Budget Temaforslag drift. Udvalget for Børn og Unge. Samlet oversigt på temaer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget Temaforslag drift. Udvalget for Børn og Unge. Samlet oversigt på temaer"

Transkript

1 Samlet oversigt på temaer Læring for alle - det starter i dagtilbud Særlig undervisningsindsats Sydfyns ErhvervsForskole Garantimodel til dagtilbudsområdet Etablering af heldagslegestuer i dagplejen Svendborgprojektet i udskolingen Garantitildeling til skolerne, rettet jf. UBU Ressourcetildeling til understøttende undervisning SSP Realisering af Svendborgmodellen Puljen til mere pædagogisk personale I alt

2 Navn på tema: Læring for alle - det starter i dagtilbud. Drift Anlæg Finansiering I alt Resume: Børne- og ungeområdet tilgodeses med et beløb på op til 5 mio. kr. med henblik på at give daginstitutionerne mulighed for at have et særligt fokus på udvikling af børns evner og kompetencer til at indgå i sociale fællesskaber. Sagsfremstilling: Børne- og ungeområdet tilgodeses med et beløb på op til 5 mio. kr. med henblik på at give daginstitutionerne mulighed for at have et særligt fokus på udvikling af børns evner og kompetencer til at indgå i sociale fællesskaber, dette under henvisning til KL"s udspil "Læring for alle - det starter i dagtilbud", januar Påvirkning på andre områder: Økonomi: Det foreslås at der afsættes op til kr.

3 Navn på tema: Særlig undervisningsindsats på Sydfyns ErhvervsForskole Drift Anlæg Finansiering I alt Resume: Svendborg Kommune har siden 2012 medfinansieret lærerstillinger til en særlig undervisningsindsats på Sydfyns ErhvervsForskole. Målgruppen for indsatsen er karakteriseret ved at være skoletrætte, og udover faglige problemer har målgruppen også ofte sociale og personlige udfordringer. Formålet med den særlige undervisningsindsats er at løfte målgruppens faglige niveau, primært i fagene dansk og matematik. Skolen har medio maj 2016 fremsendt fornyet ansøgning om finansiering af 50% af tre lærerstillinger fra 2017 og frem, svarende til i alt kr. årligt. Sagsfremstilling: Svendborg Kommune har siden 2012 medfinansieret 50% af én lærerstilling til særlig undervisningsindsats på Sydfyns ErhvervsForskole. På møde i d blev det besluttet på baggrund af fornyet ansøgning fra Sydfyns ErhvervsForskole at medfinansiere 50% af tre lærerstillinger til indsatsen, i alt ca kr. i 2016 og 2017, dog under forudsætning af, at der blev ekstra afsat midler udover de allerede budgetlagte AVU-midler på kr. - ifm. budgetforhandlingerne for De ekstra midler blev i første omgang kun afsat for 2016, hvorfor der i 2017 kun er kr. til rådighed til medfinansiering. Sydfyns ErhvervsForskole har medio maj 2016 fremsendt fornyet ansøgning (se bilag), hvor man fortsat søger om 50% finansiering af tre lærerstillinger, svarende til kr. årligt. Samtidig søger man om, at tilskuddet kan blive permanent over en længere periode. Den særlige undervisningsindsats skal ses i sammenhæng med det nationale mål om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Målgruppen for undervisningsindsatsen har generelt grundet faglige og sociale problemer forladt folkeskolen med et relativt lavt fagligt udbytte. Sydfyns ErhvervsForskole tilbyder et særligt trygt skolemiljø med tætte voksenrelationer og en betydelig socialpædagogisk indsats, der samlet set fremmer elevernes faglige udbytte af undervisningen. Det har tidligere været undersøgt om CSV Sydfyn og/eller VUC kan løse undervisningsopgaven, men dette vurderes ikke at være en mulighed. Administrationen har ved besøg på skolen og ved gennemgang af skolens dokumentation for undervisningsindsatsen vurderet, at den iværksatte indsats fra skolen i forhold til opkvalificering af eleverne er foregået målrettet, velkvalificeret og veldokumenteret, samt at indsatsen har medført signifikant gode resultater. Påvirkning på andre områder: Ingen.

4 Økonomi: I 2016 finansierer skoleafdelingen indsatsen på Sydfyns Erhvervsforskole (tre lærerstillinger) med 50 % svarende til ca kr. Midlerne er tilvejebragt dels via budgetlagte AVU-midler på kr. og dels via kr. afsat i forbindelse med budgetforliget for Ifølge den nyligt fremsendte ansøgning fra skolen søges om finansiering for 2017 og frem på i alt kr. årligt. Finansieringen kan kun delvist tilvejebringes via de budgetlagte AVU-midler på kr., hvorfor der årligt mangler ca kr. i 2017 og frem, for at kunne imødekomme ansøgningen.

5 Navn på tema: Garantitildeling til skolerne Drift, oprindelig beskr Drift, ny, jf.ubu Anlæg Finansiering I alt Resume: Garantitildelingen til skoler med lavt økonomisk råderum er besluttet videreført uændret i skoleåret 2016/17, men finansiering på 1,2 mio. kr. i 2017 (7/12) mangler. Beløbet stammer fra en ny beregning af garantitildelingen på baggrund af faktisk elevtal pr på i alt 2,0 mio.kr. for skoleåret 2016/17 (udmøntet i skolernes resursetildeling 2016/17), jf. orientering på d I skoleåret 2017/18 er det endnu ikke besluttet, hvilken model for garantitildeling, der skal benyttes, så udgiften vil afhænge heraf men forventes at beløbe sig til max. 5,9 mio.kr. for skoleåret, dvs. max. 2,45 mio.kr. i 2017 og 3,45 mio.kr. i Sagsfremstilling: besluttede d. 8. april 2014 at give en særlig garantitildeling til skoler med lavt økonomisk råderum som følge af lave klassekvotienter. Garantitildelingen er af Byrådet besluttet videreført for skoleåret 2016/17 i uændret form, dvs. hvor skolerne er sikret et råderum på 14,25% udover folkeskolelovens timetal. Ifølge elevtalsprognosen fra 2016 forventedes en udgift i skoleåret 2016/17, mens den faktisk udmøntede udgift på baggrund af elevtal viste sig kun at være 2,0 mio.kr. blev orienteret herom på møde d På mødet i d blev forskellige modeller for garantitildeling i skoleåret 2017/18 drøftet, og det blev besluttet, at de fremlagte modeller inddrages i budgetproceduren for 2017 med henblik på beslutning om garantitildeling for skoleåret 2017/18. Modellerne er: Model A: En videreførelse af garantitildelingen som for 2016/17, dvs. med en minimumsgrænse for det økonomiske råderum på 14,25 %. Model B: En videreførelse og justering af garantitildelingen med et indbygget maksimumsbeløb, dvs. med en afgrænset tildelingspulje for 2017/18. Det vil indebære en justering af de økonomiske minimumsråderum, afhængigt af det afsatte beløb i puljen. Model C: En videreførelse og justering af garantitildelingen, i hvilken der opereres med et minimum for økonomisk råderum på 14,25%, idet der sker en fordeling af midler fra skoler med højt råderum til skoler med et lavt økonomisk råderum. De tre modeller kan kombineres på forskellige måder. Beregningerne for udgiften i skoleåret 2017/18 baserer sig fortsat på elevtalsprognosen fra 2016, da administrationen vurderer, at der ikke er datagrundlag for at ændre

6 elevtalsprognosen for skoleåret 2017/18. Der udarbejdes ny elevtalsprognose i foråret 2017, som vil danne baggrund for en evt. ny beregning af udgift til garantitildeling for skoleåret 2017/18. Påvirkning på andre områder: Økonomi: Den faktiske udgift til garantitildelingen for skoleåret 2016/17 er på 2 mio.kr., heraf 1,2 mio.kr. i 2017 (7/12). Udgiften til garantitildelingen for skoleåret 2017/18 vil afhænge af den valgte model, men forventes at ligge på max. 5,9 mio.kr., heraf 2,45 mio.kr. i 2017 (5/12) og 3,45 mio.kr. i 2018 (7/12). Finansiering af garantitildelingen vil således ifølge beregningerne koste max. 3,65 mio.kr. i 2017 (7/12+5/12) og 3,45 mio.kr. i 2018 (7/12). Overførte midler vedr. mellemkommunale betalinger fra 2014 til 2016 samt overførte midler vedr. garantitildelingen fra 2015 til 2017 kan evt. medgå til finansieringen af garantitildelingen i budgetår 2017 og/eller 2018, jf. nedenfor.

7 Navn på tema: Etablering af heldagslegestuer i dagplejen Afledt bygningsdrift ve Forældrebetaling Afledt tilskud til privat I alt Resume: besluttede den 11. maj 2016, at afledte driftsudgifter til kommende heldagslegestuer skal indgå som budgettema for Budget Afledt bygningsdrift dækker bl.a. udgifter til vand, varme, rengøring, affald, miljøudgifter og løbende bygningsmæssig vedligehold. Sagsfremstilling: Heldagslegestuer er fysiske lokaliteter, hvor en gruppe dagplejere lejlighedsvis er sammen om deres børnegrupper med henblik på at skabe et stimulerende læringsmiljø for et større antal børn og med flere pædagogiske kompetencer end i dagligdagen. Heldagslegestuerne understøtter desuden mulighederne for gæstepleje, i det de styrker kendskabet til hinanden på tværs af dagplejere, forældre og børn. Heldagslegestuerne benyttes på skift af de forskellige dagplejegrupper i området. I Svendborg Kommune er der truffet politisk beslutning om at tilbyde permanente heldagslegestuer i alle nærområder, senest i januar 2015 i forbindelse med Styrkelse og synliggørelse af Dagplejen. blev på møde 11. maj 2016 orienteret om status, der viser, at der nu etableret heldagslegestuer i de fleste områder. Dog mangler nogle få områder, bl.a. på Tåsinge (19 dagplejere, 66 børn) og ved Hesselager (4 dagplejere, 14 børn). Sekretariat og Dagtilbud arbejder derfor fortsat på at finde lokaliteter i disse områder i samarbejde med Center for Ejendomme og Teknisk Service samt øvrige direktørområder, foreningslivet m.m. På baggrund af den hidtidige dialog med relevante aktører i lokalområderne vurderes det, at det vil være vanskelligt at finde nye lokaliteter, hvor der i forvejen er afsat budget til afledt bygningsdrift. Af hensyn til muligheden for at kunne indgå aftaler foreslås det derfor, at der afsættes et rammebeløb til bygningsdrift, der anvendes i de tilfælde hvor det er nødvendigt for at kunne etablere det fornødne heldagslegestuetilbud. Udover nye heldagslegestuer vil budgetrammen også kunne komme i anvendelse til bygningsdrift ved evt. genplaceringer af heldagslegestuer som led i den løbende optimering af bygningsanvendelsen i Svendborg Kommune. Økonomi: Det foreslås, at der afsættes en netto driftramme på kr. Det foreslåede rammebeløb bygger på erfaringerne med udgiftsniveauet fra de allerede etablerede heldagslegestuer og svarer til driftudgifter for 2-3 heldagslegestuer. Rammen vil blive placeret under Center for Ejendomme og Teknisk Service.

8 Svendborgprojektet - udskolingen Drift * Anlæg Finansiering I alt *) Den anførte udgift svarer til, at alle klasser (incl. specialtilbud, dog excl. Byhaveskolen og Den Nye Heldagsskole) udrulles på én gang med 6 ugentlige lektioners idræt. Desuden indgår udgifter til kompetenceudvikling af lærerne i 2017 og I teksten er angivet udgiften ved langsommere udrulning med én årgang ad gangen. Resume: har besluttet, at Svendborgprojektet skal indgå som profiltema i budgetproceduren for Temaet falder inden for bropillen Uddannelsesklynger, hvor Sport & Uddannelse er et undertema. Svendborgprojektet har som brand og som sundheds- og læringsprojekt mange potentialer; herunder Svendborgprojektets udrulning til udskolingen. Sagsfremstilling: Baggrund og formål Svendborg Kommune har de seneste 10 år satset massivt på udviklingen af projekter og samarbejder, der kobler læring, trivsel, sport og uddannelse. Projekterne er primært forankret i Sport & Uddannelse under Skoleafdelingen og kan kategoriseres indenfor fem overordnede temaer: Idræt og læring, Kompetenceudvikling, Talentudvikling, SkoleLab (den åbne skole) og Branding. Svendborgprojektet er det mest omfangsrige og mest omtalte projekt, hvor samtlige elever fra klasse i Svendborg Kommune har seks ugentlige idrætslektioner. Samtidig er 220 lærere og pædagoger efteruddannet indenfor Aldersrelateret Træningskoncept (ATK), imens forskerne følger effekterne i verdens største forskningsprojekt af sin art. Svendborgprojektet udrullet til udskolingen Idrætsskolekonceptet og de gode erfaringer fra Svendborgprojektet udrulles til klasse. Den ekstra idræt i udskolingen kan være med til at fastholde de aktive vaner, som børnene får i idrætsskolernes klasse. Gennem Svendborgprojektet er det vist, at den største sundhedsmæssige effekt ses hos de svageste elever set i et motorisk og sundhedsmæssigt perspektiv. Projektet vil på den måde øge det fysiske aktivitetsniveau for de unge, der ikke dyrker idræt i fritiden og give dem større muligheder for et aktivt liv. En udrulning til udskolingen vil være et led i en samlet strategi, hvor krop og bevægelse er på dagsordenen for ALLE børn og unge fra 0-18 år i Svendborg. Forslaget indebærer seks ugentlige idrætslektioner for alle elever fra 7. til 10. klasse inklusive eleverne i specialtilbuddene og et efteruddannelsesforløb for alle idrætsundervisere i udskolingen. I lighed med modellen i de eksisterende idrætsskoler placeres idrætslektionerne indenfor rammerne af den understøttende undervisning. Det betyder, at en stor del af skolernes tildeling på klassetrin, som er teknisk beregnet som understøttende undervisning (ca. 2/3), i stedet vil blive tildelt som fagopdelt undervisning. For 10. årgang gælder, at det samlede timeantal forhøjes svarende til antallet af ekstra idrætslektioner.

9 Der tages endvidere initiativ til dialog med Den Nye Heldagsskole og Byhaveskolen omkring involvering i Svendborgprojektet. Hvis det facilitetsmæssigt eller økonomisk ikke er muligt at implementere seks ugentlige idrætslektioner for udskolingen, kan der alternativt arbejdes med fire ugentlige idrætslektioner. Der er ikke forsket i, hvad det vil betyde, men forskningen indikerer, at de sundhedsmæssige effekter af seks lektioners idræt i klasse forsvinder i løbet af tre år, når lektionstallet nedsættes til to lektioner om ugen. Den nyeste forskning på effekterne i forhold til kognition viser, at fysisk aktivitet fremmer børn og unges præstation i skolen, uanset om idrætslektionerne tages fra den boglige undervisning eller om de gives som ekstra lektioner. (Konsensuskonference Børn, unge og fysisk aktivitet, 2016) Projektet kan evt. udrulles over 2-3 år. Svendborg Kommune laver i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut en undersøgelse af idrætten i Svendborg. Undersøgelsen skal afdække borgernes motionsvaner, foreningernes behov og brugen af faciliteterne herunder skolernes idræts- og omklædningsfaciliteter. Analysen forventes færdig medio Der kan ikke anvises finansiering inden for eget område. Økonomi: Ekstra lektioner Udrulning idrætsskole til årgang (2 alternativer) Alternativ årgang får 6 lekt.idræt pr. uge. Udrulles på én gang Alternativ årgang får 6 lekt.idræt pr. uge. Udrulles for én årgang ad gangen Den nuværende tildeling til elever i klasse indeholder i dag to ugentlige lektioners idræt (fagopdelt undervisning). En udrulning af Svendborgprojektet med i alt 6 ugentlige lektioners idræt er beregningsmæssigt udarbejdet under den forudsætning, at en stor del (ca. 2/3) af den nuværende tildeling til understøttende undervisning i klasse omlægges til tildeling som fagopdelt idrætsundervisning. For 10. klasse er beregningen foretaget på baggrund af, at det samlede ugentlige lektionstal skal forhøjes svarende til de ekstra idrætslektioner, idet der i forbindelse med folkeskolereformen ikke blev ændret på det samlede ugentlige lektionstal i 10. klasse. Beregningen er incl. udrulning til specialtilbuddene på folkeskolerne, herunder Centerafdelingen. Byhaveskolen og Den Nye Heldagsskole er ikke medtaget. Såfremt der i stedet kun arbejdes med en forøgelse til i alt 4 lektioners idræt i Svendborgprojektet, vil ovenstående beregnede udgifter kunne halveres. Udgifter til tid til kompentenceudvikling for lærerne er beregnet som 21 timer pr. lærer for ca. 60 lærere, i alt kr., hvortil kommer udgifter til selve kurserne, anslået til i alt kr. Ekstra praktisk medhjælp er anført med kr. årligt ved fuld udrulning.

10 Komp.udv. m.v. Udrulning idrætsskole til årgang Komp.udvikling (tid og kursusafgift) samt praktisk medhjælp Der er i beregningerne ikke taget højde for eventuelle ekstra udgifter til rengøring m.v. af haller og omklædningsfaciliteter.

11 Navn på tema: Garantitildeling på skolerne Drift (max.beløb) Anlæg Finansiering I alt Resume: Garantitildelingen til skoler med lavt økonomisk råderum er besluttet videreført uændret i skoleåret 2016/17, men finansiering i 2017 (7/12) på 2,8 mio.kr. mangler. Beløbet stammer fra en ny beregning af forventet garantitildeling på baggrund af elevtalsprognose 2016 på i alt 4,8 mio.kr. for skoleåret 2016/17. I skoleåret 2017/18 er det endnu ikke besluttet, hvilken model for garantitildeling, der skal benyttes, så udgiften vil afhænge heraf men forventes at beløbe sig til max. 5,9 mio.kr. for skoleåret, dvs. max. 2,45 mio.kr. i 2017 og 3,45 mio.kr. i Sagsfremstilling: besluttede d. 8. april 2014 at give en særlig garantitildeling til skoler med lavt økonomisk råderum som følge af lave klassekvotienter. Garantitildelingen er af Byrådet besluttet videreført for skoleåret 2016/17 i uændret form, dvs. hvor skolerne er sikret et råderum på 14,25% udover folkeskolelovens timetal. Der er siden udvalgsmødet foretaget ny beregning af forventet garantitildeling for 2016/17 på baggrund af ny elevtalsprognose for De tidligere beregninger var foretaget på elevtalsprognose Ifølge de nye tal forventes garantitildelingen for 2016/17 at stige fra 4,2 mio.kr. til 4,8 mio.kr.* På mødet i d blev forskellige modeller for garantitildeling i skoleåret 2017/18 drøftet, og det blev besluttet, at de fremlagte modeller inddrages i budgetproceduren for 2017 med henblik på beslutning om garantitildeling for skoleåret 2017/18. Modellerne er: Model A: En videreførelse af garantitildelingen som for 2016/17, dvs. med en minimumsgrænse for det økonomiske råderum på 14,25 %. Model B: En videreførelse og justering af garantitildelingen med et indbygget maksimumsbeløb, dvs. med en afgrænset tildelingspulje for 2017/18. Det vil indebære en justering af de økonomiske minimumsråderum, afhængigt af det afsatte beløb i puljen. Model C: En videreførelse og justering af garantitildelingen, i hvilken der opereres med et minimum for økonomisk råderum på 14,25%, idet der sker en fordeling af midler fra skoler med højt råderum til skoler med et lavt økonomisk råderum. De tre modeller kan kombineres på forskellige måder. *) Det skal dog bemærkes, at elevtalsprognose 2016 forventer 28 elever, dvs. 2 klasser, på 9. årgang på Vestermarkskolen i 2016/17, hvor nuværende 8. årgang kun er på 1 klasse. Garantitildelingen vil falde 0,8 mio.kr., såfremt det faktiske elevtal på Vestermarkskolens 9. årgang viser sig at være max. 26.

12 Påvirkning på andre områder: Økonomi: Udgiften til garantitildelingen for skoleåret 2016/17 forventes på baggrund af elevtalsprognose 2016 at koste 4,8 mio.kr., heraf 2,8 mio.kr. i 2017 (7/12). Udgiften til garantitildelingen for skoleåret 2017/18 vil afhænge af den valgte model, men forventes at ligge på max. 5,9 mio.kr., heraf 2,45 mio.kr. i 2017 (5/12) og 3,45 mio.kr. i 2018 (7/12). Finansiering af garantitildelingen vil således ifølge beregningerne koste max. 5,25 mio.kr. i 2017 (7/12+5/12) og 3,45 mio.kr. i 2018 (7/12).

13 Navn på tema: Resursetildeling til understøttende undervisning i de ældste klasser Drift Anlæg Finansiering I alt Resume: Nymarkskolens bestyrelse har forslået, at tildelingen til klasse ændres, sådan at den udelukkende gives som fagopdelt undervisning. En sådan ændring vil koste ca. 4,1 mio.kr. årligt. Sagsfremstilling: Nymarkskolens bestyrelse har fremsat forslag om, at resursetildelingsmodellen for skolerne ændres sådan, at beregningsgrundlaget for resurserne til den understøttende undervisning på årgang laves om, sådan at den i stedet tildeles som fagopdelt undervisning. Forslaget blev behandlet på møde i d. 3. november 2015, hvor direktionens indstilling om at oversende forslaget til budgetforhandlingerne til 2017 blev godkendt. Børnene skal på klassetrin ifølge loven gå i skole i 35 ugentlige timer (af 60 min), hvoraf de 23,8 timer skal være fagopdelt undervisning. De resterende 11,2 timer om ugen skal bruges til understøttende undervisning og pauser, se skema: Skoletid Timer af 60 min. Lektioner af 45 min. klassetrin pr. uge Fagopdelt uv. 23,8 timer 31,7 lektioner Understøtt.+pauser 11,2 timer 14,9 lektioner Samlet skoletid 35,0 timer 46,7 lektioner Ifølge skolernes resursetildelingsmodel tildeles der midler til dækning af påkrævet timetal til fagopdelt undervisning (31,7 lektioner) med udgangspunkt i, at lærerne i denne type undervisning kan undervise 24,4 timer ugentligt (733 timer årligt). Derudover sker der en tildeling til understøttende undervisning, som i resursetildelingen teknisk er fastsat til 6,5 ugentlige lektioner. I denne type undervisning er det beregningsmæssigt antaget, at lærerne kan undervise i 34 lektioner ugentligt (1019 timer årligt). I alt tildeles skolerne altså resurser til 38,2 ugentlige lektioner på klassetrin. Ifølge bestyrelsens forslag fremgår det, at det er skolens ønske at omsætte folkeskolereformens intentioner om at øge elevernes udbytte af den faglige undervisning bl.a. gennem høj kvalitet i den understøttende undervisning et værdifuldt element, der muliggør samlet tid til fordybelse, arbejde med den praktisk-musiske dimension og autemtiske læringsmiljøer bl.a. gennem åben-skole-aktiviteter. Bestyrelsen mener, at man på skolen har fundet en god måde til praktisk udmøntning heraf. En meget vigtig forudsætning for at lykkes med intentionerne er, at det er de samme lærere, som har ansvaret for den faglige undervisning, der også har ansvaret for planlægning og afvikling af den undervisning, der skal understøtte fagundervisningen. Påvirkning på andre områder:

14 Økonomi: På trin tildeles i alt 38,2 lektioner ugentligt, hvoraf de 6,6 lektioner rent teknisk er beregnet som understøttende undervisning. Forslaget fra Nymarkskolens bestyrelse om, at samtlige lektioner i udskolingen tildeles som fagopdelt undervisning vil medføre, at den teknisk tildelte understøttende undervisning på trin konverteres til fagopdelt undervisning rent tildelingsmæssigt. Dette vil betyde, at tildelingen pr. elev på trin vil stige ca kr. årligt pr. elev. Med ca almen-elever i klasse, vil ændringen koste 3,1 mio.kr. på almenområdet, hvortil skal lægges yderligere 1,0 mio.kr. til skolernes specialtilbud,. Forslaget til en ændring af resursetildelingen i overbygningen vil altså samlet medføre en ekstraudgift på 4,1 mio. kr. årligt. Med start i f.eks. skoleåret 2017/18 vil udgiften i 2017 beløbe sig til 5/12 heraf, dvs. 1,7 mio.kr.

15 Navn på tema: SSP+: Udvidelse af målgruppen for SSP Drift Anlæg Finansiering I alt Resume: En udvidelse af SSPs målgruppe op til 25 år vil styrke og øge smidigheden i SSPs arbejde og dermed skabe mere sammenhæng i indsatsen for de unge. En opnormering med en fuldtidsstilling vil dels styrke samarbejdet med ungdomsuddannelserne omkring etablering af kriminalitetsforebyggende netværk, dels styrke indsatsen for kriminelle unge, eller unge der er på vej ud i banderelateret kriminalitet, radikalisering og lignende, dels understøtte integrationsarbejdet ift. unge boligplacerede flygtninge. Budget til indsatsen udgør kr. i 2017 og kr. fra 2018 og frem. Sagsfremstilling: Formålet med en udvidelse af målgruppen for SSP op til 25 år er at styrke samarbejdet omkring de unge henover det 18. år. SSP er et samarbejde mellem skoleområdet, socialområdet og politiet, der har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. SSP arbejder netværksorienteret og har et stort lokalkendskab, fordi de færdes i de miljøer, hvor de unge er. Dette giver mulighed for at opfange faresignaler og udviklingstendelser i kriminaliteten, og i børns og unges levevilkår, så de opfanges tidligt nok til, at der kan gøres en indsats før problemerne bliver for store. I Strategiplanen for børn- og familieområdet i Svendborg Kommune er visionen, at have fokus på forebyggelse, inddragelse og størst mulig grad af indsatser i nærmiljøet, hvilket understøtter SSPs måde at arbejde på. De unges virkelighed afspejler dog sjældent den aldersopdeling, som vi som kommune tilbyder. Dette er også baggrunden for etableringen af Ungekontakten, hvis målgruppe er årige. SSP er placeret i Ungekontakten. I SSP-samarbejdet med politi og Familieafdelingens ungeteam er der et ønske om at kunne samarbejde og vidensdele henover det 18. år for at kunne støtte op omkring de unge, som udviser bekymrende adfærd eller er del af miljøer/grupperinger, der giver anledning til bekymring. Ungdomskriminaliteten er generelt faldet siden Det samme er ikke tilfældet for tilgangen til bandemiljøet. Det er desuden politiets erfaring, at unge med radikaliserede holdninger typisk befinder sig i aldersgruppen år, og at man i andre kommuner har gode erfaringer med, via tæt samarbejde, at etablere gode forebyggende indsatser, der hjælper de unge videre ad en mere hensigtsmæssig vej. Unge i grupper vil ofte være repræsenteret både under og over det 18. år og derved fylder de over 18-årige i løsningen af problematikkerne. Det er derfor en begrænsende faktor for handlemulighederne, at SSP på nuværende tidspunkt ikke kan arbejde med de over 18-årige. Udvidelse af SSP-målgruppen op til 25-års alderen vil læne sig op af målgruppen for Ungdomsrådgivningen og UU-Center Sydfyn. Politiet efterspørger generelt muligheden for at kunne inddrage SSP for unge over 18 år. De oplever, at der ikke er en naturlig samarbejdspartner til at tage over, hvor SSP

16 slipper. Der er i Retsplejelovens 115a i 2014 givet mulighed for, at politiet kan udveksle oplysninger med fx SSP udover det 18. år. Dette har ikke været muligt tidligere. Ved etablering af SSP+ vil der blive arbejdet med tre spor: Samarbejde med ungdomsuddannelserne omkring etablering af kriminalitetsforebyggende netværk, i tæt samarbejde med medarbejderne i Ungekontakten og RUSK-netværket De kriminelle unge, eller unge der er på vej ud i banderelateret kriminalitet, radikalisering og lignende Understøttelse af integrationsarbejdet ift. unge boligplacerede flygtninge Påvirkning på andre områder: Økonomi: Udgiften til en fuldtids medarbejder udgør kr. hertil kommer driftsudgifter på ca kr. Driftsbudgettet dækker drift af bil, aktiviteter og uddannelse m.v. Hertil kommer kr. i 2017 til etablering af arbejdsplads.

17 Navn på tema: Realisering af Svendborgmodellen Familieafdelingen Tværsektorielt samarbejde Anlæg Finansiering/færre anbringelser I alt Resume: Som en del af Svendborg-modellen skal der arbejdes tværsektorielt med inddragelse af familien og tæt og hyppig opfølgning. Dette arbejde kræver bl.a. en justeret samarbejdsstruktur og et lavt sagsantal pr. sagsbehandler (ca. 25 pr. sagsbehandler). Som følge heraf indstilles: - afsætning af midler til det tværsektorielle samarbejde mellem familieområdet, PPR, skole og dagtilbud. Udgiften til den ekstra indsats forventes at udgøre 0,75 mio. kr. - en opnormering af 6 socialrådgivere i Familieafdelingen. Udgiften til opnormeringen vil udgøre 3 mio.kr. i 2017 og 2,7 mio.kr. i 2018 og fremover. Målsætningen er, at udgiften på sigt vil kunne finansieres af færre udgifter til anbringelser. Sagsfremstilling: Den tværsektorielle samarbejdsstruktur og opnormeringen af socialrådgivere er en del af handleplanen frem mod en implementering af en Svendborg-model med fokus på indsatstrappe-tænkning, netværksinddragelse, opfølgning og normalisering. Handleplanen er udformet efter anbefalinger fra Herning Kommune, der arbejder med en tilsvarende model. Det påpeges herfra, at en ny tværsektoriel samarbejdsstruktur, et lavt sagsantal og en ny sagsorganisering er nødvendig for at implementere modellen. Tværsektorielt samarbejde Almenområdet og PPR vil med implementeringen af Svendborg-modellen blive inddraget i flere og hyppigere tværgående møder, foruden yderligere løbende samarbejde om fleksible løsninger m.m. Da der ikke kan prioriteres tid fra nuværende opgaver i almenområdet og PPR, er det således nødvendigt med midler, der kan understøtte det øgede samarbejde. Opnormering Hvis man tager udgangspunkt i Familieafdelingens nuværende sagsantal, og hensigten er at nedbringe dette til ca. 25 pr. socialrådgiver, vil der være behov for ansættelse af yderligere 6 socialrådgivere. Når hver rådgiver får færre sager kan de dermed følge barnet/den unge tættere og hyppigere. Indsatsen kan således løbende tilpasses med henblik på at sikre den til en hver tid mindst muligt indgribende indsats. Samtidig kan barnets familie og netværk, herunder skoler og dagtilbud, følges tættere og inddrages yderligere. Udgiften til ansættelse af 6 socialrådgivere vil udgøre 3 mio. kr. i 2017 og 2,7 mio. kr. i 2018 og fremover. Målsætningen er, at udgiften på sigt vil kunne finansieres af færre udgifter til anbringelser.

18 - Det øgede samarbejde og inddragelsesniveau, samt det lavere sagsantal pr. rådgiver er en forudsætning for at Svendborg-modellen kan gennemføres. Udgiften til den ekstra indsats forventes af udgøre til 0,75 mio. kr. Påvirkning på andre områder: Svendborgmodellen vil betyde ændrede samarbejdsstrukturer, der vil have påvirkning på andre områder end de direkte implicerede. Fx vil Sundhedsplejen være en vigtig og direkte samarbejdspart i det tværfaglige samarbejde. Økonomi: Udgiften til opnormeringen i familieafdelingen vil udgøre 3 mio. kr. i 2017 og 2,7 mio.kr. i 2018 og fremover. Målsætningen er, at udgiften på sigt vil kunne finansieres af færre udgifter til anbringelser. Udgiften på 2,7 mio. kr. svarer til 3,3 anbringelser beregnet på en ligelig fordeling mellem familiepleje, opholdssted og døgninstitution. Finansieringen ved færre anbringelser forventes indfaset henover budgetperioden 2017 til 2020, således at forslaget er udgiftsneutralt i Udgiften til ekstra tværsektoriel indsats forventes at udgøre 0,75 mio. kr., fordelt på PPR, Skole og dagtilbud. Der kan ikke peges på finansiering.

19 Navn på tema: Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pæd Program for læringsled Forældrebetaling Afledt tilskud til privat Finansiering I alt Resume: Med aftale om finansloven for 2015 blev der på landsplan afsat 250 mio. kr. årligt til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Svendborg Kommunes andel heraf udgjorde 2,3 mio. kr. Fra 2017 overgår puljen til kommunernes bloktilskud. Sagsfremstilling: godkendte den 3. februar 2015, at pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud anvendes til styrkelse af Dagplejens gæstepleje, og til ansættelse af pædagoger til differentieret normering i børnehuse. Det blev desuden besluttet at der skulle beregnes forældrebetaling af puljen, som delvist skulle finansiere program for læringsledelse. Dagplejen har etableret faste gæstepladser hos dagplejere, det vil sige pladser som alene anvendes til gæstebørn. Ved placering af faste gæstepladser bliver der taget hensyn til de områder, hvor gæsteplejen er udfordret. Forventningen er, at de faste gæstepladser vil øge antallet af børn, der tilbydes en fast/kendt gæstepleje det vil sige 2-3 gæsteplejere fra egen dagplejegruppe. På baggrund af en sociodemografisk analyse er børnehusene Børnebyøster Paraplyen, Børnebyøster Kobberbækken, Vesterlunden Nordlyset, Fyrtårnet Byparkens Vuggestue og Fyrtårnet Børnegården Byparken blevet tildelt mellem otte og 28 pædagogtimer pr. uge til børn og familier med særlige udfordringer. Børn og familier med særlige udfordringer kan medføre flere forældresamtaler, sprogtest, samarbejde med de tværfaglige samarbejdspartnere og yderligere underretninger. En forskel der ikke tages højde for i ressourcetildelingen til kommunale og selvejende dagtilbud. Alle fem børnehuse har som mål, at de ekstra pædagogtimer skal medvirke til, at alle børn er en del af fællesskabet. Alle fem børnehuse anvender således de ekstra pædagogtimer til sårbare og udsatte børn, hvis betingelser for at kommunikere og danne relationer er vanskelig. Sprogvurdering af alle 3-årige i Svendborg Kommune besluttede den 11. maj 2016 at sprogvurdere alle 3-årige i Svendborg Kommune, og at afledte indsatser heraf skal inddrages i budgettemaet "Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud". Sprogvurdering af alle 3-årige kan afholdes indenfor den afsatte ramme. Flere sprogvurderinger vil medføre større behov for sprogstimulerende aktiviteter. Denne udgift skal prioriteres indenfor den afsatte ramme jævnfør ressourcetildelingen til kommunale og selvejende dagtilbud.

20 skal i budgetforhandlingen vurdere, om der i pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud skal afsættes yderligere midler til sprogstimulerende aktiviteter. Økonomi: Fra 2017 og frem overgår midlerne permanent til kommunernes bloktilskud. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har endnu ikke truffet beslutning om, hvorvidt midlerne fordeles via det generelle bloktilskud, eller om der vil blive anvendt en særlig fordelingsnøgle. Da fordelingsnøglen på nuværende tidspunkt er ukendt, vil en forudsætning være, at beløbet der anvendes er lig med det beløb der modtages via bloktilskuddet. Såfremt temaet ikke politisk prioriteres, vil der være en udfordring på 0,4 mio. kr. årligt til udgiften til program for læringsledelse.

Budget 2017 Temaforslag drift Udvalget for Børn og Unge

Budget 2017 Temaforslag drift Udvalget for Børn og Unge Samlet oversigt på temaer Særlig undervisningsindsats Sydfyns ErhvervsForskole 285 285 285 285 Garantimodel til dagtilbudsområdet 625 625 625 625 Etablering af heldagslegestuer i dagplejen 261 261 261

Læs mere

Budget Temaforslag drift. Udvalget for Børn og Unge. Samlet oversigt på temaer

Budget Temaforslag drift. Udvalget for Børn og Unge. Samlet oversigt på temaer Samlet oversigt på temaer Læring for alle - det starter i dagtilbud 5.000 5.000 5.000 5.000 Særlig undervisningsindsats Sydfyns ErhvervsForskole 285 285 285 285 Garantimodel til dagtilbudsområdet 625 625

Læs mere

Budget 2018 Temaforslag drift Udvalget for Børn og Unge

Budget 2018 Temaforslag drift Udvalget for Børn og Unge Oversigt over temaer Læring for alle - det starter i dagtilbud 5.000 5.000 5.000 5.000 Puljen til mere pædagogisk personale 2.300 2.300 2.300 2.300 Unge og rusmidler 75 295 295 295 Akuthus for 0-12årige

Læs mere

Budget 2016 Temaforslag drift Udvalget for Børn og Unge

Budget 2016 Temaforslag drift Udvalget for Børn og Unge Navn på tema: Svendborgprojektet 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Drift * 1.612 3.605 3.230 3.230 Anlæg Finansiering I alt 1.612 3.605 3.230 3.230 *) Den anførte udgift svarer til, at alle 7.-10. klasser

Læs mere

1.000 kr Drift Anlæg Finansiering I alt

1.000 kr Drift Anlæg Finansiering I alt Oversigt over temaer Læring for alle - det starter i dagtilbud 5.000 5.000 5.000 5.000 Puljen til mere pædagogisk personale 2.300 2.300 2.300 2.300 Unge og rusmidler 75 295 295 295 Akuthus for 0-12årige

Læs mere

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Drift 0 0 0 0 Anlæg Finansiering. I alt 0 0 0 0

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Drift 0 0 0 0 Anlæg Finansiering. I alt 0 0 0 0 Navn på tema: Folkeskolereformen Drift 0 0 0 0 Anlæg Finansiering I alt 0 0 0 0 Resume: Folkeskolereformen er en læringsreform, som har til hensigt at optimere børns og unges læring. Dette gøres gennem

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500 BUDGET 2016-19 UDVALGET for BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet:11.03.15 Rev.:28.04.15 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer

Læs mere

Budgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 928,1 947,1 947,9

Læs mere

Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Indledning og baggrund for puljen Der er i forbindelse med aftalen om finansloven for 2015 afsat 250 mio. kr. årligt

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og specialundervisning Skolefritidsordninger

Læs mere

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711

Læs mere

1.000 kr Drift Anlæg Finansiering. I alt

1.000 kr Drift Anlæg Finansiering. I alt Folkeskolereformen Drift 0 0 0 0 Anlæg Finansiering I alt 0 0 0 0 Folkeskolereformen er en læringsreform, som har til hensigt at optimere børns og unges læring. Dette gøres gennem en række initiativer

Læs mere

Godkendelse: Løft af dagtilbudsområdet - sociale normeringer

Godkendelse: Løft af dagtilbudsområdet - sociale normeringer Punkt 3. Godkendelse: Løft af dagtilbudsområdet - sociale normeringer 2014-45827 Familie- og Socialudvalget indstiller, at Magistraten/byrådet godkender, at de afsatte midler til sociale normeringer i

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Drift 0 0 0 0 Anlæg Finansiering. I alt 0 0 0 0

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Drift 0 0 0 0 Anlæg Finansiering. I alt 0 0 0 0 Navn på tema: Folkeskolereformen 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Drift 0 0 0 0 Anlæg Finansiering I alt 0 0 0 0 Resume: Folkeskolereformen er en læringsreform, som har til hensigt at optimere børns og unges

Læs mere

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SIDE 1/5 BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDSTILLING: Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget: 1. At der ikke foretages kapacitetsmæssige tilpasninger

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL

INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL Ballerup Kommune August 2016 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Investeringscase 3 2.1 Forudsætninger 3 2.2 Udgifter til kompetenceudvikling 3 2.3 Finansiering 3 2.4

Læs mere

- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud)

- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud) Notat Sagsnr.: 2013/0007982 Dato: 25. februar 2014 Titel: Skolereform - Overordnet økonomi Sagsbehandler: Søren Holst Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent 1. Baggrund Folkeskolereformen, der indfases

Læs mere

NOTAT. Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur

NOTAT. Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur NOTAT Børne og Uddannelsesforvaltningen Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Kort resume og hovedkonklusion I 2014 og 2015, hvor inklusionsprocenten var meget høj,

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier. , Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag

Læs mere

NOTAT. Modtagere: Liste med modtagere

NOTAT. Modtagere: Liste med modtagere NOTAT Modtagere: Liste med modtagere Bornholms Regionskommune Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 7. juni 2017 J. nr. XXX Ressourceteam på skoleområdet 1. Baggrund for forslaget

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Aktive børn i dagtilbud

Aktive børn i dagtilbud Aktive børn i dagtilbud Notat Baggrund Svendborg Kommune igangsatte i 2008 Danmarks største idrætsskoleprojekt Svendborgprojektet, hvor 0.- 6. klasse på syv af kommunens skoler fik seks lektioners idræt

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Bilag 1, Oversigt budgettilpasninger BSU

Bilag 1, Oversigt budgettilpasninger BSU Økonomiudvalget ( kr.) -2021 Bilag 1, Oversigt budgettilpasninger BSU Drift Nummer Navn 241 Investeringsmodel Handicap - investering 887 887 887 887 Beskrivelse 241 Investeringsmodel Handicap - investering

Læs mere

Budget Omprioriteringskatalog - reduktioner

Budget Omprioriteringskatalog - reduktioner Budget 2018-2021 Omprioriteringskatalog - reduktioner Børne- og Uddannelsesudvalget Forvaltningens forslag 1.000 kr. Note Politikområde Titel 2018 2019 2020 2021 1 PPR 2.500 2.500 2.500 2.500 2 1 % besparelse

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. U-301 Forslag Harmonisering af normeringen i distriktsspecialklasserne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at kommunens seks distriktsspecialklasser for elever med generelle

Læs mere

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Opvækst- og Uddannelsesudvalget Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 17.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet Punkt 7. Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet 2015-004510 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og specialundervisning Skolefritidsordninger

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet

Læs mere

Forslag til justering af struktur og ændring af ressourcetildelingsmodel

Forslag til justering af struktur og ændring af ressourcetildelingsmodel Forslag til justering af struktur og ændring af ressourcetildelingsmodel 19/8649 Beslutningstema Skoleafdelingen har analyseret struktur og ressourcetildeling på specialundervisningsområdet og har på den

Læs mere

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering,

Læs mere

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe BM/marts 2016 Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe 1. Baggrund De lovgivningsmæssige rammer for basisundervisning for tosprogede elever findes aktuelt i folkeskolelovens

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Overblik over forandringer til Budget 2016

Overblik over forandringer til Budget 2016 Overblik over forandringer til Budget 2016 Politikområde: Dagtilbud til 0 6 årige, Sundhedsfremme og forebyggelse, Skoler og pædagogiske fritidstilbud. Her gives et samlet overblik over forslag til nye

Læs mere

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015 Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Stinne Højer Mathiasen, Programleder Trine Nanfeldt, Teamleder Se også:

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Mål i Budget 2018 Børn og Unge (version )

Mål i Budget 2018 Børn og Unge (version ) Mål i Budget 2018 Børn og Unge (version 220517) Serviceområde 10, 12 og 16 Fokusområde Alle børn skal være en del af fællesskabet. - Inklusion af børn og unge i dagtilbud og skoler. - Fastholdelse af børn

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Børnehavestart i alderen 2 år 10 mdr.

Børnehavestart i alderen 2 år 10 mdr. LÆRING OG UDVIKLING Emne Børnehavestart 2 år 10 mdr. Til Familie- og uddannelsesudvalget Dato 7. februar 2019 Udarbejdet af Sabrina Lund NOTAT Børnehavestart i alderen 2 år 10 mdr. I nærværende notat redegøres

Læs mere

Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven

Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven Sagsnr. 28.00.00-P00-15-17 Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven Dato: 30.5.2018 Styrelsesvedtægten Delegations- og kompetencefordelingsplan Indhold Styrelsesvedtægten for dagtilbud i Horsens Kommune

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Sunde fællesskaber og sammenhæng Børn og unge deltager aktivt i sunde fællesskaber - Derfor vil vi skabe sammenhæng og helhed i børns og unges liv

Sunde fællesskaber og sammenhæng Børn og unge deltager aktivt i sunde fællesskaber - Derfor vil vi skabe sammenhæng og helhed i børns og unges liv Børn & Unge Sekretariat Prinsens Alle 5 8800 Viborg letho@viborg.dk Notat om implementering af sammenhængsmodellen - B&U Børne- og Ungdomsudvalget har siden januar 2019 arbejdet med, hvordan børn- og ungeområdet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 06-04-2016 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Mads Fredeløkke, Pia Dam, Susanne Gustenhoff, Arne

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Fælles Indsats status maj 2019

Fælles Indsats status maj 2019 Fælles Indsats status maj 2019 Baseret på projektets baseline marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til projekt Fælles Indsats...3 Fælles indsats indgår i kontraktmål for

Læs mere

Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn

Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn Økonomisekretari atet Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2010/01430 Dato: 10-03-2010 Sag: Sagsbehandler: Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn Thomas Christian Rafn Leder af Økonomi

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Indledning Motivation og hovedbudskab Læring og trivsel hos børn og unge Hovedbudskabet med omstillingen er: Alle unge skal have forudsætninger for at få uddannelse Vores børn skal trives, og de skal lære

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Struktur for specialtilbud - dialogrunde afledt af høringssvar

Struktur for specialtilbud - dialogrunde afledt af høringssvar Struktur for specialtilbud - dialogrunde afledt af høringssvar Liste over konklusionsnotater. 15/15327 Nr. Høringssvar 1. Issø-skolen 2. Nymarkskolen 3. Rantzausminde 4. Skårup 5. Stokkebækskolen 6. Thurø

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov Formål og baggrund Børn med særlige behov Ramme for indsats og ekstra ressourcer Med afsæt i sloven 4, stk. 2 og Esbjerg Kommunes Børn og Ungepolitik arbejder ud fra en inkluderende tilgang. kan efter

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole Nr. 2019 2020 2021 2022 Investering LAER 4.1 takst på de takstfinansierede områder -0,10-0,10-0,10-0,10 0,00 Skoler 0.-9. klasse LAER 6 LAER 7 Ændring af aldersgrupper for opkrævning

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. december 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Dagplejen er karakteriseret ved end dog meget høj tilfredshed

Læs mere

Børnetalsprognose og kapacitet

Børnetalsprognose og kapacitet Børnetalsprognose og kapacitet 2019-2023 Udarbejdet af Sekretariat og Dagtilbud og Økonomi, april 2019. Acadre nr. 19/6582 Indhold 1. Indledning...3 2. Forventet behov for pladser...3 2.1 Befolkningsprognosen...3

Læs mere

Børnetalsprognose og kapacitet

Børnetalsprognose og kapacitet Børnetalsprognose og kapacitet 2017-2021 Udarbejdet af Sekretariat og Dagtilbud og Økonomi og Udbud, april 2017. Acadre nr. 17/7506 Indhold 1. Indledning...3 2. Forventet behov for pladser...4 2.1 Befolkningsprognosen...4

Læs mere

Skabelon til evaluering af konvertering af timer fra den understøttende undervisning til to-voksen-ordning jf. folkeskolelovens 16b

Skabelon til evaluering af konvertering af timer fra den understøttende undervisning til to-voksen-ordning jf. folkeskolelovens 16b Skabelon til evaluering af konvertering af timer fra den understøttende undervisning til to-voksen-ordning jf. folkeskolelovens 16b I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole PPR og specialundervisning Skolefritidsordninger Tilskud til privat-

Læs mere

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag Projektnavn: Anlægsforslag kapacitet på dagtilbudsområdet plan mod parallelsamfund Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Svendborg by Den 28. maj 2018 indgik regeringen sammen

Læs mere

De elementer af tids- og handleplanen, der er afhængige af en opnormering af sagsbehandlere påpeges under de enkelte punkter.

De elementer af tids- og handleplanen, der er afhængige af en opnormering af sagsbehandlere påpeges under de enkelte punkter. Bilag 1: Tids- og handleplan Dette bilag beskriver en tids- og handleplan for en implementering af en Svendborg-model. Tidsog handleplanen tager udgangspunkt i en kortlægning og analyse af Center for Børn,

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Oplægget i dag Dagtilbudsaftalen - indhold Dagtilbudsloven: 1. Formålsparagraf 2. Den styrkede pædagogiske læreplan 3. Områder

Læs mere

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Beslutning: Afrapportering på Fortsat Fremgang for Furesø: Løft af elever, der har svært ved indlæring (pkt. 3.6) Sagsnr. i ESDH: 18/18826 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Læs mere

Overblik over forandringer til Budget 2016

Overblik over forandringer til Budget 2016 Overblik over forandringer til Budget 2016 Politikområde: Dagtilbud til 0 6 årige, Sundhedsfremme og forebyggelse, Skoler og pædagogiske fritidstilbud. Her gives et samlet overblik over forslag til nye

Læs mere

Skolen betaler for pladser til ekskluderede elever.

Skolen betaler for pladser til ekskluderede elever. NOTAT 28. januar 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2012/0062501-7 Skoleafdelingen Supplerende notat om økonomimodel, der understøtter øget inklusion Undervisningsudvalget drøftede på mødet den 21. januar 2013

Læs mere

Børne- og Kulturforvaltningen har drøftet tolkningen af beslutningen med formanden for Børne- og Undervisningsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen har drøftet tolkningen af beslutningen med formanden for Børne- og Undervisningsudvalget. GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Familie og Rådgivning Udmøntning af byrådets beslutning om færrest mulige skift i forbindelse med den sammenhængende Børne- og Ungepolitik Dato: 13.10.2015

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud

Læs mere

Byrådets beslutning om udmøntning af det politiske udspil. Udfordring er til alle og Uddannelse for flere

Byrådets beslutning om udmøntning af det politiske udspil. Udfordring er til alle og Uddannelse for flere Byrådets beslutning om udmøntning af det politiske udspil. Udfordring er til alle og Uddannelse for flere Vedtaget af Byrådet i Viborg Kommune den 30-08-2017 Indhold Beslutning om udmøntningen af midler

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune 1. Konklusion Byrådet behandlede den 18. november 2015

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Bilag 7 Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Det følgende er et idékatalog bestående af forslag til tiltag, som ville kunne styrke forudsætningerne for en øget faglig progression og trivsel hos

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2018

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2018 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2018 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet fungerer som løbende opfølgning på lovmedholdelighed, faglig kvalitet og god dokumentation og

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er:

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er: Gladsaxe Kommune Familieafdelingen august 2006 Sammenhængende børnepolitik i Gladsaxe kommune 1. Indledning Gladsaxe Kommunes Sammenhængende børnepolitik 2007-2009 skal sikre sammenhæng i overgangene mellem

Læs mere

Børne- og ungepolitik

Børne- og ungepolitik Børne- og ungepolitik Børne - og ungepolitik Bken i pixi-format Favrskov Byråd har vedtaget en B, der peger frem mod 2014. Den er delt op i fem temaer: Udvikling og effektivisering Læring og kvalitet Inklusion

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur

Læs mere

Det foreslås, at Hjørring Kommunes misbrugsbehandlingstilbud bliver udvidet med et dagbehandlingstilbud til borgere med stof- og alkoholmisbrug.

Det foreslås, at Hjørring Kommunes misbrugsbehandlingstilbud bliver udvidet med et dagbehandlingstilbud til borgere med stof- og alkoholmisbrug. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Ufinansierede udvidelsesforslag 172 Udvidelse af misbrugsbehandlingstilbud Det foreslås, at Hjørring Kommunes misbrugsbehandlingstilbud bliver udvidet med et dagbehandlingstilbud

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Børn, Familie og Ungeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Børn, Familie og Ungeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Børn, Familie og Ungeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Børn, Familie og Ungeudvalget...3 BFU MÅL 1 - Øge fagligheden...3 BFU MÅL 2 Reducere betydningen af social baggrund...3

Læs mere

Notat vedr. udviklingen på dagtilbudsområdet Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.:

Notat vedr. udviklingen på dagtilbudsområdet Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: BØRN OG UNGE Notat vedr. udviklingen på dagtilbudsområdet Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 www.herning.dk Dato: 24. maj 2017 Thomas Herskind Louise Raunkjær Udviklingen på dagtilbudsområdet

Læs mere

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves

Læs mere