Sparekatalog til budget høring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sparekatalog til budget høring"

Transkript

1 1. august 2017 Sparekatalog til budget høring I marts 2017 besluttede Økonomi- og Planudvalget, at der skulle udarbejdes et sparekatalog til budget 2018 på 35 mio. kr. baseret på den daværende økonomiske vurdering af balancen. Denne opgave er et tilbagevendende element i den årlige budgetproces, og administrationen i Bornholms Regionskommune har på den baggrund opstillet en række spareforslag til politisk behandling forud for budgetforhandlingerne. Det samlede sparekatalog er ikke udtryk for en prioritering, men alene et udtryk for en oplistning af forslagene.

2 Beløb i kr. i 2017-pl Umiddelbar implementering Evt. bemærkninger Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning BSU Organisatorisk sammenlægning af Mælkebøtten og Løvstikken BSU Lukning af De Utrolige År BSU Nedjustering af pulje til aflønning af PAU-elever X 12 Børn og Familie Besluttes den organisatoriske sammenlægning, vil ledelsen af De Utrolige År (DUÅ) - der p.t. ligger sammen med Mælkebøtten - blive omlagt til Inklusions- og ressourceteamet. Forslaget nedjusterer delvist budgettet til det besluttede aktivitetsniveau. BSU Hjemtagelse af familieplejen BSU Reduktion i antal tale/hørekonsulenter BSU Reduktion med en medarbejder i Børne- og Familiehuset i BSU Bortfald af PREP-kurser BSU Reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar i BSU Hospitalsundervisning, nedjustering X 13 Undervisning Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. BSU Hæve lærernes undervisningstid BSU Færre kurser i Adm. og Rådgivning Skole i BSU Bortfald af pulje til modersmålsundervisning i BSU Bortfald af pulje til særlige personaleforhold i BSU Reduktion af beløbet til materialer mv. til tosprogede elever i BSU Nedjustering vedr. skolekoncertkoordinator i BSU Færre projekter i august Høring

3 Beløb i kr. i 2017-pl Umiddelbar implementering Evt. bemærkninger Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid FKU Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd FKU FKU Fritids- og Kulturudvalgets frie midler - reduktion af pulje Folkeoplysende voksenundervisning, aftenskoler - tilpasning til niveau X FKU Lokaletilskud - justering i forhold til niveau X FKU Fritidspas - tilpasning til niveau X FKU Nedjustering af tilskud til selvejende haller - 1% besparelse Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. FKU Reduktion af Lokalsamfundspuljen FKU Administrativ pulje - reduktion af puljebeløb FKU Reduktion af kulturelle puljer FKU Bortfald af driftstilskud til Galleri Rasch Biblioteker FKU Nednormering af betjeningen på Rønne Bibliotek august Høring

4 Beløb i kr. i 2017-pl Umiddelbar implementering Evt. bemærkninger Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Pleje i eget hjem - Rengøring reduceres til hver 3. uge SSU-31-01a og med 15 min. ved brug af robotstøvsugere SSU-31-01b Pleje i eget hjem - Rengøring reduceres med 15 min. ved brug af robotstøvsugere Udelukker forslag SSU-31-01b og SSU-31-01c Udelukker forslag SSU-31-01a og SSU-31-01c SSU-31-01c Pleje i eget Hjem - Rengøring reduceres til hver 3. uge Udelukker forslag SSU-31-01a og SSU-31-01b SSU Pleje i eget hjem - Nedjustering af leasing af firehjulstrækkere i Hjemmeplejen X Der er iværksat initiativer således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i SSU Pleje i eget hjem - Reduktion af visiteret tid i weekender SSU Plejecentre - Afskaffelse af pædagogisk måltider SSU Plejecentre - Reduceret plejebehov som følge af rehabilitering SSU Plejecentre - Rengøring i bolig reduceres til hver 3. uge SSU Plejecentre - Reduceret dokumentationstid X Der er iværksat initiativer således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i august Høring

5 Beløb i kr. i 2017-pl Umiddelbar implementering Evt. bemærkninger 32 Psykiatri og Handicap SSU Nednormering af dagtimer på Nexøhuset SSU Nedlæggelse af pædagogisk ledsagelse vedr. botilbud på handicapområdet SSU Opsige driftsaftalen med Værestedet Blæksprutten SSU Omlægning af pædagog stilling til PAU eller SOSU på Stenbanen SSU Nednormering af ydertimer i gruppe 3+4 på Stenbanen SSU Nednormering af timer på Gartnerparken SSU SSU Fjernelse af mad og service i botilbud på handicapområdet Nednormering af timer i Botilbuddet Stjernehuset, Klintebo SSU Nednormering af planlægningstid på Strøby/Skovlyst SSU SSU Nednormering af personaletimer på Botilbuddene Klintebo Nednormering af medarbejdertimer ved ændret planlægning på Kommandanthøjen SSU Nednormering af aften og weekendtimer på Røbo SSU SSU Nednormering af 5 timers fysioterapi om ugen på Stenbanen Lukning af socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud i Vestergade, Allinge SSU Lukning af Pigeklubben på Klintebo august Høring

6 Beløb i kr. i 2017-pl Umiddelbar implementering Evt. bemærkninger 33 Sundhed SSU Dagcentre - Reducering af medarbejdertimer SSU Genoptræning - Reducering af medarbejdertimer SSU Hjælpemidler - Besparelse på leverandøraftale på kompressionsprodukter (kropsbårne hjælpemidler) X SSU Hjælpemider Sygeplejedepot, indkøbsbesparelse X SSU Kommunikationscentret - Personalereduktion på teknologiområdet Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. SSU-33-06a Misbrug - Etablering af dagbehandling Udelukker forslag SSU-33-06b SSU-33-06b Misbrug - Nedlægge muligheden for ambulant dagbehandling i BRK Udelukker forslag SSU-33-06a SSU Sønderbo Reducering af medarbejdertimer SSU Tandplejen Reducering af medarbejdertimer X Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i SSU Tandplejen - Bortfald af kørselsordning til tandpleje SSU Nedjustering af budget til elevløn Social- og Sundhedsområdet X SSU Midler til implementering af Sundhedsaftalen X Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. 1. august Høring

7 Beløb i kr. i 2017-pl Umiddelbar implementering Evt. bemærkninger Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse EBU Personalereduktion - Job og Virksomhed X EBU EBU EBU Erhverv Faldende aktivitet vedr. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Bedre visitation - afkortning i det samlede ydelsesforløb (Analyse anbefaling Marselisborg) Bedre overgang mellem ledighed og sygedagpenge (Analyse anbefaling Marselisborg) X X X Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i EBU Business Center Bornholm - genforhandling af aftale EBU Destination Bornholm - genforhandling af aftale Teknik- og Miljøudvalget 51 Beredskab TMU Opsigelse af dykkerkontrakt Teknik og Miljø TMU Besparelse på stranddriften TMU Besparelse på naturplejen TMU Havne - husleje fra husbåde TMU Havne - besparelse på bemanding på havne Veje, parker og anlæg TMU Slukning af natbelysning mellem fredag og lørdag TMU Slukning af natbelysning mellem lørdag og søndag TMU Personalereduktion i vejdriftsplanlægning ved omstrukturering til helhedsorienteret drift X Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i august Høring

8 Beløb i kr. i 2017-pl Umiddelbar implementering Evt. bemærkninger 55 Ejendomme og service TMU Udfase ejendommen Eskildsgade 4, 3720 Aakirkeby TMU Lukning af udvalgte offentlige toiletter i landzone TMU Lukning af Skovhuset i Tejn TMU Lukning af varmtvandsbassin Sønderbo rehabiliteringscenter TMU Lukning af lejede ekstratoiletter TMU Nedlæggelse af den interne postrute i Rønne TMU Nedlæggelse af postrute øen rundt TMU TMU Nedprioritering af vedligeholdelsen på de offentlige bygninger Nedprioritering af vedligeholdelsen på de offentlige toiletter i TMU Opsigelse af vagtaftaler TMU Lukning af Klemensker Stadion TMU Lukning af Østerlars Stadion Kollektiv trafik Nedlæggelse af betjening af færgeankomst mantors. Samt afgang ved midnat fra Rønne man-tors TMU Nedlæggelse af betjening af afgange på tidspunkter, TMU hvor der ikke er transport til og fra uddannelsesinstitutioner august Høring

9 Beløb i kr. i 2017-pl Umiddelbar implementering Evt. bemærkninger Økonomi- og Planudvalget 61 Økonomi og Personale ØPU ØPU Administration og IT Besparelse på budgettet til systemudgifter i Center for Økonomi og Personale Reduktion af personaleudgifter, Center for Økonomi og Personale X ØPU Reduktion af udgifterne til netværksforbindelser X ØPU Fiberkontrakt ny flerårig aftale X ØPU Optimering af serviceaftaler X ØPU Rammebesparelse på MED og arbejdsmiljø X 63 Folkemødet Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. ØPU Reduktion af tilskud til Foreningen Folkemødet Politikere ØPU Rammebesparelse på borgerinddragelse og borgerpanel X ØPU Rammebesparelse på kommissioner, råd og nævn X Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. 1. august Høring

10 Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Organisatorisk sammenlægning af specialbørnehaven Mælkebøtten og døgn- og aflastningsinstitutionen Løvstikken Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der er ingen servicemæssige konsekvenser for brugerne af de to institutioner, idet forslaget udelukkende handler om reduktion af ledelse. Der vil være mindre daglig, synlig ledelse på matriklerne, til gengæld vil der opstå mulighed for et større fagligt fællesskab med mulighed for udvikling af kvalitet i kerneydelsen Umiddelbart ingen idet løsning af kerneopgaven ikke ændres. - Der nedlægges en lederstilling og etableres en koordinatorstilling på Mælkebøtten (i lighed med den eksisterende koordinatorstilling på Løvstikken) hvilket, sammen med den fælles ledelse af institutionerne, sikrer daglig faglig sparring. Arbejdet som koordinator vil i hovedparten af timerne bestå af pædagogisk arbejde med indskrevne børn kombineret med enkelte administrative opgaver og faglig sparring med kolleger. Forslaget om organisatorisk sammenlægning af Specialinstitutionen Mælkebøtten og Løvstikken sker som følge af begge institutioner har et reduceret antal børn og unge i målgruppen. Den reducerede volumen skyldes blandt andet udviklingen inden for fosterdiagnostik forbedret fødselsteknik, tidlig indsats såvel pædagogisk som i sundhedssystemet. Institutionerne har derfor færre brugere og dermed også færre ansatte. Den organisatoriske sammenlægning vil derfor betyde mulighed for et større fagligt miljø, samt et mere passende ledelsesspænd. Rekrutteringsmæssigt vil der kunne skabes mere attraktive stillinger i forlængelse af en organisatorisk sammenlægning. For børn der benytter både Løvstikken (aflastnings- eller døgntilbud) og Mælkebøtten vil der kunne skabes større sammenhæng i den pædagogiske indsats. Det kan betyde bedre mulighed for at skabe trygge rammer for at vores allermest sårbare børn. Det vil således skabe mulighed for sammenhæng mellem dagtilbud, aflastning og døgntilbud, med få voksne omkring det enkelte barn, dette kan give større kendskab til barnet og øge trygheden for barn og familie. Sammenhængskraften kan være med til at øge trivslen for det enkelte barn. 1. august Høring

11 32 tilbuddet Specialinstitutionen Mælkebøtten flyttes med dette forslag fra bevilling 11 til bevilling 12. Visitationen til tilbuddet vil fortsat foretages af Ressourceporten i samarbejde med leder/koordinator. Idet såvel specialinstitutionen Mælkebøtten og aflastnings- og døgntilbuddet Løvstikken er hjemmehørende i samme center som Dagtilbud, vil der fortsat være tæt samarbejde om at udvikle det pædagogiske arbejde med børnene samtidig med at det specialfaglige fællesskab udvikles. Forældreindflydelsen vil i en sammenlagt institution ikke ændres, idet Bekendtgørelse om forældrebestyrelser i særlige dagtilbud åbner for at benytte samme model for nærdemokrati, som er kendt fra de almene dagtilbud. Såfremt forslaget besluttes vil det betyde at ledelsen af DUÅ omlægges til Inklusions- og ressourceteamet, idet indsatsen hører til under bevilling 11 og løses i tæt samarbejde med de almene børnehuse. 1. august Høring

12 Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Lukning/ændring af De Utrolige År (DUÅ) Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn DUÅ Svaneke er et forebyggelsestilbud, en såkaldt kan opgave og ikke en skal opgave. DUÅ blev i forbindelse med Budget 2017 besluttet med henblik på at fastholde en volumen på Mælkebøttens matrikel idet Mælkebøttens oprindelige målgruppe er væsentligt reduceret som følge af fosterdiagnostik, forbedret fødselsteknik og succesfuldt arbejde med tidlig indsats i de almene dagtilbud. Ifølge implementeringsplanen skal de første børn og deres familier starte i tilbuddet i 2. kvartal Det har imidlertid vist sig meget svært at rekruttere børn til tilbuddet. Forældrene deltager gerne i forældrekurset, men ønsker ikke at barnet flyttes til et andet dagtilbud (Mælkebøtten). Det er ikke muligt at anvise andre spareforslag uden at dette vil få direkte konsekvenser for skal opgaver og dermed serviceniveauet i det enkelte børnehus/dagpleje. Det er derfor en nødvendighed at foreslå en lukning af DUÅ såfremt den besluttede sum for besparelse på politikområde 11 skal opnås. Besluttes det at tiltræde forslaget vil der kunne iværksættes en tilsvarende indsats via Inklusions og Ressourcetemaet enten ved at overføre en eller flere stillinger eller ved stillingsledighed. Det vil betyde at børn og forældre ikke skal flytte til DUÅ, men DUÅ kan komme derhen hvor børn og forældre geografisk er bosat. Dette vil understøtte forskning der peger på størst succes med indsatsen, hvis indsatsen laves fx i et bestemt geografisk område. Da tilbuddet er et forebyggelsestilbud vil det derfor være muligt at lukke tilbuddet uden det vil forringe kerneydelsens serviceniveau. Det politiske mål om Tidlig indsats var bl.a. årsag til etablering af tilbuddet. Bespares tilbuddet vil serviceniveauet derfor være som før 2017 med mindre ressourcen overflyttes til Inklusions og Ressourceteamet. Tilbuddet er endnu i sin spæde begyndelse og det har derfor ikke været muligt at måle på effekten. Systematisk screening af alle børn i Hjernen og hjertet viser dog at der kan være et vist potentiale i at lave forældrekurser for derigennem at forebygge børn kommer i mistrivsel. Såfremt forslag BSU om organisatorisk sammenlægning af Mælkebøtten og Løvstikken besluttes og dette forslag ikke tiltrædes overføres ledelsen af DUÅ til Inklusion- og ressourceteamet idet Mælkebøtten, som en konsekvens af sammenlægningen, flyttes til bevilling august Høring

13 Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Nedjustering af pulje til aflønning af PAU-elever Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Som følge af beslutning om ændret optag på PAU uddannelsen vil der være et provenu. Ingen udover det allerede besluttede ændrede optag på uddannelsen Ingen Forslaget nedjusterer delvist budgettet til det besluttede aktivitetsniveau. 1. august Høring

14 Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Hjemtagelse af familieplejen Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Nuværende budget ca. 4,2 mio. kr. i Centreret vil løse opgaven for 2,1 mio. Til budget 2016 blev en besparelse i form af hjemtagning af familieplejeområdet foreslået. Besparelsen blev ikke vedtaget, derimod blev der udarbejdet og indarbejdet en partnerskabsaftale, der detaljeret anviser arbejdsgange for plejefamilien, sagsbehandleren og plejefamilien. Det er alene de generelt godkendte plejefamilier, der serviceres af Familieplejen Bornholm. De konkret godkendte- og netværksplejefamilier godkendes og serviceres af Børn og Familie. Fra 2016 er Sverigesmodellen på Bornholm implementeret i både myndighedsteamet og udførerteams ligesom der med buget 2017 et kommet er øget fokus på det forebyggende socialfaglige arbejde gennem implementering af Det Gule Team. Disse tiltag har, sammen med kontinuerlig kompetenceudvikling hos sagsbehandlerne, betydet, at sagsbehandlerne er kommet tættere på deres sager, har hyppigere opfølgninger og dermed et forbedret samarbejde med både barnet, plejefamilier og biologisk familie. For så vidt angår tilsyn med plejefamilier og anbragte børn påhviler det henholdsvis Socialtilsynet på Frederiksberg og den kommunale sagsbehandler. Samlet set er Familieplejen Bornholms opgaver reduceret til alene at omfatte match, rådgivning og vejledning af plejefamilien i.f.t. plejeforholdet samt assistance til plejefamilierne vedr. statusopfølgning. Forslaget indebærer en hjemtagning af familieplejeydelser fra Bornholms Familiepleje til kommunen. Forslaget betyder etablering af en kommunal enhed, der får til opgave at udføre de opgaver, der for nuværende ydes af familieplejen Bornholm. Indregnet i besparelsesforslaget er ressourcer til økonomistyring, svarende til at ØP tilføres kr. årligt til løsning af personaleadministrative, bogføringsmæssige samt andre relevante økonomiopgaver. Forslaget har ikke konsekvenser for de anbragte børn. Nuværende aftale har 6 mdr. opsigelse, hvorfor besparelsen først kan have effekt fra 1. maj Plejefamilierne vil sandsynligvis antage, at denne besparelse bliver en forringelse af den service, de har med den nuværende ordning. Forslaget er blevet til i en antagelse om, at kommunen kan levere de ydelser, der er beskrevet i partnerskabsaftalen ved en hjemtagelse af opgaven. Alternativt ville der skulle findes besparelsesforslag indenfor centrets udførerområde, hvilket ville have ført til flere anbringelser og øgede ventetider for børn/unge og familier. En hjemtagelse af familieplejeområdet vil betyde et øget samarbejde mellem familieplejekonsulenter, sagsbehandlere og udførerteams, da de alle er ansat i samme center, men i forskellige organisatoriske enheder. 1. august Høring

15 - Det skal bemærkes, at den eksterne konsulentundersøgelse, der blev gennemført i 2015 pegede på et betydeligt provenu ved at hjemtage opgaven. 1. august Høring

16 Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Reduktion i antal tale/hørekonsulenter Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der nedlægges en tale/hørekonsulentstilling. Tale-høreteamet i PPR består af 4 fuldtidsansatte, en på 30 timer og en på 35 timer. Teamets kerneopgaver er i henhold til Lov om specialpædagogisk bistand til småbørn, Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven at sprogvurdere de treårige der vurderes at have behov for det, at sprogvurdere treårige, der ikke går i dagtilbud, at lave tale-hørefaglige undersøgelser af indstillede børn og på baggrund af disse undersøgelser at rådgive og vejlede forældre og pædagogisk personale i dagtilbud og skoler om, hvordan barnet bedst støttes i sin udvikling. Har barnet specifikke sproglige vanskeligheder, der kan afhjælpes med undervisning, varetager tale-hørekonsulenterne denne specialiserede opgave. Ud over det konkrete arbejde omkring enkelte børn og børnegrupper deltager talehørekonsulenterne i det tværfaglige arbejde omkring de indstillede børn i såvel dagtilbud som skole. Ved den obligatoriske sprogvurdering af alle børnene ved skolestart, kunne det i år konstateres, at de bornholmske børn placerede sig meget dårligt i forhold til landsnormen. På landsplan forventes det, at ca. 15 % af børnene placerer sig, så de skal tilbydes en særlig eller en fokuseret indsats, når de starter i skole. De foregående år har ca. 25 % af de bornholmske børn placeret sig her. I indeværende skoleår var det imidlertid ca. 35 % af børnene, der placerede sig i disse kategorier, og på to af øens folkeskoler har over halvdelen af de børn, der er modtaget i børnehaveklassen, placeret her. Der er i samarbejde med Dagtilbud lavet et forslag til handleplan i forhold til denne problematik. Ifølge en benchmarking med sammenlignelige kommuner ligger BRK højt på tale-høreområdet i 4 af de 5 kommuner, vi sammenlignes med. Tallene er imidlertid ikke direkte sammenlignelige. I Børnecentrets tid blev tale-høreressourcen fra Mælkebøtten og Kildebakken flyttet til PPR og der bruges stadig næsten en stilling på dette område. I 2 af de 4 kommuner, der ligger lavere end BRK, varetages undervisningsopgaverne på specialskoler og institutioner og ikke af PPR, men af personale ansat på institutionerne. I en tredje af de 4 kommuner betjener talehørekonsulenterne i PPR kun dagtilbudsområdet og ikke skoleområdet. 1. august Høring

17 Som ø-kommune har vi også på tale-høreområdet særlige forhold. Vi skal kunne behandle og håndtere alle slags problemstillinger inden for fagområdet. Der er ingen mulighed for at tilkøbe hjælp i nabokommuner. Det kræver både at gruppen tilsammen er fagligt opkvalificeret på alle områder og at der kan findes tid til de ofte langvarige og specialiserede undervisningsforløb, som kan være nødvendige for at afhjælpe et barns sproglige og kommunikative problemer. Da vi er lovgivningsmæssigt forpligtiget til at følge indstillede børn, må serviceforringelsen ske på andre områder. Besparelsen foreslås gennemført som følger: Ydelse Sparede Betydning i forhold til intern og ekstern service timer Sprogvurdering ved 3 år 200 timer (bortfald af tilbuddet i forhold til børn, der går i dagtilbud) Dagtilbud skal selv foretage sprogvurderingen af de børn, der går i dagtilbud. Det vil kræve, at dagtilbud afsætter tid til at løfte denne opgave, og der skal ske en opkvalificering af personalet. Viser dagtilbuddets sprogvurdering, at et barn har behov for en indsats, vil tale-hørekonsulenterne skulle bruges længere tid på opstart af sager, både i forhold til at etablering af forældrekontakten og den faglige vurdering ting som normalt vil være godt i gang efter et screeningsbesøg af tale-hørekonsulenten i barnets hjem. Der vil stadig være behov for, at tale-hørekonsulenterne sprogvurderer børn, der passes hjemme. Stammecafe Deltagelse i Tegn Til Talenetværket Vejledning og undervisning omkring de mest specialiserede sager vedrørende børn med høretab Reduktion af indsatsen på specialskoler og institutioner 60 timer (bortfald af tilbuddet) 40 timer (bortfald af tilbuddet) 100 timer (en halvering af tilbuddet) En stor del af arbejdet på stammeområdet sker gennem de voksne omkring barnet. To tale-hørekonsulenter har specialiseret sig på området og holder nogle velbesøgte stammecafeer for forældre og pædagogisk personale, hvor der dels bliver holdt faglige oplæg om stammen og der dels er mulighed for en snak om de problematikker, der er forbundet med at være i kontakt med et barn, der stammer. Nedlægges tilbuddet, er stammebørnene og deres forældre henvist til den vejledning, den enkelte tale-hørekonsulent kan give i dagtilbuddet eller skolen, og der vil ikke blive faciliteret en drøftelse med andre voksne i samme situation. Med støtte fra Phillipsfonden er en tværfaglig gruppe blevet uddannet til at kunne varetage undervisning af forældre og pædagogisk personale i forhold til brug af Tegn Til Tale i dagtilbud og skoler. En talehørekonsulent har hidtil varetaget en del af tovholderfunktionen i netværket af undervisere. De børn, der har behov for tegnstøtte, er ofte de børn med de største sproglige vanskeligheder, og altså de børn, som tale-høreområdet følger tættest. Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt, at området ikke er repræsenteret i netværket. De mest specialiserede høresager (for øjeblikket 5), varetages af en tale-hørekonsulent med særlig uddannelse og opkvalificering i forhold til såvel tekniske som pædagogiske indsatser inden for området. 4 af de 5 børn er født døve og er opereret med coclearimplant. De er alle i god høremæssig udvikling på grund af en god indsats hidtil, men de har også alle helt særlige problematikker ud over deres høretab. Det er nødvendigt hele tiden at være opmærksom på deres udvikling, forældrenes behov for støtte i forhold til børnenes ændrede behov, når de bliver ældre, og vejledning af nyt personale i dagtilbud og skoler i forhold til tekniske og pædagogiske problemstillinger. En halvering af timetallet vil betyde en tilsvarende reduktion af vejledning og opfølgning i forhold til såvel forældre dagtilbud, skoler og hospitaler. 300 timer Vi bruger godt 1300 timer på Mælkebøtten og Kildebakken. De fleste børn med nedsat funktionsniveau har kommunikative og sproglige vanskeligheder. Der er ofte behov for en afdækning af hvilke kommunikative metoder og tekniske hjælpemidler barnet har brug for. 1. august Høring

18 Reduktion af tid til undervisning 980 timer (en reduktion på ca. 45 %) Implementering af tekniske hjælpemidler kræver instruktion og undervisning af ikke kun barnet, men af alle barnets kontakter (lærere, pædagoger, evt. pædagoger på opholdssted/aflastningsfamilie og familien.) De nødvendige sproglige udredninger skal foretages, så en reduktion på 300 timer vil betyde en reduktion på mere end 25 % i forhold til tid til specialiserede undervisningsopgaver, vejledning omkring kommunikative hjælpemidler og strategier samt det generelle samarbejde Ca. halvdelen af den tid, vi bruger til at betjene skoler og institutioner i normalområdet bruges til undervisning af børn med specifikke sproglige vanskeligheder (forberedelse, kørsel, tilstedeværelse, efterbehandling). En reduktion af undervisningstiden med 980 timer vil betyde, at ca. 45 % af undervisningen bortfalder. Det vil både få betydning for de børn, der med en relativ lille specialiseret indsats tidligt kan få afhjulpet deres problemstilling og for de børn, der har brug for en målrettet og vedvarende indsats, der kan strække sig over flere år. Reduktionen i undervisningstid kunne tænkes lidt mindre (vores kørselstid), hvis nogle af undervisningsopgaverne blev trukket ind centralt. Det ville imidlertid stille krav til forældrenes mulighed for at møde på undervisningsstedet 2 gange om ugen i en periode, og man kunne frygte, at forældrene til nogle af de børn med størst behov ikke ville magte eller have mulighed for at møde op med deres barn. Det er et politisk mål, at alle børn skal blive så dygtige til læsning og matematik, som de kan. Den nyeste forskning viser en klar sammenhæng mellem et barns tidlige sproglige kompetencer og dets senere læse-og matematikkompetencer målt ved de nationale tests i 6. klasse. Samme forskning viser også, at en systematisk og målrettet tidlig indsats kan hjælpe børnene til en bedre sproglig udvikling og dermed en bedre læseudvikling. Tale-hørekonsulenterne har ud over en generel viden om såvel sprog som tidlig læsning også viden om og undervisningserfaring med, hvordan de sprogligt svageste børn kan støttes i deres udvikling, så de får de bedste muligheder for en god skolestart. Det er også et politisk mål, at dagtilbud og skole skaber fælles forståelse omkring pædagogik, faglighed og politikker. Tale-hørekonsulenterne er ofte fagligt bindeled mellem dagtilbud og skole for de børn, som er mest udsat for at møde store faglige udfordringer i skolen. Vi kender ofte både forældre og børn rigtig godt, og den viden kan i høj grad understøtte skolens arbejde omkring disse børn. Reduceres den talepædagogiske indsats, vil vi have ringere forudsætning for at støtte overgangen. Og netop i en tid, hvor så mange børn er kommet i skole med svage sproglige forudsætninger, er der behov for at sætte denne viden i spil august Høring

19 Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Reduktion med en medarbejder i Børne- og Familiehuset i 2018 Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn -434 Børne og familiehuset er normeret til 22 børn. Pt. er der pga. vakance 19,5 barn. Ved at udsætte besættelse af den vakante stilling i et år, er centret i stand til at opfylde forpligtigelsen til at bibringe besparelsesforslag for i alt 3.1 på bevilling 12. Målgruppen i Børne- og Familiehuset er børn, der er karakteriseret som Børn med væsentlige behov samt Børn i åbenbar risiko. Børne- og Familiehuset er for sidstnævnte kategori et alternativ til anbringelse og rummer børn, hvor forældrenes omsorgskompetencer er reduceret i sådan en grad, at der ikke ses forandringspotentiale. Opnormeringen har givet mulighed for at indskrive 2-3 børn ekstra og har dermed været med til, i et vist omfang, at reducere ventelisten på en plads i Børne- og Familiehuset. En eventuel nednormering vil øge ventetiden på en indskrivning i Børne- og Familiehuset for nogle af de svageste og dårligst fungerende børn og deres familier. For at kompensere for ventelisteproblematikken kan der benyttes støtte/kontaktpersoner fra det tværgående støttekorps, og andre midlertidige (og umiddelbart ringere) løsninger, indtil der vil være en ledig plads i Børne- og Familiehuset. Der er risiko for at nogle af børnene i ventelisteperioden kan komme i så alvorlig fejludvikling at de skal anbringes. - Ovenstående besparelse kompenserer for helårsvirkning af centerets øvrige spareforslag. 1. august Høring

20 Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Bortfald af PREP-kurser Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afskaf PREP kurserne og parrådgivningen. Parrådgivning er ikke et tilbud, som kommunerne er forpligtigede til at levere. Der er således tale om en kan-opgave. Til budget 2016 besluttede kommunalbestyrelsen at afsætte kr. om året til parrådgivning for familier med hjemmeboende børn under 18 år. Dette gjorde man bl.a. med inspiration fra en lang række andre kommuner. En af disse er Ringkøbing-Skjern, hvor de startede op i Her er antallet af skilsmisser faldet med 17 % fra Ringkøbing-Skjern har fremhævet, at det var for børnenes skyld - familiernes trivsel, man satte dette tilbud i værk - men der er selvfølgelig også en mulig kommunaløkonomisk gevinst ved siden af i form af evt. færre skilsmisser (dette er ikke dokumenteret). Parrådgivning er et ikke visiteret forløb, det er frivilligt at deltage. Det er vores vurdering, at det især er ressourcestærke par, der benytter tilbuddet og at effekten i de mest socialt udsatte familier ville have været større såfremt visitation til kurserne var nødvendig, således at også par med få ressourcer kan motiveres til deltagelse. Kurserne er bestemt skilsmisseforebyggende og tjener et godt formål, men de rammer en bredere målgruppe end dem, der normalt får hjælp fra Center for Børn og Familie. Om tilbuddet skal bevares bør således opvejes i forhold til, hvilke andre tilbud man kan blive tvunget til at spare bort, og som går mere direkte ud over en mere udsat målgruppe. I forlængelse af den seneste bevilling til vanskeligt stillede kommuner, er der bevilget kr. til Kiff (samarbejdskursus i forbindelse med skilsmisser) i forlængelse af PREP-kruserne. Forslaget har en direkte negativ indvirkning på det politiske mål: Forebyggelse i Førskolealderen, hvor der bl.a. fremhæves Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt i almensystemet 1. august Høring

21 Indirekte kan forslaget også have negativ indvirkning på de politiske mål omkring den nye Bornholmske folkeskole, hvor det bl.a. skrives Alle elever trives, så de lærer så meget de kan i forhold til deres potentiale og Alle elever skal blive så dygtige til læsning og matematik som de kan. Skilsmisser koster bl.a. kommunen direkte penge i forhold til øgede børnepenge og huslejebidrag. Men de anslåede indirekte omkostninger for kommunen er endnu større, da skilsmissebørn har større risiko for bl.a. indlæringsvanskeligheder, nedsat selvværd og for at havne i misbrug, kriminalitet og lign. 1. august Høring

22 Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar i 2018 Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift -516 Nettobesparelse heraf besparelser på løn Flere af centrets nedprioriteringer har ikke fuld gennemslagskraft i For at nå det samlede sparekrav vil der som en ekstraordinær besparelse, kunne foretages en et årig reduktion i budgetterne til uddannelse, IT, inventar mm på i alt kr. Besparelsen vil medføre, at der kun i meget begrænset omfang vil kunne igangsættes kompetenceudvikling og andre uddannelsestiltag. Det vil have konsekvenser, særligt for nyansatte medarbejdere, der vil skulle bruge længere tid om at opnå fornøden viden til at kunne løfte opgaverne. Særligt på sagsbehandler- og sundhedsplejerskeområdet har centret store rekrutteringsudfordringer. Dette sammenholdt med de meget komplekse sager og kravet om specialuddannelse på sundhedsplejeområdet betyder at mulighed for uddannelse er essentiel for centres opgavevaretagelse. For de øvrige fagligheder i centret, er muligheden for at holde sig fagligt ajour ligeledes vigtig for opgavevaretagelsen. Centret vi derfor ikke i samme udstrækning have mulighed for at være på forkant med ny viden og opdateret med sine materialer. Det vil selvfølgelig påvirke den rådgivning, de indsatser og den behandling der kan gives. Centret har igennem de sidste år effektiviseret sagsarbejdet gennem øget brug af IT. På myndighedsområdet arbejdes i et sagsstyringssystem, der overordnet er dikteret fra centralt hold. For at gøre arbejdsgangene så smidige som overhovedet muligt i et meget statisk IT-system, har alle sagsbehandlere fået bærbar PC besparelsesforslaget vil få konsekvenser for denne beslutning. På dagtilbudsområdet er man nået meget langt i brugen af digitale screeningsværktøjer og med god effekt til følge. Videre udvikling af dette spor vil forhales med besparelsen. Brug af det digitale screeningsværktøj på dagtilbudsområdet understøtter det politiske mål målet om tidlig indsats august Høring

23 Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Hospitalsundervisning, nedjustering Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn På baggrund af aktivitetsniveauet kan budgettet til hospitalsundervisningen nedjusteres. PPR råder over budgettet til en lang række regionale tilbud, samt undervisningsmæssige udgifter i forbindelse med bl.a. hospitalsindlæggelser væk fra Bornholm. En del af disse udgifter er faste årlige beløb, som alle kommuner betaler til regionale specialtilbud. De øvrige udgifter er afhængigt af brug, og langt hen af vejen har vi ingen indflydelse på omfanget. Fx hvis et barn bliver indlagt på rigshospitalet i en længere periode, medføre dette en undervisningsmæssig udgift, som vi ikke kan undslå os. Der har dog været en tendens de seneste 3 år til, at der er brugt færre penge end budgetteret. Indsatsen på Bornholm har betydet, at færre er blevet indlagt med fx spiseforstyrrelser og der kan også leveres en bedre indsats lokalt, der forebygger genindlæggelser. Allerede fra budget 2017 er der en besparelse på kr. på denne post. Der er fra centralt hold blevet opkrævet en forkert takst de foregående år, disse er tilbageført. Med den nu korrekte takst samt med baggrund i aktivitetsniveauet, vurderes det, at der kan spares yderligere kr. fremadrettet. Det er dog en besparelse, som rummer en vis usikkerhed, i det hospitalsindlæggelser styres af sundhedssystemet. Besparelsen rummer ingen servicemæssige forringelser. Den er afhængig af, at efterspørgslen er lavere end budgettet som de tre foregående år. Hvis efterspørgslen stiger, vil udgiften ikke kunne afvises. Servicen vil forblive uændret, men budgettet vil i så tilfælde ikke holde. - Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. 1. august Høring

24 Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole, Kultur og Fritid Hæve den gennemsnitlige undervisningstid for lærere og børnehaveklasseledere Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Stigning i undervisningstillæg Nettobesparelse heraf besparelser på løn Forslaget indebærer, at den gennemsnitlige planlagte undervisningstid for lærere og børnehaveklasseledere øges med 43 timer årligt til 789 henholdsvis 856 timer om året fra skoleåret 2018/2019. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser Ved vedtagelsen af budget 2016 blev den gennemsnitlige undervisningstid for lærere og børnehaveklasseledere nedsat med 40 timer årligt og ved budgetvedtagelsen for 2017 blev den gennemsnitlige undervisningstid for lærere og børnehaveklasseleder yderligere nedsat med 20 timer årligt med henblik på at øge kvaliteten af lærere og børnehaveklasselederes forberedelse og efterbehandling af undervisningen. Såfremt forslaget vedtages vil den gennemsnitlige undervisningstid for lærere og børnehaveklasseledere blive øget 43 timer årligt, hvorved tiden til forberedelse og øvrige opgaver reduceres tilsvarende. Konsekvensen af forslaget vil være en reduktion i antal lærerstillinger på 12,7 helårsværk og for børnehaveklasseledere på 0,6 helårsårsværk for det samlede skolevæsen gældende fra Konsekvenser for delmål Det må forventes, at kvaliteten af undervisningen vil blive forringet på grund af den øgede undervisningsmængde, da der herved vil blive mindre tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen august Høring

25 Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole, Kultur og Fritid Færre kurser i Adm. og Rådgivning Skole i 2018 Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der foreslås en éngangsbesparelse i 2018 på kontoen for medarbejderes kompetencevedligeholdelse. Besparelsen vedrører personalet i Administration og rådgivning Skole. Personalet i Administration og rådgivning vil kun kunne deltage i den allermest nødvendige faglige opdatering august Høring

26 Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole, Kultur og Fritid Bortfald af pulje til modersmålsundervisning i 2018 Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Kort beskrivelse af forslaget Siden efteråret 2009 har der været afsat et mindre beløb til modermålsundervisning af børn. Undervisningen er stoppet på grund af manglende tilslutning, men i lyset af udviklingen i antallet af flygtninge, bør puljen som udgangspunkt bevares i overslagsårene. Der er ikke lovkrav om undervisning i modermål af indvandrere fra lande udenfor EU og Norden. Der vil ikke kunne påbegyndes modersmålsundervisning af børn fra lande udenfor EU i 2018 Alle elever skal blive så dygtige til læsning og matematik som de kan. Modersmålsundervisningen omfatter ikke undervisning i dansk og matematik, men forskning viser, at de børn der behersker deres modersmål lettere kan lære nye sprog og begreber august Høring

27 Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole, Kultur og Fritid Bortfald af pulje til særlige personaleforhold i 2018 Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der foreslås en éngangsbesparelse på særlige personaleordninger i Det afsatte budget har hidtil været anvendt i forbindelse med ekstraordinære udgifter, når personale fratræder efter uansøgt afsked. Der vil ved uansøgt afsked skulle betales mellem 1 og 9 måneders løn til den afskedigede. Kontoen har understøttet skolernes økonomi ved afskedigelser midt i budgetåret. Denne problematik er tilbagevendende ved personaletilpasninger i forbindelse med begyndelsen af et nyt skoleår midt i budgetåret. Skolerne skal selv afholde alle udgifter i forbindelse med afsked af personale midt i budgetåret august Høring

28 Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole, Kultur og Fritid Reduktion af beløbet til materialer mv. til tosprogede elever i 2018 Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der budgetteres med kr. pr. tosproget elev pr. 5. september forud for det kommende budgetår, der er udsluset til almenskolerne. Der forventes at være 180 tosprogede elever pr. 5. september 2017 svarende til kr. Det foreslås som en éngangsbesparelse, at reducere taksbeløbet for materialer mv. til tosprogede elever med kr. /elev i 2018 svarende til kr. Da der med forslaget vil blive afsat færre midler til at understøtte elever og klasser med tosprogede elever vil mulighederne for at anvende opdaterede undervisningsmidler blive forringet. Konsekvenser for delmålene: Tema I delmål 2.1: Alle elever skal blive så dygtige til læsning og matematik som de kan Tema II delmål 1: En mangfoldig, inkluderende betyder, at både fagligt udfordrede og fagligt stærke skal opleve, at de gør fremskridt både fagligt og trivselsmæssigt. Der vil gå længere tid før tosprogede elever er integrerede, fordi der afsættes færre midler til at understøtte deres faglige og sociale udvikling august Høring

29 Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole, Kultur og Fritid Nedjustering vedr. skolekoncertkoordinator i 2018 Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der er foreslås en éngangsbesparelse på kontoen for skolekoncerter Der indgår aftaler hvert 3. år for afvikling af skolekoncerter. Der ventes ikke at være negative konsekvenser af éngangsbesparelsen Ingen - 1. august Høring

30 Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole, Kultur og Fritid Færre projekter i 2018 Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Forslaget indebærer at der ikke iværksættes åben skole og inklusionsprojekter i skoleåret 2018/2019, samt nedlæggelse af projekt Lego League i Her udover vil der blive reduceret i budget til vikardækning i forbindelse med efter- og videreuddannelse i Der vil ikke blive oprettet nye projekter i året 2018/2019 vedr.: Åben skole kr Inklusion kr First Lego League kr Samt reduktion i budget til vikardækning i forbindelse med efter- og videreuddannelse kr Alle børn skal lære så meget de kan (Tema II: En folkeskole for alle ) En forringelse af udviklingsmulighederne i inklusionsarbejdet. Undervisningen bliver mindre spændende og mindre varierende ved borfald af samarbejdsmulighederne i Åben skole projekterne august Høring

31 Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Forslaget består af en 100 % besparelse på driftstilskuddet til Bornholms Idrætsråd. Fritids- og Kulturudvalget indgik i 2015 en ny samarbejdsaftale med idrætsrådet, som tog afsæt i vedtagelsen af Bornholms Idrætsstrategi og etableringen af Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK). Ifølge samarbejdsaftalen udgør Idrætsrådet et bindeled mellem øens idrætsforeninger, IVK og Fritids- og Kulturudvalget. Rådet har tre pladser i IVK. Ved oprettelsen af IVK overgik idrætsrådets høringsret til IVK. En besparelse vil kræve en genforhandling af samarbejdsaftalen i forhold til det aftalte driftstilskud. Aftalen kan opsiges af begge parter med tre måneders varsel; aftalen kan dog i enighed mellem parterne revideres uden varsel. Forslaget vil medføre en reduktion af Idrætsrådets driftsbudget. Ingen. Ingen. 1. august Høring

32 Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Fritids- og Kulturudvalgets frie midler reduktion af pulje Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Forslaget består af en nedlæggelse af Fritids- og Kulturudvalgets pulje af frie tilskud, som er på kr. i 2018 stigende til kr. i 2019 og frem. Puljen kan søges af alle borgere og fordeles således typisk efter ansøgning. De seneste år har puljen støttet køb af miniarenaer, aktiviteter for veteraner, Rønne Byorkesters julekoncert, ærespræmier og Bornholms Censurerede forårsudstilling. Fritids- og Kulturudvalgets mulighed for at understøtte og iværksætte initiativer på fritids- og kulturområdet reduceres. Det kan betyde, at færre aktiviteter bliver realiseret. Ingen. Ingen. 1. august Høring

33 Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Folkeoplysende voksenundervisning, aftenskoler tilpasning til niveau Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Sammenholdt med tidligere år, bliver der forbrugt et stadigt mindre beløb til folkeoplysende voksenundervisning. De uforbrugte midler, som foreningerne tilbagebetaler, bliver heller ikke brugt fuldt ud ved fordeling af yderligere undervisningstilskud. Søgningen har de senere år været faldende i forhold til uddeling af yderligere undervisningstilskud, hvilket medfører et gradvist øget mindreforbrug på området. Denne budgetpost er reduceret med kr. i budget 2017, og en yderligere besparelse vil forventeligt vil bringe budgetposten i balance. Det vurderes ikke, at forslaget vil have servicemæssige konsekvenser for hverken aftenskolerne eller brugere, da det ikke forventes at behovet stiger. Ingen. Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. 1. august Høring

34 Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Lokaletilskud justering i forhold til niveau Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Tidligere er de overførte midler fra indeværende år blevet brugt til endelig afregning næste år. Det var imidlertid muligt at afholde den endelige afregning for 2015 indenfor budgetrammen i 2016 og stadig have overskud. Der er således et fald i udgifterne til lokaletilskud, hvilket formentlig er en konsekvens af den besparelse, som blev indført i Udviklingen og udgifterne fortæller, at udbetaling af lokaletilskud kan afholdes indenfor indeværende års budgetramme, og at det er muligt at korrigere budgettet med 0,2 mio. kr. Ovenstående tal er nettotallet. Dertil modregnes lokalegebyrer på ca. 0,9 mio. kr. Besparelsens indflydelse på foreningernes tilskud er begrænset, da tilskudsniveauet ved endelig afregning forventes at kunne opretholdes inden for den justerede ramme. Ingen. Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. 1. august Høring

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning BSU-11-01 Organisatorisk sammenlægning af Mælkebøtten og Løvstikken -235-485 -485-485 BSU-11-02 Lukning af De Utrolige År -1.258-1.258-1.258-1.258 BSU-11-03 Nedjustering

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Emne: Organisatorisk sammenlægning af specialbørnehaven Mælkebøtten og døgn og aflastningsinstitutionen Løvstikken Forslag nr. BSU1101 1.000 kr. 2017priser Nuværende

Læs mere

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget Anlæg ALLE UDVALG -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget -11.056-11.409-11.409-11.409 0 Fritids- og Kulturudvalget -918-918 -918-918 255 Social- og Sundhedsudvalget -12.582-23.882-31.182-34.982

Læs mere

Resultatopgørelser

Resultatopgørelser Resultatopgørelser 2015-2021 Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.665,6-1.684,8-1.701,3-1.741,9

Læs mere

Resultatopgørelser

Resultatopgørelser Budgetforlig Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2015-2021 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2015 2016 2017 Det skattefinansierede område

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget Mindre udgift

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget Mindre udgift Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd Forslag nr. FKU-21-01 1.000 kr. 2017-priser Nuværende budget 48 48 48 48 Mindre udgift - 48-48 - 48-48 Nettobesparelse -48-48 -48-48 Forslaget består af en 100

Læs mere

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-11-01 PAU - niveautilpasning BSU N D BSU-11-03 Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje BSU N D BSU-12-01 Hjemtagelse af familieplejeopgaver BSU N D BSU-12-03

Læs mere

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-11-01 PAU - niveautilpasning BSU N D BSU-11-02 Reduktion af pulje til små børnehuse BSU N D BSU-11-03 Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje BSU N D

Læs mere

Overordnet lægger vi vægt på færrest mulige besparelser på ældreområdet og i forhold til de socialt udsatte grupper.

Overordnet lægger vi vægt på færrest mulige besparelser på ældreområdet og i forhold til de socialt udsatte grupper. Bornholms Regionskommune Kristendemokraternes forslag til budget 2019: Vedhæftet her et regneark, hvor vi lander præcis på 20,0 mio. kr., med besparelser på lige godt 21 mio. kr. og opprioriteringsforslag

Læs mere

Besparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget pr. 25. juni Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget

Besparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget pr. 25. juni Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget 2019-2022 pr. 25. juni 2018 Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl Umiddelbar implementering Evt. bemærkninger Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget Årlig spareramme: 4.606.000

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Børne og Skoleudvalget mål for 2018

Børne og Skoleudvalget mål for 2018 Børne og Skoleudvalget mål for 2018 BSU-01 Langsigtet mål Børn, unge og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt, således at, højst 9 % af de bornholmske børn i alderen 0-18 år har en myndighedssag

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Personalereduktion Forslag nr. EBU-41-01 1.000 kr. 2017-priser Nuværende budget 4.590 4.590 4.590 4.590 Mindre udgift -850-850 -850-850 Nettobesparelse -850-850 -850-850 - heraf besparelser på løn -850-850

Læs mere

Høringssvar til budget 2018 fra Center for Sundhed

Høringssvar til budget 2018 fra Center for Sundhed Att: Økonomi og personale Den 10.8.2016 Høringssvar til budget 2018 fra Center for Sundhed CenterMED-udvalget i Center for Sundhed har afholdt ekstraordinært MED-udvalgsmøde den 9. august 2016 og har flg.

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Besparelse på budgettet til systemudgifter i Center for Økonomi og Personale

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Besparelse på budgettet til systemudgifter i Center for Økonomi og Personale 61 Økonomi og Personale Center for Økonomi og Personale Besparelse på budgettet til systemudgifter i Center for Økonomi og Personale Forslag nr. ØPU6101 1.000 kr. 2017priser Mindre udgift 233 233 233 233

Læs mere

Besparelsesforslag - Børne- og Skoleudvalget - Budget pr. 30. april 2018

Besparelsesforslag - Børne- og Skoleudvalget - Budget pr. 30. april 2018 - - Budget 2019-2022 pr. 30. april 2018 Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl Årlig spareramme: 10.872.000 kr. -10.888-12.124-12.124-12.124 11 Dagpasning Årlig spareramme: 1.624.000 kr. -1.625-1.625-1.625-1.625

Læs mere

NOTAT. Modtagere: Liste med modtagere

NOTAT. Modtagere: Liste med modtagere NOTAT Modtagere: Liste med modtagere Bornholms Regionskommune Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 7. juni 2017 J. nr. XXX Ressourceteam på skoleområdet 1. Baggrund for forslaget

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget Mindre udgift

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget Mindre udgift Driftstilskud til Bornholms Idrætsråd Forslag nr. FKU2101 1.000 kr. 2016priser Nuværende budget 47 47 47 47 Mindre udgift 47 47 47 47 Nettobesparelse 47 47 47 47 heraf besparelser på løn Forslaget består

Læs mere

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2015-priser

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2015-priser Børne- og Skoleudvalget B N D B-01 Tilpasning af Mælkebøtten 11M B N D B-02 Øget inklusion - lukning af Mælkebøtten 11M B N D B-03A Lukning af børnehuse - inkl. lukning af Tejn Børnehus i 11M Nord (alternativ

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget X

Bornholms Regionskommune Budget X - - Budget 2019-2022 pr. 25. juni 2018 Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl Umiddelbar implementering Evt. bemærkninger Børne- og Skoleudvalget Årlig spareramme: 10.872.000 kr. -10.888-10.888-10.888-10.888 11 Dagpasning

Læs mere

Månedsrapportering pr. 28. februar 2018

Månedsrapportering pr. 28. februar 2018 Månedsrapportering pr. 28. februar 22. marts Specialundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det

Læs mere

Besparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget pr. 15. maj 2018

Besparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget pr. 15. maj 2018 - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget 2019-2022 pr. 15. maj 2018 Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget Årlig spareramme: 4.606.000 kr. -4.606-4.806-4.806-4.806 42 Erhverv,

Læs mere

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 Åbent punkt 7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 00.30.10P19-0014 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 07-04-2015 7 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget

Bornholms Regionskommune Budget Udvalg/bevillinger 1.000 kr. i 2018-pl Fordeling af besparelsesramme budget 2019 Opsummering spareforslag (ekskl. spareforslag under bevilling 31 Ældre) Umiddelbar implementering 2018 Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget

Bornholms Regionskommune Budget Udvalg/bevillinger 1.000 kr. i 2018-pl Fordeling af besparelsesramme budget 2019 Opsummering spareforslag (ekskl. spareforslag under bevilling 31 Ældre) Umiddelbar implementering 2018 Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅLSKEMA FOR BUDGET 2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅLSKEMA FOR BUDGET 2020 BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅLSKEMA FOR BUDGET 2020 Udvikling, april 2018, revideret i 2019 1 MÅL FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Langsigtede mål Oversigt over udvalgets langsigtede mål 1. BSU vil i samarbejde

Læs mere

Forslag til økonomiske beredskab - Udvalget for Familie og Børn. Kirsten Schaksen og Annette Espenhain - Økonomikonsulenter

Forslag til økonomiske beredskab - Udvalget for Familie og Børn. Kirsten Schaksen og Annette Espenhain - Økonomikonsulenter Økonomisekretari atet Notat Til: Sagsnr.: 2010/15164 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: - Udvalget for Familie og Børn Kirsten Schaksen og Annette Espenhain - Økonomikonsulenter Administrationen har

Læs mere

Konsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau

Konsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau Konsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau Børne- og Skoleudvalget tiltrådte den 11.1.2017, at der udarbejdes et notat om konsekvenserne, såfremt udgifterne

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget

Bornholms Regionskommune Budget I alt -81.682-83.604-83.604-83.604 Børne- og Skoleudvalget -26.329-27.314-27.314-27.314 11 Dagpasning -5.539-5.539-5.539-5.539 BSU-11-01 Bortfald af tilskud til pasning af egne børn -316-316 -316-316 BSU-11-02

Læs mere

Danske Handicaporganisationer Bornholm

Danske Handicaporganisationer Bornholm Danske Handicaporganisationer Bornholm v/formand Ole Erling Lærke, Sankt Mortens Gade 28, 3700 Rønne Telefon: 21 66 17 48. E-mail: dh-bornholm@handicap.dk Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalafdelinger/kort/hovedstaden/bornholm

Læs mere

Serviceniveau-reduktioner

Serviceniveau-reduktioner CENTER FOR ØKONOMI Dato: 30. september 2019 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Sagsid: 00.30.04-P05-3-19 Serviceniveau-reduktioner 2020-2023 Social- og Sundhedsudvalget/50.54

Læs mere

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. oktober 2018)

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. oktober 2018) Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. oktober ) 2019 Gennemsnitspriser og korrigeret budgetramme for 2019 er angivet i 2019 priser. Aktivitetstal fra nyt system Ved årskiftet 2017/18

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt LANGELAND KOMMUNE Bilag 5 Sparekatalog i alt 2010 2011 2012 2013 Økonomiudvalget i alt -7.955-6.860-6.860-6.860 Uddannelses-, social- og kulturudvalget i alt -1.450-5.354-6.644-7.144 Sundhedsudvalget i

Læs mere

Bornholms Regionskommune Opprioriteringsforslag Budget 2015-2018

Bornholms Regionskommune Opprioriteringsforslag Budget 2015-2018 Bornholms Regionskommune Budget 2015-2018 Forslag nr Titel Udvalg Center BSU-04 Øgede driftsudgifter til IT i tilknytning til etablering af lærerarbejdspladser Børne- og Skoleudvalget 539 539 539 539 FKU-10

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.) Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. U-301 Forslag Harmonisering af normeringen i distriktsspecialklasserne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at kommunens seks distriktsspecialklasser for elever med generelle

Læs mere

Månedsrapportering pr. 31. januar 2018

Månedsrapportering pr. 31. januar 2018 Månedsrapportering pr. 31. januar 23. februar Specielundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Spareforslag. Nettobesparelse

Bornholms Regionskommune Budget Spareforslag. Nettobesparelse Nr.: 8 Emne: Nedskrivning af pulje til skolekoncertordning Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole Mindreudgift -55-55 -55-55 Nettobesparelse -55-55 -55-55 Fornyet aftale fra skoleåret

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Udviklingsplan for folkeskolerne på Bornholm

Udviklingsplan for folkeskolerne på Bornholm Udviklingsplan for folkeskolerne på Bornholm 2019-2022 24.1.2019 Notat af Skolechef Espen Fossar Andersen 1 Indhold Udviklingsplan for folkeskolerne på Bornholm... 1 2019-2022... 1 Indledning... 3 Målsætning...

Læs mere

Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug:

Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: I denne budgetopfølgning er effekten af overførsler vedrørende 2009 ikke udmøntet i korrigeret vedtagne budget, hvorfor det ikke afspejler sig i regnskabsafvigelsen.

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. juli 2018)

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. juli 2018) Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. juli ) 2019 Aktivitetstal fra nyt system Ved årskiftet 2017/18 overgik vi fra at trække aktivitetstal i AØL til at trække aktivitetstal i DUBU.

Læs mere

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Høringssvar vedrørende budgettet 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Høringssvar vedrørende budgettet 2014 og overslagsårene 2015-2017. Danske Handicaporganisationer Bornholm v/formand Ole Erling Lærke, Sankt Mortens Gade 28, 3700 Rønne Telefon: 21 661748. E-mail: dh-bornholm@handicap.dk Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalt/bornholm CVR-NR.:

Læs mere

Bevilling 55 Ejendomme og service

Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,

Læs mere

Dansk Folkeparti på Bornholms budgetforslag budget Udvikling kræver arbejdsro og stabilitet

Dansk Folkeparti på Bornholms budgetforslag budget Udvikling kræver arbejdsro og stabilitet Dansk Folkeparti på Bornholms budgetforslag budget 2019 Udvikling kræver arbejdsro og stabilitet I februar kom kommunalbestyrelsen hjem med en ny vision. 4000 nye tilflyttere inden for de næste 10 år.

Læs mere

Serviceniveau-reduktioner

Serviceniveau-reduktioner CENTER FOR ØKONOMI Dato: 23. september 2019 Tlf. dir.: 2479 8824 E-mail: jba2@balk.dk Kontakt: Jeppe Bønløkke Bang Sagsid: 00.30.04-P05-3-19 Serviceniveau-reduktioner 2020-2023 Børne- og Skoleudvalget/Ramme

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Høring vedr. budget 2016

Høring vedr. budget 2016 Økonomi og Personale Møllevænget 1, 3730 Nexø Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 03.08.2015 J. nr. 00.30.00K04-0021 Høring vedr. budget 2016 I henhold til budgetvejledningen

Læs mere

Uddannelse, Børn og Familie

Uddannelse, Børn og Familie Uddannelse, Børn og Familie Reduktionsblokke 2019-2022 Beløb i 1.000 kr. Personalekonsekvenser, antal fuldtidsstillinger 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 UBF -25.801-25.804-25.674-25.595-50,25-50,30-50,00-49,90

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion kan anskues både ud fra en pædagogisk og en økonomisk

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag 31 Ældre Center for Ældre Pleje i eget hjem Rengøring reduceres til hver 3. uge og med 15 min. ved indførelse af robotstøvsugere Forslag nr. SSU3101a 1.000 kr. 2017priser Nuværende budget Mindre udgift

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

Vejledning til sprogvurderinger. -Dagtilbud og indskoling

Vejledning til sprogvurderinger. -Dagtilbud og indskoling Vejledning til sprogvurderinger - og indskoling September 2016 I Holbæk Kommune arbejder vi systematisk og fagligt med udvikling af børns sprog og læsekompetencer. For at sikre pædagoger og lærere de bedste

Læs mere

2. Udgave: spareforslag og udvidelsesønsker, børn og unge

2. Udgave: spareforslag og udvidelsesønsker, børn og unge 2. Udgave: spareforslag og udvidelsesønsker, børn og unge Udvalg: Børneudvalget - politikområdet Børn og Unge Dato: 10. juni 2013 Udfyldt af: Thomas Carlsen I 2014-priser i hele tusinder -=mindredugifter,

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget

Bornholms Regionskommune Budget Resultatopgørelser 2016-2022 Version: Forud for budgetseminar Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2016 2017 2018 Det skattefinansierede

Læs mere

Administrativt sparekatalog

Administrativt sparekatalog Administrativt sparekatalog Budget 2014-2017 Budgetseminar 2 et Samlet af Økonomi og Analyse 7. juni 2013 01. Dagpasning Tilskudspct til fritvalgspladser Forslag nr. 01-01 1.000 kr. 2013-priser Mindre

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 formulering Bornholms Regionskommune skal arbejde for at forbedre de arbejdsmiljømæssige rammer for BRK s personale, gennem en nødvendig optimering af de

Læs mere

Sprogstrategi dagtilbud Januar 2017

Sprogstrategi dagtilbud Januar 2017 Sprogstrategi dagtilbud Januar 2017 Indledning Børn er født til at lære. Gennem hele barndommen tilegner børn sig kompetencer, som gør, at de kan deltage i sociale fællesskaber og forstå sig selv og deres

Læs mere

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103 Tilskud til Wonderfestiwall Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget 103 103 103 103 Mindre udgift - 103-103 - 103-103 Nettobesparelse - 103-103 - 103-103, anlæg Forslaget omfatter en

Læs mere

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Specialundervisning

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Specialundervisning Punkt 4. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Specialundervisning 2018-019018 Skoleforvaltningen indstiller, at orienteres, drøfter og tilkendegiver i hvilket omfang, konklusionerne skal indgå i

Læs mere

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet Punkt 7. Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet 2015-004510 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Klik her for at angive en dato. på handicapområdet for børn 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet e besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet Center for Økonomi og Personale, april 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Besparelsespotentialer... 4 3. Samlet oversigt over teknisk besparelsespotentiale

Læs mere

Opfølgning på Budgetforlig : Fremtidens Allerød 1. november 2018

Opfølgning på Budgetforlig : Fremtidens Allerød 1. november 2018 Opfølgning på Budgetforlig -26: Fremtidens Allerød 1. november 2018 Som opfølgning på det vedtagne budget for -26 er udarbejdet en oversigt over budgetvedtagelsens ændringer, herunder forligstekster, driftsudvidelser,

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Besparelsesblokke til Genopretningsplan uddannelse, børn og familie

Indholdsfortegnelse - Besparelsesblokke til Genopretningsplan uddannelse, børn og familie Indholdsfortegnelse - Besparelsesblokke til Genopretningsplan uddannelse, børn og familie Oversigt over besparelsesforslag 2018 2019 2020 2021 Blok 1: Flytning af Helhedsskolen i Flemløse -59-495 -495-495

Læs mere

HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE

HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE Administrative forslag SU 1 Ændring i modellen for lærerløntimetildeling. Folkeskoler Funktion: 03 22 01 Lærerløntimetildeling på grundlag af elevtallet reduceres

Læs mere

Udvalg: Børn og skoleudvalget

Udvalg: Børn og skoleudvalget Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korr og forv 2.1 Skole Fællesudgifter 13,6 13,6 13,6 0,0 Folkeskoler m.m. 599,5 600,3 596,5-3,8

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring Bilag 2: Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring 21. november 2016 Resume I forbindelse med Voksenhandicap Gentænkt ønskes der også tilpasninger af principperne for økonomistyring på området. Det sker

Læs mere

Notat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem

Notat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. august 2016 Tlf. dir.: 2325 7928 E-mail: cvk@balk.dk Kontakt: Henrik Thorning Notat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem Det specialiserede

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn

Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn Økonomisekretari atet Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2010/01430 Dato: 10-03-2010 Sag: Sagsbehandler: Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn Thomas Christian Rafn Leder af Økonomi

Læs mere

Resultatopgørelser

Resultatopgørelser Resultatopgørelser 2014-2020 Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2014 2015 2016 Det skattefinansierede område Indtægter

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] 1 Tandplejen indkøb af Digitale røntgenapparater 840 2 Tandplejen øge budgettet med 100 kr. per barn 770 3

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Bilag 7 Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Det følgende er et idékatalog bestående af forslag til tiltag, som ville kunne styrke forudsætningerne for en øget faglig progression og trivsel hos

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør

Læs mere

Svendborg Kommune. Udviklingsplan for 2019 i Familieafdelingen. Kvalitet i sagsbehandlingen og Tværgående samarbejde.

Svendborg Kommune. Udviklingsplan for 2019 i Familieafdelingen. Kvalitet i sagsbehandlingen og Tværgående samarbejde. Svendborg Kommune Udviklingsplan for 2019 i Familieafdelingen Kvalitet i sagsbehandlingen og Tværgående samarbejde. Børn, Unge, Kultur og Fritid Familie og Uddannelse Centrumpladsen 7, 1. sal 5700 Svendborg

Læs mere