Årsopgørelse 2016 Randers Ungdomsskole
|
|
- Mogens Aagaard
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Årsopgørelse 2016 Randers Ungdomsskole Forbrug 31. Ungdomsskolevirksomhed Administration Budgetkonti Budgetoverførsler mellem årene Rammebesparelse Personale Løn Øvrige personaleudgifter Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation It, inventar og materiel It Inventar Køretøjer og materiel 0 Bygninger- ikke Ejendomsservice Indvendig vedligeholdele Ledelse og administration Personale Løn - ledelse Løn - administration Øvrige personaleudgifter I alt ,0 Udviklingsafdelingen Udvikling Personale Løn Uddannelse af personale Øvrige personaleudgifter Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation It, inventar og materiel It Inventar Indtægter Øvrige indtægter Ungeprojekter Personale Øvrige personaleudgifter Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter I alt ,2
2 Fritidsundervisning Almen undervisning Personale Løn Uddannelse af personale Øvrige personaleudgifter Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation It, inventar og materiel It Inventar Køretøjer og materiel Grunde -ej Ejendomsservice Vedl. Af udenomsarealer Bygninger- ikke Ejendomsservice Leje og leasing af bygninger Indvendig vedligeholdelse Alarm og sikring Indtægter Øvrige indtægter Knallert Personale Løn Uddannelse af personale 0 0 Øvrige personaleudgifter Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter 0 0 Møder, rejser og repræsentation 0 0 Køb af pladser Indtægter Øvrige indtægter Traktor Personale Løn Uddannelse af personale 0 0 Øvrige personaleudgifter 0 0 Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter 0 0 Møder, rejser og repræsentation 0 0 Køb af plader 0 0 Indtægter Øvrige indtægter Grejbanken Personale Løn Uddannelse af personale 0 0 Øvrige personaleudgifter 0 0 Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation 0 0 It, inventar og materiel
3 It Inventar Køretøjer og materiel Bygninger - ikke ejendomsservice Renovation Indtægter Øvrige indtægter I alt ,3 Ungdomsskolevirksomhed i alt ,9 Fritidsmiljøer Budget Personale Øvrige personaleudgifter Indtægter I alt #DIVISION/0! Fællesudgifter Personale Løn Uddannelse af personale Øvrige personaleudgifter Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation It, inventar og materiel It Inventar Køretøjer og materiel Bygninger- ikke Ejendomsservice Indvendig vedligeholdelse Rengøring I alt ,9 Klub Assentoft Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter It, inventar og materiel It Inventar Grunde og bygninger Bygninger Alarm og sikring I alt ,0
4 Klub Bjerregrav Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter It, inventar og materiel It Inventar I alt ,3 Klub Fårup Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter It, inventar og materiel It Inventar Bygninger- ikke Ejendomsservice Indvendig vedligeholdelse I alt ,1 Klub Harridslev Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter It, inventar og materiel It Inventar Bygninger - ikke ejendomsservice Indvendig vedligehold I alt ,0 Klub Havndal Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter It, inventar og materiel It Inventar I alt #DIVISION/0! Klub Hornbæk Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter
5 It, inventar og materiel It Inventar I alt ,2 Klub Langå Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter It, inventar og materiel It Inventar Grunde og bygninger Bygninger Alarm og sikring 0 0 I alt ,6 Klub Nørrevang Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter It, inventar og materiel It Inventar Køretøjer og materiel 0 0 Grunde og bygninger Bygninger Akut vedligeholdele af bygninger 0 0 I alt ,4 Klub Rismølle Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter It, inventar og materiel It Inventar I alt ,4 Klub Spentrup Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter It, inventar og materiel It Inventar Køretøjer og materiel 0 0 Bygninger - ikke ejendomsservide
6 Indvendig vedligehold I alt ,2 Klub Øster Tørslev Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter It, inventar og materiel It Inventar Køretøjer og materiel 0 0 Grunde og bygninger Bygninger Alarm og sikring 0 0 I alt ,7 Ungemiljøet Midt/Kaosambassaden Personale Uddannelse af personale Øvrige personaleudgifter Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation It, inventar og materiel It Inventar Køretøjer og materiel 0 0 Bygninger- ikke Ejendomsservice Indvendig vedligeholdelse Indtægter Øvrige indtægter I alt ,4 Ungemiljøet Vest Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter It, inventar og materiel It Inventar Indtægter Øvrige indtægter I alt #DIVISION/0! Ungemiljøet Syd Personale Øvrige personaleudgifter
