Bemærkninger til anlægsbudget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til anlægsbudget 2014-2017"

Transkript

1 Bemærkninger til anlægsbudget

2 Indholdsfortegnelse Side Økonomiudvalget 1 Børne- og Ungdomsudvalget 3 Socialudvalget 6 Beskæftigelsesudvalget 10 Kulturudvalget 11 Klima- og Miljøudvalget 14 Teknisk Udvalg 18 Beredskabskommissionen 22 Budget

3 Bemærkninger til anlægsbudget Økonomiudvalget Hærvejen en international destination for vandre-, cykel- og ride turister Byrådet besluttede på mødet den 31. august 2011, sag nr. 178, at afsætte kr. i hvert af årene til projektet. Silkeborg, Ikast-Brande og Viborg Kommune har sammen med turistbureauerne i Silkeborg, Ikast-Brande og Viborg arbejdet på at etablere et fælles 3-årigt erhvervsudviklingsprojekt med fokus på mersalg langs Hærvejen: HÆRVEJEN - en international destination for vandre-, cykel- og ride turister. 31. august 2011, sag nr. 177 støtte på kr. i 2012, 2013 og Der er afsat flg. beløb i budgetperioden (1.000 kr.): 99 Viborg Kommune støtter projektet med kr. i 2012, 2013 og Projektet er tænkt som et middel til at indfri det potentiale, der blev afdækket i forbindelse med projektet "Hærvejen - et moderne oplevelsesrum med historiske rammer". Der er afsat flg. beløb i budgetperioden (1.000 kr.): 207 Vækstprojekt VisitGudenå VisitGudenå, der er et samarbejde mellem syv turistorganisationer i syv kommuner (Favrskov Turistinformation, Juelsminde Turistbureau, Silkeborg Turistbureau, VisitViborg, VisitHorsens, Destination Skanderborg og VisitRanders) har arbejdet sammen om et 3-årigt erhvervsudviklingsprojekt med fokus på mersalg langs Gudenåen: "Vækstprojekt Gudenå - En strøm af oplevelser". Viborg Kommune. Byrådet bevilgede på mødet den Budget

4 Bemærkninger til anlægsbudget Økonomiudvalget Jordforsyning Der gøres opmærksom på, at budgettet for jordforsyningen er delt mellem Økonomiudvalget (køb af jord og salg af grunde) og Teknisk Udvalg (byggemodning). For helhedens skyld er hele jordforsyningen medtaget i bemærkningerne herunder. Budgettet for 2014 er baseret på følgende forudsætninger: Byggemodning (til antal boliger) Udgift til byggemodning pr. bolig Byggemodning af antal ha(erhverv) Byggemodningsudgift pr. ha (erhverv) Salg af grunde til antal boliger Salgspris pr. bolig Salg af antal ha erhvervsarealer Salgspris pr. ha. (erhverv) kr. 3 ha kr kr. 8,0 ha kr. Byggemodning og salg af grunde er fra og med 2011 belagt med registreret moms (Toldmoms). Området indgik indtil da i den kommunale momsudligningsordning med specielle regler. Flg. udgifter og indtægter er indregnet i budget : kr. Nye Jordkøb Byggemodning af boliggrunde Byggemodning af erhvervsgrunde Salg af boliggrunde Salg af erhvervsgrunde I alt Boliggrundene er forudsat at være til opførelse af en blanding af parcelhuse og boliger til tæt/lav byggeri. Såfremt aktiviteten under jordforsyningen bliver anderledes end forudsat, forudsættes det at påvirke både udgifts- og indtægtsniveauet i samme retning. Der kan således blive behov for at justere budgettet i løbet af året. Budget

5 Bemærkninger til anlægsbudget Børne- og Ungdomsudvalget Skoler Puljer skoler Der er afsat en ramme til fortsat større renoveringer (primært klimaskallen) i forhold til den udarbejdede plan Finderuphøj Skole - almen Elevtallet i Finderuphøjs skoledistrikt stiger markant i overslagsårene på grund af nybyggeri af boliger i området. Der er i 2012 afsat et beløb til påbegyndelse af udarbejdelse af et projektoplæg for udbygningen. I 2013 og 2014 er der afsat beløb til selve byggeriet Hald Ege Skole del af ny hal og større samlingsrum I udbygningsplanen for Hald Ege Skole forudsættes tilbygning af eksisterende hal samt tilhørende større samlingslokaler til rådighed for skolen, som ikke selv har store samlingslokaler Hammershøj skole ombygning i forbindelse med børnehave Tilpasning af skolens undervisningsmiljø i forbindelse med, at der etableres ny børnehave i skolens bygninger Påtrængende bygnings- og renoverings opgaver Påtrængende og lovpligtige foranstaltninger på skoleområdet (ventilation m.v.) Puljer til helhedsplaner, ny skolereform m.v. Udarbejdelse af helhedsplaner for skolerne samt følgeopgaver i denne forbindelse, hvor personalearbejdspladser har højeste prioritet Mønsted Skole Renovering af omklædningsfaciliteter Ikke separate omklædningsrum - badefaciliteter. Nuværende er 50 år gamle og aldrig renoveret Sparkær Skole - Omklædningsrum Etablering af 2 nye omklædningsrum i de gamle toiletter. 500 Sødal Skolen afd. Løvel tilbygning musiklokale Tilbygning til etablering af nyt musiklokale på ca. 100 m Vestervang Skole Nybygning til autismetilbud Nybygning til autismetilbud (55 elever). Budget

6 Bemærkninger til anlægsbudget Børne- og Ungdomsudvalget Pulje til renovering af legepladser Forvaltningen anbefaler, at der afsættes et beløb til renovering af legeplaser Klub Klubben Lyngvej og Søndergaard ny bygning ved Søndre Skole Klubben Lyngvej har gennem flere år haft et medlemstal som ligger over, hvad de udtjente pavilloner på Lyngvej med rimelighed kan rumme. Der etableres en ny klubbygning ved Søndre Skole. Bygningen skal rumme såvel Klubben Lyngvej, som Klubben Søndergaard. Der kan udstykkes et antal parcelhusgrunde på Lyngvej, når klubben er flyttet Dagtilbud Ny institution. erstatning for Pilekvisten Bjerringbro Skal ses som erstatning for at renovere Pilekvisten. 60 børnehavepladser og 30 vuggestuepladser Etablering af ny institution i Bjerringbro syd for åen Der etableres en ny institution i Bjerringbro med beliggenhed syd for åen. Institutionen er planlagt til at kunne rumme ca. 150 børn og skal afløse Børnehuset og Bjerringbro Børnehave Etablering af ny institution i Viborg midtby Stokrosevej Opførelse af ny institution med plads til ca. 280 børn heraf ca. 80 vuggestuepladser (del af samlet midtbyplan). Institutionen opføres til afløsning for Søstjernen, Vuggestuen Villavej, Børnehuset og Sct. Mogensgades Børnehave. I byggeriet indgår desuden en afdeling til specialgruppe Hammershøj Børnehave Institutionen skal samle enhederne i Hammershøj, herunder give mulighed for at rumme børnene fra Kæpsmarken Pulje til renovering af daginstitutioner samt etablering af køkkenfaciliteter. Der afsættes beløb til løbende renoveringer samt etablering af køkkenfaciliteter mv. (Fortsættelse af pulje fra ) Det gode børneliv i Løgstrup, børnehave Der er ønske om at samle alle børnehavebørn i Løgstrup i èn institution, hvor der ligeledes er plads til vuggestuebørn Budget

7 Bemærkninger til anlægsbudget Børne- og Ungdomsudvalget Ny børnehave i Ørum Til færdiggørelse af Ny Børnehave med vuggestue i Ørum, som på anlægsoversigten i 2016 er optaget med 2 mio. kr til igangsætning. Der afsættes i mio. kr og den resterende del forventes afsat i 2018 med 3 mio. kr. 80 børnehavepladser og 15 vuggestuepladser Ny børnehave i Rødkærsbro Opførelse af ny børnehave i Rødkærsbro til erstatning for Rødkærsbro Børnehave og Smørhullet Pulje til renovering af legepladser Mange institutioner har ikke været i stand til at finansiere nye legeredskaber i samme takt som de gamle er blevet kasseret. Derfor er der et stort efterslæb og mange legepladser opfylder ikke ønsket om at skabe et godt, inspirerende og kreativt udeområde. (Plan forelægges inden budgetkonferencen) Budget

8 Bemærkninger til anlægsbudget Socialudvalget Tværgående Pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter under Socialudvalget Der er på investeringsoversigten optages en pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter under Socialudvalget. Det viser sig hvert år, at der kommer mindre anlægsopgaver, der skal løses, og som ikke kan afholdes over driftsbudgettet for Socialudvalgets politikområder. Ældreområdet Servicearealer, Nyt plejecenter i Viborg Baneby I tilknytning til det nye plejecenter i Viborg Baneby, hvor Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg-Kjellerup indgår som bygherre skal Viborg Kommune afholde anlægsudgifterne til servicearealer for politikområdet Ældre. Omsorgsteknologi (Sundhed og Omsorg) Plejesektoren er et af de områder, hvor det vurderes, at der med fordel kan investeres i omsorgsteknologi. Der skal i de kommende år sikres øget fokus på implementering og integration af omsorgsteknologi og teknologiske hjælpemidler i ældreplejen, bl.a. med henblik på større fleksibilitet og mestringsevne hos borgerne, samt for at imødegå fremtidens udfordringer omkring arbejdsmiljø og rekruttering for politikområdet Ældre. Renovering / udbygning af plejecentre Der er på investeringsoversigten optages en pulje til renovering/udbygning af eksisterende plejecentre. Som kapacitets- og behovsanalysen for ældre og plejeboliger viser, vil der i årene fremover være et behov for yderligere plejeboliger. Analysen forudser, at Viborg Kommune vil have næsten flere indbyggere på 80 år og derover i 2026 end tilfældet er i dag, svarende til en stigning på 60 % de næste 15 år. Der vil i de kommende år være behov for et yderligere antal plejeboliger, som følge af den kraftige stigning af 80+ årige for politikområdet Ældre. Leve-Bomiljø på plejecentre Modernisering og bedre udnyttelse af de fysiske rammer på de eksisterende plejecentre, herunder indretning til levebo-miljø. Indretning til levebo-miljø vil kræve fysiske forandringer i form af modernisering og etablering af køkkener m.v for politikområdet Ældre. Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften Rehabiliteringscenter Klosterhaven og Klostertoften er et projekt med henblik på samling af midlertidige pladser og omdanne dem til genoptræningspladser. Formålet er at stille et stærk genoptræningstilbud til rådighed for Budget

9 Bemærkninger til anlægsbudget Socialudvalget ældre, der udskrives (tidligere og tidligere) efter endt sygehusbehandlingen. Der er p.t. store driftsmæssige udfordringer i de små decentrale enheder med midlertidige pladser for politikområdet Ældre. Renovering Åbrinken, Karup Der foretages en renovering af køkken, spise- og opholdstue. Faciliteterne er meget nedslidte og trænger til en renovering. 160 for politikområdet Ældre. Etablering af mødelokale på Birkegården Der mangler mødefaciliteter på Birkegården, hvorfor der etableres mødelokale og flytning af arkiv. 135 for politikområdet Ældre. Skovvænget Bjerringbro demensafsnit Der foretages isolering af glasgang i forbindelse med etablering af spisestue på demensafsnittet. 160 for politikområdet Ældre. Voksenhandicapområdet Servicearealer - Bofællesskaber Opførelse af servicearealer til nyt bofællesskaber for politikområdet Voksenhandicap. Velfærdsteknologi HPU Det er ønsket at der investeres i velfærdsteknologi indenfor HPU området i 2013 og overslagsårene. Socialudvalget har ligeledes tidligere udtrykt ønske om et øget fokus på velfærdsteknologi, hvilket også er en del af strategiplan HPU for politikområdet Voksenhandicap. Vibohøj 1. etape: Ombygning af Forsorgshjemmet Vibohøjs døgnafdeling til nutidig boligstandard ønskes realiseret ved, at der for hver tre af de eksisterende værelser sker ombygning til to værelser med hver sit toilet og bad. En sådan ombygning vil medføre en pladsreduktion i døgnafdelingen på ca. 15 pladser, så der fremadrettet vil være ca. 30 ordinære pladser (mod tidligere 45 pladser). Desuden flyttes den eksisterende administration i boligfløjen til den ene udslusningsafdeling. Tag, vinduer og brystningspartier under vinduer repareres ligesom kloak i terræn fronyes. Budget

10 Bemærkninger til anlægsbudget Socialudvalget for politikområdet Voksenhandicap. Etablering af kontaktsted i Viborg (psykiatri og handicap) Der etableres et åben uvisiteret kontaktsted i Viborg. Målet er at udnytte kapaciteten og ressourcerne inden for både handicap og psykiatri, blandt andet ved at benytte samme lokaliteter i nærområderne for politikområdet Voksenhandicap. Renorvering af Albo Byrådet har på mødet den 19. juni 2013 besluttet, at overtage Albo fra den selvejende institution Albo. Samtidig blev det besluttet at der på investeringsoversigten i 2014 optages et rådighedsbeløb på kr. til renovering af Albo s bygninger. Samtidig blev det besluttet at rådighedsbeløbet vedr. Bofællessskaber uden døgndækning i 2014 nedsat med det samme beløb for politikområdet Voksenhandicap. IT-system personsagsområdet HPU Der er et betydeligt og påtrængende behov for at få fælles IT personsagssystem på de social tilbud inden for HPU i sammenhæng med udrulningen af det nationale DHUV (Digitalisering af handicap og udsatte voksenområdet). Det svarer til det tilsvarende DUBU system inden for Børn & Unge området for politikområdet Voksenhandicap. STU Deponering STU er flyttet til Vestervangsvej, og der er en 3-årig fritagelse for deponering Der skal afklares om: a) STU skal forblive på Vestervangsvej b) der skal bygges nye faciliteter til STU/evt. ombygges eksisterende. Dette betyder, at der ved a) skal afsættes økonomi til deponering i 2016 eller ved b) afsættes anlægsmidler til at etablere egne faciliteter til STU for politikområdet Voksenhandicap. Sundhedsområdet Etablering af sundhedscenter Et sundhedscenter i Viborg Kommune skal medvirke til at gøre sundhed let tilgængeligt, og understøtte borgerne i at leve et godt liv med en sund livsstil. Sundhedscentret skal danne rammen om sundhedsfremmende og forebyggende tilbud for alle borgere, således at der er én indgang til kommunale sundhedsydelser. Derudover kan sundhedscentret være omdrejningspunkt for offentligeprivate partnerskaber og samarbejde om indsatser på sundhedsområdet Der er til afledt drift afsat kr. fra 2014 og fremad. Sundhedscenter (etableringsudgift, udstyr, IT mv.) Engangsudgifterne til indretning af sundhedscenteret. Udgifterne dækker etablering Budget

11 Bemærkninger til anlægsbudget Socialudvalget af kontorarbejdspladser, træningssale, sygeplejeklinik, undersøgelsesrum, vaskeudstyr, cafe, IT-driftssystem m.m. Udgiftsniveauet forudsætter medflytning af eksisterende udstyr etablering af bofællesskaber uden døgndækning for politikområdet Voksenhandicap for politikområdet Sundhedsområdet Sundhedscentersatellit i Karup, Åbrinken Ombygning af terapilokale til træningslokale samt udstyr til sygeplejeklinikker. 440 for politikområdet Sundhedsområdet Ældre- og handicapboliger Bofællesskaber uden døgndækning På investeringsoversigten er der optaget 10 mio. kr og ca. 26 mio. kr. i 2014 til Budget

12 Bemærkninger til anlægsbudget Beskæftigelsesudvalget Trepas Væksthus i Hald Ege Udvidelse af aktivitetstilbud til udviklingshæmmede, jf. kapacitetsanalysen for politikområdet Beskæftigelsestilbud. Budget

13 Bemærkninger til anlægsbudget Kulturudvalget Tværgående Mindre anlægs- og renoveringsinvesteringer indenfor kultur- og fritidsområdet Indenfor kultur- og fritidsområdet er der mange klubhuse, idrætshaller, forsamlingshuse, kultur- og medborgerhuse, foreningshuse og anlæg mv. En stor del af disse er nedslidte og trænger til renovering, og der er stort behov for en pulje til hel eller delvis finansiering af renoveringsprojekter på disse ejendomme. Kulturudvalget har fastlagt retningslinjer, som anvendes ved prioritering af projekter, hvortil der søges anlægstilskud. Herudover er der en række mindre anlægsprojekter, hvortil der er søgt tilskud fra Viborg Kommune. Der afsættes (1.000 kr.) Kultur Tingpladsen, Viborg Sport og Event Byrådet har i forlængelse af beslutningen om, at realiseringen af projektet Viborg Arena stilles i bero, godkendt, at projektet nytænkes og at der i samarbejde med aktørerne i Stadion- og Tinghalsområdet udvikles en samlet konstruktion, som både kan udvikle samarbejde mellem parterne og samtidig også kan være grundlaget for, at der i Viborg Kommune kan arrangeres og afvikles nye, store events, således som det er godkendt i kommunens eventstrategi. Parterne i projektet er pt. Tinghallen a/s, Paletten, Viborg HK a/s, Viborg FF a/s, Viborg Stadion Center og Viborg Kommune og det kan i det videre forløb vise sig, at det vil være relevant også at inddrage andre aktører. Projektet indebærer, at der skal laves en samlet helhedsplan for udvikling af de fysiske rammer i Tinghal-/Stadionområdet. Et element heri er, at Paletten skal flytte til området og der skal gennemføres en modernisering og udvidelse af faciliteterne i Tinghallen, ligesom faciliteterne i og omkring Viborg Stadion skal forbedres. Centralt i projektet vil være en omdisponeret plads mellem Tinghallen og Viborg Stadion Center. Det forventes, at der til budgetlægningen for perioden kan foreligge et beslutningsgrundlag for en samlet helhedsplan for området, som indeholder nye løsninger for drift af institutionerne, udvikling af events og forbedring af de fysiske rammer. Kulturskolen Viborg, lokaletilpasning til ny struktur Oprindelig tekst: Viborg Musikskole, tilbygning Oprindeligt var der planlagt en udbygning af Musikskolens bygning i Grønnegade, for at kunne rumme øvelokaler og administration til Det jyske Ensemble. Det er ikke længere aktuelt. I mellemtiden er der etableret en fælles kulturskole, der omfatter musik, drama, billedkunst, tekstil- og design, samt forfatterskolen. I denne forbindelse er der behov for forbedringer, om- og nyindretning af lokaler til Kulturskole Viborg, især på Kasernen, evt. Paletten eller andre lokaliteter. Kulturudvalget tager stilling til en samlet plan for Kulturskolens lokaleforhold i Etablering af fælles aktivitetsområde Rødkærsbro 100 Digitalisering af biblioteker 500 Med virkning fra 1. januar 2014 tilslutter Viborg Kommune sig Danskernes Digitale Bibliotek (DDB). DDB er et samarbejde mellem KL, Kulturstyrelsen og kommunerne, der har til formål at styrke, effektivisere og synliggøre det samlede, offentlige bibliotekstilbud. Udgiften til DDB antages i 2014 til kr. Resten af beløbet forventes anvendt i forbindelse med tilslutning til nyt og tidssvarende bibliotekssystem. Budget

14 Bemærkninger til anlægsbudget Kulturudvalget Folkeoplysning og idrætsanlæg Projekt sejlcenter, Nørresø Viborg Projektet indebærer forslag om indretning af sejlcenter i område ved den nordlige ende af Nørresø med udgangspunkt i renovering/nybyggeri ved eksisterende bådehus. Initiativtager til projektet er FDF Sejlads, Vi borg og den samlede investering er vurderet til kr. Viborg Kommune bidrager med kr. fordelt med kr. til områdeindretning og kr. i tilskud til renovering af bådehus/sejlcenterbygning. Projektet kan indebære driftsudgifter til nye lokaletilskud, men kan også betyde, at eksisterende aktiviteter kan flyttes til centret. Nye Baneanlæg renovering/nyanlæg baner og lysanlæg Viborg Idrætsråd har udarbejdet analyse vedr. behovet for renovering og nyanlæg af boldbaner og lysanlæg. Planen indeholder forslag til prioritering af investeringer i anlæggene og indebærer, at foreningerne selv bidrager med medfinansiering på projekterne. Det bemærkes, at Viborg Byråd i 2010 har igangsat arbejdet med renovering og nyanlæg vedr. bane- og lysanlæg. Det afsatte beløb i anvendes til det videre arbejde med realisering af plan for renovering og nyanlæg af boldbaner og lysanlæg. Det bemærkes, at der udover de anførte beløb er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten til kunststoffodboldbaner. Der afsættes (1.000 kr.) Kunststoffodboldbane Der er flere projekter vedr. etablering af kunststoffodboldbane i Viborg Kommune. Den samlede anlægsudgift til etablering af én kunststoffodboldbane vurderes aktuelt til ca. 3 mio. kr. Anlægsudgiften er dog afhængig af evt. følgeudgifter til hegn, lys m.v. Der kan være afledte driftsudgifter forbundet med projektet. Størrelsen heraf vil være afhængig af, hvorledes driften af anlægget organiseres. Der afsættes (1.000 kr.) Forsamlingshuse ud- og ombygning Der er afsat kr. i hvert af årene til udviklingsprojekter i forsamlingshusene. Der henvises i øvrigt til budgetforlig idet der i budget 2013 og 2014 i hvert af årene er afsat kr. til ud og ombygning af forsamlingshuse i Viborg Kommune. Skals Idræts- og svømmehal, udskiftning af tag, nyt vandbehandlings anlæg m.m Beløbet er afsat til renovering af Skals Idræts og Svømmehal i Udvikling af vision for Kirkebækvej / /Rughavevej Der afsættes i alt 9,3 mio. kr. til et samlet udviklingsprojekt for området Kirkebækvej / Rughavevej i årene Projektet udvikles primo 2014 og realiseres herefter. Ombygning af FDF Gården Ørum 800 Beløbet er afsat til kommunal medfinansiering til et samlet anlægsprojekt: Ombygning Budget

15 Bemærkninger til anlægsbudget Kulturudvalget af FDF Gården Ørum til et samlet budget på 3,6 mio. kr. Kølvrå friluftsbad - hovedrenovering Beløbet er afsat til renovering af Kølvrå Friluftsbad i Viborg Svæveflyve Klub 500 Beløbet er afsat til om og udbygning af værkstedsfaciliteter og udvidelse af hangar i Overlund Hallen, større renoveringsopgave Beløbet er afsat til større renoveringsopgaver i Budget

16 Bemærkninger til anlægsbudget Klima- og Miljøudvalget Plan-, natur-, og miljøområdet Restaurering af Birke Sø I henhold til EU s Vandrammedirektiv skal alle vandområder (søer og vandløb), med få undtagelse, have en god tilstand senest i Dette vil betyde, at vandområderne som minimum skal opfylde regionplanens målsætninger. I Viborg Kommune er der 26 ud af 29 målsatte søer der ikke opfylder målsætningen. Årsagen er typisk belastning med næringsstoffer. En af de søer, der opfylder målsætningen, er Birke Sø; men på grund af for stor tilledning af næringsstoffer, er søen på vej over i en tilstand, hvor målsætningen ikke overholdes. Der er ikke noget udløb fra Birke sø, og alle næringsstofferne som tilføres, bliver ophobet i søen. Vandet er derfor blevet meget uklart. Søen indeholder sjældne planter, hvor antal er gået stærkt tilbage pga. det uklare vand. Naturgenopretningsprojektet består i fjernelse af slammet med de ophobede næringsstoffer i bunden af søen. Sedimentfjernelsen vil bringe søen i en tilstand, som langsigtet sikrer målsætningen. Projektet gennemføres over to år. Der afsættes følgende rådighedsbeløb (1.000 kr.) Naturgenopretning, Rødsø Å vest for Vammen, forprojekt Der gennemføres et forprojekt omkring fjernelse af slam i Rødsø. Det egentlige projekt vil omhandle bortgravning efter en tørlægning af søen og efterfølgende vanddækning, eventuelt med hævet vandspejlshøjde. Rødsø er beliggende i Skals Å systemet mellem Løvel og Vammen. Den er del af habitatområde 30, Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal samt Skravad Bæk. Søen er i dag lavvandet og bunden er dækket af et tykt lag løs slam, som hindrer vækst af undervandsplanter i bunden. Søen opfylder ikke målsætningen i regionplanen. Søens vandstand er i dag reguleret af et stemmeværk som er i stærkt forfald. Vandspejlet er i sin tid sænket ved regulering af afløbet Rødå, som løber til Skals Å. Stemmeværket udskiftes med et stenstryg som tillader fisk at vandre ind og ud af søen. I forbindelse med udskiftningen af stemmeværket tørlægges søen midlertidigt så der kan gennemføres en afgravning af slamlaget med almindelige entreprenørmaskiner, hvorefter søen igen fyldes med vand. Der afsættes følgende til forprojekt (1.000 kr.): 319 Natura 2000 og vandplanprojekter Til generelle naturgenopretningsprojekter er der afsat følgende rammebeløb (1.000 kr.) Realisering Viborg Kommunes Natura og vandhandleplaner Opgaven omfatter de kommunale opgaver, der følger af den statslige vand- og Natura 2000 planlægning, indsatsen skal være gennemført inden udgangen af Der er endnu ikke endelig aftalt styrings- og finansieringsmodeller for hele indsatsen mellem KL og staten. Der forventes imidlertid at blive tale om modeller, der svarer til modellen for etablering af vådområder til kvælstoffjernelse, hvor projektudgifterne finansieres 100 % af et anlægstilskud. Tilskud ydes som udgangspunkt med 100 % af de samlede tilskudsberettigede udgifter, der er nødvendige for projektets gennemførelse. Lønudgifter til myndighedsbehandling af projektet er ikke tilskudsberettiget. Økonomi knyttet til køb og salg af jord, herunder jordfordeling, håndteres af Natur og Erhvervsstyrelsen, og kommunen kommer ikke til at stå i forskud med disse store udgifter. Handleplan for vandområderne Budget

17 Bemærkninger til anlægsbudget Klima- og Miljøudvalget Kommunerne skal efter bestemmelserne i Lov om Miljømål udarbejde og gennemføre kommunale handleplaner, der implementerer de dele af vandplanernes samlede indsatsprogram, der er kommunale opgaver. Ud over de dele af indsatsen der skal gennemføres via den kommunale myndighedsbehandling, drejer det sig for Viborg Kommune om: Sørestaurering i 2 søer (Mou Sø og Ormstrup Sø) 53 Spærringer Okkerbegrænsning (ændret vedligeholdelse i m vandløb) Ændret vandløbsvedligeholdelse ( m vandløb) Vandløbsrestaurering ( m vandløb) Åbning af rørlagte vandløb (1.047m vandløb) Kommunal vandhandleplan, Moustrup Sø Der skal gennemføres et restaureringsprojekt, der skal sikre at næringsstofferne på søens bund ikke forhindre at søen opfylder sit miljømål Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø Der skal gennemføres et restaureringsprojekt, der skal sikre at næringsstofferne på søens bund ikke forhindre at søen opfylder sit miljømål Etablering Pramdragerstien Kjælling til Engvej Den fredede pramdragersti langs Gudenåen er i stigende grad ufremkommelig bl.a. pga. højere sommervandstand i Gudenåen. Projektet skal sikre at man kan færdes på stien ved normale vandstandsforhold, og at der dermed er forbindelse mellem broerne over Gudenåen Faunapassage ved Bjerring Mølle Der skal gennemføres et restaureringsprojekt der sikrer at fisk og smådyr i Møllebækken kan vandre uhindret fobi Bjerring Mølle Faunapassage ved møller og indsats mod okker Der skal gennemføres restaureringsprojekter der dels sikrer at fisk og smådyr i vandløbene kan vandre uhindret forbi mølleopstemninger, dels modvirker okkerforurening af vandløb Forsyningsvirksomhed (Revas) Etablering af nyt indsamlingssystem for dagrenovation Jf. regeringens kommende ressourceplan, forventes der indført øgede krav til sortering af affald i de kommende år. Dette sker for at fremme udsortering af ressourcer til genanvendelsen og energiudnyttelse. Ressourceplanen forventes godkendt primo Der forventes således etableret et 2/3 strenget indsamlingssystem over budgetperioden. Der afsættes (1.000 kr.): Etablering af undergrundscontainere byområder m.v. Ved boligforeninger, -selskaber, etagebebyggelse og anden tættere bebyggelse ønskes eksisterende affaldsøer erstattet med undergrundscontainere til indsamling af dagrenovation. Undergrundscontainere udmærker sig ved en langt større kapacitet og en bedre komfort. Der kan således opnås en bedre kørselslogistik og dermed et væsentligt rationale ved at øge frekvensen mellem tømninger. Udskiftningen er en proces, som strækkes over en årrække. Der afsættes (1.000 kr.): Budget

18 Bemærkninger til anlægsbudget Klima- og Miljøudvalget Etablering af undergrundscontainere - glas, papir og pap Som til indsamling af dagrenovation i undergrundscontainere ønskes også indsamling af glas, papir og pap i undergrundscontainere ved boligforeninger, -selskaber, etagebebyggelse og anden tættere bebyggelse til erstatning for de eksisterende affaldsøer. Der afsættes (1.000 kr.): Modtagestationen Der afsættes et rammebeløb til renoveringsopgaver på oliebehandlingsanlæg samt for en evt. udbygning med henblik på at kunne behandle/rense andre typer flydende affald. Samtidig skal en del af indsamlingsmateriellet til farligt affald udskiftes, da levetiden lovgivningsmæssigt er begrænset til 5 år. Der afsættes (1.000 kr.): Ny lastvogn indsamling af farligt affald Der anskaffes en ny lastvogn til indsamling af farligt affald. Der afsættes (1.000 kr.): 809 Etablering af genbrugsstation i Bjerringbro Forud for budgetlægningen har et analysearbejde fundet sted. Der er i analysen peget på behov for anlæg af en ny genbrugsstation i Bjerringbro som erstatning for pladsen i Rødkærsbro. Det er gennem en køretidsanalyse påvist, at placeringen udmærker sig ved, at den giver mange borgere en kortere afstand til servicefunktionen. Analysen er behandlet i Klima- og Miljøudvalget den 31/ (sag nr. 85). Der afsættes (1.000 kr.): Asfaltarbejder på genbrugsstationer Til fornyelse af belægninger m.v. på genbrugsstationer afsættes (1.000 kr.): Minilæsser til Viborg Genbrugsstation Der anskaffes en minilæsser til brug på Viborg Genbrugsstation (1.000 kr.): 400 ØVRIGE ORDNINGER OG ANLÆG Jordhotel Der forventes etableret et nyt jordhotel til håndtering af rent jordaffald på affaldscenteret. Der afsættes (1.000 kr.): Udskiftning af maskiner - kørende materiel Der anskaffes nyt kørende materiel til bl.a. sortering af deponiaffald samt stort brændbart affald til udskiftning af det eksisterende materiel. Der afsættes (1.000 kr.): Komprimator ved omlastestation Komprimering af affaldet medfører effektivisering af transportomkostninger. Der afsættes således til udskiftning af eksisterende komprimatoranlæg ved omlastestationen. Der afsættes (1.000 kr.): Servicebil Der anskaffes en ny servicebil. Servicebilen anvendes i forbindelse med eftersyn, vedligehold og renholdels af arealer ved områdecontainere og genbrugsstationer. Der afsættes (1.000 kr.): 253 Fornyelse af asfaltbelægninger affaldscenter Budget

19 Bemærkninger til anlægsbudget Klima- og Miljøudvalget Til fornyelse af belægninger m.v. på affaldscenter afsættes (1.000 kr.): Udskiftning af brovægt Brovægten på affaldscenteret er nedslidt og ønskes udskiftet. Der afsættes (1.000 kr.): 250 Udskiftning af L-elementer (silo) Siloer på affaldscenteret er nedslidt og ønskes udskiftet. Der afsættes (1.000 kr.): Renovering af garage Garage på affaldscentret ønskes renoveret. Der afsættes (1.000 kr.): 700 Budget

20 Bemærkninger til anlægsbudget Teknisk Udvalg Byfornyelse Nedrivning af bygninger Der afsættes et puljebeløb til nedrivning af bygninger og til medfinansiering af evt. statstilskud til nedrivning af bygninger i udkantsområder som har en skæmmende virkning på nærområdet. Der afsættes følgende rådighedsbeløb (1.000 kr.) Pulje til Landsbyfornyelse Rammebeløbet er finansieret med 60%`s statsstøtte og skal anvendes indenfor en periode på 18 måneder fra 1. jan Puljen kan anvendes til istandsættelse og nedrivning af nedslidte boliger, nedrivning af tomme erhvervsbygninger i byer med færre end indb., fjernelse af skrot og affald på boligejendomme samt opkøb nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning. Der afsættes (1.000 kr.) Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring Rammebeløb til nye projekter til byfornyelse og boligforbedring. Udgifterne er vist brutto, idet der er statsrefusion jfr. lovgivningen på visse udgifter. Der er afsat følgende (1.000 kr.): Byfornyelse, mindre byer Til byfornyelse og områdefornyelse i mindre byer afsættes i hvert af overslagsårene et rammebeløb. Beløbet anvendes bredt til at forny, forskønne og hjælpe de mindre byer med investering på et bæredygtigt grundlag i deres byrum og opholdsarealer m.v. Anvendelsen af bevillingen har endvidere en sammenhæng med de ønsker og projektforslag, som fremgår af borgerplanerne for landsbyerne. Der afsættes (1.000 kr.) Grønne områder Omdannelse af Sønæs Der skal i samarbejde med bl.a. Energi Viborg gennemføres en omdannelse af Sønæs til et rekreativt område med en stor rensedam på området og til et nyskabende, rekreativt område med fokus på klimatilpasning, vandets kredsløb i byen, aktiviteter og læringsmiljø. Der foreligger nu et projektforslag. Der er opnået et tilskud på 4,5 mio. kr. til gennemførelse af projektet. Der arbejdes herudover på yderligere finansiering via tilskud fra fonde og sponsorater Der er endvidere afsat 2.0 mio. kr. til projektet i Anlægsarbejdet igangsættes foråret (1.000 kr.) Sti fra Møllebækbroen til Idrætsparkområdet Efter anlæggelsen af Møllebækbroen er der behov for en sikker krydsning af Vestergade og ligeledes for at få en oplyst sti direkte op til Idrætsparken 500 Kaj- og ophaleranlæg ved Gudenåen Det afsatte rådighedsbeløb anvendes til etablering af et kaj- og ophaleranlæg til kanoer og kajakker i Bjerringbro. Anlægget placeres i tilknytning til kano- og teltpladsen på sydsiden af Gudenåen ved Brogade. 500 Udvikling af Kærvænget For det afsatte rådighedsbeløb gennemføres en planlægning for og en udvikling af arealer og faciliteter på arealerne i tilknytning til Nørresøbadet ved Kærvænget. 300 Budget

21 Bemærkninger til anlægsbudget Teknisk Udvalg Udvikling af søerne For det afsatte rådighedsbeløb gennemføres en planlægning for fremtidig udvikling af Viborg Nørre- og Søndersø. 200 Borgerinitiativer til vedligeholdelse af arealer Det afsatte rådighedsbeløb anvendes til støtte til engangsinvesteringer i forbindelse med borgerinitiativer til vedligeholdelse af grønne arealer 500 Trafikområdet Cykelstipulje cykelstier mellem skole og hjem Der afsættes en pulje til udbygning af cykelstinettet. Et af indsatsområderne i Cykelpolitik er at etablere et sammenhængende stinet med gode sikre forbindelser fra de omkringliggende byer og ind til Viborg, hvor de største stier samles ved banegården. Dette net Den Midtjyske Cykelstjerne gør det muligt fra mange dele af kommunen at bruge cyklen til arbejde, skole og fritid. Næste skridt i udbygning af det omfattende cykelstinet er at anlægge cykelstier mellem skole og hjem. Teknisk Udvalg har prioriteret følgende strækninger til udførelse i 2013 og Karup skole (Vibevej Åvej ca. 0,2 km) (anlægsbevilling 2013) Løgstrup Skole (Uglehøjvej ca. 0,95 km) (anlægsbevilling 2013) Skals skole (Hovedgaden ca. 1,2 km) (anlægsbevilling 2013) Hammershøj skole (Vorningvej ca. 2,2 km) (anlægsbevilling 2013) Vestfjendsskolen (Vrouevej ca. 1.6 km) (anlægsbevilling 2013) Der afsættes følgende rådighedsbeløb til udbygning af det sammenhændende cykelstinet (i kr.) Vej i Banegraven, Viborg baneby Der afsættes rådighedsbeløb til realisering af byudviklingsprojektet Viborg baneby med en ny vejstruktur i området. Der afsættes en pulje til anlæg af ny vej i banegraven. Forslaget om en ny vej i banegraven fremgår af Trafikplan for Viborg midtby. Der var således afsat et beløbet i 2012 til projektering af vejen, mens beløbene for er til detailprojektering m.v. og anlæg af vejen. Der forventes endvidere afsat rådighedsbeløb i 2017 til afslutning af projektet. Der afsættes følgende rådighedsbeløb til etablering af vejanlæg m.v. (i kr.) Viborg Baneby - projekter De afsatte rådighedsbeløb skal dels anvendes til den videre projektering af infrastrukturanlæggene i banegraven og dels til jordkøb samt de efterfølgende anlægsarbejder, således infrastrukturen kan åbne for realisering af visionen om Banebyen Fremtidig anvendelse af Sct. Mathias Port og Hjultorvet Der afsættes nedstående rådighedsbeløb i 2014 til 2016 til undersøgelse af fremtidige anvendelsesmuligheder af Sct. Mathias Port og Hjultovet i Viborg Midtby samt efterfølgende anlægsarbejder.(i kr.) 502 Sct. Mathias Port Afledt af Trafiksikkerhedsplan For at få fulgt op på målsætningen om at reducere uheldsantallet i Kommunen, er arbej- Budget

22 Bemærkninger til anlægsbudget Teknisk Udvalg det med udarbejdelse af en trafiksikkerhedsplan for hele kommunen afsluttet i For at omsætte planens målsætninger og de nye landspolitiske målsætninger om reduktion af trafikuheld betydelig frem til 2020 til handling og for at agere på den viden, som planen har givet, afsættes der rådighedsbeløb til iværksættelse af foranstaltninger, som kan bidrage til at få antallet af tilskadekomne i trafikken reduceret i de kommende år. Der afsættes (i kr.) Omlægning Tastumvej ved Stoholm (færdiggørelse) Der afsættes rådighedsbeløb til færdiggørelse af omlægning og sideudvidelse af Tastumvej ved Stoholm. Der afsættes (i kr.) Færdiggørelse af belægning på Storegade, Bjerringbro Bjerringbro Udviklingsråd har i dec fremkommet med ønske om, at Viborg Byråd får færdiggjort Storegade(gågaden) i Bjerringbro med granitbelægning langs med begge husfacader. Midterfeltet er anlagt med granitbelæging i Projektet indgår i midtbyplanen for Bjerringbro. Den eksisterende SFstensbelægning er ca. 30 år gammel og begynder at se nedslidt ud. Til arbejdet afsættes (i1.000 kr.) Vinkelvej hæves over Nørreådalen, ml. Bruunshåb og Vinkel Vinkelvej er i perioder af ca. 2 måneder om året oversvømmet på strækningen i bunden af Nørreådalen. For at afhjælpe problemet hæves vejen på den del af strækningen. Ifølge overslag beløber udgiften sig til ca.7.6 mio. kr. De indledende projekteringsarbejdet er påbegyndt i Til færdiggørelse af arbejdet afsættes (i kr.) Preislers Plads og Fishers Plads, Viborg renoveres Der er i 2010 udført eftersyn af de to p- anlæg, Preislers Plads og Fishers Plads. Ved en gennemgribende renovering kan restlevetiden forøges med år. Renovering omfatter bl.a. ny fugtisolering samt udbedring af revner mellem betondækkene. Renovering beløber sig til omkring 9,6 mio. kr. Projektet påbegyndes med projekteringsarbejde. Der afsættes til (i kr.) Fortovsrenoveringer Til renovering af fortove i hele Kommunen afsættes (i kr.) Ombygning af Nytorv og LI Sct Hans Gade jfr. Trafikplan Det afsatte rådighedsbeløb agtes anvendt til at realisere den godkendt trafikplanens forslag om at begrænse biltrafikken henover Nytorv og ensretning af Ll. Sct. Hans Gade mod vest Udarbejdelse af trafikplan for hele kommunen I 2014 og 2015 gennemføres en trafikplanlægning for hele Viborg Kommune, der vil omfatte en planlægning for veje, stier og den kollektive trafik. Sigtet er, at planen vil vise visionen på vej og trafikområdet og udmønte sig i en handlingsplan for udbygning af kommunens infrastruktur på dette område Budget

23 Bemærkninger til anlægsbudget Teknisk Udvalg Realisering af trafikplan for Viborg Midtby De afsatte rådighedsbeløb anvendes til anlægsarbejder, der er foreslået iværksat i den godkendte trafikplan for Viborg Midtby. Forinden arbejderne skal iværksættes skal der dog gennemføres en prioritering af de resterende arbejder Jordforsyning Byggemodning af boliggrunde Byggemodningsaktiviteten afstemmes løbende med det opnåede salg, sådan at udgifter kan geares med øgede indtægter. I modsætning hertil holdes igen på byggemodningsaktivitet, såfremt salget måtte opleves som vigende. Der er afsat følgende (1.000 kr.) Byggemodning af erhvervsgrunde Byggemodningsaktiviteten afstemmes løbende med det opnåede salg, sådan at udgifter kan geares med øgede indtægter. I modsætning hertil holdes igen på byggemodningsaktivitet, såfremt salget måtte opleves som vigende. Der er afsat følgende (1.000 kr.) Budget

24 Bemærkninger til anlægsbudget Beredskabskommissionen Automobilsprøjte, M12 Udskiftning af automobilsprøjte på Station Stoholm i Der afsættes (1.000) Indsatsledervogn, I5 Til udskiftning af indsatsledervogn I5 afsættes (1.000 kr.) Røgdykkerapparater Til udskiftning af røgdykkerapparater, Station afsættes (1.000) Tankvogn, T10 Til udskiftning af tankvogn, Station Ørum afsættes (1.000 kr.) Vandtankvogn, T11 Til renovering af vandtankvogn, Station afsættes (1.000) Vandtankvogn, T12 Til renovering af vandtankvogn, Station afsættes (1.000) Redningskran, P5 Til renovering af redningskran, Station afsættes (1.000) Budget

SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0

SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 20 Børne- og Ungdomsudvalget 64.659.000 97.350.000 50.655.000 15.151.000 301521 Pulje skoler - budget 4.155.000

Læs mere

Anlægsbudget for (basisbudget - efter tekniske korrektioner)

Anlægsbudget for (basisbudget - efter tekniske korrektioner) ØKONOMIUDVALGET 306 306 Hærvejen en international destination for vandre, cykel og rideturister (Byr 31.08.11) (udviklingspulje) 207 207 Vækstprojekt VisitGudenå (Byr. 31.08.11) (udviklingspulje) 99 99

Læs mere

Anlægsbudget for

Anlægsbudget for Anlægsbudget for 2014-2017 i 2014 pris-niveau 2014 2015 2016 2017 2014-17 ØKONOMIUDVALGET 306 306 Hærvejen - en international destination for vandre-, cykel- og rideturister (Byr 31.08.11) (udviklingspulje)

Læs mere

Anlæg BASISBUDGET

Anlæg BASISBUDGET (kr. i -priser) Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 8.350.000 137.570.000 Anlægsbuffer (uspecificerede anlæg til 0 0 8.350.000 137.570.000 budgetlægning) Børne- og Ungdomsudvalget 64.615.000 97.285.000 50.620.000

Læs mere

Budget efter budgetforlig 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022- Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb

Budget efter budgetforlig 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022- Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb BEREDSKAB: Indsatsledervogn I5 260 260 Tankvogn - T11 990 1.220 2.210 Redningskran - P5 2.525 2.525 Røgdykkerapparater 380 380 Vandtankvogn - T12 990 1.220 2.210 Sum beredskab 5.145 2.440 0 0 0 0 0 7.585

Læs mere

Udbud, indkøb samt anlægs- og vedligeholdelsesopgaver for Viborg Kommune - salgsmuligheder for private virksomheder

Udbud, indkøb samt anlægs- og vedligeholdelsesopgaver for Viborg Kommune - salgsmuligheder for private virksomheder Udbud, indkøb samt anlægs- og vedligeholdelsesopgaver for Viborg Kommune - salgsmuligheder for private virksomheder Anlægsbudget 2014 v/ Erhvervs og udviklingschef Kristian Brøns Nielsen Velkommen til

Læs mere

Bemærkninger til anlægsbudget Teknisk Udvalg

Bemærkninger til anlægsbudget Teknisk Udvalg Byfornyelse Nedrivning af bygninger Der afsættes et puljebeløb til nedrivning af bygninger og til medfinansiering af evt. statstilskud til nedrivning af bygninger i udkantsområder som har en skæmmende

Læs mere

Investeringsoversigt

Investeringsoversigt Investeringsoversigt 2017-2021 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET: 662077 De 5 Hald'er 1.300 570 1.870 Sum Økonomi- og Erhvervsudvalget 1.300 570 0 0 0 1.870 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 301521 Pulje skoler - budget

Læs mere

Bemærkninger til basis anlægsbudget for 2016 2019

Bemærkninger til basis anlægsbudget for 2016 2019 Bemærkninger til basis anlægsbudget for 2016 2019 Projektnavn Beredskabskommissionen Indsatsledervogn I5 260 260 Tankvogn T11 990 1.220 2.210 Redningskran P5 2.525 2.525 Røgdykkerapparater 380 380 Vandtankvogn

Læs mere

Investeringsoversigt (efter budgetforlig)

Investeringsoversigt (efter budgetforlig) SKATTEFINANSIERET: 10 Økonomi og erhvervsudvalget U 1.300.000 570.000 0 0 0 662077 De 5 Hald'er U 1.300.000 570.000 0 0 0 20 Børne og ungdomsudvalget U 69.424.000 56.185.000 84.360.000 48.250.000 98.700.000

Læs mere

(se spec. bilag x) Sum ændringer 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

(se spec. bilag x) Sum ændringer 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Påvirkning af 2015-2018 af ændret vurdering til ændringer 60 Teknisk Udvalg -21.030.721 14.935.721 715.000 6.000.000 0 620.000 64.520.000 145.917.000 92.532.000 31.308.000 79.455.721 146.632.000 98.532.000

Læs mere

Ændringsforslag til basisbudgettet totalt

Ændringsforslag til basisbudgettet totalt Ændringsforslag til basisbudgettet totalt (1.000 kr., 2014 p/l) 2014 2015 2016 2017 Prioriteringskatalog (serviceudgifter) -41.079-48.897-51.047-52.197 Serviceudgifter 41.451 59.308 54.751 53.201 Overførselsudgifter

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

(Direktionens) FORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET

(Direktionens) FORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET ØKONOMIUDVALGET 47.931 45.105 45.105 30.669 30.669 31.620 31.620 31.620 31.620 26.000 Pulje til renovering af bygninger, belægningsarealer mv., kasernen, ny 2.928 2.928 Udviklingspulje *) se bemærkning.

Læs mere

Ændringsforslag til basisbudgettet totalt

Ændringsforslag til basisbudgettet totalt Ændringsforslag til basisbudgettet totalt Område 2014 2015 2016 2017 Serviceudgifter - Prioriteringskatalog -41.079-48.897-51.047-52.197 Serviceudgifter - Udvalgenes driftsønsker 41.451 59.363 54.806 53.256

Læs mere

FORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET

FORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET ØKONOMIUDVALGET 47.931 45.105 45.105 30.669 30.669 31.620 31.620 31.620 31.620 26.000 Pulje til renovering af bygninger, belægningsarealer mv., kasernen, ny 2.928 2.928 Udviklingspulje *) se bemærkning.

Læs mere

BASIS ANLÆGSBUDGET FOR (2021)

BASIS ANLÆGSBUDGET FOR (2021) BASIS ANLÆGSBUDGET FOR 2017 2020 (2021) NB! LINIER MARKERET Udvalg/område: MED ORANGE FARVE MARKERER PROJEKTER, SOM ER ÆNDRET I FORHOLD TIL DET OPRINDELIGE BASISBUDGET Alle områder SKATTEFINANSIERET (1.000

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio.kr.

Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio.kr. Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio.kr. Strukturkontonummer Bevilling Forbrug 10 Økonomi- og Erhvervsudvalget 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002504 Salg af restarealer i diverse -4.003.000-3.564.806

Læs mere

Bemærkninger til anlægsbudget 2015-2018

Bemærkninger til anlægsbudget 2015-2018 Bemærkninger til anlægsbudget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Side Økonomi- og Erhvervsudvalget 3 Børne- og Ungdomsudvalget 4 Social-og Arbejdsmarkedsudvalget 8 Ældre- og Sundhedsudvalget 11 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Bemærkninger til anlægsbudget (basisbudget)

Bemærkninger til anlægsbudget (basisbudget) Bemærkninger til anlægsbudget 2014-2017 (basisbudget) 1 Bemærkninger til anlægsbudget Økonomiudvalget Hærvejen en international destination for vandre-, cykel- og ride turister Byrådet besluttede på mødet

Læs mere

Anlægsbudget budgetforlig Budgetforlig

Anlægsbudget budgetforlig Budgetforlig 10 Økonomi og Erhvervsudvalget U 5.031.000 20.331.000 10.031.000 8.000.000 43.393.000 I 103.252.000 13.721.000 8.677.000 0 125.650.000 010593 Pulje til energirenovering af kommunale bygninger U 3.000.000

Læs mere

20 Børne- og ungdomsudvalget U Pulje skoler U

20 Børne- og ungdomsudvalget U Pulje skoler U 10 Økonomi- og erhvervsudvalget U 3.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 I -2.280.000-85.275.000 0 0 013747 Salg af Vinkelvej 20, Viborg I 0-81.300.000 0 0 514746 Salg af Reberbanen 27 I -2.280.000 0

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002610 Salg af areal ved Lyngparken i Karup til -630.000-498.055 Boligselskabet Viborg Amt 80 Salg af

Læs mere

Bemærkninger til anlægsbudget Budget

Bemærkninger til anlægsbudget Budget Bemærkninger til anlægsbudget 2015-2018 Budget 2015-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Økonomi- og Erhvervsudvalget 3 Børne- og Ungdomsudvalget 5 Ældre- og Sundhedsudvalget 8 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Kulturudvalget

Kulturudvalget - 3. Budgetforslag 2014-2017 Sagsnr.: 13/16079 Sagsansvarlig: Rasmus Gade SAGSFREMSTILLING Ved Kulturudvalgets sidste behandling af budgetforslag 2014-2017 drøftes følgende emner: - Forslag til driftsbudget

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Bevillingsoversigt - Anlæg

Bevillingsoversigt - Anlæg Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret

Læs mere

Implementering af budget

Implementering af budget Implementering af budget 2017-2020 Sager markeret med grøn kræver ikke yderligere politisk behandling. Sager markeret med gul behandles på dagens udvalgsmøde. Sager markeret med rød behandles på et senere

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Anlægsudgifter fordelt på byer. Viborg Kommune

Anlægsudgifter fordelt på byer. Viborg Kommune Anlægsudgifter fordelt på byer Viborg Kommune Indledning: I dette materiale er der lavet en opgørelse over Viborg Kommunes afholdte anlægsudgifter - som udgangspunkt for perioden 2013-2016 ud fra de enkelte

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio.kr.

Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio.kr. 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002645 Køb af ejendommen Søndersøvej 90, Viborg 2.693.000 2.691.027 15 Køb af jord 2.693.000 2.691.027 Byr. 18.11.2015 sag nr. 4 05 Ubestemte

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr. Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr. Strukturkontonummer Bevilling Forbrug ultimo 10 Økonomiudvalget 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002548 Boligområde ved Kokholmvej, Lokalplan nr. 231-44.292.000-44.104.604

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Oplæg om budgetforslag 2019-22 Byrådets budgettemamøde den 18. juni 2018 Fra haver til maver Læringslokomotivet KLC Børnehaver Arnbjerg Ørum Skals Familieområdet Overført underskud

Læs mere

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,

Læs mere

Strukturkontonummer Bevilling Forbrug ultimo

Strukturkontonummer Bevilling Forbrug ultimo Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr. Strukturkontonummer Bevilling Forbrug ultimo 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002505 Bakkedraget,

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Idéoplæg til nyt anlægsprojekt

Idéoplæg til nyt anlægsprojekt Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals Finn Terkelsen Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals ved en tilbygning til Kærhuset, så der skabes plads til 70 børnehavebørn og 23 vuggestuebørn. Dette

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg

6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg 6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Skattefinansieret anlæg Breddeidrættens faciliteter 2019-22... 3 Anlægspulje til idrætsformål

Læs mere

INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015

INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015 Investeringsoversigt Det skattefinansierede område Ved udarbejdelsen af anlægsbudgettet på det skattefinansierede område er der taget udgangspunkt i den økonomiske politik. Ifølge denne skal der så vidt

Læs mere

Budgetforlig

Budgetforlig Budgetforlig 2020-2023 Resultatopgørelse (minus = indtægter) (mio. kr.) Regnskab 2018 Oprindeligt budget 2019 Foreløbigt regnskab 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultatopgørelse

Læs mere

8. Landdistriktsudvalget Anlæg

8. Landdistriktsudvalget Anlæg 8. Landdistriktsudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 8. Landdistriktsudvalget Skattefinansieret anlæg Pulje til indsats mod dårlige boliger... 3 Pulje til byfornyelsesprojekter... 4 Forsøgsprojekt Hald...

Læs mere

Notat Oversigt over ansøgninger om tilskud til nyanlæg, ombygninger, renoveringer m.v.

Notat Oversigt over ansøgninger om tilskud til nyanlæg, ombygninger, renoveringer m.v. Notat Oversigt over ansøgninger om tilskud til nyanlæg, ombygninger, renoveringer m.v. Dette notat indeholder en liste over de ansøgninger/projekter, som Kulturforvaltningen pt. har kendskab til. En række

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000

Læs mere

- 18. Kapacitetsanalyse: Kommunal overtagelse og renovering af den selvejende institution Albo

- 18. Kapacitetsanalyse: Kommunal overtagelse og renovering af den selvejende institution Albo - 18. Kapacitetsanalyse: Kommunal overtagelse og renovering af den selvejende institution Albo Sagsnr.: 12/4333 Sagsansvarlig: Maria Eeg Smidt Kristensen SAGSFREMSTILLING Socialudvalget behandlede sagen

Læs mere

Notat Hald Ege Hallens udbygning

Notat Hald Ege Hallens udbygning Notat Hald Ege Hallens udbygning Indhold 1. Historik i uddrag... 2 2. Plangrundlag... 2 3. Projektet... 2 4. Økonomi... 3 5. Tegning/skitse... 3 6. Forslag til proces... 4. Bilag 1... 5 1. Historik uddrag

Læs mere

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug

Læs mere

Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals

Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals 1. Indledning Byrådet har godkendt etableringen af 100 nye plejehjemspladser i det nye Plejecenter

Læs mere

Anlægsprojekter til budget kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + =

Anlægsprojekter til budget kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = Kassebeholdning, mio. kr. Anlægsprojekter til budget 2019-2022 1.000 kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = 2019 2020 2021 2022 145,7 129,8 126,7 130,7 merudgifter) 2019 2020 2021 2022 Udvalget

Læs mere

1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby

1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby 1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby U 10.000 19.000 rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner på samlet 50 mio. kr. for 2020-2022. Nedenstående

Læs mere

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016 Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner

Læs mere

Statusnotat. vedrørende. byrådsarbejdet i perioden 2006-2009

Statusnotat. vedrørende. byrådsarbejdet i perioden 2006-2009 Statusnotat vedrørende byrådsarbejdet i perioden 2006-2009 Udarbejdet i oktober 2008 1 Indledning Den nye Viborg Kommune, som er en sammenlægning af de tidligere Fjends Kommune, Karup Kommune, Bjerringbro

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. Strukturkontonummer Bevilling Forbrug i alt 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål

Læs mere

Økonomisk ledelsesinformation. Pr

Økonomisk ledelsesinformation. Pr Økonomisk ledelsesinformation Pr. 31. 10. 2013 Økonomisk ledelsesinformation: Introduktion Den økonomiske ledelsesinformation er opgjort politikområde. Den viser: - Det korrigerede budget, dvs. det aktuelle

Læs mere

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget Bevillingsdato (i 1.000 kr.) U/I 2016 2017 2018 2019 Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 6.000 Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U

Læs mere

Teknik & Miljø. Direktør Hans Jørn Laursen

Teknik & Miljø. Direktør Hans Jørn Laursen Teknik & Miljø Direktør Hans Jørn Laursen Overordnet organisering Direktør Hans Jørn Laursen Sekretariat og Facility Management Benedicte Wriedt Rådhuskantine og -rengøring Ellen Rosenvinge Ejendomme og

Læs mere

Teknisk Anlæg. Nr Igangværende projekter Ring Syd - betaling vedr. aftale med Banedanmark 14.

Teknisk Anlæg. Nr Igangværende projekter Ring Syd - betaling vedr. aftale med Banedanmark 14. Teknisk Anlæg Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 17-1 Igangværende projekter Ring Syd - betaling vedr. aftale med Banedanmark 14.100 17-2 Ny Glumsø Station 3.100 17-3 Nyanlæg af Teatergade i forbindelse

Læs mere

Vedtaget anlægsbudget incl. perspektivperioden

Vedtaget anlægsbudget incl. perspektivperioden ØKONOMIUDVALGET i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser Ventilation på Rådhuset, Holstebro 15.500 005572 Reservation af forkøbsret, areal på Thorsminde Havn 97 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr. 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002518 Trangbæk Nørreballe, B Skals Lokalplan nr. 108 3.385.000 3.385.163 (MK 002083) 10 Køb af jord 3.385.000

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt Politikområde: Økonomiudvalget x Eksisterende Ændring, +/- Udvidelse, nyt Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse, Nyborgvej Overordnet beskrivelse Indtil 2004 var klubbane for Boldklubben Stjernen.

Læs mere

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord

Læs mere

Anlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016

Anlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016 Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115

Læs mere

Vedtaget anlægsbudget

Vedtaget anlægsbudget I -priser (Hele 1.000 kr.) Anlægsprojekter med en k markering er kvalitetsfondsprojekter Fælles formål 1 010807 Udskiftning af låse og sikringer u 1.015 1.015 1.015 1.015 2 651812 Incitamentspuljen u 458

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Indstilling. Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice

Indstilling. Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 15.5.2009 Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice

Læs mere

Vandhandleplan 1. Forslag til godkendelse

Vandhandleplan 1. Forslag til godkendelse Punkt 6. Vandhandleplan 1. Forslag til godkendelse 2014-188502 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til vandhandleplan for Aalborg Kommune. Lene Krabbe Dahl var fraværende.

Læs mere

Budgetforlig 2015-2018

Budgetforlig 2015-2018 forlig 2015-2018 Side forlig tekstdel 1-3 forlig taldel a. Økonomioversigt, inkl. rammeoverholdelse.. 4 b. Ændringsforslag til basisbudgettet totalt... 5 c. Driftsreduktioner og driftsønsker... 6 d. Nye

Læs mere

Kultur, Service & Events. v/direktør Lars Stentoft

Kultur, Service & Events. v/direktør Lars Stentoft Kultur, Service & Events v/direktør Lars Stentoft Kultur, Service & Events Kultur, Service & Events 10 lovområder kultur service, dvs. borgerservice events erhverv og turisme kommunikation og branding

Læs mere

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

ANLÆGSFORSLAG BUDGET (hele kr.)

ANLÆGSFORSLAG BUDGET (hele kr.) ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2020-2028 (hele 1.000 kr.) Økonomiudvalget Politikområde Jord og Bygninger (AD) AD-4 Byggemodning - boligformål: - rammebeløb, udgift U 36.400 17.240 14.990 2.040 2.510 2.040 2.040

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder i 2014 På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2014: Vand- og Natura 2000 planer Gennemførelsen af den kommunale del af de statslige Vand- og Natura 2000

Læs mere

Anlæg - Budgetlægningen

Anlæg - Budgetlægningen BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Budgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2011 og den heraf afledte låneoptagelse

Budgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2011 og den heraf afledte låneoptagelse 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 5 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 10. august 2011 Tlf. dir.: 4477 2204 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3879 Dok.nr: 2011-142693 Budgetbilag 2. opfølgning af anlægsbudget 2011

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

1. Her angives den årlige opfølgning på, hvor langt kommunen er kommet med opfyldelsen af de opstillede mål

1. Her angives den årlige opfølgning på, hvor langt kommunen er kommet med opfyldelsen af de opstillede mål Politikområde: Ældreområdet Emne: Omsorgsteknologi Den overordnede målsætning for Viborg Kommune er en øget anvendelse af IT teknologier og teknologiske hjælpemidler inden for ældreplejen. El-cykler og

Læs mere

Forventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter

Forventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager TEU, Anlæg Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået igangværende anlæg. Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger.

Læs mere

ANLÆGSFORSLAG BUDGET (hele kr.)

ANLÆGSFORSLAG BUDGET (hele kr.) ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2019-2028 (hele 1.000 kr.) Økonomiudvalget Politikområde Administration (AB) AB-141 DM i Skills 2019 B U 8.000 Politikområde Jord og Bygninger (AD) AD-4 Byggemodning - boligformål:

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

Natura 2000 handleplan - gennemførelse

Natura 2000 handleplan - gennemførelse Natura 2000 handleplan - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013 2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer sig

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

EMNELISTE TIL INVESTERINGSOVERSIGT (ANLÆG)

EMNELISTE TIL INVESTERINGSOVERSIGT (ANLÆG) EMNELISTE TIL INVESTERINGSOVERSIGT (ANLÆG) 2008-2011 Prioritet Projekt nr. 2008-priser (2007 + 3,2%) (1.000 kr.) 2007 2008 2009 2010 2011 Afl. drift Godkendt Forslag Godkendt Forslag Godkendt Forslag Godkendt

Læs mere

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018 Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne Januar 218 Styrelsesvedtægten Teknisk Udvalg 18. Teknisk Udvalg består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-,

Læs mere

Byfornyelse i mindre byer

Byfornyelse i mindre byer - 1 Byfornyelse i mindre byer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog op til sommerferien regler om en styrket byfornyelsesindsats i kommuner udenfor vækstområderne. Både for

Læs mere

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb alt U 33.986 104.931 93.990 62.590 33.690 14.781 343.968-7.302 0-800 0 0 0-8.102 Miljø- og Teknikudvalget U 8.936 27.173 4.800 8.507 3.436 14.527 67.379 Børne- og Skoleudvalget U 15.213 15.213 30.426 Vækst-

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Teknik- og Ejendomsudvalget

Teknik- og Ejendomsudvalget 1 TEU 00 TEU 01 TEU 02 TEU 03 TEU 101 TEU 102 TEU 121B TEU 121C TEU 127 TEU 132 TEU 133A TEU 133B Pulje til ledig anlægsramme Jordforsyning byggemodning - boligformål Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål

Læs mere

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget Konsekvenser af budget 2019 - anlæg og drift for ikke medtagne ændringsforslag Sagsnr: 18/8919 Resumé Beskrivelse af konsekvenserne for s politikområder af det vedtagne budget 2019 for ikke medtagne ændringsforslag.

Læs mere