DAGSORDEN. Mads Nikolajsen (F) Else Søjmark (A) Tom Bytoft (A) Bente Hedegaard (A) Benny Hammer (C) Berit Byskov (L) Jørgen Vest Rasmussen (L)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN. Mads Nikolajsen (F) Else Søjmark (A) Tom Bytoft (A) Bente Hedegaard (A) Benny Hammer (C) Berit Byskov (L) Jørgen Vest Rasmussen (L)"

Transkript

1 Børne- og ungdomsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 12/2010 Sted : Kystvejens Hotel og konferencecenter, Kystvejen 26, Grenaa Dato : 7. december 2010 Start kl. : 15:00 Slut kl. : 18:30 Medlemmer Mads Nikolajsen (F) Else Søjmark (A) Tom Bytoft (A) Bente Hedegaard (A) Benny Hammer (C) Berit Byskov (L) Jørgen Vest Rasmussen (L) Deltog X X X X X X X F:\Fælles dokumenter\dagsorden hjemmeside\politiske organer\børne- og ungdomsudvalget\møde nr december 2010\Beslutningsprotokol.doc Norddjurs Kommune

2 1. Arbejdsplan for børne- og ungdomsudvalget Ankesager i perioden januar november Budgetopfølgning for børne- og ungdomsudvalget ultimo oktober klassetilbud i Norddjurs kommune Kvalitetsrapport for folkeskolen Evaluering af første år i den nye struktur i specialundervisningen Trafikfarlige skoleveje i Norddjurs Kommune Anbringelses- og forebyggelsesområdet aktuelle nøgletal Anbringelses- og forebyggelsesområdet handleplan og milepælsplan Magtanvendelse i institutioner under børne- og ungeområdet Struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet status på processen Anlæg - etablering af børnebyer på lokale folkeskoler Børnehaven Frihedslyst ændring af status fra selvejende til kommunal institution Evaluering af projekt Norddjurs-modellen Indretning af tandklinik på Søndre Skole Anlægssag Ny daginstitution i Glesborg Arbejdstilsynet tilsynsbesøg Meddelelser F:\Fælles dokumenter\dagsorden hjemmeside\politiske organer\børne- og ungdomsudvalget\møde nr december 2010\Beslutningsprotokol.doc Norddjurs Kommune

3 1. Arbejdsplan for børne- og ungdomsudvalget A00 10/249 Arbejdsplan for børne- og ungdomsudvalget../. Revideret arbejdsplan er vedlagt. Børne- og ungedirektøren indstiller, at planen godkendes. Børne- og ungdomsudvalget godkender indstillingen. 1

4 2. Ankesager i perioden januar november G01 10/208 Orienteringssag. Orientering til udvalget om ankesager på anbringelses- og forebyggelsesområdet afgjort i perioden 1. januar 30. november /. Oversigt over afgjorte ankesager i perioden vedlægges som bilag. Børne- og ungedirektøren indstiller, at orientering tages til efterretning. Børne- og ungdomsudvalget godkender indstillingen. 2

5 3. Budgetopfølgning for børne- og ungdomsudvalget ultimo oktober Ø09 10/11740 I henhold til Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune skal udvalgene månedligt forelægges budgetopfølgninger fra direktørområderne. Den samlede budgetopfølgning pr. ultimo oktober 2010 viser et forventet merforbrug på 2,297 mio. kr. på driften samt et merforbrug på 0,408 mio. kr. på anlæg i forhold til de givne bevillinger i kommunalbestyrelsens møde den 30. november Det oprindelige budget for børne- og ungdomsudvalgets drifts og anlægsområde er korrigeret med følgende: (i kr.) Driftsområdet Anlægsområdet Samlet u/overførselsadgang m/overførselsadgang Oprindeligt budget Korrektioner Korr. budget /. Specifikation af korrektionerne findes i bilag til budgetopfølgningen. Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen i samarbejde med direktørområderne og viser følgende: Drift: På driftsområdet forventes merudgifter på 1,488 mio. kr. på områder uden overførselsadgang og 0,809 mio. kr. på områder med overførselsadgang. Budgettet er i 2010 korrigeret for alt 38,375 mio. kr., hvoraf 29,634 mio. kr. vedrører områder uden overførselsadgang, mens der er bevilget 8,741 mio. kr. på områder med overførselsadgang. Korrektionerne skyldes primært tillægsbevillinger vedrørende overførsler fra 2009 samt budgetopfølgningerne. Tallene er inkl. beslutninger fra samlet budgetopfølgning pr. 30. september, der blev behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 30. november

6 Områder uden overførselsadgang: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 Forbrug ult. okt Forventet regnskab 2010 Afvigelse* Børne- og familieområdet Undervisningsområdet Daginstitutionsområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Børne- og familieområdet: På børne- og familieområdet viser budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2010 en forventet overskridelse på 0,790 mio. kr. Anbringelser ekskl. Døgninstitutioner Her forventes en mindreudgift på 0,661 mio. kr. Området består af flere anbringelses- og foranstaltningstyper nemlig plejefamilie, netværksplejefamilie, opholdssteder, kost/efterskole, eget værelse samt betaling til/fra kommuner. Mindreudgiften kan ikke tilskrives en foranstaltning alene, men består af differencer på samtlige foranstaltningstyper. Anbringelser i døgninstitutioner Der forventes en merudgift på 0,396 mio. kr. Merudgiften kan henhøres til en regulering af takst på en sag. Reguleringen er med tilbagevirkende kraft fra april Sikrede institutioner Der forventes en merudgift på 1,054 mio. kr. Der er tale om en domsanbringelse samt en merindskrivning. Domsanbringelsen flyttes fra særlig sikret afd. til Glesborg åbne sikrede afdeling. Merindskrivningen er fra november Undervisningsområdet: 4

7 Der forventes samlet en afvigelse på 0,698 mio. kr. Siden opfølgningen pr. 30. september er elevtallet på specialskoler steget med 0,34 årselev. Merudgiften udgør 0,375 mio. kr. Samtidig er der kommet en uforudset efterregning fra Randers kommune vedrørende 2009 på 0,285 mio. kr. Der er sket ændringer med hensyn til antallet af indskrivningsdage svarende til en merindskrivning på 0,08 årselev, hvilket giver en merudgift på 0,038 mio. kr. Daginstitutionsområdet: Den seneste opgørelse fra pladsanvisningen pr. 12. november 2010 viser yderligere et fald i dagplejen på 2,34 børn. Faldet modsvares dog af forskydninger i andre pasningsformer, herunder betalinger for børn i andre kommuner, så samlet forventes der ingen afvigelse på området. Områder med overførselsadgang: På områder omfattet af overførselsadgang forudsættes det, at overførsler er uændret år efter år, og der gives som udgangspunkt ikke tillægsbevilling til de indtægter og udgifter, der er indeholdt i budgetrammen. Dog vil der på disse områder kunne søges tillægsbevillinger begrundet i konstaterede fejl i forudsætninger ved budgetlægningen eller hvor omfanget af opgavens udførelse afviger fra det ved budgetvedtagelsen forudsatte. Områder med overførselsadgang: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. budget ekskl. overførsel "år" Overførsler fra tidligere år Forbrug ultimo okt Forventet afvigelse ekskl. overførsel* Børne- og familieområdet Undervisningsområdet Daginstitutionsområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt 5

8 De forventede afvigelser på undervisningsområdet er uændrede i forhold til budgetopfølgning pr. ultimo september På daginstitutionsområdet forventes ingen afvigelser efter tillægsbevilling på 0,115 mio. kr. til Nørager Børnehave. Områder med budgetpres: Det er fortsat forebyggelse og anbringelser på børne- og familieområdet samt specialundervisning på undervisningsområdet, der er i fokus. Anlæg: På anlægsområdet forventes afvigelser på 0,408 mio. kr. Budgettet er i 2010 korrigeret med -10,245 mio. kr. Korrektionerne skyldes primært overførsler fra 2009 på 8,303 mio. kr. samt reguleringer af rådighedsbeløb i forbindelse med budgetopfølgningerne i april, juli og september 2010 med i alt netto -18,548 mio. kr. (1.000 kr.) Opr.- budget 2010 Korr. Budget 2010 Forbrug ultimo nov Forventet regnskab 2010 Afvigelse* Børne- og familieområdet: Undervisningsområdet: Daginstitutionsområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Der gøres opmærksom på, at forbruget er opgjort pr. 30. november 2010, samt at korrigeret budget er inkl. tillægsbevillinger på netto 1,284 mio. kr. godkendt i kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2010, sag nr. 1, vedr. samlet budgetopfølgning pr. 30. september /. Der vedlægges specifikation af udgifterne. Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: 6

9 Børne- og ungedirektøren har ikke yderligere forslag til finansiering af det konstaterede merforbrug ud over det, der allerede er fundet ved de tidligere budgetopfølgninger. Børne- og ungedirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning Børne- og ungdomsudvalget godkender indstillingen. 7

10 klassetilbud i Norddjurs kommune G00 10/19000 Orienteringssag Børne- og ungdomsudvalget blev på mødet den 14. september 2010 orienteret om ny lovgivning vedrørende 10. klasse. Udvalget besluttede samtidig, at forvaltningen skulle fremkomme med forslag til nedsættelse af arbejdsgruppe, som med baggrund i den nye lovgivning omkring 10. kl. skulle belyse mulighederne for fremtidig 10.kl. tilbud i Norddjurs Kommune. Børne- og ungdomsudvalget godkendte på sit møde den 12. oktober 2010 kommissorium for en sådan arbejdsgruppe. Udvalget godkendte ligeledes arbejdsgruppens sammensætning. Samtidig besluttede udvalget at sagen sættes på børne- og ungdomsudvalgets dagsorden den 7. december 2010 til orientering og med en redegørelse for beslutningsproces, herunder milepæle i en tidsplan. Arbejdsgruppen har udarbejdet sin rapport../. Rapport om muligheder for 10.klassetilbud med baggrund i ny 10. klasselovgivning Kompetenceråd Djursland har på sit møde den 12. november 2010 ligeledes drøftet mulighederne for 10. klassetilbud på Djursland. Kompetencerådet har i forlængelse heraf nedsat en tværgående arbejdsgruppe, som skal komme med et bud på, hvordan 10. klasse på Djursland indholdsmæssigt og læringsmæssigt skal se ud fra 2012, herunder undersøge mulighederne for at anvende 10. kl. som et bredt afklaringsforløb til alle ungdomsuddannelser. Sammensætningen af arbejdsgruppen fremgår af vedlagte referat fra Kompetencerådets møde den 12. november /. Referat fra Kompetenceråd Djurslands møde den 12. november 2010 er vedlagt som bilag 8

11 Hessel Gods Fodboldkostskole, hvorfra ca. 50 elever årligt med mellemkommunal betaling frekventerer 10. Klassecenter Djursland, har fremsendt brev om sine betragtninger vedrørende Norddjurs Kommunes 10. klassetilbud../. Skrivelse fra Hessel Gods Fodboldkostskole er vedlagt som bilag Børne- og ungedirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning Børne- og ungdomsudvalget godkender indstillingen. Børne- og ungdomsudvalget ønsker at udtrykke sin anerkendelse for arbejdsgruppens arbejde og den fremsendte rapport. Endvidere ønsker udvalget at støtte det initiativ, som Kompetencerådet har taget om 10. klasse tilbud på Djursland. Børne- og ungdomsudvalget ønsker endvidere at udtrykke sin anerkendelse for det gode 10. klasses tilbud, der er i Norddjurs Kommune og opfordrer til, at alle elever, der har mulighed for at fortsætte i en ungdomsuddannelse efter 9. klasse går direkte fra 9. klasse til en ungdomsuddannelse. Udvalget forventer, at rådgivningen og vejledningen af de unge ligeledes har dette fokus. 9

12 5. Kvalitetsrapport for folkeskolen P05 10/22085 Kvalitetsrapporten for folkeskolen for skoleåret 2009/2010 har været forelagt på børne- og ungdomsudvalgets møder 12. oktober 2010 og 9. november 2010 og efterfølgende godkendt i kommunalbestyrelsen 30. november På baggrund af drøftelserne i forbindelse med behandlingen af sagen i henholdsvis børne- og ungdomsudvalget og i kommunalbestyrelsen lægges der op til en efterfølgende evaluering og drøftelse. Børne- og ungedirektøren indstiller, at sagen drøftes. Børne- og ungdomsudvalget godkender indstillingen. 10

13 6. Evaluering af første år i den nye struktur i specialundervisningen A00 08/22559 Orienteringssag Kommunalbestyrelsen besluttede den 3. februar 2009 en ny struktur for specialundervisningen i Norddjurs Kommune med ikrafttræden den 1. august Forslaget som dannede baggrund for beslutningen var bilag til punkt 18 i kommunalbestyrelsens møde den 3. februar Beslutningen betød overordnet 3 kompetencecentre: Læse-sprogcentret på Vestre Skole Kompetencecenter for generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasserækken klasse, Søndre Skole Grenaa og Specialklasserækken klasse, Auning Skole Djurslandsskolen Kompetencecenter AKT (Adfærd, Kontakt og Trivsel) samt specifikke indlæringsvanskeligheder. Specialklasserækken 0.-6.klasse, Mølleskolen og Specialklasserækken klasse Langhøjskolen, Vivild Specialklasserækken klasse Østre Skole, Grenaa og Specialklasserækken klasse Allingåbroskolen Djurslandsskolen A-klasser i Grenaa og i Auning i Norddjurs Ungdomsskole Nærmere beskrivelse af kompetencecentrene findes på hjemmesiden under Borger -> Børn og Unge -> Undervisning -> Specialskoler/specialundervisning På mødet fremlægges erfaringer fra det første år i den nye struktur og hovedpunkter i forventninger til den fortsatte udvikling i strukturen. Den specialpædagogiske konsulent i børn og unge deltager i dette punkt. 11

14 Børne- og ungedirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Børne- og ungdomsudvalget godkender indstillingen. 12

15 7. Trafikfarlige skoleveje i Norddjurs Kommune G01 08/ /16737 Børne- og ungdomsudvalget tog på sit møde i december 2008 en orientering om skolebuskørsel til efterretning. Orientering blev givet på baggrund af et møde mellem undervisningsafdelingen og trafik og miljø, hvor der blev drøftet trafikfarlige skoleveje, tidsplan, arbejdsfordelingen og principper for ventetider, transporttider, og hvor langt der kan være til et opsamlingssted. Østjyllands politi deltog ligeledes i mødet, i det de gerne ville indgå i et samarbejde med Norddjurs Kommune omkring en kortlægning af skoleveje og en registrering af de trafikfarlige strækninger. Det var planen, at denne gennemgang skulle ske i foråret, så de trafikfarlige veje var registreret inden sommerferien Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. april 2010 en plan for gennemførelse af nødvendige trafiktællinger, der i samarbejde med politiet skal besigtige og klassificere skolevejene. Arbejdet skal udføres i løbet af Det er fortsat på grund af tidsmangel ikke muligt at foretage den overordnede vurdering af skolevejene, men politiet og trafik og miljø vurderer løbende konkrete henvendelser om trafikfarlige skoleveje. Politi og vejmyndighed har vurderet følgende veje: Tangen, Grenaa Trafikfarlig for 0-6. klasse Hammelevvej Trafikfarlig for 0-6. klasse. Der er ca. 7 elever, som bliver omfattet heraf, da eleverne bosat i Hammelev skal benytte Hammelevvej for at komme i skole. 13

16 Det betyder, at der skal indsættes busser på yderligere 2 afgange, da der pt. ikke er rutelagte afgange. Dette beløber sig til kr. på årsbasis. Der er ikke budgetmæssig dækning herfor, men indgår i en budgetopfølgning i 2011 fra trafik og miljø. Der er desuden 1 elev, som møder senere 1 dag om ugen, men forvaltningen vurderer, at eleven kan benytte bussen til kl og derefter opholde sig på skolen f.eks. på biblioteket i den time, det drejer sig om. Børn og ungedirektøren indstiller, at vurderingen fra politi og trafik og miljø følges, således at Tangen og Hammelevvej erklæres trafikfarlig for elever i klasse. Børne- og ungdomsudvalget tiltræder indstillingen. 14

17 8. Anbringelses- og forebyggelsesområdet aktuelle nøgletal P22 09/3043 Forvaltningen udarbejder hver måned en opgørelse med en række nøgletal, der belyser udviklingen indenfor anbringelses- og forebyggelsesområdet../. Opgørelsen med seneste nøgletal vedrørende belægningsprocenter på egne tilbud og underretninger er vedlagt som bilag. Børne- og ungedirektøren indstiller, at opgørelsen tages til efterretning. Børne- og ungdomsudvalget godkender indstillingen. 15

18 9. Anbringelses- og forebyggelsesområdet handleplan og milepælsplan P22 09/3043 Handleplanen og milepælsplanen opdateret er august /. Milepælsplan og Handlingsstrategi på forebyggelses- og anbringelsesområdet november 2010 er vedlagt som bilag. Børne- og ungedirektøren indstiller, at opdateret handleplan og milepælsplan godkendes. Børne- og ungdomsudvalget godkender indstillingen. 16

19 10. Magtanvendelse i institutioner under børne- og ungeområdet P21 10/19601 Orienteringssag Periode: Tilladt magtanvendelse Ikke tilladt I alt modtaget magtanvendelse Skovbrynet Østergård Birkedommergård Djurshøj Ungdomsskolens tilbud er ikke omfattet af bestemmelserne, da de aktuelt har status som ung på eget værelse Opholdsstedet Skovbrynet har 6 magtanvendelser. Målegruppen er børn og unge med handicap. De tre magtanvendelser vedrører samme barn. Opholdsstedet modtager børn og unge, der kan have en voldsom adfærd, og det er ikke usædvanligt, at der i perioder kan være et ekstraordinært behov for, at et barn eller en ung fastholdes, eller føres væk fra fællesskabet. Tilsynet er opmærksomt på, om der handles forsvarligt, og om magtanvendelserne er foretaget indenfor rammerne af bekendtgørelsen på området. Indberetninger om magtanvendelser sendes som en del af proceduren, til anbringende kommune. Drøftelse af omfanget af magtanvendelser er et fast tema i forbindelse med tilsynet. Børne- og ungedirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Børne- og ungdomsudvalget godkender indstillingen. 17

20 11. Struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet status på processen P15 10/271 Orienteringssag Økonomiudvalgets tidsplan for ansættelsesproceduren vedrørende ledere i de kommende børnebyer og områder følges fortsat. Undtaget herfra er dog stadig distrikt Allingåbro og distrikt Ørum, hvor der fortsat afventes svar på ansøgning via udfordringsretten. Ligeledes undtaget herfra er distrikt Toubro, hvor aftaleholderstillingen nu er opslået eksternt. Der forventes afholdt ansættelsessamtaler den 21. december Niveau 2 lederstillingerne er opslået med ansøgningsfrist 3. december Der er planlagt samtaler i perioden 8. december til 20. december Tidsplaner, diverse referater, præsentationer, stillingsopslag m.m. findes på Norddjurs Kommunes hjemmeside under Borger -> Børn og Unge -> Børnebyer. Børne- og ungedirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Børne- og ungdomsudvalget godkender indstillingen. 18

21 12. Anlæg - etablering af børnebyer på lokale folkeskoler P15 10/271 Orienteringssag Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 5. oktober 2010, at der frigives kr. til, at der i 2010 udarbejdes materiale, som indeholder forslag til planer for etablering af lokaler til skole og dagtilbud 0-6 år på hen holds vis Rougsøskolen, Toubroskolen og Voldby Skole. Der er herefter iværksat udarbejdelse af materiale, som beskriver forslag til de enkelte projekters omfang, indhold og økonomiske kalkulationer på etableringen af børnebyer på samme matrikel. Det udarbejdede materiale skal danne baggrund for dels anlægsopgavens størrelse, dels prioritering af anlægsmidlerne i puljen til udbygningsplaner for børnebyer i Materialet vil i givet fald desuden indgå i kommende udbudsmateriale vedrørende rådgiveropgaven ved de 3 projekter. Til udførelse af denne opgave, har børne- ungeforvaltningen indgået samarbejde med plan og byg, som herefter står for selve den tekniske udarbejdelse af materialet. Udarbejdelsen af materialet sker i tæt samarbejde med børnebyerne. Chefgruppen i børn og unge er styregruppe. Materialet forventes færdiggjort ultimo december. På mødet vil der desuden blive orienteret om tidsperspektivet for gennemførelse af projekterne set i relations til udbudsreglerne. Børne- og ungedirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Børne- og ungdomsudvalget godkender indstillingen. 19

22 13. Børnehaven Frihedslyst ændring af status fra selvejende til kommunal institution P27 10/26054 Bestyrelsen for Børnehaven Frihedslyst anmoder om at børnehaven overgår fra at være selvejende institution med overenskomst til at være kommunal institution../. Ansøgningen fra Frihedslyst er vedlagt. Overgangen fra selvejende til kommunal daginstitution ændrer ikke på de økonomiske forhold. Børne- og Ungedirektøren indstiller, at overenskomsten med Børnehaven Frihedslyst efter gensidig aftale ophører med udgangen af 2010 og at børnehaven fra 1. januar 2011 overgår til kommunal daginstitution. Børne- og ungdomsudvalget tiltræder indstillingen. 20

23 14. Evaluering af projekt Norddjurs-modellen P20 07/22061 Sundhedsstyrelsen bevilligede i perioden juni 2007 til maj kroner til projekt Norddjurs-modellen. Projektet omhandler en indsats til forebyggelse af overvægt hos børn og unge. Indsatsen bestod af to dele: En generel del rettet mod alle kommunens børn og unge samt en specifik del målrettet overvægtige børn, unge og deres familier. Den generelle del omfattede blandt andet en sundhedsnøglepersonordning, hvor 59 fagpersoner med kontakt til børn og unge i deres dagligdag på fire uddannelsesdage blev fagligt opkvalificeret i forhold til at forebygge overvægt. Den specifikke del bestod af et tilbud om et tilpasset forløb omfattende gruppebaseret kostundervisning og fælles madlavning for hele familien, motion for børnene/de unge, børnegrupper med en psykolog samt forældregrupper med en sundhedsplejerske. Derudover var der tilbud om individuel kostvejledning og familiesamtaler med en psykolog. Deltagerne blev primært rekrutteret til projektet via avisannoncer. Det var op til deltagerne selv, hvor længe de ønskede at deltage i projektet; den gennemsnitlige varighed af forløbene var 37 uger. Der deltog 110 overvægtige børn/unge i alderen 5-17 år. Grundet sundhedsplejerskernes strejke i foråret 2008 mangler der evalueringsdata (vægt, højde og BMI) på en del deltagere, hvorfor dataindsamlingen er mangelfuld. Ca. halvdelen af deltagerne ændrede BMI samt kost- og motionsvaner i en mere hensigtsmæssig retning, og ca. 2/3 af deltagerne fik en bedre trivsel. Fokusgruppeinterviewene viste, at deltagerne følte sig velkomne og godt tilpas ved at deltage i projektet. Deltagerne selv lagde vægt på aspekter som øget selvværd og glæde, viden, selvindsigt og netværk. Især trivselsaspektet er vigtigt i arbejdet med overvægtige børn og unge, da et øget selvværd og troen på egne evner er første skridt i ændring af livsstil. Evalueringsrapporten og regnskabet er sendt til Sundhedsstyrelsen den 1. november /. Evalueringsrapporten og regnskabet er vedlagt som bilag. 21

24 Børne- og ungedirektøren indstiller, at 1. evalueringsrapporten og regnskabet tages til efterretning, og at 2. forvaltningerne inddrager erfaringerne fra Norddjurs-modellen i det videre arbejde. Børne- og ungdomsudvalget godkender indstillingen. 22

25 15. Indretning af tandklinik på Søndre Skole Anlægssag S05 10/26338 Kommunalbestyrelsen besluttede ved budgetvedtagelsen for 2011, at der skulle spares kr. i 2011 og kr. i overslagsårene ved omstrukturering i den kommunale tandpleje. Omstruktureringen og dermed forudsætningen for besparelsen - omfatter en lukning af tandklinikkerne på Glesborg Skole, undersøgelsesklinikken på Gjerrild Bønnerup Friskole, Voldby Skole, Toubroskolen og Mølleskolen. Efter omstruktureringen skal børnene ved Glesborg Skole behandles på klinikken i Ørum. Børnene fra Gjerrild Bønnerup Friskole skal behandles på klinikken på Østre Skole. Børnene fra Voldby Skole skal behandles på klinikken på Østre Skole. Endelig skal børnene fra Toubroskolen og Mølleskolen behandles på klinikken på Søndre Skole. Klinikkerne på Østre Skole og på Ørum Skole kan uden anlægsomkostninger rumme behandlingen af børnene fra henholdsvis Voldby og Gjerrild samt fra Glesborg. Derimod er det nødvendigt med en forøgelse af klinikkapaciteten på Søndre Skole for at børnene fra Toubroskolen og Mølleskolen kan behandles dér. Dette kræver en ombygning af klinikken på Søndre Skole. Hertil kommer at børn under skolealderen og unge over skolealderen efter gældende praksis behandles på samme klinik som skolebørnene. Af hensyn til, at gøre det muligt at gennemføre den besluttede besparelse i 2011, foreslås det, at der med ekstern rådgiverbistand udarbejdes forslag til anlægsprojektets konkrete indhold og en økonomiske kalkulation på projektets gennemførelse. Rådgiveropgaven hertil vil andrage under kr., hvorfor der - i overensstemmelse med Norddjurs kommunes retningslinier vedrørende udbud - administrativt kan indgås aftale med ekstern rådgiver. Rådgiveropgaven vil naturligvis søges løst billigst muligt. Der er imidlertid ikke afsat midler på anlægsbudgettet for 2011 til dette anlægsprojekt. 23

26 Det kan foreslås, at projektet finansieres af anlægsbudgettet Udbygningsplan, herunder lovliggørelse af køkkener, som i 2011 andrager 19,163 mio. kr., og at der nu gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på kr. herfra. Tidsplanen for beslutning vedrørende projektets gennemførelse foreslås således: 7. december 2010: Børne- og ungdomsudvalget indstiller anlægsbevilling og frigivelse af midler til ekstern bistand til beskrivelse af projektets indhold og økonomiske kalkulation på projektets gennemførelse. 14. december 2010: Økonomiudvalget behandler indstillingen. 4. januar 2011: Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen 25. januar 2011: Børne- og ungdomsudvalget forelægges projektbeskrivelse og økonomisk kalkulation på projektets gennemførelse med henblik på indstilling om projektets videre forløb til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. 8. februar 2011: Økonomiudvalget behandler indstillingen 22. februar 2011: Kommunalbestyrelsen træffer beslutning vedrørende projektet. Økonomi- og lønafdelingen har ingen bemærkninger til indstillingen. Børne- og ungedirektøren indstiller, at 1. der søges frigivet rådighedsbeløb og anlægsbevilling på kr. i 2011 finansieret af det på investeringsoversigten for 2011 uforbrugte rådighedsbeløb på kr. til udbygningsplan på XA børne- og ungdomsudvalget forelægges projektbeskrivelse og økonomisk kalkulation på projektets gennemførelse den 25. januar 2011 Børne- og ungdomsudvalget tiltræder indstillingen med en tilføjelse om, at der med baggrund i hensigtserklæringen laves en oversigt over de forebyggende opgaver i tandplejen, og en vurdering af hvilke opgaver det er muligt at løse på den enkelte skole og fordele/ulemper ved den decentrale forebyggelse. Berit Byskov og Benny Hammer tager forbehold. 24

27 16. Ny daginstitution i Glesborg P20 10/19074 Orienteringssag. Status på projekt ny daginstitution i Glesborg. Kommunalbestyrelse godkendte alternativ tidsplan på mødet den 30. november Der har været afholdt byggemøde den 22. september 2010, næst møde i byggeudvalget afholdes fredag den 3. dec /. Referat fra byggemødet den vedlægges som bilag. Børne- og ungedirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Børne- og ungdomsudvalget godkender indstillingen 25

28 17. Arbejdstilsynet tilsynsbesøg P23 10/16772 Orienteringssag. Arbejdstilsynets tilsynsbesøg på institutioner under børn og unge i perioden juli november /. Opgørelse over tilsynsbesøg er vedlagt som bilag. Børne- og ungedirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Børne- og ungdomsudvalget godkender indstillingen 26

29 18. Meddelelser A00 09/26444 Fra medlemmer af børne- og ungdomsudvalget Fra børne- og ungedirektøren KL s Kommunebenchmark vedrørende - Udgifter til udsatte børn og unge i forhold til rammebetingelser - Udgifter til anbringelser i forhold til forebyggelse../. Materiale er vedlagt som bilag. DKNyt de bedste skoler får langt flere på en ungdomsuddannelse Den Internationale forskningscenter for velvære har udarbejdet en rapport Veje til ungdomsuddannelse 1 rapporten kan ses og download fra hjemmesiden Danske elevers viden om politik og samfund er i verdensklasse Danske elever er blandt de bedste i verden, når det gælder forståelse af politik, demokrati og samfundsforhold. Det viser en ny international undersøgelse../. Pressemeddelelse er vedlagt som bilag. AKF, Anvendt Kommunalforskning har udgivet publikationen Undersøgelse af højt præsterende skoler. Publikationen kan downloades fra hjemmesiden Sammenfatningen af publikationen er vedlagt som bilag. Dialogmøde med elevrådene den 24. november

30 ./. Materiale fra Ungnorddjurs er vedlagt som bilag. Folkeskolen dokumentation: Eleverne læser bedre og tidligere../. Pressemeddelelse vedlagt som bilag. Børne- og ungdomsudvalget tager punktet til orientering. 28

31 Mads Nikolajsen Else Søjmark Tom Bytoft Bente Hedegaard Benny Hammer Berit Byskov Jørgen Vest Rasmussen 29

BESLUTNINGSPROTOKOL. Børne- og ungdomsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL. Børne- og ungdomsudvalget Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 3/2011 Sted : Mødelokale 8, administrationsbygningen i Glesborg Dato : 1. marts 2011 Start kl. : 15:00 Slut kl. : 18:30 Medlemmer Mads Nikolajsen

Læs mere

Udvalg: Børn og skoleudvalget

Udvalg: Børn og skoleudvalget Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korr og forv 2.1 Skole Fællesudgifter 13,6 13,6 13,6 0,0 Folkeskoler m.m. 599,5 600,3 596,5-3,8

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2009 Sted : Mødelokale 03, Rådhuset Grenå Dato : 9. juni 2009 Start kl. : 13:45 Slut kl. : 14.50 Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen

Læs mere

Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug:

Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: I denne budgetopfølgning er effekten af overførsler vedrørende 2009 ikke udmøntet i korrigeret vedtagne budget, hvorfor det ikke afspejler sig i regnskabsafvigelsen.

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

DAGSORDEN. Inge Nielsen Tinne Christiansen Kennet Hansen Birgitte Holsegaard Inge Kristiansen Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2.

DAGSORDEN. Inge Nielsen Tinne Christiansen Kennet Hansen Birgitte Holsegaard Inge Kristiansen Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2. Områdeudvalg børn og unge DAGSORDEN Møde nr. : 03/2009 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 14. september 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 15.40 Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen

Læs mere

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Arbejdsmarkedsudvalget - budgetoverførsler fra 2008-2009 På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Samtlige funktionsområder

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Aftale om ny skolestruktur

Aftale om ny skolestruktur Aftale om ny skolestruktur 1 Norddjurs 5. oktober 2018 Aftale om ny skolestruktur Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti. Aftalen er bilag til budgetaftale 2019-2022. I forbindelse

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune

Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Gældende fra: August 2017 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forretningsgang vedrørende samlet

Læs mere

Bind 3: Faktaoplysninger

Bind 3: Faktaoplysninger Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt

Læs mere

Bind 3: Faktaoplysninger

Bind 3: Faktaoplysninger Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Læsevejledning Kvalitetsrapporten for 2017 består som i de forrige år af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser

Læs mere

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 08/2009 Sted : Rådhuset i Grenaa, lokale i direktionssekretariatet Dato : 6. oktober 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 14.45 Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V)

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Version 2.0 Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Dato Version Beskrivelse af ændring 25.11.2009 1.0 Nyt bilag godkendt 21.10.2014 2.0 Administrativ revision af bilaget

Læs mere

Aftale om ny skolestruktur

Aftale om ny skolestruktur Aftale om ny skolestruktur 1 Norddjurs 25. september 2018 Aftale om ny skolestruktur Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti. Aftalen er bilag til budgetaftale 2019-2022. I forbindelse

Læs mere

Skoleanalyse Faktaark

Skoleanalyse Faktaark Skoleanalyse Faktaark Indhold OVERSIGTSKORT SKOLEDISTRIKTERNE...6 ALLINGÅBRO BØRNEBYS SKOLEDISTRIKT...7 Samlet antal elever og klassestørrelser i skoleåret 2015/2016...7 Antal indskrevne børn i den kommunale

Læs mere

Budget Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget

Budget Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget Budget 2018-2021 Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget Børne- og ungdomsudvalget 684.004 678.463 670.897 668.846 666.663 Skoleområdet 374.360 364.919 360.717 358.270 354.059 032201 Folkeskoler 213.622

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget REFERAT

Børne- og ungdomsudvalget REFERAT Børne- og ungdomsudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Torsdag den 25. oktober 2018 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Fraværende: Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf Harbo (Ø)

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Bind 3: Faktaoplysninger

Bind 3: Faktaoplysninger Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Handicaprådet DAGSORDEN Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset, Torvet 3 i Grenaa Dato : 12. april 2012 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet

Læs mere

DAGSORDEN. Mads Nikolajsen (F) Else Søjmark (A) Tom Bytoft (A) Bente Hedegaard (A) Benny Hammer (C) Berit Byskov (L) Jørgen Vest Rasmussen (L)

DAGSORDEN. Mads Nikolajsen (F) Else Søjmark (A) Tom Bytoft (A) Bente Hedegaard (A) Benny Hammer (C) Berit Byskov (L) Jørgen Vest Rasmussen (L) Børne- og ungdomsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2010 Sted : Administrationsbygningen i Glesborg Dato : 11. maj 2010 Start kl. : 16:00 Slut kl. : 21:30 Medlemmer Mads Nikolajsen (F) Else Søjmark (A) Tom

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Aftale om ny skolestruktur

Aftale om ny skolestruktur Aftale om ny skolestruktur 1 Norddjurs 22. august 2018 Aftale om ny skolestruktur Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftalen er

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag Anlægsforslag Anlæg udvalgsopdelt - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Nr. Tekst Anlægstype 2014 2015 2016 2017 A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskolen til UngNorddjurs Øvrige anlæg 4.300 0 0 0 A302

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Afvigelsesforklaringer til budgetopfølgningen pr. 1.april 2009 for børne- og ungdomsudvalget

Afvigelsesforklaringer til budgetopfølgningen pr. 1.april 2009 for børne- og ungdomsudvalget Notat Afvigelsesforklaringer til budgetopfølgningen pr. 1.april 2009 for børne- og ungdomsudvalget Børne- og familieområdet områder med overførselsadgang PPR og Specialpædagogisk bistand forventer at holde

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0 Udvalget for Børn og Familie Afvigelse 1. kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder. Børne- og Familieudvalg

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder. Børne- og Familieudvalg Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og Familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

Afvigelse ift. korrigeret budget

Afvigelse ift. korrigeret budget Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2015 for Børne- og Undervisningsudvalgets område er nu

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

Udvikling i det faktiske elevtal efter skoledistrikter

Udvikling i det faktiske elevtal efter skoledistrikter Udvikling i det faktiske elevtal efter skoledistrikter 21-226 Oversigtskort Skoledistrikterne Anholt Skole og Børnehave Ørsted Børneby Børneby Glesborg Allingåbro Børneby Vivild Børneby Distrikt Ørum Vestre

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Visitation og revisitation på børne-ungeområdet i Norddjurs Kommune

Visitation og revisitation på børne-ungeområdet i Norddjurs Kommune Visitation og revisitation på børne-ungeområdet i Norddjurs Kommune Indhold s.2 Visitationsudvalgets formål og mandat s.2 Visitationens værdigrundlag og strategi s.3 Lovgrundlag s.3 Visitationsudvalgets

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 13, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 21. august 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen

Læs mere

Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Karin Houmann og Steen Jakobsen Indkaldte: kl. 13.15 Lise Jakobsen, Børne- og Familiecentret,

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 13.30 Til kl.: 15.00 Mødested: Vestervangsvej 4A Mødenr.: 15 Fraværende: Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 92 Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet efteråret 2007

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Punkt 2 Præsentation af ny skoleleder på Egebjergskolen

Punkt 2 Præsentation af ny skoleleder på Egebjergskolen Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Skole- og Uddannelsesudvalget - 12-11-2013 Skole- og Uddannelsesudvalget - 12-11-2013 12.11.2013 kl. 08:00 Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) 127 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) BEMÆRKNINGER 128 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.737 Netto 1.737 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning, Skole og Politi). I 2013-budgettet

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt

Læs mere

DAGSORDEN. Erik Hoberg (A) (Formand) Lars Østergaard (V) (Næstformand) Tommy Glindvad (A) Mads Nikolajsen (F) Kai Hansen (V)

DAGSORDEN. Erik Hoberg (A) (Formand) Lars Østergaard (V) (Næstformand) Tommy Glindvad (A) Mads Nikolajsen (F) Kai Hansen (V) Børne- og ungdomsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 9. juni 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 21.00 Medlemmer Erik Hoberg (A) (Formand) Lars Østergaard

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet Budget 2017 og overslagsår

Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet Budget 2017 og overslagsår Spørgsmål Nedbrydning af skolebudget Nr. Bilag 3 (mio. kr. i 2016-priser) 2017 2018 2019 2020 Udgifter Indtægter Netto - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt:

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Udvikling i det faktiske elevtal efter skoledistrikter

Udvikling i det faktiske elevtal efter skoledistrikter Udvikling i det faktiske elevtal efter skoledistrikter 21-224 Oversigtskort Skoledistrikterne Anholt Skole og Børnehave Ørsted Børneby Børneby Glesborg Allingåbro Børneby Vivild Børneby Distrikt Ørum Vestre

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser

Læs mere

Overlevering af opgaver til nye udvalg

Overlevering af opgaver til nye udvalg Overlevering af opgaver til nye udvalg Nr Emne Historik Opgave der venter/tidshorisont Politik og strategier 1 Udarbejdelse af nye handleplaner for udmøntning af strategierne for Fremtidens Dagtilbud og

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Velkommen til borgermøde. 25. og 26. april 2016

Velkommen til borgermøde. 25. og 26. april 2016 Velkommen til borgermøde 25. og 26. april 2016 Styregruppen for folkeskoleanalyse: Præsentation af arbejdet og den videre proces Ved borgmester Jan Petersen Programmet for i aften Styregruppens arbejde

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget sprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skitse til struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet.

Skitse til struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet. Skitse til struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet. Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetlægningen for 2010 følgende hensigtserklæring: Dagpasningen omorganiseres i en

Læs mere

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede

Læs mere

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Den nye skolestruktur skal gælde fra skoleåret 2019/20 og træder således i kraft fra august 2019.

Den nye skolestruktur skal gælde fra skoleåret 2019/20 og træder således i kraft fra august 2019. Høring i forbindelse med ny skolestruktur 17.01.04A26 18/16528 Åben sag Sagsgang BUU, ØK, KB, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 den 9. oktober 2018 blev

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til udsatte Børn og Unge. tet dækker over de tre hovedområder, anbringelser, anbringelsesforebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere