Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag"

Transkript

1 Nr. U-101 Styrkelse af indsatsen på plejefamilieområdet Politikområde 102 Borgerservice og administration Økonomiudvalget x Det foreslås, at indsatsen med at finde den rigtige plejefamilie til børn og unge styrkes.. Efter etablering af Social Tilsyn Midt er det fortsat en kommunal opgave at godkende private plejefamilier, netværksplejefamilier og konkret godkendte plejefamilier. Rekruttering og ansættelse af plejefamilier varetages også af kommunen. Den største opgave er matchning af plejefamilie /barn i anbringelsessager og i aflastningssager. I forlængelse af Beskyttelsespakken fra oktober 2013 er antallet af anbringelser steget, hvorfor opgaven med at finde egnede plejefamilier er blevet mere omfattende. Ved at styrke indsatsen med at matche børn og plejefamilier vil børnene og de unge tidligere kunne få en egnet plejefamilie. Formålet med at styrke indsatsen er at øge og fremskynde anbringelser / aflastninger i plejefamilier frem for på opholdssteder og døgninstitutioner. Det er både med henblik på at højne børns / unges trivsel og udvikling og for at reducere udgifterne på området, da brugen af plejefamilier frem for institutionsanbringelser er billigere. Der har i 2014 og 2015 vist sig en tendens til, at det er sværere at finde plejefamilier, da de ikke mere er kendte i kommunen, da det nu er Tilsynet, der godkender plejefamilierne. Derfor sker der forholdsvis flere anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner end ønskeligt. Det medfører større udgifter på anbringelsesområdet, og undersøgelser viser, at det er bedre for børn / unge at blive anbragt i plejefamilier. Anbringelserne har følgende udvikling: Tid I alt Plejefamilier % Opholdssteder % døgninstitutioner % Juni , , ,9 Juni , , ,0 Juni , , ,7 Juni , , ,4 Tallene summer ikke op til 100 pct. i 2012 og 2013, da børn anbragt på sikrede institutioner ikke er talt med. Det har været hensigten at anbringe forholdsvis flere i familiepleje, men det er ikke lykkedes tværtimod, bl.a. af ovennævnte årsager. Driftsudgifter

2 Nr. U-104ny Styrkelse af den virksomhedsrettede erhvervsservice Politikområde 102 Borgerservice og administration Økonomiudvalget x Der afsættes kr. årligt fra 2016 til at styrke den kommunale virksomhedsrettede erhvervsservice. Baggrunden for tiltaget er, at Favrskov Kommune i foråret 2015 gennemførte en erhvervsanalyse med fokus på kommunens erhvervsrettede services og virksomhedernes egen situation. I forlængelse heraf er der afholdt dialogmøder med erhvervslivet og med repræsentanter for forskellige erhvervsaktører og gennemført en erhvervskonference for kommunens virksomheder. Erhvervsanalysen peger endvidere på, at mange erhvervsaktører ikke vurderer den kommunale erhvervsservice på baggrund af aktuelle hændelser, men at de i stedet henviser til oplevelser tilbage i tiden. For at kunne identificere og handle aktivt på forbedringsmuligheder vil det være værdifuldt mere målrettet og hurtigt at kunne følge op på og evaluere den ydede service overfor erhvervsvirksomhederne. Derfor skal der udarbejdes forslag til hvordan der kan laves en enkel form for opfølgning/evaluering på den daglige kommunale erhvervsservice. et skal præsenteres for Økonomiudvalget. På dialogmøderne med erhvervsrepræsentanterne blev der blandt andet givet udtryk for, at det i nogle tilfælde kan være vanskeligt at komme i kontakt med de relevante afdelinger, ledere og medarbejde, og at det kan være svært, at finde rundt i den kommunale organisation. Der er navnlig tale om den virksomhedsrettede service, som vedrører byggesagsbehandlingen, miljøgodkendelser og nogle opgaveområder i Jobcentret. Med baggrund heri skal der iværksættes tiltag og anvendes resurser til at øge tilgængeligheden til kommunens forskellige servicefunktioner overfor erhvervslivet. Tiltagene kan fx omfatte en ændret åbningstid, som giver øget mulighed for personligt fremmøde og telefonisk kontakt samt indførelse af nye digitale løsninger, der kan medvirke til hurtigere at få den rigtige hjælp. Målet er at gøre det nemmere og hurtigere at komme i kontakt med relevante ledere og medarbejdere. Driftsudgifter

3 Nr. U-202 Vådområde- og vandløbsprojekter for vandområdeplan Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb Teknik- og Miljøudvalget x Teknik og Kultur foreslår to midlertidige ansættelser (forlængelser) af projektledere til gennemførelse af vandløbs- og vådområdeprojekter i årene Ansættelse af projektlederne - alternativt konsulentfirmaer er en forudsætning for, at Favrskov Kommune kan opfylde kommunens forpligtelser i statens vandplaner. Det drejer sig om gennemførsel af vådområde- og vandløbsprojekter først og fremmest vandløbsrestaureringer, igangværende vådområdeprojekter (Drostrup Enge, Kollerup Enge og Granslev By Enge) samt nye kommende vådområdeprojekter. Eksempelvis forventer Teknik og Kultur at få til opgave at igangsætte mindst ét nyt stort vådområdeprojekt (Favrskov Enge) vest for Hadsten. Projektet har en størrelse på 300 ha og en forventet projektperiode på op til 5-6 år. Projektet vil i fald finansieres af statslige midler og have et samlet budget på omkring 50 mio. kr. De to nuværende ansættelser af projektlederne i har medvirket til, at Favrskov Kommune kommer til at opfylde statens krav til projekter i første vandplanperiode. Der er dermed allerede igangsat ekstern finansiering af naturgenopretningsprojekter på omkring 16 mio. kr. til vandløbsrestaureringer samt op til 14,5 mio. kroner for 3 mulige vådområder. Hertil kommer det allerede udførte Vissing Enge til ca. 3,5 mio. kr. Den samlede opgaveportefølje i den næste seks-årige periode skønnes at kunne opnå ekstern statslig finansiering af omkring 60 nye naturgenopretningsprojekter på op til 80 millioner kr., hvis vådområdeprojekterne kan gennemføres. Hertil kommer gennemførsel af 23 resterende projekter fra første vandplanperiode. Teknik og Kultur vurderer på baggrund af erfaring med området og opgaveløsningen gennem de sidste tre år, at det ikke er muligt i den kommende seks-årige vandplanperiode at gennemføre den forestående opgaveportefølje uden to midlertidige fuldtidsansatte projektledere. Hvis samme opgaveportefølje i stedet løses af konsulentfirmaer, vurderes det at blive mere omkostningstungt og administrativt krævende. Projektlederne er i den nuværende ansættelsesperiode stort set finansieret af statslige midler. Der forventes igen at være store indtægter i form af statsmidler til projektledernes arbejde i den nye foreslåede seksårige ansættelsesperiode. Pt. er omfanget og statens finansieringsmetode dog ukendt, og afhænger af statens forestående forhandling med KL herom til vand- og naturplansperiode Teknik og Kultur vurderer, at der ved ansættelsen må regnes med en vis kommunal egenfinansiering. Da den statslige finansiering pt. er ukendt er kommunens driftsindtægter skønnet i skemaet med økonomiske konsekvenser nedenfor. Kommunens egen lønudgift hertil i den seks-årige periode skønnes til at blive i intervallet kr. årligt. Såfremt den statslige medfinansiering overstiger det budgetterede i blokken, kan merindtægten tilfalde kassen.

4 Driftsudgifter

5 Nr. U-204 Rammebeløb til drift af Hadbjerg Folkeskov Politikområde 204 Fritidstidsområder, vej og park Teknik- og Miljøudvalget x et omhandler et rammebeløb på kr. årligt til drift af Hadbjerg Folkeskov. Beløbet omfatter ikke hundeskoven i Hammel, som forudsættes vedligeholdt af frivillige. Hadbjerg Folkeskov kræver de første 2-3 vækstsæsoner mekanisk ukrudtsbekæmpelse i form af 5-6 gennemkørsler. Derudover bliver der en løbende drift af græs- og skovarealer efter, at skoven er etableret. Driftsudgifterne falder efter de første 2-3 vækstsæsoner. Teknik og Kultur foreslår, at der afsættes kr. årligt de første to år og derefter kr. årligt. Der er behov for finansiering af den løbende drift, eksempelvis skovning, græsklipningen, mekanisk ukrudtsbekæmpelse, udlæg af grus og flis i gangarealer, hegn og inventar. Et budget på kr. årligt vil muliggøre drift og vedligehold af Hadbjerg Folkeskov. Herunder genetablering af borteroderet grus, udbedring af mudrede passager efter regnfulde perioder eller kraftig brug, skovningsopgaver, græsklipning reparation af inventar og hegnsopgaver. Driftsudgifter

6 Nr. U-302 Projektnavn Specialklasser - understøttende undervisning Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Børne- og Skoleudvalget x Det foreslås, at resursetildelingen til understøttende undervisning i distriktsspecialklasser øges fra skoleåret 2016/17. Resurserne skal anvendes til at tilrettelægge den understøttende undervisning med to medarbejdere pr. lektion i klasser for elever med specifikke vanskeligheder og 1,67 medarbejdere pr. lektion i klasser for elever med generelle vanskeligheder. Erfaringerne fra første skoleår med folkeskolereformen viser, at elevernes adfærd og behov kræver lige så mange medarbejdere i den understøttende undervisning, som i den fagdelte undervisning. Den nuværende resursetildeling giver mulighed for 1,44 medarbejdere pr. lektion. Tildelingen til fællesspecialklasserne ændres ikke, da der her allerede gives resurser til to medarbejdere pr. lektion. Med forslaget til ændret resursetildeling svarer antallet af medarbejdere i den understøttende undervisning til antallet af medarbejdere i den fagdelte undervisning. Dog er det sådan, at resursetildelingen til den understøttende undervisning er beregnet ud fra en ligelig fordeling af lærere og pædagoger i timerne. Nedenstående tabel viser forskellen i resursetildelingen til de forskellige klassetyper: Resursetildeling, understøttende undervisning i specialklasser: Antal medarbejdere pr. understøttende undervisningstime Nuværende resurse Antal specialklasser Fælles-specialklasser (FS) 2,00 uændret 6 klasser Distrikts-specialklasser (DS), elever med specifikke vanskeligheder 1,44 2,00 13 klasser Distrikts-specialklasser (DS), elever med generelle vanskeligheder 1,44 1,67 8 klasser Til sammenligning er resursetildelingen til understøttende undervisning for almenområdet 1,04 Fra 2017 og frem udgør merudgiften kr. årligt. Den årlige merudgift i 2016 er kr., da det foreslås indført fra august. Driftsudgifter

7 Nr. U-303 Musik og bevægelse til folkeskolens yngste elever Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget x Det foreslås, at der afsættes ressourcer til indførelse af et nyt musik- og bevægelsestilbud til folkeskolens yngste elever, som kan udgøre en basismodel for musikskolens og folkeskolernes forpligtende samarbejde i forlængelse af skolereformen (herefter benævnt basismodellen). Byrådet besluttede 24. februar 2015, at finansieringen af basismodellen indgår i den kommende budgetproces. et skal ses i forlængelse heraf og fremsættes af Teknik og Kultur, på vegne af Børn og Skole og Teknik og Kultur som et fælles forslag med delt finansiering, således at det samlede beløb til finansiering af basismodellen udgør kr. fremskrevet til 2016-priser. Basismodellens indhold og formål Alle børnehaveklasser (eventuelt alle førskolegrupper) får to lektioners musikundervisning om ugen i 10 uger. Her har en af folkeskolens medarbejdere og en musikskolelærer klassen sammen. Forløbet har til formål at: Opøve grundlæggende musikfaglige kompetencer og øge effekt af læringsmål Styrke elevernes undervisningsparathed, sociale kompetencer og trivsel Bidrage til kvalitetsløft af musikundervisningen, samt gensidig kompetenceudvikling og samarbejde på tværs af institutioner. Indholdet svarer i et vist omfang til musikskolens nuværende frivillige tilbud Musikraketten til elever i børnehaveklasse og 1. klasse. I Musikraketten er de musikalske aktiviteter dans, leg, sang og brug af instrumenter. Modellen er afprøvet af Horsens Musikskole gennem tilbuddet Musik Til Alle. Se evt. En obligatorisk basismodel for et samarbejde mellem musikskole og alle folkeskoler vil give samtlige børn - uanset baggrund - en mulighed for at møde musikskolens tilbud. Såfremt basismodellen vedtages, vil musikskolens frivillige tilbud Musikraketten, bortfalde. Nettobesparelsen herved udgør anslået kr. Dette beløb foreslås anvendt til dækning af administrationsudgifter, vikar, uddannelse m.v. i forbindelse med basismodellens aktiviteter. I forbindelse med budget vedtog Byrådet en budgetudvidelse på kr. årligt fra 2016 (U-602) til bl.a. udvikling af nye samarbejder i snitfladerne mellem folkeskoler og musikskole. Det foreslås, at kr. af dette beløb anvendes til finansiering af den andel, som udgør Kultur- og Fritidsudvalgets bidrag til basismodellen. Det er således kun Børn og Skoles andel af finansieringen, der fremgår af nedenstående. Den obligatoriske basismodel vil kunne realiseres i børnehaveklasser fra 1. august 2016 eller i førskolegrupper fra 1. marts 2016.

8 Driftsudgifter

9 Nr. U-307ny Projektnavn Psykologhjælp til unge mellem 15 og 25 år Politikområde 303 Sårbare børn og unge Børne- og Skoleudvalget Det foreslås, at der oprettes et tilbud om psykologhjælp til unge mellem år, der vurderes at have særligt behov for støtte. Tiltaget er af forebyggende karakter for at sikre, at unge i Favrskov Kommune med behov for psykologhjælp har mulighed for hurtig og gratis adgang til psykologbistand hos kommunes psykolog. Tilbuddet skal bygge på et tværfagligt samarbejde, som omfatter UU, Jobcenteret, Børn og Familie og Social Indsats. Den unge kan tilbydes op til 5 samtaler med psykologen, hvorefter det vurderes, om der er behov for en yderligere indsats. Formålet er at hindre, at unge, som har psykiske udfordringer, udvikler så store problemstillinger, at de får behov for behandling og støtte fra det specialiserede socialområde. En tidlig og hurtig indsats kan betyde, at færre unge får mere gennemgribende psykiske problemstillinger, men også, at de unge falder ud af uddannelsessystemet. Udgiften er kroner årligt. Udgiften finansieres fra 2018 af en reduktion i de til øgede udgifter som følge af tilgang af flere borgere på handicap- og psykiatriområdet (U-407). Driftsudgifter

10 Nr. U-402 Styrkelse af demensindsatsen i Favrskov Kommune Politikområde 401 Ældre Social- og Sundhedsudvalget Der foreslås en udvidelse af demenskonsulent-teamet med 24 timer om ugen med henblik på støtte til borgere med demenssygdom i eget hjem samt til deres pårørende. Der er i 2015 afsat kr. til demenskonsulenter svarende til 2,26 årsværk. Udvidelsen giver mulighed for at udskyde behovet for en plejebolig via støtte i sygdomsforløbet, samt imødekomme nye opgaver og et stigende antal borgere med demenssygdom i Favrskov kommune. Demenskonsulenten skal være sundhedsfaglig kontaktperson for den demensramte; støtte, observere, registrere via observationsskemaer til praktiserende læger, deltage i det nye årlige besøg i hjemmet sammen med den praktiserende læge, samt være det koordinerende bindeled mellem borger, region og kommune. Der forventes i de kommende år en stigende tilgang af borgere med demens og dermed flere opgaver til kommunens demenskonsulenter. Siden oprettelsen af daghjemmet har kommunen oplevet en stigning i antallet af demente; i 2012 havde demenskonsulenterne kontakt til 230 borgere med demenssygdom, stigende til 290 borgere i 2013 og til 350 i Kommunen skal medvirke til at borgeren kan få støtten i hjemmet, fremfor tilbud via regionen. Der er nu medicinske behandlingsformer, som gør at det er yderst vigtigt med tidlig opsporing, da det har stor betydning for sygdommens udvikling. Der skal derfor ske en udvidelse af indsatsen i forhold til oplysning via pårørendekurser og borgerkurser afholdt af demenskonsulenterne. Behandlingen af demenssygdomme sker nu for 80 % af patienterne ambulant, og demenskonsulenten forventes at være borgerens tovholder gennem hele sygdomsforløbet, både i eget hjem, dagtilbud, på plejecenter og på særlige botilbud for demente. Lønudgiften til ansættelse af en demenskonsulent i 24 timer om ugen udgør kr. Udgiften til kørsel, uddannelse, beklædning og øvrige udgifter udgør ca kr. Driftsudgifter

11 Nr. U-403 Omlægning af aktiviteter på ældreområdet Politikområde 401 Ældre Social- og Sundhedsudvalget Kommunerne blev i 2014 og 2015 i forbindelse med finansloven tilført en pulje på 1 mia. kr. hvert år, den såkaldte ældremilliard. Favrskov Kommunes andel udgjorde 7,498 mio. kr. i Kommunerne skulle hvert år søge om frigivelse af sin andel af beløbet til konkrete projekter. Puljen ophører imidlertid fra 2016, og beløbet overgår i stedet til bloktilskuddet, hvor Favrskov Kommunes andel udgør 7,850 mio. kr. Det betyder, at de projekter og aktiviteter, der i dag finansieres af ældremilliarden ophører med udgangen af et indeholder dels en videreførelse og permanentgørelse af en del af de aktiviteter, der er sat i gang jf. Favrskov Kommunes andel af ældremilliarden og dels finansiering af køb af plejehjemspladser på friplejehjemmet i Sall samt finansiering af merudgifterne til driften af det nye plejecenter i Hammel jf. U-404. Byrådet besluttede 28. januar 2014, hvorledes midlerne fra ældremilliarden skulle anvendes. I 2015 er der sket enkelte ændringer i fordelingen af midlerne, hvilket Social- og Sundhedsudvalget er orienteret om 9. september Det foreslås, at følgende aktiviteter permanentgøres: konvertering af to plejeboliger til korttidspladser (0,371 mio. kr.) døgntræningsophold på 4 af korttidspladserne (1,992 mio. kr.) bemandet vagtcentral (1,009 mio. kr.) aflastningsplads på Tinghøj (0,095 mio. kr.) I alt et samlet beløb på 3,467 mio. kr. til aktiviteter, der videreføres i 2016 og overslagsårene. et sikrer en videreførelse af tilbud om døgntræning på 4 korttidspladser, bemandet vagtcentral og en korttidsplads for demente på Tinghøj. I forslaget indgår der en pulje på kr. i 2016 til finansiering af medarbejdernes løn i opsigelsesperioden, idet ikke videreførte aktiviteter vil medføre opsigelser. ets samlede udgifter beløber sig dermed til 4,035 mio. kr. i 2016 og 3,467 mio. kr. i overslagsårene.