7 Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter It, inventar og materiel It Inventar Indtægter I alt ,6 Demokrati Personale Løn Øvrige personaleudgifter Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter It, inventar og materiel It Inventar I alt ,7 Projekt Events Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter I alt ,0 Projekt Dokumentation Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter It, inventar og materiel It Inventar Bygninger - ikke ejendomsservice Indvendig vedligehold I alt ,1 Kompetanceudvikling Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter I alt ,2 Idelab Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter 0 0
8 Møder, rejser og repræsentation 0 0 I alt #DIVISION/0! Fritidsmiljøer i alt ,9 Heltidsundervisning Budget Personale Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter I alt #DIVISION/0! Fællesudgifter Personale Løn Uddannelse af personale Øvrige personaleudgifter Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation It, inventar og materiel It Inventar Køretøjer og matriel Bygninger- ikke Ejendomsservice Akut vedligeholdelse af bygninger I alt ,7 Klostervej Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation It, inventar og materiel It Inventar Køretøjer og materiel I alt ,5 Stenagergaard Personale Uddannelse af personale Øvrige personaleudgifter Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation It, inventar og materiel It Inventar Køretøjer og materiel
9 I alt ,0 Kompasset Drbrg.Alle Personale Uddannelse af personale Øvrige personaleudgifter Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation It, inventar og materiel It Inventar Indtægter Øvrige indtægter 0 0 I alt ,5 Heltidsundervisning i alt ,4 SSP Budgetkonti Budgetoverførsler mellem årene Rammebesparele Personale Løn Uddannelse af personale Øvrige personaleudgifter Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter Møder, rejer og repræsentation It, inventar og materiel It Inventar Bygninger - ikke ejendomsservice Rengøring I alt ,1 Social Pejling Budgetkonti Budgetpulje Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Møder, rejer og repræsentation I alt ,6 SSP i alt ,4 Randers Ungdomsskole total ,3
Årsopgørelse 2017 Randers Ungdomsskole
Årsopgørelse 2017 Randers Ungdomsskole Forbrug 31. Ungdomsskolevirksomhed Administration Budgetkonti 0-219.280-219.280 Budgetoverførsler mellem årene 0 511.000 Rammebesparelse 0-730.280 Personale 4.445.590
Læs mereÅrsopgørelse 2018 Randers Ungdomsskole
Årsopgørelse 2018 Randers Ungdomsskole Ungdomsskolevirksomhed Administration Budgetkonti 0 60.100 60.100 Budgetoverførsler mellem årene 0 60.100 Rammebesparelse 0 0 Personale 3.673.371 4.099.243 425.872
Læs mere12:38:24 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Transportudgifter uddannelse -
12:38:24 1 30052017 kd033 Struktur og tekst Regnskab 2016 Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Forbrugspct. 010116 311216 010116 311216 02 Børn og skoleudvalget 17.272.11 17.381.616 10.47 04 Familie
Læs mereForbrugsrapport :59: kd033. Struktur og tekst Navn Korr. budget
1 240440 Ung & familieudføreområdet 18.739.737 010 Ung & familieudføreområdet 700.889 fællesudgifter 700.889 200 Ledelse og administration 115 Rammebesparelser Rammebesparelse -15.078 405 Løn 663.677 020
Læs mere12:36:38 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget
12:36:38 1 30052017 kd033 Struktur og tekst Regnskab 2016 Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Forbrugspct. 010116 311216 010116 311216 02 Børn og skoleudvalget 37.373.586 37.338.993 34.593 04 Familie
Læs mere10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn
10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser
Læs mereStruktur og tekst Reguleret budget 2014
Struktur og tekst Reguleret budget 2014 211101 Asferg skole 7.635.773 115 Rammebesparelser -38.300 Lærer 14/15 4.243.100 Pædagog 14/15 646.036 Rengøringspersonale 480.172 Servicepersonale 389.300 027 Uddannelse
Læs mereForbrugsrapport 2018
1 240430 Børn & familieudføreområdet 33.007.799 010 Børn & familieudføreområdet 943.065 fællesudgifter 1 Drift 943.065 200 Ledelse og administration 115 Rammebesparelser Rammebesparelse -17.816 405 Løn
Læs mereMIDTJYSK BRAND & REDNING
1 095 U 52.841.587 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 I 52.946.937 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 F1 U 52.841.587 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 F1 I 52.946.937 52.830.000
Læs mereÅrsopgørelse Table Forbrug JAN kr.
Årsopgørelse Budgetopf. incl. forpl.-akk. Budgetopf. For. (FIB042) incl. forpl.-akk. For. (FIB0DQKF007 01.01. Filter Årsagskode Table Forbrug JAN -016 Korr. budget Rest. korr. budget Art IM Udgiftsbaseret
Læs mereAkumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm
Data trukket 02.09.2016 Glumsø Forbrug 01.08.201 Herlufmagle Akumuleret overskud -1.139.676-671.525 0000 Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring
Læs mereVejledning i brug af omkostningsartsgrupper
Side 1 af 9 sider Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Denne vejledning viser de almindeligt brugte arter - arter som kun bruges i specialtilfælde kan findes via transaktion KAH3 Eksempel: Artsgruppe
Læs mereUdvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.
41 Folkeskolen mv. 152 Udvalget for Børn og Unge 1.213.858.488-269.026.843 1.158.776.000-203.811.000 33.302.600-21.575.600 41 Folkeskolen mv.. bev. 502.703.142-74.400.568 467.233.000-31.379.000 19.711.893-16.963.488
Læs mereUdvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.
41 Folkeskolen mv. 129 Udvalget for Børn og Unge 983.700.326-201.775.913 947.651.000-164.000.000 16.455.602-12.731.602 41 Folkeskolen mv.. bev. 442.843.857-53.357.471 420.827.000-33.213.000-5.122.922-1.790.000
Læs mereÅr til dato - overblik (FIBL30)
År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364
Læs mereMiljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter
Miljø- og Teknikudvalget 71 Miljø- og Teknikudvalget 69.064.600-13.433.800 55.630.800 Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodninger 7.077.400-3.936.400 3.141.000 Udlejning - serviceudg. 1.321.400-3.936.400-2.615.000
Læs mereBEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.
15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål
Læs mereJobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604
Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder
Læs mereRanders Ungdomsskole AFTALE NOVEMBER 2014
Randers Ungdomsskole AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede
Læs mereInvesteringsoversigt Opdelt på udvalg 16. august 2010
Investeringsoversigt 2011-2014 Opdelt på udvalg Beløb i 1.000 kr. (2011-priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Økonomiudvalget 52.356-6.100 27.855-12.789
Læs mereEtablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen
Etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen De økonomiske aspekter i forbindelse med sammenlægningen Indlæg på Økonomidirektørforeningens
Læs mereFORDEBAT. Indkaldelse af idéer, forslag og Havndal. Temarevision for vindmøller. Havndal bemærkninger vedr. den kommende Dalbyover Udbyhøj
FORDEBAT Indkaldelse af idéer, forslag og Havndal Havndal bemærkninger vedr. den kommende Dalbyover Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev Asferg Spentrup Fårup Mellerup Mejlby Harridslev Øster Bjerregrav
Læs mereNotat vedrørende konsekvenser af pasningsgaranti i dagtilbud og fortrinsret i skoledistrikter som følge af ny skolestruktur.
Vedrørende: Pasningsgaranti og fortrinsret på dagtilbudsområdet Sagsnavn: Pasningsgaranti i dagtilbudsdistrikter Sagsnummer: 28.06.00-A26-1-14 Skrevet af: Dorte Brøns E-mail: Dorte.Broens@randers.dk Forvaltning:
Læs mereRøsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:
Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud
Læs mereFravær. December % % % % % - % % - % % Dec 2013 Dec 2014 Dec 2015 Dec 2015 Kort Kort Dec 2015 Lang Lang Dec 2015 % % % % % %
Fravær Afgrænsning Data sidst opdateret 22.01.2016 Institution Randers Kommune (RG) Organisation Børn (RG_BBØ) Modelgruppe Fravær Model Sygefravær i % - 3 år Ansættelsesform Månedslønnet Periode 2015 2014
Læs mereDEBATHÆFTE. Anvendelse til boligområde ved Mosevænget 13 i Over Hornbæk. Fordebat i 4 uger fra 21. juni til 19. juli 2018
Granvænget Wingesvej Fladbrovej Fordebat i 4 uger fra 21. juni til 19. juli 2018 Havndal Dalbyover Udbyhøj Gassum Råby Gjerlev Øster Tørslev DEBATHÆFTE Asferg Fårup Øster Bjerregrav Spentrup Mellerup Mejlby
Læs mere:31:58. Budgetoverslag kr. Budget kr. Korrigeret budget kr
13.08.2019 15:31:58 Budget 2019 1 kr Korrigeret budget 2019 1 kr Budgetoverslag 2020 1 kr Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Teknik, Havne og Kultur 14.237.161 14.043.278
Læs mereBudgetopfølgning KPC Ringkøbing pr
Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr. 30.06. 30.06. Budget Årsregnskab 2015 Overskud til imødegåelse af uforudsete udgifter Resultat (udgifter ) i alt 3.411.472,65 6.768.932,00 6.826.000,00 12.646.621,53
Læs mereVelkommen som medarbejder i Randers Ungdomsskoles Center for Fritidsmijøer og Demokrati
Velkommen som medarbejder i Randers Ungdomsskoles Center for Fritidsmijøer og Demokrati Det er med stor fornøjelse, at vi byder dig velkommen som nyansat I Randers Ungdomsskoles Center for Fritidsmiljøer
Læs mere123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013
123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764
Læs mereBudget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget 2012
Budget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget Budget 2013 13 Præstø Søsportcenter U I 1 Drift 010 Pladslejer I -1.500.000-1.500.000 001 Pladslejer 7.2 Salg af produkter og ydelser I 181 00 172-08 003 Gæsteleje 7.2
Læs mereAftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.
Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886
Læs mereÅrsberetning og regnskab 2013
Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03
Læs mere:57:29. Korr. budget kr. Udgiftsbaseret. Profitcenter
09.01.2019 08:57:29 Profitcenter Korr. budget 2019 1 kr. Udgiftsbaseret DKK Teknik, Havne og Kultur 13.996.473 Havnene -1.210.356 Østerby Havn -816.236 Østerby Havn -376.156 Total -376.156 Produktionsanlæg
Læs mereÅrsberetning og regnskab 2014
Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03
Læs mereTeknik- og havneudvalget Budgetforslag 2017 priser
10.709.029 10.441.433 10.441.433 10.441.433 Teknik & Miljø 10.709.029 10.441.433 10.441.433 10.441.433 Havnene Østerby Havn -1.223.994-1.223.994-1.223.994-1.223.994-709.621-709.621-709.621-709.621 Østerby
Læs mereTillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum.
Tillæg 19 til Kommuneplan 2013 Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev m Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Tørslev Øster Bjerregrav
Læs mereNotat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: Forvaltning: Dato: Sendes til:
Notat Vedrørende: Byggegrunde i oplandet Sagsnavn: Byggegrunde i oplandet Sagsnummer: 01.04.00-G01-3-15 Skrevet af: LMS, JJA, DJ E-mail: lms@randers.dk Forvaltning: Erhvervs- og udviklingssekretariat Dato:
Læs mereFORDEBAT. Indkaldelse af idéer, forslag og bemærkninger til kommende ny planlægning for Langå bymidte og. banearealer. Randers Kommune.
FORDEBAT Indkaldelse af idéer, forslag og bemærkninger til kommende ny planlægning for Langå bymidte og Gassum Havndal Dalbyover Råby Gjerlev Øster Tørslev Udbyhøj banearealer. Fårup Asferg Spentrup Mejlby
Læs mereStruktur og tekst Tekst Kontonummer Budget 2016 Vedt 16-19
1 322310 Botilbuddet Marienborgvej 11.436.937,0 001 Botilbuddet Marienborgvej Kernen 5.090.567,0 Øvrig konsulentbistand - tilsyn - tj.ydels550 551 49-06 40.267,0 Budgetkonto Tj.ydelser m/moms 550 638 49-09
Læs mereKommuneplantillæg 24. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 24. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Øster Tørslev. Asferg Spentrup.
Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Tørslev Øster Bjerregrav RANDERS Uggelhuse Allingåbro Stevnstrup Assentoft Langå Værum Haslund
Læs mereSvar på anmodning fra Beboerlisten, SF og Socialdemokraterne
Notat Vedrørende: Svar på anmodning fra Beboerlisten, SF og Socialdemokraterne Sagsnavn: Anmodning fra Beboerlisten, SF og Socialdemokraterne, vedr. den økonomiske udfordring på specialundervisningsområdet
Læs merePlan for Faxe Kommunes Ungdomsskole
Plan for Faxe Kommunes Ungdomsskole Sidst redigeret 13-11-2012 Vedtaget i yrådet dato: 1 Oversigt over ungdomsskolevirksomheden. Efter lov om ungdomsskoler påhviler det kommunalbestyrelsen at tilbyde ungdomsskolevirksomhed
Læs mereBUDGET 2019 OVERBLIK OG INDBLIK I SKOLEOMRÅDETS ØKONOMI. Maj 2019
BUDGET 2019 OVERBLIK OG INDBLIK I SKOLEOMRÅDETS ØKONOMI Maj 2019 LÆSEVEJLEDNING Denne præsentation indeholder et overblik over budgettet på skoleområdet i Randers Kommune for 2019. Præsentationen skal
Læs mereForudsætninger for beregningerne til nyt kommunalt skole og dagbehandlingstilbud med 18 børn
Forudsætninger for beregningerne til nyt kommunalt skole og dagbehandlingstilbud med 18 børn 3 grupper af 6 børn i alderen 6-12 år. Det forudsættes at der oprettes et skole- og dagbehandlingstilbud for
Læs mereRanders Forslag til ophævelse af LOKALPLAN 24
Randers Kommune I 4 ugers offentlig høring fra den 26.03 til den 23.04.2019 Havndal Dalbyover Udbyhøj Råby Gjerlev Forslag til ophævelse af LOKALPLAN 24 for et institutionsområde i Mejlby Gassum Øster
Læs mereBudgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den Finn Leth Controller:
BUDGET G/F Vejlesøparken Fra 01.10.2018 til 30.09.2019 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29-01-2019 Dirigent Administrator: Gitte Sørensen Controller: Finn
Læs mereBorgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C
Borgermøde Forslag til skolestruktur Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk Dagsorden for borgermøde Baggrund for forslaget Forslagets indhold Hvad sker der i høringsfasen
Læs mereEfterspørgsel pr Dagpleje 0-2 år Områdeopdelt ventelise
Efterspørgsel pr. 01.03.2013 Dagpleje 0-2 år Områdeopdelt ventelise Ledige dpl. er Nørhald 8 4 Havndal 0 2 Purhus 5 4 Assentoft 2 0 Langå/Stevnstrup 7 15 Vorup 5 2 Kristrup/Romalt 3 8 Hornbæk 0 0 Helsted
Læs mereDagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag d. 3. april 2013 Kl. 19-21.30 i Frokoststuen
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag d. 3. april 2013 Kl. 1921.30 i Frokoststuen tlf. 87943100 www.moelleskolenry.dk Formand: Lone Dalsgaard André Fraværende: SHP (lockoutet), Poul K, Anette 432012/13:
Læs mereBorgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C
Borgermøde Forslag til skolestruktur Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk Dagsorden for borgermøde Baggrund for forslaget Forslagets indhold Hvad sker der i høringsfasen
Læs mereBudget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg
Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178
Læs mereFolkeskolen side 1. Indhold
Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 4 3.02 Serviceudgifter... 5 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 6 3.06 Befordring af elever i grundskolen...
Læs mereOverførsel af uforbrugte driftsbevillinger Totaloversigt
Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger Totaloversigt 2006-2007 2007-2008 Forskel Aftale Udenfor aftale I alt Økonomiudvalget 55.546.600 16.711.800 58.657.300 75.369.100 19.822.500 Børn og skoleudvalget
Læs mereNotat. Målsætninger. Cykelpolitikken og den tilhørende handlingsplan blev vedtaget af byrådet i 2011.
Notat Vedrørende: Status på realisering af cykelstiplan Sagsnavn: Cykelregnskab 2015 Sagsnummer: 05.04.00-P05-1-15 Skrevet af: Grethe Helledi Kristensen E-mail: grh@randers.dk Forvaltning: Veje og Trafik
Læs mereOverførsel af over-/underskud Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Regnskab 2013 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5% af budgetrammen og
Læs mereKommuneplantillæg 18 til Kommuneplan Randers Kommune. Kommuneplantillæg 18. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum.
til Kommuneplan 2013 Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Tørslev Øster Bjerregrav RANDERS Uggelhuse Allingåbro Stevnstrup Assentoft
Læs mereUdvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.
41 Folkeskolen mv. 131 Udvalget for Børn og Unge 1.051.849.264-206.555.131 991.900.000-177.847.000 35.024.800-11.727.000 41 Folkeskolen mv.. bev. 478.021.270-56.801.967 433.102.000-35.248.000 1.115.000-6.147.000
Læs mereFolkeskolen side 1. Indhold
Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 4 3.02 Serviceudgifter... 5 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 6 3.06 Befordring af elever i grundskolen...
Læs mereRanders Kommune Thors Bakke
Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001
Læs mereBØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige
Læs mereMiljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter
Miljø- og Teknikudvalget 75 Miljø- og Teknikudvalget 63.142.200-11.359.000 51.783.200 Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byfornyelse 5.787.100-3.859.800 1.927.300 Udlejning 647.100-3.859.800-3.212.700
Læs mereBudget SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget december 2016
12% 8% 80% Bygning Led og adm. Undervis. Indhold: Noter side 2-3 Overblik side 4 Tilskud side 5 Bygning og rengøringsudgifter side 6 Ledelses og administrationsudgifter side 6 Undervisningsudgifter side
Læs mereBorgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C
Borgermøde Forslag til skolestruktur Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk Dagsorden for borgermøde Baggrund for forslaget Forslagets indhold Hvad sker der i høringsfasen
Læs mereConventus Finans Hadsund Roklub (HRK) Kontingenter i alt -304.383,00. Kommunale tilskud i alt -103.630,33. Gæsteroere Ialt -13.
Regnskab: Hadsund Roklub Dato: 01-01-2013-31-12-2013 Page 1 of 5 Hadsund Roklub Kontingenter 1010 0-18 år -39.850,00 1020 19-24 år -11.900,00 1030 25 og derover -252.633,00 1050 Andre kontingenter 0,00
Læs mereForslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum.
Forslag til up Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Øster Bjerregrav RANDERS Uggelhuse Stevnstrup Assentoft Langå Værum Haslund Randers
Læs mereRetningslinjer for styring og tildeling af ressourcer til folkeskolerne i Stevns Kommune gældende fra 1. august 2013
Retningslinjer for styring og tildeling af ressourcer til folkeskolerne i Stevns Kommune gældende fra 1. august 2013 Indledning Ressourcestyringen af skolerne hviler på et mål- og rammestyringskoncept.
Læs mereBorgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C
Borgermøde Forslag til skolestruktur Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk Dagsorden for borgermøde Baggrund for forslaget Forslagets indhold Hvad sker der i høringsfasen
Læs mereBevillingsoversigt. Budget 2013
Byplanudvalget 1.551 172 172 172 172 Faste ejendomme mv. 1.551 172 172 172 172 Beskæftigelse - ydelser og indsats 192 192 192 192 192 Boliger til flygtninge 192 192 192 192 192 011 Beboelse 192 192 192
Læs mere238N | Randers - Tvede - Øster Tørslev | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK
Midttrafik Kundecenter Tlf. 70 210 230 238N Zone Randers Busterminal N Harridslev Kirke Støvring Mellerup Kirke Tvede Øster Tørslev Kirke af Natten efter fredag og lørdag N 1.00 N 3.00...... N 1.03 1.10
Læs mereFORSLAG Tillæg nr. 2 til Kommuneplan Randers Kommune. Kommuneplantillæg 2. Ringboulevarden. Kobbersmedevej. Farvervej Vestre.
Ringboulevarden Kobbersmedevej Farvervej Vestre Bakkevej Parkboulevarden Parkboulevarden Parkboulevarden Ringboulevarden Viborgvej Sjællandsgade Fyensgade Vasen Viborgvej Viborgvej FORSLAG Tillæg nr. 2
Læs mereMODELREGNSKAB FOR MODTAGERE AF DRIFTSTILSKUD
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen MODELREGNSKAB FOR MODTAGERE AF DRIFTSTILSKUD Oplysninger Budgetår: Tilskudsmodtagers navn (virksomhed): CVR-nummer: Aktivitet: Sagsnummer: Dato for underskrift
Læs mereRessourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014
Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Indledning Modellen for tildeling af ressourcer skal på gennemskuelig vis sikre, at skolerne tildeles tilstrækkelige
Læs mereAssens Marina A.m.b.a. Budget for perioden
Budget for perioden 2013-2020 Ledelsens budgeterklæring Det af selskabet aflagte budget for 2013-2020 er behandlet og godkendt af bestyrelsen dags dato. Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med selskabets
Læs mereBudgetlægning 2015 2018
Budgetlægning 2015 2018 Driftsbudgetoplæg 2015 Budgettal og bemærkninger Odder Rådhus, august 2014-1 - Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Bevillingsoversigt 2015 1 Budgetoplæg 2015 Bemærkninger
Læs mereTillæg 2 til Kommuneplan Randers Kommune. Kommuneplantillæg 2. Ringboulevarden. Kobbersmedevej. Farvervej Vestre. Bakkevej
Ringboulevarden Kobbersmedevej Farvervej Vestre Bakkevej Parkboulevarden Parkboulevarden Parkboulevarden Ringboulevarden Viborgvej Sjællandsgade Fyensgade Vasen Viborgvej Viborgvej Tillæg 2 til Kommuneplan
Læs mereBørn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278
188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter
Læs mereAssens Marina A.m.b.a. Budget for perioden
Budget for perioden 2014-2021 Ledelsens budgeterklæring Det af selskabet aflagte budget for 2014-2021 er behandlet og godkendt af bestyrelsen dags dato. Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med selskabets
Læs mereElev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2012/ /25
Elev- og klassetalsprognose for Randers ommune /3 4/. Indledning og metode Elev- og klassetalsprognosen indeholder en beregning af det forventede elevtal i normalklasserne på Randers ommunes folkeskoler,
Læs mereDEBATHÆFTE. Ny planlægning for etageboliger ved Niels Brocks Gade 1 i Randers by. Fordebat i 4 uger fra 20. marts 2019 til 17.
Fordebat i 4 uger fra 20. marts 2019 til 17. april 2019 Havndal Dalbyover Udbyhøj Gassum Råby Gjerlev Øster Tørslev DEBATHÆFTE Ny planlægning for etageboliger ved Niels Brocks Gade 1 i Randers by Asferg
Læs mereBevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.
5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................
Læs mereResultatopgørelse (Funktionsopdelt)
Resultatopgørelse (Funktionsopdelt) Note Nettoomsætning... 1 26.136.500 27.620.000 95% Produktionsomkostninger... 2-14.162.522-13.977.000 101% Bruttoresultat... 11.973.978 13.643.000 Distributionsomkostninger...
Læs mereMængdekorrektioner Budget
Mængdekorrektioner Budget 2017-2020 1 Mængder -2020 Udvalg Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi 3,201 4,210 4,212 4,167 Økonomiudvalget
Læs mereBILAG til trafikplan for Randers Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008
BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 008 Indholdsfortegnelse: Side : Kort : Overblik Side : Kort : Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel og : Ruteoversigt for X bus
Læs merepwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018
pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018... 1 PricewaterhouseCoopers Statsautorise 'et Revisionsaktieselskab, CVR-nr.16 99 42 94 Rytterkasernen 21, 5100 Odense C T: 63144200, F: 63144201,
Læs mereRanders Ungdomsskole
Randers Ungdomsskole - 2018 Målsætning/værdier Randers Ungdomsskole Randers Ungdomsskole er et udviklende ungdomsmiljø, som gennem gensidig respekt bygger på unges interesser og ideer. Troværdighed Involvering
Læs mereHillerød Tennisklub Regnskab for 2014
Hillerød Tennisklub Regnskab for 2014 CVR 10980895 BESTYRELSENS BERETNING Særskilt dokument BESTYRELSENS PÅTEGNING Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne.eter vores opfattelse giver regnskabet
Læs mereNote Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114
Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet
Læs mereDKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK
68 Budgetsammendrag 2018 2019 2020 2021 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. DKK DKK DKK DKK
Læs mereBefolkning fordelt på geografiske områder Bilag 2
Randers C 1001 - Centrum vest - Kirketorvet 1.118 1.168 1.170 1.192 1.264 1.297 1.344 1.361 1.393 1.418 1.445 1.462 1.481 1.486 1.489 1.485 1.480 1.476 1002 - Centrum øst 1.577 1.660 1.710 1.763 1.810
Læs mereBilag 1. Budgetforslag "nyt storkøkken incl. bageri" Drift (excl. moms) Budgetforslag Udgift i alt Bemærk-ninger. Normering/K
Budgetforslag "nyt storkøkken incl. bageri" Drift (excl. moms) Bilag 1 Normering/K Budgetforslag Udgift i alt Bemærk-ninger E/antal Lønudg./stk nyt køkken pr. KE: Personale 48 17.766.100 34,77 Ledelse
Læs mereFolkeskolen side 1. Indhold
Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...
Læs mereStyregruppen for Analyse af folkeskoleområdet Budget 2017 og overslagsår
Spørgsmål Nedbrydning af skolebudget Nr. Bilag 3 (mio. kr. i 2016-priser) 2017 2018 2019 2020 Udgifter Indtægter Netto - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt:
Læs mereBorgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C
Borgermøde Forslag til skolestruktur Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk Dagsorden for borgermøde Baggrund for forslaget Forslagets indhold Hvad sker der i høringsfasen
Læs mereREGNSKAB Børne- og Undervisningsudvalget. Dagpasning
REGNSKAB Børne- og Undervisningsudvalget Dagpasning 1 1.000 kr Omplaceringer Tillægsbevillinger Børne- og Undervisningsudvalget 205.658 200.950 196.740 0 4.210-4.708 Politikområde - Dagpasning 205.658
Læs mereBudget Skolen i alt Skolens overførsel fra 2009 (53.000) fra Børnehuset
Samlet 24-02-2010 1 Budget 2010 1.2.2010 Skole 2010 2009 Forskel Personaleudgifter 6.916.410 6.827.320 89.090 2% besparelse 137.710 Løn 6.747.300 6.797.320 (50.020) Øvrige personaleudgifter 31.400 30.000
Læs mereBudgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.
Læs mereAndelsselskabet Kristinegården. For perioden til
Andelsselskabet Kristinegården BUDGET For perioden 01.01.2017 til 31.12.2017 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 27. april 2017 Dirigent Administrator: Controller:
Læs mereOverførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%
Læs mereKULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER
283 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 284 00.25.13 Bies Gård og Ishuset samt 5.32 BieCentret Udgifter 2.587 Indtægter -272 Netto 2.315 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, BieCentret).
Læs mere