Budgetforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag 2008 2011"

Transkript

1 BUDGETLÆGNING OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2007 Dok.nr.:934944

2 Indholdsfortegnelse Budgetforslag Budgetforudsætninger, økonomisk politik og økonomiaftalen... 2 Underskud på det skattefinansierede budget... 3 Overskud på driften... 4 Realvækst i Hovedoversigt Serviceudgifter og demografisk udgiftspres i Sammendrag af serviceudgifterne i Bemærkninger til det demografiske udgiftspres på serviceområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet Indkomstoverførsler Anlægsbudget Jordforsyning til boligformål Renter af likvide aktiver Renter og afdrag på lån og låneoptagelse Udligning og generelle tilskud Skatteprognosen og valg af budgetteringsform Ejendomsskatter Selskabsskat Kassebeholdningen Spildevandsområdet Lov- og cirkulæreprogram Tilskudskonti der ikke fremskrives til 2007 pris- og lønniveau Odder Rådhus, august 2007

3 1 Budgetforslag I det følgende redegøres der for de forudsætninger, som forvaltningen har indlagt i budgetforslaget for 2008 og budgetoverslagsårene De økonomiske konsekvenser af aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2008 er indarbejdet i budgetforslaget. Det skattefinansierede budget for 2008 udviser et overskud på driften på 27,9 mio. kr., et overskud på jordforsyningen på 1,5 mio. kr. og en engangsindtægt på 3 mio. kr. i forbindelse med nedlæggelsen af Århus Amt. Disse poster giver tilsammen et overskud før anlægsarbejder på 32,4 mio. kr. I henhold til den økonomiske politik, afsættes der 40 mio. kr. til anlægsarbejder i Når overskuddet på 32,4 mio. kr. fratrækkes anlægsarbejder for 40 mio. kr., udviser det samlede skattefinansierede budget et underskud på 7,6 mio. kr. Skattefinansieret budget i mio. kr Driftsoverskud -27,9-23,6-24,2-26,6 Engangsindtægt ved nedlæggelse af Århus Amt -3,0 Overskud på jordforsyning (ydelser på lån ved jordkøb) -1,5-1,5-1,5-1,5 Overskud før anlægsarbejder -32,4-25,1-25,7-28,1 Anlægsarbejder 40,0 45,0 50,0 50,0 Underskud (kasseforbrug) 7,6 19,9 24,3 21,9 Det er forudsat i budgetperioden , at ydelser på lån modsvares af låneoptagelse. Det samlede underskud i budgetperioden udgør 73,7 mio. kr.. Der er således behov for en varig tilpasning af driftsbudgettet (serviceudgifter, overførsler og skatter) på ca. 20 mio. kr. årligt. Odder Kommunes økonomiske situation er efter kommunalreformens ikrafttræden den blandt andet præget af: Manglende økonomisk kompensation på ca. 12 mio. kr. i forbindelse med opgavereformen. Budgettet for 2007 blev vedtaget med en fremadrettet ubalance på 8,8 mio. kr. Odder Kommunes andel af bloktilskuddet falder med 5 mio. kr. som følge af mindre vækst i indbyggertallet end forudsat ved budgetlægningen for Væksten i udgifterne til indkomstoverførsler overstiger den landsgennemsnitlige vækst med 2,7 mio. kr. Denne stigning kompenseres ikke over bloktilskuddet. Ud over det demografiske udgiftspres, medfører en række byrådsbeslutninger m.m. en stigning i serviceudgifterne fra 2007 til 2008 på 6,1 mio. kr. (specifikation på side 9 ). Spildevandsområdet, som er 100% brugerfinansieret, udviser et driftsoverskud på 5,5 mio. kr. Der er budgetteret med uændret vandafledningsbidrag på 20,48 kr. pr. m3 og 250 kr. i fast årligt bidrag. Forvaltningen har fremsendt forslag til anlægsarbejder på tilsammen 13,8 mio. kr. og forslag om forhøjelse af vandafledningsbidraget med 6,25 kr. pr. m3 til finansiering af en forhøjelse af budgettet til kloakrenoveringer. Spildevand i mio. kr Driftsudgifter 11,4 11,8 12,3 12,7 Vandafledningsbidrag og fast årligt bidrag (uændret) -16,9-17,1-17,3-17,5 Driftsoverskud -5,5-5,3-5,0-4,8 Forslag til anlægsarbejder 13,8 8,8 9,5 5,6 Underskud ved uændret bidrag 8,3 3,5 4,5 0,1

4 2 Budgetforudsætninger, økonomisk politik og økonomiaftalen Budgetforslaget er udarbejdet under forudsætning af: En forhøjelse af personskatter på 0,4% til 24,5% i henhold til budgetforliget for En forhøjelse af grundskyldspromillen med 2,0 til 25,5 promille i henhold til budgetforliget for En anlægsramme på 40 mio. kr. i 2008, 45 mio. kr. kr. i 2009 og 50 mio. kr. fra 2010 i henhold til den økonomiske politik. Den demografiske udvikling betyder en udgiftsstigning på 5,0 mio. kr. til service, 1,5 mio. kr. til overførsler og 0,3 mio. kr. til medfinansiering af sundhedsområdet. Låneoptagelse på 9,8 mio. kr. (forudsætter højt investeringsniveau på folkeskoleområdet). En låneoptagelse på 9,8 mio. kr. forudsætter lånedispensation fra staten, hvilket er forudsat i forvaltningens budgetoplæg. Overskud på jordforsyningen på 1,5 mio. kr. til dækning af ydelser på lån optaget til finansiering af jordkøb. Merudgifterne som følge af opgavereformen fastholdes på det budgetlagte niveau i 2007, dog tillægges merudgifter for 4,4 mio. kr., som er indeholdt i økonomiaftalen mellem KL og regeringen og omfatter genoptræning, sociale udgifter og aktivitetsbestemte sundhedsudgifter. Økonomiske konsekvenser af byrådsbeslutninger som ikke er indarbejdet i budget I henhold til den økonomiske politik, er det Byrådets målsætning: At overskuddet på den løbende drift skal have en størrelse, der muliggør finansiering af den fortsatte udvikling af kommunens opgaveløsning. Der tilstræbes derfor et overskud på 40 mio. kr. i 2008 stigende til 50 mio. kr. fra Overskuddet anvendes til nye driftsaktiviteter, omstillingsog udviklingsprojekter og anlægsinvesteringer. At der i perioden skal etableres et samlet overskud, der sikrer en sund og robust økonomi og finansiering af uafviselige ikke budgetterede udgifter, som ikke kunne forudses på tidspunktet for budgetlægningen, At den gennemsnitlige kassebeholdning udgør 3% af bruttoomsætningen (drift og anlæg) svarende til knap 40 mio. kr. At kommunens politikker og mål kan realiseres med et skattetryk, der ikke er over landsgennemsnittet. Den landsgennemsnitlige skatteprocent og grundskyldspromille udgør henholdsvis 24,6 pct. og 24,7 promille i Der er i økonomiaftalen mellem KL og regeringen mulighed for at det landsgennemsnitlige beskatningsniveau kan hæves med 0,1 pct. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2008 indeholder: En realvækstramme for serviceudgifterne på 0,95%, idet der afsættes 1,3 mia. kr. til demografi (børn og ældre), 0,3 mia. kr. til genoptræning og 0,3 mia. kr. til medfinansiering af aktivitetsbestemte sundhedsudgifter (sygehuse, sygesikring mm). Bloktilskuddet hæves med 850 mio. kr. som følge af konstaterede merudgifter til de sociale udgifter som kommunerne overtog fra amterne. Den enkelte kommune kan igen selv fastsætte beskatningsniveauet under hensyntagen til skattestoppet. KL og regeringen har aftalt, at den gennemsnitlige skatteprocent kan hæves med 0,1, som modsvares af en tilsvarende sænkning af statsskatten. Der afsættes en lånepulje på 800 mio. kr. målrettet skoleinvesteringer. Væksten i indkomstoverførslerne fastsættes til 4,7% i Puljen til vanskeligt stillede kommuner forhøjes med 186 mio. kr. til 336 mio. kr. Puljen fordeles efter ansøgning. Samarbejdet mellem stat og kommuner sker ved anvendelse af mål- og rammestyring, klar ansvarsfordeling mellem stat og kommuner, fælles ansvar for forenkling af regulering og dokumentation og målrettet tilsyn.

5 3 Underskud på det skattefinansierede budget i Det fremgik af forvaltningens økonominotat af 28. juni , at underskuddet på det skattefinansierede totalbudget i 2008 udgjorde 12,4 mio. kr. Underskuddet er efterfølgende nedjusteret til 7,6 mio. kr. Nedjusteringen af underskuddet med 4,8 mio. kr. omfatter: Odder Kommunes kontante andel af Århus amts nettoformue udgør 12,6 mio. kr., og udbetales med 9,6 mio. kr. i 2007 og 3,0 mio. kr. i Udbetalingen i 2008 på 3,0 mio. kr. indarbejdes i budget De endelige pris- og lønskøn fra økonomiaftalen betyder et fald i pris- og lønfremskrivningen fra 2007 til 2008 på 2,1 mio. kr. Udgifter på 0,2 mio. kr. til VVM undersøgelse i forbindelse med letbaneprojekt og 0,1 mio. kr. i obligatorisk bidrag til Danmarks Miljøportal. I budgetoverslagsår 2009 udgør budgetunderskuddet 19,9 mio. kr. I forhold til budget 2008 er der tale om en stigning i budgetunderskuddet på 12,3 mio. kr. Stigningen skyldes overvejende: afregningen for Århus Amt på 3,0 mio. kr. er en engangsindtægt i 2008, anlægsrammen forhøjes med 5,0 mio. kr. til 45 mio. kr. i henhold til den økonomiske politik og øget indbetaling til forsikringspræmie til fremtidige tjenestemandspensioner på 2,1 mio. kr. I 2010 og 2011 udgør budgetunderskuddet henholdsvis 24,3 mio. kr. og 21,9 mio. kr. Anlægsrammen er fra 2010 øget med yderligere 5 mio. kr. Tabel Totalbudget for det Skattefinansierede område - = indtægt/overskud Mio. kr. Serviceudgifter 737,0 745,6 753,0 761,5 Indkomstoverførsler 150,7 155,7 161,6 167 Pris- og lønstigning i overslagsår 34,9 67,4 102,0 Faste bidrag i regionen 27,0 27,6 28,9 30,3 Skatter -767,4-805,3-856,5-883,7 Bloktilskud og udligning -179,0-186,0-182,1-207,0 Renter 3,8 3,9 3,6 3,2 Overskud på driftsbudget -27,9-23,6-24,2-26,6 Anlægsudgifter (ramme) 40,0 45,0 50,0 50,0 Overskud på jordforsyning (ydelser på lån) -1,5-1,5-1,5-1,5 Afdrag på lån 9,8 10,5 10,7 10,2 Låneoptagelse -9,8-10,5-10,7-10,2 Kontantbeløb Århus Amt 2. rate -3,0 Underskud 7,6 19,9 24,3 21,9 1 Notat om den overordnede økonomi efter aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i Dokumentnr.:

6 4 Overskud på driften (skatter, bloktilskud, service og indkomstoverførsler) Ifølge den økonomiske politik skal overskuddet på den løbende drift have en størrelse, der muliggør finansiering af den fortsatte udvikling af kommunens opgaveløsning. Der tilstræbes derfor et overskud på 40 mio. kr. i 2008 stigende til 50 mio. kr. fra Overskuddet anvendes til nye driftsaktiviteter, omstillings- og udviklingsprojekter og anlægsinvesteringer. Siden 2003, har der på driftssiden været væsentlige budgetoverskridelser, som har betydet, at overskuddet på driften (skatter og bloktilskud fratrukket driftsudgifter) har været væsentlig mindre end budgetteret. Merforbruget har medført kasseforbrug og forbrug af overskud på jordforsyningen og indtægter ved salg af bygninger. I 2007 er der budgetteret med et overskud på driften på 32,1 mio. kr. og et anlægsbudget på 40,5 mio. kr. Forskellen på 8,4 mio. kr. er finansieret ved kasseforbrug. På baggrund af den 1. økonomiopfølgning i 2007 forventes et merforbrug på driften på godt 11 mio. kr. Driftsoverskuddet er herefter reduceret til ca. 21 mio. kr. Overholdelse af driftsbudgettet er forudsætningen for en stabil økonomisk udvikling. Manglende overholdelse af driftsbudgetterne er ikke i overensstemmelse med de økonomiske aftaler mellem KL og regeringen. Endvidere medfører budgetoverskridelserne et indgreb i byrådets handlemuligheder. På sigt er der risiko for, at budgetoverskridelser betragtes som en del af den kommunale økonomi, og der således ikke gennemføres de nødvendige tilpasninger. De seneste år er budgetoverskridelserne overvejende finansieret af engangsindtægter ved salg af jord og ejendomme. Engangsindtægterne ved salg af jord og bygninger bør overvejende anvendes til nødvendige anlægsudgifter som følge af befolkningsudviklingen samt køb af jord og ejendomme for derved at fastholde en udbygning af Odder Kommune. Tilflytning til Odder Kommune og seneste års prisstigninger på anlægsarbejder har medført, at overskuddet på driften øges, således at der kan gennemføres de nødvendige anlægsinvesteringer. Mio.kr. 60,0 50,0 Overskud på driftsbudgettet i perioden Budgetteret overskud ( = målsætning) Faktisk overskud (forventet overskud) 45,0 50,0 50,0 40,0 30,0 20,0 28,0 24,9 30,0 21,2 35,1 34,3 16,5 36,2 25,7 32,1 20,9 40,0 27,9 23,6 24,2 26,6 10,0 10,1 0,

7 5 Realvækst i 2008 Økonomiaftalen mellem KL og regeringen indeholder et permanent løft af bloktilskuddet og serviceudgiftsrammen på: 300 mio. kr. til genoptræningsområdet, 1,3 mia. kr. til dækning af væksten i de demografisk betingede udgifter, således at der er rum til en lidt større vækst i serviceudgifterne for kommunerne under ét end i aftalen for 2007 og 328 mio. kr. til merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2008 (sygehuse, sygesikring, genoptræning og plejehjemstakst). Dette løft på tilsammen 1,9 mia. kr. i serviceudgifterne, svarer til en landsgennemsnitlig realvækst på 0,95 pct. Budgetoplæg 2008 indeholder en realvækst i serviceudgifterne på 12,0 mio. kr. svarende til 1,68 pct., hvilket er 0,73 pct. højere end den realvækstramme på 0,95 pct., som KL og regeringen har aftalt for hele landet som gennemsnit. Tabel 2 - Realvækst i 2008 Mio.kr. Pct. Realvækst i økonomiaftale (pct.) Demografisk udvikling 5,0 0,70 0,65 Stigende udgifter til medfinansiering af sygehusene mm 1,0 0,14 0,16 Stigende udgifter til genoptræning 0,9 0,13 0,14 Realvækst før konsekvenser af byrådsbeslutninger mm 6,9 0,97 0,95 Konsekvenser af byrådsbeslutninger 4,4 0,62 0,00 Øvrige udgiftsændringer (tjenestemandspensioner mm) 0,7 0,09 0,00 Realvækst i ,0 1,68 0,95 På baggrund af amternes regnskaber for 2006 kunne det konstateres, at der var et betydeligt merforbrug i forhold til det niveau, der lå til grund for økonomiaftalen for De amtslige merudgifter betyder, at kommunerne har overtaget de nye opgaver på et højere aktivitets- og serviceniveau end forudsat. Det er primært på den tunge del af det sociale område, der har været en højere udgiftsvækst i amterne i Men også specialundervisning og genoptræningsområdet er kommet op på et højere aktivitetsniveau end forudsat i sidste års aftale. På denne baggrund er bloktilskuddet til kommunerne forhøjet med 850 mio. kr. Odder Kommunes andel af bloktilskudsforhøjelsen udgør 2,6 mio. kr. og anvendes i forvaltningens budgetoplæg til delvis dækning af et forventet underskud på voksenhandicapområdet på 4,2 mio. kr. For yderligere information om underskuddet på voksenhandicap, henvises til økonomioversigt nr og bemærkninger til Det Sociale Udvalgs budget for 2008 side 51. Såfremt byrådet godkender, at bloktilskudsforhøjelsen tilfalder voksenhandicapområdet, skal der med udgangspunkt i det nuværende serviceniveau, gennemføres budgetforbedringer på området for 1,7 mio. kr. Alternativt skal der gennemføres budgetforbedringer for 4,2 mio. kr. Merudgifter som følge af ny lovgivning og kompensation for merudgifter på socialområdet på grundlag af amternes regnskaber for 2006, indgår ikke i realvækstberegningen.

8 6 Hovedoversigt Skattefinansieret budget Budget Budgetoverslagsår Mio.kr Serviceudgifter: 718,0 718,0 718,0 718,0 Demografisk udvikling 5,0 10,5 16,0 24,5 Konsekvenser af byrådsbeslutninger 4,4 4,4 4,5 4,5 Øvrige udgiftsændringer 0,7 2,5 2,5 2,5 Aftale mellem KL og regeringen (social, sundhed og genoptræning) 4,4 4,4 4,4 4,4 Lovændringer (kompenseres over bloktilskuddet) 4,1 5,4 7,1 7,1 Tilskudskonti (fremskrivningspulje) 0,4 0,4 0,4 0,4 Serviceudgifter i alt 737,0 745,6 753,0 761,5 Overførsler 150,7 155,7 161,6 167,0 Drift i alt 887,7 901,3 914,6 928,5 Anlægsramme 40,0 45,0 50,0 50,0 Overskud på jordforsyning (ydelser på lån) -1,5-1,5-1,5-1,5 Drift og anlæg i alt i 2008 pris- og lønniveau 926,2 944,8 963,1 977,0 Pris- og lønstigninger ,9 67,4 102,0 Drift og anlæg i løbende pris- og lønniveau 926,2 979,7 1030,5 1079,0 Renter af likvide aktiver mm (gennemsnitlig rente 4,3%) -1,9-1,9-1,9-1,9 Renterudgifter på lån 5,7 5,8 5,5 5,2 Afdrag på lån 9,8 10,5 10,7 10,2 Ialt drift, anlæg, renter og finansforskydninger 939,8 994,1 1044,8 1092,4 Finansiering Låneoptagelse -9,8-10,5-10,7-10,2 Bloktilskud -68,9-70,5-67,2-78,4 Nettoudligning -103,4-109,5-115,6-122,6 Efterregulering af bloktilskud og udligning 6,8 Udligning af selskabsskat -8,4-7,3-7,6-7,8 Tilskud til kommuner med mindre øer (Tunø) -1,8-1,8-1,8-1,8 Udligning vedr. udlændinge 7,6 7,8 8,0 8,6 Særligt tilskud til ældreplejen (ældrepakken) -4,2-4,6-4,8-5,0 Grundbidrag til sygehusene kr. pr. indbygger 24,6 25,1 26,2 27,5 Bidrag til regional udvikling 113 kr. pr. indbygger 2,5 2,5 2,6 2,7 Kompensationsbeløb fra staten vedr. Århus Amt -3,0 Personskatter 24,5 procent -683,0-715,7-748,2-780,4 Efterregulering af personskat for 2007 i ,1 Selskabsskatter -6,4-5,5-5,6-5,7 Dækningsafgift statens og regionens ejendomme -1,0-1,0-1,0-1,0 Ejendomsskatter 25,5 promille (eksl.produktionsjord) -67,8-73,1-78,9-85,1 Ejendomsskatter - produktionsjord 13 promille -9,4-10,0-10,7-11,4 Finansiering i alt -932,2-974, , ,6 Underskud på det skattefinansierede budget 7,6 19,9 24,3 21,9

9 7 Kassebeholdning ultimo (- = negativ kassebeholdning) 23,0 3,1-21,2-43,1 Serviceudgifterne og det demografiske udgiftspres i I forvaltningens budgetoplæg for 2008 udgør serviceudgifterne 737,0 mio. kr., svarende til en udgiftsstigning på 41,9 mio. kr. i forhold til serviceudgifterne i budget Specifikation af udgiftsstigningen fra budget 2007 til budget 2008 fremgår af nedenstående tabel. Tabel 3 Specifikation af udgiftsstigning fra 2007 til Demografisk udgiftsstigning på grundlag af befolkningsprognose fra marts 2007: kr. Folkeskolen Børnepasning (0-5-årige og skolefritidsordninger) Børnetandplejen Børne- og familiecentret Voksenhandicap Aktivitetsbestemte sundhedsudgifter (sygehuse, sygesikring og genoptræning) Ældreområdet Afledte driftsudgifter af Byrådsbeslutninger: Bortfald af lejeindtægter mm ved salg af Rosensgade Forpagtningsafgifter og lejeindtægter ved køb og salg af jord og ejendomme Bygningsvedligeholdelse og energiudgifter ved tilbygninger Vejbelysning på nye veje (udstykninger, p-plads mm) Tilskud til OIC tilbageføres (blev reduceret i 2007 og anvendt til anlæg af Multihal) 773 Multihallen driftsudgifter til musikskolen (el, vand, varme mm.) Multihallen tilskud til foreninger Børnepasning, 13 vuggestuepladser på Østermarksvej afløser 13 dagplejepladser. 257 Samling af visitationsteamet på Kildegade (drift af bygning) Udgifter til serviceareal på Skovbakkehjemmet Afledte driftsudgifter af IT-plan 2006, IT-udgifter ved amtskommunale opgaver. 743 EU-projekter eparticipate VVM undersøgelse vedrørende letbane Ny skranke på biblioteket personalereduktion Afledte budgetændringer på grundlag af budgetforligene i 2007 og 2006: Besparelse på bygningsvedligeholdelse på 0,5 mio.kr. i 2007 reduceres med Tilskud til Pakhuset medtages påny fra 2008 (engangsbesparelse i 2007) Pulje til kunstindkøb medtages påny fra 2008 (engangsbesparelse i 2007) Udbygning af ledelsestid på Vestermarkskolen (helårlig udgift) Ændring af optællingstidspunkt i folkeskolen (helårlig besparelse kr.) ½ tids medarbejder til værestedet retroen udgår (midlertidig i 2006 og 2007) Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen: Odder Kommunes andel af 850 mio. kr. til tunge sociale udgifter Odder Kommunes andel af 300 mio. kr. til øgede udgifter til genoptræning Odder Kommunes andel af 328 mio. kr. til øgede udgifter til sundhedsudgifter 984 Lovændringer: Der henvises til lov- og cirkulæreprogrammet på side Øvrige udgiftsændringer: Tjenestemandspensioner og tjenestemandsforsikringer Venskabsbysamarbejder afholdes i Odder i 2008 merudgift (i alt kr.) 125 Obligatorisk kommunalt bidrag til landsdækkende miljøportal Nedsættelse af servicearealtilskud til Åhusene, Stenslundcentret, Rosenhuset. 51 Pris- og lønstigning fra 2007 til 2008 på 3,35 % I alt udgiftsstigning fra 2007 til

10 8 Budget Basisbudgetoplæg To midlertidige stillinger på sygedagpengeområdet gøres permanente. Budgetforliget for 2006 indeholdt 2 midlertidige stillinger på sygedagpengeområdet i 2006 og Økonomiudvalget vedtog den 18. juni 2007, at de 2 stillinger indarbejdes i budget 2008 og gøres permanente. Lønudgiften på kr. er derfor ikke fratrukket under punktet afledte budgetændringer på grundlag af budgetforligene i 2006 og Sundhedskoordinator. I budgetforliget for 2007 blev der afsat kr. til sundhedskoordinator. Den årlige lønudgift til sundhedskoordinatoren udgør kr. På denne baggrund, er der overført kr. fra sundhedspuljen (oprindeligt kr. i 2007 prisniveau) under Det Sociale Udvalg til løn til sundhedskoordinator under Økonomiudvalget. Tilskud til naturvejleder på Odder Museum. Odder Museum har modtaget et tilskud fra Århus Amt på kr. til naturvejleder. Tilskuddet er udbetalt gennem Århus Amts miljøafdeling. Tilskuddet til naturvejlederne udbetales fra 2007 af Odder Kommune og finansieres af rammebeløbet afsat til naturforvaltningsprojekter under Teknisk Udvalg. I budget 2008 overføres tilskuddet til naturvejleder fra Teknisk Udvalg til Udvalget for Undervisning og Kultur hvor tilskud til Odder Museum er budgetteret. Tilskuddet til Odder Museum udgør herefter kr. i Tilskudskonti ny pulje. Ved ikke at fremskrive tilskudskonti fremkommer der en besparelse på kr. I modsætning til tidligere år hvor den manglende fremskrivning af tilskudskonti er medtaget som en besparelse i basisbudgettet, er besparelsen i 2008 afsat som en pulje, der inddrages i de politiske forhandlinger om tilskudskonti i Bevillingsoversigt for serviceudgifterne i 2008 Serviceudgifterne udgør 737 mio. kr. - fordelingen på udvalgene fremgår af tabel 4. Ved budgetvedtagelsen tildeles hvert udvalg en nettobevilling svarende til nettoserviceudgifterne for de opgaver, som det enkelte udvalg varetager. Efter budgetvedtagelsen er kompetence og ansvar for bevillingens anvendelse og overholdelse overgivet til udvalgene. Tabel 4 bevillingsoversigt i kr. Udgifter Indtægter I alt Budgetoplæg for serviceudgifter i 2008 Teknisk Udvalg Udvalget for Undervisning og Kultur Det Sociale Udvalg Økonomiudvalget Serviceudgifter i Demografisk betinget udgiftspres og øgede skatteindtægter. Den gennemsnitlige årlige vækst i antallet af skatteydere i perioden 2008 til 2011 udgør 237, hvilket udløser et merskatteprovenu på ca. 8,7 mio. kr. årligt ved en skatteprocent på 24,5. Det demografisk betingede udgiftspres på serviceområdet, indkomstoverførslerne og de faste bidrag til Region Midtjylland udgør gennemsnitlig 8,0 mio. kr. årligt i perioden Tabel 5 - Demografisk betinget udgiftspres i i forhold til budget pris- og lønniveau i kr I alt for serviceudgifterne

11 9 Indkomstoverførsler Faste bidrag til regionen I alt Sammendrag af serviceudgiftsbudget 2008 Udgifter Indtægter Netto Tabel kr. 0 Teknisk Udvalg - udlejning Bygningsvedligeholdelse Teknisk Udvalg Vedligehold af grunde til boligformål mm Offentlige toiletter Vedligeholdelse af fritidsområder Fritidsfaciliteter (idrætsanlæg mm) Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter (skadedyrsbekæmpelse) Driftscentret Kommunale veje (driftscentret) Kollektiv trafik (bidrag til regionen, handicapkørsel mm) Tunø Havn Skolebusser (lokale ruter) Udvalget for Undervisning og Kultur Pakhuset (el, vand og varme) Fritidsfaciliteter (tilskud til idrætshaller) Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Kulturel virksomhed (musikskolen mm) Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Sundhedsudgifter (tandpleje, skolelæge og sundhedspleje) Dagpleje, vuggestuer, børnehaver og dagpasning iøvrigt Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til stofmisbrugere under 18 år Det Sociale Udvalg driftsstøtte til støtte boligbyggeri mm Specialpædagogisk bistand til voksne Tilskud til produktionsskolen Sundhedsudgifter (bidrag til regionen lokal genoptræning) Tilbud til unge med særlige behov (efterværn) Tilbud til ældre og handicappede Syns- og taleområdet, rådgivning mm Tilbud til voksne med særlige behov Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Visitationsteam Økonomiudvalget Redningsberedskab Hou Havn Sundhedsudgifter m.v Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter lønpuljer, tjenestemandspensioner, LC-program