12 Driftsudgifter

13 Nr. U-404 Øgede udgifter til plejehjemspladser og flere korttidspladser Politikområde 401 Ældre Social- og Sundhedsudvalget et vedrører reservering af midler til finansiering af eventuelt køb af plejehjemspladser på friplejehjemmet i Sall samt merudgifterne ved driften af det nye plejecenter i Hammel. Det er forudsat, at plejecentret er indflytningsklart 1. juli 2019 og indeholder 60 plejeboliger, 18 korttidspladser og 3 akutpladser. Byrådet blev på temamødet 24. juni 2015 præsenteret for modeller til finansiering af køb af plejehjemspladser på friplejehjemmet, finansiering af det nye plejecenter samt videreførelse af ældremilliardens aktiviteter. Ældremilliarden overgår fra 2016 til bloktilskud med et årligt beløb på 7,850 mio. kr. jf. U-403. Det forventes, at friplejehjemmet i Sall er indflytningsklart i juli Da der i Favrskov Kommune er borgere på venteliste til plejeboliger, bør der reserveres en årlig pulje på 7,889 mio. kr. til køb af plejeboligpladser på friplejehjemmet. Puljen er anslået ud fra de private plejehjems erfaringer med fordeling af borgere fra beliggenhedskommunen og andre kommuner. Derudover skal udgifter til sygeplejeydelser og træningsydelser afholdes af Favrskov kommune for de 24 beboere på Friplejehjemmet i Sall jf. U-401. Plejecentrene Skaghøj og Elmehøjs årlige driftsbudget er på 33,657 mio. kr. Det beregnede årlige driftsbudget til det nye plejecenter i Hammel udgør 31,969 mio. kr. Den primære årsag til forskellen på de to driftsbudgetter er, at antallet af plejeboliger reduceres med 17. Den samlede merudgift udgør dermed 6,201 mio. kr. (2016-priser). Da friplejehjemmet i Sall først er indflytningsklart juli 2016 anbefales det, at den reserverede pulje til køb af plejehjemspladser udgør 3,945 mio. kr. i 2016 og 7,889 mio. kr. i overslagsårene. Beregningen forudsætter, at der ikke sker en gradvis reducering af de 77 plejehjemspladser på Skaghøj og Elmehøj i perioden frem til Sker der i perioden derimod en gradvis lukning af plejehjemspladser vil det medføre en årlig personalebesparelse på 2,992 mio. kr., når 17 pladser er lukket. Det vil samtidig medføre et huslejetab på 1,183 mio. kr., såfremt boligerne ikke anvendes til andre formål. Nettobesparelsen er således årligt 1,809 mio. kr. Når friplejehjemmet i Sall åbner i 2016, vil der ske en stigning i antallet af plejehjemspladser, hvis der ikke sker en tilsvarende nedlæggelse af pladser på Skaghøj og Elmehøj. Dette vil alt andet lige medføre, at udgifterne til pleje af borgere i eget hjem må forventes at blive reduceret. Borgere, der flytter på plejehjem, skønnes i gennemsnit at modtage 10,5 timers ugentlig hjemmehjælp. Der vil derfor kunne opnås en årlig besparelse på hjemmehjælpsområdet (bestillerbudgettet). Ud fra ovennævnte forudsætninger er denne anslået til 3,506 mio. kr. årligt. Den reserverede pulje på 7,889 mio. kr. til køb af plejehjemspladser skal således ses i sammenhæng med de

14 forventede besparelser på hjemmehjælpsområdet. Den samlede forventede årlige merudgift udgør herefter 4,383 mio. kr. (7,889-3,506 mio. kr.). Da friplejehjemmet i Sall først er klar til indflytning i juli 2016, er den forventede merudgift i 2016 på 2,192 mio. kr. I 2019 skal antallet af plejehjemspladser på Elmehøj og Skaghøj være reduceret fra de nuværende 77 til 60 beboere. Derfor vil der frem til 2019 skulle ske en gradvis lukning af plejehjemspladser. Det medfører, at der i perioden frem til 2019 vil være en reduktion af driftsudgifterne på Elmehøj og Skaghøj kombineret med besparelser på bestillerbudgettet jf. ovenstående. I takt med lukningen af boligerne på Skaghøj og Elmehøj vil den anslåede besparelse på 3,506 mio. kr. i bestillerbudgettet blive mindre. Til imødegåelse af dette, afsættes der i 2016 en pulje på 1,623 mio. kr., der skal dække perioden Der vil være overførselsadgang af uforbrugte beløb mellem årene. Det afsatte beløb i 2016 indeholder merudgiften i 6 måneder på 2,192 mio. kr. (forskellen mellem reduktion i bestillerbudgettet og køb af pladser hos friplejehjemmet i Sall), og puljen på 1,623 mio. kr. samlet 3,815 mio. kr. Merudgiften i 2019 på 6,201 mio. kr. fremkommer ved differencen mellem driftsudgifterne på plejecentrene Elmehøj og Skaghøj og de beregnede driftsudgifter på det nye plejecenter i Hammel og den reserverede pulje til evt. køb af plejehjemspladser. Driftsudgifter

15 Nr. U-406 Udvidelse af tilskud til Café AG i Sundhedscentret i Hadsten Politikområde 402 Handicap og Psykiatri Social- og Sundhedsudvalget Cafe AG er arbejdsplads primært for borgere visiteret til aktivitetscenter samt borgere i virksomhedspraktik fra Jobcentret. I modsætning til aktivitetscentrene Møllen i Hammel, Ellemosevej i Hadsten og Naturværket i Hinnerup har der ikke hidtil været afsat budgetmidler til driften af Cafe AG. Dette skyldes, at det har været forventet, at cafeen har kunnet hvile økonomisk i sig selv. Cafe AG servicerer Sundhedscenteret, Visitationen, Social Indsats, Ældreklubber, borgere i nærområdet og Hadsten Skole med deres skolemadsordning. Café AG har siden opstarten i december 2011 haft et årligt underskud på kr. Dette strukturelle underskud er via forskellige tiltag nedbragt til ca kr. Udfordringen er bl.a., at der er stor udskiftning og ustabilitet i de visiterede brugeres fremmøde, hvilket betyder, at produktionen og dermed indtjeningsmulighederne ikke kan øges yderligere. Café AG har stor betydning for Sundhedscentret i Hadsten, for mødeaktiviteten i huset samt for Hvedevængets beboere (bl.a. udflyttede borgere fra botilbud). Der er indledt et samarbejde med ældreområdet. Dette har til formål at fremme en stabil drift i Cafeen. Der er skabt gode kundekontakter, og der er stor tilfredshed med det, Cafeen leverer. Der er dog behov for et driftstilskud for at sikre tilbuddet fremadrettet. Et driftstilskud vil sikre de nuværende indskrevne borgeres arbejdsplads og samtidig bevare Sundhedscentrets café, som skaber liv i huset. Driftsudgifter

16 Nr. U-407 Øgede udgifter som følge af tilgang af flere borgere på handicap- og psykiatriområdet Politikområde 402 Handicap og Psykiatri Social- og Sundhedsudvalget et indebærer, at rammen til handicap- og psykiatriområdet udvides med 12 mio. kr. i 2016 og 2017, idet Favrskov Kommune i lighed med andre af landets kommuner oplever et fornyet udgiftspres på det specialiserede socialområde. I 2018 og 2019 er udvidelsen på 11,4 mio. kr., idet der er en forventning om, at tilgangen af unge til området reduceres som følge af indsatsen beskrevet i blok U-307, psykologhjælp til unge. Favrskov Kommune oplever således fortsat en tilgang af borgere til handicap- og psykiatriområdet. Særlig er der en øget tilgang fra følgende målgrupper: unge med en selvskadende adfærd eller med spiseforstyrrelser borgere der bliver hjerneskadede borgere med nye diagnoser fx Asperger, ADHD og ALS Den kommunale indsats i forhold til borgere på handicap- og psykiatriområdet har traditionelt fokuseret på borgere med medfødte handicaps, men i de seneste år er antallet af borgere med pludseligt opståede funktionstab steget. Udviklingen af lægelige behandlingsmetoder har samtidig betydet, at de borgere, der er omfattet af handicap- og psykiatriområdet i lighed med den øvrige befolkning lever længere. Antallet af borgere i såvel botilbud, bostøtte, dagtilbud og BPA-ordninger er således stigende. Det bemærkes, at ikke mindst borgere med spiseforstyrrelse eller anden selvskadende adfærd er forbundet med store udgifter for kommunen. Således var nettoudgifterne hertil 2,1 mio. kr. i 2014, men forventes at udgøre 7,6 mio. kr. i Dette udgiftsniveau forventes som minimum at være gældende i årene fremover. Da der som ovenfor beskrevet ikke er balance mellem tilgang til og afgang fra området, opstår der et betydeligt budgetpres. Ved budgetlægningen for blev der tilført bestillerbudgettet 3 mio. kr. årligt. På trods heraf viser 1. budgetopfølgning 2015 et budgetpres i 2015 på handicap- og psykiatriområdet på yderligere ca. 7,2 mio. kr. Udgifterne på området er fortsat stigende. Med baggrund i en vurdering af den samlede forventelige til- og afgang af nye sager foreslås det, at den samlede ramme til handicap- og psykiatriområdet udvides med 12 mio. kr. i 2016 og 2017 og 11,4 mio. kr. i 2018 og Beløbene er anslået ud fra, at der kontinuerligt arbejdes med udvikling af omkostningseffektive løsninger og tilbud, der regulerer serviceadgangen. Såvel tilgang som afgang og hvordan de enkelte sager udvikler sig og dermed også udgifterne hertil er vanskelig at vurdere. De lidt lavere beløb i 2018 og 2019 skal ses i sammenhæng med iværksættelsen af et nyt tilbud om psykologhjælp til unge. Der henvises til blok U-307.

17 Der er udarbejdet en handleplan og iværksat en række tiltag for at mindske budgetpresset jf. vedlagte notat Budget- og udviklingsmæssige tiltag, handicap- og psykiatriområdet. Udgiftsniveauet på området bliver fulgt tæt, og såfremt udgifterne reduceres, vil budgettet blive foreslået reduceret i forbindelse med budgetopfølgningerne. Her tænkes specielt i udviklingen af de meget dyre enkeltsager. Der henvises i øvrigt til Økonomianalyse Handicap og Psykiatri, 2015, som blev præsenteret på Byrådets temamøde 24. juni Driftsudgifter

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-401 x Styrkelse af behandlingstilbud tæt på borgeren Politikområde 401 Ældre et omhandler en styrkelse af de interne ressourcer til behandlingstilbud tæt på borgerne i Favrskov Kommune. Det forslås,

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-101 Forslag Styrkelse af indsatsen på plejefamilieområdet Politikområde 102 Borgerservice og administration Økonomiudvalget x Det foreslås, at indsatsen med at finde den rigtige plejefamilie til

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-201 Forslag Udvidelse på vandløbsområdet Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at udvide driftsbudgettet for Vandløbsvæsen

Læs mere

Referat fra ældrerådsmøde 14. september 2015

Referat fra ældrerådsmøde 14. september 2015 Mødereferat Mødetid: 14. september 2015 kl. 9.30 Mødested: Hammel administrationsbygning, mødelokale 3 Mødedeltagere: Alex Kejlberg, Birthe Kalstrup, Erik Bertelsen, Jørn de Place, Nina Thøgersen, Per

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals

Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals 1. Indledning Byrådet har godkendt etableringen af 100 nye plejehjemspladser i det nye Plejecenter

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. Bemærkninger til budget 2017 politikområde Ældre Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. I 1.000

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. U-301 Forslag Harmonisering af normeringen i distriktsspecialklasserne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at kommunens seks distriktsspecialklasser for elever med generelle

Læs mere

Konsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau

Konsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau Konsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau Børne- og Skoleudvalget tiltrådte den 11.1.2017, at der udarbejdes et notat om konsekvenserne, såfremt udgifterne

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Forslag til reduktioner 2016-19

Forslag til reduktioner 2016-19 Forslag til reduktioner 2016-19 Nr. Reduktionsforslag 2016 2017 2018 2019 Tværgående R-101 Effektivisering på alle fagområder -8.900-8.900-8.900-8.900 R-102 Reduktion af kompensation i forbindelse med

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2016

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2016 Budgetopfølgning III pr. 3. september Oversigt over er og "udgiftsneutrale" er 216 Sundhedsområdet 3.135-77 -23 af,1 mio. kr. fra puljen til sundhedsfremme og forebyggelse til visitationen -1 af overskydende

Læs mere

Strategisk blok - S01

Strategisk blok - S01 14. Myndighed SSU S01 udmøntning af budgetaftalen 2017-2020. Ændring af tildeling på 103 og 104 dag- og beskæftigelsestilbud Ændring af tildeling på dag-og beskæftigelsestilbud med 5 % -1.011-1.011-1.011-1.011

Læs mere

Budgetudfordring 2020 Puljemidler

Budgetudfordring 2020 Puljemidler Budgetudfordring 2020 Puljemidler Dette notat belyser de budgetudfordringer i 2020, som følger af udløb af puljer og kendte tidsbegrænsede indsatser/projekter på CPOs og CSKFs områder. Værdighedspuljens

Læs mere

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

I betragtning af de seneste års faldende sygefravær, så mener vi, at det vi arbejder med nu og den måde vi arbejder på virker rigtig godt.

I betragtning af de seneste års faldende sygefravær, så mener vi, at det vi arbejder med nu og den måde vi arbejder på virker rigtig godt. Ældre Høringssvar vedr. budget 2017-20 fra medarbejderne i SMU ældre. Sygefraværet i kommunen har i de seneste år været faldende, og det er det, fordi vi systematisk arbejder og har sygefraværet i fokus.

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019.

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019. Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Favrskov Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 8.004.000 kr. Tilskud bedre

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Fredericia Kommune Tilskud en værdig ældrepleje 2019: Tilskud bedre bemanding

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Udvalget for Børn. Budgetrevision 3 September 2015

Udvalget for Børn. Budgetrevision 3 September 2015 Udvalget for Børn revision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det forventede

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Udvalget for Børn. Økonomi og aktivitetsopfølgning 11 November 2015

Udvalget for Børn. Økonomi og aktivitetsopfølgning 11 November 2015 Udvalget for Børn Økonomi og aktivitetsopfølgning 11 November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre, at driftsudgifterne ikke bliver ved

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt

Læs mere

Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler

Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler Punkt 3. Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 2017-030246 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at det godkendes som høringsgrundlag,

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag Nr. A-401 Projektnavn Løbende renovering og vedligeholdelse, ældreområdet 401 Ældre Der ansøges om 1,5 mio. kr. til løbende renovering og vedligeholdelse af bygningsmassen. Anlægsforslaget indgår i det

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Justering praktisk pædagogisk støtte

Justering praktisk pædagogisk støtte Justering praktisk pædagogisk støtte Serviceudgift Børne- og Familie Forebyggende foranstaltninger Kontonr.: 5212000509 Budget ændring 0,000 0,000-1,441-2,016 Nedjustering af rammen til praktisk pædagogisk

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 21. februar 2014 Dok.nr. 26438-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal

Læs mere

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Beredskabsforslag. Budget 2016-19

Beredskabsforslag. Budget 2016-19 Ændring fra specialiseret til ambulant genoptræning Ændringer i driftsbudgettet 425 425 425 425 Siden 2009 har Sundhedscenter Skive overtaget et stigende antal genoptræningsopgaver fra Regionshospitalet.

Læs mere

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Beskrivelse af forslag: Forøgelse af lærernes undervisningstid på 7,5 timer årligt svarende til 1/4 lektion ugentligt.

Beskrivelse af forslag: Forøgelse af lærernes undervisningstid på 7,5 timer årligt svarende til 1/4 lektion ugentligt. Nr. 1.A Forøgelse af lærernes undervisningstid Børne- og Skoleudvalget Undervisning Driftsudgifter -1.241-2.979-2.979-2.979 Netto -1.241-2.979-2.979-2.979 Forøgelse af lærernes undervisningstid på 7,5

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Rettelser efter Erhvervs- og s møde den 6. februar 2018 er markeret

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Analyse af kontinuitet i anbringelser af børn og unge

Analyse af kontinuitet i anbringelser af børn og unge Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 415 Offentligt Sagsnr. 2018-2515 Doknr. 566281 Dato 15-05-2018 Analyse af kontinuitet i anbringelser af børn og unge

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder Sektor Serviceydelser for ældre 1 Træningsbudgettet på Budgettilpasning i lyset af mindreforbrug i 2017. 86 Behovet er ændret bl.a. som følge af øget brug af Digirehab samt generel øget fokus på visiteringspraksis.

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Månedsrapportering pr. 28. februar 2018

Månedsrapportering pr. 28. februar 2018 Månedsrapportering pr. 28. februar 22. marts Specialundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier. , Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning - Ultimo august Forbrug pr. 31.8.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 238,4 351,8

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Der er i alt 47 ledere og 1350 medarbejdere i Social og Sundhed. Det samlede budget er på ca. 650 mio. kr.

Der er i alt 47 ledere og 1350 medarbejdere i Social og Sundhed. Det samlede budget er på ca. 650 mio. kr. Notat Opgaver og udfordringer i Social og Sundhed Social- og sundhedsforvaltningen består af ældreområdet, handicap- og psykiatriområdet, sundhedsområdet samt et tværgående sekretariat. Der er i alt 47

Læs mere

Afvigelse ift. korrigeret budget

Afvigelse ift. korrigeret budget Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Månedsrapportering pr. 31. januar 2018

Månedsrapportering pr. 31. januar 2018 Månedsrapportering pr. 31. januar 23. februar Specielundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det

Læs mere

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller

Læs mere

Notat vedr. økonomi. Opmærksomhedspunkter og handlemuligheder Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

Notat vedr. økonomi. Opmærksomhedspunkter og handlemuligheder Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Notat vedr. økonomi. Opmærksomhedspunkter og handlemuligheder Socialudvalget har ved flere lejligheder drøftet den økonomiske situation for politikområder voksenhandicap. Senest på Socialudvalgsmødet 3.

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget for Social og Sundhed Udvalget for Social og Sundhed Udvalget varetager opgaver indenfor områderne: Sundhedsfremme og forebyggelse Medfinansiering af sundhedsudgifter Genoptræning Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til

Læs mere

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008 1 NOTAT Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / 2008 Jobcenter Ringsted August 2008 2 Der har i det seneste halve år været en dramatisk stigning i antallet af sygemeldte borgere i Ringsted Kommune.

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen Kommune: Varde Kommune

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen Kommune: Varde Kommune Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Varde Kommune Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 10.560.000 Tilskud bedre

Læs mere

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020 Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Midlerne udmøntes til forsikringsområdet hvorfra udgifterne til arbejdsskadeerstatninger

Midlerne udmøntes til forsikringsområdet hvorfra udgifterne til arbejdsskadeerstatninger Reguleringer af budgetrammer for 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer mv. Vedtagelse af love eller lov- og cirkulæreændringer kan medføre økonomiske konsekvenser for regionerne. Som en del af DUT-fordelingsprincipperne

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger

Læs mere