Korrigeret budget og Forventet regnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Korrigeret budget og Forventet regnskab"

Transkript

1 BILAG 1 Uddybende forklaringer til forventet regnskab pr. august 2014 I det følgende gennemgås de enkelte udvalgs forklaringer på forventet regnskab pr. august Udvalgsforklaringerne er opdelt på service, bruttoanlæg, overførsler mv. og finansposter. Økonomiudvalget kr. Vedtaget Korrigeret og mv Økonomiudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 41,4 mio. kr. service, hvoraf 25,6 mio. kr. vedrører puljen til uforudsete udgifter på service. Såfremt der senere udmøntes midler fra puljen reduceres Økonomiudvalgets mindreforbrug tilsvarende. I forbindelse med årets sidste sag om bevillingsmæssige ændringer vil eventuelle uforbrugte midler på puljen tilfalde kassen. Den resterende del af udvalgets mindreforbrug kan primært henvises til Barselsfonden, der udviser et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. samt den fælles arbejdsskadepulje, der udviser mindreforbrug på 10,5 mio. kr. Regnskab 2013 antyder, at der er et strukturelt mindreforbrug på arbejdsskadepuljen hvorfor Koncernservice er i gang med at udarbejde en ny prognosemodel og en eventuel afvigelse forventes indarbejdet i overførselssagen for og varigt i Indkaldelsescirkulæret for Det skal desuden bemærkes, at der i den forventede forbrug på arbejdsskadepuljen er indarbejdet en buffer til eventuel håndtering økonomisk kompensation af skadeslidte, der får deres sag genoptaget som konsekvens af Kammeradvokatens kritik af Arbejdsskadestyrelsen praksis for vurdering af arbejdsskadesager. Herudover udviser det forventede regnskab et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende salgsreservationsleje, mens tjenestemandspensionsområdet forventes at balancere efter tilførsel af mindreforbrug på 7,2 mio. kr. til kassen i forbindelse med bevillingsmæssige ændringer pr. oktober. Budgetkorrektionen vedrører tilbagebetalinger af tjenestemandspensioner som følge af ændret lovgivning samt tilbagebetalinger fra staten på lærepensionsområdet efter opgørelse af refusionsregnskabet for I det forventede regnskab er desuden indregnet en forventet omplacering af 7,6 mio. kr. i fra barselsfonden til den fælles forsikringsordning til håndtering af merudgifter som følge af en stigning i forsikringspræmien efter gennemførsel af nyt forsikringsudbud. Den fælles forsikringsordning udviser herefter balance. Økonomiudvalget forventer et forbrug på 1.822,5 mio. kr. på bruttoanlæg svarende til et mindreforbrug på 13,2 mio. kr. Dette kan delvist henføres til færre udgifter end forventet til eksterne konsulenter i forbindelse med udfasning af KK-Mainframe svarende til et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Hertil kommer et mindreforbrug under Københavns Ejendomme på 8,3 mio. kr. vedrørende salgsreservationsleje. Budgettet forventes overført til 2015 i forbindelse med overførselssagen i overens-

2 stemmelse med modellen for salgsreservationsleje og det øvrige mindreforbrug vil blive vurderet frem mod forventet regnskab pr. oktober. m.v. På overførselsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr., idet den terede pulje til merudgifter for forsikrede ledige på 61,1 mio. kr. samt reserven til eventuel efterregulering vedrørende kontanthjælpsreformen på 61,8 mio. kr. nulstilles. Dette sker, idet det forventes, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kan dække udgifterne inden for udvalgets eksisterende ramme, jf. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets forventede regnskab pr. august. Som følge heraf nedskrives Økonomiudvalgets med 122,7 mio. kr., som tilføres kassen. Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. vedrører en arbejdsskadesag og størrelsen på mindreforbruget forventes endeligt afklaret frem mod bevillingsmæssige ændringer pr. oktober, hvor midlerne forventes tilført kassen. Finansposter Indtægter fra grundskyld i 2014 forventes at være ca. 5,5 mio. kr. lavere end i vedtaget. Årsagen hertil er en nedsættelse af grundværdierne mellem lægningstidspunktet og tidspunktet for opkrævning af grundskyld. Derfor nedjusteres tet med modpost på kassen. Udover påvirkningen af Økonomiudvalgets finansposter med 5,5 mio. kr. belastes Kultur- og Fritidsudvalgets med 150 mio. kr. i merudgifter, som følge af tilbagebetaling af grundskyld vedrørende tidligere år. Økonomiforvaltningens kortfristede tilgodehavender forventes at falde med 20,1 mio. kr. som følge af afvikling af et tilgodehavende vedrørende Kanalgrunden på 71,1 mio. kr. samt en modsatrettet stigning som skyldes mellemregning mellem årene og nedbringelse af forudbetalinger af købesum for ejendomme i Hertil kommer en stigning i kommunens kortfristede tilgodehavender på 20,7 mio. kr., som følge af at tilbagebetaling af en del af overskud i Movias regnskab 2013 til kommunen. Overskuddet tilbagebetales i 2015, men er indtægtsført i Sundheds- og Omsorgsudvalget kr. Vedtaget Korrigeret og mv Sundheds- og Omsorgsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 51,4 mio. kr. på service. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt ældreområdet, mens sundhedsområdet tilnærmelsesvist udviser balance. Den samlede afvigelse kan primært henføres til et mindreforbrug på 26,5 mio. kr. på køb og salg af plejeboliger samt et mindreforbrug på 11,1 mio. kr. som følge af forsinkelse på implementeringen af Det fælles Medicinkort, der er et landsdækkende kommunalt og regionalt IT-system. Hertil

3 kommer tidsforskydninger i planlagte KOS-projekter, der medfører et mindreforbrug på 5,6 mio. kr., samt en række mer- og mindreforbrug på samlet 8,2 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsudvalget tilfører i forbindelse med forventet regnskab pr. august 75,8 mio. kr. i uforbrugte driftsmidler til kassen. Korrektionen dækker over: - 45 mio. kr. på plejehjemsområdet vedrørende Sølund, heraf 30 mio. kr. som følge af udskydelse af plejehjemsombygninger på grund af den uafklarede situation omkring Sølund, samt 15 mio. kr. vedrørende uforbrugte midler til tomgangsleje, grundet den midlertidige udlejning af boliger til på Sølund som ungdomsboliger. Sundheds- og Omsorgsudvalget har valgt at omplacere mindreforbruget vedrørende Sølund til kassen uden at anvende principperne for tværgående prioritering af mindreforbrug på service. Således anmoder Sundheds- og Omsorgsudvalget ikke om tildeling af 50 pct. af mindreforbruget til nye aktiviteter. - 22,3 mio. kr. vedrørende uforbrugte hensættelser, der vedrører plejehjems -og elevområdet (AUB). - 8,5 mio. kr. i refusionsindtægter vedrørende regnskab 2013 på sosu-elevområdet. Sundheds- og Omsorgsudvalget forventer et forbrug på bruttoanlæg på 72,9 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at Amager og Nørrebro Sundhedshuse er blevet henholdsvis 1,3 og 0,8 mio. kr. billigere end oprindeligt teret. Midlerne forventes prioriteret til øvrige projekter senere på året. På indtægtssiden kan det bemærkes, at udvalget forventer merindtægter på 4,4 mio. kr., der primært kan henføres til salg af plejehjemmet Arbejdersamaritten. m.v. På overførselsområdet forventes et samlet merforbrug på 63,7 mio. kr. Merforbruget kan alene henføres til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet, og er nedjusteret siden aprilprognosen, hvor forventningen var et merforbrug på 121,7 mio. kr. Der blev i forbindelse med overførselssagen reserveret en pulje til eventuel finansiering af merforbruget, som grundet nedjusteringen af den forventede afvigelse ikke forventes anvendt fuldt ud. Budgettet forventes justeret i forbindelse med forventet regnskab pr. oktober. Børne- og Ungdomsudvalget kr. Vedtaget Korrigeret og mv Børne- og Ungdomsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på service på 36,9 mio. kr., svarende til en halvering i forhold til forventningen pr. april på 73,7 mio. kr. Ud af det samlede mindreforbrug udgør institutionernes decentrale opsparing 22,8 mio. kr. På det demografiregulerede specialundervisningsområde forventes et mindreforbrug på 35,0 mio. kr. Dette skyldes primært et mindreforbrug på 34,1 mio. kr. som følge af et etableringsefterslæb på omkring

4 121 pladser på specialområdet. I modsat retning trækker et merforbrug på 13,8 mio. kr. på køb af pladser til dag- og døgnbehandling svarende til 12 flere pladser. Endvidere forventes et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. på køb af STU-pladser svarende til 20 færre pladser. Den decentrale opsparing på området udgør 11,7 mio. kr. Det demografiregulerede specialdagtilbudsområde udviser et forventet mindreforbrug på 16,7 mio. kr. Dette kan bl.a. henvises til et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. på befordring som følge af effektiviseringer på området, da udbud og forbedret ruteplanlægning har betydet lavere omkostninger. Befordringsområdet vil indgå i effektiviseringsstrategien fra Endvidere er der et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på baggrund af efterslæb i etableringen af omkring 35 specialklubpladser. Den decentrale opsparing på området udgør 6,2 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på det demografiregulerede undervisningsområde på 13,1 mio. kr. Dette skyldes bl.a., at udgifterne til ekstra elever i 2014 er 18,3 mio. kr. lavere end den tilsvarende forøgelse af undervisningsrammen. Hertil kommer en nedjustering af IT-tet på 4,6 mio. kr. i forbindelse med tilpasning til Folkeskolereformens ikrafttrædelse. I modsat retning trækker bl.a., at der købes for 6,1 mio. kr. flere skolepladser i andre kommuner end teret, mens der sælges for 2,5 mio. kr. færre skolepladser i Københavns Kommune end forventet. Yderligere medfører en forsinkelse af et vejledningssystem på UU-København et merforbrug på 3,1 mio. kr., ligesom området udviser en række øvrige mer- og mindreforbrug. Den decentrale opsparing på området udviser et merforbrug på 1,2 mio. kr., idet det forventes, at de decentrale enheders opsparing aftager med 45,3 mio. kr. grundet afholdelse af erstatningstimer i forbindelse med de overførte lockoutmidler fra Det ikke-demografiregulerede undervisningsområde udviser et forventet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. grundet færre elever end forventet på produktionsskolerne, som følge af ændrede regler for visitation. Yderligere udviser bevillingen Administration et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., der primært vedrører administrativt personale, mens sundhedsområdet udviser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Endeligt udviser det ikke-demografiregulerede specialdagtilbudsområde et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. På det demografiregulerede dagtilbudsområde for børn og unge forventes et samlet merforbrug på 37,8 mio. kr. Dette skyldes bl.a., at flere børn og unge benytter dag- og fritidstilbud svarende til et forventet merforbrug på 30,2 mio. kr. Hertil kommer, at aktivitetsskønnet for pladsafregningen i dagtilbud er steget med 170 vuggestuebørn, 86 børnehavebørn og 159 fritidshjemspladser, hvilket beløber sig til at merforbrug på 13,4 mio. kr. Yderligere forventes der mindreindtægter på forældrebetaling på 11,2 mio. kr. som følge af en ændret opgørelsesmetode, mens der forventes merforbrug på fripladstilskud til børn på private og puljeinstitutioner svarende til 76 flere børn eller 2,5 mio. kr. Der forventes desuden merudgifter på 2,5 mio. kr. grundet kontanthjælpsreformen. I modsat retning trækker bl.a. en forventning om 105 færre dagplejepladser, svarende til et mindreforbrug på 9,1 mio. kr., samt et mindreforbrug på køb og salg af pladser på 4,8 mio. kr., idet der forventes købt 71 færre pladser end teret. Den decentrale opsparing på området forventes at udvise et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. På bruttoanlæg forventes et forbrug på 454,3 mio. kr. svarende til balance. m.v. Børne- og Ungdomsudvalget forventer, at overførselsområdet tilnærmelsesvist udviser balance. Finansposter Børne- og Ungdomsudvalget forventer en stigning i udvalgets kortfristede tilgodehavender på 84,5 mio. kr. grundet en indtægtsførelse af modtagende indbetalinger fra 2013 vedrørende Europaskolen.

5 Teknik- og Miljøudvalget kr. Vedtaget Korrigeret og mv Teknik- og Miljøudvalget forventer balance på service. Dette er efter håndtering af en udfordring på parkeringsområdet på 34,1 mio. kr., bestående af mindreindtægter på 18,2 mio. kr., samt merudgifter på 15,9 mio. kr. som følge af manglende implementering af effektivisering på mobilbetaling og tab på debitorer. Udfordringen er håndteret delvist ved omplacering af merindtægter på 20,1 mio. kr. på den ordinære drift vedrørende opkrævning af byggesagsgebyrer samt et kassetræk på 14,0 mio. kr. fra den reserverede pulje til modregning i bloktilskuddet. Udmøntningen af de 14,0 mio. kr. er således neutral for den reelle kasse, mens servicelet tilvejebringes fra servicebufferpuljen i overensstemmelse med, at der i overførselssagen blev reserveret i alt 87,6 mio. kr. i til eventuel udmøntning til udvalgene i forbindelse med halvårsregnskabet, under forudsætning af, at udvalgene selv tilvejebragte finansiering. På bruttoanlæg forventes et forbrug på 1.350,9 mio. kr. i Det forventede forbrug svarer til balance. m.v. Teknik- og Miljøudvalget forventer et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. på overførselsområdet. Mindreforbruget vedrører affaldsområdet og er primært forårsaget af mindreudgifter, både som følge af optimering af ordninger samt en generel nedgang i affaldsmængderne. Mindreforbruget bidrager positivt til genopretningsplanen for affaldsområdet frem mod Genopretningsplanen forelægges Teknik- og Miljøudvalget d. 25. august. Kultur- og Fritidsudvalget kr. Vedtaget Korrigeret og mv Kultur- og Fritidsudvalget forventer balance på servicerammen. Der foreligger en vis usikkerhed på 3,0-6,0 mio. kr. vedrørende forventede gebyrindtægter i Københavns Borgerservice. Dette skyldes, at SKAT har udfordringer med at få systemunderstøttelsen af gældsinddrivelsen til at virke. Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen følger området tæt, og udfordringen vil blive vurderet igen i forbindelse med forventet regnskab pr. oktober. Kultur- og Fritidsudvalget forventer et forbrug på 84,3 mio. kr. på bruttoanlæg svarende til balance.

6 m.v. Overførselsområdet forventes at balancere. Finansposter Efter forventede korrektioner til tet forventes området at balancere. Det bemærkes dog, at der er merudgifter på 150,0 mio. kr., som skyldes reguleringer i grundskylden samt udbetaling af afsavnsrenter efter at SKAT har givet medhold til borgeres klager over grundværdien. Merforbruget finansieres af midler fra kassen. Modsatrettet tilføres kassen 50,0 mio. kr. vedrørende merindtægter i forbindelse med forskerskat som følge af at flere udenlandske borgere anvender ordningen samt 17,0 mio. kr. som følge af mindreudgifter til lån til betaling af ejendomsskat. Socialudvalget kr. Vedtaget Korrigeret og mv Socialudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 5,0 mio. kr. på service. I aprilprognosen indgik merindtægter på 6 mio. kr. på service som følge af ny praksis for afløftning af moms på vederlag til private plejefamilier. Økonomi- og Indenrigsministeriet har pr. 1. juli 2014 trukket denne praksis tilbage, hvorfor Socialudvalget forventes nedjusteret med 6 mio. kr. Socialforvaltningen er i dialog med Økonomi- og Indenrigsministeriet samt KL om problemstillingen. Socialudvalget forventer pr. august en tilbageførsel af tidligere afholdte udgifter vedrørende ejendomsskat for ejendomme på Sunbygård, Sundbyvang og Sundholmen, svarende til en tilbagebetaling fra SKAT på samlet set 7,5 mio. kr. Herudover kan den samlede afvigelse primært henvises til et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. på området for børnefamilier med særlige behov. I mindreforbruget indgår håndteringen af bortfald af ekstraindtægter på 5,7 mio. kr. vedrørende momsafløftning på vederlag til plejefamilier, jf. ovenfor. I overensstemmelse med forvaltningens forebyggelsesstrategi på området anbringes færre børn og unge på socialpædagogiske opholdsteder og i øvrig døgnpleje. Begge aktiviteter udviser derfor mindreforbrug, der modsvares af merforbrug på forebyggelse, rådgivning og familiepleje. Der forventes dog også et merforbrug på anbringelser af børn og unge på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner, da den planlagte omstilling af denne del af anbringelsesområdet har vist sig at tage længere tid end forventet. Endvidere forventes et lille merforbrug på sikrede institutioner, som følge af en stigning i antallet af varetægtsfængslinger af kriminelle unge. På området for borgere med sindslidelse forventes et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært reserverede satspuljemidler under psykiatriaftalen samt forventning om tilbagebetaling fra Region Hovedstaden for tidligere års forhøjede afregning af sundhedsudgifterne til færdigbehandlede patienter. I modsat retning trækker bl.a. området for udsatte voksne, der udviser et merforbrug på 7,2 mio. kr. Merforbruget skyldes primært øget aktivitet på køb af udenbys- og private herbergpladser samt takstforhøjelser på det private krisecenter Kvindehjemmet. For at nedbringe udgifterne på udsat-

7 teområdet har Socialforvaltningen sænket aktiviteten på istandsættelser af boliger, hvilket har været muligt som følge af forebyggende boligsociale indsatser og øget bygningssagkyndigbesigtigelse, der i kombination har mindsket behovet for istandsættelser. På det demografiregulerede område for borgere med handicap forventes et merforbrug på 6,2 mio. kr. I merforbruget indgår bl.a. håndteringen af bortfald af ekstraindtægter på 0,3 mio. kr. vedrørende momsafløftning på vederlag til plejefamilier, jf. ovenfor. I tråd med aprilprognosen skyldes det forventede merforbrug lav afgang fra børne- til voksenområdet, hvilket giver øget aktivitet på køb af specialiserede døgntilbudspladser til børn og unge med handicap. Dette modsvares af et forventet mindreforbrug på døgntilbud til voksne borgere med handicap. Hertil kommer et forventet merforbrug som følge af øget efterspørgsel på socialpædagogisk bistand, hvilket er i overensstemmelse med forvaltningens forebyggelsesplan på området. Endvidere forventes et merforbrug på aflastningsordninger, der grundet præcisering af lovgivningens anvendelsesområde nu skal konteres på det demografiregulerede handicapområdet frem for overførselsområdet. På bruttoanlæg forventes et forbrug på 44,3 mio. kr. svarende til balance. m.v. Der forventes et samlet mindreforbrug på 46,4 mio. kr. på overførselsområdet. Afvigelsen er sammensat af et forventet mindreforbrug på 65,8 mio. kr. på førtidspension som følge af et fald i nettotilgangen af førtidspensionister. Hertil kommer et mindreforbrug på 41 mio. kr. på sociale ydelser, som fortrinsvist skyldes et fald i aktiviteten på enkeltydelser (AKL 81-85) samt merudgiftsydelser for børn (SEL 41) som følge af en skærpet lovhjemlepraksis på området. Socialudvalget forventer desuden et merforbrug i alt på 53,2 mio. kr. på refusion fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. Dette skyldes dels, at der i 2013 er hjemtaget for meget i refusion. Den for meget hjemtagne refusion tilbagebetales til staten i Samtidig er indtægtsniveauet for 2014 teret for højt i forhold til områdets faktiske udvikling. Socialforvaltningen er i dialog med kommunens eksterne revision og Økonomiforvaltningen med henblik på udarbejdelse af en mere præcis lægning i Socialudvalgets på overførselsområdet forventes tilpasset det forventede forbrug i forbindelse med forventet regnskab pr. oktober. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kr. Vedtaget Korrigeret og mv Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer balance på service. rammen er bl.a. påvirket af en mæssig korrektion på 13,6 mio. kr. som følge af mindreforbrug på den oprindeligt afsatte pulje til finansiering af pensionsudgifter for dagpengemodtagere i løntilskud på København Kommunes egne arbejdspladser. Baggrunden for korrektionen er dels færre

8 dagpengemodtagere i løntilskud på København Kommunes egne arbejdspladser end forudsat svarende til et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. og dels at den gennemsnitlige udgift pr. helårsperson er lavere end forudsat, hvilket bidrager til mindreforbruget med 2,2 mio. kr. Den seneste vurdering fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er, at der bliver realiseret ca. 375 helårspladser til dagpengemodtagere mod 700 i vedtaget. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer med et forbrug på bruttoanlæg på 31,2 mio. kr. svarende til balance. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 253,1 mio. kr., hvilket kan henføres til de efterspørgselsstyrede overførsler. Mindreforbruget skyldes, at: - Der forventes et mindreforbrug på 85,9 mio. kr. til kontanthjælp. Mindreforbruget skyldes dels en forventning om ca. 189 færre helårspersoner som ydelsesmodtagere, hvilket betyder et mindreforbrug på 16,9 mio. kr. Dels en lavere gennemsnitlig ydelse pr. ydelsesmodtager, hvilket bidrager til mindreforbruget med 69,0 mio. kr. - Der forventes et merforbrug på 48,0 mio. kr. til A-dagpenge inklusiv uddannelsesydelse. Merforbruget kan fordeles med henholdsvis 35,5 mio. kr. i relation til kommunens medfinansiering af a-dagpenge og 12,5 mio. kr. i relation til særlig uddannelsesydelse. Det samlede merforbrug skyldes ca. 550 flere ledige helårspersoner svarende til et merforbrug på 66,2 mio. kr., hvilket delvist modsvares af en lavere gennemsnitlig ydelse pr. ydelsesmodtager svarende til et mindreforbrug på 18,2 mio. kr. - Der forventes et mindreforbrug på 68,2 mio. kr. til fleksjob, ledighedsydelse samt seniorjob. Mindreforbruget skyldes primært, ca. 200 færre helårspersoner i seniorjob end forudsat hvilket medfører et mindreforbruget på 40,7 mio. kr. Hertil kommer en forskydning mellem antallet af fleksjob på ca. 100 færre helårspersoner og ledighedsydelsesmodtagere på ca. 50 flere helårspersoner, hvilket medfører merudgifter på 1,5 mio. kr. Endeligt forventes der ca. 200 helårspersoner færre på ressourceforløbsydelse svarende til et mindreforbruget med 21,0 mio. kr. samt en lavere gennemsnitlig ydelse pr. ydelsesmodtager, hvilket bidrager med 7,9 mio. kr. til mindreforbruget. - Der forventes et samlet mindreforbrug på 146,9 mio. kr. til sygedagpenge. Mindreforbruget skyldes dels ca. 730 færre helårspersoner som ydelsesmodtagere, hvilket medfører et mindreforbrug på 109,2 mio. kr., dels en lavere gennemsnitlig ydelse pr. ydelsesmodtager, hvilket bidrager til mindreforbruget med 37,7 mio. kr. Der forventes balance på efterspørgselsstyrede indsats, idet der er indarbejdet en reserve på 16,5 mio. kr., til imødegåelse af uforudsete udgifter som følge af ny lovgivning mv., herunder på danskundervisningsområdet. Revision, Borgerrådgiveren og Beredskab forventer balance kr. Vedtaget Korrigeret og mv

Uddybende forklaringer til prognosen pr. oktober 2014

Uddybende forklaringer til prognosen pr. oktober 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 1 Uddybende forklaringer til prognosen pr. oktober 2014 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 4 Børne- og Ungdomsudvalget...

Læs mere

Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2018

Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 2 Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. april 2018 Økonomiudvalget 27. april 2018 Sagsnr. 2018-0123581 Dokumentnr. 2018-0123581-5 Sagsbehandler

Læs mere

Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2016

Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. april 2016 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 3 Børne- og Ungdomsudvalget...

Læs mere

Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. oktober 2018

Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. oktober 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 1 Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. oktober 2018 Økonomiudvalget og Afvigelse ift. 1.876.253 1.709.881 1.611.123 98.757

Læs mere

Uddybende forklaringer til prognosen pr. august 2015

Uddybende forklaringer til prognosen pr. august 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1 Uddybende forklaringer til prognosen pr. august 2015 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 3 Børne- og Ungdomsudvalget...

Læs mere

Forklaringer til forventet regnskab pr. april 2013

Forklaringer til forventet regnskab pr. april 2013 BILAG 1 Forklaringer til forventet regnskab pr. april 2013 Sammenfatning På service forventes et samlet mindreforbrug på 147,3 mio. kr., hvoraf servicebufferpuljen udgør 1,5 mio. kr. Det skal særligt bemærkes,

Læs mere

Bilag 1 - Forklaringer til forventet regnskab pr. oktober 2013

Bilag 1 - Forklaringer til forventet regnskab pr. oktober 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1 - Forklaringer til forventet regnskab pr. oktober 2013 udgifter På service forventes et samlet mindreforbrug på 241 mio. kr., hvoraf servicebufferpuljen

Læs mere

Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. august 2016

Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. august 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1 Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. august 2016 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 3 Børne- og Ungdomsudvalget...

Læs mere

Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. august 2019

Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. august 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 1 Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. august 2019 Økonomiudvalget ift. 1.879.571 1.729.699 1.708.426 21.273 1.606.408 2.145.993

Læs mere

Der forventes yderligere negative korrektioner på i alt 3,0 mio. kr. til puljen vedrørende:

Der forventes yderligere negative korrektioner på i alt 3,0 mio. kr. til puljen vedrørende: BILAG 1 Forklaringer til forventet regnskab pr. august 2013 Sammenfatning På service forventes et samlet mindreforbrug på 105,7 mio. kr., hvoraf servicebufferpuljen udgør 0,1 mio. kr. Det skal særligt

Læs mere

Uddybende forklaringer til prognosen pr. oktober 2015

Uddybende forklaringer til prognosen pr. oktober 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1 Uddybende forklaringer til prognosen pr. oktober 2015 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 2 Børne- og Ungdomsudvalget...

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED

Læs mere

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt. Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)

Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt. Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2013 (2013 2014 (2014 Beløb (1.000 kr.) 2015 (2014 2016 (2014

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter

SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 7. maj 219 SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 219 på bevillinger og hovedprodukter Sagsnr. 219117865 Dokumentnr.

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter

Læs mere

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2014 KFU Afregning af fondsmoms 1510 - Kultur og Fritid 3.32.50.1

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Dagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016

Dagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Vedrørende: Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2014 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L)

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L) Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype fra: Administrationsbidrag ifm. anlæg 3170 - Københavns Ejendomme, Anlæg 6.45.51.3 U Københavns Ejendommes

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Kerneopgaven Uddannelse til Alle

Kerneopgaven Uddannelse til Alle Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2014 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...

Læs mere

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr. Bilag 1. Regnskabsforklaringer KFF 2018 Kultur- og Fritidsforvaltningen Vedtaget budget 2018 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2018 Regnskab 2018 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service

Læs mere

Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år

Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2011 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtage t budget 2011 Korrigere t budget 2011 Perioderegnskab pr. april

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Bilag 1. Forklaringer til forventet regnskab pr. juli 2011 for Københavns Kommune.

Bilag 1. Forklaringer til forventet regnskab pr. juli 2011 for Københavns Kommune. Bilag 1. Forklaringer til forventet regnskab pr. juli 2011 for Københavns Kommune. Bilaget indeholder en gennemgang af Københavns Kommunes forventede regnskab for 2011 baseret på udvalgenes regnskabsprognoser

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015 Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015 Indhold Oversigtstabel 3. kvartalsregnskab... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmepleje, rammebelagt... 3 Hjemmepleje, demografireguleret...

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab

Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder Forventet regnskab pr. april 2019 Bevilling Område Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget (godkendt)

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Aarhus Kommunes regnskab for 2018 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Tilskud til byens kulturliv Pris pr. københavner Kulturhuse og museer Pris pr. københavner Folkebiblioteker

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 24. april 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 Overførsler: Kontanthjælp til udlændinge omfattet

Læs mere

Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose

Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Stabscenter SOF NOTAT Til SUD Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose Ifm. oktoberprognosen (punkt 2 på dagsordenen den 2. november 2016)

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme: ARBEJDSMARKED Dato: 28. juni 2019 Tlf. dir.: 41750258 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-3-19 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Til vedtaget budget 19 Hvad koster den kommunale service? KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse og

Læs mere

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3 Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.

Læs mere

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3 Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere

Halvårsregnskab 2017 August 2017

Halvårsregnskab 2017 August 2017 Halvårs August Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau 4 Kommuneoplysninger

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr. Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2015 for Børne- og Undervisningsudvalgets område er nu

Læs mere