Forventet regnskab 2017 Kultur og Borgerservice
|
|
- Arne Kronborg
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Dato 3. november Resume På den decentraliserede drift forventer Kultur og en mindreudgift på 22,5 mio. kr. i forhold til ajourført budget. Mindreudgiften skyldes først og fremmest, at Kultur og ikke forventer at anvende en bevilling til at bruge ca. 15,0 mio. kr. mere end rammen. I forhold til den forventede ramme forventes et samlet overskud på 11,9 mio. kr., således at den akkumulerede opsparing ved årets slutning forventes at udgøre 39,8 mio. kr., svarende til ca. 6,1 % af rammen. På den ikke decentraliserede drift forventes merudgifter på i alt 34,4 mio. kr. Merudgiften stammer fra boligstøtteområdet og udgifter til Udbetaling Danmark. På anlægsområdet forventes en brutto-merudgift på 38,9 mio. kr. i forhold til budgettet. Der forventes en bruttomindreindtægt på 143,9 mio. kr. Samlet set er der således tale om en nettomerudgift på 182,7 mio. kr. 2. Beslutningspunkter 1) De i indstillingens afsnit 7 beskrevne bevillingsændringer godkendes, herunder anlægsbevillingsmæssige ændringer, samt de i bilag omhandlede bevillingsændringer. 2) Bemyndigelsen på Eventpuljen og Sport-Eventpuljen ensrettes, således at Rådmanden for Kultur og bemyndiges til at bevilge midler på op til 1 mio. kr. Beslutning af bevilling over 1 mio. kr. træffes af Magistraten. side 1 af 9
2 3) I forbindelse med forventet regnskab for 2016 vedtog Byrådet en kompensationsmodel for manglende gebyrindtægter som følge af at SKAT s inddrivelsessystem ikke fungerer. Kompensationsmodellen er vedtaget for 2016 og Det indstilles, at modellen ligeledes gælder for 2018 samt at byrådet ved forventet regnskab for 2018 skal tage stilling til, om ordningen også skal gælde for Baggrund Indstillingens formål er at orientere om det forventede regnskabsresultat og søge byrådet om bevillingsændringer på baggrund heraf. 4. Effekt Ikke relevant 5. Ydelser Ikke relevant 6. Organisering Aarhus Events rummer i dag to hovedpuljer: Eventpuljen og Sport-Eventpuljen. I dag er bevillingsproceduren forskellig, idet Magistraten har bevillingskompetencen på Eventpuljen på bevillinger over kr. På Sport-Eventpuljen er forhandlingskompetencen delegeret til forvaltningen. Det foreslås at bemyndigelsen på de to puljer ensrettes, således at beslutning om bevillinger fra begge puljer på over 1 mio. kr. træffes af Magistraten. Beslutning om bevilling på under kr. delegeres til Aarhus Events. 7. Ressourcer Tabellen herunder viser, at den forventede afvigelse i forbindelse med forventet regnskab pr. ultimo september udgør en forværring for kommunekassen på 189,7 mio. kr., samt at der udmøntes 4,9 mio. kr. fra reserven: (1.000 kr. P/L 2017) Oprindeligt Budget Korr. regnskab 2015 Tillægsbevillinger Budget pr. 1/9-15 side 2 af 9
3 Kultur og i alt (4) = (3)-(2) Drift i alt Kultur og decentraliseret i alt Sport og Fritid Kulturforvaltningen og Biblioteker Aarhus Symfoniorkester Musikhuset Aarhus Events Rådmandssekretariatet Center for Økonomi og Personale drift Budgettilpasningskontoen Ikke decentraliseret ikke styrbar drift Boligstøtte (Overførselsudgift) Efterlevelseshjælp (Overførselsudgift) Budget vedrørende udbetaling Danmark (Serviceudgift) Tinglysning vedrørende ejendomsskattelån (Serviceudgift) Anlæg i alt Urban Mediaspace - udgifter Urban Mediaspace - indtægter Kulturforvaltningen anlægsprojekter - indtægter Øvrige anlægsprojekter - udgifter Øvrige anlægsprojekter - indtægter Decentraliseret drift det væsentligste På den decentraliserede drift forventes en mindreudgift på 22,5 mio. kr. Kultur og fik ved budgetvedtagelsen bevilling til at anvende ca. 15 mio. kr. af de opsparede midler. Afvigelsen på budgettilpasningskontoen afspejler at denne bevilling ikke anvendes, samt at en mindre afvigelse der afspejler for det første forventet øget barselsrefusion, samt finansieringen af energirenoveringsprojektet, som ikke har kunnet udmøntes endnu. side 3 af 9
4 Mindreudgiften under Sport og Fritid skyldes mindreudgifter til Lokaletilskud, mindreudgifter på folkeoplysningsområdet, samt mindreudgifter idet Havnebadet og Fjordsgade ikke er i drift. Mindreudgiften i Kulturforvaltningen på 4,5 mio. kr. vedrører bl.a. at tilskuddet til Museum Overtaci overføres til MSB, samt tidsforskydninger på andre kulturelle opgaver. Mindreudgifter på 1,3 mio. kr. i BoB stammer primært fra mindreudgifter i Dokk 1. Omvendt forventes merudgifter i Aarhus Events på 7,4 mio. kr. Størstedelen (4,2 mio. kr.) er af teknisk karakter, da det er en udmøntning fra reserven af Eventbufferen. Det er midler der anvendes i 2017 til The Garden og World Sailing. Hertil kommer, at World Sailing forventer merudgifter i forhold til budgettet idet der anvendes udgifter til eventen, som finansieres af indtægter der forventes i Ikke decentraliseret drift det væsentligste På den ikke decentraliserede drift forventes der en merudgift på 34,4 mio. kr. Afvigelsen på boligstøtte på 18,5 mio. kr. skyldes merudgifter både til boligsikring (11,1 mio. kr.) og boligydelse (7,4 mio. kr.) Der forventes merudgifter til udbetaling Danmark på 16,2 mio. kr. Der er i 2017 en reserve, som der er overfør midler til fra MKB, på 10,9 mio. kr. under Borgmesterens afdeling til dækning af udgifterne. Den resterende merudgift dækkes via de almindelige styringsprincipper i Aarhus Kommune. 7.3 Anlægsområdet det væsentligste På anlægsområdet forventes udgifter på 220,2 mio. kr., svarende til en merudgift på 38,9 mio. kr. Der forventes indtægter på 159,9 mio. kr., svarende til en mindreindtægt på 143,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes en lang række afvigelser på enkeltprojekter, primært på grund af tidsforskydninger. Afvigelserne på de enkelte projekter fremgår af bilagsmaterialet til indstillingen, og de væsentligste er kommenteret nedenfor: side 4 af 9
5 Urban Mediaspace (merudgifter på 87,9 mio. kr. og merindtægter på 14,6 mio. kr.) Der forventes pt. merudgifter i størrelsesordenen omkring 70 millioner kroner netto, som primært skyldes merudgifter til MGO-plader, mellemværender med Letbanen, mindreindtægt ved salg af Mølleparken og indretning til lejemål der er dog fortsat en række usikkerheder der skal afklares, inden den endelige anlægsøkonomi kan gøres op. Dette vil ske i forbindelse med anlægsregnskabet, der forventes aflagt i Salg af Byggerettigheder i Filmbyen (Mindreindtægt på 30,7 mio. kr.) Salg af byggerettigheder i Filmbyen rykket til 2018/19, hvor Filmby etape 3 realiseres. Det skal bemærkes, at budgettet fremskrives årligt Fonden, Engangsindtægter til finansiering (Mindreindtægt på 33,7 mio. kr.) Ved budgetforliget for 2017 er det blevet besluttet at indløse restfinansieringen. Dette gøres via en statuskorrektion jf. ovenfor, som indarbejdes i indstillingen vedrørende forventet regnskab pr. ultimo september. Statuskorrektionen forslås godkendt, og berigtiges, når de endelige salgsindtægter der skal finansiere 2017-fonden kendes. Saltholmsgade/Hjortensgade, Salg (Mindreindtægt på 100,6 mio. kr. og merudgift på 0,3 mio. kr.) Indtægter fra salg af Saltholmsgade realiseres i Der er merudgifter til salgsomkostninger primært til advokatudgifter. Dette skal dækkes af restmidler fra salget af Tivoli Friheden. Lysprojektet WAUW (Mindreudgifter på 1,7 mio. kr. og merindtægter på 7,0 mio. kr.) Der er kommet et deltilskud fra Sallingfondene. Dette tilskud er indgået tidligere end ventet. Der forventes en mindre tidsforskydning på udgiftssiden. Renovering og Modernisering af Marselisborghallen (Mindreudgift på 5,0 mio. kr.) Der er tale om et tidligere projekt i Marselisborghallen. side 5 af 9
6 Restbeløbet på forventet 5,0 mio. kr. foreslås overført til det nye projekt vedrørende Marselisborghallen, som bl.a. er støttet af Sallingfondene. Udviklingsprojekt/fodboldbaner, Fredensvang (Mindreudgift på 5,6 mio. kr.) Lokalplanen er forsinket i forhold til det forventede. KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg (Mindreudgift på 6,9 mio. kr.) Der skal reserveres 4 mio. kr. til et projekt på FTL-havnen. Yderligere ca. 3 mio. kr. er reserveres til primært Spanien, hvor der p.t. kører en voldgiftssag. Udfaldet af denne kendes ikke p.t. KB Anlægspuljen til forenings- og fritidsfaciliteter (Mindreudgift på 6,1 mio. kr.) Der er tale om en tilskudskonto, hvor der bevilges og udbetales til foreninger efter regning. Udbetalingerne afhænger derfor af, i hvilket tempo, foreningerne får færdiggjort sine projekter. 7.4 Resultat i forhold til rammen Resultatet i forhold til rammen kan opsummeres i følgende tabel: ramme forbrug Resultat i 2017 i forhold til rammen opsparing inden regnskabsresultat opsparing ultimo 2017 Kultur og decentraliseret ramme Kultur og forventer et overskud i 2017 på 11,9 mio. kr. i forhold til rammen. Dette skyldes primært et forventet overskud i Sport og Fritid. I den nuværende opsparing er indregnet forventede statuskorrektioner på 34,4 mio. kr. Opsparingen ved årets slutning forventes at udgøre 39,8 mio. kr. 7.5 De ansøgte tillægsbevillinger side 6 af 9
7 De samlede ansøgte tillægsbevillinger fremgår af følgende tabel: Resumé af tillægsbevillingssag: Tillægsbevillinger Tillægsbevillingebevillinger Tillægs kr., brutto/netto Tillægsbevillinger 2017 Tillægsbevillinger 2020 Tillægsbevillinger 2021 (1) (2) (3) (4) (5) kr kr kr kr kr. - Drift: Udgifter Indtægter Refusion Nettoudgifter i alt Anlæg: Udgifter Indtægter Nettoudgifter i alt Renter, finansforskydninger og finansiering Renter Finansforskydninger Afdrag på lån Finansiering Reserveudmøntninger Nettoudgifter i alt Ændring i kassebeholdningen Nettokasseforbrug Nettoudgifter i alt Balance På den decentraliserede drift overføres netto ikke beløb til efterfølgende år, idet Kultur og ved budgetlægningen for 2018 har fået bevilling til at bruge 15,0 mio. kr. mere end rammen. På den ikke-decentraliserede drift tillægsbevilges ændringerne i Konsekvenserne for de efterfølgende år indarbejdes i budgetprocessen, samt i forventet regnskab for Tillægsbevillingerne på anlægsområdet vedrører overførsler fra 2017 til efterfølgende år. På anlægsområdet indstilles det, at anlægsbevillingerne korrigeres for prisfremskrivning i forhold til prisfremskriv- side 7 af 9
8 ning af rådighedsbeløb ved overførsel til 2018 og efterfølgende år og i forbindelse med budgetprocessen. 7.6 Rammeændringer Der indstilles godkendelse af enkelte tillægsbevillinger med rammevirkning. Det drejer sig om følgende: Udmøntning af 4,2 mio. kr. fra eventbufferen i 2017 til World Sailing, samt The Garden. Udmøntning af DUT-midler som følge af ændring af Folkeoplysningsloven Midler til den særlige ringeindsats i Opkrævningen, hvor borgere der skylder penge kontaktes telefonisk. Udmøntning af reserve til inddrivelse af kommunal ejendomsskat Overførsel af tilskud til Museum Overtaci til MSB. Udmøntning af flygtningemidler. 7.7 Øvrige bevillingsmæssige ændringer Der indstilles følgende realændringer på anlægsområdet: Det ovennævnte restbeløb fra det tidligere anlægsprojekt på Marselisborghallen overføres til det nye projekt. Dette indbefatter en tillægsbevilling på anlægsbevillingen på -5,0 mio. kr. på det tidligere projekt. Et forventet restbeløb på ca. 0,2 mio. kr. på anlægsbevillingen til Street Sport (primært projektet på Læssøesgades Skole) overføres til KB decentrale. Dette medfører også en tillægsbevilling på anlægsbevillingen til Street Sport. Der er afsat beløb til medborgercentre på driften. Der er dog tale om et anlægstilskud. Der foreslås således en statuskorrektion på 0,6 mio. kr., samt en tillægsbevilling på KB medborgercentre på 0,6 mio. kr. Der er afsat 1,8 mio. kr. til Multihal Hjortshøj på KB rammen til idrætsfaciliteter. Dette indstilles overført til KB Multihaller. Salgsomkostninger vedrørende salg af Saltholmsgade finansieres med ca. 0,3 mio. kr. via opsparede midler side 8 af 9
9 Bevægelseshuset, der er en del af Sports- og Kulturcampus finansieres med 3,0 mio. kr. fra KB decentrale idrætsanlæg. Det resterende finansieringskrav vedrørende fonden 2017 finansieres jf. beslutning i budgetforliget via udlæg i MKB s opsparing (10,9 mio. kr.). Korrektionen berigtiges, når de forhold der påvirker det resterende finansieringskravs størrelse er kendt. 7.8 Kompensation for manglende gebyrindtægter Da SKAT s inddrivelsessystem (EFI) ikke fungerer, og der dermed er mindreindtægter i opkrævningen, vedtog Byrådet i regnskab for 2016 en model, hvor magistratsafdelingen ved regnskabet kompenseres for gennemsnittet af gebyrindtægter i 2014 og 2015 på 3,55 mio. kr. fratrukket de gebyrindtægter SKAT får opkrævet. Modellen gælder for 2016 og Byrådet vedtog, at der ved forventet regnskab for 2017 skulle tages stilling til, om ordningen også skal gælde for 2018 samt at byrådet ved forventet regnskab for 2018 skal tage stilling til, om ordningen også skal gælde for Rabih Azad-Ahmad / Erik Frisgaard Bilag Bilag 1: Bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 2: Anlægsbevillingsmæssige konsekvenser Bilag 3: Saldokorrektioner der godkendes i forbindelse med forventet regnskab Tidligere beslutninger Sagsnummer: 17/ Center for Økonomi og Personale Tlf.: E-post: coep@mkb.aarhus.dk Antal tegn: Sagsbehandler: Anders Hovmark Tlf.: E-post: aho@aarhus.dk side 9 af 9
På den ikke-decentraliserede drift forventes en merudgift på 1,4 mio. kr., primært som følge af udgifter til Udbetaling Danmark.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur Dato 7. november 2016 og Borgerservice 1. Resumé Kultur har opgjort forventningerne til regnskabet for 2016. På den decentraliserede drift forventes
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mere1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. oktober 2015 regnskab 2015 og tillægsbevillinger - BA 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det
Læs mereAarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012
Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012
Læs mereNotat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume
Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereBilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.
Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de
Læs mereForventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2017 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2017 sammenholdt med
Læs mereHalvårsregnskab og forventet regnskab for 2016
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet
Læs mereIndstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni
Læs mereForventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 4. november 2016 Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger 1. Resume Der forventes samlet set et overskud i Børn og Unge på ca. 61
Læs mereIndstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september
Læs merePlanlægning og Byggeri
- 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer
Læs mereTil Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016
Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016 tillægsbevillinger MSO 2016 1. Resume Forventet årsresultat på det decentraliserede
Læs mereHalvårsregnskab og forventet regnskab for 2017
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. september 2017 for 2017 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet. I forhold til budget 2017 viser
Læs mereIndstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juli 1. Resume Kommunerne
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereBilag 5 Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2010 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2010
Bilag 5 Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2010 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2010 Regnskab 2010 Table Kalenderår 2010 2010 2011 2011 Godkendte
Læs mereIndstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet
Læs mereOverdragelse af inddrivelse af kommunal ejendomsskat og fortsættelse af styrket opkrævning.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 20. januar 2017 Overdragelse af inddrivelse af kommunal og fortsættelse af styrket opkrævning. 1. Resume Med baggrund i en
Læs mereI 2017 fremsendes en orientering til byrådet om sejlsportscenterets målsætninger, aktiviteter og driftsmæssige grundlag.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 8. april 2016 Anlægstilskud til Sejlsportscenteret Anlægsbevilling og kommunegaranti til etablering af Aarhus Internationale
Læs mere1. Resume Der forventes et regnskab stort set i balance, med en lille merudgift på 0,6 mio. kr. i forhold til varigt budget.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistraten for Sundhed og Omsorg Dato 3. november 2017 1. Resume Der forventes et regnskab stort set i balance, med en lille merudgift på 0,6 mio. kr.
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereEjendomsforvaltningen
- 130 - Ejendomsforvaltningen 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 250 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereForventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. november 2017 Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger 1. Resume Samlet set forventes et mindreforbrug på 87 mio. kr. i forhold
Læs mereHovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -
- 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under
Læs mereLokaler til personale og undervisning på Engdalskolen
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. april 2016 undervisning på Engdalskolen Etablering af nye undervisningslokaler i sammenhæng med renovering af pædagogiske arbejdspladser
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereNotat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling. 1. Resume
Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - MKB Til: Kopi: til: Byrådet Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Den 2. november 2012 Bilag til indstillingen vedrørende
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereØkonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.
Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereIndstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige
Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser
Læs mereAfvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Læs mere0.20 Budgetreserver. Hovedkonti på driftsreserven. Der er oprettet følgende hovedkonti på driftsreserven: - 1 -
Hovedkonti på driftsreserven Der er oprettet følgende hovedkonti på driftsreserven: Overførsel - øvrige Overførsel - lovændringer Service - øvrige Service - lovændringer Løn og pension Finansiering Udenfor
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereNotat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.
Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.
Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereHalvårsregnskab og forventet regnskab for 2015
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. september 2015 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet
Læs mereKvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg.
1 of 5 7. april 2016 Til økonomiudvalg og byråd Kvartalslig opfølgning pr. 29. februar 2016. Anlæg. 1 Resume den samlede anlægsvirksomhed i Den oprindeligt terede anlægsudgift i 2016 på netto 79,3 mio.
Læs mere1. Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter præg på alle dele af kommunen.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 1. september 2014 Forslag til budget 2015-2018 1. Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter
Læs mereTakstændringer pr. 1. juli 2014 for varmeområdet under AffaldVarme Aarhus.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. maj 2014 under AffaldVarme Aarhus. 1. Resume Indstillingen vedrører takstændringer pr. 1. juli 2014 for under AffaldVarme Aarhus.
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.
Læs mereHovedkonto 8. Balanceforskydninger
Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Halvårsregnskab 2011 Pr. 30. juni 2011
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Halvårsregnskab 2011 Pr. 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE I Baggrund for udarbejdelse af halvårsregnskab pr. 30. juni 2011 II.A Økonomisk råderum pr. 30. juni 2011 og
Læs mereIndstilling. Forventet regnskab 2013 og tillægsbevillinger - MKB. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. november 2013 Forventet regnskab 2013 og tillægsbevillinger - MKB 1. Resume Kultur og Borgerservice har opgjort forventningerne til
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der
Læs mereForventet Regnskab. pr i overblik
Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,
Læs mereBilag 6C. Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2012 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2012
Bilag 6C Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2012 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2012 Regnskab 2012 Specifikation af saldokorrektioner - 1 - Magistratsafdelingen
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Den faktiske kassebeholdning... 5 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereDen 9. maj 2007 Århus Kommune
Til Århus Byråd via Magistraten Den 9. maj 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2006 1. Resume Regnskabet for 2006 viser et overskud på det skattefinansierede
Læs mereIndstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus
Læs mereGodkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2018 til budget 2019, drift. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2019
Punkt 4. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2018 til budget 2019, drift. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2019 2018-095926 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender,
Læs mereBeslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Læs mereTabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016
NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 2015-007648-8 4. Økonomiske Redegørelse 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereÆndringer i økonomien siden B2014-2017
Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Læs mereIndstilling Magistraten i Aarhus
Indstilling Magistraten i Aarhus Til Aarhus Byråd 5. september 2011. Forslag til årsbudget for 2012-2015 1. Resume Aarhus Kommune mærker i lighed med resten af landet den økonomiske krise, hvor blandt
Læs mereØkonomirapport for Pr. 31. juli 2018
Økonomirapport for 2018 Pr. 31. juli 2018 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...2 1.2 Service- og overførselsudgifter...4 1.3 Kassebeholdning...5 2 1. Status
Læs mereGodkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2017 til budget 2018, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018
Punkt 5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 217 til budget 218, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 218 217-62218 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender,
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mere1. Resume Forventet årsresultat er et underskud på 43,7 mio. kr.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 2. november 2015 Forventet regnskab og tillægsbevillinger MSO - 2015 1. Resume Forventet årsresultat er et underskud på 43,7 mio.
Læs mereBilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning
Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning I forbindelse med udarbejdelse af indeværende rapport er der foretaget en gennemgang af budgettildelingen vedrørende vedligeholdelse og genopretning
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereHovedkonto 7. Renter og finansiering
Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter
Læs mereBORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for
Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2018-2021 Side 1 af 5 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2018-2021 Indledning I dette notat
Læs mereForventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger - MSB 1. Resume Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer
Læs mereIndstilling. Takstændringer pr. 1. juli 2013 for varmeområdet. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. maj 2013 Aarhus Kommune AffaldVarme Aarhus Teknik og Miljø 1. Resume Indstillingen vedrører takstændringer pr. 1. juli 2013 for varmeområdet
Læs mereIndstilling. Takstændringer pr. 1. januar 2012 for AffaldVarme. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. AffaldVarme Aarhus. Den 2.
Indstilling Til Byråd via Magistraten Den 2. november 2011 AffaldVarme Teknik og Miljø Kommune 1. Resume Indstillingen vedrører takstændringer pr. 1. januar 2012 for Affald- Varme. AffaldsCenter (Forbrændingsanlægget)
Læs mereIndstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. maj 2012 Klimatilpasning i Aarhus midtby Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Byrådet besluttede i efteråret 2010,
Læs mereAnvendelse af dispositionsbeløb fra salg af Vejlby Skole
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. februar 2016 salg af Vejlby Skole Dispositionsbeløbet fra indstilles anvendt til modernisering af Stensagerskolen og som tilskud til
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014
Læs mereBudgetprocedure for budget
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for
Læs mereEtablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.
Læs mereNatur og Miljø
- 118 - Natur og Miljø 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 240 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer
Læs mere1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017.
NOTAT Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 6. maj 205-007648-8 3. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventet regnskab for på driftsområdet
Læs merePå de ikke-decentraliserede driftsområder i Teknik og Miljø er der ingen ændringer.
Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Teknik og Miljø Dato 11. november 2016 Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger Teknik og Miljø Indstillingen omfatter bevillingsændringer
Læs mereIndstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 21.11.2013 Aarhus Kommune
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 21.11.2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Kultur og Borgerservice Justering af driftsaftale for Atletion Aftalen om driften
Læs mereNotat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune
Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.
Læs mereÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost
ÅRHS KOMMNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. marts 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89402385
Læs mereBilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune
Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter
Læs mere