12 10 I alt Bemærkninger til det demografisk betingede udgiftspres på serviceområdet. Den seneste befolkningsprognose fra foråret 2007 danner grundlag for beregningen af det fremtidige udgiftspres som følge af den demografiske udvikling. I perioden 2007 til 2019 forventes en gennemsnitlig befolkningstilvækst på 1,5 pct. årligt. Tabel 7 indeholder de faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2006 og Fra 2008 og til 2019 er der tale om prognosetal. Tabel 7 befolkningsprognose fra 2007 (befolkningstal pr. 1.1.) Alder Serviceudgiftsområde Dagplejen Børnehaver Børnehaveklasse Skolefritidsordninger Skoler, klasse Skoler, klasse Børnetandplejen og Børne- og familiecent Voksen handicappede Ældreområdet Ældreområdet Hele befolkningen Beregningerne af det økonomiske udgiftspres som følge af den demografiske udvikling fremgår af tabel 8. Såfremt det nuværende serviceniveau skal fastholdes, vil der som følge af den fortsatte befolkningstilvækst i hele budgetperioden være et stigende udgiftspres. På skoleområdet forventes et midlertidig fald i udgifterne, medens der på de øvrige demografiregulerede områder forventes stigende udgifter som følge af flere indbyggere. I modsætning til mange andre kommuner, er der i Odder Kommune en fortsat stigning i behovet for dagpasningspladser for de 0 5 årige. Antallet af personer over 66 år stiger meget de kommende år, hvilket betyder stigende udgifter til ældreplejen, såfremt det nuværende serviceniveau skal fastholdes. Tabel 8 Demografisk betinget udgiftspres i i forhold til budget pris- og lønniveau kroner 1.1 Folkeskolen Kommunal børnepasning 0-5 år Skolefritidsordninger 1.4 Børne- og familiecenter Voksenhandicap Aktivitetsbestemte sundhedsudg Ældreområdet Børnetandplejen I alt

13 11 Oplysningerne i tabel 8 stammer fra skolernes indberetninger af elevtal pr for skoleåret 2006/07 og pr for skoleåret 2007/08. Folkeskolen (7-16 årige). De gennemsnitlige elevafhængige udgifter pr. elev i klasse udgør kr. og kr. pr. elev i klasse. Den kommunale udgift til elever i private skoler og efterskoler skønnes i 2008 til kr. pr. elev. Tabel 9 Ændring i antallet af skolesøgende børn fra skoleåret 2006/07 til 2007/08 Kommunale skoler Private skoler Børnehaveklasser klasse klasse Heldagsskolen -4 Efterskoler +20 Ændring i alt Faldet i antallet af skolesøgende børn i 2008 forventes at medføre en mindreudgift til folkeskolen på 0,9 mio.kr. I skoleåret 2006/2007 er der 248 børn i 13 kommunale børnehaveklasser. I skoleåret 2007/08 forventes der 234 børn i 12 kommunale børnehaveklasser (Vestermarkskolen går fra 3 til 2 børnehaveklasser). Besparelsen ved nedlæggelse af én børnehaveklasse udgør kr. I skoleåret 2006/07 forventes der elever i de kommunale skoler, 60 elever i specialklasser på Skovbakkeskolen, 5 elever i specialklasse på Hou skole, 6 elever i heldagsskolen og 22 elever i Parkvejens Skoles klasser for vidtgående specialundervisning. På private skoler forventes 569 elever fra Odder Kommune, heraf 530 elever på Rathlouskolen og Odder lille friskole. Der forventes endvidere 175 elever på efterskoler, hvilket er en stigning på 75 procent siden Tabel 10 Antal elever i de kommunale folkeskoler optalt pr og ekskl. elever i specialklasser Antal Skoleåret 06/07 Skoleåret 07/08 Ændring Skovbakkeskolen Parkvejens skole klasser (ungdomssk.) Vestermarkskolen Gylling Hou Hundslund Randlev Saxild Ørting Tunø 0 0 I alt normalklasseelever Specialklasseelever Heldagsskolen

14 12 Vidtgående specialklasse Elever i alt Udviklingen i antallet børn i alderen 7-13 å ( Klasse) Udviklingen i antallet børn i alderen år ( klasse samt efterskoler)

15 13 Kommunale børnepasningspladser for de 0 5 årige I forbindelse med den 1. budgetopfølgning i 2007 (økonomioversigt nr ) skønnes det at de budgetterede børnepasningspladser svarer til den faktiske efterspørgsel. Budgettet for 2007 indeholder 548 pasningspladser til de 0 2 årige, 898 pladser til de 3-5 og en pulje (demografibeløb) på kr. til oprettelse af nye pladser i Dækningsgraden for de 0-2 årige udgør ca. 68,2 %. Dækningsgraden er dog langt højere, hvis der tages højde for barselsorlovens længde. Dækningsgraden for de 3-5 årige udgør ca. 99,5 %. Stigningen i antallet af 0 5 årige ifølge befolkningsprognosen, forventes at udløse et behov for yderligere 25 helårsplader i Udgiften hertil udgør 1,5 mio.kr. I perioden forventes der behov for oprettelse af 44 dagpasningspladser. Udgifterne hertil udgør 2,4 mio.kr. Når forældrebetalingen er trukket fra koster en dagplejeplads og børnehaveplads, incl. udgifter til fripladser og søskenderabat, henholdsvis kr. og kr. årligt. Tabel 11 Demografiberegning for dagpleje- og børnehavepladser i 2008 Pris pr. plads Stigning i antal pladser Udgift i 2008 Dagplejepladser Børnehavepladser Merudgift i 2008 i forhold til budget Udviklingen i antallet afbørn i alderen 0-5 årige

16 14 Skolefritidsordninger ( 6-9 årige). Pr er der tilmeldt 885 børn til skolefritidsordningerne på de kommunale skoler og 184 børn i de private skoler. Den gennemsnitlige udgift til en skolefritidsordningsplads i kommunale skoler udgør incl. fripladser og søskenderabat kr. Kommunens bidrag til de private skolers skolefritidsordninger udgør ca kr. årligt pr. plads. Dækningsgraden i de kommunale skolefritidsordninger er 94,3 pct. for skoleåret 2006/07. Når Rathlouskolen og Odder lille friskole medregnes, er dækningsgraden 92,6 pct. I henhold til befolkningsprognosen og en dækningsgrad på 92,6 pct. forventes en stigning i antallet af skolefritidsordningspladser i 2008 på 35, svarende til en merudgift på kr., stigende til 1,9 mio.kr. i Udviklingen i antal børn i alderen 6-9 år Børne- og Familiecentret. Fra 2004 er driftsbudgettet til vanskeligt stillede børn og unge, sundhedsplejen og skolelægen samlet under Børne- og familiecentret. Børne- og Familiecentrets driftsbudget er omfattet af de samme regler om rammestyring som kommunens øvrige institutioner. Den samlede driftsramme for Børne- og familiecentret udgør 87,1 mio.kr. Driftsrammen demografireguleres på grundlag af tilvæksten i antallet af børn i alderen 0 17 år. Den del af driftsrammen som demografireguleres udgør 72,2 mio.kr. (faste udgifter er fratrukket). Udgiften pr. barn udgør kr. Fra 2007 til 2008 forventes en stigning i antallet af børn i alderen 0 17 år på 39 til Stigningen udløser en demografiregulering på kr. i 2008, stigende til 2,1 mio.kr. i 2011.

17 15 Udviklingen i antal børn og unge i alderen 0-17 år Voksen handicapområdet. Voksen handicapområdet er fra 2005 omfattet af de samme regler om rammestyring som kommunens øvrige institutioner. Den samlede driftsramme for voksen handicapområdet udgør 65,5 mio.kr. Driftsrammen demografireguleres på grundlag af tilvæksten i antallet af voksne i alderen år. Udgiften pr. person i aldersgruppen udgør kr. Fra 2007 til 2008 forventes en stigning i antallet af personer i aldersgruppen med 195. Stigningen udløser en demografiregulering på kr. i 2008, stigende til 4,9 mio.kr. i Befolkningsudvikling årige

18 16 Aktivitetsbestemte sundhedsudgifter. Med opgavereformen skal kommunerne bidrage økonomisk til de regionale sundhedsopgaver. Kommunerne skal ud over et fast bidrag pr. indbygger betale et aktivitetsbestemt bidrag, der bestemmes ud fra antallet af indlæggelser, lægekonsultationer, genoptræning mv. blandt kommunens borgere. Til de aktivitetsbestemte bidrag er der i 2007 afsat 34,4 mio. kr., svarende til en gennemsnitlig udgift pr. indbygger på kr. Som følge at stigningen i indbyggertallet forventes en stigende udgift til de aktivitetsbestemte udgifter. Den årlige stigning som følge af væksten i indbyggertallet fremgår af nedenstående tabel. Tabel 12 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet Udgift i Budget 2007 i 2008 PL-niveau Udgift pr. indbygger i År Indbyggertal Ændring Udgiftsændring Ældreområdet (67+ årige) Til personlig pleje og rengøring i eget hjem (fritvalgsordningen) er i 2007 afsat timer. I 2007 er der 715 ældre over 79 år og i alderen år i eget hjem. De timer fordeles mellem de to aldersgrupper ud fra, at personer over 79 år modtager 4 gange så mange hjemmehjælpstimer som personer i gruppen år. Den gennemsnitlige timepris på fritvalgsområdet udgør 333 kr. (incl. aften- og nattillæg). Til hjemmesygepleje og forebyggende foranstaltninger i øvrigt anvendes i gennemsnit kr. pr. år pr. ældre over 79 år og kr. pr. person i alderen år. Til genoptræning, aflastning, demens og psykiatri anvendes i gennemsnit kr. pr. år pr. ældre over 79 år og 800 kr. pr. person i alderen år. Tabel årige årige Gennemsnitlig årlig udgift pr. person. Anvendes ved demografiberegningen for Hjemmehjælp og personlig pleje (333 kr. pr. time) Hjemmesygepleje og forebyggende foranstaltninger Genoptræning, aflastning, demens og psykiatri Det fremgår af tabel 14, at tilvæksten i 2008 på 82 personer over 66 år udløser en merudgift til ældreplejen på 2,0 mio. kr.

19 17 Tabel årige årige I alt Demografiberegning på ældreområdet 1) Antal ældre i eget hjem i budget ) Flere ældre i 2008 (tilvækst) Merudgift i 2008 som følge af flere ældre Hjemmehjælp og personlig pleje Hjemmesygepleje og forebyggende foranstaltninger Genoptræning, aflastning, demens og psykiatri Udgiftsstigning fra 2007 til Antallet af personer over 66 år fortsætter med at stige i budgetperioden Stigningen i antallet af ældre medfører en merudgift på 7,4 mio. kr. i 2011 i forhold til Udviklingen i antallet af ældre fra år Udviklingen i antallet af ældre over 79 år

20 18 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet. Den 1. januar 2007 trådte den kommunale medfinansiering af regionale sundhedsydelser i kraft. Medfinansieringen er bygget op af to dele. For det første et grundbidrag der betales for hver indbygger, og for det andet et aktivitetsbestemt bidrag, der betales hver gang, kommunens borgere benytter et regionalt sundhedstilbud. Grundbidraget for 2008 udgør kr. pr. indbygger (1.102 kr. i 2007). Regionen kan fremsætte forslag om stigning i grundbidraget udover den automatiske pris- og lønfremskrivning. Forslaget kan dog afvises, hvis 2/3 af kommunerne i regionen er enige heri. I 2008 er grundbidraget budgetteret til 24,6 mio. kr. (1.133 kr. x indbyggere). Budgettet for den aktivitetsbestemte medfinansiering fremgår af nedenstående tabel. Aktivitetsbestemt medfinansiering budget 2007 og Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring Genoptræning under indlæggelse Plejehjemstakst for færdibehandlede patienter I alt Budgetstigningen fra 2007 til 2008 på kr. fremkommer således: kr. 3,4 procent i pris- og lønstigning Stigning i befolkningstallet på 237 personer Regeringens aftale med regionerne indeholder et aktivitetsløft på sundhedsområdet, som betyder en merudgift hos kommunerne på 328 mio. kr. Odder Kommunes andel af bloktilskudsforhøjelsen udgør I alt Bloktilskuddet i 2008 forhøjes med 300 mio. kr. til den lokale genoptræning. Det er KL og regeringens vurdering, at udgifterne til genoptræningen i regionens regi og den lokale genoptræning overstiger de budgetlagte udgifter. Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet en analyse af det nuværende og fremtidige udgiftsniveau på området. På baggrund af KL og regeringens vurdering afsættes yderligere kr. til genoptræning, svarende til Odder Kommunes andel af bloktilskudsforhøjelsen. Budgetforhøjelsen bør ikke frigives, før udgiftsstigningen kan dokumenteres.

21 19 Indkomstoverførsler. Udgifterne til overførsler udgør 150,7 mio. kr. i I økonomiaftalen mellem KL og regeringen er der forudsat en stigning i udgifterne til indkomstoverførsler fra 2007 til 2008 på 1,8 mia. kr. svarende til en stigning på 4,7%. I Odder Kommunes budget for 2008 er indregnet en stigning i indkomstoverførslerne på 6,4%. Budgettet for indkomstoverførsler fastholdes med en stigning på 6,4%, idet væksten i udgifterne til indkomstoverførsler i Odder Kommune de seneste år har været over landsgennemsnittet. Hvis budgettet nedjusteres med 2,7 mio. kr. til den forventede landsgennemsnitlige vækst på 4,7%, er der risiko for en gentagelse af de senere års budgetoverskridelser. Som der fremgår af nedenstående graf, budgetteres der i forhold til landsgennemsnittet med en lavere udgift til indkomstoverførsler pr. indbygger. På landsplan forventes en gennemsnitlig udgift til indkomstoverførsler på kr. I Odder Kommune budgetteres med en udgift pr. indbygger på kr Indkomstoverførsler, nettoudgift pr. indbygger Odder Kommune Hele Landet 2001, R 2002, R 2003, R 2004, R 2005, R 2006, R 2007, B 2008, B Indkomstoverførslerne omfatter: - Kontanthjælp og aktivering - Førtidspensioner - EGU - Integration - Ledighedsydelse - Sygedagpenge - Boligstøtte - Fleksjob - Seniorjob (ny)

22 20 Det skattefinansierede anlægsbudget.. Skattefinansieret anlægsbudget Nedenstående tabel viser de anlægsarbejder, som byrådet afsatte midler til i 2008 i forbindelse med budgetforliget for 2007 samt de anlægsarbejder, som byrådet har godkendt (ydet anlægsbevilling). I henhold til den økonomiske politik er der i budget 2008 afsat 40 mio. kr. til skattefinansierede anlægsarbejder. I budgetoverslagsår 2009 afsættes 45 mio. kr. og fra 2010 afsættes 50 mio. kr. Tabel 15 Anlægsbudget kr. iht. budgetforlig 2007 Godkendt af Byrådet 1)Vejvedligeholdelse LMK-vej )Vejvedligeholdelse i øvrigt ) Større anlægsarbejder på kommunale ejendomme 350 4) Trafiksikkerhedsplan og stier 300 5) Renovering af fortove 350 6) IT (leasingydelse) ) 3. spor på Vestermarkskolen ) Daginstitution i vestbyen ) Rehabiliteringsafdeling i Odder ) Tekniske grundkort (gis) I alt Plejecenter på Rude Havvej kommunal andel Leasingydelse på administrativt IT-udstyr 555 I alt Anlægsramme i budget Rest anlægsramme Der er til budgetlægningen fremsendt anlægsbudgetforslag til det skattefinansierede område på 141 mio. kr. mio. kr. 120 Skattefinansierede anlægsudgifter , = regnskabstal 2007 = budget tillagt tillægsbevillinger og overførte beløb 2008 = anlægsramme ,8 29,1 33,4 40, ,0 20,

23 21 Jordforsyning til boligformål Udgifter og indtægter ved jordforsyning til boligformål budgetteres normalt ud fra princippet om, at udgifter til jordkøb og byggemodning modsvares af salgsindtægter, således at jordforsyning til boligformål forventes i balance set over en årrække. Eventuel konstateret overskud på jordforsyningen bør i Odder Kommunes nuværende økonomiske situation alene anvendes til køb af jord, byggemodning, vejanlæg og anlægsinvesteringer som følge af den demografiske udvikling. I budget 2008 til 2011 er der budgetteret med et årligt overskud på jordforsyningen på 1,5 mio. kr. Overskuddet anvendes til finansiering af ydelser på lån optaget i forbindelse med køb af jord. Forvaltningens forslag til byggemodning i 2008: Tabel 16. Byggemodning rammebeløb... 10,0 mio.kr. Færdiggørelse af byggemodning af 12 grunde i Lystgårdsparken... 0,2 mio.kr. Færdiggørelse af byggemodning af 7 grunde i Hundslund... 0,6 mio.kr. Færdiggørelse af Langholts Ager og Hørkærs Ager... 2,0 mio.kr. Færdiggørelse af byggemodning af 13 grunde ved Smedegade i Ørting... 0,7 mio.kr. Færdiggørelse af byggemodning af grunde i Østerlunden... 0,3 mio.kr. I alt... 13,8 mio.kr. Indtægter fra salg af jord og bygninger ,3 mio.kr. Overskud i 2008 (ydelser på lån)... -1,5 mio.kr. mio. kr. 50 Overskud på jordforsyningen , = regnskab, 2007 og 2008 = budget 32, ,8 1,4 2,6 1,

24 22 Renter af likvide aktiver (kassebeholdningen) Renteindtægten af de likvide aktiver er budgetteret til 1,9 mio.kr. på grundlag af en gennemsnitlig rentesats på 4,3 pct. og en gennemsnitlig kassebeholdning på 45,0 mio. kr. Renter og afdrag på lån, låneoptagelse og langfristet gæld I henhold til den finansielle strategi må låneoptagelse ikke overstige afdrag på lån. Den årlige låneoptagelse skal ses i sammenhæng med et højt anlægsniveau. Nedsættes anlægsniveauet bør låneoptagelse nedsættes tilsvarende, således at låneoptagelsen er afstemt i forhold til årets anlægsniveau. Udviklingen i renteudgifter, afdrag på lån, låneoptagelse og langfristet gæld (inkl. leasinggæld) fremgår af tabel 17. Låneoptagelse til plejecentret på Rude Havvej indgår ikke i nedenstående tabel. Tabel 17 Renteudgifter, afdrag på lån, låneoptagelse og langfristet gæld Renteudgifter Afdrag på lån Låneoptagelse Langfristet gæld inkl. leasing ,7 7,5 13,5 127, ,9 8,0 11,8 130, ,9 8,7 19,1 141, ,7 9,8 9,8 141, ,8 10,5 10,5 141, ,5 10,7 10,7 141, ,2 10,2 10,2 141,3 Der er i budgetoplæg 2008 budgetteret med en låneoptagelse på 9,8 mio. kr. svarende til afdrag på lån. Der er en række begrænsninger for kommunal låneoptagelse, og derfor skal låneoptagelsen tilvejebringes via nedenstående lånemuligheder. Særlig lånepulje på 800 mio. kr. til skolerenovering. I Økonomiaftalen mellem KL og regeringen er givet en særskilt låneadgang indenfor en dispensationspulje på 800 mio. kr. målrette skoleinvesteringer mv. og især forbeholdt kommuner, der ikke har mulighed for at tilvejebringe finansiering via frigivelse af deponeret overskudslikviditet. Odder Kommune har ikke deponeret overskudslikviditet. Låneadgangen omfatter primært anlægsudgifter på folkeskoleområdet, men der kan herudover ydes lån til finansiering af anlægsudgifter på andre opgaveområder, specielt hvor formålet er at fremme tilpasning af kommunens institutionsstruktur eller kommunes administrative struktur. Lånedispensationen ydes som udgangspunkt med op til 50 pct. af anlægsudgifterne. Låneansøgningen skal være Indenrigs- og Sundhedsministeriet i hænde senest fredag den 10. august 2007, således at ansøgningen kan besvares inden september og inden budgetvedtagelsen. Der foreslås fremsendt ansøgning om lånedispensation til skoleinvesteringer for 54,5 mio. kr. i Skoleinvesteringerne omfatter, skolerenoveringsplanen, 3. spor på Vestermarkskolen og etablering af specialklasser på Parkvejens skole. Hvilke anlægsprojekter der skal gennemføres samt størrelsen af låneoptagelsen fastlægges ved budgetvedtagelsen.

25 23 Ordinær lånepulje på 200 mio. kr. Den ordinære lånepulje udgør 200 mio. kr. i Ved ansøgning om dispensation fra denne pulje skal der foruden beskrivelse af anlægsprojektet oplyses om kommunens økonomiske situation ved udgangen af regnskabsåret Låneansøgningen skal indsendes senest 10. august Begrænsninger af lånemulighederne på forsyningsområdet i Det indgår som en del af aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2008, at kommunerne ikke vil have mulighed for at indregne investeringer på spildevandsområdet i lånerammen, hvis der er overskud på årets drift af spildevandsanlæg. I 2008 er der et overskud på driften af spildevandscentret på 5,4 mio. kr. Forvaltningens forslag til anlægsinvesteringer i 2008 på spildevandsområdet udgør 13,8 mio. kr. Forskellen på 8,4 mio. kr. (5,4 13,8) kan belånes.

26 24 Tilskud og udligning Odder Kommune modtager i ,0 mio. kr. i tilskud fra staten, hvilket fremgår af tabel 19. Det samlede statstilskud til kommunerne udgør 53,6 mia. kr. og fordeles således: Tabel 18 Statstilskud efter befolkningstal... 17,3 mia. kr. (17,6 mio. kr. i 2007) Udligningstilskud (nettoudligning)... 33,6 mia. kr. (29,8 mio. kr. i 2007) Tilskud til ugunstigt stillede kommuner... 2,7 mia. kr. ( 2,1 mio. kr. i 2007) I alt ,6 mia. kr (49,5 mio. kr. i 2007) Tabel 19 Tilskud og udligning = indtægt Budget 2008 Mio.kr. Bloktilskud fra staten på grundlag af Odder Kommunes indbyggertal 0,397% af 17,3 mia. kr. -68,9 Nettoudligningen, objektiv udgiftsbehov fratrukket skattegrundlag 0,307% af 33,6 mia. kr. -103,4 Udgift til landsudligning af udgifter til flygtninge og indvandrere, idet Odder Kommunes udgifter til flygtninge er lavere end landsgennemsnittet. 7,6 Udligning vedr. selskabsskat -8,3 Tilskud til kommuner med mindre øer -1,8 Statstilskud vedr. ældreområdet fra 2002 (tilskuddet er indarbejdet i ældreområdets driftsbudget bl.a. i forbindelse med fritvalgsordningen) -2,4 Særligt tilskud til løft af ældreplejen (nye pulje fra 2007) -1,8 I alt -179,0 Statstilskuddet: Odder Kommunes andel af statstilskuddet efter befolkningstal udgør 0,397%, idet Odder Kommunes indbyggertal skønnes til pr , og befolkningstallet i hele landet er skønnet til Statstilskud = x 100 / = 0,397% x = kr. Udligningstilskuddet (nettoudligningen): I Odder Kommune er udgiftsbehovet beregnet til kr. pr. indbygger på grundlag af en række objektive kriterier. Fra udgiftsbehovet trækkes en skatteindtægt beregnet på grundlag af en landsgennemsnitlig skatteprocent og Odder Kommunes beskatningsgrundlag. Skatteindtægten pr. indbygger i Odder Kommune udgør kr. Tabel 20. Udgiftsbehov pr. indbygger i Odder Kommune... Skatteindtægt pr. indbygger... Underskud... Underskud i alt = kr. x indbygger... Udligningsprocent... Udligningstilskud til Odder Kommune kr kr kr kr. 58 pct kr.

27 25 Udligning af selskabsskat. Udligningsreformen fra 2007 indebærer, at der indføres en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50% af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50% af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Tabel 21. Landsgennemsnitlig selskabsskatteprovenu = / = kr. Odder Kommunes selskabsskat pr. indbygger = / = 293 kr. Forskel pr. indbygger kr. Tilskud til Odder Kommune: 770 kr. x x 50 % kr. Særtilskud på grundlag af ansøgning. I 2008 er der afsat ekstra 150 mio. kr. til særlig vanskeligt stillede kommuner. Disse midler og midler fra restpuljen fra den permanente pulje fra 2007 vil blive fordelt efter konkrete ansøgninger. En ansøgning om tilskud som særlig vanskeligt stillet kommune bør så fyldestgørende som muligt beskrive kommunens forventede økonomiske situation med fokus på, i hvilken henseende kommunen opfattes som vanskeligt stillet. Oplysningerne om den forventede udvikling i udgifterne til serviceområder og overførsler og forventede likviditetsmæssige stilling bør indgå i ansøgningen. Ansøgningsfristen er 10. august Det foreslås, at Odder Kommune fremsender ansøgning om tilskud fra denne pulje bl.a. på baggrund af lav likviditet, manglende kompensation for opgavereformen samt lave driftsudgifter, som vanskeliggør yderligere budgetforbedringer og stigende befolkningstal, som betyder øget udgiftspres. Indenrigs- og Sundhedsministeriets svar på denne ansøgning forventes i begyndelsen af september måned I forvaltningens budgetoplæg for er der ikke indregnet tilskud fra denne pulje.

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2010-2013 BUDGETREDEGØRELSE ODDER RÅDHUS, JULI 2009

BUDGETLÆGNING 2010-2013 BUDGETREDEGØRELSE   ODDER RÅDHUS, JULI 2009 BUDGETLÆGNING 2010-2013 BUDGETREDEGØRELSE ODDER RÅDHUS, JULI 2009 727-2009-841718 / JB Indholdsfortegnelse Strukturel balance 2008-2013... 1 Indledning.... 3 1. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen...

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Dok.nr.: august 2006 / J.Bruun

Dok.nr.: august 2006 / J.Bruun BUDGETLÆGNING 2007-2010 OVERORDNET ØKONOMI HOVEDOVERSIGT BEMÆRKNINGER TIL HOVEDOVERSIGT DRIFTSUDGIFTER ANLÆGSUDGIFTER FINANSIERING ODDER RÅDHUS, AUGUST 2006 Dok.nr.:812921 2. august 2006 / J.Bruun Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger for budgetlægningen

Bilag 1. Forudsætninger for budgetlægningen Bilag 1. Forudsætninger for budgetlægningen Dette bilag beskriver en række principper for udarbejdelse af budgetoplægget, herunder beregningen af de budgetrammer, som budgetoplægget skal udarbejdes indenfor.

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Tekniske ændringer til Budgetforslag

Tekniske ændringer til Budgetforslag Postadresse: Favrskov Kommune Budgetafdeling Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tekniske ændringer til Budgetforslag 2018 21 26. september 2017 Sagsbehandler:

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

1 Budgetredegørelse 2011

1 Budgetredegørelse 2011 1 Budgetredegørelse 2011 1 Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt regnskab 2009 budget 2014... 2 Indledning, fra 1. økonomiskøn i marts til budgetoplæg 2011... 3-4 Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen...

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009

Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009 Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009 J.nr.: Sagsid.: 1145006 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1153852) Resume: Institutionerne har indsendt anmodninger om overførsel af driftsover-/ eller

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative

Læs mere

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger: Økonomi og Analyse Sagsnr. 262183 Brevid. 1960155 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Opdateret samlet overblik over budget 2015-2018 22. august 2014 Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3 Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014.

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014. Procedure samt fastlæggelse af rammer for budgetlægningen 2012-2015 behandlede på mødet den 19. januar 2011 (sag nr. 2) den overordnede procedure samt aktivitets- og tidsplan for budgetlægningen 2012-2015.

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

BUDGET Direktionens justerede budgetforslag

BUDGET Direktionens justerede budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens justerede budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2018-2021 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 30. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2018-2021 i Administrationscentret i Birkerød. På mødet kan borgerne give deres mening

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -52.000 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -52.000 Renter af udlån 2019 2020 2021 2022

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach 1. Regnskab 2014 2. 1. budgetopfølgning i 2015 3. Budgetlægning 2016 4. Nøgletal i budgetlægningen Plankonferencen 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt mio.kr.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2020-2023 Budget - fra forslag til vedtagelse Folketingsvalget i juni har medført store forsinkelser for kommunernes budgetlægning. Den årlige aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2019-2022 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2018 (2019-2021), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere