NOTAT. Tillægsbev /Omplacering. Genbevilling fra 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Tillægsbev /Omplacering. Genbevilling fra 2014"

Transkript

1 NOTAT Til: Sagsnr.: Økonomiudvalget Ø Vedr.: Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Dato: I henhold til bevillingsreglerne i Holstebro Kommune gennemføres der hvert år tre større budgetopfølgninger. Det sker med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august. Resultatet af årets tredje generelle budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august 2014 er opgjort i tabellen nedenfor. (Beløb i kr.) Vedtaget budget 2014 Genbevilling fra 2014 Tillægsbev /Omplacering Korrigeret budget 2014 Realiseret Forventet regnskab 2014 Afvigelse Indtægter Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter 001 Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Sundhed og Omsorg Social og Arbejdsmarked Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Kultur og Fritid Teknisk Udvalg Udvalget for Natur, Miljø og Klima Udvalget for Erhverv og Turisme Driftsudgifter i alt Heraf serviceudgifter* *Afvigelsen er her beregnet i forhold til vedtaget budget Renteudgifter Driftsbalance Anlægsudgifter Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Kultur og Fritid Teknisk Udvalg Heraf jordforsyning, udgifter Heraf jordforsyning, indtægter Udvalget for Natur, Miljø og Klima Udvalget for Erhverv og Turisme Anlægsudgifter i alt Øvrige poster Afdrag på lån og leasing Låneoptagelse Øvrige balanceforskydninger Øvrige poster i alt Årets resultat

2 Det forventede regnskab viser et mindreforbrug på 79,7 mio. kr. i forhold til de korrigerede budget og dermed et underskud på -50,8 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 31. maj estimerede Økonomi et forventet regnskab på -50,0 mio. kr. som følge af genbevillinger til Her følger en gennemgang af afvigelserne fordelt på hovedområder. Indtægter Indtægterne forventes at blive 3.249,4 mio.kr., hvilket er 15,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. På baggrund af klager over den offentlige ejendomsvurdering forventes et fald i provenuet fra grundskylden på -2,1 mio. kr. Omvendt betyder regulering af skattenedslag som følge personskattelovens skatteloft en øget skatteindtægt på 0,2 mio. kr. Afvigelsen på Tilskud og Udligning skyldes efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2013 på -13,4 mio. kr. og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014 på -3,0 mio. kr. Dette modsvares dog af færre udgifter til forsikrede ledige under Arbejdsmarkedsudvalget. Samtidig modtager kommunen en negativ regulering af tilskud til kommuner med dårlig udvikling af ledigheden på -0,1 mio. kr. I Aftale om kommunernes økonomi for 2014 blev det aftalt, at der skal ske et væsentligt løft af kompetenceniveauet i folkeskolen, hvorfor regeringen har afsat 1 mia. kr. til efteruddannelse af lærere og pædagoger i perioden Ved budgetvedtagelse blev tilskuddet forventet udmøntet over bloktilskuddet. Økonomi- og Indenrigsministeriet har bekendtgjort, at tilskuddet udmøntes direkte til skoleområdet, hvilket medfører at statstilskuddet nedskrives - 0,7 mio. kr., mens indtægtsbudgettet på Udvalget for Børn og Unge opskrives med 0,7 mio. kr. i Samtidig stiger tilskuddet i 2015 fra 1,0 mio. kr. til 1.4 mio. kr. Kommunen modtager et øget tilskud på i alt 3,6 mio. kr. hvilket hovedsagligt skyldes en regulering fra 2013 af aktivitetsbestemt medfinansiering af Sundhedsvæsenet. Som følge af aftale om kommunernes økonomi for 2015 kommer der ingen midtvejsregulering af de budgetgaranterede udgifter. Det betyder, at mindreforbrug på områder som fx førtidspension forbliver i kommunekassen. Driftsudgifter Der forventes et samlet mindreforbrug på driften på 50,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Økonomiudvalget forventer et mindreforbrug på 33,5 mio. kr., hvilket hovedsagelig skyldes forskydninger i indtægter og udgifter til en række projekter på Arbejdsmarkeds- og Socialområdet på 12,5 mio. kr., opsparing på forsikringspuljen på 6,4 mio. kr., et mindreforbrug på tjenestemandspensioner på 4,0 mio. kr. samt 17 midler til særligt vanskelig stillede boligområder på 3,1 mio.kr. Endvidere kan 5,1 mio. kr. primært henføres til overførte midler fra 2013, som ikke forventes brugt i Arbejdsmarkedsudvalget forventer balance. Social og Sundhedsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 9,3 mio. kr. På Sundheds- og Omsorgsområdet forventes et merforbrug på 4,5 mio. kr. Her kan størstedelen forklares af et merforbrug på genoptræning og hjælpemidler på 5,5 mio. kr., som primært skyldes stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi. Endvidere er der et merforbrug på sygehusvæsenet på 2,0 mio. kr. som følge af aktivitetsstigning i regionen og et merforbrug på Dagtilbud og Pension & Boligstøtte på samlet 2,3 mio. kr. Merforbruget reduceres af et

3 mindreforbrug på ældreomsorg, som skyldes en positiv genbevilling fra 2013 samt færre antal visiterede timer til uddelegerede sygeplejeydelser. Socialafdelingen (Handicap, Psykiatri og Sociale tilbud) forventer et mindreforbrug på 7,5 mio. kr., der kan forklares ud fra genbevillingerne fra Forsørgelsesydelser, som primært vedrører førtidspensioner udviser et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. Antallet af førtidspensionstilkendelser er meget lavt og der oprettes mange ressourceforløb - også for personer der modtager tilbud både fra Socialafdelingen og fra Jobcenteret. Det foreslås at overføre 5,0 mio. kr. fra førtidspensionerne til ressourceforløbene under Arbejdsmarkedsudvalget Udvalget for Børn og Unge forventer et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. Heraf kan de 1,4 mio. kr. forklares med et tilsvarende merforbrug på Tekniske Udvalg, der indstilles som en budgetomplacering. 0,7 mio.kr kan tilskrives, at indtægten til videre- og efteruddannelse af lærere og pædagoger tilføres som en direkte indtægt, hvorfor bevillingen skal nedskrives. Resten af mindreforbruget skyldes hovedsagligt mindreforbrug på de decentrale enheder på dagpasning og rådgivning. Udvalget for Kultur og Fritid forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på folkeoplysning og idræt; dette forventes genbevilget til 2015 med henblik på restfinansiering af projekt Op med pulsen. Teknisk Udvalg forventer et merforbrug på 1,4 mio. kr. som dog modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på Udvalget for Børn og Unge. I forbindelse med indførelsen af Rejsekortet har Teknisk Udvalg besluttet, at kørsel med rabatruterne (skolebuskørsel) skal være gratis, hvorfor indtægten fra skoleområdet falder bort. Det indstilles, at bevillingen flyttes fra skoleområdet til kollektiv trafik for at skabe balance. Udvalget for Natur, Miljø og Klima og Udvalget for Erhverv og Turisme forventer balance. Servicerammen En del af bloktilskuddet er betinget af aftaleoverholdelse i både budgetter og regnskaber. Holstebro Kommunes vedtagne budget for serviceudgifter i 2014 er på 2.248,3 mio. kr.; med forventede serviceudgifter på 2.259,4 mio. kr. ligger det forventede regnskab 11,2 mio. kr. over servicerammen. Økonomi forventer dog ingen regnskabssanktion, da kommunerne under et forventes at overholde servicerammen, og der fortsat er en god mulighed for at Holstebro Kommunes serviceudgifter holder sig under rammen ved årets slutning. Anlæg Det samlede vedtagne anlægsbudget for 2014 er på 192,6 mio. kr. Hertil kommer tillægsbevillinger fra årets første otte måneder på -17,0 mio. kr. samt genbevilling af ubrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 på 79,8 mio. kr. Således bliver det korrigerede anlægsbudget på 255,4 mio. kr. Udvalgene forventer på nuværende tidspunkt et forbrug på 165,1 mio. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 90,3 mio. kr. Der forventes bruttoanlægsudgifter 1 for 324,1 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelserne er Sønderlandsskolen på Udvalget for Børn og Unge, som forventer en overflytning af budgettet på 24 mio. til Teknisk Udvalg forventer en afvigelse på samlet 18 mio. på igangværende byggemodningsprojekter og en mindreforbrug på 36,5 mio. på øvrige anlæg. For en mere detaljeret afvigelsesforklaring vedrørende anlæg henvises til bilag 1. Låneoptagelse Der er i budget 2014 en låneoptagelse på 61,9 mio. kr. til hhv. Center for Sundhed (51 mio. kr.), energieffektiviseringer (5,0 mio. kr), og solceller (5,4 mio. kr.). Der er på nuværende tidspunkt kun låneoptaget for 14,5 mio. kr. til Handbjerg Marina (8,5 mio. kr.) og energieffek- 1 Fratrukket fkt ældreboliger

4 tiviseringer (6 mio. kr.), da de øvrige projekter er udskudt. Endvidere er Holstebro kommune bevilliget et 10 års likviditetslån over de næste 5 år, svarende til 2 mio. kr. i Derfor bliver det forventede lånoptag i 2014 på 16,5 mio. kr. Likviditet Tabel 1. Udvikling i den gennemsnitlige likviditet Gennemsnitlig likviditet 2014 (primo) 245,8 Gennemsnitlig likviditet pr ,0 Forventet gennesnitlig likviditet 2014 (ultimo) 168,7 Den gennemsnitlige likviditet forventes på baggrund af opfølgningen den pr. 31. august at falde med 77,1 mio. kr. fra 245,8 mio. kr. til 168,7 mio. kr. ved udgangen af Dette skyldes at det forventede lånoptag til Center for sundhed først sker i 2015 samtidig med en stigning i drifts- og anlægsudgifter i forhold til det vedtagne budget. Holstebro Kommunes økonomiske politik fastsætter at den gennemsnitlige likviditet skal være minimum 130 mio. kr. Indstillinger til byrådet DRIFT Økonomiudvalget indstiller: At der meddeles negativ tillægsbevillinger på i alt kr. som følge af DUTregulering for 2014 i henhold til tabellen nedenfor: Udvalg Kr. Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknisk Udvalg Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Natur, Miljø og Klima I alt At der meddeles en negativ tillægsbevilling på i alt kr. på tilskud, udligning og skatter i henhold til tabellen nedenfor: Tilskud, udligning og skatter Kr. Beskæftigelsestilskuddet Beskæftigelsestilskuddet Tilskud til kommuner med dårlig ledighed Skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft Fald i provenuet fra grundskylden Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Regulering af kommunalt udviklingsbidrag til regionen I alt At der meddeles ændringer på Tilskud og udligning og Udvalget for Børn og Unge som følge af tilskud til efteruddannelse af lærere og pædagoger i henhold til tabellen nedenfor:

5 Budget Sted og frem Nuværende budget Udgift (B&U) Indtægt (B&U) 0 0 Tilskud og udligning Tilpasset budget Udgift (B&U) Indtægt (B&U) Tilskud og udligning 0 Regulering Udgift (B&U) Indtægt (B&U) Tilskud og udligning At der meddeles en negativ tillægsbevilling på kr. på låneoptagelse som følge af mindre låneoptagelse. Arbejdsmarkedsudvalget og Social- & Sundhedsudvalget indstiller At der meddeles en omplacering på kr. i 2014 fra førtidspension under Social- og Sundhedsudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget. Udvalget for Børn & Unge og Teknisk Udvalg indstiller: At det anbefales byrådet: At der meddeles en omplacering på kr. i 2014 og frem fra Udvalget for Børn og Unge til kollektiv trafik. Teknisk Udvalg godkender, at der kan ske ændringer af opgørelsen vedr. mellemregning med Børn og Unge i forbindelse med skolebuskort. ANLÆG Teknisk udvalg indstiller: At rådighedsbeløbene til følgende igangværende byggemodningsprojekter hæves for i alt kr., finansieret af anlægspuljen til byggemodning i Der er givet anlægsbevillinger hertil. Projekt nr. Projekt navn Rådighedsbeløb Byggemodning Kofeltvej 2.2. etape kr Gårdhøje III, afsnit, Diget kr Egelund, Tvis kr Byggemodning Bjertparken 6. Boligvej kr Urtehaverne, Rosenhaverne, Frugthaven kr Byg. Modn. Hornshøj 1. etape, Kusken kr Industrijord Sletten 2. etape kr. I alt kr.

6 Bilag 1: Anlægsvirksomhed Budgetopfølgning pr anlæg: (Beløb i kr.) Vedtaget Genbevi- Tillægsbev. Korrigeret Realiseret Forventet Afvigelbudget 2014 ling fra /ompla- Budget Regnskab se 2013 cering 2014 Anlægsudgifter Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Kultur og Fritid Teknisk Udvalg Heraf jordforsyning,udgifter Heraf jordforsyning, indtægter Udvalget for Natur, Miljø og Klima Udvalget for Erhverv og Turisme I alt Det samlede vedtagne anlægsbudget for 2014 er på 192,6 mio. kr. Hertil kommer tillægsbevillinger/omplaceringer på -17 mio. givet i årets første 8 måneder samt genbevilling af ubrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 på 79,8 mio. kr. Dette giver et korrigeret anlægsbudget på 255,4 mio. kr. Det forventede regnskab for 2014 er 165,1 mio. kr., hvilket giver en afvigelse på 90,3 mio. kr. Af afvigelsen på 90,3 mio. kr., forventes der at skulle genbevilges 90 mio. kr. til budget Bruttoanlæg 2 af korrigeret budget er 324,1 mio. kr. Økonomiudvalget: På økonomiudvalgets anlægsområde er der en afvigelse på kr. Afvigelsen skyldes en forventning om overflytning af en indtægt på 1,8 mio. kr., Vestjysk Fødevarecenter med 2,3 mio.kr samt et par mindre projekter der ikke afsluttes før i Kontorbygning ved Rådhuset forventes et mindre forbrug på ca. 1,3 mio.kr Social- og sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalget forventer et mindreforbrug på 1,6 mio. Det skyldes primært at udskiftning af samtlige nøglebokse forventes at strække sig over 2014 og Forventet beløb til overflytning til budget 2015 er 1,7 mio.kr Udvalget for Børn og Unge: Udvalget for Børn og Unge forventer en afvigelse på 26,1 mio.kr Afvigelsen skyldes en forventning om overflytning af budget på 24 mio.kr 2015 for Sønderlandsskolen, 1,3 mio.kr på Børnepasning i Bur samt 1 mio.kr på Ny vuggestue, som ikke er påbegyndt. Et par projekter er afsluttet med et mindre merforbrug. Udvalget for Kultur og Fritid: 2 Fratrukket fkt ældreboliger

7 Udvalget for Kultur og Fritid forventer et mindreforbrug på 3,7 mio.kr Afvigelsen skyldes tidsforskydninger i projekterne Mejrup Fodbold, ombygning af den kommunale Vemb Hal, ny fodboldbane i Mejdal og Måbjerg Idrætshus. Der forventes at skulle overflyttes 3,9 mio.kr på disse projekter til budget Renovering af omklædning i Vemb Hallen og ny fodboldbane i Nr. Felding er begge afsluttet med et mindre merforbrug. Teknisk Udvalg: Teknisk Udvalg forventer en afvigelse på 19 mio.kr på igangværende byggemodningsprojekter. Der forventes en overflytning af rådighedsbeløb på disse projekter til 2015 på i alt 20,2 mio.kr Der mangler rådighedsbeløb på nogle projekter, hvilket søges hævet indenfor den eksisterende bevilling. Indtægter ved salg af byggegrunde forventes at udvise et mindre provenu på 1 mio.kr På øvrige områder forventes et mindreforbrug på 36,5 mio.kr Forventningen til overflytning af rådighedsbeløb på øvrige områder til 2015 er 33,5 mio.kr Udvalget for Natur, Miljø og Klima: Der forventes et mindreforbrug på 3,5 mio.kr som forventes overflyttet til budget Årsagen hertil er, at vådområde Felsted Kog og vådområde Svenstrup, som er en del af realiseringen af de statslige vandplaner, afventer de nødvendige aftaler om arealerhvervelse og forventes derfor ikke at kunne realiseres i Der ud over forventes overflytning til 2015 med 1,4 mio.kr vedrørende vandflow i Vegen Å, 2 mio.kr på renovering af brinker langs Storåen. Udvalget for Erhverv og Turisme: Udvalget for Erhverv og Turisme forventer et lille mindreforbrug, som skyldes løn- og prisfremskrivning af budgetterne, uden at tilskudsbeløbene er blevet reguleret. Rådighedsbeløb frigivet af fagudvalgene i de første 8 måneder af 2014: Udvalg Projekt Beløb Børn og Unge Pavillion ved BUM, Mejdal Tvis Skole, fysiklokale Vinderup Skole, hjemkundskabslokale Teknisk Trafikkampagner i Trafiksikkerhedsprojekter Social- og Sundheds- 2 midlertidige pladser udvalget i Center for Psykiatri Flytning af trænings-/dagcenterfac. Fra Bakkebo i Vinderup til tidligere Børnehave Vindelevgård, Vinderup Tilslutning af fjernvarme - Postens Grund Forberedelseslokaler på Mariebjerg Kultur og Fritid Selvbetjent adgang til Ulfborg Bibliotek Rep. Af Jytte Højs værk Himmellegeme Udvalgenes indstilling til Økonomiudvalg og Byråd:

8 Teknisk udvalg indstiller: At rådighedsbeløbene til følgende igangværende byggemodningsprojekter hæves for i alt kr., finansieret af anlægspuljen til byggemodning i Der er givet anlægsbevillinger hertil. Projekt nr. Projekt navn Rådighedsbeløb Byggemodning Kofeltvej 2.2. etape kr Gårdhøje III, afsnit, Diget kr Egelund, Tvis kr Byggemodning Bjertparken 6. Boligvej kr Urtehaverne, Rosenhaverne, Frugthaven kr Byg. Modn. Hornshøj 1. etape, Kusken kr Industrijord Sletten 2. etape kr. I alt kr.

9 Bilag 2: Udvalgenes budgetopfølgning Økonomiudvalget Drift Driftsområder (1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelser budget 2014 budget 2014 pr regnskab Politisk virksomhed Administration og udvikling Huslejeindtægter Driftsudgifter i alt Heraf serviceudgifter Årets 3. og sidste store budgetopfølgning er foretaget med udgangspunkt i forbruget pr Den viser et forventet mindreforbrug på økonomiudvalgets driftsområde på samlet 33,5 mio. kr. Det forventede mindreforbrug ved budgetopfølgningen pr var på 25,4 mio. kr. hvilket giver en forskel på 8,1 mio. kr. Forskellen skyldes primært ændring i forventning på forsikringsområdet, samt forventning om uforbrugte overførsler fra De væsentligste afvigelser mellem korrigeret budget og forventet regnskab er vist i tabellen nedenfor: Afvigelser (mio. kr.) 12 Administration og udvikling Forsikring 6,4 17 Det sociale særtilskud 3,1 Tjenestemandspensioner 4,0 Eksternt finansierede projekter 12,5 IT 2,6 Barselpuljen 1,1 Uforbrugte overførsler fra ,1 14 Huslejeindtægter Huslejeindtægter -1,3 I alt 33,5 Der forventes en opsparing på forsikringspuljen på 6,4 mio. kr., hvilket er lidt mindre end tidligere år, men bunder i større udbetalinger til arbejdsskader. Økonomi- og Indenrigsministeren yder årligt særtilskud til kommuner som enten er særligt vanskeligt stillede, eller som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer. I 2014 forventes anvendt 3,0 mio. kr. af den samlede pulje på 6,1 mio. Der forventes et mindreforbrug vedr. tjenestemandspensioner på 4,0 mio. kr. Der er forskydninger i indtægter og udgifter til en række projekter med ekstern finansiering. Der er fx tale om flerårige projekter, hvor det samlede tilskud kommer til udbetaling ved projektets start, mens udgifterne falder over flere år. Samlet forventes en afvigelse på 12,5 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på IT på i alt 2,6 mio. kr. som i det væsentlige vedrører lavere priser på telefoni og data og software. Der forventes et mindreforbrug på barselspuljen på 1,1 mio. kr.

10 Generelt forventes et mindreforbrug i forvaltningerne, som primært kan henføres til overførte midler fra 2013, som ikke forventes brugt i Der forventes mindreindtægter vedr. husleje på samlet 1,3 mio. kr. Det skyldes primært manglende udlejning af div. lejemål. Anlæg På økonomiudvalgets anlægsområde er der en afvigelse på kr. Afvigelsen skyldes en forventning om overflytning af en indtægt på 1,8 mio., Vestjysk Fødevarecenter med 2,3 mio. samt et par mindre projekter der ikke afsluttes før i Kontorbygning ved Rådhuset forventes et mindre forbrug på ca. 1,3 mio.

11 Side 11/28 Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr regnskab 2014 Afvigelser 21 Forsørgelsesydelser Jobcenter Driftsudgifter i alt Heraf serviceudgifter Serviceloft Der forventes budgetoverholdelse på udvalgets område, også når man tager højde for reguleringerne på grund af sygedagpengereformen, hvoraf en stor del er trådt i kraft den 1. juli Der forventes færre på sygedagpenge og flere på ressourceforløbsydelse og i jobafklaringsforløb, hvilket også betyder en reduktion i overførslerne uden for budgetgarantien og flere udgifter indenfor. Der forventes et mindreforbrug på forsørgelsesydelserne under Social og Sundhedsudvalget, der primært skyldes færre udgifter til førtidspension som følge af reformen af førtidspension og fleksjob. Udgifterne til ressourceforløb er voksende og det foreslås at overføre 5 mio. kr. hertil fra førtidspensionerne. Permanente forsørgelsesydelser og refusionsomlægningen En af de store udfordringer er tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser som fleksjob og førtidspension. Konjunktursituationen har betydet at det har været svært at får personer længst fra arbejdsmarkedet i job, hvilket medfører et pres på de varige ydelser. Selvom situationen for de forsikrede ledige er blevet forbedret gennem de sidste år og i særdeleshed indenfor det sidste års tid er situationen for kontanthjælpsmodtagerne ikke blevet væsentlig forbedret, så presset på de varige forsørgelsesydelser er ikke mindsket.

12 Side 12/28 (Kilde: ØS, WB, Effektvurdering) Ressourceforløbsydelse er ikke nødvendigvis en varig ydelse. Afgang kan også ske til øvrige ydelser. Forsikrede ledige Beskæftigelsestilskuddet Beskæftigelsestilskuddet for de forsikrede ledige midtvejsreguleres for 2014 med ca. -3,0 mio. kr. hvilket skyldes ændrede skøn for ledigheden, der forventes at reducere udgifterne tilsvarende. Udviklingen Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat på vej nedad og vi skal tilbage før krisen for at finde et lavere niveau. (Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger) Ledighedsudviklingen i Vestjylland er væsentlig bedre end i resten af landet. Her ses udviklingen med udgangspunkt i januar 2010.

13 Side 13/28 (Kilde Jobindsats dk og egne beregninger) Antallet af forsikrede ledige i privat løntilskud og virksomhedspraktik er stabilt på trods af den faldende ledighed. (Kilde Jobindsats dk og egne beregninger) Kontanthjælp, uddannelseshjælp og særlige ydelser til personer med opbrugt dagpengeret Antallet af kontanthjælpsmodtagere har været støt stigende siden finanskrisens start og udviklingen er præget af langt mindre sæsonudsving end hvad man ser hos de forsikrede ledige. Antallet i Holstebro er dog tilsyneladende stabilt omkring de fuldtidspersoner.

14 Side 14/28 Det høje niveau betyder at antallet af kontanthjælpsmodtagere i sig selv er en udfordring og at fokus på opkvalificering og den virksomhedsrettede indsats er ekstra vigtig, ligesom overgang til uddannelse. Holstebro ligger væsentligt under landet som helhed. (Kilde Jobindsats dk og egne beregninger) Der er dog ingen tegn på at Holstebro er væsentligt udfordret på den virksomhedsrettede indsats set i forhold til landet som gennemsnit og forskellen er ekstra bemærkelsesværdig i lyset af de færre kontanthjælpsmodtagere som der er i Holstebro. (Kilde Jobindsats dk og egne beregninger) I forhold til antallet af personer som har opbrugt dagpengeretten og har været på en af de midlertidige ydelser ligger Holstebro også væsentligt under landsgennemsnittet.

15 Side 15/28 (Kilde Jobindsats dk og egne beregninger) Ledighedsydelse og Fleksjob Der har været en stor tilgang til fleksjob de senere år, som kun er blevet forstærket af reformen af førtidspension og fleksjob. Der var i maj 271 af de nye fleksjob og 839 i alt. Tilgangen til den nye ordning har været større end forventet i 2014, men til gengæld har frafaldet fra de gamle ordninger også været større. Tilgangen til ledighedsydelse er stadigvæk stor, til dels som en konsekvens af reformen, men antallet af lange ledighedsydelsessager har været faldende siden maj 2013, med undtagelse af juli i år og det samlede antal nogenlunde stabilt de seneste måneder. Der er ikke tale om en statisk situation for der er utrolig stor udskiftning også blandt fleksjobbere. Antallet af afskedigelser og nye sager med en varighed over 18 måneder er stort, så bare det at fastholde niveauet af ledighedsydelsessager betyder at der skal etableres mange fleksjob.

16 Side 16/28 (Økonomisystemet og egne beregninger) Sygedagpenge I maj er antallet af sygemeldinger med en varighed over 4 uger på 652 årspersoner, hvilket er noget højere end forudsat i budgettet og højere end på landsplan. Det høje antal skyldes til dels at der er mange fleksjobbere og relativt høj beskæftigelse. (Kilde Jobindsats dk og egne beregninger) Antallet af sager på mere end 52 uger ligger på niveau med De lange sager er en fuld kommunal udgift.

17 Side 17/28 Sygedagpengereformen er vedtaget, og heri indgår en tidligere opfølgning og behandling af sager i rehabiliteringsteamet efter 5 måneder for borgere som ikke umiddelbart falder ind under en af forlængelsesmulighederne. Disse borgere vil overgå til ressourceforløbsydelse, hvor ydelsen er lavere, ligesom borgere der har opbrugt forlængelsesmulighederne. Alle er med reformen sikret forsørgelse. I august var 13 personer overgået til jobafklaringsforløb, heraf 5 med en varighed på mere end 52 uger og uden statsrefusion.

18 Side 18/28 Social- og Sundhedsudvalget Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 pr regnskab 2014 Afvigelser 31 Ældreomsorg Sygehusvæsen Genoptræning og hjælpemidler Dagtilbud Pension og boligstøtte Social- og Arbejdsmarked 35 Handicap og psykiatri Sociale tilbud Forsørgelsesydelser Driftsudgifter i alt Heraf serviceudgifter Sundhed og Omsorgsområdet Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr regnskab 2014 Afvigelser 31 Ældreomsorg Sygehusvæsen Genoptræning og hjælpemidler Dagtilbud Pension og boligstøtte Driftsudgifter i alt Heraf serviceudgifter Serviceloft Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august I dette notat gennemgås udgiftsforventninger og afvigelser på de enkelte driftsområder. Driftsområde Ældreomsorg Driftsområdet har et nettobudget på kr. Der forventes et mindreforbrug på kr., som primært er relateret til signifikant positiv genbevilling fra 2013 samt til det nuværende antal visiterede timer til uddelegerede sygeplejeydelser. Driftsområde Sygehusvæsen Driftsområdet har et nettobudget på kr. Der forventes et merforbrug på kr. Budgetopfølgningen er baseret på forvaltningens egen prognose kombineret med Regionens seneste prognose. Driftsområde Genoptræning og hjælpemidler Driftsområdet har et nettobudget på kr. For hele driftsområdet forventes et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes primært merforbrug i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi hvor visiteringen sker udenfor driftsområdets kontrol, en negativ genbevilling fra 2013 vedrørende vederlagsfri fysioterapi samt en væsentlig stigning i udgifterne til fase III borgere med hjerneskade og til bilansøgninger. Driftsområde Dagtilbud og sundhedscenter

19 Side 19/28 Driftsområdet har et nettobudget på kr. Der forventes et merforbrug på kr. Forvaltningen fremlægger økonomisk genopretningsplan på næste møde. Driftsområde Pension og boligstøtte Driftsområdet har et nettobudget på kr. Der forventes et merforbrug på kr. Budgetopfølgningen er baseret på forbruget i 2014 inklusive de stigende udgifter til helbredstillæg, som visse borgere nu kan få vedr. deres høreapparater. Social- og arbejdsmarked Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr regnskab 2014 Afvigelser 35 Handicap og psykiatri Sociale tilbud Forsørgelsesydelser Driftsudgifter i alt Heraf serviceudgifter Serviceloft Samlet set forventes det, at budgetrammen for socialafdelingen (Handicap og Psykiatri og Sociale Tilbud) vil udvise et mindreforbrug på 7,5 mio. kr., på grund af genbevillingerne fra Denne vurdering er baseret på kendte kommende borgere fra Børn og Unge og det eksisterende udgiftsniveau. Driften af centrene forudsættes at balancere samlet set. Forsørgelsesydelser, som primært udgøres af førtidspensioner, udviser et mindreforbrug. Antallet af førtidspensionstilkendelser er meget lavt og der oprettes mange ressourceforløb - også for personer der modtager tilbud både fra Socialafdelingen og Jobcenteret. Det forslås at overføre 5 mio. kr. fra førtidspensionerne til ressourceforløbene under Arbejdsmarkedsudvalget Der er 50 % refusion på driftsudgifterne til ressourceforløbene. Ressourceforløbene er først og fremmest et arbejdsmarkedspolitisk instrument men helhedsorienterede beskæftigelsestiltag forventes også at påvirke specialiserede sociale tilbud positivt på sigt. Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Forventningen til udgiftsniveauet er blevet sænket siden sidste opfølgning og dermed er det forventede mindreforbrug øget. Det skyldes dels indfasningen af budgetreduktioner, der er nødvendige for at sikre fremtidig budgetoverholdelse og dels udskudte tilbud til borgere der er i behandlingsforløb og står over for at skulle i tilbud. Det forventes fortsat at udgiften til disse tilbud skal afholdes, men påvirkningen af 2014 regnskabet bliver væsentlig mindre end tidligere forudsat. Visitationen Nettotilgangen af borgere har de sidste år øget presset for omfattende og kontinuerlige effektiviseringer. Antallet af borgere i botilbud eller som modtagere af socialpædagogisk støtte er steget med 58 personer siden 2012

20 Side 20/28 Udvikling i antal Helårspersoner Tilgangen har været stor i de seneste mange år, men forskellen på til- og afgang er blevet mindre. Udvikling i antal CPR Tilgang Afgang Det er tegn på at visitationens fokus har en virkning. Der skal være færre borgere i tilbud og de skal være der i kortere tid, både hvad angår de midlertidige botilbud og den socialpædagogiske støtte. Men ligesom der er en grænse for hvad der er muligt at hente via hjemtagelserne, pga. af lovgivningen og vores kapacitet, så er der også grænser for hvor meget der vil kunne hentes gennem et fokus på antallet alene. Der vil være en række kendte (og dyre) sager hvor det vil være nødvendigt med endog meget omfattende støtte fra det 18 år og resten af livet. Det er her at den fortsatte udvikling af tilbud og kvalitative metoder spiller en væsentlig rolle. Forsørgelsesydelser Førtidspensions- og fleksjobreformen betyder at der forventes en betragtelig nedgang i antallet af tilkendte pensioner og særligt til personer under 40 år, som i stedet skal tilbydes et ressourceforløb og/eller fleksjob. Reduktionen.på førtidspension vil skulle finansiere de nye ressourceforløb og tilgangen på ledighedsydelse. Der er størst frafald fra de ældre ordninger med lavere kommunal medfinansiering. Dette betyder at de kommunale udgifter til førtidspension ikke vil falde helt så hurtigt som ændringer i førtidspensionstilkendelser kunne indikere. Førtidspensioner - personer jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 Forhøjet almindelig Mellemste Højeste Førtidspension (nye) Fremtidige måneder er estimater baseret på et 12 og 24 måneders glidende gennemsnit af tilgangs/afgangsraten og kommende afgang til folkepension samt en vurdering af populationen for målgruppen 2014

21 Side 21/28 Udvalget for børn og Unge Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr regnskab 2014 Afvigelser 41 Folkeskolen mv Dagpasning af børn Rådgivning Driftsudgifter i alt Heraf serviceudgifter Serviceloft Samlet set forventes aktiviteterne i Børn og Unge at kunne afvikles med et mindre forbrug på 5,6 mio.kr 3. Folkeskolen 4 På folkeskoleområdet forventes et merforbrug på 1,0 mio.kr. på skolerne og et mindre forbrug på 0,5 mio.kr. på de centrale konti. Med folkeskolereformen er der kommet ændrede regler for aflønning af undervisningstillæg og ulempetillæg. De nye afløningsformer giver en vis usikkerhed i forhold til styring af udgifterne på skolerne og årsresultatet skønnes derfor nu at udgøre et merforbrug på 1,0 mio.kr. mod et tidligere indmeldt mindreforbrug på 0,5 mio.kr. Afdelingen for Teknik og Park under Udvalget for Teknik og Miljø overtager fra 2014 Børn og Unges budget på 1,4 mio.kr. til udstedelse af buskort til lokale ruter, da disse busser nu er gratis at benytte. Tilbage i Børn og Unge er et restbudget på 1,4 mio.kr. til udgifter til buskort til de regionale busruter. Det foreslås evalueret i august 2015, om opdelingen af det samlede budget til buskort på 2,8 mio.kr. i henholdsvis regionale og lokale busruter, har vist sig at passe til fordelingen af de faktiske udgifter. Dagtilbud For driftsområde Dagtilbud forventes de decentrale enheder at medvirke til et mindre forbrug på 4,7 mio.kr., mens de centrale konti før taxameterafregning udviser et merforbrug på 1,5 mio.kr, hvilket i alt for driftsområdet betyder et mindre forbrug på 3,2 mio.kr. Forventningen til taxameteropgørelsen for 2014 er baseret på befolkningsprognosen fra marts 2014 samt de forventninger til ændringer som følge af folkeskolereformen, som er indeholdt i de hidtidige beregninger. Disse prognosetal antages fortsat at være det bedste skøn i forhold til at angive årets forventede antal passede børn. Taxameterafregning 2014 forventes at udgøre 0,9 mio.kr. på den børneantalsafhængige del og 3,3 mio.kr. på de ikke styrbare udgifter, i alt 4,2 mio.kr. Beløbet bliver gjort endeligt op i forbindelse med genbevillingssagen for Rådgivning For driftsområde Rådgivning forventes et mindre forbrug på 2,9 mio.kr. Mindre forbruget stammer fra de decentrale enheder, fordelt med 1,3 mio.kr. på eksternt finansierede projekter og 1,6 mio.kr. på de decentrale afdelinger. De centrale konti forventes at balancere ved årets udgang. Budgetbalancen på de centrale konti opnås i 2014 ved brug af opsparede midler fra tidligere år. I forbindelse med indførelsen af Barnets Reform, er der sket præciseringer i det lovmæssige grundlag ved bevilling af 3 Ændret af økonomi til 7,7 mio. kr. da bevilling vedr. busruter (1,4 mio kr.) og bevilling omkring efteruddannelse af lærere og pædagoger (0,7 mio.kr) ikke er flyttet. 4 Ændret af økonomi fra -500 til +1561, da bevilling vedr. busruter og bevilling omkring efteruddannelse af lærere og pædagoger ikke er flyttet.

22 Side 22/28 aflastning og afløsning i hjemmet til familier med børn med psykiatri- og handicapdiagnoser. Disse ændringer er fuldt implementeret i Ændringerne betyder, at anvendelsen af 41 i serviceloven, hvor der er 50% statsrefusion, er blevet begrænset. Disse ydelser bliver nu primært bevilget efter 84, hvor der ikke kan modtages statsrefusion. Det betyder, at nettoudgifterne til aflastning og afløsning i hjemmet øges. Samlet set forventes en varig merudgift på 3,5 mio.kr. Området undersøges nærmere med henblik på en senere og mere uddybende drøftelse af eventuelle korrektioner i serviceniveauet på psykiatri- og handicapområdet. Anlæg Til udvalgets orientering oplyses, at alle iværksatte anlægsprojekter som tidligere angivet forventes færdiggjort i indeværende år. Det gælder med undtagelse af: Etablering af hal i Halgaard, hvor der ud af de tilbageværende anlægsmidler forventes overført 0,4 mio.kr. til brug i 2015 Sønderlandsskolen. Overførsel til 2015 forventes fortsat at udgøre 24,0 mio.kr. Børnepasning i Bur. Overførsel til 2015 forventes at udgøre ca. 1,3 mio. kr. Indstilling Det indstilles til Udvalget for Børn og Unge: At budgetopfølgningen godkendes. Det indstilles til Udvalget for Børn og Unge at anbefale til Økonomiudvalg og Byråd: At Udvalget for Teknik og Miljø tilføres 1,4 mio.kr. i 2014 og overslagsår, grundet bortfald af udgifter til buskort til lokale busruter. Beslutning Indstillingen følges.

23 Side 23/28 Udvalget for Kultur og fritid Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr regnskab 2014 Afvigelser 51 Kulturel virksomhed Bibliotek Folkeoplysning og Idræt Driftsudgifter i alt Heraf serviceudgifter Serviceloft Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august I nedenfor gennemgås udgiftsforventninger og afvigelser på de enkelte driftsområder. Driftsområde Kulturel virksomhed Driftsområdet har et nettobudget på kr. Der forventes budgetoverholdelse. Driftsområde Bibliotek Driftsområdet har et nettobudget på kr. Der forventes budgetoverholdelse. Driftsområde Folkeoplysning og Idræt Driftsområdet har et nettobudget på kr. Der forventes et mindreforbrug på kr. Disse forventes genbevilget til 2015 med henblik på restfinansiering af projekt Op med pulsen jf. udvalgsbeslutning den 10. marts 2014.

24 Side 24/28 Tekniske udvalg Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr regnskab 2014 Afvigelser 61 Trafik og park Byggeri og Ejendomme Brand og Redning Vintertjeneste Kollektiv Trafik Driftsudgifter i alt Heraf serviceudgifter Serviceloft S Sagsfremstilling PMP - TU I henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler skal der hvert år gennemføres 3 større budgetopfølgninger. Det skal ske med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august. DRIFT: Teknik og Miljø har på baggrund af forbruget pr. 31. august 2014 følgende forventninger til driftsresultat for 2014: Der forventes en mindreindtægt vedrørende skoleårskort på 1,4 mio. kr. på Kollektiv Trafik (særligt bevillingsområde), som modsvares af en tilsvarende mindreudgift på Udvalget for Børn og Unge. Der henvises til bilag: TU budgetopfølgning_drift (pr ). Kollektiv Trafik er et særligt bevillingsområde, hvor budgetændringer kun kan gennemføres ved byrådsbeslutning. I forbindelse med indførelse af Rejsekortet har Teknisk Udvalg besluttet at kørsel med Rabatruterne (skolebuskørsel) skal være gratis. Det forventes, på baggrund af opgørelse fra Børn og Unge, at medføre en mindreindtægt på 1,4 mio. kr. fra salg af skoleårskort. Det foreslås at der søges en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. til finansiering af de manglende indtægter gældende for 2014 og efterfølgende budgetår. Udvalget for Børn og Unge søger samtidigt om en negativ tillægsbevilling, som følge af de tilsvarende mindreudgift til udstedelse af skoleårskort. Da skoleårskort udstedes i forbindelse med skoleårets start, får indtægtsnedgangen fuldt gennemslag i 2014, selv om ændringerne først træder i kraft i 2. halvår. ANLÆG: Byggemodningsprojekter Der henvises til bilag: "Oversigt over anlægsprojekter - ændring af rådighedsbeløb". Der er for en række byggemodningsprojekter behov for at forhøje rådighedsbeløbene, med henblik på fortsættelse af anlægsarbejder og færdiggørelsesarbejder.

25 Side 25/28 For alle projekter gælder, at forhøjelsen af rådighedsbeløbene ligger indenfor den meddelte anlægsbevilling. Forhøjelserne af rådighedsbeløb finansieres af den afsatte anlægsramme til byggemodning i Det fremgår af ovenstående bilag, til hvilke projekter der søges om forhøjelse af rådighedsbeløbene. Der søges samlet om forhøjelse af rådighedsbeløb for kr. Projekter finansieret af puljer til særlig vedligeholdelse og energibesparende tiltag: Der henvises til bilag: "Budgetreguleringer for puljer pr ". Bevillingsreglerne angiver, at bevillingsændringer i projekter, som er finansieret af puljer, kan meddeles af fagudvalget. Der er for 3 projekter, finansieret af puljen til energibesparende foranstaltninger, forskydninger i forhold til budgettallene. Samlet set ansøges om at der tilbageføres kr. til puljen vedrørende energibesparende foranstaltninger. Der er tilsvarende for 7 projekter, finansieret af puljen til særlig vedligeholdelse, behov for at justere budgetbeløbene. Der søges samlet om tilbageførsel af kr. til puljen til særlig vedligeholdelse. Øvrige anlæg: De forventede resultater fremgår af bilag: "TU budgetopfølgning på anlæg". Der forventes ikke afvigelser som giver anledning til bevillingsmæssige ændringer. Indstilling Det indstilles, at Teknisk Udvalg beslutter: at der sker omplaceringer vedrøren puljer, som angivet i bilaget "TU budgetreguleringer for puljer pr " Det indstilles, at Teknisk Udvalg overfor Byrådet anbefaler: at der meddeles tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. til kollektiv trafik, fra og med 2014, finansieret af tilsvarende negativ tillægsbevilling på Udvalget for Børn og Unge. at der i overensstemmelse med sagsfremstillingen og det vedlagte bilag frigives i alt kr. til byggemodningsprojekter, finansieret af anlægsrammen til byggemodning i Beslutning Indstilling tiltrådt. Udvalget godkender, at der kan ske ændringer af opgørelsen vedr. mellemregning med Børn og Unge i forbindelse med skolebuskort.

26 Side 26/28 Udvalget for Natur, miljø og Klima Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr regnskab 2014 Afvigelser 72 Planlægning Natur og miljø Affald Driftsudgifter i alt Heraf serviceudgifter Serviceloft S Sagsfremstilling CB/PMP - TU I henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler skal der hvert år gennemføres 3 større budgetopfølgninger. Det skal ske med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august. DRIFT: Teknik og Miljø har på baggrund af forbruget pr. 31. august 2014 følgende forventninger til driftsresultat for Der henvises til bilag: UNMK Budgetopfølgning_Drift (pr ) Teknik og Miljø forventer på nuværende tidspunkt ikke afvigelser i forhold til det korrigerede budget. ANLÆG: Der henvises til bilag: UNMK Budgetopfølgning pr , på anlæg 2 projekter (sted.nr vådområde Felsted Kog og sted.nr Vådområde Svenstrup), som er en del af realiseringen af de statslige vandplaner, afventer stadig de nødvendige aftaler om arealerhvervelse og forventes derfor ikke at kunne realiseres i Det fremgår af skemaet at rådighedsbeløbet for yderligere 3 projekter forventes genbevilget til Indstilling Det indstilles at Udvalget for Natur, Miljø og Klima over for Byrådet anbefaler: at budgetopfølgningen tages til efterretning. Beslutning Indstilling tiltrådt.

27 Side 27/28 Udvalget for Erhverv og Turisme K Sagsfremstilling MSJ - ET - ØK - BY Budgetopfølgning for Udvalget for Erhverv og Turisme pr. 31. august I henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler skal der hvert år gennemføres tre større budgetopfølgninger. Det skal ske med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august. På den baggrund har administrationen gennemgået Udvalget for Erhverv og Turismes budgetansvarsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 31. august Driften: kr. Udvalg for E&T Vedtaget budget Tillægsbevillinger/ omplaceringer Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Mindre forbrug Ved opfølgningen pr resterer der 33 % af budgettet svarende til kr. Den store negative genbevilling skyldes primært forskydning i indtægter til Projekt Vestjyske Fødevarer. Genbevillingen hertil er Dette modsvares af nogle mindre genbevillinger på de øvrige områder. Projekt Vestjyske Fødevarer er afsluttet og overføres til VIFU. Besluttet i Økonomiudvalget den 10. september Driften består af følgende områder: Støttet boligbyggeri: Omfatter støtte til opførelse af boliger, samt støtte til drift af private ældreboliger. Der forventes et mindreforbrug på dette område. Der er blevet betalt terminer for samlet kr. i juli til støttet boligbyggeri. Turisme: Omhandler Grønvækst Limfjorden, Netværk Limfjorden, tilskud til Nr. Vosborg og turistforeningerne og Turistservice. Der er udbetalt kr. i tilskud til turistforeninger. Der har været store udgifter til markedsføring, da denne er meget sæsonbetonet. Innovation og ny teknologi: Indeholder udgifter og indtægter for Vækst og Udvikling, samt midler til samarbejde med vidensinstitutioner. Der er udbetalt tilskud til VIFU på kr. Erhvervsservice og iværksætteri:

28 Side 28/28 Omhandler Væksthuset, Startmidt-Accelerator/Holstebro Creative Community og Erhverv og Turisme Erhvervsdelen. Tillægsbevillingen på er udmøntning af udviklingspuljen. Projektet der er finansieret af udviklingspuljen er Holstebro ErhvervsPas. Udvikling af yder- og landdistrikter: Vedr. Landdistriktspuljen, herunder projekterne Vestjyske Fødevarer, og Madlandet i Vest. Campingpladser: Omfatter bygningsforsikring på Birkevej 25. Budgetopfølgningen på driftsdelen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Anlæg: Projekttitel (1.000 kr.) Forbrug pr Genbevilling fra 2013 Frigivet rådighedsbeløb indeværende år Korr. budget 2014 inkl. genbev. Forventet regnskab Afvigelse Byomdannelse - Trekantsområdet Foodlife/I-factor Thorsminde-projektet Handbjerg Marina I alt Budgetopfølgningen på anlægsdelen giver ikke anledning til nogen bemærkninger. Indstilling Det indstilles, at: budgetopfølgningen godkendes og sendes til Økonomiudvalg og Byråd. Beslutning Udvalget tiltrådte indstillingen.

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.05.2014 regnskab 2013 Afvigelser

Læs mere

NOTAT. Direktionen. Til: Ø Sagsnr.: Vedr.: Budgetopfølgning pr Dato:

NOTAT. Direktionen. Til: Ø Sagsnr.: Vedr.: Budgetopfølgning pr Dato: Side 1/26 NOTAT Til: Sagsnr.: Direktionen 00.30.14-Ø00-9-15 Vedr.: Budgetopfølgning pr. 29.2.2016 Dato: 04-04-2016 I henhold til bevillingsreglerne i Holstebro Kommune gennemføres der hvert år tre større

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 215 - Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelser Driftsområder (1. kr.) budget 215 budget 215 pr. 31.8.215 regnskab

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

NOTAT. Direktionen. Vedr.: Budgetopfølgning pr Dato:

NOTAT. Direktionen. Vedr.: Budgetopfølgning pr Dato: Side 1/34 NOTAT Til: Sagsnr.: Direktionen 00.30.00-Ø00-8-15 Vedr.: Budgetopfølgning pr. 31.5.2015 Dato: 25-06-2015 I henhold til bevillingsreglerne i Holstebro Kommune gennemføres der hvert år tre større

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Samlet set forventes dette dog dækket indenfor rammen til forsørgelsesudgifterne.

Samlet set forventes dette dog dækket indenfor rammen til forsørgelsesudgifterne. Budgetopfølgning pr. 30-11-2013. Arbejdsmarkedsudvalget Der forventes et mindreforbrug på Arbejdsmarkedsudvalgets område, som primært kan tilskrives at beskæftigelsestilskuddet overstiger udgifterne til

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

Side 1/32 NOTAT. Genbevilling fra Tillægsbev /Omplacering

Side 1/32 NOTAT. Genbevilling fra Tillægsbev /Omplacering Side 1/32 Til: Sagsnr.: Økonomiudvalget 00.30.14-Ø00-2-14 NOTAT Vedr.: Budgetopfølgning pr. 28.02.2014 Dato: 24-03-2014 I henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler gennemføres der hvert år tre budgetopfølgninger.

Læs mere

NOTAT. Direktionen. Vedr.: Budgetopfølgning pr. 28. februar Dato:

NOTAT. Direktionen. Vedr.: Budgetopfølgning pr. 28. februar Dato: Side 1/34 NOTAT Til: Sagsnr.: Direktionen 00.30.14-Ø00-1-15 Vedr.: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Dato: 24-03-2015 I henhold til bevillingsreglerne i Holstebro Kommune gennemføres der hvert år tre

Læs mere

NOTAT. Direktionen. Vedr.: Budgetopfølgning pr Dato:

NOTAT. Direktionen. Vedr.: Budgetopfølgning pr Dato: Side 1/34 NOTAT Til: Sagsnr.: Direktionen 00.30.00-Ø00-9-15 Vedr.: Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 Dato: 8-10-2015 I henhold til bevillingsreglerne i Holstebro Kommune gennemføres der hvert år tre større

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Udgifter og udvalgenes budgettal

Udgifter og udvalgenes budgettal Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceramme og anlægsniveau Serviceudgift I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 234,7 mia. kr. Odense Kommunes andel

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Pixiudgave Regnskab 2016

Pixiudgave Regnskab 2016 Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015

Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Politisk behandling: Behandlet og godkendt på Byrådsmødet, den 25. august 2015, Punkt 130: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Aabenraa Kommune. Som

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme: ARBEJDSMARKED Dato: 19. marts 2019 Tlf. dir.: 41 75 02 58 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-2-19 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr. Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2018

Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3 Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter 1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 4. maj 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680 Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført

Læs mere

Halvårs- regnskab 2014

Halvårs- regnskab 2014 1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017 Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Budgetrevision III. Økonomiudvalg og Byråd September, 2013

Budgetrevision III. Økonomiudvalg og Byråd September, 2013 Budgrevision III Økonomiudvalg og Byråd September, 2013 Administrationen forventer, at Holbæk Kommune får mindreforbrug på 19,9 mio. kr. på driftsudgifterne. Økonomi- og aktivitsopfølgningen pr. august

Læs mere

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter 1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 8. juni 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Udgifter og udvalgenes budgettal

Udgifter og udvalgenes budgettal Udgifter og udvalgenes budgettal Servicerammer og anlægsniveau Serviceramme I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 237,4 mia. kr. Odense Kommunes andel

Læs mere

Oprindeligt budget. Forventet årsresultat Driftsbalance

Oprindeligt budget. Forventet årsresultat Driftsbalance Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning Overskrift Anden politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 2. politiske budgetopfølgning skal det besluttes om budgetopfølgningen kan

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Acadre: marts 2014

Acadre: marts 2014 NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning: 1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 7. marts 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning

Læs mere

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning. Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 33,9 mio. kr. på drift og 61,3 mio. kr. på anlæg. Samlet

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere