HØRING AF UDKAST TIL ANLÆGSPROGRAM Høring af udkast til ANLÆGSPROGRAM (nye forslag)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØRING AF UDKAST TIL ANLÆGSPROGRAM 2013-2016. Høring af udkast til ANLÆGSPROGRAM 2013-2016 (nye forslag)"

Transkript

1 Høring af udkast til ANLÆGSPROGRAM - (nye forslag)

2 PLU 100 Smukke bysamfund og attraktive byrum Budgetudvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene priser Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter 0 0 Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: I Plan- og Agenda 21-Strategi 2012 er fastlagt en række mål for udviklingen af kommunen: Kommunens byer og byrum skal udvikles og blive bedre og smukkere Den lokale kulturarv skal bevares og byarkitektur fremmes Byer og byrum skal blive mere blå og grønne med mere natur Sammenhænge i byerne skal styrkes og byrummene skal invitere til ophold og bevægelse og skabe ramme om forskellige aktiviteter og begivenheder. Disse mål skal nås gennem en flersidet indsats. En af Furesø kommunes store attraktioner som bosætningskommune er de grønne omgivelser og den gode infrastruktur, som anvendes aktivt af kommunens borgere. For at understøtte borgernes stigende brug af byrum og rekreative arealer forslås det at afsætte midler til at gøre de eksisterende byrum og rekreative arealer mere attraktive og sammenhængende. Tiltagene skal bidrage til: - at kommunes byrum bliver oplevet og kendt som trygge, inspirerende bymiljøer af høj arkitektonisk og funktionel værdi - at byrum, friarealer, stier, anlæg, beplantning, idrætsanlæg, mv. i højere grad fungerer i en sammenhæng, hvor de enkelte elementer understøtter og beriger hinanden - at øge efterspørgslen efter boliger og erhvervslokaler i området - at området tilføres attraktioner fx i form af elementer der indbyder til aktivt udeliv, skulpturelle elementer mv. - at inddrage borgerne aktivt i brugen af og udformning af byrum, så de understøtter de forskellige behov og funktioner. - at understøtte eksisterende sociale netværk og processer i kommunen. Med henblik på at bevare den lokale kulturarv og fremme god byarkitektur gennemføres en ensartet kortlægning af kulturarv og bevaringsværdier i hele kommunen.

3 Med afsæt heri og i lokale debatter om byernes og lokalsamfundenes fysiske særkende, identitet og fremtidige ansigt, kan der udarbejdes en arkitektur- og byrumspolitik, som kan danne grundlag for bestemmelser i kommuneplanen og i nye lokalplaner. Det foreslås derfor, at der afsættes midler, der kan anvendes til ekstern, professionel bistand til at gennemføre kortlægningen af kulturhistorie og bevaringsværdier med hensyn til bygninger og bymiljøer i kommunen, til gennemførelse af debatter om bevaring, arkitektur og byrum i lokalsamfund. Bevillingen vil også kunne anvendes til at yde tilskud til Furesø Bevaringsfond. 2. Servicemæssige konsekvenser: En øget indsats for bevaring af kulturarv og fremme af god byarkitektur vil være en serviceforbedring og vil medvirke til at gøre Furesø til en attraktiv bosætningskommune. 3. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Bevaringsplanlægningen vil fokusere på bæredygtighed i bred forstand. 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Planloven og Kommuneplan 2009/. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Omfattet af Kvalitetsfonden Behandlet i fagudvalget den Administrativt ansvar Skema udarbejdet af Nyt forslag Center for By, Miljø og Erhverv/Center for Drift og Teknik Susanne Birkeland og Hans Dyrby Kloch

4 200 Etablering af fælles it-driftscenter for Furesø, Ballerup og Egedal kommuner Budgetudvigelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene priser Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Furesø, Egedal og Ballerup kommuner står hver især over for en række it-udfordringer: Kommunerne er for små til at opnå økonomiske fordele ved yderligere outsourcing Kommunerne er for små til at optimere driften yderligere Kommunerne har vanskeligt ved at tiltrække og fastholde kompetencer Kommunerne er for små til at bidrage aktivt til og få fuldt udbytte af det fælleskommunale samarbejde De 3 kommuner har i fællesskab i først halvår 2012 gennemført en undersøgelse af mulighederne for at etablere et fælles it-driftscenter. Den foreløbige business case er positiv. Der skal foretages en initalinvestering i til indkøb af fælles it-platform, omlægning af kommunkationslinier og lokaleindretning. Besparelsen i fremkommer ved, at der dette år vil være en række planlagte vedligeholdelsesarbejder og indkøb, som vil være dækket denne initialinvestering. Generelle besparelser på driften vil indtræde i og med fuld effekt fra Denne anlægsudgift har ingen indflydelse på de øvrige anlægsudgifter til IT, som omhandler digitaliseringsaktiviteter i Furesøs eget regi. Endeligt beslutningsgrundlag præsenteres i september Servicemæssige konsekvenser: Det nye center vil levere it-services på samme niveau som i dag. 3. Personalemæssige konsekvenser: Når det nye center er etableret og i daglig drift vil være samlet set ske personalebesparelser. 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Det nye center vil samlet set have et lavere el-forbrug til it-drift og køling.

5 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Ingen. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Omfattet af Kvalitetsfonden Behandlet i fagudvalget den Administrativt ansvar Skema udarbejdet af Erling Jepsen Erling Jepsen

6 201 - Øget brug af Velfærdsteknologier Budgetudvigelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene priser Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 6. Beskrivelse af forslaget: Dette forslag er en forudsætning for og har sammenhæng med 6: Øget brug af Velfærdsteknologi. Endelig konkretisering af dette forslag vil ske, hvis der træffes beslutning om at gå videre med det. Øget brug af velfærdsteknologi på kommunens plejecentre Indførelse af robotstøvsugere, som kan rengøre de store fællesarealer: Der skal være et tilstrækkeligt antal, så der ikke skal bruges tid på flytning Beregning baserer sig på ABT-fondsrapport Fuldt udstyr til én-mandsbetjente lifte til 200 plejeboliger, eksisterende boliger inkl. badestole og toiletter, højdeindstilbare: Undervisning af medarbejdere i énmandsforflytning: medarbejdere min. skal undervises Beregning baserer sig på ABT-fondsrapport, samt testkommunes oplysninger Øget brug af velfærdsteknologi i borgerens eget hjem Ved hjælp af øget brug af teknologier som Genoptræningsportal, telemedicin, udvidede tryghedsalarmer, m.m. er det muligt at understøtte, at borgere kan forblive længere i eget hjem og klare sig med mindre hjælp., samtidig med at de får fagligt forsvarlig behandling og pleje. Der er behov for investeringer i en række teknologier, for at kunne realisere dette. Tryg i eget hjem, Genoptræningsportal : Nye visitationskriterier for støvsugning Borgere, der i dag visiteres til praktisk hjemmehjælp, får hyppigt hjælp til støvsugning, som en del af hjælpen. Forslaget er her, at ændre visitationen til praktisk hjælp, så støvsugning ikke kan bevilges, hvis borgeren kan betjene en robotstøvsuger. Herved kan den tid, der typisk bevilges til støvsugning spares. Det forventes, at der derved vil kunne realiseres en effektivisering på kr. årligt fra og frem. Borgere, der vurderes at kunne betjene en robotstøvsuger, vil kunne få støvsugeren bevilget som et forbrugsgode i.h.t. 112 i serviceloven (jf. afgørelser fra den sociale ankestyrelse herom). Borgeren vil selv medfinansiere med 50 % og har vedligeholdelses-, reparations- og evt. genanskaffelsesforpligtelse. beløb vedr. udgift til bevilling af robotstøvsugere til et skønnet antal borgere

7 7. Servicemæssige konsekvenser: Generelt vil forslaget medføre en ændring af servicen i form af øget brug af teknologi. Fx vil øget brug af velfærdsteknologi i borgerens eget hjem kunne føre til øget selvhjulpenhed og mestring af egen sygdom for borgeren. Samtidig vil det betyde, at borgeren i mindre grad vil have fysisk kontakt med kommunens medarbejdere 8. Personalemæssige konsekvenser: Forslaget vil medføre personalemæssige konsekvenser, da teknologien muliggør en reduktion i personaletimer. 9. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Intet at bemærke 10. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Intet at bemærke Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Omfattet af Kvalitetsfonden Behandlet i fagudvalget den Administrativt ansvar Skema udarbejdet af Ajs Ach

8 202 Modernisering af vejbelysningen Budgetudvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene priser Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Kviksølvlyskilder skal ifølge EU direktiv (2005/32/EU) udfases og erstattes med mere miljøvenlig belysning frem mod. Det betyder, at kommunen skal udfase alle eksisterende kviksølvlyskilder inden for en kort årrække. En overgang fra armaturer med kviksølvlyskilder til energibesparende LED-belysning vil indebære driftsbesparelser for kommunen og en reduktion i CO 2 udledningen. Udskiftningen skal ske i samarbejde med DONG Energy, der er kommunens leverandør af vejbelysning. LED-belysning har et lavere energiforbrug end de fleste andre typer lamper, de holder længere (hvilket betyder færre udskiftninger og reduceret affaldsmængde), og de indeholder ikke kviksølv. 2. Investering: Der er i alt 960 kviksølvlamper i kommunens vejbelysning. Kviksølvlyskilder må i henhold til omtalte direktiv, hverken importeres eller produceres i EU efter. Udskiftningen af kviksølvlamperne tænkes delt op i 2 etaper: Etape 1 udføres i og omfatter 480 kviksølvlamper for en omkostning på kr. Etape 2 udføres i og omfatter 480 kviksølvlamper for en omkostning på kr. 3. Driftsbesparelse: Investeringerne til udskiftning af kviksølvlamper vil give en årlig driftsbesparelse for kommunen på ca kr. i og kr. i og de følgende år. 4. Servicemæssige konsekvenser: Ved udskiftning til LED belysning vil der kunne opnås en reduktion i strømforbruget på ca. 33%. Der vil være mulighed for natdæmpning af LED-lyskilderne, hvilket vil give en yderligere reduktion i strømforbruget på ca. 33%. De ovenfor nævnte energibesparelser er ansat ud fra en dæmpning af LED-lyskilderne mellem klokken 22 og klokken 06. LED-lyskilder har en levetid på mindst timer, mod traditionelle lyskilders ca timer.

9 Desuden bliver lyskvaliteten og trafiksikkerheden forbedret, fordi LED-armatuernes varme, hvide lys virker mere naturligt og fremhæver detaljer, der ellers ville være vanskelige at bemærke. 5. Personalemæssige konsekvenser: - 6. Miljø-, klima- og CO 2 mæsige konsekvenser: De samlede årlige energibesparelser vil fra og med være ca kWh eller 100 ton CO Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS direktiv 2005/32/EU af 6. juli Kommentarer og vejledninger i vejregler for vejbelysning. Forslaget om renovering af armaturer med kviksølvlyskilder indgår i Fures Kommunes klimaplan Tidligere fremsat: Sags nr.: Dokument nr.: Omfattet af Kvalitetsfonden Nej Behandlet i fagudvalget den 17. august 2010 Administrativt ansvar Center for Drift og Teknik Skema udarbejdet af TOCH

10 203 Salg af de nordlige parkeringsarealer på Farum Bytorv Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene priser Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Udbuddet i 2011 af arealet nord for Farum Bytorv til en udvidelse af butikscentret resulterede i et salg til TK Development A/S. Salgsprisen er ca. 25,750 mio.kr., der forfalder når grunden overtages efter endelig vedtagelse af en ny lokalplan. Dette forventes at ske i 2. halvdel af. De 25,750 mio.kr. er et foreløbigt beløb, idet kontrakten indeholder forskellige reguleringsklausuler knyttet til det endelige lokalplan-projekt. Aftalen med TK Development A/S indebærer nogle forpligtelser for Furesø Kommune, der skal bl.a. skal forestå og bekoste etablering af et nyt, lysreguleret kryds på Paltholmvej. Disse udgifter ligger primært i og tænkes dækket af anlægsforslag 215 Infrastrukturinvesteringer i relation til byudvikling. 2. Servicemæssige konsekvenser: Med det nye centerbyggeri ved Farum Bytorv øges Farums attraktivitet som handelsby. 3. Personalemæssige konsekvenser: Ingen bemærkninger 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Ingen bemærkninger 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Omfattet af Kvalitetsfonden Behandlet i fagudvalget den Administrativt ansvar Skema udarbejdet af Nyt Byudvikling og Erhverv agn

11 204 Parkour / Skaterbane Budgetudvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene priser Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Forslaget tager udgangspunkt i etableringen af et af følgende anlæg: 1. Parkour-anlæg, f.eks. i Kumbelhaven eller på Bybækgrunden 2. Mobile skaterfaciliteter Forslaget er rettet mod kommunens unge, som ikke hidtil har været i fokus med hensyn til konkrete anlægsprojekter. Streetsportsanlægget vil være til gavn for både de organiserede som de uorganiserede udøvere. Anlægget tænkes indrettet, så det kan bruges af både nybegyndere og mere øvede. En ny skaterfacilitet tænkes at bestå af dele, der er fast etableret suppleret med mere mobile delanlæg. De mobile dele vil kunne indgå i byttearrangementer med andre kommuner. Dermed vil der kunne opnås en løbende variation i udbudet noget de lokale udøvere vil sætte stor pris på. Udviklingen og etableringen af anlæggene skal ske i samarbejde med kommunens unge. I den forbindelse foreslåes der nedsat en streetsports-borger-gruppe med deltagelse af alle dem, der ønsker at bidrage til projektet. Mulighederne for at opnå medfinansiering fra Lokale- og Anlægsfonden vil blive undersøgt. Anlægsmidlerne i dette forslag er omfattet af kvalitetsfondsreglerne. 2. Servicemæssige konsekvenser: Sikre nye tilbud til en gruppe unge, som pt. ikke har disse tilbud inden for kommunens grænser. 3. Personalemæssige konsekvenser: Ingen 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Ingen 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Evt. plangrundlag Etableringen af mobile streetsports anlæg er også i tråd med kommunens involvering i den regionale kulturaftale, hvor netop mobile faciliteter er et af de spor, som der arbejdes med.

12 Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Omfattet af Kvalitetsfonden Behandlet i fagudvalget den Administrativt ansvar Skema udarbejdet af JA PRO PRO

13 205 Flere indendørs Idrætsfaciliteter/Ny hal Budgetudvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene priser Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: I samarbejde med Furesø Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalget gennemføres en analyse af kapacitetsbehovet i forhold til indendørs idrætsfaciliteter og muligheder for at imødekomme disse. Der er i og samlet afsat 7 millioner kr. til etablering af bedre fysiske forhold for idrætten i den sydlige del af kommunen. På baggrund af den igangværende analyse og kortlægning af behovene vil der blive udarbejdet konkrete forslag til hvorledes de fysiske rammer kan styrkes. Mulighederne for opnå medfinansiering fra Lokale- og Anlægsfonden vil blive undersøgt. Der er i driftsbudgettet afsat midler til midertidig leje af lokaler for at afhjælpe akutbehov på området. 2. Servicemæssige konsekvenser: En efterfølgende etablering af flere indendørs faciliteter vil være et klart servicemæssigt løft på idrætsområdet. 3. Personalemæssige konsekvenser: Der vil skulle afsættes midler til den afledte drift af de nye faciliteter. 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Nybyggeri vil skulle opføres som energiklasse 1 byggeri. Mulighederne for reduktion af regnvandsafledning mv. vil indgå i projekteringen. 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: - Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Omfattet af Kvalitetsfonden Behandlet i fagudvalget den Administrativt ansvar MOJ/HDK Tidligere fremsat

14 206 - Grøn Plan og naturstøttepunkt Budgetudvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene priser Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter Note: -(minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Med vedtagelse af Grøn Plan for Furesø Kommune vil kommunen få en samlet plan for at styrke natur- og landskabsværdierne i kommunen og en plan for at fremme borgernes muligheder for at opleve natur og landskab. Planen peger på en række større og mindre naturprojekter med henblik på at forbedre naturværdierne og på behov for vedvarende naturpleje og øget afgræsning med får og kreaturer bl.a. i Øvre Mølleådal, på Baunesletten, i Farum enghave, Tibberup og Bunds Å, Bringe Mose og ved Søndersø. Implementering af Grøn Plan vil indebære omkostninger til projekter og naturpleje i en længere årrække. Det foreslåede budget vil kunne anvendes til naturprojekter, naturpleje og øget afgræsning med får og kreaturer på udvalgte arealer. Midlerne vil også kunne anvendes til forundersøgelser af naturgenopretning og til detailplanlægning og til forhandlinger og samarbejde med lodsejere og borgere om de højst prioriterede indsatser. En del af midlerne tænkes anvendt som støtte til Hjortøgård-gruppens planer om et naturstøttepunkt på eller ved Flyvestation Værløse. Naturstationen er tænkt som base for ture og naturoplevelser på flyvestationen og de omliggende naturområder, Præstøfredningen og Søndersø for kommunens borgere i alle aldre unge som ældre. Stationen er også tænkt som et samlingssted, hvor der bl.a. kan formidles naturforståelse for skolebørn og institutioner. Naturstøttepunktets gennemførelse forudsætter, at der findes en velegnet og realiserbar placering, og at der kan opstilles en bæredygtig forretningsplan for støttepunktets drift, så det kan drives med en høj grad af egenfinansiering. Det er desuden en forudsætning, at der kan opnås den nødvendige fondsstøtte til etableringen af de bygningsmæssige rammer. Der vil være synergi imellem indsatserne foreslået i Grøn Plan og i den kommunale vandhandleplan og Natura 2000-handleplan, så nogle af de foreslåede indsatser vil formentlig kunne opnå medfinansiering fra staten. Derudover vil velbeskrevne naturforbedringsprojekter ofte kunne opnå støtte fra forskellige statslige puljer. På kommunens driftsbudget er der afsat kr. i 2012 til Driftsgårdens pleje af kommunale arealer, herunder vedligehold af naturstier og bænke samt dyrehold. I 2007 var beløbet på 1 mio. kr. og er siden gradvist beskåret. Desuden er der afsat kr. pr. år til naturforvaltning, som har været anvendt til naturpleje og etablering af friluftsfaciliteter på fredede og naturbeskyttede områder, såvel kommunale som privatejede.

15 Det forventes, at effekten af en forøget, flerårig indsats vil være: Styrket naturrigdom Øget biodiversitet på nogle lokaliteter Øget areal med værdifuld tørbundsnatur Kendte invasive plantearter under kontrol Yderligere fremhævelse af landskabskarakterer Bedre muligheder for at opleve og bruge natur og landskab Øget opmærksomhed på natur- og landskabsværdier Fastholdt og eventuelt øget borgermedvirken i naturprojekter Realiseringen af Grøn Plan vil blive evalueret. Forslag til Grøn Plan ventes sendt i høring i sensommeren 2012 med henblik på vedtagelse ultimo Servicemæssige konsekvenser: Bedre muligheder for at opleve natur og landskab spiller sammen med naturforbedringer i de initiativer, der er peget på i Grøn Plan. Styrket natur betyder øget livskvalitet for borgerne i Furesø Kommune og borgere fra hele Hovedstadsområdet, som besøger kommunen for at nyde skovene og søerne. 3. Personalemæssige konsekvenser: En langsigtet planlægning og gennemførelse af naturprojekterne i Grøn Plan vil kræve mandskabsressourcer, som ikke er til stede i dag. 4. Miljø-, klima- og CO 2 -mæssige konsekvenser: Grøn Plan for Furesø Kommune har til formål at styrke biodiversiteten, som er et af de centrale elementer i en bæredygtig udvikling. Som et andet bæredygtigt element foreslås det i Grøn Plan, at borgerne medvirker til at udvikle og gennemføre naturprojekter. 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Indsatsen for natur og landskab understøtter Furesø Kommunes Plan- og Agenda 21 strategi 2012, som er udarbejdet på baggrund af krav i planloven. Grøn Plan danner afsæt for den efterfølgende Kommuneplan. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Omfattet af Kvalitetsfonden Behandlet i fagudvalget den Administrativt ansvar Skema udarbejdet af Nyt forslag Nej Center for By, Miljø og Erhverv Natur og Miljøafdelingen ELHO/ MBLA

16 207 - Støtte til filmfond Budgetudvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene priser Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Furesø Kommune er blevet opfordret til at deltage i dannelsen af en filmfond i Hovedstadsområdet, som skal baseres på midler fra blandt andet Region Hovedstaden, private investorer og kommunerne. Partnerkommuner i Filmfondprojektet er indtil videre Hvidovre, Ballerup, Brøndby, København og Frederiksberg med København som tovholder. Økonomiudvalget har på i marts 2012 besluttet, at Furesø Kommune kan bidrage med kr. i 2012, og at spørgsmålet om bidrag de følgende år skal indgå i forhandlingerne om Budgettet. Det foreslås, at Furesø Kommune bidrager med kr. årligt. Bidraget ligger i underkanten af andre kommuners bidrag. Filmfondens mål Projektets formål er at skabe en filmmetropol ved at investere i større internationale film- og tvproduktioner. Hovedstadsregionen har gode forudsætninger for at blive en filmmetropol, hvor der produceres film til et internationalt marked, fordi området rummer talentmasse, filmstudier, uddannelsesinstitutioner og en filmbranche på internationalt niveau. Vilkårene i hovedstadsregionen er imidlertid udfordret, idet større internationale og nationale filmproduktioner i stigende grad flyttes uden for regionen. En væsentlig årsag er, at der er etableret regionale filmfonde i andre regioner eksempelvis Film Fyn, Film i Skåne, Film i Väst (Trollhättan), Medienboard Berlin-Brandenburg, FilmFörd Hamburg mv. Filmfonden skal i første omgang styrke film- og tv-branchen i regionen med højere kvalitet, udvikling og vækst. Indsatsen kan have en række spillover effekter på andre fortrinsvis kreative erhverv. Det kan fx være computerspil, musik- og teaterbranchen, kamera og teknik, sceneproduktion mv. Desuden forventes øget omsætning i servicefag (hotel, restauration, transport) og turisme/branding af regionen. I det hele taget forventes Filmfonden at kunne bidrage til et tættere samspil mellem kommunerne og de kreative erhverv. Furesø Kommunes mål På Flyvestation Værløse fastlægger kommuneplanen, at en del af det tidligere værkstedsområde i Sydlejren skal udvikles som et erhvervsområde forbeholdt oplevelsesøkonomi som f.eks. film-, teater-, TV og computerspilsproduktion. Virksomheden Filmstationen A/S har allerede taget et par af de gamle hangarer i brug og huset flere produktioner som Lærkevej, Lulu & Leon, Voice samt mange reklamefilm. Ved at gå ind i Filmfondprojektet kunne området udvikles yderligere med erhvervsmæssig vækst og kulturel udvikling til følge.

17 På Flyvestationen er der plads til at etablere Danmarks største studie- og produktionsfaciliteter i gamle og nye bygninger kun 20 minutters kørsel fra Københavns centrum. Området rummer et væld af locationmuligheder i form af bygninger, natur og masser af afspærrede vejstrækninger. Pt. er der skabt et halvt hundrede arbejdspladser i området og det skønnes, at tallet kan komme op på et par hundrede, når Filmstationen er fuldt udbygget. Det forventes, at der etableres flere attraktive læreog praktikpladser virksomhederne tilknyttet Filmstationen. Hvis det besluttes at støtte fiilmfonden foreslås et, at projektet forankres i en tværgående projektgruppe mellem Center for By, Miljø og Erhverv og Center for Borgerservice og Kultur. Kulturel vinkel På kulturområdet vil en videreudvikling af Filmstationen på Flyvestation Værløse bidrage i forhold til kulturinstitutioner og foreninger og i forhold til skoler og klubber. Kommunens to biografer, Grafen og Værløse Bio, kunne samarbejde om at vise forfilm eller produktioner undervejs (testvisning). Der kunne arrangeres filmfestival med afsæt i biograferne. Filmfolk kunne holde foredrag om produktion af kommende film i kulturhusene eller bibliotekerne. Der kunne måske etableres et minifilmproduktionssted, som skoler og klubber kunne besøge og hvor de selv kunne prøve at producere film som led i deres undervisning (i stil med Station Next i filmbyen i Hvidovre). Musikskolen og musikforeninger kunne måske inddrage filmmusikfolk og lære noget om produktion af filmmusik. Filmfolk og skuespillere kunne samarbejde med Teaterskolen om filmskuespil. Status på Filmfonden Der er pt. givet tilsagn om mio. kr. Der mangler minimum 5-6 mio. kr. for, at fonden overhovedet kan blive en realitet og 15 mio. kr. for, at den kan få tilstrækkelig volumen. Københavns kommune forhandler med Erhvervs- og Vækstministeren om mulighederne for statslig medfinansiering. Hvis ikke det lykkes at skaffe de sidste penge, vil fonden ikke blive etableret og de lovede bidrag vil ikke blive opkrævet. Bidragydere tilsagn forår 2012 Københavns Kommune Hvidovre Kommune Ballerup Kommune Frederiksberg Kommune Brøndby Kommune Foreløbigt forventet bidrag fra private investorer Region Hovedstaden I alt Beløb 20 mio. kr. 2 mio. kr. 0,6 mio. kr. 0,75 mio. kr. 0,6 mio. kr. 3-4 mio. kr. 7 mio. kr mio.kr. 2. Servicemæssige konsekvenser: Ingen. 3. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Ingen. 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

18 Furesø Kommune er sammen med 25 andre kommuner med i kulturaftalen for KulturMetropolØresund Projektet Regional Filmfond er et af indsatsområderne under aftalen. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Omfattet af Kvalitetsfonden Behandlet i fagudvalget den Administrativt ansvar Skema udarbejdet af Nyt forslag Nej Center for By, Miljø og Erhverv Byudviklings- og Erhvervsafdelingen Peter Andreas Norn / Lene Christiansen

19 208 Forbedring af skolernes undervisningsmiljø Budgetudvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene priser Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter Note: -(minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Kommunen råder over 8 skoler, ca m 2 offentlig ejendom, hvor kommunen har vedligeholdelsesforpligtelsen. De sidste par års omlægning af ressourcerne og ændrede behov på skoleområdet har medført, at de nuværende faciliteter i og udenfor bygningerne ikke kan opfylde presserende behov. I et tæt samarbejde mellem skoleledelserne, skoleforvaltningen og Kommunale Ejendomme er de højest prioriterede behov blevet identificeret. De konkrete forslag er for de enkelte skoler opstillet i vedlagte bilag. Der er lagt særlig vægt på: - Den nye cykelkultur, dvs. opsætning af flere cykelstativer på alle skolerne. - Øget tilgængelighed for bevægelseshandicappede elever. - Muliggøre mørklægning af lokaler for at få det fulde udbytte af smartsboards i undervisningslokalerne. - Ændringer/opgradering af faglokaler og toiletter. - Bedre forberedelses- og mødefaciliteter for lærerne De samlede anlægsomkostning udgør mio. kr., som tænkes fordelt over 4 år. Den ændrede anvendelse af bygningerne anslås at kunne medføre en mindre stigning i afledte driftsomkostninger til eksempelvis øget rengøring. Disse midler er omfattet af kvalitetsfondsreglerne. 2. Servicemæssige konsekvenser: Elever og lærere vil opleve et betydeligt serviceløft. 3. Personalemæssige konsekvenser: ingen 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: ingen

20 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: ingen Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Omfattet af Kvalitetsfonden Behandlet i fagudvalget den Administrativt ansvar Skema udarbejdet af Nyt forslag JA Drift og Teknik skc / moj

21 Bilag: Oversigt over de enkeltes skolers konkrete bygningsmæssige ønsker Alle skoler: - Opsætning af flere cykelstativer - Opsætning af mørklægning til anvendelse af IT-udstyr Solvangsskolen - Ombygning af nedlagt tandlægelokale til lærerarbejdspladser - Mere lys på gange til lysbørn - Udvikling af faglokaler Stavnsholtskolen - Opsætning af elevator - Ombygning af teatersals nødudgange - Opbygning til personale mødelokale til 120 personer - Opsætning af automatiske døre - Opføre handicaptoilet - Synliggørelse af specialklasser og udstyr(skiltning mv.) - Større forhold til sortering af affald - Solafskærming/tag over håndarbejdslokale Syvstjerneskolen - Opføre handicaptoiletter - Små ramper ved dørtrin fra skolegård - Opsætning af elevatorer - Opsætning af automatiske døre - Indbygning af udluftning i klasselokaler Egeskolen - Flytte musiklokale fra pavillon til bygning 4 - Opsætning af boldsikre lamper i salen Lille Værløse skole - Nyt skolekøkken Søndersø skole - Ombygning af faglokale (metalsløjd) til alm. klasselokale - Permanente lokaler til indskolingen (Udbygning) Lyngholmskolen - Ombygning af gangarealer til mindre elevarbejdspladser - Opføre depot i jordhøjde ved grøn bygning - Større forhold til sortering af affald Hareskov skole - Nyt gårdtoilet - Nyt skolekøkken - Udvikling af tre faglokaler

22 210 Renovering af Satellitten Budgetudvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene - -priser Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter 0 Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Satellitten beliggende ved Galaksen anvendes pt. til møder og aktiviteter for en lang række foreninger og grupper. Lokalerne er ikke optimale til alle aktiviteter, bl.a. fordi støj forplanter sig i hele huset. Lys- og temperaturforholdene er heller ikke optimale. Bygningens energimæssige standard er meget lav. Der har i 2012 været gennemført drøftelser med brugerne om de kortsigtede og langsigtede behov for opgradering af Satelitten. Hvis Satellitten fremover skal være et alsidigt mødested også for mere afdæmpede kultur- og foreningsaktiviteter og samtidig bringes op på en vis energimæssig standard, skal der ske en gennemgribende renovering af bygningen. Der skal samtidig sikres den bedst mulige synergi mellem aktiviteter og tilbud i Satellitten og i Galaksen og biblioteket. Renoveringen vil omfatte både tag, facader, vinduer og de indre vægge, og facadeudtrykket skal tilpasses Galaksens. En gennemgribende renovering/ombygning vil være meget omkostningstung. Der foreslås derfor i første omgang at der afsættes 1,0 mio. kr. til tiltag, der umiddelbart kan give konkrete forbedringer for brugerne og at der på længere sigt udarbejdes af en samlet renoveringsplan for Satellitten med tilhørende budget. 2. Servicemæssige konsekvenser: De afsatte midler vil forbedre brugernes forhold på stedet. 3. Personalemæssige konsekvenser: Ingen 4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Ingen Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Behandlet i fagudvalget den Administrativt ansvar Skema udarbejdet af Nyt forslag Center for drift og teknik HDK

23 MTE 211 Forundersøgelse af nyt Rådhus Budgetudvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene - -priser Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Der er i 2012 nedsat et 17 stk. 4 udvalg, der skal se på forskellige modeller for lokalisering af den kommunale administration. Udvalget skal ved udgangen af 2012 kommer med en anbefaling til Byrådet om, hvordan Furesø Kommunes rådhusfunktioner fremadrettet skal placeres. Udvalgets anbefaling skal baseres på grundige analyser af alternative modeller. Der vil være behov for at inddrage konsulenter bl.a. vedr. de indretningsmæssige muligheder og den tilhørende økonomi. Alternativer, som indebærer salg og/eller køb af ejendom, vil også blive kvalificeret gennem inddragelse af ekstern bistand. Der foreslås afsat et rammebeløb på 0,5 mio. kr. til udgifter i forbindelse med udvalgets arbejde. 2. Servicemæssige konsekvenser: Ingen 3. Personalemæssige konsekvenser: Ingen 4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: Et nyt, samlet rådhus vil medføre drifts- og energibesparelser som følge af en bedre indretning af og bedre udnyttelse af arealerne. 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Ingen Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Behandlet i fagudvalget den Administrativt ansvar Skema udarbejdet af Nyt forslag Center for drift og teknik HDK

24 212 Furesøgård, opretholdelse af kapacitet Budgetudvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene priser Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Det private fritidstilbud Furesøgård er lokaliseret på den kommunale ejendom Stavnsholtvej 177, Farum. Bygningsforholdene for Furesøgård består primært af en hovedbygning, diverse stalde/lader og to pavilloner. Den ene pavillon er på ca. 120 m 2 og er indrettet med værksteder. Den anden pavillon, hvor der er øvelokale, er væsentlig mindre og er lejet. Begge pavilloner er opført på en midlertidig dispensation fra lokalplanen. Dispensationen udløb i Børn og unge har vurderet, at arealerne er nødvendige for at opretholde den nuværende pasningskapacitet, og at pavilloner - såfremt de fjernes - skal erstattes med ca. 140 m 2 nyt opvarmet opholdsareal. Da det ikke er muligt at opnå forlængelse af de udløbne dispensationer, er det nødvendigt enten at lovliggøre de eksisterende pavilloner eller etablere det nødvendige erstatningsareal. Det vurderes ikke, at det er rentabelt at få de eksisterende pavilloner ombygget, så de fremstår med lovlig opvarmningsform og udtryksmæssigt i overensstemmelse med lokalplanen for området. Ved etablering af nyt byggeri står valget mellem at ombygge den eksisterende lade, som i dag bruges til oplag, eller opføre 140 m 2 nyt byggeri i overensstemmelse med lokalplanen. Den billigste løsning vil være at opføre 140 m 2 modulbyggeri, som dog vil skulle tilpasses lokalplanenes krav. Samlet pris inklusiv nedrivning/fjernelse af eksisterende byggeri skønnes at være ca. 2,5 millioner kroner. Byggeriet vil udløse en huslejestigning, som vil blive modsvaret af et større tilskudsbehov. Det er forudsat, at anlægssummen alene skal dække omkostninger til nedrivning og nybyggeri og ikke til ændringer i udearealer, inventar mv. 2. Servicemæssige konsekvenser: Fritidstilbuddet vil få moderne og tidssvarende lokaler til deres pasningstilbud. 3. Personalemæssige konsekvenser: Ingen 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: For det nye byggeri vil energiforbruget være væsentlig lavere end i dag. 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

25 Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Omfattet af Kvalitetsfonden Behandlet i fagudvalget den Administrativt ansvar Skema udarbejdet af JA Nyt forslag Center for Drift og Teknik

26 213 Værløse Bymidte opfølgning på udviklingsplan Budgetudvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene priser Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Planudvalget har besluttet at lade udarbejde en udviklingsplan for Bymidten i Værløse. COWI gennemfører på kommunens vegne en proces, der skal resultere i et forslag til en plan, der kan sikre, at Værløse Bymidte fortsat vil være et attraktivt sted at færdes med et levende byliv, gode indkøbsmuligheder og gode offentlige og private servicefunktioner samt attraktive bo-miljøer. Udviklingsplanen forventes færdig i løbet af 2012 og vil anvise en række mulige tiltag, der øger de bymæssige kvaliteter af Bymidten. Det nærmere indhold af planen kendes endnu ikke, hvorfor der foreslås afsat en ramme på 5 mio.kr. fordelt over perioden -. Mulige anlæg vil fx være omlægning af Scenetorvet, beplantning, skiltning og omformning af parkeringsarealerne. Opgavens udgangspunkt er, at Værløse Bymidte er en velafgrænset og trafikalt velbetjent bymidte. Den ligger centralt i en ressourcestærk by og tæt på S-togsstationen. Men der er behov for at styrke bymidten. Byer i denne størrelse er generelt udfordrede af den stærke konkurrence i detailhandelen, når det gælder mulighederne for at fastholde et bredt udbud af både daglig- og udvalgsvarer. Det gælder også Værløse Bymidte, hvor udvalgsvareforretningerne er under pres. Værløse Bymidte rummer desuden fysiske udfordringer. Bymidtens handelsliv er ikke synligt fra det overordnede vejnet, bylivet er ikke tilstrækkelig levende og byen vender "ryggen" mod området ved stationen. Derfor er formålet at udvikle en plan for, hvordan hele bymidten kan styrkes ved at se på, om bymidten kan blive mere synlig og attraktiv for besøgende, om adgangen til dele af bymidten kan forbedres, samt at give konkrete bud på, hvordan der kan gennemføres en byfortætning i den nordlige ende af Bymidten eller på dele af parkeringsarealerne ved stationen. Anlægsforslaget er en fortsættelse af en eksisterende bevilling. 2. Servicemæssige konsekvenser: En god og attraktiv bymidte er til gavn for hele byen. 3. Personalemæssige konsekvenser: Ingen 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Udviklingsplanen for Bymidten i Værløse vil fokusere på bæredygtighed i bred forstand.

27 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Kommuneplan 2009 Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Omfattet af Kvalitetsfonden Behandlet i fagudvalget den Administrativt ansvar Skema udarbejdet af Fortsættelse af eksisterende projekt Center for By, Miljø og Erhverv Asbjørn Gade-Nielsen

28 215 Infrastrukturinvesteringer i relation til byudvikling Budgetudvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene - -priser Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Udvikling og fortætning af eksisterende byområder vil ofte udløse behov for opgradering af nærtliggende veje, stier og kommunale arealer. I nogle tilfælde vil det være muligt at pålægge en privat investor at (med)finansiere sådanne anlægsarbejder. I andre tilfælde vil de kommunale investeringer kunne ses som en naturlig opfølgning på et kommunalt grundsalg. Det foreslås, at der etableres en pulje til infrastrukturinvesteringer mv. i forbindelse med byudvikling. Puljen opbygges ved, at der i forbindelse med salg af kommunal jord i byudviklingsområder afsættes en procentdel, f.eks. 33%, til nødvendige infrastrukturarbejder. Af aktuelle byudviklingsområder kan nævnes Værløse Bymidte, Farum Bytorv, Bybækgrunden, Farum Nord og eventuelt også - på lidt længere sigt - Flyvestation Værløse. I første omgang afsættes 33% af indtægten fra salget af de nordlige parkeringsarealer ved Farum Bytorv til denne pulje. Det vil gøre det muligt i at anlægge det nye, lysregulerede kryds på Paltholmvej, som er en forudsætning for ibrugtagningen af de nye butikker på Farum Bytorv. Krydset vil også komme til at fungere som adgangsvej til et andet byudviklingsområde, nemlig Bybækgrunden. 2. Servicemæssige konsekvenser: Ny infrastruktur medvirke til, at nye borgere og virksomheder flytter til Furesø, og vil samtidig blive oplevet som en forbedret service af de eksisterende borgere og virksomheder. 3. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Ingen. 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Furesø Kommunes vision.

29 Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Omfattet af Kvalitetsfonden Behandlet i fagudvalget den Administrativt ansvar Skema udarbejdet af Nyt

30 216 - Fremtidens genbrugsstation Budgetudvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene priser Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Farum Genbrugsstation: Der er behov for at etablere støjafskærmning og anskaffe bedre maskineri til komprimering af affald i containerne på Farum Genbrugsstation. Udgiften kalkuleres til 2,5 mio. kr. Værløse Genbrugsstation: Der er behov for at udvide Værløse Genbrugsstation ind på den oplagsplads, som Driftsgården har liggende bag genbrugsstationen. Udgiften kalkuleres til 2,5 mio. kr. Evt. ny Furesø Genbrugsstation: Anlæg af en ny, samlet og tidssvarende genbrugsstation i Furesø Kommune skønnes at koste ca. 20 mio. kr. for en plads uden nedsænkede containere og ca. 30 mio. kr. for en plads med nedsænkede containere. Anlægsudgiften finansieres af det brugerbetalte renovationsvæsen. 2. Servicemæssige konsekvenser: Forslaget er en serviceforbedring. 3. Personalemæssige konsekvenser: Ingen 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Forslaget indebærer små klimamæssige forbedringer. 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Projektet vil indgå i Furesø Kommunes forestående affaldsplan for Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Omfattet af Kvalitetsfonden Behandlet i fagudvalget den Administrativt ansvar Skema udarbejdet af Center for Drift og Teknik SAM

Samling af alle nye anlægsforslag 2013-2016

Samling af alle nye anlægsforslag 2013-2016 200 Etablering af fælles it-driftscenter for Furesø, Ballerup og Egedal kommuner Budgetudvigelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene - 2012-priser Udgifter 3.500 Indtægter Netto 3.500 Afledte

Læs mere

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014 Anlægsoversigt - 2018 pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 5.000 0 0 7.100 12.100 87.000 13.900 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.500-500 2.000 2.000

Læs mere

Revision af anlæg og budgetforslag til budget

Revision af anlæg og budgetforslag til budget Furesø Kommune Økonomiafdelingen Økonomiudvalget Revision af anlæg og budgetforslag til budget 20082011 ØU 200 Salg af Eversgrunden, matr.nr. 14bv m.fl. Farum By Økonomiske konsekvenser i Budget 2008 og

Læs mere

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017

Læs mere

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april.

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. 15.4.2013 Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. Nye formuleringer/ændringer i forslag til Kommuneplan 2013 efter PLU-mødet den 2. april 2013 Der indarbejdes mulighed for at

Læs mere

Byens Hus det kreative samlingssted

Byens Hus det kreative samlingssted Konsensuspapir for Byens Hus side 1 af 5 Byens Hus det kreative samlingssted Baggrund Byens Hus har løbende været på den politiske dagsorden siden revitaliseringen af Kokkedal i 1999. Ved budgetforliget

Læs mere

Lidt om Furesø Kommune. Susanne Birkeland Dabyfo-møde den

Lidt om Furesø Kommune. Susanne Birkeland Dabyfo-møde den Lidt om Furesø Kommune Susanne Birkeland Dabyfo-møde den 28-01-2015 Furesø Kommune 20 km fra København Sammenlagt af Farum og værløse kommuner med lige mange indbyggere Nu 39.057 indbyggere = 362 flere

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

FORTÆTNINGSSTRATEGI. - en del af Kommuneplan

FORTÆTNINGSSTRATEGI. - en del af Kommuneplan FORTÆTNINGSSTRATEGI - en del af Kommuneplan 2017-2029 FORTÆTNINGSSTRATEGI - en del af Kommuneplan 2017-2029 Retningslinjekort for fortætning 3 Retningslinjer for fortætning 1.2.1 Fortætningsområderne afgrænses

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

Planstrategi Forslag til visioner og mål for midtbyudvikling i Ikast og Brande

Planstrategi Forslag til visioner og mål for midtbyudvikling i Ikast og Brande Planstrategi 2019 Forslag til visioner og mål for midtbyudvikling i Ikast og Brande I forbindelse med udarbejdelsen af Planstrategi 2019 har Byrådet besluttet at sætte fokus på udviklingen af midtbyerne

Læs mere

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Eventklare Værftshaller Nr.: Værftshallerne anvendes med stor succes til diverse events og der er stor søgning på leje af

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Forslag Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Agenda 21 handlingsplan 2009 for Furesø Kommune omfatter 34 initiativer inden for områderne klima, ressourcer, invasive arter og natur samt

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Når kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre.

Når kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre. Dato: 7. april 2014 Til: Økonomiudvalg og byråd Vedrørende: i Holbæk Kommune Indledning Holbæk Kommune havde efter kommunesammenlægningen i 2007 en gæld på 700 mio. kr. ved udgangen af 2013 var gælden

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 25. april 2007 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET Udvalgspolitik for plan og boligudvalget 2014 Baggrund Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af politikere, samarbejdspartnere

Læs mere

Børn og Unge. Effektiviseringsforslag 2010

Børn og Unge. Effektiviseringsforslag 2010 Dag- og Fritidstilbuds-området Forslag 1: Pulje til afledte driftsudgifter 1. Beskrivelse af forslaget I pulje til afledte driftsudgifter er afsat 0,123 mio. kr. til afledte driftsudgifter i forbindelse

Læs mere

MILJØ-, PLAN- OG TEKNIKUDVALGET Version

MILJØ-, PLAN- OG TEKNIKUDVALGET Version BILAG 1 rindtægter Oversigt over Nr. Forslag 2015 2016 2017 2018 1 Naturprojekter - Iltning af Furesø -185 25-185 25 2 Miljøsamarbejde Milsam - nedjustering af budget -20-20 -20-20 3 Bærbare batterier

Læs mere

Ny drift. Nye anlæg. Udviklingsstrategi. Omstilling, effektivisering og innovation

Ny drift. Nye anlæg. Udviklingsstrategi. Omstilling, effektivisering og innovation Til brug for Budget 2011 og overslagsår er der udarbejdet skema til nye anlægsønsker samt skema til omstilling, e Der kan i særlige tilfælde fremsættes forslag til ny drift og forslag til udviklingsstrategien,

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Valby Lokaludvalgs idrætsstrategi forholder sig til følgende overordnede temaer Faciliteter Byudvikling Den uorganiserede idræt Valby Idræts Park

Valby Lokaludvalgs idrætsstrategi forholder sig til følgende overordnede temaer Faciliteter Byudvikling Den uorganiserede idræt Valby Idræts Park Idrætsbyen Valby Valby Lokaludvalgs Idrætsstrategi 2011-2013. Vision Valby skal være en bydel med et aktivt og attraktivt idrætsliv, der både skaber plads til bredden og rummer mulighed for, at talenter

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende: 27.00.00-P00-2-16

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden

1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden Notat Vedrørende: Salgsindtægter, baseline Indledning I forbindelse med aftale om budget 2019-2022 blev Investeringsplan2028 også vedtaget. Med Investeringsplan2028 afsættes samlet 1.160 mio. kr. over

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 20. februar 2018 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Kultur- og Planlægning

Budget 2013 Udvalget for Kultur- og Planlægning Politikområde 1: Tankefuld 1.000 kr. Etape 1 2013 2014 2015 2016 1. Projektudvikling 1.037 1.037 2. Salgsfremme 1.016 508 508 508 3. Afdrag lån -2.600 2.300 600-600 4. Grundsalg 5.000-13.000 6.000 5. Grønne

Læs mere

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen

Læs mere

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

2. Børne- og skoleudvalget Anlæg

2. Børne- og skoleudvalget Anlæg 2. Børne- og skoleudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 2. Børne- og skoleudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygninger af folkeskoler, ramme... 3 Tirsdalens skole... 5 Søndermarkskolen... 6 Hornbæk skole...

Læs mere

Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder. Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6.

Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder. Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6. Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

13. marts Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Sofie Wedum Withagen

13. marts Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Sofie Wedum Withagen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 13. marts 2019 Sagsnr. 2019-0066376 Dokumentnr. 2019-0066376-2 Intern høring af Forslag til Kommuneplan 2019 - Skabelon til høringssvar

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift MTE 1 - Servicetilpasning grønne områder Omkostningsreduktioner Udgifter -1.000-1.000-1.000-1.000 Netto -1.000-1.000-1.000-1.000 Ved at sænke frekvensen i plejen og renholdelsen af rabatarealer, de kommunale

Læs mere

Nye faciliteter til Kulturskolen på Nordskolen

Nye faciliteter til Kulturskolen på Nordskolen Nye faciliteter til Kulturskolen på Nordskolen Dette notat beskriver baggrunden for forslaget om, at etablere nye faciliteter til Kulturskolen på Nordskolen. Notatet beskriver dels projektforslaget og

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Firskovvejområdet. fornyelse - intensivering - omdannelse

Firskovvejområdet. fornyelse - intensivering - omdannelse Firskovvejområdet fornyelse - intensivering - omdannelse 07. november 2017 Temadrøftelse i Byplanudvalget 1 Program Velkomst v./ Trine Schreiner Tybjerg, LTK Firskovvej fornyelse og intensivering v./ Trine

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening samt anvendelse af salgsindtægt.

Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening samt anvendelse af salgsindtægt. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 26. november 2017 Udbud af kommunalt areal i Toveshøj Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor Fredensborg Kommunes Erhvervs- og Turismepolitik 2019-2023 Godkendt af Byrådet den xx Forord Vi er stolte over, at du nu sidder med Byrådets Erhvervs- og Turismepolitik

Læs mere

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område Sagsnr. 286217 Brevid. 2486696 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Udvikling i Furesø Kommune. ved Claus Torp, By- og Kulturdirektør

Udvikling i Furesø Kommune. ved Claus Torp, By- og Kulturdirektør ved Claus Torp, By- og Kulturdirektør Furesø fra 1850 til 2018 1850 2018 Område 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2018 Værløse 2.546 5.072 9.936 16.339 16.835 18.664 19.163 20.041 Farum 4.074 8.072 15.611

Læs mere

Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige

Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige Budget 2019 10. oktober 2018 01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget Pulje til cykelsti og veje Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens cykelstier,

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

9. Skole- og uddannelsesudvalget

9. Skole- og uddannelsesudvalget 9. Skole- og uddannelsesudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 9. Skole- og uddannelsesudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygning af folkeskoler... 3 Søndermarksskolen skoleudviklingsplan 2015... 5 Hobrovejens

Læs mere

UDKAST v Det skal være nemt og sikkert at komme frem. Mobilitets- og Infrastrukturpolitik

UDKAST v Det skal være nemt og sikkert at komme frem. Mobilitets- og Infrastrukturpolitik UDKAST v. 04.04.2019 Det skal være nemt og sikkert at komme frem Mobilitets- og Infrastrukturpolitik 2018 2021 Godkendt af Byrådet den xx august 2019 En ny politik for Mobilitet og Infrastruktur Vi er

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Kommunalbestyrelsen ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 20-12-2011 Dato: 21-11-2011 Sag nr.: KB 202 (ØU 253) (TMU 99) Sagsbehandler: Anne-Mette Volmer Sørensen Kompetence:

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene Budgetoverslag Budgetoverslag 2020 Udgifter

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene Budgetoverslag Budgetoverslag 2020 Udgifter KFIU 3 Aftale med FOU: Øget fokus på aktiviteter for børn, unge og socialt udsatte samt effektivisering af facilitetsudnyttelsen og kommunalt støttede aktiviteter inden for kultur og fritidsområdet. Effektivisering

Læs mere

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Tema: Politikområde: Investeringer, Effektiv administration, Strukturtilpasninger eller Tværgående prioriteringsforslag Trafik Beskrivelse:

Læs mere

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag Projektnavn: Anlægsforslag kapacitet på dagtilbudsområdet plan mod parallelsamfund Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Svendborg by Den 28. maj 2018 indgik regeringen sammen

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

2. Børne- og skoleudvalget

2. Børne- og skoleudvalget 2. Børne- og skoleudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygninger af folkeskoler, ramme... 1 Tirsdalens skole... 3 Søndermarkskolen... 4 Hornbæk skole... 5 Havndal skole... 6 Assentoft skole... 7 Blicherskolen...

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Rettelser efter Erhvervs- og s møde den 6. februar 2018 er markeret

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Furesø Kommune FRITID I FURESØ. Politik for kultur-, fritidsog idrætsområdet

Furesø Kommune FRITID I FURESØ. Politik for kultur-, fritidsog idrætsområdet Furesø Kommune FRITID I FURESØ Politik for kultur-, fritidsog idrætsområdet 1 1. FORORD Furesø Kommune er et godt sted at bo. Det er en attraktiv og naturskøn kommune, hvor borgerne, unge som gamle, engagerer

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift BIU 1. Reduktion i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Anlægsforslag Version 2 Budget Økonomiudvalget

Anlægsforslag Version 2 Budget Økonomiudvalget Anlægsforslag Version 2 Budget 2019-2022 Økonomiudvalget BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Skal 6.110 5.410 4.110 3.710 IT 10008 Udskiftning af SAN ØU 700 0 0 0 10009 GDPR - løbende compliance ØU 400 400

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse Kravspecifikation Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse 7. oktober 2013 Side 1 af 7 Udviklingssekretariat www.slagelse.dk 20. september 2013 Sagsid.: 330-2013-57751 Kontaktperson: Linda Choe

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-05-2008 Dato: 07-04-2008 Sag nr.: KB 122 Sagsbehandler: Ingibjörg Huld Halldórsdóttir Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Oversigt over fremsendte ønsker fra fagudvalgene

Oversigt over fremsendte ønsker fra fagudvalgene Oversigt over fremsendte ønsker fra fagudvalgene Skole og uddannelsesudvalget i alt 0 0 0 0 anlægsbudget SKU 39.000 39.000 39.000 39.000 i alt 39.000 39.000 39.000 39.000 ØNSKER I ALT 39.000 39.000 39.000

Læs mere

indtægssiden. På anlægssiden udgør det samlede anlægsbudget i ,750 mio. kr.

indtægssiden. På anlægssiden udgør det samlede anlægsbudget i ,750 mio. kr. Politikområdets indhold Udvalgets ansvarsområde er at planlægge Furesø Kommune med henblik på, at kommunen fortsat udvikler sig som en grøn kommune med attraktive områder til boliger, rekreative funktioner,

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Firskovvejområdet. fornyelse - intensivering - omdannelse

Firskovvejområdet. fornyelse - intensivering - omdannelse Firskovvejområdet fornyelse - intensivering - omdannelse 07. november 2017 Temadrøftelse i Byplanudvalget 1 Program Velkomst v./ Bjarne Holm Markussen, LTK Firskovvej fornyelse og intensivering v./ Trine

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. december 2015 Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstillingen giver bevilling på 6,8 mio. kr. til fysisk helhedsløsning for

Læs mere

Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur

Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur Nr. 1 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur Andet --- Kultur-

Læs mere

Investeringsstrategi for Idræts- og facilitetsområdet i Halsnæs Kommune 2017, 18, og 19

Investeringsstrategi for Idræts- og facilitetsområdet i Halsnæs Kommune 2017, 18, og 19 Investeringsstrategi for Idræts- og facilitetsområdet i Halsnæs Kommune 2017, 18, og 19 På Byrådsmødet den 28. juni 2016 blev anbefalingerne fra Udvalget for Kultur og Sundhed i forhold til investeringsstrategien

Læs mere

:51:24. Budget Kultur- og Idrætsudvalget. Page 1 of 6

:51:24. Budget Kultur- og Idrætsudvalget. Page 1 of 6 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Kultur- og Idrætsudvalget Page 1 of 6 Kultur- og Idrætsudvalget Budgetforbedringsforslag 2101b Reducere lokaletilskud til +25-årige En halvering af støtteprocenten

Læs mere