Det nye høringsmateriale er udsendt den 5. september med høringsfrist den 24. september kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det nye høringsmateriale er udsendt den 5. september med høringsfrist den 24. september kl. 12.00."

Transkript

1 NOTAT Modtagere: Høringsberettiget parter Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR: september K Høring af nye forslag i budgetforliget 2015 I henhold til budgetvejledningen sendes nye budgetemner, som er fremkommet i budgetforhandlingerne, og som indgår i budgetforliget, i høring i Ældrerådet, Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget, Bornholms Idrætsråd, MED-hovedudvalget og i centrene. Det nye høringsmateriale er udsendt den 5. september med høringsfrist den 24. september kl Kommunalbestyrelsen afholdt budgetseminar 3 den 27. og 28. august. På seminaret drøftede kommunalbestyrelsen det administrative sparekatalog og muligheden for et budget i balance. På denne baggrund er der fremkommet nye budgetemner, som fremgår af dette materiale. Da der først forelå svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på kommunens ansøgning om tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner den 29. august blev forhandlingerne ikke afsluttet på budgetseminaret, men genoptaget den 1. september. Budgetforslaget for 2015 er udarbejdet på baggrund af den aftale om budget 2015 for Bornholms Regionskommune, der er indgået af Socialdemokratiet, Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale, Kristendemokraterne og Bornholmerlisten den 1. september Udsendelse af høringsmaterialet er rykket fra 29. august til den 5. september, og høringsfristen forlænges til den 24. september 2014 kl Høringssvar sendes til Økonomi og Personale på mail oep@brk.dk senest den 24. september 2014 kl Venlig hilsen Kristina Lambrecht Leder af Budget og indkøb

2 Opprioriteringsforslag Børne- og Skoleudvalget Anskaffelse af tablets og digitale læremidler til alle elever i folkeskolens klasse fra 1. august 2015 Forslag nr. BSU kr priser Merudgift Afledt mer-/mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Dette forslag indebærer, at der gennem leasingaftale anskaffes tablets til alle elever og undervisere i den bornholmske folkeskole fra skoleåret I forslaget indgår udgifter til leasing af tablets (inklusive ekstra enheder til akut udskiftning), cover, MDM (udrulnings- og administrationsprogram), forsikring, tyverimærkning samt kabler og adaptorer til eksisterende projektorer. Ligeledes indgår en årlig driftsudgift til abonnementer på digitale læringsmidler og omkostninger i forbindelse med kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere. Endelig er der i forslaget indregnet en besparelse ved reduktion af undervisningspc er på skolerne på 60 % af den aktuelle beholdning. Forslagets økonomiske konsekvenser ses i nedenstående skema: Emne Antal Pris årligt kr. (2014- priser) Tablet, cover og MDM Forsikring Tyverimærkning Kabler og adaptorer til eksisterende projektorer Kompetenceudvikling Digitale læringsmidler Kommuneaftale I alt Besparelse ved 60 % færre pc er 870 á 2100 kr Samlet merudgift årligt I forslaget er ikke indregnet evt. engangsindtægter ved tilbagekøb af eksisterende tablets på skolerne. Side 2 af 45

3 Beskrivelse af pædagogiske konsekvenser ved en tabletløsning 1 til 1 : Forslaget indebærer, at elever og lærere alle udstyres med samme personlige digitale enhed. Det betyder, at kompetenceudviklingen af skolernes personale kan fokusere på én platform og ét styresystem. Derved kan indsatsen koncentreres om det væsentlige: At eleverne lærer så meget som muligt. Alle elever udstyres i dette forslag med en tablet, det der kaldes en 1 til 1 løsning. Hvis eleverne derimod selv skal medbringe eget udstyr er en af konsekvenserne, at der vil være mange forskellige pc er og tablets i forskellige versioner og udstyret med forskellige programmer. Anskaffelse af samme type tablet med tilhørende programmer og adgang til digitale læremidler gør udstyret langt mere anvendeligt i undervisningssituationerne. Desuden stilles alle elever lige med hensyn til funktionalitet og adgang til programmer og platforme. Den trykfølsomme skærm på en tablet og den hurtige opstartstid giver oplevelsen af at være på med det samme. Tilgængeligheden til programmer gør, at elevernes tilgang til læring bliver markant forandret. Det er muligt at arbejde ud fra elevernes forskelligheder, hvilket både understøtter inklusion og innovation. Folkeskolen får et stort løft og kommer på højde med den teknologiske udvikling. Alle elever i den bornholmske folkeskole vil fra 2015 få deres egen tablet, som skal være deres skoletaske og penalhus. Der er i aftalen endvidere midler til kompetenceløft af lærerne sådan, at de bliver klædt pædagogisk og didaktisk på til opgaven med tablets. Eleverne skal tage deres enhed med hjem og opbevare samt oplade den hjemme. Batteriet kan holde i ca. 10 timer/opladning altså nok til en hel skoledag. Der lægges ikke op til at der skal foretages investeringer i ekstra strømforsyning eller aflåselige opbevaringsskabe på skolerne, da eleverne tager deres tablet med hjem. I den daglige undervisning vil der på den enkelte skole kunne iværksættes sikkerhedsprocedurer i forhold til risiko for tyveri i frikvarterer, mellemtimer m.v. (aflåsning af klasse- og faglokaler m.v.) Det skal bemærkes, at der i forslaget er indregnet en årlig besparelse på 60 % af de eksisterende elevpc er på skolerne. En del af disse står til udskiftning allerede i Såfremt forslaget vedtages forudsættes det, at IT og Digitalisering udsætter den planlagte udskiftning af elevpc er i 2014 og at det herved opnåede provenu overføres til 2015, da provenuet indgår i den samlede finansieringsløsning. Side 3 af 45

4 Børne- og Skoleudvalget Samling af de sociale udføretilbud i lokaler som også giver mulighed for træningslejligheder og værelser til unge Forslag nr. BSU kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Samling af de sociale udføretilbud (Familiebehandling, 0-5 års tilbuddet, Børne- & Familiehuset og Ungehuset) vil betyde et kvalitetsløft i.f.t. helhedsindsatser for både børn og familier. Det vil være muligt af opnå synergieffekt på indsatserne på tværs af tilbuddene samt stordriftsfordele i døgnets ydertidspunkter. Herudover vil tilbuddet yderligere kunne kvalificeres gennem etablering af træningslejligheder og værelser til unge, som er anbragt på eget værelse i Ungehuset. et forudsætter en fysisk samling af udførertilbuddene (Børne-Familiehus, Ungehus, Familierådgivning, PPR). I oplægget indgår også et tættere samarbejde med Myndighed og Tilsyn med det formål at knytte sagsbehandlere tættere på udførerne, således at opfølgning på iværksatte foranstaltninger mere naturligt indgår i arbejdsgangen. Udførertilbuddet har arbejdet med en samling af aktiviteterne på Slottet. Med oprettelse af asylcenter, er det ikke længere en mulighed. For særligt brugere af Ungehuset, er det vigtigt for resultatet, at tilbuddet er attraktivt, derfor bør en fysisk placering af et samlet tilbud være beliggende i Rønne. Det vurderes at der igennem etablering af træningslejligheder og samling af de sociale udføretilbud vil kunne opnås en samlet årlig besparelse på 1,0 mio. kr. Besparelsen vil primært hentes igennem en reduktion i anbringelsesudgifterne i plejefamilier og parallelanbringelser, men også ved en reduktion i den samlede ledelsestid og lejeudgifter til unge anbragt på eget værelse. Der er i forslaget ikke indregnet bygningsmæssige konsekvenser. Herunder reduktion/bortfald af de eksisterende bygningsudgifter og bygningsudgifter forbundet med de nye lokaler. Dertil er det ej hellere muligt at estimere anlægsudgifter ved etablering. Side 4 af 45

5 1. Træningslejligheder: Da der i dag ikke er mulighed for at etablere familierne i 0-5 års tilbuddet i træningslejligheder i forbindelse med tilbuddet (som oprindeligt beskrevet i tilbuddet), er det nødvendigt i stedet, at placere to-tre familier om året i plejefamilier. Dette er dels en dyr løsning, dels er det en meget uhensigtsmæssig løsning i forhold til at kunne arbejde med familierne, da dette arbejde så skal finde sted hjemme hos en plejefamilie. Servicemæssigt vil forslaget klart være en forbedring, da der vil kunne laves et bedre stykke behandlingsarbejde. 2. Værelser til unge:i dag bor de unge som er anbragt på eget værelse i Ungehuset og i lejligheder rundt omkring på øen. Der er en lejeudgift forbundet med dette, men det giver også store transportudgifter og tidsforbrug for personalet i Ungehuset. Der vil således være betydelig økonomiske gevinster ved at etablere 12 eller 16 værelser i eget regi. Ud over de økonomiske perspektiver, er der også en række pædagogiske og behandlingsmæssige gevinster ved sådanne socialpædagogiske opgangsfællesskaber. Dette er bl.a. hurtigere indsats, større bevågenhed, de unge får kontakt til flere voksne og der kan laves gruppearbejde med de unge. Man kan også tilbyde fx to værelser til ressourcestærke unge, der kan få en social vicevært funktion, og tjene som forbillede for de andre unge. Dette har man stor succes med andre steder. 3. Ledelsestid: I dag er der tre teamledere til at varetage ledelsen af henholdsvis Børne- & Familiehuset, Ungehuset samt Familiebehandling & 0-5 års tilbuddet. Ved at samle alle disse enheder på én adresse, vil det være muligt at reducere den samlede ledelsestid og dermed udgiften til dette. Der henvises i øvrigt til det fremsendte visionsoplæg. Side 5 af 45

6 Opprioriteringsforslag Børne- og Skoleudvalget Udvidelse fra 2 til 3 gadeplansmedarbejdere Forslag nr. BSU kr priser Merudgift Afledt mer/mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Forstærket ungeindsats Området styrkes også med gadeplansmedarbejdere. Her forebyggelsen ønsker vi opprioriteret ved at "de varme hænder" tæt på vores unge bliver flere. Grundlæggende er der ikke tvivl om, at investeringer i det relationelle arbejde tæt på de unge er et positivt tiltag, som har effekt på den enkelte unges fremtid. Øget Gadeplansarbejde vil først og fremmest have effekt i forhold til at forebygge lettere foranstaltninger (så som ungehus konsulent), men vil ikke kunne forhindre de dyre anbringelser. De unge der kommer i meget dyre anbringelser er for dårlige, når de når års alderen til at gadeplansarbejdet kan løfte den opgave. Børn og familie har en række dyre anbringelse som udslag af meget komplicerede sager hvor psykiatriske diagnoser hos både børn og forældre spiller en stor rolle, det samme gør misbrug og manglende forældreevne. Hvis meget dyre foranstaltninger skal reduceres, sker det ikke ved en udvidelse af gadeplansmedarbejde, men ved en udvidelse af Ungehuset, så det bliver muligt at tildele ungekonsulenter i større omfang end for nuværende til de meget tunge sager. Det er ikke muligt at ansætte kvalificerede gadeplansmedarbejde til den anslåede aflønning. Den samlede udgift på årsplan pr. gadeplansmedarbejder er ca kr. Side 6 af 45

7 Børne- og Skoleudvalget Besparelse som følge af de senere års øgede fokus på forebyggelse på børne- og ungeområdet Forslag nr. BSU kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Børn og unge Vi har i en årrække arbejdet med børn og unge området, og gennemført et paradigmeskift. Vi har hævet budgettet med investeringer som skole- og dagtilbudsrådgivere og inklusionsvejledning, specialpædagogiske indsats i daginstitutionerne og etableret børn- og familiehus. Med dette budget opprioriterer vi gadeplansarbejdet. Vi begynder at kunne se resultaterne eksempelvis på anbringelsesområdet og økonomien begynder at vise sunde tegn. Vi forventer det iværksatte forbyggende arbejde i 2016 betyder at udgifterne mindskes, og der er derfor lagt en besparelse på 5 mio. kr. ind i 2016 og frem. Forebyggelse betaler sig, men effekten af forebyggende tiltage viser sig, i reglen, først efter flere år. Der har igennem flere år været store udfordringer på området for udsatte børn og unge på Bornholm. De seneste opgørelser pr. 1. september 2014 viser at ca. 10 % af de bornholmske børn mellem 0-18 år har en sag i Myndighed til sammenligning er tallet på landsplan ca. 5 %. Det betyder at hvert 10. barn efter paradigmeskiftet vurderes at være i åbenbar risiko eller have væsentligt behov for støtte. Forebyggelse og paradigmeskift har allerede resulteret i en budgetreduktion på mere end 20 mio. kr. siden De foreslåede besparelser er således allerede hentet og det vurderes ikke muligt at reducere yderligere end de allerede besluttede besparelser for g overslagsår. Der arbejdes målrettet med at screene i førskolealderen, hvilket fører til et øget sagsantal alene fordi man får øje på børn med behov. Side 7 af 45

8 Til trods for et faldende børnetal og det store fokus centret har på de forebyggende visiterede indsatser, ses ikke en reduktion i antallet af komplicerede sager med stor tyngde. Tilgangen af bl.a. unge med særlige behov er uændret højt. På Bornholm er forbruget af euforiserende stoffer stigende blandt de meget unge (bl.a. ifølge politiet), antallet af unge sårbare gravide kvinder er stigende, udgifterne til efterbehandling af spiseforstyrrelser er stigende og antallet af unge med en psykiatrisk diagnose er højere end i sammenlignelige kommuner. Bornholms Regionskommune lægger beslag på ca. 1/3 af de stationære senge i børnepsykiatrien på Bispebjerg Hospital. Der allerede inden ovenstående nedprioritering et stort pres på området i forhold til at overholde de oprindelige budgetrammer. Arbejdet forankres i Børne- og Skoleudvalget. Udvalget iværksætter en analyse, der ligger klar til foråret. Kommissoriet skal godkendes i udvalget i november Side 8 af 45

9 Social- og Sundhedsudvalget Plejecentre: Reducering i forberedelsestiden om morgenen med 5 minutter i 2015 og 10 minutter fra 2016 Forslag nr. SU kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Baggrund: I dag: Medarbejderne mødes gennemsnitligt 15 minutter om morgenen i fælles grupperum/dokumentationsrum med stationære PC'ere for at læse adviser om beboernes situation og udvikling i sundhedstilstanden indenfor det seneste døgn m.h.p. at møde forberedte til mødet med beboerne og opgaverne den pågældende dag, samt for at organisere samarbejdet omkring beboere med særlige udfordringer/behov den enkelte dag. (F.eks. en døende beboer, der har brug for særligt nærvær). Morgenmødet bruges også til at fordele sygeplejeopgaverne i samarbejde med sygeplejerskerne mellem de fremmødte medarbejdere. Denne uddelegering varierer fra dag til dag, alt efter de fremmødte sosu-medarbejderes uddannelse og faglige kompetencer. Slutteligt bruges tiden på at planlægge og forberede dagens aktiviteter og fællesskaber. Der er ingen tidsmæssig overlapning mellem vagtlagene, så mulighederne for en mundtlig overlevering er ikke til stede. Medarbejderne har ikke en PDA eller anden bærbar enhed hver især, hvorpå de kan blive opdateret på beboernes status på et andet tidspunkt, men må logge på en stationær computer i grupperummet for at blive opdateret. Dette gøres rationelt, når medarbejderne er samlet, frem for, at hver medarbejder skal logge sig på i et afsidesliggende grupperum med få computere. Forslaget indebærer: Reduktion af forberedelsestiden fra 15 minutter til 10 minutter vil betyde, at der primært kan bruges tid på at fordele og uddelegere sygeplejeopgaverne mellem de fremmødte medarbejdere for at sikre de forebyggende og behandlende indsatser. Personalet vil møde mindre forberedte end hidtil til dagens udfordringer hos beboerne. Det vil ikke være muligt at planlægge og forberede dagens aktiviteter og fællesskaber. Side 9 af 45

10 Den manglende tid til at planlægge og forberede dagens aktiviteter og fællesskaber, vil skulle tages på et andet tidspunkt, f.eks. dagen før, hvilket vil have negativ konsekvens for beboernes samlede oplevelse af ATA-tiden. Dette vil blandt andet kunne betyde at beboerne og deres pårørende vil opleve at kommunikationen omkring beboernes levede liv vil være forringet. Der vil være en risiko for at dårlig planlægning og manglende forberedelse vil få en negativ indvirkning på beboerens oplevelse af kvalitet i mødet med personalet. Plejecentrene får mulighed for at implementere nye arbejdsgange og afdække behovet for den mest nødvendige information/kommunikation ved den gradvise indfasning af besparelsesforslaget. Side 10 af 45

11 Social- og Sundhedsudvalget Ældre og sundhed Besparelse som følge af de senere års øgede fokus på forebyggelse på ældreområdet Forslag nr. SU kr priser Mindre udgift Nettobesparelse På sundheds- og ældreområdet er der i en årrække blevet arbejdet med livskvalitet, forebyggelse og hverdagsliv. Dette arbejde forventes at kunne udmøntes i en samlet besparelse på 17,5 mio. kr. fra Forslaget skal blandt andet ses i forhold til at sundhedstilstanden blandt de ældre på Bornholm bliver bedre, og at blandt andet leve-bo miljøerne på plejehjemmene virker forebyggende. Dette sammen med en ekstra indsats i forhold til hverdagsrehabilitering har medført, at behovet for hjælp til den ældre er blevet mindre. Dette ses blandt i at den såkaldte BUM afregning i ældreplejen er faldet. Forslaget indebærer en forventning om, at udviklingen fortsætter og at en styrket og målrettet indsats, som tilrettelægges i løbet af 2015, vil lede til den anførte besparelse (Der er derfor en forventning om at disse indsatser betyder færre udgifter i fremtiden, og at investeringer i de nye boliger og leve-bo-miljøer viser sig i flere raske ældre borgere.) En analyse, som gennemføres i løbet af de kommende måneder vil konkretisere, hvor det øgede forebyggelsesfokus skal sættes ind. Det forventes at analysen vil pege på fortsat intensivering af kendte samt etablering af nye indsatser og at det kan estimeres, hvor stor den forventede effekt af de forskellige indsatser vil være. Initiativer finansieret af Ældrepuljen indtænkes i analysen; øget tværfaglig indsats ang. rehabilitering, omorganisering af arbejdsprocesser og opgaver kan forventes. Endvidere forventes det at besparelsen skal hentes ved et øget fokus på hurtigere opfølgning, vurdering af borgerens funktionsevne og tildeling af hjælp (revisitering). Da besparelsen bl.a. omfatter rehabilitering, forebyggelse, udvikling, genoptræning, leve-bo miljøer mv. og vedrører budgetter under to centre, er arbejdet med udmøntning af besparelsen forankret under Social- og Sundhedsudvalget. Udvalget iværksætter en analyse, der ligger klar til foråret. Kommissoriet skal godkendes i udvalget i november Side 11 af 45

12 Social- og Sundhedsudvalget Ældre Besparelse som følge af arbejdet med bloktid i hjemmeplejen Forslag nr. SU kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Ældreområdet En analyse af overgang til bloktid/borgerteams/pakker i pleje i eget hjem er et af de projekter som man politisk har valgt at støtte under ældrepuljen. Projektets analysefase, som afsluttes ultimo 2014, forventes at give et fingerpeg om, i hvilket omfang og på hvilken måde det er muligt at skabe en mere fleksibel daglig arbejdsform blandt medarbejderne og en bedre udnyttelse af ressourcerne i forhold til det sundhedsfaglige personale og i visitationen. For at få en optimal effekt af bloktid er det vigtigt at medarbejder kender borger, kontinuitet, således at medarbejder kan udnytte selvstyringskapacitet optimalt. Udfører skal planlægge på en anden måde end nu, da den tildelte blok af hjælp skal fordeles i besøgshyppighed og varighed. Derfor er der forventning om, at der fra 2016 kan høstes en besparelse på 2,5 mio. kr. Forslaget forventes at have følgende effekt: forenklet kommunikation om og dokumentation af omfanget af hjælpen (mellem bestiller og udfører), øget selvstyring for udfører og øget borgerindflydelse. Forslagets langsigtede konsekvens er forøget brugertidsprocent og dermed faldende timepris, hvilket igen afspejles i et mindreforbrug på BUMbudgettet. Arbejdet med udmøntningen af budgetreduktionen forankres under social- og sundhedsudvalget. Side 12 af 45

13 Social- og Sundhedsudvalget Ældre og sundhed Reducering af medarbejdere om natten, sammentænkning af SU-01, su-60 samt alternativt forslag fra medarbejdere om nedlæggelse af en rute Forslag nr. SU kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Pleje i eget hjem og sygeplejeydelser varetages i fællesskab medarbejdere fra hjemmeplejen og sygeplejerskerne. Der har været et fald i antallet af ydelser de senere år, hvorfor budgettet reduceres. Forslaget betyder at normering om natten bliver mere fleksibel i forhold til opgavemængden. Planlægningen af opgaver om natten kommer i højre grad til at bero på en bedre udnyttelse af medarbejderressourcer f.eks. således at planlægning af 2 medarbejdere til et besøg i højere grad sker ud fra borgers behov, hvor det i dag er praksis om at der altid er to medarbejdere ved hvert besøg. Det kan også betyde en reduktion i antallet af ruter. Det vil betyde en reduktion af medarbejderstaben. Da der er tale om såvel budget som medarbejdere fra to centre er arbejdet med udmøntning af budgetreduktionen forankret under socialog sundhedsudvalget. Forslagets langsigtede konsekvens er forøget brugertidsprocent om natten og dermed faldende timepris. Der kan ikke i samme omfang tages faglig hensyn til borgerens behov for hjælp på særlige tidspunkter, idet planlægningen i højere grad vil tage udgangspunkt i rationale. Dette vil især gælde hvor borger har behov for hjælp af 2 personer. Serviceniveauet om natten vil være at imødekomme særlige behov, tilkald og akutte opgaver, hvilket skal fremgå af en revideret kvalitetsstandard. Der vil forekomme øget responstid ved nødkald, især hvor der er behov for hjælp af 2 personer, grundet et større geografisk område pr. rute. Afledt heraf vil der opstå flere forsinkelser i planlagte besøg. Vej tid vil forholdsmæssigt andrage en større del af opgaven og der vil evt. forekomme øget merudgift i forbindelse med opkald til vintertjenesten. Side 13 af 45

14 Medarbejderne vil opleve; mindre mulighed for faglig sparring, utryghed ved ikke længere at være 2 i bilen ift. uventede opkald/nødkald og vejrlig hovedsageligt i snevejr, utryghed generelt og forringet psykisk arbejdsmiljø, og ventetid på at få kollegahjælp, specielt i akut opståede situationer som f.eks. ved nødkald eller hvor overfaldsalarm aktiveres Der vil evt. forekomme øget merudgift i forbindelse med opkald til vintertjenesten. Der kan anskaffes Tryghedsalarmer á kr. til 4 ruter + 1 reserve i 2015 i alt kr. Der kan anskaffes uopmærksomhedsalarm til bil. Der forventes omkostninger i 2015 i forbindelse med de nødvendige personalemæssige tilpasninger grundet opsigelsesvarsler mv. Arbejdet forankres i Social- og Sundhedsudvalget Side 14 af 45

15 Social- og Sundhedsudvalget Besparelse på køb af 107 og 108 hos andre leverandører Forslag nr. SU kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Besparelsen vedrører udgifterne til botilbud såvel midlertidige som længerevarende, hvor Psykiatri og Handicap køber pladser enten hos private tilbud her på øen eller på tilbud uden for Bornholm. Besparelsen kan indfries ad to veje: a) ved at forhandle kontrakter med nuværende leverandører eller hvis borgere ønsker at flytte (til billigere foranstaltninger) b) at kommunen i højere grad end nu løser de konkrete opgaver i kommunens egne tilbud eller ved en mere intensiveret brug af pædagogisk bostøtte efter 85. Konsekvensen kan være, at der er borgere, der ikke får tilbudt eller imødekommet deres ansøgning om et specialiseret tilbud, i situationer, hvor det vurderes, at opgaven kan løftes på anden vis. En besparelse på dette område skal ses i sammenhæng med mulighederne for at kunne indfri besparelser på den pædagogiske bostøtte efter 85, forslagnr. SU-29. Besparelserne på 107 og 108 betyder i mange tilfælde en anden foranstaltning nemlig øget bostøtte efter 85. Det kan med andre ord blive meget vanskeligt at indfri besparelser på begge områder samtidigt. Side 15 af 45

16 Social- og Sundhedsudvalget Omlægning af dagtilbudsområdet for voksne handicappede Forslag nr. SU kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Forslaget er en ændret visitationspraksis til kommunens aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens 104 til en bred målgruppe af personer med udviklingshæmning, personer med multihandicap og personer med fysiske handicaps eller erhvervet hjerneskade. Det foreslås, at målgruppen bliver revisiteret og bliver tildelt en plads, der ud fra en konkret vurdering er tilpasset den enkelte borgers behov. Der tages hermed højde for bl.a. brugernes funktionsevne, behov og hjemmedage. Målet er at opnå en mere effektiv udnyttelse af pladserne, hvor der i dag som udgangspunkt visiteres til fuldtidspladser. forudsætninger: Institution Antal pladser Budget Heraf løn Gns. pr. plads Strøby/Skovlyst Røbo Besparelsen forventes at blive udmøntet på de tre dagtilbud således: Institution Antal pladser Budget i kr. Heraf løn i kr. Samlet besparelse i kr. Strøby/Skovlyst 44-4 = = = Røbo 17-4 = = = = Kombineret med ovenstående kan der overvejes en praksisændring, hvor borgere over 67 år ikke længere tilbydes aktivitetstilbud, men alene samværstilbud. Det drejer sig i 2015 om 10 personer med stigning i overslagsårene. Der er ikke regnet på denne ændring af serviceniveauet. Forslaget kan betyde, at nogle brugere i dagtilbuddene vil opleve der ikke bliver den samme tid til kontakt med personalet som tidligere. Side 16 af 45

17 De nedlagte pladser kan evt. fastholdes gennem statslig finansiering, til nye borgere (kvoteflygtninge), der har behov for et aktivitets- og samværstilbud. Hvis det viser sig at være tilfældet kan antallet af pladser tilpasses, uden omkostninger for kommunen, idet udgifterne bliver refunderet af staten. Side 17 af 45

18 Fritids- og Kulturudvalget Kulturelle puljer sammenlægning og rammebesparelse Forslag nr. FKU kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Forslaget omfatter en samlet rammebesparelse på kr. på de kulturelle puljer. De kulturelle puljer bliver administreret af råd bestående af fagpersoner. Puljernes samlede ramme består af i alt kr. i budget2014 og fordeler sig i 2014 som følger: Kunstrådet: kr. Kulturhistorisk Råd: kr. Teaterrådet: kr. Musikrådet: kr. Børne- og Ungekulturrådet: kr. Rammebesparelsen på kr. vil fra 2015 resultere i en samlet ramme på kr. Fritids- og Kulturudvalget beslutter den konkrete udmøntning af rammebesparelsen, herunder om den nuværende rådsstruktur skal fastholdes. En reduktion af puljernes ramme mindsker støtte- og udviklingsmuligheder med risiko for reduktion i øens kulturelle aktiviteter og arrangementer til følge. Side 18 af 45

19 Fritids- og Kulturudvalget Tilskud til Teknisk Samling Forslag nr. FKU kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Forslaget omfatter en reduktion af Teknisk Samlings driftstilskud på kr. i budget 2014 med kr. til et årligt driftstilskud på kr. i budget En reduktion af driftstilskuddet mindsker samlingens økonomiske ramme. Side 19 af 45

20 Fritids- og Kulturudvalget Nedlæggelse af lokalpuljen Forslag nr. FKU kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Forslaget indebærer bortfald af lokalpuljen. Forslaget omfatter en reduktion af midler til nyudvikling og innovative projekter indenfor Fritid- og Kulturudvalgets område. Side 20 af 45

21 Fritids- og Kulturudvalget Tilskud til kultur og fritidshuse Forslag nr. FKU kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Besparelse på driftstilskud til foreningsejede kultur- og fritidshuse på henholdsvis 0,2 mio. i 2015 og 0,4 mio. i overslagsårene Budget 2014 Besparelse 15 Besparelse 16 Grønbechs Gård NIF's selskabslokaler Årsdalehuset Fritidshuset, Nexø Frem, Svaneke Svanekegården Listedhuset Scala Gudhjem Nylars Samlingshus Salen i Arnager Folkets Hus Snogebæk Rø Medborgerhus Aarsb. Medborgerhus I alt Fritids- og Kultur Udvalget tager stilling til fordelingen af besparelsen mellem ovenstående kultur- og fritidshuse for både 2015 og 2016 Det kan forventes, at besparelsen vil medføre et lavere aktivitetsniveau. Derudover vil det blive sværere for husenes Side 21 af 45

22 bestyrelser at få budgettet til at hænge sammen. Grønbechs Gård, Svanekegaarden, Kulturhuset Frem og Scala Gudhjem er kulturhuse og tjener kulturelle formål hvorimod de øvrige huse har status som fritids- og medborgerhuse. Side 22 af 45

23 Fritids- og Kulturudvalget Rejsegodtgørelse til musiklærere Forslag nr. FKU kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Rejsegodtgørelse for tilrejsende lærere borfalder. Uden disse musiklærere kan Musikskolen ikke give tilbud til børn og unge på flere musikinstrumenter. De tilrejsende musiklærere har faglige kompetencer, som vi ikke har på Bornholm. Side 23 af 45

24 Fritids- og Kulturudvalget Lokaletilskud til foreninger Forslag nr. FKU kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Den konkrete udmøntning af budgetreduktionen kan ske på flere måder f.eks. ved at bibeholde en tilskudsprocent over 65 procent og/eller ved at justere på modregningsprocenten (for medlemmer over 25 år). Konsekvenserne af de forskellige udmøntningsmodeller, er forskellige, og det vil derfor være op til Folkeoplysningsudvalget at indstille en konkret udmøntningsmodel til Fritids- og Kulturudvalget der matcher besparelsen på de kr. i 2015 og kr. i de følgende år. En reduktion af budgettet til lokaletilskud øger risikoen for budgetoverskridelser på området, idet udgifterne er varierende fra år til år. Kommunen har ikke indflydelse på udgifternes størrelse, der afhænger af foreningernes konkrete aktivitetstimetal. Dette forslag har økonomiske konsekvenser for en række foreninger. En reduktion af kommunens tilskud til foreningers egne eller lejede lokaler betyder, at foreningernes egenbetaling til lokaleudgifter vil stige væsentligt. Fordelingen af besparelsen vil ske i henhold til Folkeoplysningsloven. Idet der fortsat opretholdes en gebyrbetaling for brug af kommunale faciliteter, vil der stadig være en vis udligning af vilkårene for foreninger, der må etablere egne faciliteter og foreninger, der kan benytte gratis kommunale faciliteter. For at ligestille brugere af egne og kommunale lokaler kan kommunalbestyrelsen efter indstilling fra folkeoplysningsudvalget regulere på gebyrtaksterne. En reduktion af lokaletilskuddet medfører en ændring af kommunens nuværende tilskudsregler, som ifølge kompetenceplanen skal godkendes af Fritids- og Kulturudvalget efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget. Side 24 af 45

25 Opprioriteringsforslag Fritids- og Kulturudvalget Permanent fritidspas-ordning Forslag nr. FKU kr priser Udgift Nettoudgift BRK har siden 2012 uddelt fritidspas til udsatte børn og unge. Fritidspassene kan benyttes til at betale for fritidsaktiviteter i øens folkeoplysende foreninger med udgangspunkt i, at deltagelse i fritidsaktiviteter sammen med andre har en forebyggende effekt overfor de udsatte børn og unge. Ordningen har hidtil været finansieret som et pilotprojekt af midler for Breddeidrætspuljen (der ikke eksisterer mere). Fritids- og Kulturudvalget evaluerede ordningen på møde d. 26 marts 2014 og henviste ønsket om en forlængelse af ordningen til budget forhandlingerne. Det vurderes, at den nuværende ordning vil kunne fortsætte fremadrettet for en årlig udgift på kr. Formålet med fritidspasset har været, at der kan bevilliges et fritidspas uden den store visitering en nem, ubureaukratisk og hurtig løsning i en akut situation. Det kan overvejes at se på om ordningen skal indrettes på en anden måde som inkluderer udsatte børn både socialt og økonomisk. Side 25 af 45

26 Teknik- og Miljøudvalget Digitalisering - byggesagsbehandling Forslag nr. TMU kr priser Mindre udgift Nettobesparelse BRK indfører en lang række selvbetjeningsløsninger, herunder løsninger til byggeansøgninger samt flere ansøgninger på natur-, miljø- og vejområdet. Konkret arbejder BRK på at implementere IT-systemet Byg og Miljø. Systemet ventes på sigt at medføre reduktion i den tid, der i dag anvendes til at opnå fuldt oplyste ansøgninger idet Byg og Miljø skal sikre at ansøgningen først kan indsendes når alle oplysninger foreligger. TM forventer at IT-systemet på sigt kan medføre de forventede besparelser, men også at der fortsat vil være en høj tilgang af byggesager hvorfor reduktion af Byg-Kundecenters åbningstider fremadrettet må ventes indskrænket. Forslaget skal ses i sammenhæng med de generelle besparelser der vedtages i budgetforligene således at disse konkrete besparelser i forbindelse med digitalisering ikke også forventes at indgå i generelle effektiviseringer. Det skal undgås at byggesagsbehandlingen både skal levere konkrete besparelser samt generelle effektiviseringer uden serviceforringelser. Dette ventes med nuværende lovgivning og nuværende antal sager ikke muligt. Side 26 af 45

27 Opprioriteringsforslag Teknik- og Miljøudvalget Medarbejder til miljøgodkendelser Forslag nr. TMU kr priser Merudgift Afledt mer/mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Ansættelse af medarbejder til sagsbehandling af miljøgodkendelser til husdyrbrug. Som følge af aftalen om redning af Danish Crown slagteriet er der behov for at gennemføre en række udvidelser af husdyrbrug indenfor en kort tidshorisont. Dette giver et øget antal miljøgodkendelsessager. Der ansættes en ekstra medarbejder i en midlertidig periode på 2 år til at bidrage til en hurtigere sagsbehandling af miljøgodkendelserne. Ingen Side 27 af 45

28 Teknik- og Miljøudvalget Husleje i forbindelse med asylcenter Forslag nr. TMU kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Der er indgået aftale med Udlændingestyrelsen om drift af asylcenter fra august 2014 til foreløbig udgangen af juli Der betales 2 mio. kr. i husleje for Slottet, Rønne. Ingen Det er en forudsætning for at huslejeindtægten kan indgå som finansiering, at lånet i Slottet indfries. Side 28 af 45

29 Teknik- og Miljøudvalget Betaling for hjælp til Folkemødet Forslag nr. TMU kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Ejendomsservice har hidtil leveret servicetimer til Folkemødet uden tilførsel af ekstra budgetmidler. Timerne har været taget fra den daglige drift, og andre opgaver har været udskudt til senere. Med dette forslag skal Folkemødet betale Ejendomsservice for de servicetimer, der ydes Folkemødet. Folkemødet skal finde budgetmidler til betaling for de ydelser der tidligere blev leveret gratis fra Ejendomsservice, fx gennem sponsorater eller besparelser på andre områder i Folkemødets drift. - Side 29 af 45

30 Teknik- og Miljøudvalget Idrætsområder: nedjustering af vedligehold af udendørs idrætsanlæg Forslag nr. TMU kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Driften af udendørs idrætsanlæg nedjusteres yderligere. Udendørs idrætsanlæg består af fodboldbaner, tennisbaner, ridebaner og skydebaner. Der er ikke afsat budget til hver kategori af idrætsanlæg, men et samlet budget til vedligeholdelse. Generel nedjustering af serviceniveauet på de udendørs idrætsanlæg. Besparelsen kan indhentes ved: Nedjustering af niveauet for vedligeholdelsesarbejder på tennisanlæg En nedjustering fra 3 til 2 gange årlig græsklipning af ridebaner - dette vil medføre forringede baneforhold for ryttere. En nedjustering, således at alle skydebaner kun klippes én gang årligt mod tidl. 1-3 gange årligt det vil medføre forringede udsynsforhold for skytterne. Generelt mindre vedligehold på anlæggene. Der har over de seneste år været gennemført en differentieret vedligeholdelse af de udendørs idrætsanlæg i forhold til aktiviteter og niveau for aktiviteter. Differentieringen af vedligeholdelsesniveauerne for idrætsanlæggene har allerede medført store besparelser. En yderligere besparelse på dette område vil medføre en fortsat justering af de differentierede driftsudgifter. Vedligeholdelsesniveauet for nogle af de udendørs idrætsanlæg nærmer sig et niveau, hvor det kan frygtes, at der opstår uoprettelige skader på arealerne. Side 30 af 45

31 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Nednormering af pladser på Sandemandsgården Forslag nr. EBU kr priser Mindre udgift Nettobesparelse For at udmønte forslaget vil det være nødvendigt med en ændret visitationspraksis til kommunens aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens 104 til en bred målgruppe af personer med udviklingshæmning, personer med multihandicap og personer med fysiske handicaps eller erhvervet hjerneskade. Det foreslås, at målgruppen bliver revisiteret og bliver tildelt en plads, der ud fra en konkret vurdering er tilpasset den enkelte borgers behov. Der tages hermed højde for bl.a. brugernes funktionsevne, behov og hjemmedage. Målet er at opnå en mere effektiv udnyttelse af pladserne, hvor der i dag som udgangspunkt visiteres til fuldtidspladser. Det vurderes, at en ny visitationspraksis vil give en besparelse på ca. 0,5 mio. kr. pr. år, svarende til 6 fuldtidspladser. Forslaget vil betyde færre pladser til målgruppen af personer med udviklingshæmning, personer med multihandicap og personer med fysiske handicaps eller erhvervet hjerneskade, og at nogle brugere i dagtilbuddene vil opleve der ikke bliver den samme tid til kontakt med personalet som tidligere. Der er i forbindelse med nye organisering af BRK fastsat et kommissorium for Beskæftigelse på særlige vilkår. Her var Sandemandsgården tiltænkt en rolle i forhold til at sikre et større antal personer med udviklingshæmning, personer med multihandicap og personer med fysiske handicaps eller erhvervet hjerneskade en platform i forhold til at kunne komme ud i fleksjob. Det særlige for denne målgruppe er, at selvom de kommer i fleksjob, vil de fortsat skulle have et supplerende tilbud, da de ikke kan være uden støtte eller opsyn. Budgetforslaget vil vanskeliggøre denne omstilling, da den samlede ramme for Sandemandsgården herved bliver reduceret. Side 31 af 45

32 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Aktivitetstilbud på beskæftigelsesområdet Forslag nr. EBU kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Tekst fra budgetforliget - Beskæftigelsesområdet På beskæftigelsesområdet går det fremad på Bornholm. Det gør det også på sygedagpengeområdet og på antallet af unge der kommer i uddannelse. Derfor forventer vi et stort fald i udgifterne til forsørgelse i 2015 som forbedrer budgetforudsætningerne. Når både ledigheden og antallet af ydelser der udbetales falder, må det også betyde en aktivitetsnedgang på beskæftigelsesområdet. Reformen på området indeholder en større refusion ved uddannelse frem for aktivering, så dette skal også afspejles i tilbuddene på beskæftigelsesområdet. Færre skal have tilbuddene, og tilbud skal måske også sammenlægges til større hold. Både inden for beskæftigelsesområdet og på tværs af hele kommunen. Dette er lagt ind med en forventet besparelse på 4,5 mio. kr. i Beskæftigelsesreformen indeholder store krav til samtaler og forkortet sagsbehandlingstider, så der er ingen forventning om besparelser på sagsbehandlingen. [hvilke organisatoriske og driftsmæssige konsekvenser har forslaget, herunder afledte konsekvenser på andre områder] Færre interne tilbud i BRK til målgruppen af sygedagpenge, ledighedsydelse, kontanthjælp og a-dagpengemodtagere. Reduceret budget til køb af eksterne pladser hos anden aktør. Reduceret budget til køb af uddannelse til ovennævnte målgruppe hos uddannelsesinstitutioner ex. Campus Bornholm, SOSU Skole, Metropol, UCC m.fl. Opprioriteringsforslaget Styrkelse af ungeindsatsen vil i forhold til gruppen af unge delvist kunne modvirke besparelsen i forhold til denne målgruppe. Et udvidet samarbejde/samdrift på tværs af centrene Børn og Familie, Sundhed, Psykiatri og Handicap, Skole, fritid og kultur samt Erhverv, uddannelse og beskæftigelse, vil kunne optimere anvendelsen af de kommunale midler, men vil Side 32 af 45

33 ikke kunne forventes af afbøde budgetreduktionen allerede i Refusionsomlægning i forbindelse med ny Beskæftigelsesreform medfører at der er usikkerhed omkring hvordan den samlede økonomi på området vil være fra 2015 og frem. Side 33 af 45

34 Opprioriteringsforslag Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Styrkelse af ungeindsatsen Forslag nr. EBU kr priser Merudgift Afledt mer/mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Tekst fra budgetforliget Forstærket ungeindsats Vi ved, at en del af øens unge bliver udfordret af den nye erhvervsskolereform, ligesom at kontanthjælpsreform har haft og vil få stor betydning for nogle unge. Vi har desuden en overledighed for de unge på år på Bornholm. For at styrke indsatsen for de unge, som er udsatte og som mangler støtte til at gennemføre en uddannelse og komme ind på arbejdsmarked afsættes der en pulje på 2 mio. kr. til en styrkelse af ungeindsatsen. Erfaringerne fra UTA bringes i anvendelse. Puljen udmøntes efter indstilling fra erhvervs- og beskæftigelsesudvalget. En markant øget mulighed for en forebyggende indsats i forhold til den gruppe af unge, som har svært ved skiftet fra folkeskole til ungdomsuddannelser. Målet vil være at der via en øget tværfagligindsats sikres en plan for den enkelte unge, så overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse sikres, enten direkte, eller via nødvendige supplerende tilbud inden start på ungdomsuddannelse. Indsatsen skal således være med til at reducere afbrudte forløb, som for unge ofte vil være forbundet med en nederlagsfølelse. Skal sammentænkes med allerede iværksatte initiativer på området både i BRK og hos udbyderne af ungdomsuddannelser. Side 34 af 45

35 Opprioriteringsforslag Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervskontakten Forslag nr. EBU kr priser Merudgift Afledt mer/mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Ny erhvervsindgang Bornholms Regionskommune vil udvikling for Bornholm, og en af vejene er at skabe bedre rammer for erhvervslivet. I samarbejde med erhvervslivet og deres brancheorganisationer, er det derfor blevet besluttet, at samle erhvervsservice på én matrikel på Landemærket i Rønne. Én indgang, et telefonnummer og mulighed for både sagsbehandling og erhvervsservice. Indsatsen flyttes fra enkeltstående projekter til faste tilbud på hylderne, som er rettet til iværksættere og de virksomheder, som kan og vil udvikling. Det er aftalt, at Business Center Bornholm og Væksthus Hovedstaden flytter ind på Landemærket. Der afsætter 2 mio. kr. til at understøtte denne strategi. Bedre og mere sammenhængende service til virksomheder på Bornholm Side 35 af 45

36 Opprioriteringsforslag Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Bright Park Bornholm Forslag nr. EBU kr priser Merudgift Afledt mer/mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Ved Bright Park Bornholm i Nexø findes nogle unikke muligheder for at iværksættere kan etablere sig i nogle trygge rammer i et inspirerende og innovativt miljø. Her tilbydes virksomhederne fleksible faciliteter, netværk, sparring og kontakter til de øvrige erhvervsfremmeaktører på Bornholm. Dette vil kommunalbestyrelsen gerne bakke op om og sikre er et fortsat tilbud til øens iværksættere som en del af den samlede erhvervsservice. Sikring af et iværksætter miljø på Bornholm også i fremtiden. Bør sammentænkes med den øvrige erhvervsstrategi og evt. en mere målrettet rekruttering/tilflytterservice målrettet små nystartede iværksættere. Side 36 af 45

37 Økonomi- og Planudvalget Reduktion af pulje til længerevarende uddannelse Forslag nr. ØPU kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Den centrale pulje til længerevarende uddannelse reduceres med kr. Puljen bruges især til diplomuddannelse og længerevarende faglige kurser. Der er godkendt tilskud til længerevarende uddannelser i 2015 og 2016, herunder et nyt hold diplomuddannelse i ledelse med opstart i 2014 med pt. 8 deltagere, som forventes afsluttet i Samlet set er der disponeret kr. i 2015 og kr. i Nedsættelse af puljen med kr. vil betyde, at puljen er stort set fuldt disponeret i Nedsættelsen kan betyde, at der fremadrettet vil ske en reduktion af kompetenceudviklingen i BRK. De enkelte centre kan vælge at betale for kompetenceudvikling af egne budgetter, hvilke vil påvirkes centrenes øvrige drift. I forbindelse med budget 2014 blev puljen reduceret med kr. Der vil således være en samlet reduktion af pujlen på ca. 1,0 mio. kr. siden I 2012 og 2013 udgjorde forbruget på denne pulje 1,4 mio. kr. Side 37 af 45

38 Opprioriteringsforslag Økonomi- og Planudvalget Central fundraiser kontor Forslag nr. ØPU kr priser Merudgift Afledt mer/mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Der er et politisk ønske om at styrke fundraisingen i kommunen ved at have et centralt fundraiser kontor fokus på projektansøgninger indenfor Teknik og Miljø. Administrativt er centermodellen et udtryk for en ambition om, at samle fagligheder og pulje medarbejderressourcerne. Derfor udmøntes opprioriteringsforslaget ved nyansættelse af en medarbejder med kompetencer indenfor fundraising og projektansøgnings erfaring inden for det tekniske område. Den nye medarbejder ansættes organisatorisk i sekretariatet, men vil have sin daglige gang i Teknik og Miljø så vel som i sekretariatet. Derved tilgodeses ønsket om en styrket indsats på fundraising til projekter indenfor Teknik og Miljø og samtidig sikres samling af faglighed og adgang til fagligsparring og optimal udnyttelse af ressourcer. Side 38 af 45

39 Opprioriteringsforslag Økonomi- og Planudvalget Borgerbudgetter/tilskud til borgerforeningen under BBS. Skal ses i sammenhæng med partnerskabsarbejdet i TMU Forslag nr. ØPU kr priser Merudgift Afledt mer/mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Prioritere partnerskab med borgerforeninger om aktiviteter i alle lokalsamfund. Det er aftalt, at der lægges frie midler ud til lokale by- og borgerforeninger, som samarbejder om fordelingen. I puljen indgår bl.a. de tidligere bevillinger til juleudsmykning og sommerblomster. Dette erstatter den nuværende lokalpulje. Der kan opnås en større lokalt forankret medbestemmelse og indflydelse på hvordan byerne og lokalsamfundene skal udvikles og støttes økonomisk. Puljen forankres under Økonomi- og Planudvalget og administreres af Sekretariatet. Side 39 af 45

40 Økonomi- og Planudvalget (Tværgående) Afskaffelse af personalekaffe på administrationerne fra 2015 Forslag nr. ØPU-T kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Personalekaffe på administrationerne afskaffes fra Medarbejderne skal selv medbringe kaffe. Alternativt kan der sættes kaffeautomater op som betalingsautomater. Side 40 af 45

41 Økonomi- og Planudvalget (Tværgående) Øget fokus på drift af bilpark Forslag nr. ØPU-T kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Der skal være et øget fokus på en driftsoptimering af BRK s samlede bilpark. Det undersøges om en samling af bilerne kan indgå i arbejdet med et centralt kørselskontor. Bedre udnyttelse af BRK s biler. Side 41 af 45

42 Økonomi- og Planudvalget (Tværgående) Generelt krav om effektivisering Forslag nr. ØPU-T kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Der indgår effektiviseringer for 12,660 mio. kr. i 2015, svarende til 0,7 % af serviceudgifterne. Konkret skal der findes effektiviseringer gennem Kørsel Brug af eksterne konsulenter Gennemgang og evt. omlægning af arbejdsgange Videreudvikling af centerstrukturen og rationaliseringsgevinsterne heri Møder, temadage, tvungne kurser, brug af videokonferencer og de muligheder der ligger i BRKs nye telefonsystem Der er i budgettet for 2015 ikke indlagt yderligere administrative besparelser som konsekvens af centerstrukturen. I takt med at denne udvikles vil der være muligheder for effektiviseringer igennem optimering af de sammenlagte funktioner. Der er meget stor forskel på de enkelte arbejdspladser i Bornholms Regionskommune. Derfor vil det være op til de enkelte centre selv at definere, hvordan effektiviseringsgevinsten kan indhentes. Effektiviseringerne udmøntes som rammebesparelser der gennemføres ved negativ budgetregulering på bevillingsniveau svarende til de samlede 12,660 mio. efter størrelsen på den enkelte bevilling relativt til den samlede serviceramme. Besparelsen betyder reduktioner i antal medarbejdere, og dermed kan det få servicemæssige konsekvenser. Arbejdet med effektiviseringer forankres i ØPU, som ultimo 2014 behandler og godkender en proces- og tidsplan for arbejdet. ØPU orienteres gennem 2015 løbende om fremdriften i arbejdet. Side 42 af 45

43 Økonomi- og Planudvalget (Tværgående) Fokuseret nedbringelse af sygefravær Forslag nr. ØPU-T kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Bornholms Regionskommune skal intensivere arbejdet med nedbringelse af sygefravær. Hele arbejdsmiljøorganisationen skal have fokus på samarbejdet om trivsel og sygefravær og der skal beskrives øgede indsatser for dette. Besparelserne gennemføres som rammebesparelser ved negativ budgetregulering på bevillingsniveau efter størrelsen på den enkelte bevilling, relativt til den samlede serviceramme. MED Hovedudvalget sættes i gang med iværksættelse af en særlig indsats for nedbringe sygefraværet og de allerede planlagte indsatser i HR strategien fremrykkes. [hvilke betydning har forslaget i forhold til intern og ekstern service] Arbejdet med nedbringelse af sygefravær forankres i ØPU, som ultimo 2014 behandler og godkender en proces- og tidsplan for arbejdet. ØPU orienteres gennem 2015 løbende om fremdriften i arbejdet. Side 43 af 45

På trods af krav om besparelser og opbygning af kassebeholdningen er der nye investeringer i både velfærd og rammer for erhvervslivet på Bornholm.

På trods af krav om besparelser og opbygning af kassebeholdningen er der nye investeringer i både velfærd og rammer for erhvervslivet på Bornholm. 1. september 2014 Aftale om budget 2015 for Bornholms Regionskommune Socialdemokraterne, Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale, Kristendemokraterne og Bornholmerlisten er enige

Læs mere

Bornholms Regionskommune Opprioriteringsforslag Budget 2015-2018

Bornholms Regionskommune Opprioriteringsforslag Budget 2015-2018 Bornholms Regionskommune Budget 2015-2018 Forslag nr Titel Udvalg Center BSU-04 Øgede driftsudgifter til IT i tilknytning til etablering af lærerarbejdspladser Børne- og Skoleudvalget 539 539 539 539 FKU-10

Læs mere

Resultatopgørelser 2012-2018

Resultatopgørelser 2012-2018 Version: Budgetforlig Beløb i mio. kr. - Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2012 2013 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter

Læs mere

Budget 2015-2018. Emner i budgetforliget for 2015

Budget 2015-2018. Emner i budgetforliget for 2015 Budget 2015-2018 Emner i budgetforliget for 2015 25. september 2014 Samlet oversigt over emnerne i budgetforliget for 2015: 1.000 kr. 2014-priser Børne- og Skoleudvalget BSU 1 BSU 2 Bortfald af tilskud

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:

Læs mere

Administrativt sparekatalog

Administrativt sparekatalog Administrativt sparekatalog Budget 2014-2017 Budgetseminar 2 et Samlet af Økonomi og Analyse 7. juni 2013 Rammebesparelse - Idrætsområder Forslag nr. 15-01 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 10.173

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning BSU-11-01 Organisatorisk sammenlægning af Mælkebøtten og Løvstikken -235-485 -485-485 BSU-11-02 Lukning af De Utrolige År -1.258-1.258-1.258-1.258 BSU-11-03 Nedjustering

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget Anlæg ALLE UDVALG -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget -11.056-11.409-11.409-11.409 0 Fritids- og Kulturudvalget -918-918 -918-918 255 Social- og Sundhedsudvalget -12.582-23.882-31.182-34.982

Læs mere

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder Sektor Serviceydelser for ældre 1 Træningsbudgettet på Budgettilpasning i lyset af mindreforbrug i 2017. 86 Behovet er ændret bl.a. som følge af øget brug af Digirehab samt generel øget fokus på visiteringspraksis.

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

af det specialiserede socialområde Social Service, august 2015

af det specialiserede socialområde Social Service, august 2015 Høring vedr. omstilling af det specialiserede socialområde Social Service, august 2015 Baggrund og proces indtil nu Deloittes rapport om det specialiserede socialområde politisk forelagt ultimo 2014 Projekt

Læs mere

Besparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget pr. 25. juni Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget

Besparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget pr. 25. juni Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget 2019-2022 pr. 25. juni 2018 Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl Umiddelbar implementering Evt. bemærkninger Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget Årlig spareramme: 4.606.000

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 12. november Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 12. november Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby Referat onsdag den 12. november 2014 Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Status på handleplan i Center for Social og Familie...2 3. BU - Eventuelt...7

Læs mere

I tilknytning til denne beslutning er der indlagt følgende driftsbesparelser på bygningerne:

I tilknytning til denne beslutning er der indlagt følgende driftsbesparelser på bygningerne: Beslutningen Budget 2013 indeholder en beslutning om, at: Administrationsbygningerne i Aakirkeby, på Østre Ringvej i Rønne, og i Nyker udfases som kommunale arbejdspladser. Nexø Rådhus fastholdes som administrationsbygning

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget Mindre udgift

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget Mindre udgift Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd Forslag nr. FKU-21-01 1.000 kr. 2017-priser Nuværende budget 48 48 48 48 Mindre udgift - 48-48 - 48-48 Nettobesparelse -48-48 -48-48 Forslaget består af en 100

Læs mere

Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap

Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Bilag 1 Den 12. februar 2019 Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Baggrund for opstart af arbejdet Borgercenter Handicap indleder arbejdet med at beskrive

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Resultatopgørelser

Resultatopgørelser Budgetforlig Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2015-2021 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2015 2016 2017 Det skattefinansierede område

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på forslag fra dagtilbudsledere til implementering af effektiviseringsmåltal I budget 2016 indgår et effektiviseringsforslag på dagtilbudsområdet, der udarbejdes

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-16-19 Dato: 27.05.2019 Sagsbehandler: Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Der er godkendt nye

Læs mere

Oversigt over igangværende og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde

Oversigt over igangværende og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde Oversigt over igangværende og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde December 2018 Indhold 1. Oversigt over anbefalinger og afledte foreslåede fremtidige indsatser fra 17, stk. 4-udvalget

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Resultatopgørelser 2011-2017

Resultatopgørelser 2011-2017 Version: Budgetforlig 2.9.2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2011-2017 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-11-01 PAU - niveautilpasning BSU N D BSU-11-02 Reduktion af pulje til små børnehuse BSU N D BSU-11-03 Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje BSU N D

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift Udvidelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Center for Sundhed Emne: Genoptræningen Forslag nr. 1.000 kr. 2017-priser 2018 2019 2020 2021 Nuværende budget 13.426

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne

Læs mere

BUDGET I OVER- SIGT

BUDGET I OVER- SIGT BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En

Læs mere

Forslag nr Titel BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Anlæg 2015 Anlæg 2016 Anlæg 2017 Anlæg 2018 J/N Bemærkning BSU-01 Bortfald af tilskud til administration af skolemadsordninger på de 4-696 -696-696 -696 almene

Læs mere

Strategisk blok - S01

Strategisk blok - S01 14. Myndighed SSU S01 udmøntning af budgetaftalen 2017-2020. Ændring af tildeling på 103 og 104 dag- og beskæftigelsestilbud Ændring af tildeling på dag-og beskæftigelsestilbud med 5 % -1.011-1.011-1.011-1.011

Læs mere

Mulighedskatalog Mulighedskatalog. Social- og Sundhedsudvalgetudvalget

Mulighedskatalog Mulighedskatalog. Social- og Sundhedsudvalgetudvalget Social- og Sundhedsudvalgetudvalget 1.000 kr. Nr. Social- og Sundhedsudvalget 2019 2020 2021 2022 M.SSU1 Forbedring af tilgængelighed - handicappede 50 0 0 0 M.SSU2 Udvide midlertidig boliger med 1 bolig

Læs mere

NOTAT. Modtagere: Liste med modtagere

NOTAT. Modtagere: Liste med modtagere NOTAT Modtagere: Liste med modtagere Bornholms Regionskommune Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 7. juni 2017 J. nr. XXX Ressourceteam på skoleområdet 1. Baggrund for forslaget

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Besparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget pr. 15. maj 2018

Besparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget pr. 15. maj 2018 - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget 2019-2022 pr. 15. maj 2018 Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget Årlig spareramme: 4.606.000 kr. -4.606-4.806-4.806-4.806 42 Erhverv,

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016

Læs mere

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Bilag 10 Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Side 1 af 5 Processen Besparelsesforslag til Budget 2016 2019 har været sendt i høring i perioden 11. december til 8. januar.

Læs mere

Guldborgsund Kommunes kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes kvalitetsstandard For Lov om social service 104 Aktivitets og samværstilbud Vedtaget af Byrådet, d 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Forudsætninger... 4 1.1 Lovgrundlag

Læs mere

Prioriteringsrum i kr.

Prioriteringsrum i kr. Prioriteringsrum i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Økonomiudvalget - drift 11.750 13.750 16.750 20.750 FI: Styrkelse af myndighedsfunktionen for voksne med særlige behov (invest.) 1.000 1.000 0 0 Fortsættelse

Læs mere

Hospitalers, virksomheders og koncerncentrenes forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse

Hospitalers, virksomheders og koncerncentrenes forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 59 17 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019.

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019. Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Tilskud en værdig ældrepleje 2019: Tilskud bedre bemanding i ældreplejen

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag 61 Økonomi og Personale Økonomi og Personale Besparelse på personaleressourcer i Økonomi og Personale Forslag nr. ØPU-01 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 627-627 - 627-627 Nettobesparelse - 627-627

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet nærværende forslag til reduktionskatalog med baggrund i to politisk bestilte opgaver:

Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet nærværende forslag til reduktionskatalog med baggrund i to politisk bestilte opgaver: Hjørring Kommune Forslag til reduktionskatalog Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 22-05-2018 Side 1. Forslag til reduktionskatalog for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 Åbent punkt 7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 00.30.10P19-0014 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 07-04-2015 7 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

Bevilling 55 Ejendomme og service

Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme: ARBEJDSMARKED Dato: 28. juni 2019 Tlf. dir.: 41750258 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-3-19 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Læs mere

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685

Læs mere

Budgetforlig i Brøndby Kommune. - Vi styrker velfærden! Budgetforlig indgået d. 22. oktober mellem:

Budgetforlig i Brøndby Kommune. - Vi styrker velfærden! Budgetforlig indgået d. 22. oktober mellem: Budgetforlig 2020-2023 i Brøndby Kommune - Vi styrker velfærden! Budgetforlig indgået d. 22. oktober mellem: A. Socialdemokratiet O. Dansk Folkeparti V. Venstre F. Socialistisk Folkeparti Ø. Enhedslisten

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104

KVALITETSSTANDARD Aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104 KVALITETSSTANDARD Aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104 LOVGRUNDLAG FORMÅL 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere

BI5: Investering i lavere sagsstammer

BI5: Investering i lavere sagsstammer KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI5: Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at det skal undersøges,

Læs mere

Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed

Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021 2022 Udvalgets samlede ramme 822.846 858.781 869.282 869.282 Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019

Læs mere

Beskrivelse af forslag: Forøgelse af lærernes undervisningstid på 7,5 timer årligt svarende til 1/4 lektion ugentligt.

Beskrivelse af forslag: Forøgelse af lærernes undervisningstid på 7,5 timer årligt svarende til 1/4 lektion ugentligt. Nr. 1.A Forøgelse af lærernes undervisningstid Børne- og Skoleudvalget Undervisning Driftsudgifter -1.241-2.979-2.979-2.979 Netto -1.241-2.979-2.979-2.979 Forøgelse af lærernes undervisningstid på 7,5

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. U-301 Forslag Harmonisering af normeringen i distriktsspecialklasserne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at kommunens seks distriktsspecialklasser for elever med generelle

Læs mere

Budgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Budgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG REDUKTION Sæt kryds ( X ) EFFEKTIVISERING ( ) Lb. Nr. PKU-F-01 Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) Udvalg: Plan & Kulturudvalget Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Læs mere

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på

Læs mere

Forslag til Bornholms Udviklingsplan Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012

Forslag til Bornholms Udviklingsplan Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012 Forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012 Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012 Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 7. december 2011 at sende forslaget til Bornholms Udviklingsplan

Læs mere

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-11-01 PAU - niveautilpasning BSU N D BSU-11-03 Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje BSU N D BSU-12-01 Hjemtagelse af familieplejeopgaver BSU N D BSU-12-03

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-501 X Generel driftsreduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning Politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget formulering I forhold til de to målgrupper psykisk sårbare, herunder borgere på A- området og borgere med udviklingshæmning, skal

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.) Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1

Læs mere

Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer på Udvalget for Socialudvalget

Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer på Udvalget for Socialudvalget Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer på Udvalget for Socialudvalget Nr. Effektiviseringer Politikområde 2020 2021 2022 2023 Investeringsbehov UAUN 1 Forhandling af priser, vurdering af målopfyldelse

Læs mere

Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier

Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier Notat Sagsnr.: 27.00.00-A00-8-18 Dato: 11-05-2018 Titel: Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier Sagsbehandler: Lise Møller Jensen Handleplan på handicap og voksenområdet, Social

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget BSU-01 Bortfald af tilskud til administration af skolemadsordninger på de 4 Børne- og Skoleudvalget Skole, Kultur og Fritid -696-696 -696-696 almene skoler BSU-02 Nedlæggelse af pædagogisk læringscenter

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Rettelser efter Erhvervs- og s møde den 6. februar 2018 er markeret

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Frederikssund Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Frederikssund Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 Kommune: Frederikssund Kommune Tilskud: 8.880.000 Link til værdighedspolitik: http://www.frederikssund.dk/media/0de01847-1109-46f7-9348-

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere