25. august Budget Kultur- og Familieforvaltningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "25. august 2015. Budget 2016-2019 Kultur- og Familieforvaltningen"

Transkript

1 25. august 2015 Budget Kultur- og Familieforvaltningen

2 På alle områder De 6 b er: bedre/billigere bevidst bevægelse bare bedst

3 Børne- og Familieudvalget

4 Børne-/elevtal største udfordring

5 Brårup Skole Ådalskolen, Rønbjerg afd. Hem Skole Højslev Skole Nr. Søby Skole Resen Skole Skivehus Skole Aakjærskolen Ørslevkloster Skole Durup Skole Ådalskolen, Dalgas afd. Glyngøre Skole Roslev Skole (Hjerk-Harre) Roslev Skole VSD, Balling Aakjærskolen (Hvidbjerg) VSD, Lem afd. VSD (Lihme) Oddense Skole VSD, Rødding VSD, Ramsing Fursund Skole, Fur Fursund Skole, Selde Breum Skole Jebjerg Skole Børnetal pr. 21. august 2015 (børn/årgang/skoledistrikt) Total Total

6 Folkeskolereform Start på skolereformen Kompetenceudvikling/linjefag Lokaler moderne/indrettet til

7 Inklusion Centrale mål/skive Vidensdeling/ flytte viden ud

8 Energihuset +punktet Anlæg Drift

9 Familieområdet Udfordret Familiecenter Sabroegaarden Forældreansvar Analyse: udsatte børn/unge/familier (Familiesektionen) Budgetønsker/forebyggende/tidlig indsats (80/20 65/35) Herning-modellen / Sverigesmodellen

10 Dagtilbud Dagplejen Budgetreguleringsmodel

11 Ressourceforbrug fordelt på udgiftsområder Skive Kommune Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig Folkeskolen, kr. pr årig Børn/unge med særlige behov, kr. pr årig Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr årig

12 Børne- og Familieudvalget Skemaer Reduktioner Skemaer Udvidelser Skemaer Anlæg

13 Børne- og Familieudvalget Reduktionsberegninger budget 2016 Oversigt over beregning af reduktionsbeløb for henholdsvis dagtilbud, skoler og familieområdet Område Beløb til beregning Reduktion Reduktion Reduktionsforslag Reduktionsforslag af reduktioner 1,00% 1,50% årsvirkning beregnet i % Dagtilbud ,00 Skoler ,00 Familieområdet ,00 I alt ,00

14 Børne- og Familieudvalget Reduktionsforslag budget Dagtilbudsområdet Beløb i kr. Prioritet Bilagsnr. Område I alt Skoler Beløb i kr. Prioritet Bilagsnr. Område Strukturændringer fra demografidebatten Ådalskolen - Rønbjerg Undervisningsafdeling Førskolen - nedsættelse af normering Struktur (alternativt generel reduktion) Elevbefordring til og fra Førskolen SFO Krabbeshus Heldagsskole I alt Familieområdet Beløb i kr. Prioritet Bilagsnr. Område I alt Børne- og Familieudvalget I alt

15 Børne- og Familieudvalget Udvidelsesforslag drift Budget Dagtilbudsområdet Beløb i kr. Prioritet Bilagsnr. Område Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) I alt Skoler Beløb i kr. Prioritet Bilagsnr. Område Vikararbejde i den almene klasseundervisning Energihuset +punktet I alt Familieområdet Beløb i kr. Prioritet Bilagsnr. Område Familiesektionen - Tid til økonomi og faglighed Anbringelser og forebyggende foranstaltninger Kvindekrisecentre I alt

16 Børne- og Familieudvalget Anlægsforslag Budget Dagtilbuds-, skole- og familieområdet Beløb i kr. Prioritet Bilagsnr. Område Pulje til bygningsrenovering/nybygning Energihuset+punktet IT-strategi - Indkøb af elev-hardware I alt Børne- og Familieudvalget I alt

17 Kultur- og Fritidsudvalget

18 Kultur og fritid: Aftaler/kontrakter Skiveordningen lokaler - leje KCL o to-årig aftale 2014/2015 Kulturpolitik analyse Ungdomspolitik Svanen/husbåd Muse um 40 mio./107 mio. kr.

19 Kultur- og Fritidsudvalget Skemaer reduktioner Skemaer udvidelser Skemaer anlæg

20 Kultur- og Fritidsudvalget Reduktionsberegninger budget 2016 Budget 2016 Reduktion 1% Reduktion 1,5% Kultur Idræt Folkeoplysning Bibliotek Skive Musikskole Muse um Total

21 Kultur- og Fritidsudvalget Reduktionsforslag Budget kr. KF-udvalget Politikområder: KF-udvalg 1% KF-udvalg 1,5% KF-udvalg Budget 2016 Prioritering Kultur Skive og Omegns Teater Skive Garden Med skolen i biografen Kulturkonsulentsområde Drivhuset 0 Limfjordsteatret(kontrakt 13-16) Skive Theater(kontrakt 13-16) Idræt Folkeoplysning: Lokaletilskud til haller mm(vedr. også idræt) Maritim Center Skive Bibliotek Skive Musikskole Museum Salling I alt Besparelse på lejemål fra 2016: -450

22 Kultur- og Fritidsudvalget Driftsønsker Budget kr. Politikområder: Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Prioritering Kultur Forhøjelse af driftstilskud Ørslev Kloster Skive og Omegns Teaterkreds Aakjærsselskabet: Film om Jeppe Aakjær -600 Idræt Skive Stadion - varmeanlæg, afledt drift Folkeoplysning: Forhøjelse af rammebeløb Skive Skyttecenter Skive Taekwondoklub - driftstilskud Hallerne: forhøjelse af tilskud Bibliotek Skive Musikskole Museum Salling Registrering, kulturhistoriske genstande Etablering af et midlertidigt magasin Styrkelse af Glyngøre Kulturstation Administrativ medarbejder VM og EM på Spøttrup Middelalderborg i hhv og I alt

23 Kultur- og Fritidsudvalget Anlægsønsker budget kr Politikområder: Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Afledt drift Prioritering Idræt Spejdersamrådet Skøjtebanen -800 Skive stadion - varmeanlæg Folkeoplysning: Anlægsramme - pulje KF-udvalg (SIS) Skive Rideklub Etape Spøttrup Kulturhal - ny halgulv -800 Søby-Højslev hallerne - renovering: omklædning,toiletter, køkken mm Salling Cirkus Klub - etablering af klatreanlæg -268 Skive Skyttecenter - kuglefang B Skive Skyttecenter - støjsluser A Pulsen - nye omklædningsrum for udendørs sport til BVUIF Skive FK og KCL - Klubfaciliteter Bibliotek -500 Etablering af Åbent bibliotek I alt

24 Beredskabsforslag budget Politikområde Skoleområdet Titel: Rønbjerg Undervisningsafdeling lukker pr. 1. august 2015 Børne- og Familieudvalget Byrådet besluttede den 24. februar 2015, at Rønbjerg undervisningsafdeling nedlægges og eleverne overflyttes til Ådalskolen, Dalgas-afdelingen, pr. 1. august 2015, at skolebygningerne i Rønbjerg afhændes eller alternativt nedrives, at Rønbjerg Skolehal bevares til brug for både daginstitution og det lokale kultur- og fritidsliv, at Skolehallen driftes pr. 1. august 2015 af Daginstitutionen Hedemarken, og at der tildeles midler til hallens m² efter børnehavernes ressourcetildelingsmodel, at USFO en i Rønbjerg nedlægges, og at børnehavedelen etableres som en afdeling af Daginstitutionen Hedemarken pr. 1. august 2015, at der opfordres til at indgå samarbejdsaftale med Dagplejen vedrørende spidsbelastningsperioder såsom eksempelvis kurser, sygdom og gæstepleje, at der lokalt arbejdes videre med de nævnte samarbejdsrelationer fra de indkomne høringssvar, som ikke kræver politisk stillingtagen, at ovenstående beslutninger forventes at give et årligt provenu på 1,9 mio. kr., som bibeholdes på Børne- og Familieudvalgets område, og at rationalet ved etablering af en børnehaveafdeling (ca kr.) tilfalder den nye daginstitution i to år fra opstart 1. august Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)

25 Beredskabsforslag budget Politikområde Skole- og dagtilbudsområdet Titel: Strukturændringer fra demografidebatten 2013 Børne- og Familieudvalget I forlængelse af demografidebatten 2013 blev der besluttet en række strukturændringer på skole- og dagtilbudsområdet. Den afledte besparelse som følge af strukturændringerne blev bibeholdt på Børne- og Familieudvalgets område. Det foreslås, at 3 mio. kr. herfra indgår som et beredskabsforslag. Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)

26 Beredskabsforslag budget Politikområde Titel: Skoleområdet Førskolen: normeringen nedsættes med en fuldtidsstilling. Børne- og Familieudvalget Førskolen er et sprogstimuleringstilbud til 5-6 årige tosprogede børn, og foregår året før, børnene starter i skole. Førskolen er fysisk placeret på Ådalskolen. I Førskolen får børnene en 30 timers ekstra indsats hver anden uge. Antallet af børn, der går i Førskolen, er faldet fra ca. 30 børn om året til forventet 7,5 barn i skoleåret 2015/2016 (8 børn indtil jul, og 7 børn fra jul og indtil sommerferien). Nedgangen i antallet af børn til Førskolen skyldes formentlig forskellige omlægninger på dagtilbudsområdet blandt andet nedlæggelse af Spireskolen og beslutning at lægge sprogstimuleringsindsatsen på småbørnsområdet ud i daginstitutionerne. Der reduceres i personalestaben, som nu tæller to medarbejdere. Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)

27 Beredskabsforslag budget Politikområde Titel: Skoleområdet Elevbefordring til og fra Førskolen Børne- og Familieudvalget Førskolen er et sprogstimuleringstilbud til 5-6 årige tosprogede børn, og foregår året før, børnene starter i skole. Førskolen er fysisk placeret på Ådalskolen. I Førskolen får børnene en 30 timers ekstra indsats hver anden uge. Antallet af børn, der går i Førskolen, er faldet fra ca. 30 børn om året til forventet 7,5 barn i skoleåret 2015/2016 (8 børn indtil jul, og 7 børn fra jul og indtil sommerferien). Nedgangen i antallet af børn til Førskolen skyldes formentlig forskellige omlægninger på dagtilbudsområdet blandt andet nedlæggelse af Spireskolen og beslutning at lægge sprogstimuleringsindsatsen på småbørnsområdet ud i daginstitutionerne. Det faldende elevtal i Førskolen giver tilsvarende faldende udgifterne til elevtransport. Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)

28 Beredskabsforslag budget Politikområde Titel: Skoleområdet Krabbeshus SFO - et fritidstilbud ved behov Børne- og Familieudvalget Med den nye folkeskolereform er tildelingsmodellen til Krabbeshus Heldagsskole ændret med virkning fra 1. august Samtidig er SFO-tilbuddet på Krabbeshus Heldagsskole harmoniseret med øvrige SFO-tilbud i Skive Kommune. Dvs. der tilbydes heltids- og deltidspladser, samt feriepasning som i alle andre SFO-ordninger. Som følge af den længere skoledag er SFO-tilbuddet (som på andre skoler) blevet et tilbud, der kan tilmeldes ved behov. Det forventes, at der i skoleåret 2015/2016 vil være 39 elever fra Skive Kommune, der modtager et undervisningstilbud på Krabbeshus Heldagsskole. Af de 39 elever er kun tre tilmeldt en fuldtidsplads, og 15 er tilmeldt en deltidsplads. At SFO-tilbuddet kun tilmeldes ved behov forventes at give en besparelse på ca kr. Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Aktuelt budget 2016 (mio. kr.) -1,4-1,4-1,4-1,4

29 Beredskabsforslag budget Politikområde Titel: Skole- og dagtilbudsområdet Strukturændring (alternativ generel reduktion) Børne- og Familieudvalget I forbindelse med Demografi 2013 i Dagtilbud og Skole besluttede Byrådet den 27. august 2013 bl.a., at Kultur- og Familieforvaltningen har til opgave at fremsætte forslag til nedlæggelse af decentrale enheder, når dette skønnes nødvendigt på grund af et lavt elev-/børnetal, således at demografiprocessen målrettes den enkelte enhed frem for hele Skive Kommune. Der forventes en besparelse i 2016 på kr. og i 2017 og frem på kr. som følge af strukturændringer på skole- og dagtilbudsområdet. Alternativt gennemføres besparelsen som en generel reduktion. Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Aktuelt budget 2016 (mio. kr.) -0,

30 Forslag til driftsudvidelse budget Politikområde Titel: Familieområdet Familiesektionen - Tid til økonomi og faglighed Børne- og Familieudvalget Både international og dansk forskning viser, at anbragte børn generelt klarer sig dårligere end jævnaldrende børn. Det tyder på, at anbragte børn og unge er meget belastede og f.eks. har dårligere fysisk og psykisk helbred. De har flere vanskeligheder med at begå sig i skolen og har et fagligt niveau, der er langt under deres ikke-anbragte jævnaldrende. Ligeledes er der synlige problemer med overgangen fra en anbringelse til voksenlivet. Derfor er det vigtigt at investere i tidligere forebyggelse og ikke som nu, hvor der typisk først investeres, når børn og unge er ude i tovene. Det er derfor vigtigt at skabe en fælles indsigt på tværs af sektorer og niveauer, fordi det viser sig, at det kan betale sig at forebygge på tværs. KL er kommet med et udspil om udsatte børn og unge i marts De har sat tre pejlemærker for indsatsen for udsatte børn og unge: Tidlig og forbyggende indsats (tværprofessionelt samarbejde skal styrkes) Helhedsorienteret indsats (børnene og deres forældre skal opleve at være i dialog med en kommune) Målrettet indsats (der skal fokus på effekt i foranstaltningerne) fortsættes Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Aktuelt budget 2016 (mio. kr.) -8, ,5 4,5 4,5

31 KL s udspil til De udsatte børn Fremtiden er deres kommer med anbefalinger, som er inddelt i fire afsnit. Fokus er at tilføre kompetencer tidligt i livet, at styrke det tværprofessionelle samarbejde, at nytænke de specialiserede indsatser og styrke sagsbehandlingen samt at have ambitioner for alle børn og unges læring. Kultur- og Familieforvaltningen ønsker at arbejde endnu mere forebyggende i de familier, hvor der er problemer. Det vil betyde, at der skal ske ansættelses af flere rådgivere og evt. psykologer og sundhedsplejersker. Forvaltninger ønsker med inspiration fra Sverige og KL s udspil at sætte tidligt ind i familierne, udføre tættere opfølgning, så vi kan undgå at nå til en anbringelse eller gøre anbringelserne kortere, eller bringe indsatserne ned af indsatstrappen. Der arbejdes mere intensivt med forældre/netværk, mens der arbejdes med barnet/den unge. Der vil på sigt kunne spares mange udgifter til foranstaltninger, som forskningen viser ikke har effekt som ønsket. Det er ønsket, at starte op i to af Kommunens seks lokalområder. Forvaltningens ønske er, at gevinsten fra de første to lokalområder kan finansiere muligheden for at gennemføre samme model i de øvrige lokalområder. Arbejdet vil med alt sandsynlighed få indflydelse på arbejdet i de øvrige fire lokalområder inden for en kort periode.

32 Forslag til driftsudvidelse budget Politikområde Titel: Skoleområdet Vikararbejde pr. lærer i den almene klasseundervisning - ½ lektion/uge Børne- og Familieudvalget Skoleområdet har nu gjort sig det første års erfaring med hhv. folkeskolereform, lov409 og den nuværende ressourcetildeling, og det har vist sig at være en generel kerneudfordring at løse vikaropgaven. Udfordringen kan tilgås på mange forskellige måder, og denne budgetudvidelse udmøntes for at imødegå skolernes udfordringer på vikarområdet. Det er tænkt konsoliderende for den enkelte skole og lige præcis dén løsning, man lokalt ønsker at fokusere på. Det optimale i forbindelse med en undervisers fravær er naturligvis, at et kvalificeret alternativ, der ikke arbejdsmiljømæssigt belaster andre negativt, stables på benene. Der foreslås udmøntet ½ lektion om ugen til vikararbejde pr. lærer i den almene klasseundervisning. Konkret flyttes 15 timer pr. lærer/pr. skoleår fra undervisning til anden undervisning. Ændringen vedrører skolernes ressourcetildeling til den almene klasseundervisning merudgift 3 mio. kr. Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)

33 Forslag til driftsudvidelse budget Politikområde Titel: Familieområdet Anbringelser og forebyggende foranstaltninger Børne- og Familieudvalget Skive Kommune ligger generelt lavere end både landsgennemsnittet og relevante sammenligningskommuner, når der er tale om udgifter til sårbare børn og unge. Skive Kommune et lavt udgiftsniveau til udsatte børn og unge i forhold til de socioøkonomiske vilkår i Kommunen. Der har løbende været overskridelse både i 2013 og igen i Forventet regnskab pr. 31. marts 2015 viser, at der igen i år vil være et merforbrug på ca. 3.2 mio. kr. (side 8 i budgetanalysen). Mange kommuner har i de sidste år haft succes med at nedbringe udgifterne til området, ved at ændre foranstaltningstype fra de dyrere anbringelser til billigere. Skive Kommune har i flere år haft en fordeling, hvor mange af vores anbringelser har været i plejefamilier (billige) og kun de få på opholdssteder og i døgninstitutioner (dyre). Der er i 2015 besluttet og godkendt et nyt anbringelsesgrundlag, som bl.a. bekriver, hvordan der skal arbejdes med de forskellige foranstaltningstyper. Familieafdelingen vil med inspiration fra KL arbejde med tidlig og forebyggende indsatser, helhedsorienterede indsatser og målrettede indsatser. Det vil betyde, at der skal investeres i det forebyggende arbejde, som på sigt gerne skulle give færre udgifter til de mere tunge foranstaltninger. Tidligere års overskridelser er finansieret af de øvrige afdelinger i Kultur- og Familieforvaltningen (skole og dagtilbud). Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)

34 Forslag til driftsudvidelse budget Politikområde Titel: Dagtilbudsområdet Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) Børne- og Familieudvalget I samarbejde med Social- og Sundhedsskolen i Skive har Kommunen forpligtiget sig til - fra og med at ansætte 17 PAU-elever årligt (dimensioneringen er aftalt med KKR). Uddannelsen varer 2,3 år. Der er således konstant ca. 34 elever i gang med uddannelsen til Pædagogisk Assistent på Social- og Sundhedsskolen i Skive. Med udgangen af 2015 ophører trepartsaftalen, og dermed stopper overførslen af trepartsmidler til finansiering af uddannelsen. Der er i 2015 tilført kr. i trepartsmidler til området. Da trepartsmidlerne bortfalder med udgangen af 2015, forventes det, at der fra og med 2016 vil være en manglende finansiering af PAU-uddannelsen på kr. Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget - 9,5-9,5-9,5-9,5 Aktuelt budget 2016 (mio. kr.) -2,6

35 Forslag til driftsudvidelse budget Politikområde Titel: Familieområdet Kvindekrisecentre ophold Børne- og Familieudvalget På grund af stigende udgifter til ophold på kvindekrisecentre søges om udvidelse af budgettet med netto kr. Der er et udgiftsbudget i 2015 på kr., hvor udgiftsbehovet forventes at være ca. 1,9 mio. kr. Der er statsrefusion på 50% af udgifterne, hvorfor behovet for driftsudvidelse er på kr. Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Aktuelt budget 2016 (mio. kr.) -0,3

36 Forslag til driftsudvidelse budget Politikområde Titel: Energihuset +punktet Børne- og Familieudvalget Den strategiske udvikling af Energihuset +punktet følger en stejl udvikling fra start i 2016 som et mindre mobilt projekt, der understøttes af et virtuelt koncept. Dette projekt adresserer primært undervisnings- og uddannelsessektoren, men kan også anvendes af erhvervsvirksomheder. Det mobile-virtuelle koncept kræver en forholdsvis lille investering og drift, samtidig med, at det giver mulighed for at anvende positivt feedback i udviklingsprocessen, hvilket optimerer grundlaget for en succes i det store projekt Energiernes Hus. Det mobile energihus skaber en ramme for innovation, kreativitet og entreprenørskab i form af et container baseret experimentarium, som kan flyttes mellem skoler, uddannelsessteder og virksomheder. Det mobile energihus fokuserer på eksperimenter inden for følgende tema: Vind og vindmøller Sol og solkraft/solvarme Drivhuseffekt og klimaforandringer (herunder også termografi) Geotermi, varmepumper og Stirlingmotorer fortsættes.. Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)

37 Herudover er der mulighed for inspirerende foredrag, workshops o.l. om en lang række emner inden for temaet Energi & bæredygtighed, samt mere showprægede besøg, som kan også anvendes til events i forbindelse med fx energimesse eller særlige virksomhedsbegivenheder. Udvikling og etablering foregår i tæt samarbejde med Skive Tekniske Skole og koordineres med igangværende initiativer fx Energibyen og Greenlab, samt undervisningsinstitutioner, Muserum og virksomheder, således at der opnås maksimal synergieffekt. Der lægges generelt vægt på, at besøg af det mobile energihus indgår i et længere forløb, hvilket understøttes af det virtuelle energihus. Det virtuelle energihus er en webbaseret platform, som leverer: Data fra energiinstallationer det kan både være direkte data eller opsamlede data, som kan anvendes til undervisningsbrug og/eller produktudvikling Undervisningsmaterialer til skoler og ungdomsuddannelser, som understøtter og udvider værdien af et besøg af det mobile energihus. Informationsmateriale til borgere Portalen til det virtuelle energihus er naturligvis en markant og velfungerende hjemmeside, som også er en dataplatform med livestreaming data fra energianlæg. Det store mål er Energiernes Hus Skive Kommunes fyrtårn et dynamisk kraftcenter, hvor kommunens stærkeste udviklingsinitiativer åbner dørene til alle kommunens indbyggere og resten af verden. I Energiernes Hus samles tråden fra Energihuset +punktet, iværksætterne fra Next Step og Step 1, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, Skive Ungdomsskole samt en række foreninger og mindre virksomheder med relation til energi og den grønne omstilling.

38 Forslag til anlæg budget Politikområde Titel: Dagtilbud-, familie- og skoleområdet Pulje til bygningsrenovering/ombygning Børne- og Familieudvalget Der søges om en generel pulje, der skal anvendes til renovering og ombygninger på dagtilbuds, skole- og familieområdet. Der vil blive fremlagt konkrete eksempler på møde i Børne- og Familieudvalget i august 2015, hvor Udvalget prioriterer de foreliggende forslag med hensyn til drift og anlæg for Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)

39 Forslag til anlæg budget Politikområde Titel: Skoleområdet IT-strategi - Indkøb af elev-hardware Børne- og Familieudvalget Digitaliseringen på skoleområdet stiller stadig større krav til, at alle elever kan arbejde digitalt. Der foretages løbende udskiftninger og indkøb af nyt IT-hardware til eleverne på skolerne i Skive Kommune svarende til i omegnen af en årgang pr. skoleår. Udvidelsesforslaget til indkøb af elev-hardware skal sikre, at alle elever i Skive Kommune, over en 3-årig periode, har adgang til en enhed i forhold til at arbejde digitalt. Det vil også sikre optimale vilkår i forhold til brugen af den kommende samarbejds- og læringsplatform, som kommunerne skal indkøbe. Fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen: Her har kommunerne i fællesskab forpligtet sig til, at de inden udgangen af 2017 har anskaffet og implementeret dels en ny digital samarbejdsplatform og dels læringsplatforme, som digitalt understøtter elevernes læreprocesser og dermed også lærere og pædagogers arbejde med forberedelse, gennemførelse og opfølgning af processerne. Frem mod 2020 skal den digitale omstilling af folkeskolen stå højt på dagsordenen i alle skoler. Målet er, at de digitale redskaber til læring og kommunikation i folkeskolen bruges lige så naturligt og nemt, som bøger, papir og blyant. Ellers kommer folkeskolen helt ud af trit med de allerede digitalt indfødte elever, der færdes hjemmevant i de forskellige universer og har de digitale redskaber, som deres første valg. Eleverne skal tilegne sig det 21. århundredes kompetencer, fx til at kunne samarbejde, løse komplekse problemer og selv producere og innovere. (Kilde KL: udkast til Fælleskommunal digitaliseringsstrategi ) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)

40 Forslag til anlæg budget Politikområde Titel: Skoleområdet Energihuset+punktet Børne- og Familieudvalget Den strategiske udvikling af Energihuset +punktet følger en stejl udvikling fra start i 2016 som et mindre mobilt projekt, der understøttes af et virtuelt koncept. Dette projekt adresserer primært undervisnings- og uddannelsessektoren, men kan også anvendes af erhvervsvirksomheder. Det mobile-virtuelle koncept kræver en forholdsvis lille investering og drift, samtidig med, at det giver mulighed for at anvende positivt feedback i udviklingsprocessen, hvilket optimerer grundlaget for en succes i det store projekt Energiernes Hus. Det mobile energihus skaber en ramme for innovation, kreativitet og entreprenørskab i form af et container baseret experimentarium, som kan flyttes mellem skoler, uddannelsessteder og virksomheder. Det mobile energihus fokuserer på eksperimenter inden for følgende tema: fortsættes.. Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)

41 Vind og vindmøller Sol og solkraft/solvarme Drivhuseffekt og klimaforandringer (herunder også termografi) Geotermi, varmepumper og Stirlingmotorer Herudover er der mulighed for inspirerende foredrag, workshops o.l. om en lang række emner inden for temaet Energi & bæredygtighed, samt mere showprægede besøg, som kan også anvendes til events i forbindelse med fx energimesse eller særlige virksomhedsbegivenheder. Udvikling og etablering foregår i tæt samarbejde med Skive Tekniske Skole og koordineres med igangværende initiativer fx Energibyen og Greenlab, samt undervisningsinstitutioner, Muserum og virksomheder, således at der opnås maksimal synergieffekt. Der lægges generelt vægt på, at besøg af det mobile energihus indgår i et længere forløb, hvilket understøttes af det virtuelle energihus. Det virtuelle energihus er en webbaseret platform, som leverer: Data fra energiinstallationer det kan både være direkte data eller opsamlede data, som kan anvendes til undervisningsbrug og/eller produktudvikling Undervisningsmaterialer til skoler og ungdomsuddannelser, som understøtter og udvider værdien af et besøg af det mobile energihus. Informationsmateriale til borgere Portalen til det virtuelle energihus er naturligvis en markant og velfungerende hjemmeside, som også er en dataplatform med livestreaming data fra energianlæg. Det store mål er Energiernes Hus Skive Kommunes fyrtårn et dynamisk kraftcenter, hvor kommunens stærkeste udviklingsinitiativer åbner dørene til alle kommunens indbyggere og resten af verden. I Energiernes Hus samles tråden fra Energihuset +punktet, iværksætterne fra Next Step og Step 1, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, Skive Ungdomsskole samt en række foreninger og mindre virksomheder med relation til energi og den grønne omstilling.

42 Kultur- og Fritidsudvalget Prioriterede beredskabsforslag:

43 Beredskabsforslag budget Politikområde Titel: Kultur Med skolen i biografen Kultur- og Fritidsudvalget Med skolen i biografen er en del af det tidligere amtslige kulturtilskud. Fra 2011 vedtog Kulturministeriet, at tidligere amtstilskud under kr. blev fordelt til de enkelte hjemstedskommuner på det almindelige bloktilskud. Ordningen administreres af VIA Center for Undervisningsmidler, Skive, som et projekt med kommuner og biografer. Der er afsat et beløb på kr. Det foreslås, at tilskuddet falder bort. Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)

44 Beredskabsforslag budget Politikområde Titel: Kultur Kulturkonsulentens område Kultur- og Fritidsudvalget Der ønskes en reduktion på kr. Reduktionen skal efterfølgende prioriteres af Kultur- og Fritidsudvalget. Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)

45 Beredskabsforslag budget Politikområde Titel: Folkeoplysning Maritimt Center, Skive Kultur- og Fritidsudvalget Afsat tilskud i 2016: kr. Tilskuddet sættes ned med kr. Konsekvensen vil være, at der skal ske en nedskæring af aktivitetsniveauet. Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)

46 Beredskabsforslag budget Politikområde Titel: Kultur Skive og Omegns Teater Kultur- og Fritidsudvalget Der foreslås en generel reduktion på kr. Nuværende tilskud er kr. Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)

47 Beredskabsforslag budget Politikområde Titel: Idræt + folkeoplysning Tilskud til haller mv. Kultur- og Fritidsudvalget Tilskuddet reduceres med i alt kr. vedrørende følgende: Kulturcenter Østsalling, Sparbank Arena, KCL, Skive Skyttecenter, Søby-Højslev Hallerne, Sundsøre Hallen, Sport og Event Center Jebjerg, Fursund Hallen, Balling Hallen (Pulsen), Oddense Hallen, Spøttrup Hallen, Durup Hallen, Glyngøre Hallen og Salling Hallerne. Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)

48 Kultur- og Fritidsudvalget Prioriterede forslag til driftsudvidelser:

49 Forslag til driftsudvidelser budget Politikområde Titel: Idræt Skive Stadion Kultur- og Fritidsudvalget DBU forlanger, at der når der spilles i 1. division skal være varme i det stadion, der spilles på. Det 1. år kan der søges om dispensation, hvilket også er sket på Skive Stadion. Der er givet en overslagspris på 2,1 mio. kr. ekskl. moms på etablering af varmeanlæg på Skive Stadion + 10% til uforudset udgifter. Den afledte driftsudgift er skønnet til kr. årligt. Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)

50 Forslag til driftsudvidelser budget Politikområde Titel: Folkeoplysning Forhøjelse af rammebeløb til Skive Skyttecenter Kultur- og Fritidsudvalget Skive Skyttecenter søger om en forhøjelse af rammebeløbet på kr. Ligesom de selvejende haller stiller den selvejende institution Skive Skyttecenter jf. rammeaftalen alle træningstimer, weekendtimer og stævnetimer gratis til rådighed for de godkendte folkeoplysende foreninger i Skive Kommune. Den selvejende institution har ingen ansatte, og alt arbejde både indendørs i foreningen og på de udendørs arealer klares med frivillig arbejdskraft. Bl.a. Centrets gulv er nedslidt og trænger alvorligt til en renovering, og ved en forøgelse af rammebeløbet vil det være muligt over en flerårig periode at gennemføre den omfattende renovering. Ifølge Arbejdstilsynet skal der også etableres vand ved Hjortebanen, så det - når der skydes med sort krudt - kan lade sig gøre at vaske hænder. Det er ikke nok, at der er vand i klubhuset. Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)

51 Forslag til driftsudvidelser budget Politikområde Titel: Folkeoplysning Skive Taekwondoklub - driftstilskud Kultur- og Fritidsudvalget Skive Taekwondoklub søger om et årligt tilskud på kr. Klubben har fået bevilget et opstartstilskud i 2015 på kr. Skive Taekwondoklub har godt 140 medlemmer. Heraf ca. 50 børn fordelt på to hold. Ca. 40 juniorer og ca. 40 seniorer. Fordelingen mellem drenge og piger er nogenlunde ligelig. Der er 10 instruktører. Derudover er der nogle forældre, som også er engageret i klubben og som sidder i bestyrelsen. Skive Taekwondo Klub oplyser, at de har fået muligheden for at starte et udviklingscenter i Skive Kommune. Udviklingscenteret skal etableres i Skive Taekwondoklubs eksisterende lokaler på Frisenborgvej 8A. Centeret etableres i samarbejde med Dansk Taekwondo Forbund, som sammen med Skive Taekwondoklub også bidrager økonomisk. Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af Dansk Taekwondo Forbunds talent- og elitestrategi. fortsættes.. Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)

52 Skive Taekwondo Klub og faciliteterne i klubben opfylder alle de formelle krav til opstarten af centeret. Kravene er stillet af Dansk Taekwondo Forbund. Klubben oplyser, at de har nogle fantastiske faciliteter, og placeringen er også optimal. De har et samarbejde med KCL/Atlantis Motion og badeland, hvor de også har mulighed for at dyrke motion og få massage. Desuden er der overnatningsmuligheder på Danhostel, som også er i gåafstand fra klubben. Dansk Taekwondo forbund stiller krav om, at den lokale kommune skal være en aktiv medspiller i samarbejdet. Dette både i forhold til økonomi, faciliteter og fleksible uddannelsesmuligheder. I forbindelse med bevillingen af kr. til opstarten, blev det besluttet, at driftstilskuddet i overslagsårene skulle med til budgetforhandlingerne i 2016.

53 Forslag til driftsudvidelser budget Politikområde Titel: Muse um Muse um administrativ medarbejder Kultur- og Fritidsudvalget Muse um har de seneste par år gennemført en lang række reduktioner for at kunne få budgettet til at hænge sammen, givet de kommunale besparelser: I forvejen var budgetposterne til personale så store, at der var for lidt råderum til gennemførsel af aktiviteter. Derfor er der udført personalereduktioner. Disse er både gennemført i relation til ledere, administrative medarbejdere og faglige medarbejdere. Museet må konstatere, at der er udført for store personalemæssige reduktioner på det administrative område. Før havde Museet tre sekretærer og en bogholder. I dag er der kun en administrator for hele organisationen. Desuden har Museet fået bogholderiassistance fra Kultur- og Fritidsforvaltningen. Men denne assistance ophører i 2016, da den pågældende medarbejder går på pension. Den tilbageværende administrative medarbejder er i forvejen under for stort pres. Der søges en budgetudvidelse for at opnå en udvidet administrativ kapacitet med en administrativ medarbejder, der modsvarer de faktiske foreliggende opgaver og som kompenserer for, at vi ikke længere kan trække på Forvaltningens kapacitet. Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)

54 Forslag til driftsudvidelser budget Politikområde Muse um Titel: VM og EM på Spøttrup Middelalderborg i henholdsvis 2017 og 2016 Kultur- og Fritidsudvalget Der søges samlet om 4,8 mio. kr. Træd nærmere, dem som kommer sidst får de dårligste pladser lyder det fra Max Heratikus. En markedsgøgler af guds nåde, som henrykker både store og små. Gør plads gøgler! For nu kommer de store drenge! brummer herolden og ind på tuneringsbanen vælter krigere fra Danmark, Tyskland, Skotland, Polen. Ja, de kommer fra hele verden! Her har både de store krigere fra Polen og de mindre krigere fra Japan sat hinanden i stævne på Spøttrup Middelalderborg i VM i middelalderkampsport er en kæmpe event med krigere fra 25 nationer, som kommer fra 5 kontinenter. International Medieval Combat Federation (IMCF) som står for VM forventer, at borgen bliver invaderet af 500 krigere og over 500 middelalderlige våben. VM 2017 bliver dramatiske kampe med en international stemning, som løber over 4 dage i Kristi Himmelfartsferien i Borgens park bliver omdannet til et levende middelaldermarked. Borggården bliver til en kæmpe krostue med mjød i lange rækker, kædedans og underholdning i verdensklasse! fortsættes.. Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)

55 Rethink af levendegørelse Spøttrup Middelalderborg ønsker, at gentænke denne form for levendegørelse af vores kultur. Vi vil udfordre den gængse måde at lave levendegjort formidling på, som vi kender det eksempelvis fra Hjerl Hede, Den Gamle By og Middelaldercenteret på Møn. Vi vil iscenesætte formidlingen af middelalderen, således at den bliver aktualiseret og nærværende for nutiden! VM i middelalderkampsport er konkurrence i autentiske middelalderlige udrustninger, som er dateret på kildemateriale. Dette element ønsker vi ikke at rokke ved, men rammen for VM og set up et for eventen vil vi Rethink! Vi vil så at sige pakke eventen ind i et moderne set up, som vi kender det fra eksempelvis Superligaen i fodbold: Speaker med mikrofon, DJ, som sørger for at understøtte spændingen med en insisterende rytme. Storskærm, som viser de vigtigste detaljer i slowmotion. Live streaming af kampene, således at fansene i hjemlandene kan følge deres lokale helte. Vi skal ikke bare servere middelalder mad til VM 2017, vi skal gentænke og ny fortolke maden. I middelalderen var mandag og fredag fastedag, hvor man ikke spiste kød, men dog gerne fisk. Kartofler, ris og pasta kendte man ikke. Vi skal lave en parafrase over middelaldermaden, og skabe hype omkring den meget sunde middelalder på samme måde, som det er lykkes for kokken Thomas Rode med sin stenalderkost. VM 2017 skal skabe vækst til Borg og borgere Stor lokal opbakning til afholdelse af VM blandt borgere og erhvervsdrivende. Frivillige som støtter op om VM: Spøttrup Borgs Venner, Bispens Skytter, Bispens Drabanter, den lokale borgerforening i Rødding. Skive Kommune støtter op om projektet, som kommunens store Aarhus 2017 event. National og international profilering af borgen og Skive Kommune. Styrkelse af internationalt netværk, som giver mulighed for at tiltrække flere store events. VM skal inspirere borgerne i lokalområdet, således at vi sammen kan skabe flere store events! fortsættes..

56 I 2016 øver vi os optakt til VM 2017 Spøttrup middelalderborg er tilbudt værtsskabet for EM i ridderdyst dette giver os mulighed for at øve og eksperimenterer med afholdelse af en international event inden VM EM er en mulighed for: At geare Borgen, de lokale borgere og erhvervsdrivende på værtsskabet af en international event. At eksperimentere med mulighederne for indkvartering af deltagere og gæster i lokalområdet. Vores område har få muligheder for overnatning, så vi skal tænke kreativt! At afprøve ideer og udvikle kompetencer. Økonomi Der er fremlagt fire modeller for afvikling af EM og VM på forskellige niveauer. EM ses for en forudsætning for VM en slags generalprøve. Jo større budget desto større eksponering vil Skive Kommune og Spøttrup Middelalderborg få. Der er vedlagt budgetmodeller for EM 2016 og VM Model 1: Basismodel. Model 2: Der suppleres med marketing og niveauet for arrangementerne forbedres. Model 3: Der ansættes en yderligere medarbejder, der bl.a. arbejde med marketing og indhente sponsorater. Niveauet og synligheden for arrangementet kan dermed forøges væsentligt. Model 4: Det fulde potentiale for arrangementet udfoldes brandingmæssigt og mht. arrangementets professionelle niveau. Dette styrker både eksponeringen af kommunen og borgen optimalt. Indtægtsestimaterne er sat konservativt for at sikre, at der ikke kommer et underskud på arrangementet. Det forventes at projektet ikke afvikles, hvis minimumsansøgningen ikke imødekommes. fortsættes..

57 Budget VM 2017 og EM 2016 Spøttrup Middelalderborg

58 Forslag til driftsudvidelser budget Politikområde Titel: Kultur Ørslev Kloster forhøjelse af driftstilskud Kultur- og Fritidsudvalget Ørslev Kloster søger om en forhøjelse af driftstilskuddet med kr., hvilket er halvdelen af de penge, der mangler i driften for at kunne udføre den samlede opgave med at løfte og udvikle driften af Ørslev Kloster. Pengene skal dels bruges til restaurering og dels til drift. Opgaven omkring Ørslev Kloster er fire-delt (daglig drift, restaurering, udvikling og markedsføring). Denne overvældende opgave har igennem ti år næsten udelukkende hvilet på 1,5 personer. Situationen er ikke holdbar. Det vil være nødvendigt at ansætte et forvalterpar på fuld tid og en række deltidsmedhjælpere, da opgaven med at finde fondsfinansiering, forestå ledelsen af restaurering og bygningsmassen, udviklingen af skov og park samt markedsføring, synliggørelse og medinddragelse, kræver en særskilt indsats. Ikke mindst de nationale fonde stiller store krav om forankring og professionel projektledelse, hvis de skal indgå i et samarbejde. fortsættes Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)

59 Arbejdsrefugiet er velbesøgt med en belægningsprocent på p.t. 86%. Men på trods af dette er det desværre ikke muligt inden for driftsbudgettet at opretholde driften af refugiet, restaureringen og vedligeholdelsen af bygningerne samt udviklingen af de 40 tdr. land park og skov. Klosteret er nået til en skillevej, hvor det er tvingende nødvendigt at få øget driftstilskuddet for at kunne fortsætte i sin nuværende form og for at få klosterets restaurering gjort færdig, få sikret en bæredygtig drift med den nødvendige bygningsvedligeholdelse og for at sikre en fremtid for klosteret som et historisk og brandingsmæssigt fyrtårn for Skive Kommune. Hvis der skal skabes merværdi og flere tiltag, er til nødvendigt med flere hænder. Vi må dog indse, at den driftsmodel, der blev skabt ved komtesse Sponnecks død for 50 år siden, ikke længere er holdbar. Legatets formue devaluerer sig selv og bibringer ikke længere den almennyttige Foreningen Ørslev Kloster de midler, der skal til, for at gennemføre driften af refugiet. Siden 2012 har vi arbejdet på en ny og mere tidssvarende driftsmodel.

60 Forslag til driftsudvidelser budget Politikområde Titel: Muse um Muse um etablering af et midlertidigt magasin Kultur- og Fritidsudvalget Muse um har haft en bevilling til et midlertidigt magasin i perioden for at afhjælpe Museets dårlige magasinforhold frem til etablering af et fællesmagasin for Muse um og de omliggende kommuners museer. Der er pt. udarbejdet tegninger til og etablerings- og driftsbudget for fællesmagasinet. Fællesmagasinprojektet behandles pt. politisk af de involverede museer og deres kommuner. Der er allerede flyttet et anseeligt antal genstande over i det midlertidige magasin, og det ville derfor være en alt for ressourcekrævende opgave at flytte genstandene et andet sted hen, før et blivende magasin etableres. Der skal findes en permanent løsning for magasinproblematikken inden for de næste tre år. Indtil da søges den eksisterende bevilling fortsat (foreløbigt til og med 2018). Ansøgningen skal ses på grundlag af Rigsrevisionens og Rigsrevisorernes særdeles skarpe kritik af de danske statsanerkendte museers magasinforhold og Kulturstyrelsens dermed skærpede kontrol og krav til museernes magasinforhold. Muse um skal agere på dette område for at oppebære sin statsanerkendelse. Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)

61 Kultur- og Fritidsudvalget Ikke prioriterede forslag til driftsudvidelser.

62 Forslag til driftsudvidelser budget Politikområde Titel: Kultur Skive og Omegnens Teaterkreds Kultur- og Fritidsudvalget Teaterkredsen søger om en forhøjelse af tilskuddet på kr. fra kr. til kr. Teaterkredse har konstateret, at det bliver mere og mere vanskeligt at drive en teaterkreds på de økonomiske vilkår, den pt. arbejder med. De sidste to år har Teaterkredsen haft underskud på kr. i 2014 og et forventet underskud i 2015 på kr. Teaterkredsen er meget opsat på forsat at kunne yde Skive-egnens befolkning et varieret teatertilbud. Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)

63 Forslag til driftsudvidelser budget Politikområde Titel: Kultur Aakjærselskabet Film om Jeppe Aakjær Kultur- og Fritidsudvalget Aakjærselskabet har planer om at fremstille tre film om Jeppe Aakjær, som den 10. september 2016 kunne være blevet 150 år. De tre film har til formål at brande Jeppe Aakjær som en betydningsfuld dansk digter og som en selvfølge deraf brande Skiveegnen globalt. Aakjærselskabet ansøger om støtte til udgivelse af film nr. 1. Den første film vil forbinde Aakjær med Skiveegnen gennem Aakjærs vitalitet. Den skal skildre Jeppe Aakjærs barndom fra fødsel til hjemkomsten fra Staby Højskole. En nærlæsning af tekster om Jeppe Aakjærs barndom bl.a. i Fra min Bitte-Tid viser klart, at Jeppe Aakjærs engagement allerede blev grundlagt i barndommen. Han møder de udstødte, de rige storbønder, de fattige husmænd, de hellige, de alkoholiserede, de overtroiske, de læsende, de skrivende, de malende osv., der alle havde deres fortællinger om livet. Meget tidligt skriver han læserbreve i Skive Folkeblad om hjorddrengenes og karlenes elendige forhold i karlekamrene. Samtidig priser han hedens skønhed og er stærkt optaget af de voksnes debatter og avislæsning. Karup Å, der lå få meter fra barndomshjemmet, får en særlig plads i drengens tanker og ideer. fortsættes.. Ændringer i driftsbudgettet -600 Ændringer i anlægsbudget Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)

64 Filmen skal bl.a. som DVD indgå som indstik i Aakjærselskabets årbog 2016 til selskabets medlemmer og til salg på Jenle. Desuden er det intentionen, at filmen skal vises på TV2 Midt-Vest og TV2 samt udenlandske TV-stationer, og være en del af promoveringen af Jeppe Aakjær i anledning af 150-året for forfatterens fødsel. Projektet udvikles i et samarbejde med CEVIUD (Center for Vestlimfjorden Viden - Uddannelse Drama). Aakjærselskabet søger private fonde, Region Midt og Skive Kommune om i alt 1.46 mio. til fremstilling af film nr. 1. Skive Kommune ansøges om kr evt. kan beløbet fordeles over 2 år.

