År til dato/måned (FIBC13)
|
|
- Helle Iversen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 År til dato/måned (FIBC13) Udgiftsbaseret s % Forventet regnskab s % Idrætsområder Kontogrupper ,6 Personale ,7 Aktiviteter og materialer ,3 IT, inventar og materiel ,6 Bygninger og grunde ,9 Overførsler og tilskud Indtægter ,6 Specielle artsgrupper ,4 Bornholms Idrætsområder, fælles Kontogrupper ,7 Personale ,2 Aktiviteter og materialer ,7 IT, inventar og materiel ,2 Bygninger og grunde ,7 Overførsler og tilskud Specielle artsgrupper Søndermarkshallen/svømmesal Kontogrupper ,6 Personale ,3 Aktiviteter og materialer ,6 IT, inventar og materiel ,7 Bygninger og grunde ,2 Indtægter ,9 Specielle artsgrupper :25:51 Side 1 af 5
2 Udgiftsbaseret s % Forventet regnskab s % Klemenskerhallen Kontogrupper ,3 Personale ,1 Aktiviteter og materialer X X IT, inventar og materiel X X Bygninger og grunde ,2 Indtægter ,8 Hasle Hallen Kontogrupper ,9 Personale ,9 Aktiviteter og materialer X X IT, inventar og materiel ,0 Bygninger og grunde ,6 Indtægter X X Skøjtebane Kontogrupper X X Aktiviteter og materialer X X IT, inventar og materiel X X Bygninger og grunde X X Specielle artsgrupper Skøjtebane, reklamer m/moms Kontogrupper X X Indtægter X X Domen, Allinge Kontogrupper X X Aktiviteter og materialer X X IT, inventar og materiel X X Bygninger og grunde X X Indtægter X X :25:51 Side 2 af 5
3 Udgiftsbaseret s % Forventet regnskab s % Bornholmske Idrætspladser og -anlæg Kontogrupper ,4 Personale ,3 Aktiviteter og materialer X X IT, inventar og materiel ,1 Bygninger og grunde ,7 Indtægter ,5 Specielle artsgrupper ,6 Rønne Idrætshal Kontogrupper ,7 Personale ,0 Aktiviteter og materialer ,2 IT, inventar og materiel ,9 Bygninger og grunde ,4 Indtægter ,5 Skæringsdato Aktuel bruger Clemmensen, Carsten Statiske filtre Profitcenter Kontoplan CO-område InfoProvider Dranst Kunde identifikation Fritid og kultur, anlæg; Idrætsområder; Ejendomsservice, bygninger, anlæg 400/0020 KMD OPUS Kontoplan 400/0020 KMD OPUS Firmakode ZCFORPL; ZCFIBO400; ZCFIBF400; ZCSL3_400; ZCK1_400 1 Drift; 2 Statsrefusion Bornholms Regionskom Dynamiske filtre :25:51 Side 3 af 5
4 Vælg rapporttype År til måned Udgiftsbaseret ; ; ; s %; Forventet regnskab; s % Variabler Profitcenter (Aut.) Fritid og kultur, anlæg; Idrætsområder; Ejendomsservice, bygninger, anlæg Regnskabsår Periode JAN Vælg dranst fra og til Oprettet den PSP-element Omkostningssted Nyeste data <=1250 Kundeidentifikation 1 Drift; 2 Statsrefusion Bornholms Regionskom Hierarki for profitcenter Bornholms Regionskommune ( ) IP Forventet regnskab cube ZKMDVFI_CUBE_ACT2 ZKMDVFI_CUBE_FOPL ZCFIBF400 ZCSL3_400 ZCFORPL 001 til Month set in DSO ZDOFIB02 FR_FAKTISK_MD JAN - Periode 16 IP Finans opfølgning infocube CUBE ZCK1_XXX IO ZIFIB_CNT=PSIM ZCFIBO400 ZCK1_400 FR måned fra Kommuneindstilling DEC :25:51 Side 4 af 5
5 Løn arter fra DSO / kommuneindstillinger 0101ÅÅÅÅ Regnår tidsafhæng data ZKMDV_M_SIN_EXIT_FISCYEAR_ Løn (HR); Løn til øvr. ledere; Fagpersonale, løn; Grundnormering, løn; Vikarer, løn; BUM, løn; Teknisk pers., løn; Rengøring, løn; Øvr, personale, løn; Elever, løn; Lønpuljer; Vederlag borgm. mfl.; Vederlag udv.formænd; Udvalgsvederlag; Fast/tillægsvederlag; Mødediæt, KB-medlem; Pers.forsikr., AES; Beredskab, vagt ISL; Beredskab, vagt HL; Beredskab, udrykning; Beredskab, station; Beredskab, patient; Beredskab, vedl. udd; Beredskab, øvelse; Beredskab, efterudd.; Beredskab, øv. løn; Løn virksomhedsleder; Ledelse, dagpengeref; Fagpersonale, dp-ref; Grundnorm. dp-ref; Vikarer, dagpref.; BUM, dp-refusion; Tekn. pers., dp-ref.; Rengøring, dp-refusi; Øvr. pers. dp-refusi; :25:51 Side 5 af 5
År til dato/måned (FIBC13)
År til dato/måned (FIBC13) Udgiftsbaseret s % Forventet regnskab s % Idrætsområder Kontogrupper 7.568.652 8.240.424 671.772 92 Personale 3.716.578 3.747.800 31.222 99 Aktiviteter og materialer 1.592.727-485.139-2.077.866-328
Læs mereÅr til måned (FIBL13)
År til måned (FIBL13) Periodens Samlet resultat 23.266.508,63 28.360.971 5.094.462 82,0 28.250.301 99,6 Molsskolen Resultat 15.926.115,64 19.493.752 3.567.636 81,7 19.726.584 101,2 - Total Syddjurs Kommune
Læs mereAnalyserapport (FIB045)
Analyserapport (FIB045) Regnskabsår 2015 2016 By- og Teknikudvalget By og teknik Serviceudgifter Byfornyelse og boligforbedring Spar/Lån S/L 16 35-35 BÅT 16 35-35 Endelig spar/lån 2014/2015 16 0 Spar/lån
Læs mereAnalyserapport (FIB045)
Analyserapport (FIB045) Samlet resultat 160.264 159.042 159.273 159.223 ØU - Adm. org - løn Furesø kommune U 167.549 166.327 166.558 166.508 I -7.285-7.285-7.285-7.285 Direktionen U 10.798 10.798 10.798
Læs mereÅr til dato - overblik (FIBL30)
År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364
Læs mereBudgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002)
/-overslag - flere versioner (FIB002) Udvalget for Arbejdsmarked 798.501-275.403 Arbejdsmarked 798.501-275.403 Serviceudgifter 17.149-5.516 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89-38 0025 Faste
Læs mereBudgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002)
/-overslag - flere versioner (FIB002) Regnskabsår 2014 Økonomiudvalget 284.218-18.858 Økonomiudvalg 284.218-18.858 Serviceudgifter 284.218-18.858 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.494-2.984
Læs mereBudgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002)
/-overslag - flere versioner (FIB002) Udvalget for Børn og Familie 858.555-139.349 Familie 189.049-38.320 Serviceudgifter 177.509-32.948 03 Undervisning og kultur 17.329-2.382 0322 Folkeskolen m.m. 17.329-2.382
Læs mereBudgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002)
/-overslag - flere versioner (FIB002) 190002070 Social- og Sundhedsudvalget 19000200020 Furesø kommune U 917.649 926.191 926.904 926.904 I -72.203-69.945-69.797-69.797 190002021 Center for Børn og Voksne
Læs mereBudgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002)
/-overslag - flere versioner (FIB002) Regnskabsår 2014 Udvalget for Sundhed og Omsorg 823.576-135.173 Handicap 237.888-59.376 Serviceudgifter 235.372-58.109 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Læs mereForventet gennemsmitlig personaleforbrug i regnskabsåret Funktionsområde STK STK Samlet resultat 219,94 220,93
Personalenoten 2016 Sagsnr.2016-563-6410/52653/mk I alt JAN-DEC Forventet gennemsmitlig personaleforbrug i regnskabsåret Funktionsområde STK STK Samlet resultat 219,94 220,93 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger
Læs mereBudgetopf. incl. forpl.-akk. For. (FIB042)
Budgetopf. incl. forpl.-akk. For. (FIB042) Korr. Oprindeligt / s % Samlet resultat 208.021 199.994 8.027 0 207.029 991 99,52 BIU - Integration Resultat 419-274 270 423 1.259-840 301,15 054660 Resultat
Læs mereSagsnr. 2016-497/14.443/mu
Sagsnr. 2016-497/14.443/mu Fuldtidsansatte - Fuldtidsansatte - 2015 2014 i alt Ialt JAN -DEC Funktionsområde STK STK Samlet resultat 216.45 215.46 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 002510-1-000
Læs mereJobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604
Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder
Læs mereBudgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2020
Overført til 2017 Investeringsoversigt 2017-2021 Oprindeligt Korrigeret 2017 2017 eksl. overførsler Budgetforslag 2018 2019 2020 Anlæg (1.000 kr.) U I U I U I U I U I U I 2021 Rebild Kommune 70.659 50.000-10.000
Læs mereBudgetstatus 01.03.2015
Budgetstatus 01.03.2015 Regnskabsår 2015 2015 2015 Korrigeret Forbrug JAN - 016 Rest korrigeret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Samlet resultat Pilegårdsskolen - 185/Ikke
Læs mereRegnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse
Regnskab Specifikationer til årsberetningen Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau)
Læs mereBørn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278
188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter
Læs mereHovedkonto 4 Fælles formål og administration
Budget- og regnskabssystem for regioner 4.4 side 1 Hovedkonto 4 Fælles formål og administration Denne hovedkonto omfatter omkostninger og indtægter vedrørende regionens politiske virksomhed, den centrale
Læs mereÆldre 419.769.841 365.459.920 405.489.717
419.769.841 365.459.920 405.489.717 Visitation 162.743.669 144.887.322 162.826.434 Anvisningsret i private boliger 569.751 201.314 419.001 Bygninger og grunde 569.751 201.314 419.001 Lejeudgifter 479.901
Læs mere10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn
10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser
Læs mereBevilling 55 Ejendomme og service
Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,
Læs mereSide 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 15 Side 16 Stadion Størrelse Heraf græs Kunstgræs/grusanlæg Areal Boldbane Ekstra baner ha Medlemmer Medlemmer pr.
Læs mereIdrætsrådet er enig i målet: Et godt og aktivt liv for alle. Samt at styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder.
Bornholms Regionskommune Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Helsevej 4, 3700 Rønne Allinge den 07.08.2012 Bornholms Idrætsråds høringssvar vedr. budget forslag 2013: Idrætsrådet er enig i målet:
Læs mereGuide til Opus-økonomi i Norddjurs kommune
Guide til Opus-økonomi i Norddjurs kommune Kontaktpersoner Begreber i Opus Bogføring / regninger Bilagshåndtering Nye brugere Opbygning af kontoplan Konteringsvejledning 9. udgave 20.04.2015 2 Indholdsfortegnelse.
Læs mereI forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.
Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat
Læs mere12:38:24 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Transportudgifter uddannelse -
12:38:24 1 30052017 kd033 Struktur og tekst Regnskab 2016 Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Forbrugspct. 010116 311216 010116 311216 02 Børn og skoleudvalget 17.272.11 17.381.616 10.47 04 Familie
Læs mereBogført værdi (nedskrevet værdi) 1/1-15. (nedskrevet værdi) 1/10-15
Anskaffelses dato (dd-mm-åå) Bogført værdi (nedskrevet værdi) 1/1-15 Bogført værdi (nedskrevet værdi) 1/10-15 Bogført værdi Bogført værdi (nedskrevet værdi) (nedskrevet værdi) 31/12-2015 31/12-2016 Bogført
Læs mereKultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017
Kultur- og Fritidsudvalgets opfølgning pr. 1. juli 2017 Positiv beløb = mindre udgift Udgifter uden overførselsadgang Kultur 11.170.082 15.874.838 4.704.756 7.138 003231 Stadion og idrætsanlæg 4.198.060
Læs mereOrdinært møde. Dato 29. januar 2014. Tid 09:00. Sted Frederikshavn Rådhus, mødelokale 0.28 NB. Stedfortræder
Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 29. januar 2014 Tid 09:00 Sted Frederikshavn Rådhus, mødelokale 0.28 NB. Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer Hanne Andersen Oda Kajgaard Ole Kanstrup
Læs mereOversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.
Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen
Læs mereSamlet regnskab vedr. projekt "Nyt Lys i Mørke" i perioden 1. april april 2016
of Analyserapport (FIB4) Skæringsdato 9..2 Samlet regnskab vedr. projekt "Nyt Lys i Mørke" i perioden. april 24 -. april 2 Udgiftstype / finansering Udgift Indtægt kr. kr. Konsulenter 32.4 Diverse.2 Kommunikation.
Læs mereBogført værdi (nedskrevet værdi) 1/1-15. Bogført værdi (nedskrevet værdi) 1/10-15
Anskaffelses dato (ddmmåå) Bogført værdi (nedskrevet værdi) 1/115 Bogført værdi (nedskrevet værdi) 1/1015 Bogført værdi (nedskrevet værdi) 31/122015 Bogført værdi (nedskrevet værdi) 31/122016 Bogført værdi
Læs mereStyregruppen for Analyse af folkeskoleområdet Budget 2017 og overslagsår
Spørgsmål Nedbrydning af skolebudget Nr. Bilag 3 (mio. kr. i 2016-priser) 2017 2018 2019 2020 Udgifter Indtægter Netto - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt:
Læs merePositive beløb angiver udgifter, medens negative beløb angiver indtægter.
Primo kassebeholdning, incl. deponeret overskudslikv. Heraf primo kassebeholdning vedrørende: Budget Korr.budg. -18,0 101,3 101,3 Skattefinansierede område (kommunens) -23,3 108,5 108,5 Brugerfinansierede
Læs mereI forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2012 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.
INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 2 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 3 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 4 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):
Læs mereHovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)
Hovedoversigt Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89.905-22.929 92.530-23.264 Heraf refusion -931 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereKrebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16
Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider
Læs mereDeltagere Carsten Hæstrup, Bjarne Kruse, Kai Dahl Andersen, Bjarne Westerdahl, Cæsar Funch Jensen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt (referent)
Referat fra bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Tirsdag den 26. juni 2012 kl. 16:00 18:00 på Helsevej i Rønne Deltagere Carsten Hæstrup, Bjarne Kruse, Kai Dahl Andersen, Bjarne Westerdahl, Cæsar Funch
Læs mereVejledning i brug af omkostningsartsgrupper
Side 1 af 9 sider Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Denne vejledning viser de almindeligt brugte arter - arter som kun bruges i specialtilfælde kan findes via transaktion KAH3 Eksempel: Artsgruppe
Læs mereCENTRAL REFUSIONSORDNING (22)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter
Læs mereReferat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd
Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 15. januar 2014 kl. 16:00 18:00 Deltagere Carsten Hæstrup, Bjarne Westerdahl, Kai Dahl Andersen, Bjarne Kruse, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt
Læs mereReferat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd
Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 17. april 2012 kl. 16:00 18:00 på Torneværksvej 20 Deltagere Carsten Hæstrup, Bjarne Westerdahl, Kai Dahl Andersen, Bjarne Kruse, Erik Eriksen,
Læs mereBudget Talspecifikationer Økonomiudvalget
Budget 2018-2021 Talspecifikationer Økonomiudvalget 1 Total for Økonomiudvalget 310.154 311.205 308.954 308.166 307.702 Økonomiudvalget - kommunaldirektøren Funktion Profitcenter PSP-element Artskonto
Læs mere2016 Oprindeligt budget 1 kr. Udgiftsbaseret PSP-element Artskonto DKK Profitcenter Samlet resultat
Profitcenter Samlet resultat 2016 Oprindeligt budget 1 kr. Udgiftsbaseret PSP-element Artskonto DKK 128.048.506 Dragør skole 2000020000 Resultat 34.354.919 Dragør skole 2000020000 - Resultat 49.975.935
Læs mereCENTRAL REFUSIONSORDNING (22)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,
Læs mereBudgetopfølgning Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP
Budgetopfølgning Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP element Art budget 214 regnskab 214 Mindreforbrug - Bilag
Læs mereBeredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL
Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Brandskolen Langagervej 16, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 23. april 2015 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Claus
Læs mereLundbyhallen (60.407)
031 225 Lundbyhallen (60.407) 51 Møder, rejser og rep. 6.516 82 Lejeindtægter (66.923) 031 230 Nymarkhallen (61.202) 45 Diverse 6.516 82 Lejeindtægter (67.718) 031 220 Svendborg Svømmehal (318.349) 22
Læs mereReferat fra bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 24. oktober 2012 kl. 16:00 18:00 på Helsevej
Referat fra bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 24. oktober 2012 kl. 16:00 18:00 på Helsevej Deltagere Bjarne Kruse, Bjarne Westerdahl, Cæsar Funch Jensen, Kai Dahl Andersen, Marian Lundh,
Læs mere7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015
Åbent punkt 7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 00.30.10P19-0014 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 07-04-2015 7 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-
Læs mereBudgetopfølgning Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP
Budgetopfølgning Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP element Art budget 214 regnskab 214 Mindreforbrug - Bilag
Læs mereGENERELLE OPLYSNINGER
Årsregnskab GENERELLE OPLYSNINGER Institutionsnavn: Galten Junior- og Ungdomsklub Syvtallet 8 8464 Galten Regnskabsår: 1/1-31/12 Bestyrelse: Charlotte Højlund Jensen, formand Rikke Stræde Frandsen, næstformand
Læs mereStrandengens SFO # El, bræn.driv. Strandengens SFO # Varme, bræn.driv. Strandengens SFO # Kontorh., øvr.var.
Fælles SFO 2000020002 Resultat Fælles SFO 2000020002 - # Resultat Fælles SFO 2000020002 - # Tj.u.m., ansvar Fælles SFO 2000020002 - # Taxa,Bus, tj.u.m. Fælles SFO 2000020002 Betalinger til/fra Kommuner
Læs mereArbejdsmarked. Mariagerfjord Kommune Økonomi. 10. april 2012 Vagner Bjørn. b93b9893-9c5f-4305-bcab-2aee75e54429.xls 1. Forbrug JAN -MAR kr.
Arbejdsmarked Funktion - Hovedfunk Funktion Dranst Samlet resultat Forbrug JAN -MAR 2012 1000 kr. Korr. budget 2012 1000 kr. Rest. korr. budget 2012 1000 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret
Læs mereDe almene plejeboliger på Snorrebakken
Ordinære udgifter speriode 01.01.2013-31.12.2013 Resultat Budget Resultat 2013 2013 2012 (5 mdr) 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 2.849.399 2.731.247 385.452 Offentlige og andre faste udgifter
Læs mereUdmøntning af budget 2019 for Ældrerådet
Udmøntning af budget 2019 for Ældrerådet Regnskab 2018 Korr. budget 2019 Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter Artskonto DKK DKK Ældreråd Artskonti total 154.043 156.510 Ældreråd Lønninger Ældreråd
Læs mereBUDGET FOR ÅRET 2017 FOA FREDERIKSSUND
BUDGET FOR ÅRET 2017 FOA FREDERIKSSUND Vedtaget på afdelingsbestyrelsesmødet den 19. oktober 2016 Noter Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 1 I alt indtægter -8.540.712-8.572.264-8.632.270 2 I alt lønninger
Læs mereÅrsopgørelse Table Forbrug JAN kr.
Årsopgørelse Budgetopf. incl. forpl.-akk. Budgetopf. For. (FIB042) incl. forpl.-akk. For. (FIB0DQKF007 01.01. Filter Årsagskode Table Forbrug JAN -016 Korr. budget Rest. korr. budget Art IM Udgiftsbaseret
Læs mereÅrsopgørelse 2017 Randers Ungdomsskole
Årsopgørelse 2017 Randers Ungdomsskole Forbrug 31. Ungdomsskolevirksomhed Administration Budgetkonti 0-219.280-219.280 Budgetoverførsler mellem årene 0 511.000 Rammebesparelse 0-730.280 Personale 4.445.590
Læs mereÅrsopgørelse 2018 Randers Ungdomsskole
Årsopgørelse 2018 Randers Ungdomsskole Ungdomsskolevirksomhed Administration Budgetkonti 0 60.100 60.100 Budgetoverførsler mellem årene 0 60.100 Rammebesparelse 0 0 Personale 3.673.371 4.099.243 425.872
Læs mereFraværsprocenter (LPT165)
Fraværsprocenter (LPT165) Furesø Kommune 3.500 27.427,17 4,99 13.158 Direktionen 3.500 27.427,17 4,99 13.158 Direktionen 4 1,00 0,17 1 Center for Økonomi og Ressourcer 77 363,01 2,76 479 Center for Økonomi
Læs mereBeløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019
Anlæg Budgetbemærkningerne til anlægsprojekter er i budget 2016 samlet i ét afsnit. Beskrivelserne er opdelt under de forskellige udvalg og center. Der er alene anlægsprojekter under Fritids- og Kulturudvalget
Læs mereDe almene plejeboliger på Nexøhuset
Regnskab for afdeling 106 Resultatopgørelse Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014 Resultat Budget Resultat 2014 2014 2013 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 652.117 659.060
Læs mereÅrsopgørelse 2016 Randers Ungdomsskole
Årsopgørelse 2016 Randers Ungdomsskole Forbrug 31. Ungdomsskolevirksomhed Administration Budgetkonti 0-285.530-285.530 Budgetoverførsler mellem årene 0-72.100 Rammebesparelse 0-213.430 Personale 4.207.893
Læs mereJensen's Jern & Emballage Handel ApS
Jensen's Jern & Emballage Handel ApS Åbrinken 9 6752 Glejbjerg Årsrapport 1. januar 2018-31. december 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2019 John
Læs mereVejledning i datavalidering i FLIS. Område: Økonomi
Vejledning i datavalidering i FLIS Område: Økonomi Indhold Området Økonomi i FLIS 3 Match med IM-kontoplan 3 DAK - 1010 Økonomi - Rapport 0001 - Kontoplan uden match til IM-kontoplan 3 DAK - 1010 Økonomi
Læs mereHjælpemidler til handicappede børn XG
3. Budgetopfølgning BFKU Konto Korrigeret Forventet Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP element Art budget 2014 regnskab 2014 Sektor: 3 Folkeskole Afregning med
Læs mereBeretning 2010 for politikområderne:
Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):
Læs mereRegnskab for boligorganisationen
1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 01.01.2013-31.12.2013 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms
Læs mere:57:29. Korr. budget kr. Udgiftsbaseret. Profitcenter
09.01.2019 08:57:29 Profitcenter Korr. budget 2019 1 kr. Udgiftsbaseret DKK Teknik, Havne og Kultur 13.996.473 Havnene -1.210.356 Østerby Havn -816.236 Østerby Havn -376.156 Total -376.156 Produktionsanlæg
Læs mereReferat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd
Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Torsdag den 20. februar 2014 kl. 16:00 18:00 Deltagere Carsten Hæstrup, Bjarne Westerdahl, Kai Dahl Andersen, Bjarne Kruse, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt
Læs mereRegnskab for boligorganisationen
1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 2014 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms Boligselskab
Læs mere7.7 Bilag til kapitel 7
Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereKultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2015 Forbrug Oprindeligt budget
Kultur- og sudvalgets regnskab Forbrug Oprindeligt 1.000 kr. Positiv beløb = mindre udgift Kultur- og sudvalget Kultur 34.861 35.966 35.003 142-734 34.861 35.966 35.003 142-734 003231 Stadion og idrætsanlæg
Læs mereORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER
Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. 1997 kontor I:\orienteringsbrev Dato: 16. December Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Damager Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 377.501 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
Læs mereBudgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger
Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-15 Dato: 11-08-2015 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,
Læs mereOrientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner
Alle kommuner Sagsnr. 2015-944 Doknr. 233513 Dato 21-05-2015 Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.
Læs mereVærestedet, Ulfborg DRIFTSBUDGET Realiseret Rev. budget Budget
Rtvi (c f SUD frer FO R 2S13 ( AFtt (Æ(2fe~ 2f/r 2? 1 ftj Værestedet, Ulfborg DRIFTSBUDGET 2018 Kote INDTÆGTER 1 YDELSER OG TILSKUD 2 GAVER 3 PROJEKTER 4 CAFÉDRIFT Realiseret Rev. budget Budget 2016 2017
Læs mereRESULTATOPGØRELSE & BUDGET 1. november december 2018 side 1
RESULTATOPGØRELSE & BUDGET 1. november 2017-31. december 2018 side 1 Regnskab Regnskab Budget Note 2017-18 2016-17 2019 t. t. Indtægter Kontingenter 605.350 558 600 Offentlige tilskud 1 34.244 31 30 Andre
Læs mereBudget Model 1: Elevbaseret med grundtilskud. Gennemsnitlig udgift pr. elev
c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_852_30062044301-18_v1_model 1, 2 og 3 Ressourcetildelingsmodel- B2019.xlsx.XLSX us/14-09-2018 Model 1: Elevbaseret med grundtilskud Budget 2018 Nord Tilskud pr. elev
Læs mereBilag 2: Analysevariabler ved økonomisk handleplan
Område: Administrationen Afdeling: Økonomi Journal nr.: 12/20026 Dato: 27. februar 2013 Udarbejdet af: Julia Egebæk E-mail: Julia.Egebaek@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30552904 Notat Bilag 2: Analysevariabler
Læs mereGENERELLE OPLYSNINGER
1 Årsregnskab GENERELLE OPLYSNINGER Institutionsnavn: Galten Junior- og Ungdomsklub Syvtallet 8 8464 Galten Regnskabsår: 1.1.-31.12. Bestyrelse: Charlotte Højlund Jensen, formand Rikke Stræde Frandsen,
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereEvaluering af kvalitetsrapporten 2006/07 og initiativer i forhold til fremtidig kvalitetsrapportering
UNDERVISNINGSAFDELINGEN Evaluering af kvalitetsrapporten 2006/07 og initiativer i forhold til fremtidig kvalitetsrapportering Dato: 17.10.2007 Ref. cs På baggrund af egne erfaringer og tilbagemeldingerne
Læs mereDe almene plejeboliger på Snorrebakken
Regnskab Regnskabsperiode 01.08.2014-31.12.2014 Resultat Resultat 2014 2013 60-120 boliger 60 boliger Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 4.146.903 2.849.399 Offentlige og andre
Læs mereOrienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner
Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 26. september 2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2002-2544-15 Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner
Læs mere4 Børne- og Ungeudvalget U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 41 Skoler U 947.943 939.268 I -137.491-140.492
31-05-2012 Budgetlægning 2013 Reg.kontonr.niveau 1 4 Børne- og Ungeudvalget U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 41 Skoler U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 03 Undervisning og kultur U 901.905 895.354
Læs mereReferat fra generalforsamling i Bornholms Idrætsråd
Referat fra generalforsamling i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 12. marts 2014 kl. 19:00 i Knudsker Idrætsforenings Klubhus, Åkirkebyvej 138, 3700 Rønne I forbindelse med generalforsamlingen blev der uddelt
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv Kultur og fritid
Kultur og fritid 1. Kultur og Fritids primære opgaver Kultur og fritids primære aktiviteter Kultur- og fritidsaktiviteter, som omfatter samarbejde med det lokale foreningsliv, administration af tilskud
Læs mereGenerelle oplysninger
Årsregnskab 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelsen 2010 8 Balancen 2010 10 Særlig specifikation
Læs mereResultatopgørelser 2013-2019
Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7
Læs mereLokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler
Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre
Læs mereBilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007
18-02-2008 Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 Jf. Økonomiudvalgets beslutning om en månedlig status på hjemmeplejeområdet (ØU 183/2007) orienteres Socialudvalget hermed
Læs mereBUDGET FOR ÅRET 2014 FOA FREDERIKSSUND - NORDSJÆLLAND
BUDGET FOR ÅRET 2014 FOA FREDERIKSSUND - NORDSJÆLLAND Vedtaget på afdelingsbestyrelsesmødet den 26. september 2013 Noter Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 1 I alt indtægter -8.498.366-8.194.400-8.487.300
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,
Læs mereRegnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde:
Regnskab 2005 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 992 Omsorgstandpleje 99 Bevilling 990 Ældrepleje- og omsorg Beløb i 1.000 kr. Ældreboliger Udg. Indt. Regnskab Budget
Læs mere