sikre skoleveje og sikre andre farlige vejstrækninger. Ligeledes er der afsat en pulje til trafikprojekter på 1 mio. kr., der bl.a. kan sikre implementeringen af Djurs Mobilitetsstrategi og afledte projekter i forbindelse med ibrugtagningen af letbanen. Forligspartierne er desuden enige om, at der afsættes en reserve på 0,5 mio. kr. årligt til mobilitet på Djursland og eventuelle supplerende anlæg til letbanen. Det er forligspartiernes opfattelse, at det er en regional opgave at sikre et sammenhængende kollektivt trafiktilbud. Endelig er der afsat en pulje på 1,25 mio. kr. på klimatilpasningsområdet, der bl.a. kan anvendes til kloakseparering og k limatilpasningsanlæg i Grenaa by. Puljen skal ses i sammenhæng med det afsa t- te beløb på 1,0 mio. kr. årlig til implementering af klimahandleplanen. Samlet set giver disse puljer mulighed for at koordinere og skabe sammenhæng mellem projekter på områderne og få de afsatte beløb til at strække længere. 5
6 Bedre mobil- og bredbåndsdækning er fortsat højt prioriteret. Der fremlægges oplæg til indsats, tidsplan og finansiering - herunder statslig medfinansiering - i økonomiudvalget. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt i 2018 og Forligspartierne er enige om, at der bør etableres toiletfaciliteter ved Sangstrup Klint og Fjellerup legeplads, samt at toiletter ved rådhuset i Grenaa og ved Anholt flyveplads renoveres. Der afsættes en pulje på 0,4 mio. kr., idet Sangstrup Klint skal prioriteres først og at der søges medfinansiering. Der afsættes 0,1 mio. kr. som bidrag til etablering af legeplads ved Enslevgaard. Der afsættes 0,825 mio. kr. i 2018 og 0,75 mio. kr. i overs lagsåren til en cykelstipulje, der også kan anvendes til medfinansiering af tilsagn fra den statslige cykelstipulje. Cykelstien ved Ring færdiggøres. Der arbejdes videre med en mindre strækning af cykelstien mellem Bønnerup og Glesborg samt cykelstien ved Hessel. Der udarbejdes en revideret cykelstiplan for hele kommunen og fremlægges forslag til rækkefølge af nye anlæg, idet flere hensyn skal vægte ved udarbejdelsen af oplæg og ansøgning til projekter. Således skal der tages hensyn til skoleveje, sammenhæng til allerede anlagte cykelstier, mobilitetsplanen for Djursland og trafiksikkerhed i øvrigt. Forligspartierne har noteret sig, at det tidligere er besluttet at prioritere strækningen mellem Ørum og Glesborg og dermed, at cykelstinettet til Bønnerup forbindes med cykelstierne ved A16 mellem Ørum og Ramten. For at beskytte grundvandet er der afsat midler til nedlæggelse af gamle brandhaner i kommunen, og i lighed med tidligere år er der også afsat 3 mio. kr. årligt til vedligeholdelse af kommunens bygninger samt midler til udskiftning af gadebelysning. Som noget nyt er der desuden afsat 1 mio. kr. årligt til renovering af nedslidte broer i kommunen. Ud over det allerede budgetlagte beløb til veje på 3,338 mio. kr. årligt afsættes der en pulje til ekstra asfalt og belægninger på 2,0 mio. kr. årligt, hvor der sikres en vedligeholdelse af Færingvej og vejen til Kalkgården, vejen ved sognehuset i Auning og vejen ved Ørsted Rideskole. Færingvej og vejen til Kalkgården skal vedligeholdes med grus (som i dag), mens vejen til Ørsted Rideskole og vejen ved sognehuset i Auning skal asfalteres. Desuden skal der udarbejdes et oplæg med muligheden for etablering af en sti fra Glesborg Plejecenter til bymidten i Glesborg. Der afsættes 1,0 mio. kr. til energirenovering i kommunale bygninger. På folkeskoleområdet er der afsat 3,9 mio. kr. i 2018 og 3 mio. kr. i hvert af overslagsårene til genanskaffelser af it og til en styrket digitalisering - herunder den nye brugerportal på området. På anlægsområdet er forligspartierne opmærksom på udgiften til kystsikring på Anholt og forventer, at staten lever op til sin forpligtelse til at bidrage økonomisk til den nødvendige sikring af særligt sårbare kyststrækninger. Det videre forløb Ved indgåelsen af aftalen er der flere forhold, der endnu er ukendte. Det drejer sig blandt andet om betaling til staten for elever på fri- og efterskoler. 6
7 Tilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner samt låneadgang fra ansøgningspuljerne kendes først i slutningen af august, hvor der kan forventes svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på de fremsendte ansøgninger. Som noget nyt er den forudgående dialog med Økonomi- og Indenrigsministeriet øget for at sikre det størst mulige tilskud. I det fremlagte budgetfors lag arbejdes med et tilskud på 6 mio. kr. Partierne bag budgetaftalen mødes efter aftalen har været i høring og tager stilling til eventuelle ændringer i budgetaftalen, konsekvensen af svar på ansøgninger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og de endelig tal for elever på friskoler og efterskoler. Partierne bag aftalen mødes desuden efter, at der er indgået en finanslovsaftale for 2018 og tager stilling til eventuelle virkninger på budgetaftalen og de økonomisk e målsætninger, som aftalen bygger på. Desuden mødes partierne bag budgetaftalen og øvrige partier i løbet af budgetåret, såfremt der opstår væsentlige økonomiske spørgsmål, som berører aftalens økonomiske målsætning. Det er forligspartiernes overbevisning, at Norddjurs Kommune med denne aftale har opnået det bedst mulige serviceniveau til borgerne på de givne kommunaløkonomiske betingelser. Samtidig er der på anlægssiden foretaget en ansvarlig investering i kommunens fremtid, under hensyn til den fremtidige gældsbyrde, og der fastholdes en forsvarlig kassebeholdning i 2018 og Samlet set skabes der således også et godt grundlag for det arbejde, den nye kommunalbestyrelse skal i gang med efter årsskiftet. Borgmesteren opfordres til at indkalde de partier, som repræsenterer forligspartierne i den nye kommunalbestyrelse, i begyndelsen af det nye år. 7
Budgetaftale
Budgetaftale 2018-2021 21. september 2017 1 Denne aftale er indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Dansk Folkeparti Borgerlisten Socialistisk Folkeparti Enhedslisten Liberal Alliance Det Konservative
Læs mereØkonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018
Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken
Læs mereForord. En samlet kommunalbestyrelse har den 10. oktober 2017 vedtaget budgetaftalen
Budget 2018 2021 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk CVR nr. 29 18 99 86 Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: 10.00-15.00 Torsdag: 10.00-17.00 Fredag: 10.00-12.00
Læs mereBorgermøde om BUDGET 2015-2018
Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering
Læs mereAftale om Budget 2015
Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereBudgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.
Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal
Læs mereBorgmesterens tale ved fremlæggelse af Budget behandlingen.
Borgmesterens tale ved fremlæggelse af Budget 2018-2021 1. behandlingen. Ifølge Styrelsesloven skal Økonomiudvalget senest den 15. september hvert år udarbejde forslag til det kommende års budget til Kommunalbestyrelsens
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereORIENTERING OM BUDGET 2015-2018
ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets
Læs mereVejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013
Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt
Læs mereForankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.
NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereBudget. for den. øko- i forhold delse af. Igennem. med. Det var løse.
Borgmesterens forelæggelsestale Budget 2013 ved 2. behandlingen I overensstemmelse med bestemmelserne i Styrelsesloven skal vi i dag godkende Nordfyns Kommunes Budget for 2013 samt overslag- sårene 2014,
Læs mereØkonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer
Læs mereØkonomisk strategi for Ballerup Kommune
BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. juni 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.04-P15-1-18 Økonomisk strategi for Ballerup Kommune Formål Formålet med den økonomiske
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene 2019 2021 Budgetproceduren 2018-2021 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Teknisk
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereBudget 2012 med stabilitet og investeringer
Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereØkonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik
Læs mereBaggrund I budgetaftalen for er følgende tekst vedrørende HR-strategien indskrevet:
Notat HR-strategi indledende overvejelser og procesplan Baggrund I budgetaftalen for 2018-2021 er følgende tekst vedrørende HR-strategien indskrevet: "I driftsbudgettet er der afsat 1,3 mio. kr. årligt
Læs mereSAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 14 TORSDAG DEN 5. OKTOBER 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. oktober 2006 Side: 197 Fraværende: Arne
Læs mereNOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune
NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget
Læs mereDer er indgået budgetaftale for budget i Dragør Kommune mellem følgende partier:
Dragør Kommune. Budgetaftale 2018-2021 Der er indgået budgetaftale for budget 2018-2021 i Dragør Kommune mellem følgende partier: Socialdemokratiet (A) Det Konservative Folkeparti (C) Dansk Folkeparti
Læs mereAfvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.
Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse
Læs mere1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...
Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 28. september 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/32720 Kirkelig ligning 2016...1 3.
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereMiljø- og teknikudvalget Politikerforslag
Miljø- og teknikudvalget Politikerforslag Politiske forslag - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Udvalg Tekst 2014 2015 2016 2017 MTU P523 Ansættelse af medarbejder til registrering af vej- og parkopgaver
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov
Læs mereFavrskov Kommune 29. september Aftale om budget
Favrskov Kommune 29. september 2016 Aftale om budget 2017-20 1. Indledning Der er 28. september 2016 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2017-20. Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre,
Læs mereØkonomisk Politik for Ishøj Kommune
Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereBudgetovervejelser Budget
Budgetovervejelser Budget 2016-2019 Borgmester Joy Mogensen Status på de økonomiske principper Økonomisk balance Likviditet på min. 300 mio. kr. efter kassekreditreglen Ingen ufinansierede tillægsbevillinger
Læs mereBestyrelsesmøde i Børneby Glesborg onsdag d. 30. aug kl på Glesborg Skole
Bestyrelsesmøde i Børneby Glesborg onsdag d. 30. aug. 2017 kl. 18.00 20.30 på Glesborg Skole Deltagere: Lisa, Mette, Heidi, Kresten, Jens, Lise, Merete, Inger, Gitte, Birgitte R., Birgitte B. og Helle
Læs mereBudget samt overslagsårene
Budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mereByrådet, Side 1
Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mere2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011
2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011 Indledning: Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af forslaget til budget 2012 med at kvittere for den
Læs mereKapitel 1. Generelle rammer
Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger
Læs mereBilag A: Økonomisk politik
Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt
Læs mereBudgetproces for Budget (ØK)
Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26108 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2380803 Åben: Forslag til tidsplan - Budget 2019 Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereErhvervs- og landdistriktsudvalget
161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden
Læs mereOmprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.
Borgmester Jesper Würtzens tale den 10. oktober 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Og i dag skal vi så endeligt vedtage budgettet for 2017. Sidste
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereBudgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene
Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016
Læs mereHovedoversigt Budget Alle beløb i kr.
Ændringsforslag stillet af: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet Negative beløb = indtægt Regnskab 2016 Hovedoversigt Budget 2018-2021 Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereAktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18
Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog
Læs mereBudgetproces for Budget 2020
Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5
Læs mereByrådet ODSHERRED KOMMUNE
1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene
Læs mereNOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereDirektionens forslag til budget i balance. Følgeskrivelse. Esbjerg Kommune. Budget
Direktionens forslag til budget i balance Følgeskrivelse Esbjerg Kommune Budget 2019-2022 Dateret 3. september 2018 1 Direktionens forslag til budget i balance Økonomiudvalget har anmodet Direktionen om
Læs mereØkonomisk politik Godkendt den 22. januar 2019
Økonomisk politik Godkendt den 22. januar 2019 Økonomisk politik Overordnede økonomiske målsætninger Der skal være strukturel balance i det enkelte år. Det vil sige, at overskuddet på den skattefinansierede
Læs mereUdmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011
Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje
Læs mereByrådet Beslutningstema: Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober 2018.
2. behandling af Budget 2019-2022 Sagsnr. i ESDH: 18/14887 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Økonomiudvalget Økonomiudvalget skal indstille Budget 2019-2022 til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober
Læs mereDette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.
Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereDirektionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)
Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)
Læs mereAnlægsoversigt med budgetbemærkninger
BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereØkonomisk politik for Stevns Kommune
Økonomisk politik for Stevns Kommune 2019-2023 Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken
Læs mereAftale om Budget 2019
Aftale om Budget 2019 Indgået den mellem Venstre Socialdemokratiet Dansk Folkeparti Slesvigsk Parti Det Konservative Folkeparti Enhedslisten Liberal Alliance Borgerlisten SF Løsgænger Jens Møller Ambitiøst
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til
Læs mereBUDGET Direktionens justerede budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens justerede budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereDirektionen BESLUTNINGSREFERAT
Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 14. november 2018 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand) Velfærdsdirektør
Læs mereFavrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18
Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,
Læs mere5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik
5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på
Læs mere1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden
Notat Vedrørende: Salgsindtægter, baseline Indledning I forbindelse med aftale om budget 2019-2022 blev Investeringsplan2028 også vedtaget. Med Investeringsplan2028 afsættes samlet 1.160 mio. kr. over
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereReferat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev
Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereI indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. februar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2019. Da det er
Læs mereBaggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune
Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske
Læs mereBudgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058
Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereDiverse spørgsmål fra forhandlingerne d. 13. august. Hvad er nuværende beløb til fri- og efterskoler i budget 2017
Notat Dato: 14. august 2017 Reference: Økonomisk sekretariat Journalnr.: 17/32 Diverse spørgsmål fra forhandlingerne d. 13. august Hvad er nuværende beløb til fri- og efterskoler i budget 2017 Udvikling
Læs mereViborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017
Aktuel økonomi Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Regnskab 2016 Viborg Kommune Økonomioversigt - regnskab 2016 Opr. budget Korr. budget Forv. regnskab Regnskab Afvigelse
Læs mereReferat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby
Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse
Læs mere