65 Forslag til driftsudvidelser budget Politikområde Titel: Folkeoplysning/idræt Driftsønske fra de 10 selvejende haller Kultur- og Fritidsudvalget De selvejende haller i Kommune har sendt ønske om, at beløbet forhøjes med 5% = kr. Begrundelsen er, at hallerne har store faste udgifter til energi som følge af inflationen. Flere haller er pressede på økonomien og på personalemangel. Til skolernes brug afsættes kr., som tildeles hallerne efter skolernes bookede timer. Efter den nye skolereform er idrætstimerne steget betragteligt. Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)

66 Forslag til driftsudvidelser budget Politikområde Titel: Muse um Muse um Kultur- og Fritidsudvalget I forbindelse med den elektroniske registrering af kulturhistoriske genstande (REGIN) på grundlag af et krav om dette fra Kulturstyrelsen, som afsluttes i 2015, dukkede der ca genstande op, som ikke er registreret. Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede kr. i 2015 bl.a. til en del af dette registreringsefterslæb. Efter 2015 vil der fortsat bestå et registreringsefterslæb, der vil tage to årsværk at få styr på. Der søges 2 x kr. til varetagelse af opgaven, som skal udføres for at opfylde Kulturstyrelsens krav til statsanerkendte museer. Ansøgningen skal ses på baggrund af at samlinger og registrering ikke har været tilstrækkeligt prioriteret i Museets historie. Den samme situation ses på andre statsanerkendte museer landet rundt. Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)

67 Forslag til driftsudvidelser budget Politikområde Titel: Styrkelse af Glyngøre Kulturstation: Muse um Muse um styrkelse af Glyngøre Kulturstation Kultur- og Fritidsudvalget Muse um har de seneste par år gennemført en lang række reduktioner for at kunne få budgettet til at hænge sammen, givet de kommunale besparelser: En del af disse besparelser er gennemført på Glyngøre Kulturstation, begrundet i at dette er det sted i Museet, hvor der kommer færrest besøgende. Der er både reduceret på personaleområdet og i relation til åbningstiden. Der var før en fuld museumsinspektør tilknyttet stedet foruden museumsassistent og løst ansatte i job med løntilskud. I Museets nye organisation er alle medarbejdere ansat i den samlede organisation, men nogle er tilknyttet som koordinatorer på besøgssteder. Der er reduceret med flere inspektørstillinger. fortsættes Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Aktuelt budget 2016 (mio. kr.) ½ ½ ½ ½

Budget Kultur- og Familieforvaltningen. 28. august 2018 Byrådets temamøde - Deltagelse af Hoved-MED

Budget Kultur- og Familieforvaltningen. 28. august 2018 Byrådets temamøde - Deltagelse af Hoved-MED Budget 2019-2022 Kultur- og Familieforvaltningen 28. august 2018 Byrådets temamøde - Deltagelse af Hoved-MED Tidsplan budget 2019 14. juni 2018: Budgetorientering 6. august 2018 kl. 10: Høringsfrist Kultur-

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen. Skive Kommune

Et fagligt løft af folkeskolen. Skive Kommune Et fagligt løft af folkeskolen Skive Kommune Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge Plan- og Budgetgrundlag 2016-2019 Børn og Unge 1.0 Indledning Udvalget for Børn og Unge omfatter følgende driftsområder: - Folkeskolen mv. - Dagpasning af børn - Rådgivning Børn og Unge arbejder med afsæt

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

Uddannelse, Børn og Familie

Uddannelse, Børn og Familie Uddannelse, Børn og Familie Reduktionsblokke 2019-2022 Beløb i 1.000 kr. Personalekonsekvenser, antal fuldtidsstillinger 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 UBF -25.801-25.804-25.674-25.595-50,25-50,30-50,00-49,90

Læs mere

Høringssvar til Stevns Kommunes budget for 2018 på børneområdet

Høringssvar til Stevns Kommunes budget for 2018 på børneområdet Stevns kommune Dato: 7-6-2017 Deres ref.: 4660 Store Heddinge Vor ref.: Sagsbehandler: jqs / jrb Høringssvar til Stevns Kommunes budget for 2018 på børneområdet Hermed følger BUPL s høringssvar til Stevns

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019

Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019 Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019 Politiske ændringsforslag til 2. behandling drift: De politiske ændringsforslag til 2. behandlingen fremgår af nedenstående tabel. Ændringerne

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år

Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år Michael Petersen, Maskinmester teamleder for Energibesparelser, Teknisk Forvaltning mipe@skivekommune.dk www.energibyenskive.dk Dimensionering af solvarmeanlægget,

Læs mere

Flest mulige børn og unge skal have deres trivsel og udvikling sikret i den nære og almene indsats.

Flest mulige børn og unge skal have deres trivsel og udvikling sikret i den nære og almene indsats. Sagsnr. 00.00.00-A00-5-16 Cpr. Nr. Dato 8-5-2016 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Forslag til Distriktsprojekt i 2017-2019 Næstved Kommune gennemfører i 2017-2019 et projekt i et skoledistrikt med fokus

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave 6 privatinstitutioner

Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave 6 privatinstitutioner 11.1 Dagtilbud Opgaver og målsætninger/organisation: Dagtilbudsområdet består bl.a. af: Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] 1 Tandplejen indkøb af Digitale røntgenapparater 840 2 Tandplejen øge budgettet med 100 kr. per barn 770 3

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Implementering af budget

Implementering af budget Implementering af budget 2017-2020 Sager markeret med grøn kræver ikke yderligere politisk behandling. Sager markeret med gul behandles på dagens udvalgsmøde. Sager markeret med rød behandles på et senere

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.

Læs mere

Budget 2018 Temaforslag drift Udvalget for Børn og Unge

Budget 2018 Temaforslag drift Udvalget for Børn og Unge Oversigt over temaer Læring for alle - det starter i dagtilbud 5.000 5.000 5.000 5.000 Puljen til mere pædagogisk personale 2.300 2.300 2.300 2.300 Unge og rusmidler 75 295 295 295 Akuthus for 0-12årige

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Budgetorientering 2017-2020 Kultur- og Familieforvaltningen. 9. juni 2016 Auditoriet, VIA

Budgetorientering 2017-2020 Kultur- og Familieforvaltningen. 9. juni 2016 Auditoriet, VIA Budgetorientering 2017-2020 Kultur- og Familieforvaltningen 9. juni 2016 Auditoriet, VIA Program Velkomst Forudsætninger/fakta for budgetlægningen 2017 Budget 2017 Demografi Beredskabsblokke Drifts- og

Læs mere

Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet.

Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet. Udvalget for Kultur og Fritid Politikområde 15. Kultur og Fritid, som omfatter, Lov om støtte til Folkeoplysning Drift og udvikling af kulturelle institutioner Drift og udvikling af grønne områder Samlet

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Kultur- og Familieforvaltning

Kultur- og Familieforvaltning Kultur- og Familieforvaltning Administration Anlæg Kultur og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5798004092026 Sekretariat og økonomi - Skole, Dagtilbud og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5790001120160 1011600936

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune Revideret 2017 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge. Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed

Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge. Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Udsatte børn og unge Fremtiden er deres Vejen frem - Tre pejlemærker:

Læs mere

Bilag 3: Effektiviseringsforslag Dagtilbud

Bilag 3: Effektiviseringsforslag Dagtilbud Bilag 3: Effektiviseringsforslag Dagtilbud Nr: Forslag Effektiviseringsprovenu 1 2 % besparelse til ledelse på dagtilbudsområdet 277.000 kr. 2 Reduktion i ledelse i udvalgte institutioner, og ændring i

Læs mere

Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug:

Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: I denne budgetopfølgning er effekten af overførsler vedrørende 2009 ikke udmøntet i korrigeret vedtagne budget, hvorfor det ikke afspejler sig i regnskabsafvigelsen.

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Resume Børne- og ungdomsudvalget har i alt fået overført et overskud på 6,6 mio. kr. fra regnskab 2016. På nuværende tidspunkt forventer vi

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Budgetopfølgning april 2017

Budgetopfølgning april 2017 Budgetopfølgning april 2017 Budgetrammen til familieafdelingen er udfordret af en større aktivitet end forventet. Der er aktuelt et forventet merforbrug i 2017 på i alt ca. 8 mio. kr. Der er 18 flere anbragte

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

NOTAT. Høringssvar vedrørende budget Generelle bemærkninger:

NOTAT. Høringssvar vedrørende budget Generelle bemærkninger: Høringssvar vedrørende budget 2014 DATO 1. september 2013 SAGSNR. anvi Høringssvar fra De Pædagogiske Teamledere, MEDudvalg og Områdebestyrelsen i Børnehusene Buldervang. Generelle bemærkninger: Vedr.

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

BUPL s høringssvar til Næstved Kommunes implementering af folkeskolereformen

BUPL s høringssvar til Næstved Kommunes implementering af folkeskolereformen BUPL s høringssvar til Næstved Kommunes implementering af folkeskolereformen BUPL skal hermed svare på kommunens høringsmateriale vedrørende implementering af den kommende skolereform i Næstved Kommune.

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune Revideret 2017 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger

Læs mere

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Dansk Socialrådgiverforenings konference 16. april Kvalitet i sagsbehandlingen Udsatte børn og unge Fremtiden

Læs mere

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Opvækst- og Uddannelsesudvalget Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 17.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. U-301 Forslag Harmonisering af normeringen i distriktsspecialklasserne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at kommunens seks distriktsspecialklasser for elever med generelle

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. maj 2012 Lokale: Brønderslev Bibliotek, Pejsestuen Tidspunkt: Kl. 14:00-17:20 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen

Læs mere

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:

Læs mere

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer Sektor: Forslagets betegnelse: 5.50 Børn og Unge Forslag til alternative besparelser i Børn og Unge i stedet for forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Læs mere

Velkommen til et nyt skoleår!

Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen til et nyt skoleår! August betyder skolestart, og med dette nyhedsbrev vil Skoleafdelingen byde velkommen til alle elever og forældre. Vi er glade for, at I har valgt, at jeres børn skal gå i

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab

Læs mere

Overblik over forandringer til Budget 2016

Overblik over forandringer til Budget 2016 Overblik over forandringer til Budget 2016 Politikområde: Dagtilbud til 0 6 årige, Sundhedsfremme og forebyggelse, Skoler og pædagogiske fritidstilbud. Her gives et samlet overblik over forslag til nye

Læs mere

Børn og Unge - Budgetforliget

Børn og Unge - Budgetforliget - Budgetforliget 2017-2020 Børn og Unge Alle tal i mio. kr. Formål - Driftsbevillinger Indsats B2017 B2018 B2019 B2020 Proces Flere investeringer i vores børn og unge Vi vil investere i børns og unges

Læs mere

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede

Læs mere

Budget Omprioriteringskatalog - reduktioner

Budget Omprioriteringskatalog - reduktioner Budget 2018-2021 Omprioriteringskatalog - reduktioner Børne- og Uddannelsesudvalget Forvaltningens forslag 1.000 kr. Note Politikområde Titel 2018 2019 2020 2021 1 PPR 2.500 2.500 2.500 2.500 2 1 % besparelse

Læs mere

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge Plan- og Budgetgrundlag 2017-2020 Børn og Unge 1.0 Indledning Udvalget for Børn og Unge omfatter følgende driftsområder: - Folkeskolen mv. - Dagpasning af børn - Rådgivning Børn og Unge arbejder med afsæt

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet

Læs mere

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for 2015-2018 (i 1000kr) 2015 2016 2017 2018 Beskrivelse af ønsket Udmøntning Demografi på skoleområdet 6.050 8.437 10.676

Læs mere

Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens idékatalog til Smarte investeringer i kernevelfærden

Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens idékatalog til Smarte investeringer i kernevelfærden Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens idékatalog til Smarte investeringer i kernevelfærden IDÉBESKRIVELSE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Fremstillende forvaltning: Projektejer

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af kompetenceudvikling

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af kompetenceudvikling Punkt 3. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af kompetenceudvikling 2017-058284 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet og tilkendegiver i hvilket omfang handlemuligheder

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

NOTAT. Modtagere: Liste med modtagere

NOTAT. Modtagere: Liste med modtagere NOTAT Modtagere: Liste med modtagere Bornholms Regionskommune Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 7. juni 2017 J. nr. XXX Ressourceteam på skoleområdet 1. Baggrund for forslaget

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2018 Skoleområdet: 516.741.390 Folkeskolen m.m: 487.207.270

Læs mere

Budgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 928,1 947,1 947,9

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og specialundervisning Skolefritidsordninger

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Skole og dagtilbudsafdelingen

Digitaliseringsstrategi Skole og dagtilbudsafdelingen Digitaliseringsstrategi Skole og dagtilbudsafdelingen Indhold Indledning... 3 Mål... 3 Leg, læring og trivsel...5 Professionelle læringsfællesskaber...6 Samarbejde mellem institution og forældre...6 Rammer

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Kultur og Fritid. Fritid. Kultur og fritid fuld af sunde oplevelser

Kultur og Fritid. Fritid. Kultur og fritid fuld af sunde oplevelser Kultur og Fritid Kultur og Fritid kommer samlet ud af regnskabsåret med et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Indeholdt i regnskabsresultatet er der en samlet overførsel fra 2017 på 2,3 mio. kr. Området er

Læs mere

Strategisk blok - S05

Strategisk blok - S05 Fortsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart Forsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart -500-500 -500-500 I alt netto -500-500 -500-500 På baggrund i tallene for 2017 er der

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Opgørelse af budget 2019 og beregnet råderum. Råderum er beregnet med 2,7% af budgetbeløbene under de enkelte områder.

Opgørelse af budget 2019 og beregnet råderum. Råderum er beregnet med 2,7% af budgetbeløbene under de enkelte områder. Notat Til: Uddannelse, Børn og Familie Kopi til: Fra: Plan og Kultur, Bodil Christensen 12. februar 2019 Sags id: 19/3473 1. Fritidsområdet under UBF Notatet beskriver fritidsområdet under Uddannelse,

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere